目
次
一 般 会 計(補正第6号)
Ⅰ 歳入歳出補正予算事項別明細書 ……… 1
Ⅱ 継続費についての前前年度末までの支出額,前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年
度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書 ……… 28
Ⅲ 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関す
る調書 ……… 42
Ⅳ 繰越明許費調書 ……… 46
公設地方卸売市場事業会計(補正第2号)
Ⅰ 繰越明許費調書 ……… 56
農業集落排水事業会計(補正第2号)
Ⅰ 歳入歳出補正予算事項別明細書 ……… 59
Ⅱ 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関す
る調書 ……… 62
Ⅲ 繰越明許費調書 ……… 64
東前第二土地区画整理事業会計(補正第1号)
Ⅰ 歳入歳出補正予算事項別明細書 ……… 67
Ⅱ 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関す
る調書 ……… 70
Ⅲ 繰越明許費調書 ……… 72
公共用地先行取得事業会計(補正第1号)
Ⅰ 歳入歳出補正予算事項別明細書 ……… 75
Ⅱ 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関す
る調書 ……… 78
介護保険会計(補正第3号)
一般会計(補正第6号)
!
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
1 総 括
(歳 入) (単位 千円)
款 補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計
11 地 方 交 付 税 13!791!700 1!292!409 15!084!109
15 国 庫 支 出 金 23!100!145 424!980 23!525!125
16 県 支 出 金 8!544!762 17!815 8!562!577
18 寄 附 金 266!871 755 267!626
19 繰 入 金 3!812!236 △ 83!000 3!729!236
20 繰 越 金 2!270!367 12!866 2!283!233
21 諸 収 入 3!189!738 △ 40 3!189!698
22 市 債 20!546!600 △ 2!787!700 17!758!900
歳 入 合 計 129!716!735 △ 1!121!915 128!594!820
(歳 出) (単位 千円)
款 補 正 前 の
予 算 額
補 正
予 算 額 計
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
2 総 務 費 22!997!558 △ 48!484 22!949!074 106!275 △ 173!600 15!100 3!741
3 民 生 費 42!418!459 166!500 42!584!959 148!000 0 0 18!500
4 衛 生 費 10!540!310 △ 64!200 10!476!110 △ 178!153 △ 1!258!700 △ 100!000 1!472!653
6 農林水産業費 2!022!818 6!540 2!029!358 6!540 △ 5!100 0 5!100
8 土 木 費 20!745!962 △ 1!077!500 19!668!462 △ 394!249 △ 391!100 0 △ 292!151
9 消 防 費 3!638!258 0 3!638!258 0 △ 900 0 900
10 教 育 費 15!519!401 △ 98!970 15!420!431 754!382 △ 547!000 755 △ 307!107
12 公 債 費 9!588!114 △ 5!801 9!582!313 0 0 1!860 △ 7!661
歳 出 合 計 129!716!735 △ 1!121!915 128!594!820 442!795 △ 2!376!400 △ 82!285 893!975
Ⅱ 継続費についての前前年度末までの支
見込み及び当該年度以降の支出予定額
款 項 事 業 名
全 体 計
年 度 年 割 額
左 の 財
特 定 財
国県支出金 地 方 債
2 総 務 費 1 総務管理費 新庁舎建設事業 28 3!372!200 − 322!500
29
補正前の額 12!251!200 − 5!030!000
補 正 額 − − △ 16!700
補正後の額 12!251!200 − 5!013!300
30
補正前の額 3!044!600 − 1!778!200
補 正 額 △ 279!100 − △ 337!700
補正後の額 2!765!500 − 1!440!500
31
補正前の額 − − −
補 正 額 279!100 − 248!000
補正後の額 279!100 − 248!000
計
補正前の額 18!668!000 − 7!130!700
補 正 額 − − △ 106!400
補正後の額 18!668!000 − 7!024!300
鯉淵市民センター建設事 業
29
補正前の額 199!300 − 187!800
補 正 額 △ 5!500 − △ 5!500
補正後の額 193!800 − 182!300
30
補正前の額 191!700 − 181!900
補 正 額 5!500 − 5!200
補正後の額 197!200 − 187!100
計
補正前の額 391!000 − 369!700
補 正 額 − − △ 300
補正後の額 391!000 − 369!400
妻里市民センター建設事 業
29
補正前の額 184!600 − 171!900
補 正 額 △ 4!200 − △ 4!300
補正後の額 180!400 − 167!600
30
補正前の額 171!400 − 162!400
補 正 額 22!200 − 21!100
補正後の額 193!600 − 183!500
―28―
出額,前年度末までの支出額又は支出額の
並びに事業の進行状況等に関する調書
(単位 千円)
画
平成27年度末
ま で の
支 出 額
平成28年度末
ま で の 支 出
( 見 込 ) 額
平 成29年 度
支 出
予 定 額
平成29年度末
ま で の
支 出 予 定 額
平 成30年 度
以 降
支 出 予 定 額
継 続 費 の
総 額 に
対する進捗率
源 内 訳
源
一 般 財 源 そ の 他
199!700 2!850!000 − 3!372!200 − 3!372!200 − 18"1 %
974!200 6!247!000 − − 12!251!200 12!251!200 − 65"6
15!100 1!600 − − − − − −
989!300 6!248!600 − − 12!251!200 12!251!200 − 65"6
1!227!800 38!600 − − − − 3!044!600 16"3
69!900 △ 11!300 − − − − △ 279!100 −
1!297!700 27!300 − − − − 2!765!500 14"8
− − − − − − − −
17!000 14!100 − − − − 279!100 −
17!000 14!100 − − − − 279!100 1"5
2!401!700 9!135!600 − 3!372!200 12!251!200 15!623!400 3!044!600 100"0
102!000 4!400 − − − − − −
2!503!700 9!140!000 − 3!372!200 12!251!200 15!623!400 3!044!600 100"0
− 11!500 − − 199!300 199!300 − 51"0
− − − − △ 5!500 △ 5!500 − −
− 11!500 − − 193!800 193!800 − 49"6
− 9!800 − − − − 191!700 49"0
− 300 − − − − 5!500 −
− 10!100 − − − − 197!200 50"4
− 21!300 − − 199!300 199!300 191!700 100"0
− 300 − − △ 5!500 △ 5!500 5!500 −
− 21!600 − − 193!800 193!800 197!200 100"0
− 12!700 − − 184!600 184!600 − 51"9
− 100 − − △ 4!200 △ 4!200 − −
− 12!800 − − 180!400 180!400 − 48"2
− 9!000 − − − − 171!400 48"1
− 1!100 − − − − 22!200 −
− 10!100 − − − − 193!600 51"8
款 項 事 業 名
全 体 計
年 度 年 割 額
左 の 財
特 定 財
国県支出金 地 方 債
計
補正前の額 356!000 − 334!300
補 正 額 18!000 − 16!800
補正後の額 374!000 − 351!100
防災行政無線整備事業
29
補正前の額 377!200 − 368!000
補 正 額 △ 145!000 − △ 145!000
補正後の額 232!200 − 223!000
30
補正前の額 442!800 − 399!600
補 正 額 △ 105!000 − △ 72!600
補正後の額 337!800 − 327!000
計
補正前の額 820!000 − 767!600
補 正 額 △ 250!000 − △ 217!600
補正後の額 570!000 − 550!000
4 衛 生 費 2 清 掃 費 新清掃工場施設整備事業 28 12!000 − −
29
補正前の額 1!613!628 546!932 934!100
補 正 額 − 170!031 △ 872!100
補正後の額 1!613!628 716!963 62!000
30
補正前の額 9!730!764 4!074!311 5!059!100
補 正 額 − △ 170!031 △ 4!729!200
補正後の額 9!730!764 3!904!280 329!900
31
補正前の額 11!430!528 2!779!885 7!207!000
補 正 額 − − △ 4!260!200
補正後の額 11!430!528 2!779!885 2!946!800
計
補正前の額 22!786!920 7!401!128 13!200!200
補 正 額 − − △ 9!861!500
補正後の額 22!786!920 7!401!128 3!338!700
第三最終処分場整備事業
29
補正前の額 525!600 170!340 308!000
補 正 額 △ 10!200 △ 170!340 △ 282!500
補正後の額 515!400 − 25!500
30
補正前の額 2!436!700 756!120 1!448!800
補 正 額 △1!513!100 △ 308!864 △ 1!387!900
補正後の額 923!600 447!256 60!900
―30―
(単位 千円)
画
平成27年度末
ま で の
支 出 額
平成28年度末
ま で の 支 出
( 見 込 ) 額
平 成29年 度
支 出
予 定 額
平成29年度末
ま で の
支 出 予 定 額
平 成30年 度
以 降
支 出 予 定 額
継 続 費 の
総 額 に
対する進捗率
源 内 訳
源
一 般 財 源 そ の 他
− 21!700 − − 184!600 184!600 171!400 100"0 %
− 1!200 − − △ 4!200 △ 4!200 22!200 −
− 22!900 − − 180!400 180!400 193!600 100"0
− 9!200 − − 377!200 377!200 − 46"0
− − − − △ 145!000 △ 145!000 − −
− 9!200 − − 232!200 232!200 − 40"7
− 43!200 − − − − 442!800 54"0
− △ 32!400 − − − − △ 105!000 −
− 10!800 − − − − 337!800 59"3
− 52!400 − − 377!200 377!200 442!800 100"0
− △ 32!400 − − △ 145!000 △ 145!000 △ 105!000 −
− 20!000 − − 232!200 232!200 337!800 100"0
− 12!000 − 12!000 − 12!000 − 0"1
100!000 32!596 − − 1!613!628 1!613!628 − 7"1
△ 100!000 802!069 − − − − − −
− 834!665 − − 1!613!628 1!613!628 − 7"1
100!000 497!353 − − − − 9!730!764 42"7
△ 100!000 4!999!231 − − − − − −
− 5!496!584 − − − − 9!730!764 42"7
100!000 1!343!643 − − − − 11!430!528 50"1
200!000 4!060!200 − − − − − −
300!000 5!403!843 − − − − 11!430!528 50"1
300!000 1!885!592 − 12!000 1!613!628 1!625!628 21!161!292 100"0
− 9!861!500 − − − − − −
300!000 11!747!092 − 12!000 1!613!628 1!625!628 21!161!292 100"0
− 47!260 − − 525!600 525!600 − 8"2
− 442!640 − − △ 10!200 △ 10!200 − −
− 489!900 − − 515!400 515!400 − 9"4
− 231!780 − − − − 2!436!700 38"1
− 183!664 − − − − △ 1!513!100 −
− 415!444 − − − − 923!600 16"8
款 項 事 業 名
全 体 計
年 度 年 割 額
左 の 財
特 定 財
国県支出金 地 方 債
31
補正前の額 3!437!700 980!400 2!099!100
補 正 額 △ 914!700 △ 215!428 △ 1!882!500
補正後の額 2!523!000 764!972 216!600
32
補正前の額 − − −
補 正 額 1!538!000 478!360 112!300
補正後の額 1!538!000 478!360 112!300
計
補正前の額 6!400!000 1!906!860 3!855!900
補 正 額 △ 900!000 △ 216!272 △ 3!440!600
補正後の額 5!500!000 1!690!588 415!300
第二最終処分場覆土事業
29
補正前の額 186!000 − −
補 正 額 △ 9!000 − −
補正後の額 177!000 − −
30 279!000 − −
計
補正前の額 465!000 − −
補 正 額 △ 9!000 − −
補正後の額 456!000 − −
8 土 木 費 3 河 川 費 酒門町排水路新設事業 28 130!000 − 97!500
29
補正前の額 236!000 − 177!000
補 正 額 − − 58!800
補正後の額 236!000 − 235!800
30 120!000 − 90!000
計
補正前の額 486!000 − 364!500
補 正 額 − − 58!800
補正後の額 486!000 − 423!300
平須町排水路新設事業
29
補正前の額 48!000 − 36!000
補 正 額 − − 11!800
補正後の額 48!000 − 47!800
30 72!000 − 54!000
―32―
(単位 千円)
画
平成27年度末
ま で の
支 出 額
平成28年度末
ま で の 支 出
( 見 込 ) 額
平 成29年 度
支 出
予 定 額
平成29年度末
ま で の
支 出 予 定 額
平 成30年 度
以 降
支 出 予 定 額
継 続 費 の
総 額 に
対する進捗率
源 内 訳
源
一 般 財 源 そ の 他
− 358!200 − − − − 3!437!700 53"7 %
− 1!183!228 − − − − △ 914!700 −
− 1!541!428 − − − − 2!523!000 45"9
− − − − − − − −
− 947!340 − − − − 1!538!000 −
− 947!340 − − − − 1!538!000 27"9
− 637!240 − − 525!600 525!600 5!874!400 100"0
− 2!756!872 − − △ 10!200 △ 10!200 △ 889!800 −
− 3!394!112 − − 515!400 515!400 4!984!600 100"0
− 186!000 − − 186!000 186!000 − 40"0
− △ 9!000 − − △ 9!000 △ 9!000 − −
− 177!000 − − 177!000 177!000 − 38"8
− 279!000 − − − − 279!000 61"2
− 465!000 − − 186!000 186!000 279!000 100"0
− △ 9!000 − − △ 9!000 △ 9!000 − −
− 456!000 − − 177!000 177!000 279!000 100"0
− 32!500 − 130!000 − 130!000 − 26"7
− 59!000 − − 236!000 236!000 − 48"6
− △ 58!800 − − − − − −
− 200 − − 236!000 236!000 − 48"6
− 30!000 − − − − 120!000 24"7
− 121!500 − 130!000 236!000 366!000 120!000 100"0
− △ 58!800 − − − − − −
− 62!700 − 130!000 236!000 366!000 120!000 100"0
− 12!000 − − 48!000 48!000 − 40"0
− △ 11!800 − − − − − −
− 200 − − 48!000 48!000 − 40"0
− 18!000 − − − − 72!000 60"0
款 項 事 業 名
全 体 計
年 度 年 割 額
左 の 財
特 定 財
国県支出金 地 方 債
計
補正前の額 120!000 − 90!000
補 正 額 − − 11!800
補正後の額 120!000 − 101!800
4 都市計画費 赤塚駅西線跨道橋新設事
業 26 59
!000 11!800 42!400
27 746!000 − 665!100
28 603!000 331!650 238!500
29
補正前の額 492!000 270!600 199!200
補 正 額 − − 20!000
補正後の額 492!000 270!600 219!200
計
補正前の額 1!900!000 614!050 1!145!200
補 正 額 − − 20!000
補正後の額 1!900!000 614!050 1!165!200
見和3丁目都市下水路新 設事業
29
補正前の額 56!000 − 50!400
補 正 額 − − 5!400
補正後の額 56!000 − 55!800
30
補正前の額 84!000 − 75!600
補 正 額 △ 23!000 − △ 20!700
補正後の額 61!000 − 54!900
計
補正前の額 140!000 − 126!000
補 正 額 △ 23!000 − △ 15!300
補正後の額 117!000 − 110!700
千波町都市下水路新設事 業
29
補正前の額 59!000 − 53!100
補 正 額 − − 5!700
補正後の額 59!000 − 58!800
30
補正前の額 88!000 − 79!200
補 正 額 △ 22!000 − △ 19!800
補正後の額 66!000 − 59!400
計
補正前の額 147!000 − 132!300
補 正 額 △ 22!000 − △ 14!100
補正後の額 125!000 − 118!200
―34―
(単位 千円)
画
平成27年度末
ま で の
支 出 額
平成28年度末
ま で の 支 出
( 見 込 ) 額
平 成29年 度
支 出
予 定 額
平成29年度末
ま で の
支 出 予 定 額
平 成30年 度
以 降
支 出 予 定 額
継 続 費 の
総 額 に
対する進捗率
源 内 訳
源
一 般 財 源 そ の 他
− 30!000 − − 48!000 48!000 72!000 100"0 %
− △ 11!800 − − − − − −
− 18!200 − − 48!000 48!000 72!000 100"0
− 4!800 59!000 59!000 − 59!000 − 3"1
− 80!900 746!000 746!000 − 746!000 − 39"3
− 32!850 − 603!000 − 603!000 − 31"7
− 22!200 − − 492!000 492!000 − 25"9
− △ 20!000 − − − − − −
− 2!200 − − 492!000 492!000 − 25"9
− 140!750 805!000 1!408!000 492!000 1!900!000 − 100"0
− △ 20!000 − − − − − −
− 120!750 805!000 1!408!000 492!000 1!900!000 − 100"0
− 5!600 − − 56!000 56!000 − 40"0
− △ 5!400 − − − − − −
− 200 − − 56!000 56!000 − 47"9
− 8!400 − − − − 84!000 60"0
− △ 2!300 − − − − △ 23!000 −
− 6!100 − − − − 61!000 52"1
− 14!000 − − 56!000 56!000 84!000 100"0
− △ 7!700 − − − − △ 23!000 −
− 6!300 − − 56!000 56!000 61!000 100"0
− 5!900 − − 59!000 59!000 − 40"1
− △ 5!700 − − − − − −
− 200 − − 59!000 59!000 − 47"2
− 8!800 − − − − 88!000 59"9
− △ 2!200 − − − − △ 22!000 −
− 6!600 − − − − 66!000 52"8
− 14!700 − − 59!000 59!000 88!000 100"0
− △ 7!900 − − − − △ 22!000 −
− 6!800 − − 59!000 59!000 66!000 100"0
款 項 事 業 名
全 体 計
年 度 年 割 額
左 の 財
特 定 財
国県支出金 地 方 債
5 住 宅 費 河和田住宅建替事業(8
期)
29
補正前の額 309!700 92!223 210!400
補 正 額 △ 52!500 △ 1!749 △ 48!000
補正後の額 257!200 90!474 162!400
30
補正前の額 474!100 143!822 315!700
補 正 額 △ 12!400 − 800
補正後の額 461!700 143!822 316!500
計
補正前の額 783!800 236!045 526!100
補 正 額 △ 64!900 △ 1!749 △ 47!200
補正後の額 718!900 234!296 478!900
10 教 育 費 2 小 学 校 費 見川小学校屋内運動場改
築事業 28 413
!662 137!328 262!100
29
補正前の額 180!733 39!307 132!300
補 正 額 △ 49!000 − △ 49!000
補正後の額 131!733 39!307 83!300
計
補正前の額 594!395 176!635 394!400
補 正 額 △ 49!000 − △ 49!000
補正後の額 545!395 176!635 345!400
3 中 学 校 費 見川中学校屋内運動場改
築事業 28 582
!065 165!334 375!900
29
補正前の額 174!310 36!639 126!800
補 正 額 △ 50!000 − △ 50!000
補正後の額 124!310 36!639 76!800
計
補正前の額 756!375 201!973 502!700
補 正 額 △ 50!000 − △ 50!000
補正後の額 706!375 201!973 452!700
5 社会教育費 水戸城大手門復元整備事
業 28 20
!800 10!000 9!000
29
補正前の額 249!600 120!000 108!000
補 正 額 − △ 750 △ 700
補正後の額 249!600 119!250 107!300
30
補正前の額 249!600 120!000 108!000
補 正 額 − △ 750 △ 700
補正後の額 249!600 119!250 107!300
―36―
(単位 千円)
画
平成27年度末
ま で の
支 出 額
平成28年度末
ま で の 支 出
( 見 込 ) 額
平 成29年 度
支 出
予 定 額
平成29年度末
ま で の
支 出 予 定 額
平 成30年 度
以 降
支 出 予 定 額
継 続 費 の
総 額 に
対する進捗率
源 内 訳
源
一 般 財 源 そ の 他
− 7!077 − − 309!700 309!700 − 39"5 %
− △ 2!751 − − △ 52!500 △ 52!500 − −
− 4!326 − − 257!200 257!200 − 35"8
− 14!578 − − − − 474!100 60"5
− △ 13!200 − − − − △ 12!400 −
− 1!378 − − − − 461!700 64"2
− 21!655 − − 309!700 309!700 474!100 100"0
− △ 15!951 − − △ 52!500 △ 52!500 △ 12!400 −
− 5!704 − − 257!200 257!200 461!700 100"0
− 14!234 − 413!662 − 413!662 − 75"8
− 9!126 − − 180!733 180!733 − 30"4
− − − − △ 49!000 △ 49!000 − −
− 9!126 − − 131!733 131!733 − 24"2
− 23!360 − 413!662 180!733 594!395 − 100"0
− − − − △ 49!000 △ 49!000 − −
− 23!360 − 413!662 131!733 545!395 − 100"0
− 40!831 − 582!065 − 582!065 − 82"4
− 10!871 − − 174!310 174!310 − 23"0
− − − − △ 50!000 △ 50!000 − −
− 10!871 − − 124!310 124!310 − 17"6
− 51!702 − 582!065 174!310 756!375 − 100"0
− − − − △ 50!000 △ 50!000 − −
− 51!702 − 582!065 124!310 706!375 − 100"0
900 900 − 20!800 − 20!800 − 3"3
10!800 10!800 − − 249!600 249!600 − 40"0
725 725 − − − − − −
11!525 11!525 − − 249!600 249!600 − 40"0
10!800 10!800 − − − − 249!600 40"0
725 725 − − − − − −
11!525 11!525 − − − − 249!600 40"0
款 項 事 業 名
全 体 計
年 度 年 割 額
左 の 財
特 定 財
国県支出金 地 方 債
31
補正前の額 104!000 50!000 45!000
補 正 額 − △ 1!250 △ 1!200
補正後の額 104!000 48!750 43!800
計
補正前の額 624!000 300!000 270!000
補 正 額 − △ 2!750 △ 2!600
補正後の額 624!000 297!250 267!400
水戸城二の丸角櫓・土塀
整備事業 29 74
!100 36!000 32!400
30
補正前の額 296!400 144!000 129!600
補 正 額 △ 69!000 △ 34!500 △ 31!100
補正後の額 227!400 109!500 98!500
31
補正前の額 296!400 144!000 129!600
補 正 額 − △ 100 △ 100
補正後の額 296!400 143!900 129!500
32
補正前の額 222!300 108!000 97!200
補 正 額 69!000 26!150 23!500
補正後の額 291!300 134!150 120!700
計
補正前の額 889!200 432!000 388!800
補 正 額 − △ 8!450 △ 7!700
補正後の額 889!200 423!550 381!100
中央図書館・博物館耐震
改修事業 28 184
!300 1!394 136!800
29
補正前の額 233!100 1!910 173!500
補 正 額 − − 17!200
補正後の額 233!100 1!910 190!700
計
補正前の額 417!400 3!304 310!300
補 正 額 − − 17!200
補正後の額 417!400 3!304 327!500
6 保健体育費 東町運動公園新体育館整
備事業 28 1
!592!000 769!798 740!100
29
補正前の額 3!808!000 1!409!202 2!024!300
補 正 額 − 741!851 △ 560!900
補正後の額 3!808!000 2!151!053 1!463!400
―38―
(単位 千円)
画
平成27年度末
ま で の
支 出 額
平成28年度末
ま で の 支 出
( 見 込 ) 額
平 成29年 度
支 出
予 定 額
平成29年度末
ま で の
支 出 予 定 額
平 成30年 度
以 降
支 出 予 定 額
継 続 費 の
総 額 に
対する進捗率
源 内 訳
源
一 般 財 源 そ の 他
4!500 4!500 − − − − 104!000 16"7 %
1!225 1!225 − − − − − −
5!725 5!725 − − − − 104!000 16"7
27!000 27!000 − 20!800 249!600 270!400 353!600 100"0
2!675 2!675 − − − − − −
29!675 29!675 − 20!800 249!600 270!400 353!600 100"0
2!850 2!850 − − 74!100 74!100 − 8"3
11!400 11!400 − − − − 296!400 33"3
△ 1!700 △ 1!700 − − − − △ 69!000 −
9!700 9!700 − − − − 227!400 25"6
11!400 11!400 − − − − 296!400 33"3
100 100 − − − − − −
11!500 11!500 − − − − 296!400 33"3
8!550 8!550 − − − − 222!300 25"1
9!675 9!675 − − − − 69!000 −
18!225 18!225 − − − − 291!300 32"8
34!200 34!200 − − 74!100 74!100 815!100 100"0
8!075 8!075 − − − − − −
42!275 42!275 − − 74!100 74!100 815!100 100"0
− 46!106 − 184!300 − 184!300 − 44"2
− 57!690 − − 233!100 233!100 − 55"8
− △ 17!200 − − − − − −
− 40!490 − − 233!100 233!100 − 55"8
− 103!796 − 184!300 233!100 417!400 − 100"0
− △ 17!200 − − − − − −
− 86!596 − 184!300 233!100 417!400 − 100"0
− 82!102 − 1!592!000 − 1!592!000 − 17"2
− 374!498 − − 3!808!000 3!808!000 − 41"2
− △ 180!951 − − − − − −
− 193!547 − − 3!808!000 3!808!000 − 41"2
款 項 事 業 名
全 体 計
年 度 年 割 額
左 の 財
特 定 財
国県支出金 地 方 債
30
補正前の額 3!846!000 1!200!000 2!204!500
補 正 額 − 198!000 36!200
補正後の額 3!846!000 1!398!000 2!240!700
計
補正前の額 9!246!000 3!379!000 4!968!900
補 正 額 − 939!851 △ 524!700
補正後の額 9!246!000 4!318!851 4!444!200
総合運動公園市民球場大
規模改造事業 28 591
!400 171!492 332!900
29
補正前の額 626!600 229!551 302!500
補 正 額 − 13!281 42!000
補正後の額 626!600 242!832 344!500
30
補正前の額 406!000 100!348 236!900
補 正 額 − △ 50!348 31!600
補正後の額 406!000 50!000 268!500
計
補正前の額 1!624!000 501!391 872!300
補 正 額 − △ 37!067 73!600
補正後の額 1!624!000 464!324 945!900
―40―
(単位 千円)
画
平成27年度末
ま で の
支 出 額
平成28年度末
ま で の 支 出
( 見 込 ) 額
平 成29年 度
支 出
予 定 額
平成29年度末
ま で の
支 出 予 定 額
平 成30年 度
以 降
支 出 予 定 額
継 続 費 の
総 額 に
対する進捗率
源 内 訳
源
一 般 財 源 そ の 他
− 441!500 − − − − 3!846!000 41"6 %
− △ 234!200 − − − − − −
− 207!300 − − − − 3!846!000 41"6
− 898!100 − 1!592!000 3!808!000 5!400!000 3!846!000 100"0
− △ 415!151 − − − − − −
− 482!949 − 1!592!000 3!808!000 5!400!000 3!846!000 100"0
− 87!008 − 591!400 − 591!400 − 36"4
− 94!549 − − 626!600 626!600 − 38"6
− △ 55!281 − − − − − −
− 39!268 − − 626!600 626!600 − 38"6
− 68!752 − − − − 406!000 25"0
− 18!748 − − − − − −
− 87!500 − − − − 406!000 25"0
− 250!309 − 591!400 626!600 1!218!000 406!000 100"0
− △ 36!533 − − − − − −
− 213!776 − 591!400 626!600 1!218!000 406!000 100"0
Ⅲ 地方債の前前年度末におけ
当該年度末における現在高
区 分 平 成 27 年 度 末
現 在 高
平 成 28 年 度 末
現 在 高 見 込 額
1普通債 補 正 前 の 額 52!452!270 59!604!264
補 正 額 − −
補 正 後 の 額 52!452!270 59!604!264
!総 務
補 正 前 の 額 1!418!564 1!930!298
補 正 額 − −
補 正 後 の 額 1!418!564 1!930!298
"衛 生
補 正 前 の 額 2!591!690 5!335!732
補 正 額 − −
補 正 後 の 額 2!591!690 5!335!732
#農 林
補 正 前 の 額 207!056 223!540
補 正 額 − −
補 正 後 の 額 207!056 223!540
$土 木
補 正 前 の 額 32!834!766 32!785!968
補 正 額 − −
補 正 後 の 額 32!834!766 32!785!968
%消 防
補 正 前 の 額 961!597 954!476
補 正 額 − −
補 正 後 の 額 961!597 954!476
&教 育
補 正 前 の 額 12!816!012 16!813!223
補 正 額 − −
補 正 後 の 額 12!816!012 16!813!223
―42―
る現在高並びに前年度末及び
の見込みに関する調書
(単位 千円)
平 成 29 年 度 中 増 減 見 込 額
平 成 29 年 度 末
現 在 高 見 込 額 平 成 29 年 度 中
起 債 見 込 額
平 成 29 年 度 中
元 金 償 還 見 込 額
15!844!300 5!529!459 69!919!105
△ 2!876!400 − △ 2!876!400
12!967!900 5!529!459 67!042!705
5!765!800 98!826 7!597!272
△ 173!600 − △ 173!600
5!592!200 98!826 7!423!672
1!773!600 235!538 6!873!794
△ 1!258!700 − △ 1!258!700
514!900 235!538 5!615!094
57!300 20!538 260!302
△ 5!100 − △ 5!100
52!200 20!538 255!202
4!596!600 3!850!071 33!532!497
△ 671!100 − △ 671!100
3!925!500 3!850!071 32!861!397
63!500 111!524 906!452
△ 900 − △ 900
62!600 111!524 905!552
3!457!000 1!038!484 19!231!739
△ 767!000 − △ 767!000
2!690!000 1!038!484 18!464!739
区 分 平 成 27 年 度 末
現 在 高
平 成 28 年 度 末
現 在 高 見 込 額
2転貸債 補 正 前 の 額 113!750 106!318
補 正 額 − −
補 正 後 の 額 113!750 106!318
!災 害 援 護 資金転貸債
補 正 前 の 額 110!099 103!849
補 正 額 − −
補 正 後 の 額 110!099 103!849
3減収補 てん債
補 正 前 の 額 648!820 575!460
補 正 額 − −
補 正 後 の 額 648!820 575!460
4減税補 てん債
補 正 前 の 額 2!214!469 1!855!011
補 正 額 − −
補 正 後 の 額 2!214!469 1!855!011
6臨 時 財 政 対策債
補 正 前 の 額 42!130!540 44!023!022
補 正 額 − −
補 正 後 の 額 42!130!540 44!023!022
合 計 補 正 前 の 額 97!765!617 106!239!194
補 正 額 − −
補 正 後 の 額 97!765!617 106!239!194
―44―
(単位 千円)
平 成 29 年 度 中 増 減 見 込 額
平 成 29 年 度 末
現 在 高 見 込 額 平 成 29 年 度 中
起 債 見 込 額
平 成 29 年 度 中
元 金 償 還 見 込 額
− 944 105!374
− 4!490 △ 4!490
− 5!434 100!884
− − 103!849
− 4!490 △ 4!490
− 4!490 99!359
− 73!360 502!100
500!000 − 500!000
500!000 73!360 1!002!100
− 362!849 1!492!162
− 1!957 △ 1!957
− 364!806 1!490!205
4!702!300 2!576!270 46!149!052
△ 411!300 6!400 △ 417!700
4!291!000 2!582!670 45!731!352
20!546!600 8!618!001 118!167!793
△ 2!787!700 12!847 △ 2!800!547
17!758!900 8!630!848 115!367!246
Ⅳ
繰
越
明
款 項 目 事 業 名
2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 8 交 通 政 策 費 交通政策関係経費
17 市 民 セ ン タ ー 費 市民センター整備事業費
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 戸籍住民基本台帳経費
3 民 生 費 1 社 会 福 祉 費 2 障 害 福 祉 費 障害者福祉経費
3 高 齢 福 祉 費 介護保険事業推進経費
2 児 童 福 祉 費 1 児 童 福 祉 総 務 費 民間児童福祉施設整備事業費
4 児 童 福 祉 施 設 費 開放学級関係経費
4 衛 生 費 1 保 健 衛 生 費 5 保 健 所 整 備 費 保健所準備経費
7 斎 場 費 新斎場整備事業費
2 清 掃 費 2 塵 芥 処 理 費 新ごみ処理施設整備事業費
清掃事務所運営経費
3 上 水 道 費 1 上 水 道 費 上水道事業会計繰出金
6 農 林 水 産 業 費 1 農 業 費 3 農 業 振 興 費 農業担い手支援関係経費
5 農 地 費 市単土地改良事業費
県営土地改良事業費
8 農 業 技 術 セ ン タ ー 費 園芸指導センター運営経費
―46―
許
費
調
書
(単位 千円)
金 額 翌 年 度
繰 越 予 定 額 繰 越 理 由
73!445 11!700 関係機関との協議に日時を要したため
88!000 42!600 関係機関との協議に日時を要したため
125!356 27!000 関係機関との協議に日時を要したため
183!888 3!600 関係機関との協議に日時を要したため
36!282 4!000 関係機関との協議に日時を要したため
702!000 684!000 関係機関との協議に日時を要したため
418!683 33!400 関係機関との協議に日時を要したため
194!900 31!800 関係機関との協議に日時を要したため
11!000 11!000 関係機関との協議に日時を要したため
2!893!800 453!600 地権者及び関係機関との協議に日時を要したため
210!875 15!400 関係機関との協議に日時を要したため
590!100 185!200 関係機関との協議に日時を要したため
96!013 30!000 関係機関との協議に日時を要したため
96!000 17!400 関係機関との協議に日時を要したため
101!500 21!000 関係機関との協議に日時を要したため
80!353 19!000 関係機関との協議に日時を要したため
款 項 目 事 業 名
7 商 工 費 1 商 工 費 2 商 工 業 振 興 費 中心市街地活性化推進経費
企業立地促進経費
3 観 光 費 観光施設整備事業費
8 土 木 費 1 土 木 管 理 費 2 建 築 指 導 費 建築確認等関係経費
2 道 路 橋 り ょ う 費 1 道 路 橋 り ょ う 総 務 費 道路管理経費
道路台帳整備費
2 道 路 維 持 費 舗装道維持補修費
3 道 路 新 設 改 良 費 道路新設改良事業費
側溝新設改良事業費
狭あい道路及び後退敷地整備事業 費
道路新設改良事業費(内原地区)
4 交 通 安 全 施 設 整 備 費 交通安全施設整備事業費(内原地 区)
5 橋 り ょ う 新 設 改 良 費 橋りょう新設改良事業費
6 橋 り ょ う 維 持 費 橋りょう維持費
3 河 川 費 2 排 水 路 費 排水路整備事業費
3 河 川 改 良 費 河川改良事業費
―48―
(単位 千円)
金 額 翌 年 度
繰 越 予 定 額 繰 越 理 由
108!374 8!000 関係機関との協議に日時を要したため
249!700 170!600 関係機関との協議に日時を要したため
311!000 290!300 関係機関との協議に日時を要したため
58!184 25!000 関係機関との協議に日時を要したため
164!125 12!000 地権者との協議に日時を要したため
21!950 1!600 地権者との協議に日時を要したため
471!731 13!500 関係機関との協議に日時を要したため
837!700 270!800 地権者及び関係機関との協議に日時を要したため
178!500 32!500 関係機関との協議に日時を要したため
390!000 160!700 地権者及び関係機関との協議に日時を要したため
261!600 158!800 地権者及び関係機関との協議に日時を要したため
31!500 20!900 関係機関との協議に日時を要したため
70!000 42!700 関係機関との協議に日時を要したため
73!103 22!000 関係機関との協議に日時を要したため
635!900 185!000 関係機関との協議に日時を要したため
90!200 90!200 関係機関との協議に日時を要したため
款 項 目 事 業 名
4 都 市 計 画 費 1 都 市 計 画 総 務 費 市街地整備推進事業費
泉町1丁目北地区市街地再開発事 業費
泉町周辺地区整備事業費
内原駅周辺地区整備事業費
4 街 路 整 備 事 業 費 国補街路整備事業費(建設計画課)
単市街路整備事業費(建設計画課)
国補街路整備事業費(都市計画課)
単市街路整備事業費(都市計画課)
5 都 市 下 水 路 費 都市下水路整備事業費
6 公 園 費 国補公園建設事業費
単市公園建設事業費
千波湖浄化関係経費
5 住 宅 費 2 住 宅 建 設 費 住宅整備事業費
河和田住宅建替事業費(9期)
小規模市営住宅建替事業費
9 消 防 費 1 消 防 費 3 消 防 施 設 費 消防施設整備事業費
―50―
(単位 千円)
金 額 翌 年 度
繰 越 予 定 額 繰 越 理 由
1!382!100 1!255!600 関係機関との協議に日時を要したため
2!028!200 1!777!500 関係機関との協議に日時を要したため
345!280 260!900 関係機関との協議に日時を要したため
166!000 99!800 関係機関との協議に日時を要したため
1!307!000 323!000 地権者及び関係機関との協議に日時を要したため
71!700 37!000 関係機関との協議に日時を要したため
436!000 182!600 関係機関との協議に日時を要したため
39!300 12!700 関係機関との協議に日時を要したため
474!700 57!700 関係機関との協議に日時を要したため
608!200 266!100 関係機関との協議に日時を要したため
266!585 55!000 関係機関との協議に日時を要したため
52!586 14!000 関係機関との協議に日時を要したため
203!800 39!200 関係機関との協議に日時を要したため
21!000 16!700 関係機関との協議に日時を要したため
36!400 32!400 関係機関との協議に日時を要したため
50!000 43!000 関係機関との協議に日時を要したため
款 項 目 事 業 名
10 教 育 費 2 小 学 校 費 3 小 学 校 建 設 費 鯉淵小学校校舎改築事業費
小学校長寿命化改良事業費
見川小学校校舎改築事業費
5 社 会 教 育 費 1 社 会 教 育 総 務 費 文化財保護関係経費
3 博 物 館 費 博物館行事関係経費
6 大串貝塚ふれあい公園費 発掘調査等関係経費
6 保 健 体 育 費 2 体 育 施 設 費 体育施設整備事業費
―52―
(単位 千円)
金 額 翌 年 度
繰 越 予 定 額 繰 越 理 由
63!000 47!300 関係機関との協議に日時を要したため
27!000 20!200 関係機関との協議に日時を要したため
86!800 64!000 関係機関との協議に日時を要したため
61!260 26!000 関係機関との協議に日時を要したため
10!800 4!000 関係機関との協議に日時を要したため
51!519 15!100 関係機関との協議に日時を要したため
222!600 132!100 関係機関との協議に日時を要したため
!
繰
越
明
款 項 目 事 業 名
1 卸 売 市 場 費 1 卸 売 市 場 費 1 市 場 運 営 費 市場運営経費
施設整備事業費
―56―
許
費
調
書
(単位 千円)
金 額 翌 年 度
繰 越 予 定 額 繰 越 理 由
305!922 14!100 関係機関との協議に日時を要したため
200!500 138!200 関係機関との協議に日時を要したため
農業集落排水事業会計(補正第2号)
!
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
1 総 括
(歳 入) (単位 千円)
款 補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計
7 繰 越 金 20!000 10!200 30!200
9 市 債 193!800 △ 60!200 133!600
歳 入 合 計 874!441 △ 50!000 824!441
(歳 出) (単位 千円)
款 補 正 前 の
予 算 額
補 正
予 算 額 計
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 農業集落排水
事 業 費 420!549 △ 50!000 370!549 0 △ 60!200 10!200 0
歳 出 合 計 874!441 △ 50!000 824!441 0 △ 60!200 10!200 0
Ⅱ 地方債の前前年度末におけ
当該年度末における現在高
区 分 平 成 27 年 度 末
現 在 高
平 成 28 年 度 末
現 在 高 見 込 額
公 営
企 業 債
補 正 前 の 額 5!875!826 5!732!898
補 正 額 − −
補 正 後 の 額 5!875!826 5!732!898
農業集落排水
補 正 前 の 額 5!849!962 5!710!685
補 正 額 − −
補 正 後 の 額 5!849!962 5!710!685
合 計 補 正 前 の 額 5!875!826 5!732!898
補 正 額 − −
補 正 後 の 額 5!875!826 5!732!898
―62―
る現在高並びに前年度末及び
の見込みに関する調書
(単位 千円)
平 成 29 年 度 中 増 減 見 込 額
平 成 29 年 度 末
現 在 高 見 込 額 平 成 29 年 度 中
起 債 見 込 額
平 成 29 年 度 中
元 金 償 還 見 込 額
193!800 337!594 5!589!104
△ 60!200 − △ 60!200
133!600 337!594 5!528!904
193!800 333!929 5!570!556
△ 60!200 − △ 60!200
133!600 333!929 5!510!356
193!800 337!594 5!589!104
△ 60!200 − △ 60!200
133!600 337!594 5!528!904
Ⅲ
繰
越
明
款 項 目 事 業 名
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費 1 農 業 集 落 排 水 事 業 費 1 農 業 集 落 排 水 事 業 費 農業集落排水整備事業費
―64―
許
費
調
書
(単位 千円)
金 額 翌 年 度
繰 越 予 定 額 繰 越 理 由
172!000 15!000 関係機関との協議に日時を要したため
東前第二土地区画整理事業会計(補正第1号)
!
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
1 総 括
(歳 入) (単位 千円)
款 補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計
6 市 債 60!700 △ 12!100 48!600
歳 入 合 計 388!000 △ 12!100 375!900
(歳 出) (単位 千円)
款 補 正 前 の
予 算 額
補 正
予 算 額 計
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1
東前第二土地 区 画 整 理
事 業 費
367!000 △ 12!100 354!900 0 △ 12!100 0 0
歳 出 合 計 388!000 △ 12!100 375!900 0 △ 12!100 0 0
Ⅱ 地方債の前前年度末におけ
当該年度末における現在高
区 分 平 成 27 年 度 末
現 在 高
平 成 28 年 度 末
現 在 高 見 込 額
普 通 債 補 正 前 の 額 217!354 305!581
補 正 額 − −
補 正 後 の 額 217!354 305!581
土 木
補 正 前 の 額 217!354 305!581
補 正 額 − −
補 正 後 の 額 217!354 305!581
合 計 補 正 前 の 額 217!354 305!581
補 正 額 − −
補 正 後 の 額 217!354 305!581
―70―
る現在高並びに前年度末及び
の見込みに関する調書
(単位 千円)
平 成 29 年 度 中 増 減 見 込 額
平 成 29 年 度 末
現 在 高 見 込 額 平 成 29 年 度 中
起 債 見 込 額
平 成 29 年 度 中
元 金 償 還 見 込 額
60!700 18!835 347!446
△ 12!100 − △ 12!100
48!600 18!835 335!346
60!700 18!835 347!446
△ 12!100 − △ 12!100
48!600 18!835 335!346
60!700 18!835 347!446
△ 12!100 − △ 12!100
48!600 18!835 335!346
Ⅲ
繰
越
明
款 項 目 事 業 名
1 東 前 第 二 土 地 区 画
整 理 事 業 費
1 東 前 第 二 土 地 区 画
整 理 事 業 費
1 東 前 第 二 土 地 区 画
整 理 事 業 費
東前第二土地区画整理事業費
―72―
許
費
調
書
(単位 千円)
金 額 翌 年 度
繰 越 予 定 額 繰 越 理 由
354!900 141!100 地権者及び関係機関との協議に日時を要したため
公共用地先行取得事業会計(補正第1号)
!
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
1 総 括
(歳 入) (単位 千円)
款 補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計
1 繰 入 金 192!298 △ 59 192!239
4 市 債 411!300 △ 411!300 0
歳 入 合 計 603!600 △ 411!359 192!241
(歳 出) (単位 千円)
款 補 正 前 の
予 算 額
補 正
予 算 額 計
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 公共用地先行
取 得 事 業 費 411!359 △ 411!359 0 0 △ 411!300 0 △ 59
歳 出 合 計 603!600 △ 411!359 192!241 0 △ 411!300 0 △ 59
Ⅱ 地方債の前前年度末におけ
当該年度末における現在高
区 分 平 成 27 年 度 末
現 在 高
平 成 28 年 度 末
現 在 高 見 込 額
普 通 債 補 正 前 の 額 2!325!300 1!579!400
補 正 額 − −
補 正 後 の 額 2!325!300 1!579!400
公 共 用 地 先 行 取 得
補 正 前 の 額 2!325!300 1!579!400
補 正 額 − −
補 正 後 の 額 2!325!300 1!579!400
合 計 補 正 前 の 額 2!325!300 1!579!400
補 正 額 − −
補 正 後 の 額 2!325!300 1!579!400
―78―
る現在高並びに前年度末及び
の見込みに関する調書
(単位 千円)
平 成 29 年 度 中 増 減 見 込 額
平 成 29 年 度 末
現 在 高 見 込 額 平 成 29 年 度 中
起 債 見 込 額
平 成 29 年 度 中
元 金 償 還 見 込 額
411!300 184!200 1!806!500
△ 411!300 − △ 411!300
− 184!200 1!395!200
411!300 184!200 1!806!500
△ 411!300 − △ 411!300
− 184!200 1!395!200
411!300 184!200 1!806!500
△ 411!300 − △ 411!300
− 184!200 1!395!200
介護保険会計(補正第3号)
!
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
1 総 括
(歳 入) (単位 千円)
款 補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計
8 繰 越 金 172!337 200!000 372!337
歳 入 合 計 22!126!018 200!000 22!326!018
(歳 出) (単位 千円)
款 補 正 前 の
予 算 額
補 正
予 算 額 計
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
4 基 金 積 立 金 152 200!000 200!152 0 0 200!000 0
歳 出 合 計 22!126!018 200!000 22!326!018 0 0 200!000 0