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平成27年度2月補正予算主要な施策

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Academic year: 2018

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(1)

     2016.2

  平成27年度

い  わ  き  市

         

主 要 な 施 策 (2月補正)

(2)

Ⅱ 平成27年度一般会計款別予算額調 4

○ 平成27年度2月補正予算の概要

Ⅰ 平成27年度各会計予算総括表 3

Ⅲ 平成27年度一般会計性質別予算額調 6

○ 主要な施策一覧表

総 括 表 9

復 興 編 11

ま ち づ く り 編

35

43

Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう

0 まちづくりにあたって

51

69

Ⅲ 学びあい、高めあう

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

77

89

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

Ⅳ 魅力を育み、磨きあう

97

Ⅵ 交わり、連携を強めあう

(3)
(4)
(5)
(6)

169,184,347 △ 3,187,464 165,996,883

国 民 健 康 事業勘定

42,504,135 532,359 43,036,494

保 険 事 業 直診勘定

60,965 △ 182 60,783 3,628,922 17,046 3,645,968 30,187,628 △ 10,790 30,176,838

118,705 118,705

18,416,058 △ 7,697,201 10,718,857 12,594,627 △ 1,278,637 11,315,990

332,574 △ 1,211 331,363

18,376,078 10 18,376,088

431,280 431,280

251,081 3,403 254,484

820 820

1,665 1,665

4,078 4,078

14,901 14,901

11,155 11,155

126,934,672 △ 8,435,203 118,499,469

18,727,755 △ 2,081,123 16,646,632 33,633,056 △ 101,051 33,532,005

52,360,811 △ 2,182,174 50,178,637 348,479,830 △ 13,804,841 334,674,989 24,489,684 △ 2,956,542 21,533,142 323,990,146 △ 10,848,299 313,141,847

※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を掲記した。

小 計

合 計

各会計相互の繰出繰入

純 計

澤 渡 財 産 区

田 人 財 産 区

川 前 財 産 区

小 計

水 道 事 業

病 院 事 業

川 部 財 産 区

磐 崎 財 産 区

一 般 会 計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後 期 高 齢 者 医 療

介 護 保 険

母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金

土 地 区 画 整 理 事 業

下 水 道 事 業

中 央 卸 売 市 場 事 業

競 輪 事 業

地 域 汚 水 処 理 事 業

農 業 集 落 排 水 事 業

(7)

補正前の額 補 正 額 計 構 成 比

%

1

48,461,598 350,000 48,811,598 29.4

2

1,211,180 1,211,180 0.7

3 利 子 割 交 付 金

65,185 65,185 0.0

4

80,815 100,000 180,815 0.1

5

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 31,793 31,793 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金

5,269,695 900,000 6,169,695 3.7

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

167,356 167,356 0.1

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金

150,859 150,859 0.1

9 地 方 特 例 交 付 金

139,156 139,156 0.1

10

28,183,137 △ 1,419,408 26,763,729 16.1

11

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 71,000 71,000 0.0

12

1,491,317 △ 20,729 1,470,588 0.9

13 使

2,629,495 9,379 2,638,874 1.6

14 国 庫 支 出 金

21,901,903 509,919 22,411,822 13.5

15

16,055,486 △ 1,026,169 15,029,317 9.1

16

297,841 △ 1,577 296,264 0.2

17 寄 附 金

39,655 15,566 55,221 0.0

18

16,291,931 △ 2,169,038 14,122,893 8.5

19 繰 越 金

7,290,831 7,290,831 4.4

20

7,231,987 305,193 7,537,180 4.5

21

12,122,127 △ 740,600 11,381,527 6.9

169,184,347 △ 3,187,464 165,996,883 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

Ⅱ 平成27年度一般

 (歳  入) (単位 千円)

歳 入 合 計

(8)

補正前の額 補 正 額 計 構 成 比

市 税

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

配 当 割 交 付 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

自 動 車 取 得 税 交 付 金

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

△ 1,419,408

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

分 担 金 及 び 負 担 金

△ 20,729

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

△ 1,026,169

財 産 収 入

△ 1,577

寄 附 金

繰 入 金

△ 2,169,038

繰 越 金

諸 収 入

市 債

△ 740,600

△ 3,187,464 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳 入 合 計

補正前の額 補正額 計 特  定  財  源

国県支出金 地方債 その他

%

1 議 会 費 770,589 △ 15,718 754,871 △ 15,718 0.5

2 総 務 費 21,381,959 5,385,482 26,767,441 822,029 14,477 4,548,976 16.1

3 民 生 費 46,617,900 △ 272,329 46,345,571 △ 77,352 40,500 △ 18,935 △ 216,542 27.9

4 衛 生 費 17,478,509 △ 271,819 17,206,690 △ 11,867 △ 1,000 △ 95,949 △ 163,003 10.4

5 労 働 費 129,176 1,299 130,475 1,299 0.1

6 農 林 水 産 業 費 4,818,667 △ 573,027 4,245,640 △ 242,909 △ 14,700 △ 315,418 2.6

7 商 工 費 5,904,401 11,552 5,915,953 1,928 224,694 △ 215,070 3.6

8 土 木 費 31,477,161 △ 5,481,258 25,995,903 △ 234,568 △ 334,500 △ 2,143,022 △ 2,769,168 15.7

9 消 防 費 10,020,978 △ 1,066,883 8,954,095 △ 799,343 △ 700 △ 224,279 △ 42,561 5.4

10 教 育 費 15,754,937 △ 486,309 15,268,628 △ 40,412 △ 397,600 △ 30,577 △ 17,720 9.2

11 災 害 復 旧 費 2,682,104 △ 151,454 2,530,650 △ 7,926 △ 32,600 △ 110,928 1.5

12 公 債 費 11,647,956 △ 267,000 11,380,956 △ 267,000 6.9

13 諸 支 出 金 10 10 0.0

14 予 備 費 500,000 500,000 0.3

169,184,347 △ 3,187,464165,996,883 △ 590,420 △740,600 △2,273,591 417,147 100.0 歳 出 合 計

一般財源

(9)

区 分 補正前の額 補正額 計

科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比

% %

19,801,621 11.7 △ 102,926 19,698,695 11.9

2

28,351,601 16.8 △ 1,453,899 26,897,702 16.2

3

3,228,925 1.9 △ 4,270 3,224,655 1.9

4

26,092,550 15.4 44,264 26,136,814 15.7

5

12,342,430 7.3 △ 142,129 12,200,301 7.3

6 普 通 建 設 事 業 費

31,951,856 18.9 △ 4,016,291 27,935,565 16.8

補 助 事 業 費

24,860,918 14.7 △ 3,803,199 21,057,719 12.7

単 独 事 業 費

7,090,938 4.2 △ 213,092 6,877,846 4.1

7 災 害 復 旧 事 業 費

2,682,104 1.6 △ 151,454 2,530,650 1.5

34,633,960 20.5 △ 4,167,745 30,466,215 18.4

8

11,647,956 6.9 △ 267,000 11,380,956 6.9

9

8,319,797 4.9 5,845,989 14,165,786 8.5

10

1,238,015 0.7 △ 183,232 1,054,783 0.6

11

4,255,519 2.5 △ 8,592 4,246,927 2.6

12

18,771,973 11.1 △ 2,747,924 16,024,049 9.7

13

500,000 0.3 500,000 0.3

169,184,347 100.0 △ 3,187,464 165,996,883 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

合      計

小      計

公 債 費

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

繰 出 金

予 備 費

積 立 金

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

 

 

 

 

Ⅲ 平成27年度一般会計性質別予算額調

(単位 千円)

1

物 件 費

(10)

科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比

△ 102,926

△ 1,453,899

△ 4,270

△ 142,129

普 通 建 設 事 業 費

△ 4,016,291

補 助 事 業 費

△ 3,803,199

単 独 事 業 費

△ 213,092

災 害 復 旧 事 業 費

△ 151,454

34,633,960 20.5 △ 4,167,745 30,466,215 18.4

△ 267,000

△ 183,232

△ 8,592

△ 2,747,924

100.0 △ 3,187,464 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

合      計

小      計

公 債 費

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

繰 出 金

予 備 費

積 立 金

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

 

 

 

 

人 件 費

物 件 費

主 要 な 施 策 一 覧 表

(11)
(12)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

63,814,813 △12,071,367 51,743,446 △1,050,662 △563,400 △6,755,712 △3,701,593

95,497,105 △2,833,930 92,663,175 △979,470 △1,097,900 △100,536 △656,024

0 514,615 △12,204 502,411 37,064 △49,268

Ⅰ 9,637,475 △1,268,766 8,368,709 △468,015 △719,200 △81,551

Ⅱ 68,938,228 △170,946 68,767,282 △43,998 39,800 19,781 △186,529

Ⅲ 2,437,021 △9,514 2,427,507 △6,006 △2,000 △1,508

Ⅳ 8,463,554 △918,752 7,544,802 △316,580 △227,800 △114,883 △259,489

Ⅴ 2,139,688 △84,841 2,054,847 △40,620 △9,400 △34,821

Ⅵ 3,366,524 △368,907 2,997,617 △141,315 △181,300 △3,434 △42,858

159,311,918 △14,905,297 144,406,621 △2,030,132 △ 1,661,300 △6,856,248 △4,357,617 まちづくり編

事 項 名

復興編

交わり、連携を強 めあう(公共交 通、交流分野な ど)

合   計 まちづくりにあ たって(共通基盤

(情報化、広報広 聴分野)など) 美しい環境を守 り、育てあう(環 境分野など) 心をつなぎ、支え あう(地域医療、 保健福祉、防災分 野など)

学びあい、高めあ う(教育、文化、 スポーツ分野な ど)

魅力を育み、磨き あう(地域づく り、住環境分野な ど)

活気を生み、力を 伸ばしあう(産業 振興、観光振興分 野など)

(13)
(14)
(15)
(16)

補正前の額 補正額 計

国県支出金

地 方 債 そ の 他 一般財源

1

被災者の生活再

6,154,342 △944,170 5,210,172 2,706 △95,900 △846,425 △4,551

2

生活環境の整

備・充実

27,004,333 △1,396,856 25,607,477 △827,386 △457,800 △5,992 △105,678

3

社会基盤の再

生・強化

22,454,021 △8,263,297 14,190,724 △29,399 △4,400 △5,378,889 △2,850,609

4

経済・産業の再

生・創造

8,188,194 △1,467,044 6,721,150 △196,583 △5,300 △524,406 △740,755

5

復興の推進

13,923 13,923

63,814,813 △12,071,367 51,743,446 △1,050,662 △563,400 △6,755,712 △3,701,593

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(17)

復興編

1 被災者の生活再建

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

4,553 △ 4,553

⑦ 適切な放射線対策の実施

4,553 △ 4,553

ア 空間線量モニタリング事業

4,553 △ 4,553

△ 1,855 △ 1,847 △ 8

⑦ 適切な放射線対策の実施

△ 1,855 △ 1,847 △ 8

ア 放射線内部被ばく検査事業

△ 1,855 △ 1,847 △ 8

△ 739,965 △ 95,900 △ 644,067 2

② 住宅に係る支援

△ 739,965 △ 95,900 △ 644,067 2

ア 災害公営住宅整備事業

△ 739,965 △ 95,900 △ 644,067 2

△ 202,350 △ 202,350

② 住宅に係る支援

△ 202,350 △ 202,350

ア 津波被災住宅再建事業

△ 202,350 △ 202,350

△ 944,170 2,706 △ 95,900 △ 846,425 △ 4,551

保 健 福 祉 部

土 木 部

都 市 建 設 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

行 政 経 営 部

(18)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

4,553 △ 4,553

⑦ 適切な放射線対策の実施

4,553 △ 4,553

ア 空間線量モニタリング事業

△ 4,553

△ 1,855 △ 1,847 △ 8

⑦ 適切な放射線対策の実施

△ 1,855 △ 1,847 △ 8

ア 放射線内部被ばく検査事業

△ 1,855 △ 1,847 △ 8

△ 739,965 △ 95,900 △ 644,067 2

② 住宅に係る支援

△ 739,965 △ 95,900 △ 644,067 2

ア 災害公営住宅整備事業

△ 739,965 △ 95,900 △ 644,067 2

△ 202,350 △ 202,350

② 住宅に係る支援

△ 202,350 △ 202,350

ア 津波被災住宅再建事業

△ 202,350 △ 202,350

△ 944,170 2,706 △ 95,900 △ 846,425 △ 4,551

保 健 福 祉 部

土 木 部

都 市 建 設 部

合 計

事 業 名 補正額

行 政 経 営 部

(補正前) (補正後)

9款1項6目

4,553 4,553

(変更)

○福島再生加速化交付金の活用に伴う財源補正

(補正前) (補正後)

4款1項9目

33,820 31,965

(変更)

○雇用人数の減に伴う事業費の減

(補正前) (補正後)

8款6項2目

4,693,402 3,953,437

(変更)

〇事業費の確定に伴う減

(補正前) (補正後)

8款1項2目

433,409 231,059

(変更)

○実績見込みによる減

一般会計 科目

(特別会計名称)

摘      要

(19)

2 生活環境の整備・充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 807,896 △ 804,783 △ 3,113

① 地域防災計画の見直し等

△ 3,113 △ 3,113

ア 原子力災害安全対策強化事業

△ 3,113 △ 3,113

⑧ 放射線量低減への取組み

△ 804,783 △ 804,783

ア 除染推進事業

△ 804,783 △ 804,783

△ 3,000 3,000

⑥ 芸術・文化活動の充実

△ 3,000 3,000

ア 芸術文化交流館自主企画事業

△ 3,000 3,000

△ 6,188 △ 445 △ 5,400 △ 343

③ 教育環境の整備・充実

△ 6,188 △ 445 △ 5,400 △ 343

ア 園舎地震補強事業

△ 6,188 △ 445 △ 5,400 △ 343

△ 581,526 △ 21,327 △ 452,400 △ 2,992 △ 104,807

③ 教育環境の整備・充実

△ 581,526 △ 21,327 △ 452,400 △ 8,592 △ 99,207

ア 奨学資金貸付金

△ 8,592 △ 8,592

行 政 経 営 部

市 民 協 働 部

こ ど も み ら い 部

教 育 委 員 会 事 務 局

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(20)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 807,896 △ 804,783 △ 3,113

① 地域防災計画の見直し等

△ 3,113 △ 3,113

ア 原子力災害安全対策強化事業

△ 3,113 △ 3,113

⑧ 放射線量低減への取組み

△ 804,783 △ 804,783

ア 除染推進事業

△ 804,783 △ 804,783

△ 3,000 3,000

⑥ 芸術・文化活動の充実

△ 3,000 3,000

ア 芸術文化交流館自主企画事業

△ 3,000 3,000

△ 6,188 △ 445 △ 5,400 △ 343

③ 教育環境の整備・充実

△ 6,188 △ 445 △ 5,400 △ 343

ア 園舎地震補強事業

△ 6,188 △ 445 △ 5,400 △ 343

△ 581,526 △ 21,327 △ 452,400 △ 2,992 △ 104,807

③ 教育環境の整備・充実

△ 581,526 △ 21,327 △ 452,400 △ 8,592 △ 99,207

ア 奨学資金貸付金

△ 8,592 △ 8,592

行 政 経 営 部

市 民 協 働 部

こ ど も み ら い 部

教 育 委 員 会 事 務 局

(補正前) (補正後)

9款1項6目

10,770 7,657

(変更)

〇事業の一部変更に伴う事業費の減

9款1項6目

5,825,491 5,020,708

(変更)

○除染実施予定箇所の減に伴う事業費の減

(補正前) (補正後)

2款1項13目

107,109 107,109

(変更)

○(一財)自治総合センターの助成金不採択に伴う財源補正

(補正前) (補正後)

10款4項1目

93,426 87,238

(変更)

○事業費の確定に伴う減

(補正前) (補正後)

10款1項5目

35,688 27,096

(変更)

○貸与者の減に伴う貸付金の減

(21)

2 生活環境の整備・充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

イ 被災児童遠距離等通学支援事業

△ 7,491 △ 1,535 △ 5,956

ウ 被災児童就学援助費

△ 4,892 △ 4,892

エ 校舎地震補強事業

△ 260,801 △ 20,763 △ 238,600 △ 1,438

オ 屋内運動場地震補強事業

△ 28,184 2,992 △ 28,600 △ 2,576

カ 被災生徒遠距離等通学支援事業

△ 3,342 △ 471 △ 2,871

キ 被災生徒就学援助費

△ 5,395 △ 5,395

ク 校舎地震補強事業

△ 85,551 14,967 △ 100,200 △ 318

ケ 屋内運動場地震補強事業

△ 25,824 1,696 △ 24,800 △ 2,720

コ 過年度発生災害復旧費(補助)

△ 151,454 △ 7,926 △ 60,200 △ 83,328

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(22)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

イ 被災児童遠距離等通学支援事業

△ 7,491 △ 1,535 △ 5,956

ウ 被災児童就学援助費

△ 4,892 △ 4,892

エ 校舎地震補強事業

△ 260,801 △ 20,763 △ 238,600 △ 1,438

オ 屋内運動場地震補強事業

△ 28,184 2,992 △ 28,600 △ 2,576

カ 被災生徒遠距離等通学支援事業

△ 3,342 △ 471 △ 2,871

キ 被災生徒就学援助費

△ 5,395 △ 5,395

ク 校舎地震補強事業

△ 85,551 14,967 △ 100,200 △ 318

ケ 屋内運動場地震補強事業

△ 25,824 1,696 △ 24,800 △ 2,720

コ 過年度発生災害復旧費(補助)

△ 151,454 △ 7,926 △ 60,200 △ 83,328

(補正前) (補正後)

10款2項1目

44,467 36,976

(変更)

○利用者数の減に伴い小型車種へ変更となったことによる減

10款2項2目

50,671 45,779

(変更)

○実績見込みによる減

10款2項3目

1,133,180 872,379

(変更)

○事業費の確定に伴う減

10款2項3目

238,307 210,123

(変更)

○事業費の確定に伴う減

10款3項1目

38,769 35,427

(変更)

○利用者数の減に伴い小型車種へ変更となったことによる減

10款3項2目

42,091 36,696

(変更)

○実績見込みによる減

10款3項3目

822,544 736,993

(変更)

○事業費の確定に伴う減

10款3項3目

61,964 36,140

(変更)

○事業費の確定に伴う減

11款4項1目

2,612,399 2,460,945

(変更)

○事業費の確定に伴う減

(23)

2 生活環境の整備・充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

⑥ 芸術・文化活動の充実

5,600 △ 5,600

ア 企画展事業

5,600 △ 5,600

△ 1,246 △ 831 △ 415

⑤ 地域活動の支援等

△ 1,246 △ 831 △ 415

ア 被災消防団施設・機械整備事業

△ 1,246 △ 831 △ 415

△ 1,396,856 △ 827,386 △ 457,800 △ 5,992 △ 105,678

消 防 本 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(24)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

⑥ 芸術・文化活動の充実

5,600 △ 5,600

ア 企画展事業

5,600 △ 5,600

△ 1,246 △ 831 △ 415

⑤ 地域活動の支援等

△ 1,246 △ 831 △ 415

ア 被災消防団施設・機械整備事業

△ 1,246 △ 831 △ 415

△ 1,396,856 △ 827,386 △ 457,800 △ 5,992 △ 105,678

消 防 本 部

合 計

(補正前) (補正後)

10款5項7目

61,200 61,200

(変更)

○観覧料収入の増に伴う財源補正

(補正前) (補正後)

9款1項4目

74,299 73,053

(変更)

○入札差金が生じたことによる備品購入費の減

(25)

3 社会基盤の再生・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 967,165 △ 20,327 △ 710,182 △ 236,656

① 生活基盤の再生

△ 967,165 △ 20,327 △ 710,182 △ 236,656

ア 浄化槽整備事業

△ 74,765 △ 20,327 △ 54,438

イ 浄化槽復興整備事業

△ 55,680 △ 40,806 △ 14,874

ウ 都市下水路復興整備事業

△ 836,720 △ 669,376 △ 167,344

△ 42,849 △ 4,924 △ 4,400 △ 23,250 △ 10,275

① 生活基盤の再生

△ 42,849 △ 4,924 △ 4,400 △ 23,250 △ 10,275

ア 復興道路整備事業

△ 42,849 △ 4,924 △ 4,400 △ 23,250 △ 10,275

生 活 環 境 部

土 木 部

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(26)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 967,165 △ 20,327 △ 710,182 △ 236,656

① 生活基盤の再生

△ 967,165 △ 20,327 △ 710,182 △ 236,656

ア 浄化槽整備事業

△ 74,765 △ 20,327 △ 54,438

イ 浄化槽復興整備事業

△ 55,680 △ 40,806 △ 14,874

ウ 都市下水路復興整備事業

△ 836,720 △ 669,376 △ 167,344

△ 42,849 △ 4,924 △ 4,400 △ 23,250 △ 10,275

① 生活基盤の再生

△ 42,849 △ 4,924 △ 4,400 △ 23,250 △ 10,275

ア 復興道路整備事業

△ 42,849 △ 4,924 △ 4,400 △ 23,250 △ 10,275

生 活 環 境 部

土 木 部

(補正前) (補正後)

4款2項2目

181,016 106,251

(変更)

○実績見込みによる減

 ・設置費補助  286基 → 179基

 ・撤去費補助  286基 → 171基

4款2項2目

105,085 49,405

(変更)

○実績見込みによる減

 ・設置費補助  255基 → 124基

 ・撤去費補助   16基 →  1基

8款5項5目

1,154,240 317,520

(変更)

○事業費の確定に伴う減

 ・久之浜ポンプ場建設事業

(補正前) (補正後)

8款2項3目

1,330,182 1,287,333

(変更)

○事業費の確定に伴う減

 ・主要市道橋耐震化事業

   関田跨線橋         (勿 来)

(変更)

○国の内示減に伴う事業費の減

 ・避難路整備事業(社会資本整備総合交付金分)

   小浜地区避難路1号線    (勿 来)

   岩間地区避難路1号線    (勿 来)

   久之浜地区避難路1・2・3・4号線(久・大)

(27)

3 社会基盤の再生・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 6,970,985 △ 4,148 △ 4,419,618 △ 2,547,219

① 生活基盤の再生

△ 6,622,625 △ 4,148 △ 4,157,573△ 2,460,904

ア がけ地近接等危険住宅移転事業

△ 14,454 △ 10,840 △ 3,614

イ 防災集団移転促進事業

△ 83,936 △ 71,368 △ 12,568

ウ 都市公園整備事業(福島定住等

△ 8,296 △ 4,148 △ 4,148

緊急支援交付金分)

エ 土地区画整理事業

△ 6,515,939 △ 4,075,365△ 2,440,574

都 市 建 設 部

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(28)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 6,970,985 △ 4,148 △ 4,419,618 △ 2,547,219

① 生活基盤の再生

△ 6,622,625 △ 4,148 △ 4,157,573△ 2,460,904

ア がけ地近接等危険住宅移転事業

△ 14,454 △ 10,840 △ 3,614

イ 防災集団移転促進事業

△ 83,936 △ 71,368 △ 12,568

ウ 都市公園整備事業(福島定住等

△ 8,296 △ 4,148 △ 4,148

緊急支援交付金分)

エ 土地区画整理事業

△ 6,515,939 △ 4,075,365△ 2,440,574

都 市 建 設 部

(補正前) (補正後)

8款1項2目

14,454 0

(変更)

○実績見込みによる減

8款5項1目

204,048 120,112

(変更)

○末続防災集団移転促進事業(63,493→26,905千円)

 ・実績見込みによる事業費の減

(変更)

○金ケ沢防災集団移転促進事業(68,167→47,834千円)

 ・実績見込みによる事業費の減

(変更)

○錦町須賀防災集団移転促進事業(30,364→22,680千円)

 ・実績見込みによる事業費の減

(変更)

○走出防災集団移転促進事業(42,024→22,693千円)

 ・実績見込みによる事業費の減

8款5項7目

171,012 162,716

(変更)

○松ヶ岡公園整備工事

 ・事業費の確定に伴う減

土地区画整理事

15,165,005 8,649,066

業特別会計 (変更)

○久之浜震災復興土地区画整理事業(4,534,469→2,980,217千円)

 ・事業進捗に伴う実績見込みによる事業費の減

(変更)

○薄磯震災復興土地区画整理事業(2,960,752→2,179,520千円)

 ・事業進捗に伴う実績見込みによる事業費の減

(29)

3 社会基盤の再生・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

③ 防災施設の整備・強化

△ 348,360 △ 262,045 △ 86,315

ア 都市公園整備事業(復興交付金

△ 348,360 △ 262,045 △ 86,315

分)

△ 282,298 △ 225,839 △ 56,459

③ 防災施設の整備・強化

△ 282,298 △ 225,839 △ 56,459

ア 消防水利整備事業(復興交付金

△ 282,298 △ 225,839 △ 56,459

分)

△ 8,263,297 △ 29,399 △ 4,400△ 5,378,889 △ 2,850,609

消 防 本 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(30)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

③ 防災施設の整備・強化

△ 348,360 △ 262,045 △ 86,315

ア 都市公園整備事業(復興交付金

△ 348,360 △ 262,045 △ 86,315

分)

△ 282,298 △ 225,839 △ 56,459

③ 防災施設の整備・強化

△ 282,298 △ 225,839 △ 56,459

ア 消防水利整備事業(復興交付金

△ 282,298 △ 225,839 △ 56,459

分)

△ 8,263,297 △ 29,399 △ 4,400△ 5,378,889 △ 2,850,609

消 防 本 部

合 計

(補正前) (補正後)

(変更)

○豊間震災復興土地区画整理事業(5,252,787→2,408,524千円)

 ・事業進捗に伴う実績見込みによる事業費の減

(変更)

○小浜震災復興土地区画整理事業(1,305,957→612,165千円)

 ・事業進捗に伴う実績見込みによる事業費の減

(変更)

○岩間震災復興土地区画整理事業(1,111,040→468,640千円)

 ・事業進捗に伴う実績見込みによる事業費の減

8款5項7目

350,867 2,507

(変更)

○豊間地区津波防災公園整備事業業務委託

 ・事業進捗に伴う実績見込みによる事業費の減

(補正前) (補正後)

9款1項4目

361,493 79,195

(変更)

○事業費の確定に伴う減

(31)

4 経済・産業の再生・創造

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 3,600 △ 3,600 1,026 △ 1,026

⑤ 新たな産業の集積等

△ 3,600 △ 3,600 1,026 △ 1,026

ア 再生可能エネルギー活用まちづ

△ 3,600 △ 3,600 1,026 △ 1,026

くり推進事業

△ 392,971 △ 189,612 △ 5,300 △ 198,059

① 農林水産業への支援

△ 392,971 △ 189,612 △ 5,300 △ 198,059

ア 農業系汚染廃棄物処理事業

△ 323,076 △ 162,885 △ 160,191

イ 放射性物質吸収抑制対策事業費

△ 13,604 △ 13,604

補助金

ウ 放射性物質吸収抑制対策支援事

△ 6,886 △ 6,886

エ 農地整備事業(県営事業負担金

△ 28,125 △ 28,125

)(復興交付金分)

オ 農地防災事業(県営事業負担金

△ 1,300 △ 1,300

)(復興交付金分)

カ 林道開設事業(補助)

△ 9,299 △ 6,237 △ 2,800 △ 262

キ 県営林道開設事業負担金

△ 2,781 △ 2,500 △ 281

生 活 環 境 部

農 林 水 産 部

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(32)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 3,600 △ 3,600 1,026 △ 1,026

⑤ 新たな産業の集積等

△ 3,600 △ 3,600 1,026 △ 1,026

ア 再生可能エネルギー活用まちづ

△ 3,600 △ 3,600 1,026 △ 1,026

くり推進事業

△ 392,971 △ 189,612 △ 5,300 △ 198,059

① 農林水産業への支援

△ 392,971 △ 189,612 △ 5,300 △ 198,059

ア 農業系汚染廃棄物処理事業

△ 323,076 △ 162,885 △ 160,191

イ 放射性物質吸収抑制対策事業費

△ 13,604 △ 13,604

補助金

ウ 放射性物質吸収抑制対策支援事

△ 6,886 △ 6,886

エ 農地整備事業(県営事業負担金

△ 28,125 △ 28,125

)(復興交付金分)

オ 農地防災事業(県営事業負担金

△ 1,300 △ 1,300

)(復興交付金分)

カ 林道開設事業(補助)

△ 9,299 △ 6,237 △ 2,800 △ 262

キ 県営林道開設事業負担金

△ 2,781 △ 2,500 △ 281

生 活 環 境 部

農 林 水 産 部

(補正前) (補正後)

2款1項7目

26,784 23,184

(変更)

○実績見込みによる減

(補正前) (補正後)

6款1項3目

808,446 485,370

(変更)

○事業費の確定に伴う減

6款1項3目

97,200 83,596

(変更)

○事業費の確定に伴う減

6款1項3目

10,593 3,707

(変更)

○事業費の確定に伴う減

6款1項7目

113,063 84,938

(変更)

○県営事業の事業費減に伴う負担金の減

6款1項7目

3,900 2,600

(変更)

○県営事業の事業費減に伴う負担金の減

6款2項3目

23,385 14,086

(変更)

○県の内示減に伴う事業費の減

6款2項3目

20,404 17,623

(変更)

(33)

4 経済・産業の再生・創造

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

ク 魚市場活性化対策事業費補助金

△ 7,900 △ 7,900

△ 14,161 △ 3,371 224,314 △ 235,104

② 商工業への支援

△ 3,371 △ 3,371

ア (緊急雇用)いわき工業製品P

△ 3,371 △ 3,371

R事業

⑤ 新たな産業の集積等

△ 10,790 224,314 △ 235,104

ア 工場等立地奨励金

△ 10,790 224,314 △ 235,104

△ 1,056,312 △ 749,746 △ 306,566

④ 復興のシンボルとしての拠点整備

△ 1,056,312 △ 749,746 △ 306,566

ア 復興拠点整備事業

△ 404,613 △ 246,756 △ 157,857

イ 土地区画整理事業

△ 651,699 △ 502,990 △ 148,709

△ 1,467,044 △ 196,583 △ 5,300 △ 524,406 △ 740,755

商 工 観 光 部

都 市 建 設 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(34)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

ク 魚市場活性化対策事業費補助金

△ 7,900 △ 7,900

△ 14,161 △ 3,371 224,314 △ 235,104

② 商工業への支援

△ 3,371 △ 3,371

ア (緊急雇用)いわき工業製品P

△ 3,371 △ 3,371

R事業

⑤ 新たな産業の集積等

△ 10,790 224,314 △ 235,104

ア 工場等立地奨励金

△ 10,790 224,314 △ 235,104

△ 1,056,312 △ 749,746 △ 306,566

④ 復興のシンボルとしての拠点整備

△ 1,056,312 △ 749,746 △ 306,566

ア 復興拠点整備事業

△ 404,613 △ 246,756 △ 157,857

イ 土地区画整理事業

△ 651,699 △ 502,990 △ 148,709

△ 1,467,044 △ 196,583 △ 5,300 △ 524,406 △ 740,755

商 工 観 光 部

都 市 建 設 部

合 計

(補正前) (補正後)

○県営事業の事業費減に伴う負担金の減

6款3項2目

11,500 3,600

(変更)

○回遊性魚種の水揚げ減に伴う事業費の減

(補正前) (補正後)

7款1項8目

9,258 5,887

(変更)

○県の内示減に伴う事業費の減

7款1項3目

840,310 829,520

(変更)

○交付決定に伴う奨励金の減(8社)

(補正前) (補正後)

8款5項1目

1,406,859 1,002,246

(変更)

○小名浜港背後地復興拠点整備事業(1,406,859→1,002,246千円)

 ・事業進捗に伴う実績見込みによる事業費の減

土地区画整理事

740,253 88,554

業特別会計 (変更)

○小名浜港背後地震災復興土地区画整理事業(740,253→88,554千円)

 ・事業進捗に伴う実績見込みによる事業費の減

(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 認め合い尊重す る社会の実現

10,517 10,517

2

情報化社会の形 成

292,505 △2,046 290,459 37,064 △39,110

3 開かれた市政の 推進

140,449 △10,158 130,291 △10,158

4 適正な土地利用 の推進

66,215 66,215

5 まちづくりにあ たって

4,929 4,929

514,615 △12,204 502,411 37,064 △49,268

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(41)

0 まちづくりにあたって

0-2 情報化社会の形成

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 2,046 37,064 △ 39,110

③ 情報化推進基盤の強化

△ 2,046 37,064 △ 39,110

ア 社会保障・税番号制度導入事業

△ 2,046 37,064 △ 39,110

△ 2,046 37,064 △ 39,110

総 務 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(42)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 2,046 37,064 △ 39,110

③ 情報化推進基盤の強化

△ 2,046 37,064 △ 39,110

ア 社会保障・税番号制度導入事業

△ 2,046 37,064 △ 39,110

△ 2,046 37,064 △ 39,110

総 務 部

合 計

事 業 名 補正額

(補正前) (補正後)

2款1項7目

135,888 133,842

(変更)

○負担金額の確定に伴う減

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(43)

0-3 開かれた市政の推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 10,158 △ 10,158

① 広報活動の推進

△ 10,158 △ 10,158

ア 電子広報推進事業

△ 10,158 △ 10,158

△ 10,158 △ 10,158

行 政 経 営 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(44)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 10,158 △ 10,158

① 広報活動の推進

△ 10,158 △ 10,158

ア 電子広報推進事業

△ 10,158 △ 10,158

△ 10,158 △ 10,158

行 政 経 営 部

合 計

(補正前) (補正後)

2款1項3目

27,245 17,087

(変更)

○市公式ホームページ開発業務に関する公募型プロポーザル方式に伴う事業費確

 定による減

(45)
(46)
(47)
(48)

補正前の額 補正額 計

国県支出金

地 方 債 そ の 他 一般財源

1

低炭素社会の形

1,466 1,466

2

循環型社会の形

5,110,224 △10,027 5,100,197 △10,027

3

自然共生社会の

形成

4,525,785 △1,258,739 3,267,046 △468,015 △719,200 △71,524

9,637,475 △1,268,766 8,368,709 △468,015 △719,200 △81,551

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(49)

Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう

Ⅰ-2 循環型社会の形成

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 10,027 △ 10,027

① 発生抑制を主眼とした3R(リデュ

△ 4,961 △ 4,961

ース・リユース・リサイクル)の推進

ア 古紙回収奨励事業費補助金

△ 4,961 △ 4,961

② 発生した廃棄物の適正処理

△ 5,066 △ 5,066

ア 塵芥収集費

△ 5,066 △ 5,066

△ 10,027 △ 10,027

生 活 環 境 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(50)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 10,027 △ 10,027

① 発生抑制を主眼とした3R(リデュ

△ 4,961 △ 4,961

ース・リユース・リサイクル)の推進

ア 古紙回収奨励事業費補助金

△ 4,961 △ 4,961

② 発生した廃棄物の適正処理

△ 5,066 △ 5,066

ア 塵芥収集費

△ 5,066 △ 5,066

△ 10,027 △ 10,027

生 活 環 境 部

合 計

事 業 名 補正額

(補正前) (補正後)

4款2項2目

50,570 45,609

(変更)

○実績見込みによる減

4款2項3目

1,111,152 1,106,086

(変更)

○事業費の確定に伴う減

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(51)

Ⅰ-3 自然共生社会の形成

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 1,258,739 △ 468,015 △ 719,200 △ 71,524

① 動植物の保護及び管理

7,312 △ 7,312

ア 有害鳥獣駆除事業

7,312 △ 7,312

③ 大気、水等の保全

△ 1,258,739 △ 475,327 △ 719,200 △ 64,212

ア 下水道事業

△ 1,258,739 △ 475,327 △ 719,200 △ 64,212

△ 1,258,739 △ 468,015 △ 719,200 △ 71,524

生 活 環 境 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(52)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 1,258,739 △ 468,015 △ 719,200 △ 71,524

① 動植物の保護及び管理

7,312 △ 7,312

ア 有害鳥獣駆除事業

7,312 △ 7,312

③ 大気、水等の保全

△ 1,258,739 △ 475,327 △ 719,200 △ 64,212

ア 下水道事業

△ 1,258,739 △ 475,327 △ 719,200 △ 64,212

△ 1,258,739 △ 468,015 △ 719,200 △ 71,524

生 活 環 境 部

合 計

(補正前) (補正後)

6款2項2目

43,139 43,139

(変更)

○狩猟捕獲(イノシシ)に対する県補助事業の内示に伴う財源補正

下水道事業特別

4,161,379 2,902,640

会計 (変更)

○事業費確定に伴う減

 ・錦中田1-1雨水幹線

 ・中部浄化センター  水処理施設機械電気設備

○国の内示減に伴う施工年度の延期

 ・北白土第一ポンプ場 雨水沈砂池機械電気設備

 ・中部浄化センター  ブロア機械電気設備

      自家発電電気設備

 ・南部浄化センター  ブロア機械電気設備

(53)
(54)
(55)
(56)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 地域医療対策の 推進

10,423 10,423

2

認めあい支えあ う地域福祉の推 進

224,512 224,512

3 生涯にわたる健 康づくりの推進

1,670,679 1,670,679 △28,893 28,893

4 子育て支援の推

5,750,224 △38,351 5,711,873 68,385 96,900 △203,636

5 高齢者保健福祉 の充実

1,237,359 △17,465 1,219,894 △17,465

6 障がい者保健福 祉の充実

1,770,941 △130,226 1,640,715 △83,066 △56,400 9,240

7

防災体制の充 実・強化

663,215 △4,685 658,530 △424 △700 △3,561

8 平穏な暮らしの 実現

57,610,875 19,781 57,630,656 19,781

68,938,228 △170,946 68,767,282 △43,998 39,800 19,781 △186,529 事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(57)

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

Ⅱ-3 生涯にわたる健康づくりの推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 28,893 28,893

① 心と体の健康づくり

△ 28,893 28,893

ア 健康診査事業

△ 28,893 28,893

△ 28,893 28,893

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(58)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 28,893 28,893

① 心と体の健康づくり

△ 28,893 28,893

ア 健康診査事業

△ 28,893 28,893

△ 28,893 28,893

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

(補正前) (補正後)

4款1項2目

655,786 655,786

(変更)

〇国庫補助金の要綱改正に伴う財源補正

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(59)

Ⅱ-4 子育て支援の推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 38,351 68,385 96,900 △ 203,636

① 安心して子どもを生み育てられる

△ 38,351 △ 18,320 96,900 △ 116,931

環境づくり

ア 障害児保育等事業費補助金

△ 360 360

イ 延長保育・一時預かり事業費補

△ 20,102 20,102

助金

ウ 地域子育て支援拠点事業

△ 534 534

エ 病児・病後児保育事業

8,039 △ 8,039

オ 認定こども園整備事業費補助金

△ 38,351 △ 3,179 96,900 △ 132,072

カ 一時預かり事業費補助金(幼稚

△ 2,184 2,184

園型・新制度分)

② 子どもが健全に成長できる環境づ

86,705 △ 86,705

くり

ア 放課後児童健全育成事業

82,039 △ 82,039

イ 放課後児童健全育成事業施設整

4,666 △ 4,666

備事業

こ ど も み ら い 部

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(60)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 38,351 68,385 96,900 △ 203,636

① 安心して子どもを生み育てられる

△ 38,351 △ 18,320 96,900 △ 116,931

環境づくり

ア 障害児保育等事業費補助金

△ 360 360

イ 延長保育・一時預かり事業費補

△ 20,102 20,102

助金

ウ 地域子育て支援拠点事業

△ 534

エ 病児・病後児保育事業

8,039 △ 8,039

オ 認定こども園整備事業費補助金

△ 38,351 △ 3,179 96,900 △ 132,072

カ 一時預かり事業費補助金(幼稚

△ 2,184 2,184

園型・新制度分)

② 子どもが健全に成長できる環境づ

86,705 △ 86,705

くり

ア 放課後児童健全育成事業

82,039 △ 82,039

イ 放課後児童健全育成事業施設整

△ 4,666

備事業

こ ど も み ら い 部

(補正前) (補正後)

3款2項1目

90,930 90,930

(変更)

○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正

3款2項1目

196,367 196,367

(変更)

○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正

3款2項1目

16,758 16,758

(変更)

○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正

3款2項1目

24,119 24,119

(変更)

○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正

3款2項7目

485,455 447,104

(変更)

○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正等

10款1項6目

47,500 47,500

(変更)

○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正

3款2項1目

247,757 247,757

(変更)

○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正

3款2項1目

14,000 14,000

(変更)

○国県補助金の財源振り替えに伴う財源補正

(61)

Ⅱ-4 子育て支援の推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 38,351 68,385 96,900 △ 203,636

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(62)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 38,351 68,385 96,900 △ 203,636

合 計

(63)

Ⅱ-5 高齢者保健福祉の充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 17,465 △ 17,465

① いきいきと暮らすための支援

△ 17,465 △ 17,465

ア 高齢者住宅リフォーム給付事業

△ 10,315 △ 10,315

イ 敬老祝金

△ 7,150 △ 7,150

△ 17,465 △ 17,465

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(64)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 17,465 △ 17,465

① いきいきと暮らすための支援

△ 17,465 △ 17,465

ア 高齢者住宅リフォーム給付事業

△ 10,315 △ 10,315

イ 敬老祝金

△ 7,150 △ 7,150

△ 17,465 △ 17,465

保 健 福 祉 部

合 計

(補正前) (補正後)

3款1項3目

102,490 92,175

(変更)

○実績見込みによる減

3款1項3目

110,033 102,883

(変更)

○実績見込みによる減

(65)

Ⅱ-6 障がい者保健福祉の充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 130,226 △ 83,066 △ 56,400 9,240

① 自分らしく暮らすための支援

△ 130,226 △ 83,066 △ 56,400 9,240

ア 民間社会福祉施設(障がい者施

△ 130,226 △ 83,066 △ 56,400 9,240

設)建設補助金

△ 130,226 △ 83,066 △ 56,400 9,240

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(66)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 130,226 △ 83,066 △ 56,400 9,240

① 自分らしく暮らすための支援

△ 130,226 △ 83,066 △ 56,400 9,240

ア 民間社会福祉施設(障がい者施

△ 130,226 △ 83,066 △ 56,400 9,240

設)建設補助金

△ 130,226 △ 83,066 △ 56,400 9,240

保 健 福 祉 部

合 計

(補正前) (補正後)

3款1項9目

268,027 137,801

(変更)

○国の内示減に伴う事業費の減

(67)

Ⅱ-7 防災体制の充実・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 4,685 △ 424 △ 700 △ 3,561

② 消防・救急救助体制の充実

△ 4,685 △ 424 △ 700 △ 3,561

ア 消防車両整備事業

△ 3,019 △ 424 △ 700 △ 1,895

イ 消防機械整備事業

△ 1,666 △ 1,666

△ 4,685 △ 424 △ 700 △ 3,561

消 防 本 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(68)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 4,685 △ 424 △ 700 △ 3,561

② 消防・救急救助体制の充実

△ 4,685 △ 424 △ 700 △ 3,561

ア 消防車両整備事業

△ 3,019 △ 424 △ 700 △ 1,895

イ 消防機械整備事業

△ 1,666 △ 1,666

△ 4,685 △ 424 △ 700 △ 3,561

消 防 本 部

合 計

(補正前) (補正後)

9款1項4目

175,423 172,404

(変更)

○入札差金が生じたことによる備品購入費の減

9款1項4目

20,347 18,681

(変更)

○入札差金が生じたことによる備品購入費の減

(69)

Ⅱ-8 平穏な暮らしの実現

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

19,781 19,781

③ 社会保障制度の適正運営の確立

19,781 19,781

ア 後期高齢者医療事業

19,781 19,781

19,781 19,781

市 民 協 働 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(70)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

19,781 19,781

③ 社会保障制度の適正運営の確立

19,781 19,781

ア 後期高齢者医療事業

19,781 19,781

19,781 19,781

市 民 協 働 部

合 計

(補正前) (補正後)

後期高齢者医療

3,506,979 3,526,760

特別会計 (変更)

○保険料軽減額の確定に伴う保険基盤安定納付金の増

(71)
(72)
(73)
(74)

補正前の額 補正額 計

国県支出金

地 方 債 そ の 他 一般財源

1

生涯を通した学

習活動の推進

441,336 441,336

2

個性を生かした

学校教育の推進

1,346,909 △2,000 1,344,909 △2,000

3

生涯にわたるス

ポーツライフの

実現

589,394 589,394

4

地域に根ざした

市民文化の継承

と創造

59,382 △7,514 51,868 △6,006 △1,508

2,437,021 △9,514 2,427,507 △6,006 △2,000 △1,508

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(75)

Ⅲ 学びあい、高めあう

Ⅲ-2 個性を生かした学校教育の推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 2,000 △ 2,000

② 小・中学校教育の充実

△ 2,000 △ 2,000

ア 生徒会長サミット事業

△ 2,000 △ 2,000

△ 2,000 △ 2,000

教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(76)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 2,000 △ 2,000

② 小・中学校教育の充実

△ 2,000 △ 2,000

ア 生徒会長サミット事業

△ 2,000 △ 2,000

△ 2,000 △ 2,000

教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

事 業 名 補正額

(補正前) (補正後)

10款1項3目

4,552 2,552

(変更)

○韓国派遣事業について、日韓文化交流基金の事業採択を受けて実施したことに

 よる減

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(77)

Ⅲ-4 地域に根ざした市民文化の継承と創造

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 7,514 △ 6,006 △ 1,508

② 歴史文化遺産の保存と活用

△ 7,514 △ 6,006 △ 1,508

ア 国指定史跡根岸官衙遺跡群保存

△ 7,514 △ 6,006 △ 1,508

管理事業

△ 7,514 △ 6,006 △ 1,508

教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(78)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 7,514 △ 6,006 △ 1,508

② 歴史文化遺産の保存と活用

△ 7,514 △ 6,006 △ 1,508

ア 国指定史跡根岸官衙遺跡群保存

△ 7,514 △ 6,006 △ 1,508

管理事業

△ 7,514 △ 6,006 △ 1,508

教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

(補正前) (補正後)

10款5項6目

17,459 9,945

(変更)

○公有化予定面積の減に伴う事業費の減

 ・公有化面積等 7筆 9,656.0㎡ → 3筆 5,043.0㎡

(79)
(80)
(81)
(82)

補正前の額 補正額 計

国県支出金

地 方 債 そ の 他 一般財源

1

魅力あふれる地

域づくりの推進

85,516 △4,752 80,764 △2,252 △2,500

2

快適で安心な住

空間の創出

2,701,913 △662,820 2,039,093 △321,783 △227,800 △71,734 △41,503

3

安全で安定した

水の供給

5,676,125 △251,180 5,424,945 7,455 △40,649 △217,986

8,463,554 △918,752 7,544,802 △316,580 △227,800 △114,883 △259,489

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(83)

Ⅳ 魅力を育み、磨きあう

Ⅳ-1 魅力あふれる地域づくりの推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 4,752 △ 2,252 △ 2,500

② 協働による地域づくりの推進

△ 2,252 △ 2,252

ア 男女の出会いサポート事業

△ 2,252 △ 2,252

③ 担い手や活動団体の育成・支援

△ 2,500 △ 2,500

ア 一般コミュニティ助成事業

△ 2,500 △ 2,500

△ 4,752 △ 2,252 △ 2,500

市 民 協 働 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(84)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 4,752 △ 2,252 △ 2,500

② 協働による地域づくりの推進

△ 2,252 △ 2,252

ア 男女の出会いサポート事業

△ 2,252 △ 2,252

③ 担い手や活動団体の育成・支援

△ 2,500 △ 2,500

ア 一般コミュニティ助成事業

△ 2,500 △ 2,500

△ 4,752 △ 2,252 △ 2,500

市 民 協 働 部

合 計

事 業 名 補正額

(補正前) (補正後)

2款1項7目

11,406 9,154

(変更)

○県の内示減に伴う事業費の減

2款1項7目

18,800 16,300

(変更)

○(一財)自治総合センターの採択件数の減に伴う事業費の減

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(85)

Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 79,673 △ 32,564 △ 36,900 △ 10,209

② 質の高い住宅供給の推進

△ 79,673 △ 32,564 △ 36,900 △ 10,209

ア 公営住宅建設事業

△ 61,663 △ 26,833 △ 34,900 70

イ 特定優良賃貸住宅助成事業

△ 7,671 △ 173 △ 7,498

ウ 高齢者向け優良賃貸住宅助成事

△ 7,465 △ 4,715 △ 2,750

エ 公営住宅ストック総合改善事業

△ 2,874 △ 843 △ 2,000 △ 31

△ 583,147 △ 289,219 △ 190,900 △ 71,734 △ 31,294

① 効率的な都市機能の集約

△ 543,182 △ 258,274 △ 190,900 △ 71,734 △ 22,274

ア 小名浜港背後地まちなか回遊性

△ 1,921 △ 12 △ 800 △ 1,109

向上事業

イ いわき駅周辺再生拠点整備事業

△ 38,522 △ 20,660 △ 15,200 △ 1,000 △ 1,662

ウ 土地区画整理事業

△ 502,739 △ 237,602 △ 174,900 △ 70,734 △ 19,503

土 木 部

都 市 建 設 部

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(86)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 79,673 △ 32,564 △ 36,900 △ 10,209

② 質の高い住宅供給の推進

△ 79,673 △ 32,564 △ 36,900 △ 10,209

ア 公営住宅建設事業

△ 61,663 △ 26,833 △ 34,900 70

イ 特定優良賃貸住宅助成事業

△ 7,671 △ 173 △ 7,498

ウ 高齢者向け優良賃貸住宅助成事

△ 7,465 △ 4,715 △ 2,750

エ 公営住宅ストック総合改善事業

△ 2,874 △ 843 △ 2,000 △ 31

△ 583,147 △ 289,219 △ 190,900 △ 71,734 △ 31,294

① 効率的な都市機能の集約

△ 543,182 △ 258,274 △ 190,900 △ 71,734 △ 22,274

ア 小名浜港背後地まちなか回遊性

△ 1,921 △ 12 △ 800 △ 1,109

向上事業

イ いわき駅周辺再生拠点整備事業

△ 38,522 △ 20,660 △ 15,200 △ 1,000 △ 1,662

ウ 土地区画整理事業

△ 502,739 △ 237,602 △ 174,900 △ 70,734 △ 19,503

土 木 部

都 市 建 設 部

(補正前) (補正後)

8款6項2目

64,169 2,506

(変更)

〇事業費の確定に伴う減

8款6項2目

13,240 5,569

(変更)

〇実績見込みによる減

8款6項2目

56,724 49,259

(変更)

〇実績見込みによる減

8款6項2目

74,968 72,094

(変更)

〇実績見込みによる減

(補正前) (補正後)

8款5項1目

183,763 181,842

(変更)

○小名浜港背後地まちなか回遊性向上事業(183,763→181,842千円)

 ・国の内示減に伴う事業費の減

8款5項10目

365,900 327,378

(変更)

○いわき駅周辺再生拠点整備事業(365,900→327,378千円)

 ・国の内示減に伴う事業費の減

土地区画整理事

1,442,225 939,486

業特別会計 (変更)

○泉第三土地区画整理事業(419,443→368,014千円)

 ・区画道路築造工事

(87)

Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

② 質の高い住宅供給の推進

△ 9,762 △ 7,323 △ 2,439

ア 木造住宅耐震化事業

△ 9,762 △ 7,323 △ 2,439

④ 緑豊かで安全な都市空間の形成

△ 30,203 △ 23,622 △ 6,581

ア 不特定多数利用者建築物耐震診

△ 28,403 △ 22,722 △ 5,681

断支援事業

イ 都市公園整備事業

△ 1,800 △ 900 △ 900

△ 662,820 △ 321,783 △ 227,800 △ 71,734 △ 41,503

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

参照

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大正13年 3月20日 大正 4年 3月20日 大正 4年 5月18日 大正10年10月10日 大正10年12月 7日 大正13年 1月 8日 大正13年 6月27日 大正13年 1月 8日 大正14年 7月17日 大正15年

第1回 平成27年6月11日 第2回 平成28年4月26日 第3回 平成28年6月24日 第4回 平成28年8月29日

※短期:平成 30 年度~平成 32 年度 中期:平成 33 年度~平成 37 年度 長期:平成 38 年度以降. ②

成 26 年度(2014 年度)後半に開始された「妊産婦・新生児保健ワンストップ・サービスプロジェク ト」を継続するが、この事業が終了する平成 29 年(2017 年)

平成 26 年度 東田端地区 平成 26 年6月~令和元年6月 平成 26 年度 昭和町地区 平成 26 年6月~令和元年6月 平成 28 年度 東十条1丁目地区 平成 29 年3月~令和4年3月

3号機使用済燃料プールにおいて、平成27年10月15日にCUWF/D