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平成27年度補正予算主要な施策

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Academic year: 2018

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(1)

     2015.3

  平成27年度

い  わ  き  市

主 要 な 施 策

(2月補正)

(2)
(3)

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう 31

Ⅳ 魅力を育み、磨きあう 37

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう 43

復 興 編 11

ま ち づ く り 編

Ⅲ 平成27年度一般会計性質別予算額調 6

○ 主要な施策一覧表

総 括 表 9

Ⅱ 平成27年度一般会計款別予算額調 4

目     次

○ 平成27年度2月補正予算の概要

Ⅰ 平成27年度各会計予算総括表 3

(4)
(5)

平成27年度2月補正予算の概要

(6)
(7)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計

154,161,604 1,453,348 155,614,952

国 民 健 康 事業勘定

42,713,014 42,713,014

保 険 事 業 直診勘定

60,965 60,965

3,628,922 3,628,922

29,609,887 29,609,887

117,910 117,910

17,868,721 1,013,149 18,881,870

12,391,638 12,391,638

331,314 331,314

16,746,843 16,746,843

422,895 422,895

251,081 251,081

794 794

1,572 1,572

3,754 3,754

14,934 14,934

10,450 10,450

小 計

124,174,694 1,013,149 125,187,843

18,666,837 18,666,837

33,630,484 33,630,484

小 計

52,297,321 0 52,297,321

330,633,619 2,466,497 333,100,116 23,711,593 202,634 23,914,227 306,922,026 2,263,863 309,185,889

※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を掲記した。

純 計

一 般 会 計

澤 渡 財 産 区

田 人 財 産 区

川 前 財 産 区

農 業 集 落 排 水 事 業

川 部 財 産 区

磐 崎 財 産 区

合 計

介 護 保 険

各会計相互の繰出繰入

病 院 事 業

水 道 事 業

平成27年度各会計予算総括表

土 地 区 画 整 理 事 業

会 計 名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 水 道 事 業

中 央 卸 売 市 場 事 業

後 期 高 齢 者 医 療

母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金

地 域 汚 水 処 理 事 業

競 輪 事 業

(8)

補正前の額 補 正 額 計 構 成 比

%

1 市 税

48,461,598 48,461,598 31.1

2 地 方 譲 与 税

1,211,180 1,211,180 0.8

3 利 子 割 交 付 金

65,185 65,185 0.0

4 配 当 割 交 付 金

80,815 80,815 0.1

5

株式等譲渡所得割交付金 31,793 31,793 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金

5,269,695 5,269,695 3.4

7 ゴルフ場利用税交付金

167,356 167,356 0.1

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金

150,859 150,859 0.1

9 地 方 特 例 交 付 金

139,156 139,156 0.1

10 地 方 交 付 税

24,465,054 190,257 24,655,311 15.8

11

交通安全対策特別交付金 71,000 71,000 0.0

12 分 担 金 及 び 負 担 金

1,491,317 1,491,317 1.0

13 使 用 料 及 び 手 数 料

2,629,495 2,629,495 1.7

14

19,513,734 675,240 20,188,974 13.0

15 県 支 出 金

15,626,234 △ 8,986 15,617,248 10.0

16

297,841 297,841 0.2

17 寄 附 金

20,285 20,285 0.0

18 繰 入 金

15,086,164 596,717 15,682,881 10.1

19

1,000,000 1,000,000 0.6

20 諸 収 入

7,088,781 120 7,088,901 4.6

21 市 債

11,294,062 11,294,062 7.3

154,161,604 1,453,348 155,614,952 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳 入 合 計

(単位 千円)

Ⅱ 平成27年度一般

 (歳  入)

(9)

  (歳  出)

補正前の額 補正額 計 特  定  財  源 構成比

国県支出金 地方債 その他

%

1 770,589 770,589 0.5

2 総 務 費 13,317,272 33,723 13,350,995 16,666 17,057 8.6

3 45,518,835 511,185 46,030,020 675,240 124 △164,179 29.6

4 13,577,409 13,577,409 8.7

5 労 働 費 146,500 △ 17,324 129,176 △8,986 △ 4 △8,334 0.1

6 農 林 水 産 業費 4,645,066 4,645,066 3.0

7 商 工 費 5,764,175 △ 49,498 5,714,677 △ 18,534 △ 30,964 3.7

8 土 木 費 30,301,646 975,262 31,276,908 598,585 376,677 20.1

9 9,950,596 9,950,596 6.4

10 教 育 費 15,436,447 15,436,447 9.9

11 災 害 復 旧 費 2,585,103 2,585,103 1.7

12 公 債 費 11,647,956 11,647,956 7.5

13 諸 支 出 金 10 10 0.0

14 500,000 500,000 0.3

154,161,604 1,453,348 155,614,952 666,254 596,837 190,257 100.0 歳 出 合 計

一般財源 (単位 千円)

会計款別予算額調

補 正 額 の 財 源 内 訳 款

(10)

区 分 補正前の額 補正額 計

科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比

% %

19,801,621 12.8 19,801,621 12.7

2

28,203,999 18.3 56,290 28,260,289 18.2

3

3,228,733 2.1 192 3,228,925 2.1

4

26,053,887 16.9 26,053,887 16.7

5

11,378,444 7.4 400,176 11,778,620 7.6

6 普 通 建 設 事 業 費

26,324,291 17.1 770,328 27,094,619 17.4

補 助 事 業 費

20,286,897 13.2 770,328 21,057,225 13.5

単 独 事 業 費

6,037,394 3.9 6,037,394 3.9

7 災 害 復 旧 事 業 費

2,585,103 1.7 2,585,103 1.7

28,909,394 18.8 770,328 29,679,722 19.1

8

11,647,956 7.6 11,647,956 7.5

9

850,254 0.6 23,728 873,982 0.6

10

1,237,915 0.8 1,237,915 0.8

11

4,255,519 2.8 4,255,519 2.7

12

18,093,882 11.7 202,634 18,296,516 11.8

13

500,000 0.3 500,000 0.3

154,161,604 100.0 1,453,348 155,614,952 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

合 計

繰 出 金

予 備 費

1

公 債 費

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

小 計

(単位 千円)

Ⅲ 平成27年度一般会計性質別予算額調

 

 

 

 

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

(11)

主 要 な 施 策 一 覧 表

(12)
(13)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

61,559,866 1,756,882 63,316,748 1,386,879 370,003

91,575,310 △178,945 91,396,365 △25 △178,920

0 389,339 389,339

Ⅰ 6,342,577 6,342,577

Ⅱ 68,772,087 △157,699 68,614,388 △157,699

Ⅲ 2,424,914 2,424,914

Ⅳ 8,288,803 △1,352 8,287,451 △1,352

Ⅴ 2,002,378 △19,894 1,982,484 △25 △19,869

Ⅵ 3,355,212 3,355,212

153,135,176 1,577,937 154,713,113 1,386,854 191,083

交わり、連携を強 めあう(公共交 通、交流分野な ど)

合   計 まちづくりにあ たって(共通基盤

(情報化、広報広 聴分野)など) 美しい環境を守 り、育てあう(環 境分野など) 心をつなぎ、支え あう(地域医療、 保健福祉、防災分 野など)

学びあい、高めあ う(教育、文化、 スポーツ分野な ど)

魅力を育み、磨き あう(地域づく り、住環境分野な ど)

活気を生み、力を 伸ばしあう(産業 振興、観光振興分 野など)

まちづくり編

総   括   表

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

復興編

(14)
(15)

復興編

(16)
(17)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計

国県支出金

地 方 債 そ の 他 一般財源

1

被災者の生活再

6,151,430 2,422 6,153,852 2,640 △218

2

生活環境の整

備・充実

26,688,822 20,833 26,709,655 16,666 4,167

3

社会基盤の再

生・強化

20,819,047 1,637,576 22,456,623 1,272,006 365,570

4

経済・産業の再

生・創造

7,877,158 105,537 7,982,695 95,567 9,970

5

復興の推進

23,409 △9,486 13,923 △9,486

61,559,866 1,756,882 63,316,748 1,386,879 370,003

復興編

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(18)

復興編

1 被災者の生活再建

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 878 △ 878

③ 生活資金の提供等

△ 878 △ 878

ア 就労支援システム運用事業

△ 878 △ 878

3,300 2,640 660

② 住宅に係る支援

3,300 2,640 660

ア 災害公営住宅整備事業

3,300 2,640 660

2,422 2,640 △ 218

商 工 観 光 部

土 木 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(19)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

5款1項1目

878 0

(変更)

○平成26年度に前倒しすることによる減

(補正前) (補正後)

8款6項2目

4,690,102 4,693,402

(変更)

〇災害公営住宅の集会所に、机・椅子などの備品を整備

一般会計 科目

(特別会計名称) 摘      要

(20)

2 生活環境の整備・充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

20,833 16,666 4,167

⑦ 震災記録の保存と継承

20,833 16,666 4,167

ア 震災メモリアル事業

20,833 16,666 4,167

20,833 16,666 4,167

行 政 経 営 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(21)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

2款1項7目

0 20,833

(新規)

○震災の記憶や教訓を確実に後世に伝えていくため、拠点となる施設の整備や市

 内各地における被災構造物等の保存・利活用について検討

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(22)

3 社会基盤の再生・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

761,028 570,771 190,257

① 生活基盤の再生

761,028 570,771 190,257

ア 復興道路整備事業

761,028 570,771 190,257

876,548 701,235 175,313

① 生活基盤の再生

876,548 701,235 175,313

ア 防災集団移転促進事業

6,000 4,800 1,200

イ 土地区画整理事業

870,548 696,435 174,113

土 木 部

都 市 建 設 部

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(23)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

8款2項3目

414,154 1,175,182

(変更)

○復興道路整備事業(1線)

 ・(仮)南作・青井線 ( 平 ) L=500m W=7.8m

(補正前) (補正後)

8款5項1目

198,048 204,048

(変更)

○金ケ沢防災集団移転促進事業

 ・流出家屋基礎撤去工事の増

土地区画整理事

14,760,269 15,630,817

業特別会計 (変更)

○久之浜震災復興土地区画整理事業(4,883,823→5,122,969千円)

 ・換地処分関連業務委託の増

 ・施工管理等業務委託の増

(変更)

○薄磯震災復興土地区画整理事業(2,806,200→2,960,752千円)

 ・換地処分関連業務委託の増

(変更)

○豊間震災復興土地区画整理事業(5,008,008→5,252,787千円)

 ・換地処分関連業務委託の増

(変更)

○小浜震災復興土地区画整理事業(1,137,696→1,237,377千円)

 ・換地処分関連業務委託の増

 ・施工管理等業務委託の増

(変更)

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(24)

3 社会基盤の再生・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1,637,576 1,272,006 365,570

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(25)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

○岩間震災復興土地区画整理事業(924,542→1,056,932千円)

 ・換地処分関連業務委託の増

 ・施工管理等業務委託の増

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(26)

4 経済・産業の再生・創造

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 37,064 △ 18,513 △ 18,551

② 商工業への支援

△ 30,761 △ 15,360 △ 15,401

ア 市商工業活性化事業費補助金

21 △ 21

イ 技術開発支援事業

△ 30,761 △ 15,381 △ 15,380

⑤ 新たな産業の集積等

△ 6,303 △ 3,153 △ 3,150

ア 環境・エネルギー関連産業創出

△ 2,307 △ 1,154 △ 1,153

支援事業

イ 創業者支援事業

△ 2,495 △ 1,248 △ 1,247

ウ 成長戦略産業育成支援事業

△ 901 △ 451 △ 450

エ 洋上風力発電調査研究事業

△ 600 △ 300 △ 300

142,601 114,080 28,521

④ 復興のシンボルとしての拠点整備

142,601 114,080 28,521

ア 土地区画整理事業

142,601 114,080 28,521

商 工 観 光 部

都 市 建 設 部

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(27)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

7款1項2目

12,000 12,000

(変更)

○地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金の活用に伴う財源変更

7款1項8目

30,761 0

(変更)

○平成26年度に前倒しすることによる減

7款1項8目

2,307 0

(変更)

○平成26年度に前倒しすることによる減

7款1項8目

2,495 0

(変更)

○平成26年度に前倒しすることによる減

7款1項8目

901 0

(変更)

○平成26年度に前倒しすることによる減

7款1項8目

600 0

(変更)

○平成26年度に前倒しすることによる減

(補正前) (補正後)

土地区画整理事

597,652 740,253

業特別会計 (変更)

○小名浜港背後地震災復興土地区画整理事業

 ・換地処分関連業務委託の増

 ・施工管理等業務委託の増

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(28)

4 経済・産業の再生・創造

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

105,537 95,567 9,970

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(29)

(単位 千円)

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(30)

5 復興の推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 9,486 △ 9,486

① 復興に向けた組織体制の強化

△ 9,486 △ 9,486

ア 大学等と地域の連携したまちづ

△ 9,486 △ 9,486

くり推進事業

△ 9,486 △ 9,486

行 政 経 営 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(31)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

2款1項7目

9,486 0

(変更)

◯平成26年度に前倒しすることによる減

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(32)
(33)

まちづくり編

(34)
(35)

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

(36)
(37)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計

国県支出金

地 方 債 そ の 他 一般財源

1

地域医療対策の

推進

10,423 10,423

2

認めあい支えあ

う地域福祉の推

224,512 224,512

3

生涯にわたる健

康づくりの推進

1,670,679 1,670,679

4

子育て支援の推

5,869,554 △157,699 5,711,855 △157,699

5

高齢者保健福祉

の充実

1,237,359 1,237,359

6

障がい者保健福

祉の充実

1,770,647 1,770,647

7

防災体制の充

実・強化

575,815 575,815

8

平穏な暮らしの

実現

57,413,098 57,413,098

68,772,087 △157,699 68,614,388 △157,699

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(38)

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

Ⅱ-4 子育て支援の推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 157,699 △ 157,699

① 安心して子どもを生み育てられる

△ 157,699 △ 157,699

環境づくり

ア 出産支援金支給事業

△ 154,502 △ 154,502

イ 赤ちゃん絵本プレゼント事業

△ 3,030 △ 3,030

ウ 赤ちゃんの駅事業

△ 167 △ 167

△ 157,699 △ 157,699

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(39)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

3款2項1目

154,502 0

(変更)

○平成26年度に前倒しすることによる減

3款2項1目

3,030 0

(変更)

○平成26年度に前倒しすることによる減

3款2項1目

167 0

(変更)

◯平成26年度に前倒しすることによる減

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(40)
(41)

Ⅳ 魅力を育み、磨きあう

(42)
(43)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計

国県支出金

地 方 債 そ の 他 一般財源

1

魅力あふれる地

域づくりの推進

86,868 △1,352 85,516 △1,352

2

快適で安心な住

空間の創出

2,586,728 2,586,728

3

安全で安定した

水の供給

5,615,207 5,615,207

8,288,803 △1,352 8,287,451 △1,352

Ⅳ 魅力を育み、磨きあう

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(44)

Ⅳ 魅力を育み、磨きあう

Ⅳ-1 魅力あふれる地域づくりの推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 1,352 △ 1,352

① 地域の特性や地域資源の活用

△ 1,352 △ 1,352

ア ようこそ「いわき」推進事業

△ 1,352 △ 1,352

△ 1,352 △ 1,352

行 政 経 営 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(45)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

2款1項7目

1,352 0

(変更)

◯平成26年度に前倒しすることによる減

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(46)
(47)

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

(48)
(49)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計

国県支出金

地 方 債 そ の 他 一般財源

1

農業の振興

875,027 875,027

2

林業の振興

152,292 152,292

3

水産業の振興

155,586 155,586

4

工業の振興

12,650 △12,434 216 △32 △12,402

5

商業・サービス

業の振興

730,086 730,086 11 △11

6

港湾の整備・利

用の促進

10,538 10,538

7

安定した雇用の

確保

58,544 △7,460 51,084 △4 △7,456

8

観光の振興

7,655 7,655

2,002,378 △19,894 1,982,484 △25 △19,869

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(50)

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

Ⅴ-4 工業の振興

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 12,434 △ 32 △ 12,402

① ものづくり企業の技術力・経営力

△ 5,635 △ 32 △ 5,603

の強化

ア 産業振興推進事業

△ 1,615 △ 32 △ 1,583

イ 販路開拓支援事業

△ 4,020 △ 4,020

② 企業誘致の推進

△ 3,645 △ 3,645

ア 企業誘致推進事業

△ 3,645 △ 3,645

④ 企業人材・創業者の育成

△ 3,154 △ 3,154

ア 産業人材育成支援事業

△ 3,154 △ 3,154

△ 12,434 △ 32 △ 12,402

商 工 観 光 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(51)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

7款1項8目

1,615 0

(変更)

○平成26年度に前倒しすることによる減

7款1項8目

4,020 0

(変更)

○平成26年度に前倒しすることによる減

7款1項3目

3,645 0

(変更)

○平成26年度に前倒しすることによる減

7款1項8目

3,154 0

(変更)

○平成26年度に前倒しすることによる減

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(52)

Ⅴ-5 商業・サービス業の振興

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

11 △ 11

① 市民ニーズに応える商業の振興

11 △ 11

ア 商店街街路灯維持補修事業費補

11 △ 11

助金

11 △ 11

商 工 観 光 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(53)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

7款1項2目

7,000 7,000

(変更)

○地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金の活用に伴う財源変更

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(54)

Ⅴ-7 安定した雇用の確保

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 7,460 △ 4 △ 7,456

① 多様な雇用機会の創出

△ 7,460 △ 4 △ 7,456

ア ふるさといわき就業支援事業

△ 2,384 △ 4 △ 2,380

イ 高校生就職支援事業

△ 3,073 △ 3,073

ウ 新卒・若年者等就職サポート事

△ 2,003 △ 2,003

△ 7,460 △ 4 △ 7,456

商 工 観 光 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(55)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

5款1項1目

2,384 0

(変更)

○平成26年度に前倒しすることによる減

5款1項1目

3,073 0

(変更)

○平成26年度に前倒しすることによる減

5款1項1目

2,003 0

(変更)

○平成26年度に前倒しすることによる減

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

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