成30
度
千歳市予算編成説明資料
(単位:千円)
平成 30 年度 平成 29 年度 増減 増減率%
39, 432, 533 38, 204, 421 1, 228, 112 3. 2
14, 468, 445 15, 656, 218 △ 1, 187, 773 △ 7. 6
国 民 健 康 保 険 7, 992, 806 9, 482, 407 △ 1, 489, 601 △ 15. 7
土 地 取 得 事 業 380 12, 378 △ 11, 998 △ 96. 9
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 67, 154 47, 804 19, 350 40. 5
霊 園 事 業 27, 134 43, 102 △ 15, 968 △ 37. 0
介 護 保 険 5, 342, 421 5, 049, 834 292, 587 5. 8
後 期 高 齢 者 医 療 1, 038, 550 1, 020, 693 17, 857 1. 7
53, 900, 978 53, 860, 639 40, 339 0. 1
平成 30 年度 平成 29 年度 増減 増減率%
15, 573, 984 15, 067, 705 506, 279 3. 4
水 道 事 業 会 計 3, 239, 707 3, 278, 088 △ 38, 381 △ 1. 2
下 水 道 事 業 会 計 4, 959, 973 4, 758, 813 201, 160 4. 2
病 院 事 業 会 計 7, 374, 304 7, 030, 804 343, 500 4. 9
15, 573, 984 15, 067, 705 506, 279 3. 4
69, 474, 962 68, 928, 344 546, 618 0. 8 総 合 計
会 計 名
平成 29 年度予算との比較
公 営 企 業 会 計
合 計 合 計
平成 29 年度予算との比較 会 計 名
一 般 会 計
1 歳入予算の内訳 (単位:千円)
平成 30 年度 平成 29 年度 増減 増減率%
25, 449, 946 25, 040, 926 409, 020 1. 6
13, 982, 587 13, 163, 495 819, 092 6. 2
39, 432, 533 38, 204, 421 1, 228, 112 3. 2
2 歳出予算の内訳 (単位:千円)
平成 30 年度 平成 29 年度 増減 増減率%
30, 702, 086 30, 211, 443 490, 643 1. 6
一 般 財 源 21, 461, 242 21, 318, 885 142, 357 0. 7
特 定 財 源 9, 240, 844 8, 892, 558 348, 286 3. 9
3, 210, 463 3, 997, 543 △ 787, 080 △ 19. 7
一 般 財 源 1, 834, 818 1, 962, 772 △ 127, 954 △ 6. 5
特 定 財 源 1, 375, 645 2, 034, 771 △ 659, 126 △ 32. 4
5, 519, 984 3, 995, 435 1, 524, 549 38. 2
一 般 財 源 2, 153, 886 1, 759, 269 394, 617 22. 4
特 定 財 源 3, 366, 098 2, 236, 166 1, 129, 932 50. 5
39, 432, 533 38, 204, 421 1, 228, 112 3. 2
一 般 財 源 25, 449, 946 25, 040, 926 409, 020 1. 6
特 定 財 源 13, 982, 587 13, 163, 495 819, 092 6. 2
0 0 0
臨 時 費
歳 出 合 計 投 資 的 経 費
平成 30 年度千歳市一般会計予算(案)
経 常 費 区 分
一般財源収支
一 般 財 源
特 定 財 源
歳 入 合 計
予算額(A) 一般財源(B) 特定財源(C) 予算額(D) 1 14, 962, 500 14, 962, 500 0 14, 761, 400 2 845, 001 845, 001 0 831, 001
自動車重量譲与税 290, 000 290, 000 0 280, 000
地方道路譲与税 1 1 0 1
地方揮発油譲与税 108, 000 108, 000 0 108, 000
航空機燃料譲与税 447, 000 447, 000 0 443, 000
3 16, 000 16, 000 0 13, 000
4 19, 000 19, 000 0 20, 000
5 32, 000 32, 000 0 33, 000
6 1, 979, 000 1, 979, 000 0 1, 880, 000
7 62, 000 62, 000 0 64, 000
8 100, 000 100, 000 0 57, 000 9 530, 000 530, 000 0 565, 000 10 88, 000 88, 000 0 76, 000 11 3, 560, 000 3, 560, 000 0 3, 700, 000
普通交付税 3, 210, 000 3, 210, 000 0 3, 350, 000
特別交付税 350, 000 350, 000 0 350, 000
12 18, 000 18, 000 0 18, 000 13 142, 095 0 142, 095 135, 783 14 1, 232, 284 28, 717 1, 203, 567 1, 177, 295 15 7, 456, 713 1, 181, 428 6, 275, 285 6, 654, 632 特定防衛施設周辺整備調整交付金 750, 000 750, 000 0 740, 000
再編関連訓練移転等交付金 350, 530 350, 530 0 143, 050
その他国庫支出金 6, 356, 183 80, 898 6, 275, 285 5, 771, 582 16 2, 339, 611 12, 186 2, 327, 425 2, 337, 750 石油貯蔵施設立地対策等交付金 12, 186 12, 186 0 12, 189 その他道支出金 2, 327, 425 0 2, 327, 425 2, 325, 561 17 527, 625 53, 749 473, 876 652, 566
18 10 0 10 10
19 1, 809, 115 400, 000 1, 409, 115 916, 920
財政調整基金繰入金 400, 000 400, 000 0 400, 000
うち収支不足分 400, 000 400, 000 0 400, 000
減債基金繰入金 0 0 0 0
公共施設整備基金繰入金 1, 103, 060 0 1, 103, 060 125, 938
みんなで、ひと・まちづくり基金繰入金 15, 798 0 15, 798 13, 644
ふるさと千歳国際交流基金繰入金 17, 198 0 17, 198 14, 077
職員退職手当基金繰入金 0 0 0 0
農業振興基金繰入金 113, 250 0 113, 250 115, 500
特定地域振興基金繰入金 0 0 0 0
奨学基金繰入金 7, 968 0 7, 968 7, 975
心のふるさと千歳基金繰入金 53, 105 0 53, 105 13, 035
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金繰入金 98, 736 0 98, 736 226, 751 20 60, 000 60, 000 0 60, 000 21 1, 036, 279 38, 365 997, 914 1, 066, 464 22 2, 617, 300 1, 464, 000 1, 153, 300 3, 184, 600 臨時財政対策債 1, 464, 000 1, 464, 000 0 1, 490, 000
借換債 0 0 0 500, 000
建設事業債 1, 153, 300 0 1, 153, 300 1, 194, 600
39, 432, 533 25, 449, 946 13, 982, 587 38, 204, 421
5, 024, 000 5, 024, 000 0 5, 190, 000 【再掲】地方交付税+臨時財政対策債
使 用 料 及 び 手 数 料
地 方 交 付 税
市 債
道 支 出 金
平 成
平 成 30 年 度
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
諸 収 入
歳 入 合 計
繰 越 金
繰 入 金
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
財 産 収 入
地 方 特 例 交 付 金
寄 附 金
国 庫 支 出 金
分 担 金 及 び 負 担 金 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
国有提供施設等所在市町村助成交付金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
市 税
区 分 歳 入 科 目
地 方 消 費 税 交 付 金
地 方 譲 与 税
予 算 の 内 訳
(単位:千円)一般財源(E)特定財源(F)
予算額
(A)−(D)
伸び率
一般財源
(B)−(E)
伸び率
特定財源
(C)−(F)
伸び率 14, 761, 400 0 201, 100 1. 4% 201, 100 1. 4% 0
831, 001 0 14, 000 1. 7% 14, 000 1. 7% 0 280, 000 0 10, 000 3. 6% 10, 000 3. 6% 0
1 0 0 0. 0% 0 0. 0% 0
108, 000 0 0 0. 0% 0 0. 0% 0 443, 000 0 4, 000 0. 9% 4, 000 0. 9% 0 13, 000 0 3, 000 23. 1% 3, 000 23. 1% 0 20, 000 0 △ 1, 000 △5. 0% △ 1, 000 △5. 0% 0 33, 000 0 △ 1, 000 △3. 0% △ 1, 000 △3. 0% 0 1, 880, 000 0 99, 000 5. 3% 99, 000 5. 3% 0 64, 000 0 △ 2, 000 △3. 1% △ 2, 000 △3. 1% 0 57, 000 0 43, 000 75. 4% 43, 000 75. 4% 0 565, 000 0 △ 35, 000 △6. 2% △ 35, 000 △6. 2% 0 76, 000 0 12, 000 15. 8% 12, 000 15. 8% 0 3, 700, 000 0 △ 140, 000 △3. 8% △ 140, 000 △3. 8% 0 3, 350, 000 0 △ 140, 000 △4. 2% △ 140, 000 △4. 2% 0 350, 000 0 0 0. 0% 0 0. 0% 0 18, 000 0 0 0. 0% 0 0. 0% 0
0 135, 783 6, 312 4. 6% 0 6, 312 4. 6% 28, 848 1, 148, 447 54, 989 4. 7% △ 131 △0. 5% 55, 120 4. 8% 934, 054 5, 720, 578 802, 081 12. 1% 247, 374 26. 5% 554, 707 9. 7% 740, 000 0 10, 000 1. 4% 10, 000 1. 4% 0
143, 050 0 207, 480 145. 0% 207, 480 145. 0% 0
51, 004 5, 720, 578 584, 601 10. 1% 29, 894 58. 6% 554, 707 9. 7% 12, 189 2, 325, 561 1, 861 0. 1% △ 3 △0. 0% 1, 864 0. 1% 12, 189 0 △ 3 △0. 0% △ 3 △0. 0% 0
0 2, 325, 561 1, 864 0. 1% 0 1, 864 0. 1% 58, 347 594, 219 △ 124, 941 △19. 1% △ 4, 598 △7. 9% △ 120, 343 △ 20. 3%
0 10 0 0. 0% 0 0 0. 0%
400, 000 516, 920 892, 195 97. 3% 0 0. 0% 892, 195 172. 6% 400, 000 0 0 0. 0% 0 0. 0% 0
400, 000 0 0 0. 0% 0 0. 0% 0
0 0 0 0 0
0 125, 938 977, 122 775. 9% 0 977, 122 775. 9% 0 13, 644 2, 154 15. 8% 0 2, 154 15. 8% 0 14, 077 3, 121 22. 2% 0 3, 121 22. 2%
0 0 0 0 0
0 115, 500 △ 2, 250 △1. 9% 0 △ 2, 250 △ 1. 9%
0 0 0 0 0
0 7, 975 △ 7 △0. 1% 0 △ 7 △ 0. 1% 0 13, 035 40, 070 307. 4% 0 40, 070 307. 4% 0 226, 751 △ 128, 015 △56. 5% 0 △ 128, 015 △ 56. 5% 60, 000 0 0 0. 0% 0 0. 0% 0
39, 087 1, 027, 377 △ 30, 185 △2. 8% △ 722 △1. 8% △ 29, 463 △ 2. 9% 1, 490, 000 1, 694, 600 △ 567, 300 △17. 8% △ 26, 000 △1. 7% △ 541, 300 △31. 9% 1, 490, 000 0 △ 26, 000 △1. 7% △ 26, 000 △1. 7% 0
0 500, 000 △ 500, 000 皆減 0 △ 500, 000 皆減 0 1, 194, 600 △ 41, 300 △3. 5% 0 △ 41, 300 △ 3. 5% 25, 040, 926 13, 163, 495 1, 228, 112 3. 2% 409, 020 1. 6% 819, 092 6. 2%
5, 190, 000 0 △ 166, 000 △3. 2% △ 166, 000 △3. 2% 0 増 減
調定見込 A 歳入見込 B 当初予算調定 C 予算歳入見込D 決算調定見込E 決算歳入見込F
1.市民税 6, 381, 000 6, 335, 900 6, 251, 000 6, 192, 500 6, 295, 100 6, 237, 200
普通徴収 1, 062, 000 1, 021, 200 1, 110, 000 1, 056, 700 1, 098, 900 1, 046, 100
特別徴収 3, 864, 000 3, 862, 400 3, 664, 000 3, 662, 100 3, 761, 200 3, 759, 300
法 人 1, 455, 000 1, 452, 300 1, 477, 000 1, 473, 700 1, 435, 000 1, 431, 800
2.固定資産税 6, 674, 000 6, 626, 100 6, 564, 000 6, 507, 500 6, 593, 100 6, 536, 500
土 地 1, 130, 000 1, 120, 800 1, 163, 000 1, 151, 700 1, 166, 000 1, 154, 600
家 屋 3, 485, 000 3, 456, 700 3, 514, 000 3, 479, 900 3, 507, 600 3, 473, 500
償 却 1, 274, 000 1, 263, 600 1, 142, 000 1, 130, 900 1, 141, 200 1, 130, 100
配 分 650, 000 650, 000 604, 000 604, 000 636, 900 636, 900
交 付 金 135, 000 135, 000 141, 000 141, 000 141, 400 141, 400
3.軽自動車税 214, 000 211, 500 199, 000 196, 300 201, 300 198, 500
4.市たばこ税 791, 000 791, 000 851, 000 851, 000 837, 000 837, 000
5.特別土地保有税 0 0 0 0 0 0
6.入湯税 28, 000 28, 000 27, 000 27, 000 28, 600 28, 600
7.都市計画税 897, 000 891, 000 902, 000 894, 500 906, 800 899, 200
現年分小計 14, 985, 000 14, 883, 500 14, 794, 000 14, 668, 800 14, 861, 900 14, 737, 000
滞納繰越分 356, 800 79, 000 433, 500 92, 600 352, 000 65, 000
合 計 15, 341, 800 14, 962, 500 15, 227, 500 14, 761, 400 15, 213, 900 14, 802, 000
市 税 の 状 況
(単位:千円)調定増減 歳入増減 収納率
当初予算比較 A/C 決算見込 A/E 当初予算比較 B/D 決算見込 B/F H28 H29 H30
130, 000 2. 1% 85, 900 1. 4% 143, 400 2. 3% 98, 700 1. 6% 99. 3% 99. 1% 99. 3%
△ 48, 000 △ 4. 3% △ 36, 900 △3. 4% △ 35, 500 △ 3. 4% △ 24, 900 △ 2. 4% 96. 7% 95. 2% 96. 2%
200, 000 5. 5% 102, 800 2. 7% 200, 300 5. 5% 103, 100 2. 7% 100. 0% 99. 9% 100. 0%
△ 22, 000 △ 1. 5% 20, 000 1. 4% △ 21, 400 △ 1. 5% 20, 500 1. 4% 99. 8% 99. 8% 99. 8%
110, 000 1. 7% 80, 900 1. 2% 118, 600 1. 8% 89, 600 1. 4% 99. 6% 99. 1% 99. 3%
△ 33, 000 △ 2. 8% △ 36, 000 △3. 1% △ 30, 900 △ 2. 7% △ 33, 800 △ 2. 9% 99. 6% 99. 0% 99. 2%
△ 29, 000 △ 0. 8% △ 22, 600 △0. 6% △ 23, 200 △ 0. 7% △ 16, 800 △ 0. 5% 99. 6% 99. 0% 99. 2%
132, 000 11. 6% 132, 800 11. 6% 132, 700 11. 7% 133, 500 11. 8% 99. 6% 99. 0% 99. 2%
46, 000 7. 6% 13, 100 2. 1% 46, 000 7. 6% 13, 100 2. 1% 100. 0% 100. 0% 100. 0%
△ 6, 000 △ 4. 3% △ 6, 400 △4. 5% △ 6, 000 △ 4. 3% △ 6, 400 △ 4. 5% 100. 0% 100. 0% 100. 0%
15, 000 7. 5% 12, 700 6. 3% 15, 200 7. 7% 13, 000 6. 5% 99. 0% 98. 6% 98. 8%
△ 60, 000 △ 7. 1% △ 46, 000 △5. 5% △ 60, 000 △ 7. 1% △ 46, 000 △ 5. 5% 100. 0% 100. 0% 100. 0%
0 − 0 − 0 − 0 − − − −
1, 000 3. 7% △ 600 △2. 1% 1, 000 3. 7% △ 600 △ 2. 1% 100. 0% 100. 0% 100. 0%
△ 5, 000 △ 0. 6% △ 9, 800 △1. 1% △ 3, 500 △ 0. 4% △ 8, 200 △ 0. 9% 99. 6% 99. 2% 99. 3%
191, 000 1. 3% 123, 100 0. 8% 214, 700 1. 5% 146, 500 1. 0% 99. 5% 99. 2% 99. 3%
△ 76, 700△17. 7% 4, 800 1. 4% △ 13, 600△14. 7% 14, 000 21. 5% 21. 7% 18. 5% 22. 1%
(款別) 会計:一般会計
区 分経常費 臨時費 投資的経費 経常費 臨時費
科 目 ( 一般財源) ( 一般財源) ( 一般財源) ( 一般財源) ( 一般財源) ( 一般財源) ( 一般財源)
225, 715 217, 693 5, 974 2, 048 228, 461 221, 988 5, 117
( 224, 040) ( 217, 693) ( 4, 299) ( 2, 048) ( 228, 461) ( 221, 988) ( 5, 117)
3, 596, 707 696, 399 587, 670 2, 312, 638 2, 146, 745 677, 395 570, 805
( 1, 361, 730) ( 637, 389) ( 342, 413) ( 381, 928) ( 1, 305, 277) ( 622, 445) ( 421, 553)
12, 855, 613 12, 419, 986 379, 568 56, 059 12, 690, 199 11, 905, 927 640, 598
( 5, 598, 608) ( 5, 206, 675) ( 361, 934) ( 29, 999) ( 5, 516, 022) ( 5, 009, 871) ( 485, 601)
2, 063, 453 1, 748, 961 122, 963 191, 529 2, 193, 689 1, 729, 416 103, 273
( 1, 178, 248) ( 1, 009, 538) ( 112, 414) ( 56, 296) ( 1, 273, 407) ( 1, 033, 632) ( 102, 659)
35, 554 19, 693 15, 861 35, 126 19, 248 15, 878
( 32, 905) ( 18, 960) ( 13, 945) ( 32, 892) ( 18, 515) ( 14, 377)
502, 546 91, 498 326, 065 84, 983 478, 278 99, 742 328, 178
( 176, 011) ( 75, 835) ( 80, 693) ( 19, 483) ( 184, 394) ( 84, 331) ( 82, 700)
1, 068, 820 119, 203 851, 710 97, 907 1, 041, 388 119, 957 837, 879
( 412, 606) ( 98, 667) ( 226, 822) ( 87, 117) ( 405, 662) ( 100, 326) ( 221, 784)
3, 230, 072 1, 650, 033 193, 792 1, 386, 247 3, 188, 260 1, 603, 173 217, 407
( 2, 396, 821) ( 1, 510, 072) ( 64, 455) ( 822, 294) ( 2, 121, 045) ( 1, 474, 458) ( 64, 889)
597, 165 184, 283 48, 799 364, 083 319, 961 181, 736 54, 177
( 360, 923) ( 177, 354) ( 44, 497) ( 139, 072) ( 264, 072) ( 175, 598) ( 52, 915)
3, 543, 067 2, 281, 859 236, 718 1, 024, 490 3, 468, 381 2, 235, 659 227, 500
( 3, 045, 506) ( 2, 227, 612) ( 202, 245) ( 615, 649) ( 3, 007, 206) ( 2, 181, 946) ( 204, 464)
3, 522, 478 3, 522, 478 4, 039, 888 3, 539, 888 500, 000
( 2, 829, 377) ( 2, 829, 377) ( 2, 844, 582) ( 2, 844, 582)
2, 210, 892 1, 793, 595 417, 297 2, 279, 526 1, 806, 738 472, 788
( 2, 150, 650) ( 1, 793, 595) ( 357, 055) ( 2, 089, 508) ( 1, 806, 738) ( 282, 770)
5, 960, 451 5, 956, 405 4, 046 6, 074, 519 6, 070, 576 3, 943
( 5, 662, 521) ( 5, 658, 475) ( 4, 046) ( 5, 748, 398) ( 5, 744, 455) ( 3, 943)
20, 000 20, 000 20, 000 20, 000
( 20, 000) ( 20, 000) ( 20, 000) ( 20, 000)
39, 432, 533 30, 702, 086 3, 210, 463 5, 519, 984 38, 204, 421 30, 211, 443 3, 997, 543
( 25, 449, 946) ( 21, 461, 242) ( 1, 834, 818) ( 2, 153, 886) ( 25, 040, 926) ( 21, 318, 885) ( 1, 962, 772) 平 成 29 年 度 予 算
予 算 の 内 訳 予算額
平 成 30 年 度 予 算
予 算 の 内 訳
5労働費 1議会費
2総務費
14予備費 7商工費
8土木費
9消防費
10教育費
予算額
合 計 11公債費
12諸支出金
13職員費 3民生費
4衛生費
の 状 況 (歳出)
(単位:千円)
投資的経費 経常費 臨時費 投資的経費 経常費 臨時費 投資的経費 ( 一般財源) ( 一般財源) ( 一般財源) ( 一般財源) ( 一般財源) ( 一般財源) ( 一般財源) ( 一般財源) ( 一般財源) 1, 356 △ 2, 746 △ 4, 295 857 692 △ 1. 2 △ 1. 9 16. 7 51. 0
( 1, 356) ( △ 4, 421) ( △ 4, 295) ( △ 818) ( 692) ( △ 1. 9) ( △ 1. 9) ( △ 16. 0) ( 51. 0)
898, 545 1, 449, 962 19, 004 16, 865 1, 414, 093 67. 5 2. 8 3. 0 157. 4
( 261, 279) ( 56, 453) ( 14, 944) ( △ 79, 140) ( 120, 649) ( 4. 3) ( 2. 4) ( △ 18. 8) ( 46. 2)
143, 674 165, 414 514, 059 △ 261, 030 △ 87, 615 1. 3 4. 3 △ 40. 7 △ 61. 0
( 20, 550) ( 82, 586) ( 196, 804) ( △ 123, 667) ( 9, 449) ( 1. 5) ( 3. 9) ( △ 25. 5) ( 46. 0)
361, 000 △ 130, 236 19, 545 19, 690 △ 169, 471 △ 5. 9 1. 1 19. 1 △ 46. 9
( 137, 116) ( △ 95, 159) ( △ 24, 094) ( 9, 755) ( △ 80, 820) ( △ 7. 5) ( △ 2. 3) ( 9. 5) ( △ 58. 9)
428 445 △ 17 1. 2 2. 3 △ 0. 1
( 13) ( 445) ( △ 432) ( 2. 4) ( △ 3. 0)
50, 358 24, 268 △ 8, 244 △ 2, 113 34, 625 5. 1 △ 8. 3 △ 0. 6 68. 8
( 17, 363) ( △ 8, 383) ( △ 8, 496) ( △ 2, 007) ( 2, 120) ( △ 4. 5) ( △ 10. 1) ( △ 2. 4) ( 12. 2)
83, 552 27, 432 △ 754 13, 831 14, 355 2. 6 △ 0. 6 1. 7 17. 2
( 83, 552) ( 6, 944) ( △ 1, 659) ( 5, 038) ( 3, 565) ( 1. 7) ( △ 1. 7) ( 2. 3) ( 4. 3)
1, 367, 680 41, 812 46, 860 △ 23, 615 18, 567 1. 3 2. 9 △ 10. 9 1. 4
( 581, 698) ( 275, 776) ( 35, 614) ( △ 434) ( 240, 596) ( 13. 0) ( 2. 4) ( △ 0. 7) ( 41. 4)
84, 048 277, 204 2, 547 △ 5, 378 280, 035 86. 6 1. 4 △ 9. 9 333. 2
( 35, 559) ( 96, 851) ( 1, 756) ( △ 8, 418) ( 103, 513) ( 36. 7) ( 1. 0) ( △ 15. 9) ( 291. 1)
1, 005, 222 74, 686 46, 200 9, 218 19, 268 2. 2 2. 1 4. 1 1. 9
( 620, 796) ( 38, 300) ( 45, 666) ( △ 2, 219) ( △ 5, 147) ( 1. 3) ( 2. 1) ( △ 1. 1) ( △ 0. 8)
△ 517, 410 △ 17, 410 △ 500, 000 △ 12. 8 △ 0. 5 皆減
( △ 15, 205) ( △ 15, 205) ( △ 0. 5) ( △ 0. 5)
△ 68, 634 △ 13, 143 △ 55, 491 △ 3. 0 △ 0. 7 △ 11. 7
( 61, 142) ( △ 13, 143) ( 74, 285) ( 2. 9) ( △ 0. 7) ( 26. 3)
△ 114, 068 △ 114, 171 103 △ 1. 9 △ 1. 9 2. 6
( △ 85, 877) ( △ 85, 980) ( 103) ( △ 1. 5) ( △ 1. 5) ( 2. 6)
3, 995, 435 1, 228, 112 490, 643 △ 787, 080 1, 524, 549 3. 2 1. 6 △ 19. 7 38. 2
( 1, 759, 269) ( 409, 020) ( 142, 357) ( △ 127, 954) ( 394, 617) ( 1. 6) ( 0. 7) ( △ 6. 5) ( 22. 4) 平 成 29 年 度 予 算
予算額
内 訳 内 訳
増 減 伸 び 率(%)
予 算 の 内 訳
.あった
のある地域福祉の
ち
単位:千円NO. 点 施策
投資的 経費
新規 事 業 名 等 予 算 額
1 ◇ ☆ コミュニテ センタヸ備品整備事業費 2,017
2 内会育成事業費 23,493
3 ◎ 生活困窮者自立支援事業費 13,426
4 高齢者ヷ 害者福祉サヸビ 利用券助成事業費 94,912
5 ◇ ☆ 在宅福祉総合センタヸ空調設備整備事業費 3,132
6 自立支援給付事業費 2,022,943
7 ◎ がい者就労支援事業費 12,447
8 ☆ 父親の子育 応援セミナヸ開催事業費 300
9 ◎ ◇ 総合福祉センタヸ非常用階段改修事業費 26,624
10 ◎ ◇ ☆ 総合福祉センタヸ空調設備等更新事業費 3,435
11 特定教育ヷ保育施設給付事業費 1,583,712
12 地域型保育施設給付事業費 320,239
13 ◎ 児童館型地域子育 支援センタヸ事業費 1,425
14 ☆ 保育定員拡大等施設整備事業費 579
15 ◎ 救急医療運営事業費 事業名称等変更 81,160
16 休日夜間急病センタヸ運営事業費 204,671
17 予防接種推進事業費 315,096
18 ◎ 健康相談ヷ教育事業費 自殺 策計 策定等 6,619
19 ◎ 不妊治療費助成事業費 5,885
20 ち せ版ネウボラ事業費 2,956
21 産前ヷ産後ケ 事業費 289
.人
地球
やさしい環境の
ち
単位:千円NO. 点 施策
投資的 経費
新規 事 業 名 等 予 算 額
1 自然環境保全事業費 1,315
2 ◇ 環境保全測定機器整備事業費 14,893
3 資源回収事業費 50,762
4 道央廃棄物処理組合経費 12,998
5 ◎ ◇ 道央廃棄物処理組合焼却施設建設事業費 14,235
6 環境センタヸ管理運営業務経費 510,948
7 有害 処理経費 5,886
8 ◇ 防犯灯L 促進事業費 33,236
.安全
安心し
暮
せる
ち
単位:千円NO. 点 施策
投資的 経費
新規 事 業 名 等 予 算 額
1 交通安全指 員配置経費 14,564
2 ◇ ☆ 交通安全教育施設再整備事業費 18,550
3 ◇ 防雪柵整備事業費 5,000
4 ◎ ◇ 経路舗装補修事業費 48,600
5 建築物耐震改修促進業務経費 2,306
6 ☆ 既存借上型市営住宅経費 19,824
7 ◎ ◇ 公営住宅等長 命 型改善等事業費 25,524
8 ☆ 防災ハンドブック作成事業費 5,693
9 ◎ ◇ 防災行 無線デ タル 整備事業費 136,211
10 自主防災組 育成事業費 1,721
11 ◇ ☆ 避難用車両等整備事業費 70,851
12 ◇ ☆ 消火栓更新事業費 12,871
13 ◇ ☆ 消防備品等整備事業費 2,283
14 ◇ ☆ 高機能消防指令センタヸ設備更新事業費 103,078
15 ◎ ◇ ヷ中学校非構造部材耐震 事業費 179,368
16 ◇ 道立高等支援学校施設非構造部材耐震 事業費 20,705
.学びの意欲
豊
心を育
教育文化の
ち
単位:千円NO. 点 施策
投資的 経費
新規 事 業 名 等 予 算 額
1 ◎ 国 交流事業費 9,538
2 ◎ ン レ 市訪問交流事業費 5,215
3 学校活動支援事業費 33,757
4 ◎ 学力向上推進事業費 64,038
5 ◎ ◇ 教職員管理職住宅建替事業費 37,001
6 ◇ ☆ ヷ中学校コンピュヸタ教室用パソコン等更新事業費 137,512
7 ◇ ヷ中学校防音機能復旧事業費 121,086
8 ◎ ◇ ヷ中学校改修事業費 184,746
9 ◎ 課後子 も教室推進事業費 322
10 ◎ 縄文遺跡群世界遺産 録推進事業費 1,005
11 ◎ ◇ 国指定史跡整備事業費 キウ 周堤墓群 2,841
12 ◎ ◇ 新学校給食センタヸ整備事業費 679
13 ◎ ◇ 青葉公園庭球場改修事業費 37,919
14 ◎ ◇ ☆ 若草公園 球場改修事業費 7,766
15 ◎ ◇ ☆ 市民 キヸ場改修事業費 30,737
.活力ある産業拠点の
ち
単位:千円NO. 点 施策
投資的 経費
新規 事 業 名 等 予 算 額
1 ◎ 地元就職ヷ人材確保支援事業費 7,282
2 ◎ 経営安定 策事業費 52,394
3 ◎ ◇ 支笏湖ヒメマ ふ 場附帯施設整備事業費 84,000
4 ◎ 企業誘致推進事業費 11,071
5 ◎ 立地企業振興事業費 131,885
6 ◎ 商店街振興事業補助事業費 7,416
7 ◎ 商業等活性 事業費 11,621
8 ◎ 観光PR事業費 13,119
9 ◎ 外国人旅行者誘客事業費 6,499
10 ◎ ◇ 外国人旅行者受入環境整備事業費 13,797
11 ◇ ☆ ポロピナ 休憩所 電機更新事業費 3,237
12 ◎ 観光 ポヸツ連携事業費 2,285
13 ◎ ◇ ☆ 2020東京 リンピック等大会直前合宿誘致促進事業費 11,872
.都市機能
充実した
ち
単位:千円NO. 点 施策
投資的 経費
新規 事 業 名 等 予 算 額
1 ◎ ◇ 千歳市交通戦略プラン推進事業費 5,800
2 ◎ ◇ 新千歳空港24時間運用枠拡大に伴う周辺環境 策事業費 60,108
3 ◎ 新千歳空港整備事業費 132,980
4 道路維持管理業務経費 298,182
5 ◎ ◇ 市道整備事業費 684,630
6 ◇ ☆ 東大通整備事業費 31,000
7 ◎ ◇ 橋梁長 命 策事業費 131,500
8 ◎ ◇ 道路施設修 事業費 65,200
9 ◇ 長都駅前広場再整備事業費 35,000
10 ◇ 市内公園整備事業費 199,824
○ 市民協働
る自主自立の行政経営
単位:千円NO. 点 施策
投資的 経費
新規 事 業 名 等 予 算 額
1 ◎ ◇ ☆ 市役所本庁舎改修事業費 15,495
2 ◎ ◇ 第2庁舎建設事業費 1,845,560
3 ◎ 新千歳市史編 ん事業費 16,554
4 ◎ 自衛隊体制強 要望活動事業費 1,858
5 ☆ 長期総合計 策定業務経費 7,274
6 ◎ 市民協働推進事業費 6,821
7 ☆ 海道知事及び 海道議会議員選挙準備経費 10,920
概 要 ☆は 公約 前年度増減額
協働事業 市提案型 補助金 H29:2,059→H30:2,639
・新規分:子育てスキルアップ講 開催事業
児童福祉総務費 監18千円 ・継 分: 婚ちとせ開催事業 企画費 1,1「1千円 緊急避難所 子 110番の家 指定事業
教育振興費 1,000千円
ルウ ーコン スベル 市訪問事業関連経費 新規
成」0年に ル 王国コン スベル 市との 好親善都 市提携 」0周年を迎え こと 千歳市長 千歳市議会議 長等にて 市を訪問す ことに り 今後の交流推進を図
第 庁舎開庁セレモニー経費 新規
成」1年に 千歳命名「1監年・開庁140年記念 を迎え 当事 業の一環として 第2庁舎開庁記念セレモニ を行う
☆千歳市自衛隊体 強化期成会負担金 増額 H29:500→H30:700
現在 政府 策定を進 新た 防衛計画の大綱 で 中国の海洋進出に対す 対策 南西方面を重視した対応 取 れ のと考え れ これに伴い 海道の陸上自 衛隊の体制縮小 危惧され こと 自衛隊の体制維 持・強 を図 た 中央大会関連経費として負担金を増額 す
☆編集 印 業務委託料 新規
成」0年度に 巻の発刊を予定してい た 印 及び編集 に係 経費を計上す
イクボス研修 コンプライアンス研修 新規
イ ボス研修 働 方改革の一環として イ ボスに い て理解を深 組織マネ メント力の向上を図 ことを目的 に実施す コンプライアンス研修 職員の不祥事対策と して課長職を対象に実施し 課 にフ バッ す こと で全職員に研修 容の共有 を図
インターネット公売手数料 用地測量等委託料 新規
市の未利用地で入札に付した 参加者 い た箇所に いて インタ ネットに 公売に り参加者を募
用地測量等委託料 市営住宅跡地に いて用途廃止後の売 却等のた 測量を実施す
長期総合計画策定業務委託料 新規
次期総合計画 -」」~-4「 の策定に必要 市民アンケ ト等 調査・分析 をコンサルタント業者に委託して実施す アンケ ト実施予定先:市民 中高生 地域活動団体 商業 施設従業員 大学生等
○ 企画費
長期総合計画 策定業務経費
7,000 市有財産管理
業務経費
7,759 ○ 財産管理費
重点施策 新千歳市史編 さん事業費
9,528
○ 職員管理費
職員研修業務 経費
497 ○ 文書管理費
千歳命名215 年 開庁140 年 念事業費
610
一般管理費
重点施策 自衛隊体 強 化要望活動事 業費
200 ○ 一般管理費
○
議会費
友好親善都市 提携30周年
念 ル ウ ー訪問事
業費 6,158
渉外費
国際交流事業 費
新 規
科 目 目名
事業名
時 費 等 の 概 要
単位:千円
概 要 ☆は 公約 前年度増減額
ふるさと納税推進事業費 増額 H29:9,265→H30:55,266
ふ さと納税ポ タルサイト ふ さとチョイス への広告 拡充 都 版への新聞広告掲載等を行い 周知を進
成」0年度 前年度(見込) 「0財増の監,814件 100,「監0千 円の寄附を見込 でい
☆千歳市地域公共交通活性化協議会補助金 バス路線再編事業費補助金
増額 H29:5,355→H30:7,677
千歳市地域公共交通活性 協議会補助金 乗降検知機能の 導入等に り増額す
バス路線再編事業費補助金 乗継チケット代補て に 分の交付額増加に り増額す
☆結婚活動応援事業費 増額 H29:1,198→H30:1,636
結婚活動応援事業費 成「9年度 り市提案型協働事業と して実施して り 成」0年度 婚活セミ ・パ
等を行う
公立大学法人設立事業費 減額 H29:6,299→H30:3,584
定款の制定 公立大学法人の設立認可申請に必要 諸手 を進 とと に 評価委員会を設置・開催し中期目標を 策定す 成」1年4月の公立大学開学に向けて取り組
☆北海道海外旅行促進事業負担金 新規
現在 新千歳空港のインバ ン に 活況に比 て ア トバ ン 横 い いて り イン・ア ト双方向での 利用促進を図 ことを目的とし FM局での海外旅行情報等 の発信や海外旅行フ アの開催 若年者海外旅行促進事業の 実施を行うた 新たに負担金を支出す
☆エコチャレン 補助金 減額 H29:1,510→H30:0
成「「年度 実施して た補助金に いて 利用促進を図 所期の目的を遉成してい こと及び 近年 利用実績 迷してい こと -「9年度を以 て事業終了とす
北海道知事及び北海道議会議員選挙準備経費 千歳市長選挙準備経費 新規
・ 海道知事及び 海道議会議員選挙事務日程 予定 執行本部設置: 成」1年」月上旬
告示日 知事:」月「8日 木 道議:4月監日 金 投票日:4月14日 日
・千歳市長選挙事務日程 予定
告示日 4月「1日 日 投票日:4月「8日 日
内会連合会補助金 内会活性化支援費 新規
町 会加入率の や会員の高齢 役員の担い手不足等の 課 解決に向けた支援の取組として 市町連 実施す 実績 や のあ 業者への委託事業に対して補助を行う 成」0年度 町 会関係者を対象としたセミ の開催
エコチャレン 補助事業費
△1,監10
○
北海道知事 及び北海道 議会議員選 挙準備費 千歳市長選 挙準備費 企画費
公立大学法人 設立事業費
△ 「,71監
重点施策 結婚活動応援 事業費
438
○ 空港費
○
社会福祉総 務費
内会育成事 業費
2,085 公害対策費
企画費
地域公共交通 利用促進事業 費
2,322
北海道知事及 び北海道議会 議員選挙準備 経費 千歳市 長選挙準備経 費
13,494 国際拠点空港
促進事業費
300 企画費
新 規
科 目 目名
事業名
企画費
ふるさと納税 推進事業費
概 要 ☆は 公約 前年度増減額
高齢者福祉サービス利用 助成費 増額 H29:43,929→H30:44,911
高齢者にバス 公衆浴場 タ 温泉 理容・美容 り・灸・マッサ 等の利用に使用で 助成券を交付し 社会参加の促進を図 支給対象者数 増加傾向にあ こと 増額す
療養給付費負担金 増額 H29:861,980→H30:871,412
海道後期高齢者医療広域連合へ療養給付費の市町 負担金 を支出す 医療給付費 増加傾向にあり 広域連合 の 指示額の増大のた 増額す
自立支援給付事業費 増額 H29:1,910,265→H30:2,022,943
障 い者の自立を支援す た 各種サ ビスを実施す 制 度の 透や事業者の増加等に り障害福祉サ ビス等給付費 増加傾向にあ た 扶助費を増額す
意思疎通支援事業委託料 増額 H29:5,844→H30:8,688
手話通訳者の派遣時間数の増加 養成講 や窓口対応等に 業務 増加してい こと 安定した派遣体制の構築 維持を図 た 専従手話通訳者を 名増員す
備品購入費 新規
東雲会館の会議用 ルと椅子に いて 老朽 に り破 損や不具合 生 てい こと 必要数の更新を行う
パンフレット印 費 新規
児童虐待の早期発見 速や 通告等に いての啓発を行う た のパンフレットを作成す また 児童虐待発見時の初 期対応や支援の流れ をまと た児童虐待防止マニュアル を作成し 関係機関に配 す
協働事業 市提案型 補助金 新規
怒鳴 たり 叩いたりし い子育て方法の普及を図 た 子育てスキルアップ講 開催事業 を 協働事業として実 施す
害児給付費 増額 H29:126,476→H30:234,375
障 い児 利用す 通所事業所等への給付を行う サ ビス 制度の 透に 給付申請者及び利用日数の増加 施設の稼 働率 上昇してい こと 給付費を増額す
子 も 療費助成対象範 の 大に要する経費 新規
成」0年 月診療分 り ~6歳 未就学児 までの医療 費の原則無料 及び中学生の入院費を新たに助成対象とす 事業拡大を行う 実施に必要 ス 改修を行うとと に 事業拡大分の子 医療扶助費の増額 重度心身障害者医療 扶助費及び とり親家庭等医療扶助費を増額す
子育て支援ニー 調査実施に要する経費 新規
第2期千歳市子 ・子育て支援事業計画 -」「~-」盤 の策 定に向けて 成」0年度 子育て支援ニ 等を把握す
老人福祉費
後期高齢者 療費管理運営 事業費
9,432 老人福祉費
高齢者福祉 サービス利用
助成事業費
982
子 も 子育 て支援事業計 画推進事業費
3,387 ○
児童福祉総 務費
害児給付事 業費
107,899
○
児童福祉総 務費
子 も 療費 助成事業費
21,493 児童福祉総
務費 ○
共 利用施 設費
東雲会館 広会館管理運 営業務経費
3,869
○
児童福祉総 務費
要保護児童地 域ネットワー ク協議会経費
285 害福祉費
自立支援給付 事業費
112,678
害福祉費
地域生活支援 事業費
2,844
○
児童福祉総 務費
家庭児童相談 事業費
概 要 ☆は 公約 前年度増減額
新 規
科 目 目名
事業名
こ も食堂支援事業費 新規
子 に食事を通した居場所を提供す こ 食堂 の新 規開設や継 的 運営を後押しす た セミ を開催す
父親の子育て応援セ ー開催事業費 新規
子育てに不安や悩みを持 家庭 増え 中 育児にストレス を抱え 母親の負担 を軽減す た 父親の育児参画の 必要性や子育てを楽し た の知識や手法を学 た の講 を新たに開催す
特定教育 保育施設給付事業費 増額 H29:1,381,026→H30:1,583,712
保育定員拡大のた 小規模保育 認可保育所への移行 所 認定こ 園 所の新設 新制度に移行した幼 稚園の給付実績額の増加 に り 運営費負担金を増額す
小規模保育事業負担金 増額 H29:312,999→H30:320,239
保育定員拡大のた 小規模保育施設 所を新設す こと 運営費負担金を増額す 小規模保育 認可 保育所への移行分 所 減額と 単価増 に り総額 増加と
保育定員 大等施設整備事業費 新規
潜在待機児童数の増加に伴う緊急対策として 成「9 」0年 度の2年間で保育定員を約「00人拡大す 成」0年度 約100人の定員拡大を行うた 事業者選考等に係 事務費 を計上す
※事業者への施設整備に係 補助金 国 の補助決定後 補 予算にて計上予定
救急 療業務委託料 減額 H29:56,790→H30:39,512
外科系の一次救急に いて 引 千歳医師会への委託 や ニッ との開業医支援協定に り実施す ことと 科系の一次救急 休日夜間急病センタ 担うこと 委託料 減額と
第3次食育推進計画策定経費 新規
第2次計画 成」0年度で終了す こと 国の指針や道 の計画を踏まえ 新た 計画を策定す
日夜間急病ンセンター運営事業費 増額 H29:152,193→H30:204,641
休日及び夜間に安心して 診で 初期救急医療体制を構築 す ことを し 成「9年 月に 千歳市休日夜間急病セ ンタ の運営を開始した 成」0年度 通年の運営と こと 経費を増額す
日夜間急病 センター運営 事業費
52,478 保健衛生総
務費
重点施策 救急 療運営 事業費
△ 17,「78
○
保健衛生総 務費
食育推進事業 費
3,027 保健衛生総
務費
地域型保育施 設給付事業費
7,240
○ 保育所費
保育定員 大 等施設整備事 業費
579 保育所費
父親の子育て 応援セ ー 開催事業費
300
保育所費
特定教育 保 育施設給付事 業費
202,686 ○
児童福祉総 務費 ○
児童福祉総 務費
こ も食堂支 援事業費
概 要 ☆は 公約 前年度増減額
☆自殺対策計画策定経費 新規
自殺対策基本法に基 自殺の現状や今後の対策等を盛り 込 計画を策定し 自殺対策を総合的に推進す
☆お 配 こころの体温計関連経費 新規
若年者への自殺対策として 各種悩みの相談先を掲載した り型パンフレットを作成す ほ 自身のストレス度等を 自覚し 相談先 わ セルフチ ッ サイト こころの体 温計 を開設す
妊婦ネウボラ保健師報酬 増額 H29:2,243→H30:2,351
妊婦の相談機会増加を目的として 保健センタ に いて妊 婦を対象としたネ ボラ相談日を月 回設け とと に 子 育て支援センタ に いて集団型相談支援を新たに開始す
☆道央廃棄物処理組合負担金 増額 H29:12,718→H30:12,998
道央廃棄物処理組合の事務経費を構成市町 で負担して り 成」0年度 新焼却施設建設予定地の近隣住民に対して 廃棄物処理施設の理解を深 た の他自治体の施設見学 ア を 組合 実施す こと 増額す
☆地元就職 人材確保支援業務委託料
若年求職者の就労意識の形成・向上を支援し 円滑 就職や 職場への定着を促進す とと に 女性の就職促進や企業の 人材確保を目的として セミ や企業説明会等を実施す
有害鳥獣等駆除事業費 増額 。H29:3,349→H30:4,773)
近年 アライ マの捕獲頭数 増加してい こと 捕獲 ・駆除体制の整備を図 た 第2種非常勤職員を配置す とと に 殺処分を行うた の機材の購入等を行う
北海道農業次世代人材投資事業補助金 増額 。H29:7,500→H30:9,000)
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図 た 経営 不 安定 就農直後の事業者に対して補助金を給付す
旧事業名:新規就農・経営継 総合支援事業費
施設維持補修費 新規
市営牧場の預託牛の外傷や蹄の疾病を防止す た 損傷し 没や段差 生 てい パ ッ の補修を実施す
☆工業等振興条例補助金 増額 H29:118,658→H30:131,650
工場等の新設や増設を行 た企業に対し 千歳市工業等振興 条例に基 補助金を給付す
交付 訳 固定資産税相当分 97,4監0千円 用増分 」4,「00千円
工業団地立地環境PR動画作成等業務委託料 増額 H29:496→H30:1,733
工業団地に立地してい 企業へのインタビュ 動画を更新す とと に 工業団地全体を紹介す 動画を新規に作成す
重点施策 立地企業振興 事業費
12,992
商工振興費
企業誘致プ モー ョン事 業費
1,237 商工振興費
○ 牧場管理費
牧場管理事業 費
938 農業振興費
農業人材力強 化総合支援事 業費
1,500 労働諸費
重点施策 地元就職 人 材確保支援事 業費
0
有害鳥獣等駆 除事業費
1,424 農業振興費
○
予防費
重点施策 健康相談 教 育事業費
3,190
○ 424
予防費
ちとせ版ネウ ボラ事業費
108
清掃総務費
道央廃棄物処 理組合経費
概 要 ☆は 公約 前年度増減額
新 規
科 目 目名
事業名
観 伝物製作委託料 増額 H29:3,122→H30:5,503
ちとせ観 イ 日本語版 を増 す とと に 旅行者 市 の飲食店を利用で う飲食店等の情報を掲載した 飲食店 イ ・マップを作成す
観 ホーム ー 管理等業務委託料 増額 H29:262→H30:2,225
千歳市の観 情報を効果的に発信す た り使いやすく て見やすい 容に ニュ アルを行うとと に ア セス解 析 を行いホ の情報 容の充実を図
観 伝物製作委託料 新規
ちとせ観 イ の英語版 繁体 版 台湾・香港 簡体 版 中国 を増 す
観 PR映像 作業務委託料 新規
海外への観 PRのた 観 PR映像の レ ョンや 幕の多言 を行う
国際観 誘致事業負担金 新規
台湾で最大級の日本観 ・文 キスポであ タッチ・ ・ パン に 石狩振興局を 管 市町 と共 で出 展し 広域での観 PRを実施す
観 の 次交通検討関連経費 新規
JRや路線バスを移動手段とす 旅行者 市 の観 地や 宿 施設へ移動す こと で 次交通の充実に向けた取 組を検討す た 空港周辺で先進的 取組を行 てい 自 治体やバス会社の視察を行う
支笏湖環境保全整備活動事業補助金 増額 H29:246→H30:1,086
支笏湖の魅力を伝え た の支笏湖観 情報 JP の繁体 版 台湾・香港 を作成す た の補助金を増額す
支笏湖温泉水中 ンプ保 点検業務 増額 H29:280→H30:3,849
支笏湖温泉の源泉を汲み上 に使用す 温泉用深井戸 水中ポンプを分解し 清掃 点検を行う
街路灯電気料 市設置分 増額 H29:110,702→H30:111,622
L に 電気使用量の抑制を図 てい 燃料費調 整額等に り電気料金単価 値上 りしてい こと 電気 料を増額す
防犯灯電気料補助金 減額 H29:43,889→H30:38,985
防犯灯のL に 削減効果に り減額す
道路清掃 補修等委託料 増額 H29:254,412→H30:267,576
労務単価の上昇に伴い増額す 道路補修に係 作業量を 確保す
街路樹 採業務委託料 新規
道路に接し 老朽や腐朽してい 高・中木を段階的に 採す ことに り 道路交通の安全性確保を図
街路灯 防犯 灯維持管理経 費
920
△ 4,904
道路橋梁維 持費
道路維持管理 業務経費
13,164
○ 9,622
国立公園支笏 湖管理業務経 費
840
観 費
支笏湖温泉管 理経費
3,569 473
○ 30
○ 観 費
重点施策 観 受入体
整備支援事 業費
140 重点施策
外国人旅行者 誘 事業費
3,726 観 費
重点施策 観 PR事業 費
2,381
1,963
道路橋梁総 務費 観 費 ○
概 要 ☆は 公約 前年度増減額
除排雪委託料 増額 H29:492,496→H30:498,000
労務単価上昇分等考慮の上増額し 安定的 除排雪体制を確 保す
既存借上型市営住宅経費 新規
用途廃止した大和団地の補完として 市 にあ 既存の民間 賃貸住宅計「0戸 幸町:1「戸 豊里: 戸 を借り上 市 営住宅とし転貸す
防災ハン ック作成事業費 新規
成「7年度に作成以後 市 に け 危険箇所や指定避難所 の見直し 各種 マップ等の整理 記載 容に大 幅 変更 生 てい こと 新たに盤0,000部を作成し全 戸に配 す
避難所初期対応セット 職員非常用食糧等購入経費 新規
災害時に け 初期の避難所運営を円滑に行うほ 統一的 管理運営を図 た に必要 物品を配備す とと に 府 示す避難所に け 良好 生活環境の確保に向け 要 配慮者 自 の情報を周 の避難者に対して発信で う にす た の要配慮者 を整備す
また 職員 災害対応業務を優先 着実に実施で う 日分の非常用食糧等を 年で整備す
特別支援学級開設準備経費 新規
小学校の特別支援学級に通う児童 増加傾向にあ こと 成」1年4月に特別支援学級設置校を増設す た 開設に 伴う教材等を整備す
特別支援教育支援員の増 増額 H29:47,751→H30:49,972
通常学級に在籍す 障 いのあ 児童・生徒に学習や生活面 での支援を行い 適 教育を け れ うにす た 特別支援教育支援員を4」人 4監人に増員す
小中連携 一貫教育における 進校の視察旅費 新規
成」0年 小中連携・一 教育の取組として 青葉中学校 区及び東千歳中学校区をモ ル校区として指定し 義務教育 年間を見通した系統的 教育活動を推進す た 道外の 先進校を視察す
☆学習支援員の増 増額 H29:46,642→H30:63,567
習熟度に応 た 細 指導を行い基礎学力の向上を図 た 小中学校に段階的に拡大し配置してい 学習支援員に いて 成」0年度 小学校14校に「「名 中学校6校に 名 を配置す
要保護 準要保護児童生徒就学援助費 増額 H29:137,262→H27:140,543
経済的理由に り就学 困難 家庭の負担軽減を図 た 学用品費や給食費のほ ラ 活動費 生徒会費 PTA 会費等を支給す
小 中学校 管理費
小 中学校就 学援助事業費
3,281 ○ 教育振興費
学校活動支援 事業費
349
教育振興費
重点施策 学力向上推進 事業費
16,925 ○ 教育振興費
特別支援教育 事業費
1,080
教育振興費
特別支援教育 体 推進事業 費
2,221 ○ 災害対策費
防災ハン ック作成事 業費
5,693
○ 災害対策費
災害応急対策 用品等整備事 業費
1,380 道路橋梁維
持費
除排雪事業費 5,504
○ 市営住宅費
既存借上型市 営住宅経費
概 要 ☆は 公約 前年度増減額
新 規
科 目 目名
事業名
千歳青少年教育財団補助金 増額 H29:55,757→H30:66,278
サケのふ さと千歳水族館の入館料収入の減少に伴い 団 の収入 減少す こと 補助金を増額す
地域コー ィネーターの増 増額 H29:1,705→H30:2,558
学校を とした地域 くりを目的に 学校 家庭 地域 一 体と て子 を育て 体制 くりを行うた 学校の支 援ニ に応 てボラン ア活動を実施して り 成」0 年度 全小中学校 支援対象と た 地域コ ネ タ を2名 名に増員す
根志越分館集会 照明設備改修 L 化 長都分館備品購入費 新規
根志越分館の集会室 室の照明設備を改修しL す また 経年劣 等に り老朽 してい 長都分館のスト パイプ椅子 ンを新たに更新す
小中学校司書配置事業委託料 増額 H29:24,894→H30:38,464
学校図書館に配置してい 学校司書を 人工増員し 校あ たりの逬配置日数を現行 り 日程度拡大す ことに り 学校図書館の更 充実を図
JAL国際 ラソン補助金 外国人参加者対策事業 新規
外国人の ント 年々増加してい こと W ント 言語に中国圏で使用されてい 簡体 を追加す また 会場やコ ス の林道 休憩所等に け 案 ・誘導 板を多言語表記で作成しラン の利便性の向上を図
起債償還金元金 減額 H29:3,765,457→H30:3,289,046
成「9年度にて市場公募債の満期一括償還 終了したこと に 減少
起債償還金利子 減額 H29:256,844→H30:218,432
土木債 臨時 政対策債等の起債利子の減少
水道事業繰出金 増額 H29:44,598→H30:141,594
成」0年度に予定す 水道料金改定時の料金増額幅を抑制す た 繰出金を増額す
下水道事業繰出金 減額 H29:952,116→H30:898,182
雨水処理及び起債償還金元金 利子等の減少
千歳科学技術大学設置費補助金 文京地区販売 普通財産売払 財源償還費
減額 H29:166,341→H30:0
千歳科学技術大学設置時の基金 の借入れに対す 償還 成「9年度に終了す 見込みであ こと 皆減とす
職員手当等 減額 H29:1,936,657→H30:1,817,481
退職見込み者数 成「9年度当初予算比で 名減と こ と 減額とす
職員費 職員費 △ 119,17盤
下水道事業繰 出金
△ 監」,9」4
借入金償還 金
千歳科学技術 大学設置費補 助金 文京地 区販売 普通 財産売払 財 源償還費
△ 1盤盤,」41
起債償還金元 金
△ 47盤,411
起債償還金 利子
起債償還金利 子
△ 」8,41「
起債償還金 元金
小中学校司書 配置事業費
13,570
○ 体育振興費
ス ー 普及 推進事業費
1,233 書館費
学校支援地域 本部事業費
853
○ 公民館費
公民館分館管 理運営業務経 費
2,503 青少年対策
費
青少年対策 費
千歳青少年教 育財団支援事 業費
10,521
水道事業繰 出金
水道事業繰出 金
96,996
概 要 ☆は 公約 前年度増減額
第1種非常勤職員費 増額 H29:503,000→H30:538,478
外国人英語指導助手の増員や児童及び生徒 ルパ を臨時職 員 第 種非常勤職員へ段階的に り替えてい こと に り増額とす
債務負担行
市民課窓口業務等委託契約
期間: 成」1年度~ 成」4年度 限度額:「9」,7「「千円 市民課窓口業務等に係 委託に いて 民間事業者の技術と 創意工夫を活用し 業務の効率 と行政サ ビスの向上を図 た 成」1年6月 り 年間の委託実施を予定す
塵芥収集運搬業務委託契約
期間: 成」1年度~ 成」監年度 限度額:1,監」」,109千円 家庭 みの収集運搬に係 業務委託契約の更新を行う
市営住宅指定管理に係る協定
期間: 成」1年度~ 成」監年度 限度額:79「,」47千円 市営住宅指定管理に係 協定の更新を行う
特別会計
国民健康保険事業費納付金 新規
市で運営していた国民健康保険の運営に いて 成」0年4 月 り 海道 政運営の 任主体と り 市 海道 決定した納付金を納付す
高額 療費共 事業拠出金 減額 H29:253,392→H30:0
保険財政共 定化事業拠出金 減額 H29:1,915,953→H30:0
国民健康保険の都道府 単位 に伴い廃止されたた 皆減
公設地方卸売市場設備更新事業費 新規
円滑 市場運営を行うた 設備の更新を 年にて実施す 成」0年度 No 定温設備 温風暖 器 の更 新を行う
在宅 療 介護連携推進事業費 増額 H29:2,252→H30:12,166
介護保険法に位置付け れ 在宅医療・介護連携推進事業 事業に いて 千歳市在宅医療・介護連携支援センタ を設 置し 運営を委託す
生活支援体 整備事業費 増額 H29:4,177→H30:12,828
生活支援体制整備事業に いて 成「9年度 り実施してい 第 層コ ネ タ 業務に加え 第2層コ ネ タ 業務及び協議体の運営を委託す
後期高齢者 療広域連合納付金 増額 H29:987,680→H30:1,007,571
海道後期高齢者医療広域連合 の指示額 増と たこ と 増額す
○
債務負担行 市民課窓口業 務等委託契約
-
19,891 ○
公設地方卸 売市場事業 特別会計
公設地方卸売 市場設備更新 事業費
25,056
後期高齢者 療特別会 計
介護保険特 別会計 ○
国民健康保 険特別会計
2,105,764
△ 「,1盤9,」4監
債務負担行 塵芥収集運搬 業務委託契約
-
債務負担行
市営住宅指定 管理に係る協 定
-
非常勤職員 費
第1種非常勤 職員費
35,478
9,914
款
目 事 業 名 国道支出金 地方債 その他
議会費 2,048 0 0 0
議会費 議場設備更新事業費 2,048 0 0 0
総務費 2,312,638 609,286 223,800 1,097,624
本庁舎構 電話交換機更新事業
費
5,457 0 0 0
市役所本庁舎改修事業費 ○ 15,495 11,899 3,500
第2庁舎建設事業費 1,845,560 531,937 220,300 1,085,700
第2庁舎建設等附帯事業費 61,388 0
人事給与 ス 改修事業費 2,439 0 0 0
職員健康管理 ス 更新事業
費
610 0 0 0
収納O R ス 更新事業費 1,757 0 0 0
収納O R ス 改修事業費 ○ 5,055 0 0 0
企画費
千歳市交通戦略プラン推進事業
費
5,800 0 0 10
空港費
新千歳空港24時間運用枠拡大
に伴う周辺環境対策事業費
60,108 0 0 0
公害対策費 環境保全測定機器整備事業費 14,893 0 0 11,913
交通安全推進費 交通安全教育施設再整備事業費 ○ 18,550
コミュニ セン
タ 費
コミュニ センタ 備品整備
事業費
○ 2,017
共 信施設設置
事業費
共 信施設設置事業費 88,869 65,450 0 0
総合行政 ス 導入事業費 4,129 0 0 0
海道電子自治体プラット
フ 事業費
3,309 0 0 1
新 規 ○
事業費
源
職員管理費
情報推進費 一般管理費
会計管理費
繰入金
諸収入
単位:千円
訳
一般 源
2,048
2,048 事業期間: 「9 債務負担行 期間: 」0~ 」盤 マイ 等音響機器 ス
381,928
5,457 事業期間: 「盤 債務負担行 期間: 「7~ 」」 本庁舎構 電話交換機更新
96 事業期間: 「7~ 」1 実施設計
7,623 事業期間: 「7~ 」0 建築本体工事
61,388 事業期間: 「9~ 」1 債務負担行 期間: 」1~ 」4
什器・備品購入 タルサイネ ス 導入 発券 ス 導入 移転作業等
2,439 事業期間: 「7 債務負担行 期間: 「8~ 」1 人事給与 ス 改修
610 事業期間: 「7 債務負担行 期間: 「8~ 」1 職員健康管理 ス 更新
1,757 事業期間: 「8 債務負担行 期間: 「9~ 」「 収納O R ス 更新
5,055 事業期間: 」0 収納O R ス 改修
5,790千歳駅前広場再整備基本計画策定
60,108 新千歳空港周辺環境整備 団運営費補助金
新千歳空港周辺環境整備 団補助金 住宅防音対策 地域振興対策
2,980 事業期間: 」0
航空機騒音測定機器更新 測定 タ収集・管理 ス 更新
18,550
事業期間: 」0~ 」「
千歳飛行場関連再編関連特別事業:[再編関連訓練移転等交付金:17,4」7千円 一般 源 充当] 測量調査 実施設計
2,017
事業期間: 」0
千歳飛行場関連再編関連特別事業:[再編関連訓練移転等交付金:1,801千円 一般 源 充当] 備品購入 新・向陽台・ ・ ・中央・花園
23,419
更新」期工事設計 」8」戸 広 花園 更新」期工事 「8盤戸 千代田町 幸町 錦町 電線類地中 事業実施設計
4,129 事業期間: 「盤~ 」0 債務負担行 期間: 「7~ 」4
ス ・機器等更新 住基ネット 総合行政 ス プ ンタ
3,308 ARP 海道電子自治体プラットフ 共通基 ・電子申請 ス 運用
目 事 業 名 ○ 国道支出金 地方債 その他
情報 推進事業費 29,105 0 0 0
社会保障・税番号制度対応事業
費[割賦金・負担金]
46,758 0 0 0
行政情報 ス 再構築事業費 67,024 0 0 0
第2庁舎イントラネット整備事
業費
○ 11,814 0 0 0
戸籍総合 ス 更新事業費 14,790 0 0 0
コンビニ交付 ス 改修事業
費
○ 7,711 0 0 0
民生費 56,059 1,200 7,500 17,360
福祉関連施設整備事業費 17,360 0 0 17,360
タ 住宅改良資金等貸付事業
費
4,808 1,200 3,600 0
老人福祉費
在宅福祉総合センタ 空調設備
整備事業費
○ 3,132 0 0
障害福祉費 障害者住宅改修資金助成事業費 700 0 0 0
総合福祉センタ 非常用階段改
修事業費
26,624 0 3,900 0
総合福祉センタ 空調設備等更
新事業費
○ 3,435 0 0
衛生費 191,529 0 135,000 233
市民健康診断健康管理 ス
更新事業費
1,060 0 0 233
母子保健予防接種 ス 整備
事業費
1,381 0 0 0
葬斎場費 葬斎場改修事業費 13,576 0 0 0
清掃総務費
道央廃棄物処理組合焼却施設建
設事業費
14,235 0 14,200 0
廃棄物処理施設管
理費
廃棄物処理施設改良事業費 141,945 0 106,400 0
廃棄物処理施設整
備事業費
焼却処理施設 レ ン整備事業
費
19,332 0 14,400 0
戸籍住民基本台帳
費
社会福祉総務費
予防費
総合福祉センタ
費
繰入金
単位:千円
訳
一般 源
事 業 容
29,105
事業期間: 「8~ 」0 債務負担行 期間: 「9~ 」4
フ イルサ バ等機器更新 インタ ネット ン ライアント拡張 支笏湖支所等通信機器更新 P Fソフト更新
46,758 事業期間: 「盤~ 「7 債務負担行 期間: 「7~ 」1 イントラネットワ ・総合行政ネットワ 統合 ス 構築
67,024 事業期間: 「9~ 」0 債務負担行 期間: 」0~ 」監 行政情報 ス タ移行等
11,814 事業期間: 」0 債務負担行 期間: 」1~ 」4
イントラネットワ 敷設 ン ライアント端 更新 無線LAN環境整備 公衆無線LAN整備
14,790 事業期間: 「9 債務負担行 期間: 」0~ 」」 戸籍総合 ス 機器等更新
7,711 事業期間: 」0
コンビニ交付 ス 改修
29,999
0 事業期間: 「監 債務負担行 期間: 「盤~ 」0 福祉関連施設 軽量鉄骨造 地上1階建 ス A=」0」.08㎡
8住宅改修:1件
3,132
事業期間: 」0
特定防衛施設周辺整備事業:[特定防衛施設周辺整備調整交付金:「,819千円 一般 源 充当] 空調設備更新
700住宅改修:7件
22,724
事業期間: 「9~ 」0
特定防衛施設周辺整備事業:[特定防衛施設周辺整備調整交付金:19,100千円 一般 源 充当] 改修工事
3,435 事業期間: 」0~ 」「 基本設計
56,296
827 事業期間: 」0 債務負担行 期間: 」1~ 」4 市民健康診断健康管理 ス 更新
1,381 事業期間: 「7 債務負担行 期間: 「8~ 」1 母子保健予防接種 ス 整備
13,576
特定防衛施設周辺整備事業:[特定防衛施設周辺整備調整交付金:1「,1監「千円 一般 源 充当] 耐火煉瓦積替・セラミッ 全面張替 1炉 火葬台車耐火物取替 「台 セラミッ 部分張替 」炉 動物炉 ット ア 噴射装置設置 中央 視装置更新
35 事業期間: 「9~ 」監
道央廃棄物処理組合負担金 用地取得
35,545
焼却処理場
ボイラ点検整備 燃焼設備整備 築炉整備 排 ス処理設備整備 出し設備整備 給水設備整備 電気計装設備整備
4,932 事業期間: 「8~ 」「
目 事 業 名 ○ 国道支出金 地方債 その他
農林水産業費 84,983 10,000 55,500 0
牧場管理費 牧場 機械等 整備事業費 983 0 0 0
水産振興費
支笏湖 メマスふ 場附帯施設
整備事業費
84,000 10,000 55,500 0
商工費 97,907 3,990 6,800 0
道の駅 ニュ アル事業費 80,873 0 0 0
外国人旅行者 入環境整備事業
費
13,797 3,990 6,800 0
ポ イ休憩所発電機更新事
業費
○ 3,237 0 0 0
土木費 1,386,247 217,967 289,600 56,386
道路用地確定・用地取得事業費 3,643 0 0 0
防犯灯整備事業費 2,000 0 0 0
防犯灯L 促進事業費 33,236 0 0 33,236
道路橋梁維持費 防雪柵整備事業費 5,000 0 4,000 0
市道整備事業費 684,630 61,170 185,700
千歳駅周辺交通バ アフ 地
区整備事業費
51,100 0 7,400 0
道路維持整備事業費 48,990 0 0 0
街路灯維持整備事業費 3,744 0 0 0
スタッ レスタイ 対策事業費 6,000 0 4,500 0
橋梁長 命 対策事業費 131,500 74,700 51,000 0
道路施設修繕事業費 65,200 26,160 17,100 0
道路橋梁整備事業
費
道路橋梁総務費 観 費
単位:千円
訳
一般 源
事 業 容
19,483
983 事業期間: 「4 債務負担行 期間: 「監~ 」1 トラ タ 1台 ス
18,500 事業期間: 「8~ 」「 防波堤 部工事
87,117
80,873 事業期間: 「」~ 「7 債務負担行 期間: 「7~ 」7 地域振興施設整備
3,007 事業期間: 「9~ 」1 WN-切N環境整備
3,237 事業期間: 」0 債務負担行 期間: 」1~ 40
自家発電設備 ス 「台 自家発電設備更新工事 替基 整備
822,294
3,643用地購入 用地確定測量等
2,000防犯灯整備費補助
0 事業期間: 「監~ 」1 防犯灯設置補助
1,000 事業期間: 「」~ 」「
防雪柵雪況調査 東丘泉郷線 1=1,「00m
437,760
特定防衛施設周辺整備事業:[特定防衛施設周辺整備調整交付金:110,000千円 一般 源 充当] 改良舗装 1=監00R W=盤.0~11.0R 舗装修繕 1=100R W=9.0R
千歳飛行場関連再編関連特別事業:[再編関連訓練移転等交付金:「盤4,800千円 一般 源 充当] 改良舗装 1=1,「0監R W=8.0~1「.0R 舗装修繕 1=「監0R W=盤.監R 測量調査・実施設計
補助事業・単独事業
改良舗装 1=」監監R W=7.0~8.0R 舗装修繕 1=「,7監0R W=盤.0~11.0R 測量調査・実施設計等
43,700
事業期間: 「0~ 」「
特定防衛施設周辺整備事業:[特定防衛施設周辺整備調整交付金:」8,「00千円 一般 源 充当] 改良舗装 仲の橋通 1=140m
48,990 区画線設置 歩道等段差修繕 生活道路補修 交差点改良 生活道路 施設修繕 マンホ ル 路 改良 雨水桝改良等 等
3,744街路灯塗装等補修 「「基
1,500 ル ビン レタン舗装改修
09-1盤南1「号道路 1=」0m
5,800 事業期間: 「盤~ 」監
修繕工事 公園橋 農道跨線道路橋 サ モン橋 実施設計 湖畔橋 清流橋 清雲橋
21,940
事業期間: 「監~ 」「 街路灯更新 4「基
目 事 業 名 ○ 国道支出金 地方債 その他
長都駅前広場再整備事業費 35,000 0 0 0
東大通整備事業費 ○ 31,000 0
施設区域周辺整備
事業費
経路舗装補修事業費 48,600 46,061 1,900 0
市 公園整備事業費 199,824 0 3,200 17,539
ンベルト地 駐車場自動
料金 ス 更新事業費
756 0 0 0
千歳川 プ ト事業費 10,500 0 0 5,611
市営住宅費
公営住宅等長 命 型改善等事
業費
25,524 9,876 14,800 0
消防費 364,083 154,211 49,800 21,000
常備消防費 救急備品等整備事業費 ○ 901 0
防災行政無線 タル 整備事
業費
136,211 101,073 33,600 0
防災会議用備品整備事業費 447 0
避難用車両等整備事業費 ○ 70,851 53,138 13,200 0
Jアラ ト 信機更新事業費 ○ 3,014 3,000 0
消火栓更新事業費 ○ 12,871 0 0 0
消防車両等更新事業費[ ス
料]
28,111 0 0 21,000
消防携帯無線機整備事業費 686 0 0 0
空気 器用面体更新事業費 334 0 0 0
ラン ス 整備事業費 1,077 0 0 0
2,884 0 0 0
災害対策費 公園緑地費
消防施設費
諸収入
繰入金
単位:千円
訳
一般 源
事 業 容
35,000
事業期間: 「9~ 」「
特定防衛施設周辺整備事業:[特定防衛施設周辺整備調整交付金:」「,000千円 一般 源 充当] 東口広場整備
31,000
事業期間: 」0
特定防衛施設周辺整備事業:[特定防衛施設周辺整備調整交付金:「8,監「0千円 一般 源 充当] 車道拡幅 1=100m
用地購入 A=1「0㎡
639 事業期間: 「7~ 47 債務負担行 期間: 」1 舗装補修 1=「」「m
179,085
特定防衛施設周辺整備事業:[特定防衛施設周辺整備調整交付金:90,盤00千円 一般 源 充当] 施設整備 信濃4号公園 バ公園 富士 号公園 桂木2号公園 青葉公園
千歳飛行場関連再編関連特別事業:[再編関連訓練移転等交付金:監4,74」千円 一般 源 充当] 施設整備 遺跡公園 とみ 号公園 祝梅 号公園
単独事業
施設更新等 祝梅 号公園 林東公園ワ ョップ
756 事業期間: 「監 債務負担行 期間: 「盤~ 」0 自動料金 ス 更新
4,889 事業期間: 「8~ 」」 植樹
848 事業期間: 「9~ 」1
屋上防水 窓 ラス改修工事 栄団地2号棟
139,072
901
事業期間: 」0
千歳飛行場関連再編関連特別事業:[再編関連訓練移転等交付金:8」0千円 一般 源 充当] 多言語翻訳アプ 用端 携帯用 引器 骨 固定用器具整備
1,538 事業期間: 「盤~ 」1 債務負担行 期間: 」1 親局 遠隔制御局 簡易中継局整備
447 事業期間: 「9 債務負担行 期間: 」0~ 」」 電子黒板整備
4,513 事業期間: 「9~ 」8
避難用車両 バス 購入 「台 バス ルタ 設置
14 事業期間: 」0
新型 信機・周辺機器整備
12,871 [石油貯蔵施設立地対策等交付金:1「,18盤千円 一般 源 充当] 更新 1」 所 単口 9基 双口 4基
7,111 事業期間: 「4 債務負担行 期間: 「監~ 」4 し 付消防自動車 ス 1台
686 事業期間: 「盤 債務負担行 期間: 「7~ 」」 署活動系携帯無線機 ス 40台
334 事業期間: 「7 債務負担行 期間: 「8~ 」4 空気 器用面体 ス 監「個
1,077 事業期間: 「9 債務負担行 期間: 」0~ 」」 ラン ス 購入
2,884
事業期間: 「9~ 」0
目 事 業 名 ○ 国道支出金 地方債 その他
消防用ホ ス整備事業費 ○ 1,335 0 0 0
消防備品等整備事業費 ○ 2,283 0 0 0
高機能消防指 センタ 設備更
新事業費
○ 103,078 0 0 0
教育費 1,024,490 96,994 265,700 46,147
教職員住宅購入事業費[割賦
金]
3,309 0 0 1,646
教職員管理職住宅建替事業費 37,001 0 19,000 0
教職員管理職住宅建替事業費
[ ス料]
2,430 0 0 0
道立高等支援学校施設非構造部
材耐震 事業費
20,705 0 10,600 0
小学校校務用パソコン等更新事
業費
○ 9,677 0 0 0
小学校コン ュ タ教室用パソ
コン等更新事業費
○ 94,595 0 0 0
小学校営繕事業費 20,000 0 0 0
小学校防音機能復旧事業費 82,561 62,887 13,600 0
小学校改修事業費 127,146 0 103,200 0
小学校非構造部材耐震 事業費 106,359 0 61,700 0
陽小学校仮設校舎整備事業費
61,211 0 0 0
小学校管理費 教育 産管理費
小学校営繕費