2016.2
平成27年度
・
い わ き
市
い わ き 市
平 成
年 度
主 要 な 施 策
(
2 月 補 正
)
主 要 な 施 策 (2月補正)
Ⅱ 平成27年度一般会計款別予算額調 4 頁
○ 平成27年度2月補正予算の概要
Ⅰ 平成27年度各会計予算総括表 3 頁
Ⅲ 平成27年度一般会計性質別予算額調 6 頁
○ 主要な施策一覧表
総 括 表 9 頁
復 興 編 11 頁
ま ち づ く り 編
35 頁
43 頁
Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう
0 まちづくりにあたって
51 頁
69 頁
Ⅲ 学びあい、高めあう
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう
77 頁
89 頁
Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう
Ⅳ 魅力を育み、磨きあう
97 頁
Ⅵ 交わり、連携を強めあう
169,184,347 △ 3,187,464 165,996,883
国 民 健 康 事業勘定
42,504,135 532,359 43,036,494保 険 事 業 直診勘定
60,965 △ 182 60,783 3,628,922 17,046 3,645,968 30,187,628 △ 10,790 30,176,838118,705 118,705
18,416,058 △ 7,697,201 10,718,857 12,594,627 △ 1,278,637 11,315,990
332,574 △ 1,211 331,363
18,376,078 10 18,376,088
431,280 431,280
251,081 3,403 254,484
820 820
1,665 1,665
4,078 4,078
14,901 14,901
11,155 11,155
126,934,672 △ 8,435,203 118,499,469
18,727,755 △ 2,081,123 16,646,632 33,633,056 △ 101,051 33,532,005
52,360,811 △ 2,182,174 50,178,637 348,479,830 △ 13,804,841 334,674,989 24,489,684 △ 2,956,542 21,533,142 323,990,146 △ 10,848,299 313,141,847
※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を掲記した。
小 計
合 計
各会計相互の繰出繰入
純 計
澤 渡 財 産 区
田 人 財 産 区
川 前 財 産 区
小 計
企
業
会
計
水 道 事 業
病 院 事 業
川 部 財 産 区
磐 崎 財 産 区
一 般 会 計
特
別
会
計
後 期 高 齢 者 医 療
介 護 保 険
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金
土 地 区 画 整 理 事 業
下 水 道 事 業
中 央 卸 売 市 場 事 業
競 輪 事 業
地 域 汚 水 処 理 事 業
農 業 集 落 排 水 事 業
補正前の額 補 正 額 計 構 成 比
%
1 市 税
48,461,598 350,000 48,811,598 29.42 地 方 譲 与 税
1,211,180 1,211,180 0.73 利 子 割 交 付 金
65,185 65,185 0.04 配 当 割 交 付 金
80,815 100,000 180,815 0.15
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 31,793 31,793 0.06 地 方 消 費 税 交 付 金
5,269,695 900,000 6,169,695 3.77 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
167,356 167,356 0.18 自 動 車 取 得 税 交 付 金
150,859 150,859 0.19 地 方 特 例 交 付 金
139,156 139,156 0.110 地 方 交 付 税
28,183,137 △ 1,419,408 26,763,729 16.111
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 71,000 71,000 0.012 分 担 金 及 び 負 担 金
1,491,317 △ 20,729 1,470,588 0.913 使 用 料 及 び 手 数 料
2,629,495 9,379 2,638,874 1.614 国 庫 支 出 金
21,901,903 509,919 22,411,822 13.515 県 支 出 金
16,055,486 △ 1,026,169 15,029,317 9.116 財 産 収 入
297,841 △ 1,577 296,264 0.217 寄 附 金
39,655 15,566 55,221 0.018 繰 入 金
16,291,931 △ 2,169,038 14,122,893 8.519 繰 越 金
7,290,831 7,290,831 4.420 諸 収 入
7,231,987 305,193 7,537,180 4.521 市 債
12,122,127 △ 740,600 11,381,527 6.9169,184,347 △ 3,187,464 165,996,883 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
Ⅱ 平成27年度一般
(歳 入) (単位 千円)
款
歳 入 合 計
補正前の額 補 正 額 計 構 成 比
市 税
地 方 譲 与 税
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金地 方 消 費 税 交 付 金
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
地 方 特 例 交 付 金
地 方 交 付 税
△ 1,419,408交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
分 担 金 及 び 負 担 金
△ 20,729使 用 料 及 び 手 数 料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
△ 1,026,169財 産 収 入
△ 1,577寄 附 金
繰 入 金
△ 2,169,038繰 越 金
諸 収 入
市 債
△ 740,600△ 3,187,464 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
款
歳 入 合 計
補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
国県支出金 地方債 その他
%
1 議 会 費 770,589 △ 15,718 754,871 △ 15,718 0.5
2 総 務 費 21,381,959 5,385,482 26,767,441 822,029 14,477 4,548,976 16.1
3 民 生 費 46,617,900 △ 272,329 46,345,571 △ 77,352 40,500 △ 18,935 △ 216,542 27.9
4 衛 生 費 17,478,509 △ 271,819 17,206,690 △ 11,867 △ 1,000 △ 95,949 △ 163,003 10.4
5 労 働 費 129,176 1,299 130,475 1,299 0.1
6 農 林 水 産 業 費 4,818,667 △ 573,027 4,245,640 △ 242,909 △ 14,700 △ 315,418 2.6
7 商 工 費 5,904,401 11,552 5,915,953 1,928 224,694 △ 215,070 3.6
8 土 木 費 31,477,161 △ 5,481,258 25,995,903 △ 234,568 △ 334,500 △ 2,143,022 △ 2,769,168 15.7
9 消 防 費 10,020,978 △ 1,066,883 8,954,095 △ 799,343 △ 700 △ 224,279 △ 42,561 5.4
10 教 育 費 15,754,937 △ 486,309 15,268,628 △ 40,412 △ 397,600 △ 30,577 △ 17,720 9.2
11 災 害 復 旧 費 2,682,104 △ 151,454 2,530,650 △ 7,926 △ 32,600 △ 110,928 1.5
12 公 債 費 11,647,956 △ 267,000 11,380,956 △ 267,000 6.9
13 諸 支 出 金 10 10 0.0
14 予 備 費 500,000 500,000 0.3
169,184,347 △ 3,187,464165,996,883 △ 590,420 △740,600 △2,273,591 417,147 100.0 歳 出 合 計
一般財源
区 分 補正前の額 補正額 計
科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比
% %
19,801,621 11.7 △ 102,926 19,698,695 11.9
2
28,351,601 16.8 △ 1,453,899 26,897,702 16.23
3,228,925 1.9 △ 4,270 3,224,655 1.94
26,092,550 15.4 44,264 26,136,814 15.75
12,342,430 7.3 △ 142,129 12,200,301 7.36 普 通 建 設 事 業 費
31,951,856 18.9 △ 4,016,291 27,935,565 16.8補 助 事 業 費
24,860,918 14.7 △ 3,803,199 21,057,719 12.7単 独 事 業 費
7,090,938 4.2 △ 213,092 6,877,846 4.17 災 害 復 旧 事 業 費
2,682,104 1.6 △ 151,454 2,530,650 1.534,633,960 20.5 △ 4,167,745 30,466,215 18.4
8
11,647,956 6.9 △ 267,000 11,380,956 6.99
8,319,797 4.9 5,845,989 14,165,786 8.510
1,238,015 0.7 △ 183,232 1,054,783 0.611
4,255,519 2.5 △ 8,592 4,246,927 2.612
18,771,973 11.1 △ 2,747,924 16,024,049 9.713
500,000 0.3 500,000 0.3169,184,347 100.0 △ 3,187,464 165,996,883 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
合 計
小 計
公 債 費
投 資 及 び 出 資 金
貸 付 金
繰 出 金
予 備 費
積 立 金
維 持 補 修 費
扶 助 費
補 助 費 等
建
設
事
業
費
Ⅲ 平成27年度一般会計性質別予算額調
(単位 千円)
1 人 件 費
物 件 費
科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比
△ 102,926
△ 1,453,899
△ 4,270
△ 142,129
普 通 建 設 事 業 費
△ 4,016,291補 助 事 業 費
△ 3,803,199単 独 事 業 費
△ 213,092災 害 復 旧 事 業 費
△ 151,45434,633,960 20.5 △ 4,167,745 30,466,215 18.4
△ 267,000
△ 183,232
△ 8,592
△ 2,747,924
100.0 △ 3,187,464 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
合 計
小 計
公 債 費
投 資 及 び 出 資 金
貸 付 金
繰 出 金
予 備 費
積 立 金
維 持 補 修 費
扶 助 費
補 助 費 等
建
設
事
業
費
人 件 費
物 件 費
主 要 な 施 策 一 覧 表
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
63,814,813 △12,071,367 51,743,446 △1,050,662 △563,400 △6,755,712 △3,701,593
95,497,105 △2,833,930 92,663,175 △979,470 △1,097,900 △100,536 △656,024
0 514,615 △12,204 502,411 37,064 △49,268
Ⅰ 9,637,475 △1,268,766 8,368,709 △468,015 △719,200 △81,551
Ⅱ 68,938,228 △170,946 68,767,282 △43,998 39,800 19,781 △186,529
Ⅲ 2,437,021 △9,514 2,427,507 △6,006 △2,000 △1,508
Ⅳ 8,463,554 △918,752 7,544,802 △316,580 △227,800 △114,883 △259,489
Ⅴ 2,139,688 △84,841 2,054,847 △40,620 △9,400 △34,821
Ⅵ 3,366,524 △368,907 2,997,617 △141,315 △181,300 △3,434 △42,858
159,311,918 △14,905,297 144,406,621 △2,030,132 △ 1,661,300 △6,856,248 △4,357,617 まちづくり編
事 項 名
復興編
交わり、連携を強 めあう(公共交 通、交流分野な ど)
合 計 まちづくりにあ たって(共通基盤
(情報化、広報広 聴分野)など) 美しい環境を守 り、育てあう(環 境分野など) 心をつなぎ、支え あう(地域医療、 保健福祉、防災分 野など)
学びあい、高めあ う(教育、文化、 スポーツ分野な ど)
魅力を育み、磨き あう(地域づく り、住環境分野な ど)
活気を生み、力を 伸ばしあう(産業 振興、観光振興分 野など)
補正前の額 補正額 計
国県支出金地 方 債 そ の 他 一般財源
1
被災者の生活再
建
6,154,342 △944,170 5,210,172 2,706 △95,900 △846,425 △4,551
2
生活環境の整
備・充実
27,004,333 △1,396,856 25,607,477 △827,386 △457,800 △5,992 △105,678
3
社会基盤の再
生・強化
22,454,021 △8,263,297 14,190,724 △29,399 △4,400 △5,378,889 △2,850,609
4
経済・産業の再
生・創造
8,188,194 △1,467,044 6,721,150 △196,583 △5,300 △524,406 △740,755
5
復興の推進
13,923 13,92363,814,813 △12,071,367 51,743,446 △1,050,662 △563,400 △6,755,712 △3,701,593
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
復興編
1 被災者の生活再建
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
4,553 △ 4,553
⑦ 適切な放射線対策の実施
4,553 △ 4,553ア 空間線量モニタリング事業
4,553 △ 4,553△ 1,855 △ 1,847 △ 8
⑦ 適切な放射線対策の実施
△ 1,855 △ 1,847 △ 8ア 放射線内部被ばく検査事業
△ 1,855 △ 1,847 △ 8△ 739,965 △ 95,900 △ 644,067 2
② 住宅に係る支援
△ 739,965 △ 95,900 △ 644,067 2ア 災害公営住宅整備事業
△ 739,965 △ 95,900 △ 644,067 2△ 202,350 △ 202,350
② 住宅に係る支援
△ 202,350 △ 202,350ア 津波被災住宅再建事業
△ 202,350 △ 202,350△ 944,170 2,706 △ 95,900 △ 846,425 △ 4,551
保 健 福 祉 部
土 木 部
都 市 建 設 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
行 政 経 営 部
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
4,553 △ 4,553
⑦ 適切な放射線対策の実施
4,553 △ 4,553ア 空間線量モニタリング事業
△ 4,553△ 1,855 △ 1,847 △ 8
⑦ 適切な放射線対策の実施
△ 1,855 △ 1,847 △ 8ア 放射線内部被ばく検査事業
△ 1,855 △ 1,847 △ 8△ 739,965 △ 95,900 △ 644,067 2
② 住宅に係る支援
△ 739,965 △ 95,900 △ 644,067 2ア 災害公営住宅整備事業
△ 739,965 △ 95,900 △ 644,067 2△ 202,350 △ 202,350
② 住宅に係る支援
△ 202,350 △ 202,350ア 津波被災住宅再建事業
△ 202,350 △ 202,350△ 944,170 2,706 △ 95,900 △ 846,425 △ 4,551
保 健 福 祉 部
土 木 部
都 市 建 設 部
合 計
事 業 名 補正額
行 政 経 営 部
(補正前) (補正後)
9款1項6目
4,553 4,553(変更)
○福島再生加速化交付金の活用に伴う財源補正
(補正前) (補正後)
4款1項9目
33,820 31,965(変更)
○雇用人数の減に伴う事業費の減
(補正前) (補正後)
8款6項2目
4,693,402 3,953,437(変更)
〇事業費の確定に伴う減
(補正前) (補正後)
8款1項2目
433,409 231,059(変更)
○実績見込みによる減
一般会計 科目
(特別会計名称)
摘 要
2 生活環境の整備・充実
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 807,896 △ 804,783 △ 3,113
① 地域防災計画の見直し等
△ 3,113 △ 3,113ア 原子力災害安全対策強化事業
△ 3,113 △ 3,113⑧ 放射線量低減への取組み
△ 804,783 △ 804,783ア 除染推進事業
△ 804,783 △ 804,783△ 3,000 3,000
⑥ 芸術・文化活動の充実
△ 3,000 3,000ア 芸術文化交流館自主企画事業
△ 3,000 3,000△ 6,188 △ 445 △ 5,400 △ 343
③ 教育環境の整備・充実
△ 6,188 △ 445 △ 5,400 △ 343ア 園舎地震補強事業
△ 6,188 △ 445 △ 5,400 △ 343△ 581,526 △ 21,327 △ 452,400 △ 2,992 △ 104,807
③ 教育環境の整備・充実
△ 581,526 △ 21,327 △ 452,400 △ 8,592 △ 99,207ア 奨学資金貸付金
△ 8,592 △ 8,592行 政 経 営 部
市 民 協 働 部
こ ど も み ら い 部
教 育 委 員 会 事 務 局
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 807,896 △ 804,783 △ 3,113
① 地域防災計画の見直し等
△ 3,113 △ 3,113ア 原子力災害安全対策強化事業
△ 3,113 △ 3,113⑧ 放射線量低減への取組み
△ 804,783 △ 804,783ア 除染推進事業
△ 804,783 △ 804,783△ 3,000 3,000
⑥ 芸術・文化活動の充実
△ 3,000 3,000ア 芸術文化交流館自主企画事業
△ 3,000 3,000△ 6,188 △ 445 △ 5,400 △ 343
③ 教育環境の整備・充実
△ 6,188 △ 445 △ 5,400 △ 343ア 園舎地震補強事業
△ 6,188 △ 445 △ 5,400 △ 343△ 581,526 △ 21,327 △ 452,400 △ 2,992 △ 104,807
③ 教育環境の整備・充実
△ 581,526 △ 21,327 △ 452,400 △ 8,592 △ 99,207ア 奨学資金貸付金
△ 8,592 △ 8,592行 政 経 営 部
市 民 協 働 部
こ ど も み ら い 部
教 育 委 員 会 事 務 局
(補正前) (補正後)
9款1項6目
10,770 7,657(変更)
〇事業の一部変更に伴う事業費の減
9款1項6目
5,825,491 5,020,708(変更)
○除染実施予定箇所の減に伴う事業費の減
(補正前) (補正後)
2款1項13目
107,109 107,109(変更)
○(一財)自治総合センターの助成金不採択に伴う財源補正
(補正前) (補正後)
10款4項1目
93,426 87,238(変更)
○事業費の確定に伴う減
(補正前) (補正後)
10款1項5目
35,688 27,096(変更)
○貸与者の減に伴う貸付金の減
2 生活環境の整備・充実
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
イ 被災児童遠距離等通学支援事業
△ 7,491 △ 1,535 △ 5,956ウ 被災児童就学援助費
△ 4,892 △ 4,892エ 校舎地震補強事業
△ 260,801 △ 20,763 △ 238,600 △ 1,438オ 屋内運動場地震補強事業
△ 28,184 2,992 △ 28,600 △ 2,576カ 被災生徒遠距離等通学支援事業
△ 3,342 △ 471 △ 2,871キ 被災生徒就学援助費
△ 5,395 △ 5,395ク 校舎地震補強事業
△ 85,551 14,967 △ 100,200 △ 318ケ 屋内運動場地震補強事業
△ 25,824 1,696 △ 24,800 △ 2,720コ 過年度発生災害復旧費(補助)
△ 151,454 △ 7,926 △ 60,200 △ 83,328事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
イ 被災児童遠距離等通学支援事業
△ 7,491 △ 1,535 △ 5,956ウ 被災児童就学援助費
△ 4,892 △ 4,892エ 校舎地震補強事業
△ 260,801 △ 20,763 △ 238,600 △ 1,438オ 屋内運動場地震補強事業
△ 28,184 2,992 △ 28,600 △ 2,576カ 被災生徒遠距離等通学支援事業
△ 3,342 △ 471 △ 2,871キ 被災生徒就学援助費
△ 5,395 △ 5,395ク 校舎地震補強事業
△ 85,551 14,967 △ 100,200 △ 318ケ 屋内運動場地震補強事業
△ 25,824 1,696 △ 24,800 △ 2,720コ 過年度発生災害復旧費(補助)
△ 151,454 △ 7,926 △ 60,200 △ 83,328(補正前) (補正後)
10款2項1目
44,467 36,976(変更)
○利用者数の減に伴い小型車種へ変更となったことによる減
10款2項2目
50,671 45,779(変更)
○実績見込みによる減
10款2項3目
1,133,180 872,379(変更)
○事業費の確定に伴う減
10款2項3目
238,307 210,123(変更)
○事業費の確定に伴う減
10款3項1目
38,769 35,427(変更)
○利用者数の減に伴い小型車種へ変更となったことによる減
10款3項2目
42,091 36,696(変更)
○実績見込みによる減
10款3項3目
822,544 736,993(変更)
○事業費の確定に伴う減
10款3項3目
61,964 36,140(変更)
○事業費の確定に伴う減
11款4項1目
2,612,399 2,460,945(変更)
○事業費の確定に伴う減
2 生活環境の整備・充実
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
⑥ 芸術・文化活動の充実
5,600 △ 5,600ア 企画展事業
5,600 △ 5,600△ 1,246 △ 831 △ 415
⑤ 地域活動の支援等
△ 1,246 △ 831 △ 415ア 被災消防団施設・機械整備事業
△ 1,246 △ 831 △ 415△ 1,396,856 △ 827,386 △ 457,800 △ 5,992 △ 105,678
消 防 本 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
⑥ 芸術・文化活動の充実
5,600 △ 5,600ア 企画展事業
5,600 △ 5,600△ 1,246 △ 831 △ 415
⑤ 地域活動の支援等
△ 1,246 △ 831 △ 415ア 被災消防団施設・機械整備事業
△ 1,246 △ 831 △ 415△ 1,396,856 △ 827,386 △ 457,800 △ 5,992 △ 105,678
消 防 本 部
合 計
(補正前) (補正後)
10款5項7目
61,200 61,200(変更)
○観覧料収入の増に伴う財源補正
(補正前) (補正後)
9款1項4目
74,299 73,053(変更)
○入札差金が生じたことによる備品購入費の減
3 社会基盤の再生・強化
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 967,165 △ 20,327 △ 710,182 △ 236,656
① 生活基盤の再生
△ 967,165 △ 20,327 △ 710,182 △ 236,656ア 浄化槽整備事業
△ 74,765 △ 20,327 △ 54,438イ 浄化槽復興整備事業
△ 55,680 △ 40,806 △ 14,874ウ 都市下水路復興整備事業
△ 836,720 △ 669,376 △ 167,344△ 42,849 △ 4,924 △ 4,400 △ 23,250 △ 10,275
① 生活基盤の再生
△ 42,849 △ 4,924 △ 4,400 △ 23,250 △ 10,275ア 復興道路整備事業
△ 42,849 △ 4,924 △ 4,400 △ 23,250 △ 10,275生 活 環 境 部
土 木 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 967,165 △ 20,327 △ 710,182 △ 236,656
① 生活基盤の再生
△ 967,165 △ 20,327 △ 710,182 △ 236,656ア 浄化槽整備事業
△ 74,765 △ 20,327 △ 54,438イ 浄化槽復興整備事業
△ 55,680 △ 40,806 △ 14,874ウ 都市下水路復興整備事業
△ 836,720 △ 669,376 △ 167,344△ 42,849 △ 4,924 △ 4,400 △ 23,250 △ 10,275
① 生活基盤の再生
△ 42,849 △ 4,924 △ 4,400 △ 23,250 △ 10,275ア 復興道路整備事業
△ 42,849 △ 4,924 △ 4,400 △ 23,250 △ 10,275生 活 環 境 部
土 木 部
(補正前) (補正後)
4款2項2目
181,016 106,251(変更)
○実績見込みによる減
・設置費補助 286基 → 179基
・撤去費補助 286基 → 171基
4款2項2目
105,085 49,405(変更)
○実績見込みによる減
・設置費補助 255基 → 124基
・撤去費補助 16基 → 1基
8款5項5目
1,154,240 317,520(変更)
○事業費の確定に伴う減
・久之浜ポンプ場建設事業
(補正前) (補正後)
8款2項3目
1,330,182 1,287,333(変更)
○事業費の確定に伴う減
・主要市道橋耐震化事業
関田跨線橋 (勿 来)
(変更)
○国の内示減に伴う事業費の減
・避難路整備事業(社会資本整備総合交付金分)
小浜地区避難路1号線 (勿 来)
岩間地区避難路1号線 (勿 来)
久之浜地区避難路1・2・3・4号線(久・大)
3 社会基盤の再生・強化
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 6,970,985 △ 4,148 △ 4,419,618 △ 2,547,219
① 生活基盤の再生
△ 6,622,625 △ 4,148 △ 4,157,573△ 2,460,904ア がけ地近接等危険住宅移転事業
△ 14,454 △ 10,840 △ 3,614イ 防災集団移転促進事業
△ 83,936 △ 71,368 △ 12,568ウ 都市公園整備事業(福島定住等
△ 8,296 △ 4,148 △ 4,148緊急支援交付金分)
エ 土地区画整理事業
△ 6,515,939 △ 4,075,365△ 2,440,574都 市 建 設 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 6,970,985 △ 4,148 △ 4,419,618 △ 2,547,219
① 生活基盤の再生
△ 6,622,625 △ 4,148 △ 4,157,573△ 2,460,904ア がけ地近接等危険住宅移転事業
△ 14,454 △ 10,840 △ 3,614イ 防災集団移転促進事業
△ 83,936 △ 71,368 △ 12,568ウ 都市公園整備事業(福島定住等
△ 8,296 △ 4,148 △ 4,148緊急支援交付金分)
エ 土地区画整理事業
△ 6,515,939 △ 4,075,365△ 2,440,574都 市 建 設 部
(補正前) (補正後)
8款1項2目
14,454 0(変更)
○実績見込みによる減
8款5項1目
204,048 120,112(変更)
○末続防災集団移転促進事業(63,493→26,905千円)
・実績見込みによる事業費の減
(変更)
○金ケ沢防災集団移転促進事業(68,167→47,834千円)
・実績見込みによる事業費の減
(変更)
○錦町須賀防災集団移転促進事業(30,364→22,680千円)
・実績見込みによる事業費の減
(変更)
○走出防災集団移転促進事業(42,024→22,693千円)
・実績見込みによる事業費の減
8款5項7目
171,012 162,716(変更)
○松ヶ岡公園整備工事
・事業費の確定に伴う減
土地区画整理事
15,165,005 8,649,066業特別会計 (変更)
○久之浜震災復興土地区画整理事業(4,534,469→2,980,217千円)
・事業進捗に伴う実績見込みによる事業費の減
(変更)
○薄磯震災復興土地区画整理事業(2,960,752→2,179,520千円)
・事業進捗に伴う実績見込みによる事業費の減
3 社会基盤の再生・強化
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
③ 防災施設の整備・強化
△ 348,360 △ 262,045 △ 86,315ア 都市公園整備事業(復興交付金
△ 348,360 △ 262,045 △ 86,315分)
△ 282,298 △ 225,839 △ 56,459
③ 防災施設の整備・強化
△ 282,298 △ 225,839 △ 56,459ア 消防水利整備事業(復興交付金
△ 282,298 △ 225,839 △ 56,459分)
△ 8,263,297 △ 29,399 △ 4,400△ 5,378,889 △ 2,850,609
消 防 本 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
③ 防災施設の整備・強化
△ 348,360 △ 262,045 △ 86,315ア 都市公園整備事業(復興交付金
△ 348,360 △ 262,045 △ 86,315分)
△ 282,298 △ 225,839 △ 56,459
③ 防災施設の整備・強化
△ 282,298 △ 225,839 △ 56,459ア 消防水利整備事業(復興交付金
△ 282,298 △ 225,839 △ 56,459分)
△ 8,263,297 △ 29,399 △ 4,400△ 5,378,889 △ 2,850,609
消 防 本 部
合 計
(補正前) (補正後)
(変更)
○豊間震災復興土地区画整理事業(5,252,787→2,408,524千円)
・事業進捗に伴う実績見込みによる事業費の減
(変更)
○小浜震災復興土地区画整理事業(1,305,957→612,165千円)
・事業進捗に伴う実績見込みによる事業費の減
(変更)
○岩間震災復興土地区画整理事業(1,111,040→468,640千円)
・事業進捗に伴う実績見込みによる事業費の減
8款5項7目
350,867 2,507(変更)
○豊間地区津波防災公園整備事業業務委託
・事業進捗に伴う実績見込みによる事業費の減
(補正前) (補正後)
9款1項4目
361,493 79,195(変更)
○事業費の確定に伴う減
4 経済・産業の再生・創造
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 3,600 △ 3,600 1,026 △ 1,026
⑤ 新たな産業の集積等
△ 3,600 △ 3,600 1,026 △ 1,026ア 再生可能エネルギー活用まちづ
△ 3,600 △ 3,600 1,026 △ 1,026くり推進事業
△ 392,971 △ 189,612 △ 5,300 △ 198,059
① 農林水産業への支援
△ 392,971 △ 189,612 △ 5,300 △ 198,059ア 農業系汚染廃棄物処理事業
△ 323,076 △ 162,885 △ 160,191イ 放射性物質吸収抑制対策事業費
△ 13,604 △ 13,604補助金
ウ 放射性物質吸収抑制対策支援事
△ 6,886 △ 6,886業
エ 農地整備事業(県営事業負担金
△ 28,125 △ 28,125)(復興交付金分)
オ 農地防災事業(県営事業負担金
△ 1,300 △ 1,300)(復興交付金分)
カ 林道開設事業(補助)
△ 9,299 △ 6,237 △ 2,800 △ 262キ 県営林道開設事業負担金
△ 2,781 △ 2,500 △ 281生 活 環 境 部
農 林 水 産 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 3,600 △ 3,600 1,026 △ 1,026
⑤ 新たな産業の集積等
△ 3,600 △ 3,600 1,026 △ 1,026ア 再生可能エネルギー活用まちづ
△ 3,600 △ 3,600 1,026 △ 1,026くり推進事業
△ 392,971 △ 189,612 △ 5,300 △ 198,059
① 農林水産業への支援
△ 392,971 △ 189,612 △ 5,300 △ 198,059ア 農業系汚染廃棄物処理事業
△ 323,076 △ 162,885 △ 160,191イ 放射性物質吸収抑制対策事業費
△ 13,604 △ 13,604補助金
ウ 放射性物質吸収抑制対策支援事
△ 6,886 △ 6,886業
エ 農地整備事業(県営事業負担金
△ 28,125 △ 28,125)(復興交付金分)
オ 農地防災事業(県営事業負担金
△ 1,300 △ 1,300)(復興交付金分)
カ 林道開設事業(補助)
△ 9,299 △ 6,237 △ 2,800 △ 262キ 県営林道開設事業負担金
△ 2,781 △ 2,500 △ 281生 活 環 境 部
農 林 水 産 部
(補正前) (補正後)
2款1項7目
26,784 23,184(変更)
○実績見込みによる減
(補正前) (補正後)
6款1項3目
808,446 485,370(変更)
○事業費の確定に伴う減
6款1項3目
97,200 83,596(変更)
○事業費の確定に伴う減
6款1項3目
10,593 3,707(変更)
○事業費の確定に伴う減
6款1項7目
113,063 84,938(変更)
○県営事業の事業費減に伴う負担金の減
6款1項7目
3,900 2,600(変更)
○県営事業の事業費減に伴う負担金の減
6款2項3目
23,385 14,086(変更)
○県の内示減に伴う事業費の減
6款2項3目
20,404 17,623(変更)
4 経済・産業の再生・創造
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
ク 魚市場活性化対策事業費補助金
△ 7,900 △ 7,900△ 14,161 △ 3,371 224,314 △ 235,104
② 商工業への支援
△ 3,371 △ 3,371ア (緊急雇用)いわき工業製品P
△ 3,371 △ 3,371R事業
⑤ 新たな産業の集積等
△ 10,790 224,314 △ 235,104ア 工場等立地奨励金
△ 10,790 224,314 △ 235,104△ 1,056,312 △ 749,746 △ 306,566
④ 復興のシンボルとしての拠点整備
△ 1,056,312 △ 749,746 △ 306,566ア 復興拠点整備事業
△ 404,613 △ 246,756 △ 157,857イ 土地区画整理事業
△ 651,699 △ 502,990 △ 148,709△ 1,467,044 △ 196,583 △ 5,300 △ 524,406 △ 740,755
商 工 観 光 部
都 市 建 設 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
ク 魚市場活性化対策事業費補助金
△ 7,900 △ 7,900△ 14,161 △ 3,371 224,314 △ 235,104
② 商工業への支援
△ 3,371 △ 3,371ア (緊急雇用)いわき工業製品P
△ 3,371 △ 3,371R事業
⑤ 新たな産業の集積等
△ 10,790 224,314 △ 235,104ア 工場等立地奨励金
△ 10,790 224,314 △ 235,104△ 1,056,312 △ 749,746 △ 306,566
④ 復興のシンボルとしての拠点整備
△ 1,056,312 △ 749,746 △ 306,566ア 復興拠点整備事業
△ 404,613 △ 246,756 △ 157,857イ 土地区画整理事業
△ 651,699 △ 502,990 △ 148,709△ 1,467,044 △ 196,583 △ 5,300 △ 524,406 △ 740,755
商 工 観 光 部
都 市 建 設 部
合 計
(補正前) (補正後)
○県営事業の事業費減に伴う負担金の減
6款3項2目
11,500 3,600(変更)
○回遊性魚種の水揚げ減に伴う事業費の減
(補正前) (補正後)
7款1項8目
9,258 5,887(変更)
○県の内示減に伴う事業費の減
7款1項3目
840,310 829,520(変更)
○交付決定に伴う奨励金の減(8社)
(補正前) (補正後)
8款5項1目
1,406,859 1,002,246(変更)
○小名浜港背後地復興拠点整備事業(1,406,859→1,002,246千円)
・事業進捗に伴う実績見込みによる事業費の減
土地区画整理事
740,253 88,554業特別会計 (変更)
○小名浜港背後地震災復興土地区画整理事業(740,253→88,554千円)
・事業進捗に伴う実績見込みによる事業費の減
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 認め合い尊重す る社会の実現
10,517 10,517
2
情報化社会の形 成
292,505 △2,046 290,459 37,064 △39,110
3 開かれた市政の 推進
140,449 △10,158 130,291 △10,158
4 適正な土地利用 の推進
66,215 66,215
5 まちづくりにあ たって
4,929 4,929
514,615 △12,204 502,411 37,064 △49,268
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
0 まちづくりにあたって
0-2 情報化社会の形成
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 2,046 37,064 △ 39,110
③ 情報化推進基盤の強化
△ 2,046 37,064 △ 39,110ア 社会保障・税番号制度導入事業
△ 2,046 37,064 △ 39,110△ 2,046 37,064 △ 39,110
総 務 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 2,046 37,064 △ 39,110
③ 情報化推進基盤の強化
△ 2,046 37,064 △ 39,110ア 社会保障・税番号制度導入事業
△ 2,046 37,064 △ 39,110△ 2,046 37,064 △ 39,110
総 務 部
合 計
事 業 名 補正額
(補正前) (補正後)
2款1項7目
135,888 133,842(変更)
○負担金額の確定に伴う減
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
0-3 開かれた市政の推進
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 10,158 △ 10,158
① 広報活動の推進
△ 10,158 △ 10,158ア 電子広報推進事業
△ 10,158 △ 10,158△ 10,158 △ 10,158
行 政 経 営 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 10,158 △ 10,158
① 広報活動の推進
△ 10,158 △ 10,158ア 電子広報推進事業
△ 10,158 △ 10,158△ 10,158 △ 10,158
行 政 経 営 部
合 計
(補正前) (補正後)
2款1項3目
27,245 17,087(変更)
○市公式ホームページ開発業務に関する公募型プロポーザル方式に伴う事業費確
定による減
補正前の額 補正額 計
国県支出金地 方 債 そ の 他 一般財源
1
低炭素社会の形
成
1,466 1,466
2
循環型社会の形
成
5,110,224 △10,027 5,100,197 △10,027
3
自然共生社会の
形成
4,525,785 △1,258,739 3,267,046 △468,015 △719,200 △71,524
9,637,475 △1,268,766 8,368,709 △468,015 △719,200 △81,551
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう
Ⅰ-2 循環型社会の形成
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 10,027 △ 10,027
① 発生抑制を主眼とした3R(リデュ
△ 4,961 △ 4,961ース・リユース・リサイクル)の推進
ア 古紙回収奨励事業費補助金
△ 4,961 △ 4,961② 発生した廃棄物の適正処理
△ 5,066 △ 5,066ア 塵芥収集費
△ 5,066 △ 5,066△ 10,027 △ 10,027
生 活 環 境 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 10,027 △ 10,027
① 発生抑制を主眼とした3R(リデュ
△ 4,961 △ 4,961ース・リユース・リサイクル)の推進
ア 古紙回収奨励事業費補助金
△ 4,961 △ 4,961② 発生した廃棄物の適正処理
△ 5,066 △ 5,066ア 塵芥収集費
△ 5,066 △ 5,066△ 10,027 △ 10,027
生 活 環 境 部
合 計
事 業 名 補正額
(補正前) (補正後)
4款2項2目
50,570 45,609(変更)
○実績見込みによる減
4款2項3目
1,111,152 1,106,086(変更)
○事業費の確定に伴う減
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅰ-3 自然共生社会の形成
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 1,258,739 △ 468,015 △ 719,200 △ 71,524
① 動植物の保護及び管理
7,312 △ 7,312ア 有害鳥獣駆除事業
7,312 △ 7,312③ 大気、水等の保全
△ 1,258,739 △ 475,327 △ 719,200 △ 64,212ア 下水道事業
△ 1,258,739 △ 475,327 △ 719,200 △ 64,212△ 1,258,739 △ 468,015 △ 719,200 △ 71,524
生 活 環 境 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 1,258,739 △ 468,015 △ 719,200 △ 71,524
① 動植物の保護及び管理
7,312 △ 7,312ア 有害鳥獣駆除事業
7,312 △ 7,312③ 大気、水等の保全
△ 1,258,739 △ 475,327 △ 719,200 △ 64,212ア 下水道事業
△ 1,258,739 △ 475,327 △ 719,200 △ 64,212△ 1,258,739 △ 468,015 △ 719,200 △ 71,524
生 活 環 境 部
合 計
(補正前) (補正後)
6款2項2目
43,139 43,139(変更)
○狩猟捕獲(イノシシ)に対する県補助事業の内示に伴う財源補正
下水道事業特別
4,161,379 2,902,640会計 (変更)
○事業費確定に伴う減
・錦中田1-1雨水幹線
・中部浄化センター 水処理施設機械電気設備
○国の内示減に伴う施工年度の延期
・北白土第一ポンプ場 雨水沈砂池機械電気設備
・中部浄化センター ブロア機械電気設備
自家発電電気設備
・南部浄化センター ブロア機械電気設備
補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 地域医療対策の 推進
10,423 10,423
2
認めあい支えあ う地域福祉の推 進
224,512 224,512
3 生涯にわたる健 康づくりの推進
1,670,679 1,670,679 △28,893 28,893
4 子育て支援の推 進
5,750,224 △38,351 5,711,873 68,385 96,900 △203,636
5 高齢者保健福祉 の充実
1,237,359 △17,465 1,219,894 △17,465
6 障がい者保健福 祉の充実
1,770,941 △130,226 1,640,715 △83,066 △56,400 9,240
7
防災体制の充 実・強化
663,215 △4,685 658,530 △424 △700 △3,561
8 平穏な暮らしの 実現
57,610,875 19,781 57,630,656 19,781
68,938,228 △170,946 68,767,282 △43,998 39,800 19,781 △186,529 事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
Ⅱ 心をつなぎ、支えあう
Ⅱ-3 生涯にわたる健康づくりの推進
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 28,893 28,893
① 心と体の健康づくり
△ 28,893 28,893ア 健康診査事業
△ 28,893 28,893△ 28,893 28,893
保 健 福 祉 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 28,893 28,893
① 心と体の健康づくり
△ 28,893 28,893ア 健康診査事業
△ 28,893 28,893△ 28,893 28,893
保 健 福 祉 部
合 計
事 業 名 補正額
(補正前) (補正後)
4款1項2目
655,786 655,786(変更)
〇国庫補助金の要綱改正に伴う財源補正
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅱ-4 子育て支援の推進
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 38,351 68,385 96,900 △ 203,636
① 安心して子どもを生み育てられる
△ 38,351 △ 18,320 96,900 △ 116,931環境づくり
ア 障害児保育等事業費補助金
△ 360 360イ 延長保育・一時預かり事業費補
△ 20,102 20,102助金
ウ 地域子育て支援拠点事業
△ 534 534エ 病児・病後児保育事業
8,039 △ 8,039オ 認定こども園整備事業費補助金
△ 38,351 △ 3,179 96,900 △ 132,072カ 一時預かり事業費補助金(幼稚
△ 2,184 2,184園型・新制度分)
② 子どもが健全に成長できる環境づ
86,705 △ 86,705くり
ア 放課後児童健全育成事業
82,039 △ 82,039イ 放課後児童健全育成事業施設整
4,666 △ 4,666備事業
こ ど も み ら い 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 38,351 68,385 96,900 △ 203,636
① 安心して子どもを生み育てられる
△ 38,351 △ 18,320 96,900 △ 116,931環境づくり
ア 障害児保育等事業費補助金
△ 360 360イ 延長保育・一時預かり事業費補
△ 20,102 20,102助金
ウ 地域子育て支援拠点事業
△ 534エ 病児・病後児保育事業
8,039 △ 8,039オ 認定こども園整備事業費補助金
△ 38,351 △ 3,179 96,900 △ 132,072カ 一時預かり事業費補助金(幼稚
△ 2,184 2,184園型・新制度分)
② 子どもが健全に成長できる環境づ
86,705 △ 86,705くり
ア 放課後児童健全育成事業
82,039 △ 82,039イ 放課後児童健全育成事業施設整
△ 4,666備事業
こ ど も み ら い 部
(補正前) (補正後)
3款2項1目
90,930 90,930(変更)
○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正
3款2項1目
196,367 196,367(変更)
○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正
3款2項1目
16,758 16,758(変更)
○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正
3款2項1目
24,119 24,119(変更)
○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正
3款2項7目
485,455 447,104(変更)
○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正等
10款1項6目
47,500 47,500(変更)
○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正
3款2項1目
247,757 247,757(変更)
○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正
3款2項1目
14,000 14,000(変更)
○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正
Ⅱ-4 子育て支援の推進
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 38,351 68,385 96,900 △ 203,636
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 38,351 68,385 96,900 △ 203,636
合 計
Ⅱ-5 高齢者保健福祉の充実
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 17,465 △ 17,465
① いきいきと暮らすための支援
△ 17,465 △ 17,465ア 高齢者住宅リフォーム給付事業
△ 10,315 △ 10,315イ 敬老祝金
△ 7,150 △ 7,150△ 17,465 △ 17,465
保 健 福 祉 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 17,465 △ 17,465
① いきいきと暮らすための支援
△ 17,465 △ 17,465ア 高齢者住宅リフォーム給付事業
△ 10,315 △ 10,315イ 敬老祝金
△ 7,150 △ 7,150△ 17,465 △ 17,465
保 健 福 祉 部
合 計
(補正前) (補正後)
3款1項3目
102,490 92,175(変更)
○実績見込みによる減
3款1項3目
110,033 102,883(変更)
○実績見込みによる減
Ⅱ-6 障がい者保健福祉の充実
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 130,226 △ 83,066 △ 56,400 9,240
① 自分らしく暮らすための支援
△ 130,226 △ 83,066 △ 56,400 9,240ア 民間社会福祉施設(障がい者施
△ 130,226 △ 83,066 △ 56,400 9,240設)建設補助金
△ 130,226 △ 83,066 △ 56,400 9,240
保 健 福 祉 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 130,226 △ 83,066 △ 56,400 9,240
① 自分らしく暮らすための支援
△ 130,226 △ 83,066 △ 56,400 9,240ア 民間社会福祉施設(障がい者施
△ 130,226 △ 83,066 △ 56,400 9,240設)建設補助金
△ 130,226 △ 83,066 △ 56,400 9,240
保 健 福 祉 部
合 計
(補正前) (補正後)
3款1項9目
268,027 137,801(変更)
○国の内示減に伴う事業費の減
Ⅱ-7 防災体制の充実・強化
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 4,685 △ 424 △ 700 △ 3,561
② 消防・救急救助体制の充実
△ 4,685 △ 424 △ 700 △ 3,561ア 消防車両整備事業
△ 3,019 △ 424 △ 700 △ 1,895イ 消防機械整備事業
△ 1,666 △ 1,666△ 4,685 △ 424 △ 700 △ 3,561
消 防 本 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 4,685 △ 424 △ 700 △ 3,561
② 消防・救急救助体制の充実
△ 4,685 △ 424 △ 700 △ 3,561ア 消防車両整備事業
△ 3,019 △ 424 △ 700 △ 1,895イ 消防機械整備事業
△ 1,666 △ 1,666△ 4,685 △ 424 △ 700 △ 3,561
消 防 本 部
合 計
(補正前) (補正後)
9款1項4目
175,423 172,404(変更)
○入札差金が生じたことによる備品購入費の減
9款1項4目
20,347 18,681(変更)
○入札差金が生じたことによる備品購入費の減
Ⅱ-8 平穏な暮らしの実現
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
19,781 19,781
③ 社会保障制度の適正運営の確立
19,781 19,781ア 後期高齢者医療事業
19,781 19,78119,781 19,781
市 民 協 働 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
19,781 19,781
③ 社会保障制度の適正運営の確立
19,781 19,781ア 後期高齢者医療事業
19,781 19,78119,781 19,781
市 民 協 働 部
合 計
(補正前) (補正後)
後期高齢者医療
3,506,979 3,526,760特別会計 (変更)
○保険料軽減額の確定に伴う保険基盤安定納付金の増
補正前の額 補正額 計
国県支出金地 方 債 そ の 他 一般財源
1
生涯を通した学
習活動の推進
441,336 441,336
2
個性を生かした
学校教育の推進
1,346,909 △2,000 1,344,909 △2,000
3
生涯にわたるス
ポーツライフの
実現
589,394 589,394
4
地域に根ざした
市民文化の継承
と創造
59,382 △7,514 51,868 △6,006 △1,508
2,437,021 △9,514 2,427,507 △6,006 △2,000 △1,508
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
Ⅲ 学びあい、高めあう
Ⅲ-2 個性を生かした学校教育の推進
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 2,000 △ 2,000
② 小・中学校教育の充実
△ 2,000 △ 2,000ア 生徒会長サミット事業
△ 2,000 △ 2,000△ 2,000 △ 2,000
教 育 委 員 会 事 務 局
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 2,000 △ 2,000
② 小・中学校教育の充実
△ 2,000 △ 2,000ア 生徒会長サミット事業
△ 2,000 △ 2,000△ 2,000 △ 2,000
教 育 委 員 会 事 務 局
合 計
事 業 名 補正額
(補正前) (補正後)
10款1項3目
4,552 2,552(変更)
○韓国派遣事業について、日韓文化交流基金の事業採択を受けて実施したことに
よる減
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅲ-4 地域に根ざした市民文化の継承と創造
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 7,514 △ 6,006 △ 1,508
② 歴史文化遺産の保存と活用
△ 7,514 △ 6,006 △ 1,508ア 国指定史跡根岸官衙遺跡群保存
△ 7,514 △ 6,006 △ 1,508管理事業
△ 7,514 △ 6,006 △ 1,508
教 育 委 員 会 事 務 局
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 7,514 △ 6,006 △ 1,508
② 歴史文化遺産の保存と活用
△ 7,514 △ 6,006 △ 1,508ア 国指定史跡根岸官衙遺跡群保存
△ 7,514 △ 6,006 △ 1,508管理事業
△ 7,514 △ 6,006 △ 1,508
教 育 委 員 会 事 務 局
合 計
(補正前) (補正後)
10款5項6目
17,459 9,945(変更)
○公有化予定面積の減に伴う事業費の減
・公有化面積等 7筆 9,656.0㎡ → 3筆 5,043.0㎡
補正前の額 補正額 計
国県支出金地 方 債 そ の 他 一般財源
1
魅力あふれる地
域づくりの推進
85,516 △4,752 80,764 △2,252 △2,500
2
快適で安心な住
空間の創出
2,701,913 △662,820 2,039,093 △321,783 △227,800 △71,734 △41,503
3
安全で安定した
水の供給
5,676,125 △251,180 5,424,945 7,455 △40,649 △217,986
8,463,554 △918,752 7,544,802 △316,580 △227,800 △114,883 △259,489
事 項 名
予 算 額 補 正 額 の 財 源 内 訳
合 計
Ⅳ 魅力を育み、磨きあう
Ⅳ-1 魅力あふれる地域づくりの推進
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 4,752 △ 2,252 △ 2,500
② 協働による地域づくりの推進
△ 2,252 △ 2,252ア 男女の出会いサポート事業
△ 2,252 △ 2,252③ 担い手や活動団体の育成・支援
△ 2,500 △ 2,500ア 一般コミュニティ助成事業
△ 2,500 △ 2,500△ 4,752 △ 2,252 △ 2,500
市 民 協 働 部
合 計
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 4,752 △ 2,252 △ 2,500
② 協働による地域づくりの推進
△ 2,252 △ 2,252ア 男女の出会いサポート事業
△ 2,252 △ 2,252③ 担い手や活動団体の育成・支援
△ 2,500 △ 2,500ア 一般コミュニティ助成事業
△ 2,500 △ 2,500△ 4,752 △ 2,252 △ 2,500
市 民 協 働 部
合 計
事 業 名 補正額
(補正前) (補正後)
2款1項7目
11,406 9,154(変更)
○県の内示減に伴う事業費の減
2款1項7目
18,800 16,300(変更)
○(一財)自治総合センターの採択件数の減に伴う事業費の減
摘 要
一般会計 科目
(特別会計名称)
Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 79,673 △ 32,564 △ 36,900 △ 10,209
② 質の高い住宅供給の推進
△ 79,673 △ 32,564 △ 36,900 △ 10,209ア 公営住宅建設事業
△ 61,663 △ 26,833 △ 34,900 70イ 特定優良賃貸住宅助成事業
△ 7,671 △ 173 △ 7,498ウ 高齢者向け優良賃貸住宅助成事
△ 7,465 △ 4,715 △ 2,750業
エ 公営住宅ストック総合改善事業
△ 2,874 △ 843 △ 2,000 △ 31△ 583,147 △ 289,219 △ 190,900 △ 71,734 △ 31,294
① 効率的な都市機能の集約
△ 543,182 △ 258,274 △ 190,900 △ 71,734 △ 22,274ア 小名浜港背後地まちなか回遊性
△ 1,921 △ 12 △ 800 △ 1,109向上事業
イ いわき駅周辺再生拠点整備事業
△ 38,522 △ 20,660 △ 15,200 △ 1,000 △ 1,662ウ 土地区画整理事業
△ 502,739 △ 237,602 △ 174,900 △ 70,734 △ 19,503土 木 部
都 市 建 設 部
事 業 名 補正額
補正額の財源内訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
△ 79,673 △ 32,564 △ 36,900 △ 10,209
② 質の高い住宅供給の推進
△ 79,673 △ 32,564 △ 36,900 △ 10,209ア 公営住宅建設事業
△ 61,663 △ 26,833 △ 34,900 70イ 特定優良賃貸住宅助成事業
△ 7,671 △ 173 △ 7,498ウ 高齢者向け優良賃貸住宅助成事
△ 7,465 △ 4,715 △ 2,750業
エ 公営住宅ストック総合改善事業
△ 2,874 △ 843 △ 2,000 △ 31△ 583,147 △ 289,219 △ 190,900 △ 71,734 △ 31,294
① 効率的な都市機能の集約
△ 543,182 △ 258,274 △ 190,900 △ 71,734 △ 22,274ア 小名浜港背後地まちなか回遊性
△ 1,921 △ 12 △ 800 △ 1,109向上事業
イ いわき駅周辺再生拠点整備事業
△ 38,522 △ 20,660 △ 15,200 △ 1,000 △ 1,662ウ 土地区画整理事業
△ 502,739 △ 237,602 △ 174,900 △ 70,734 △ 19,503土 木 部
都 市 建 設 部
(補正前) (補正後)
8款6項2目
64,169 2,506(変更)
〇事業費の確定に伴う減
8款6項2目
13,240 5,569(変更)
〇実績見込みによる減
8款6項2目
56,724 49,259(変更)
〇実績見込みによる減
8款6項2目
74,968 72,094(変更)
〇実績見込みによる減
(補正前) (補正後)
8款5項1目
183,763 181,842(変更)
○小名浜港背後地まちなか回遊性向上事業(183,763→181,842千円)
・国の内示減に伴う事業費の減
8款5項10目
365,900 327,378(変更)
○いわき駅周辺再生拠点整備事業(365,900→327,378千円)
・国の内示減に伴う事業費の減
土地区画整理事
1,442,225 939,486業特別会計 (変更)
○泉第三土地区画整理事業(419,443→368,014千円)
・区画道路築造工事
Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
② 質の高い住宅供給の推進
△ 9,762 △ 7,323 △ 2,439ア 木造住宅耐震化事業
△ 9,762 △ 7,323 △ 2,439④ 緑豊かで安全な都市空間の形成
△ 30,203 △ 23,622 △ 6,581ア 不特定多数利用者建築物耐震診
△ 28,403 △ 22,722 △ 5,681断支援事業
イ 都市公園整備事業
△ 1,800 △ 900 △ 900△ 662,820 △ 321,783 △ 227,800 △ 71,734 △ 41,503