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平成二十九年度青森県一般会計補正予算(第三号)ほか五件の要領 青森県報目録(平成29年12月) 青森県庁ホームページ

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平成29年度青森県一般会計補正予算(第 号)

平成29年度青森県一般会計補正予算(第 号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)

第 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ908 128千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 724 432 347千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入 歳出予算補正」による。

(繰越明許費)

第 条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる 経費は、「第 表繰越明許費」による。

(債務負担行為の補正)

第 条 債務負担行為の追加は、「第 表債務負担行為補正」による。 (地方債の補正)

第 条 地方債の変更は、「第 表地方債補正」による。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額

千円 補 正 額千円 計千円

県 税 176 718 118 839 337 177 557 455

県 民 税 37 476 924 186 515 37 663 439

(2)

地方消費税清算金 45 306 147 1 299 682 46 605 829

地方消費税清算金 45 306 147 1 299 682 46 605 829

地 方 交 付 税 218 924 097 △1 227 164 217 696 933

地 方 交 付 税 218 924 097 △1 227 164 217 696 933

分担金及び負担金 3 799 882 20 023 3 819 905

負 担 金 3 518 305 20 023 3 538 328

国 庫 支 出 金 105 346 835 △24 682 105 322 153

国 庫 負 担 金 39 996 329 △73 726 39 922 603

国 庫 補 助 金 63 116 703 47 394 63 164 097

委 託 金 2 233 803 1 650 2 235 453

11 寄 附 金 3 675 300 3 975

寄 附 金 3 675 300 3 975

12 繰 入 金 23 003 168 885 23 004 053

特 別 会 計 繰 入 金 519 947 885 520 832

14 諸 収 入 49 617 391 △9 253 49 608 138

雑 入 3 892 865 △9 253 3 883 612

15 県 債 68 194 173 9 000 68 203 173

県 債 68 194 173 9 000 68 203 173

歳 入 合 計 723 524 219 908 128 724 432 347

款 項 補正前の額

千円 補 正 額千円 計千円

議 会 費 1 319 972 388 1 320 360

議 会 費 1 319 972 388 1 320 360

総 務 費 35 213 018 △408 606 34 804 412

総 務 管 理 費 13 257 369 △33 817 13 223 552

企 画 費 10 028 244 △348 018 9 680 226

県 民 生 活 費 927 213 △6 617 920 596

徴 税 費 5 460 624 △13 313 5 447 311

市 町 村 振 興 費 1 266 902 49 1 266 951

選 挙 費 1 004 568 △8 689 995 879

防 災 費 2 545 779 2 935 2 548 714

統 計 調 査 費 357 545 4 695 362 240

人 事 委 員 会 費 141 179 7 286 148 465

10 監 査 委 員 費 223 595 △13 117 210 478

民 生 費 101 532 330 152 963 101 685 293

社 会 福 祉 費 53 594 247 187 489 53 781 736

児 童 福 祉 費 21 821 388 △27 028 21 794 360

生 活 保 護 費 8 078 665 △7 498 8 071 167

環 境 保 健 費 21 471 701 △585 21 471 116

公 衆 衛 生 費 7 035 049 3 830 7 038 879

環 境 衛 生 費 3 030 771 △25 123 3 005 648

保 健 所 費 1 442 642 38 625 1 481 267

医 薬 費 3 803 219 △5 752 3 797 467

公 害 対 策 費 1 298 593 △9 267 1 289 326

(3)

病 院 費 3 518 067 △2 574 3 515 493

大 学 費 1 124 130 △324 1 123 806

労 働 費 2 120 178 △16 310 2 103 868

労 政 費 508 232 △5 692 502 540

職 業 訓 練 費 1 469 784 △10 228 1 459 556

労 働 委 員 会 費 142 162 △390 141 772

農 林 水 産 業 費 47 671 233 △103 254 47 567 979

農 業 費 8 948 454 △15 639 8 932 815

り ん ご 振 興 費 1 262 454 △8 146 1 254 308

畜 産 業 費 1 890 866 △24 102 1 866 764

農 地 費 18 991 880 △51 137 18 940 743

林 業 費 5 664 598 △18 088 5 646 510

水 産 業 費 10 912 981 13 858 10 926 839

商 工 費 64 953 338 6 041 64 959 379

商 工 費 42 633 834 △68 697 42 565 137

観 光 費 2 509 768 50 268 2 560 036

大 規 模 開 発 費 19 809 736 24 470 19 834 206

土 木 費 72 463 729 △12 292 72 451 437

土 木 管 理 費 3 131 897 △46 059 3 085 838

道 路 橋 梁 費 34 937 824 226 34 938 050

河 川 海 岸 費 13 918 339 31 083 13 949 422

港 湾 費 4 905 459 1 464 4 906 923

空 港 費 2 081 183 276 2 081 459

住 宅 費 1 797 296 718 1 798 014

警 察 費 29 442 288 156 402 29 598 690

警 察 管 理 費 26 030 079 156 402 26 186 481

10 教 育 費 146 653 941 △350 132 146 303 809

教 育 総 務 費 12 152 539 △29 620 12 122 919

小 学 校 費 45 735 183 △204 049 45 531 134

中 学 校 費 29 218 650 △44 684 29 173 966

高 等 学 校 費 33 109 448 161 763 33 271 211

特 別 支 援 学 校 費 11 965 795 △206 665 11 759 130

社 会 教 育 費 4 832 829 △33 073 4 799 756

保 健 体 育 費 9 639 497 6 196 9 645 693

13 諸 支 出 金 85 160 709 1 483 513 86 644 222

利 子 割 交 付 金 170 637 103 040 273 677

地方消費税交付金 22 771 730 904 326 23 676 056

自動車取得税交付金 947 169 476 147 1 423 316

歳 出 合 計 723 524 219 908 128 724 432 347

第 2 表 繰 越 明 許 費

款 項 事 業 名 金 額

千円

土 木 費 2 道 路 橋 梁 費 国県道道路補修事業費 536 400

災害防除費 83 472

(4)

県道改築事業費 802 000

3 河 川 海 岸 費 広域河川改修費 460 000

河川高潮対策事業費 2 340 500

河川総合開発事業費 150 000

急傾斜地崩壊対策総合流域防

災事業費 20 000

急傾斜地対策費 20 000

海岸侵食対策事業費 27 000

5 都 市 計 画 費 街路整備事業費 506 565

都市計画公園事業費 10 000

合 計 6 193 937

第 3 表 債務負担行為補正

事 項 期 間 限 度 額

千円

青森県男女共同参画センター及び青森県

子ども家庭支援センター管理委託代金 平成30年度から平成32年度まで 319 731

県民福祉プラザ管理委託代金 平成30年度から

平成32年度まで 288 491

白神山地ビジターセンター管理委託代金 平成30年度から

平成34年度まで 343 516

青森県量子科学センター管理委託代金 平成30年度から

平成33年度まで 1 316 447

平成29年度国県道道路補修事業費 平成30年度 620 000

平成29年度国県道災害防除事業費 平成30年度 103 000

平成29年度道路交通安全施設整備費 平成30年度 260 000

平成29年度舗装道維持修繕費 平成30年度 1 060 000

平成29年度災害防除費 平成30年度 140 000

平成29年度道路交通安全対策費 平成30年度 100 000

平成29年度国道改築事業費 平成30年度 450 000

平成29年度県道改築事業費 平成30年度 787 000

平成29年度積寒地域道路整備事業費 平成30年度 26 000

平成29年度広域河川改修費 平成30年度 50 000

平成29年度河川高潮対策事業費 平成30年度 1 100 000

平成29年度河川改良費 平成30年度 262 000

平成29年度砂防事業費 平成30年度 77 000

平成29年度急傾斜地崩壊対策事業費 平成30年度 60 000

平成29年度急傾斜地崩壊対策総合流域防

災事業費 平成30年度 40 000

平成29年度砂防整備費 平成30年度 114 000

平成29年度急傾斜地対策費 平成30年度 131 000

平成29年度海岸侵食対策事業費 平成30年度 240 000

平成29年度海岸堤防等老朽化対策緊急事

業費 平成30年度 40 000

平成29年度津波危機管理対策緊急事業費 平成30年度 30 000

平成29年度海岸整備費 平成30年度 193 000

平成29年度港湾既存施設有効活用促進事

業費 平成30年度 117 000

平成29年度新青森県総合運動公園陸上競

(5)

県営住宅等(青森市)管理委託代金 平成30年度から

平成32年度まで 276 862

県営住宅等(弘前市及び黒石市)管理委

託代金 平成30年度から平成32年度まで 162 121

県営住宅等(八戸市)管理委託代金 平成30年度から

平成32年度まで 165 300

県営住宅等(五所川原市)管理委託代金 平成30年度から

平成32年度まで 45 159

県営住宅等(むつ市)管理委託代金 平成30年度から

平成32年度まで 35 293

平成29年度交通安全施設整備費 平成30年度 46 000

青森県総合社会教育センター管理委託代

金 平成30年度から平成34年度まで 589 499

青森県立郷土館管理委託代金 平成30年度から

平成32年度まで 379 630

第 4 表 地 方 債 補 正

治水事業 1 091 000 普通貸

借又は 債券発 行

9 0

以内 合は、融通条件公的資金の場

による。 その他の場合 は、知事が借入 先と協議の上定 める。

ただし、県財 政の都合により 年限変更、繰上 償還又は借換す ることができる。

1 090 000 普通貸

借又は 債券発 行

9 0

以内 合は、融通条件公的資金の場

による。 その他の場合 は、知事が借入 先と協議の上定 める。

ただし、県財 政の都合により 年限変更、繰上 償還又は借換す ることができる。

道路事業 9 666 000 9 676 000

計 68 194 173 / / / 68 203 173 / / /

起債の目的 補 正 前 補 正 後

限 度 額 千円

起債の

方法 利率 償還の方法 限 度 額千円 起債の方法 利率 償還の方法

平成29年度青森県療育福祉・医療療育センター特別会計補正予算(第 号)

平成29年度青森県療育福祉・医療療育センター特別会計補正予算(第 号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)

第 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9 957千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 953 333千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入 歳出予算補正」による。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額

千円 補 正 額千円 計千円

繰 入 金 741 859 △11 390 730 469

一 般 会 計 繰 入 金 741 859 △11 390 730 469

繰 越 金 3 21 347 21 350

繰 越 金 3 21 347 21 350

歳 入 合 計 1 943 376 9 957 1 953 333

(6)

款 項 補正前の額

千円 補 正 額千円 計千円

療育福祉・医療療育センター費 1 943 216 9 957 1 953 173

あすなろ療育福祉センター費 685 275 △2 745 682 530

さわらび療育福祉センター費 425 601 12 702 438 303

歳 出 合 計 1 943 376 9 957 1 953 333

平成29年度青森県駐車場事業特別会計補正予算(第 号)

平成29年度青森県駐車場事業特別会計補正予算(第 号)は、次に定めるところによる。 (債務負担行為の補正)

第 条 債務負担行為の追加は、「第 表債務負担行為補正」による。

第 1 表 債務負担行為補正

事 項 期 間 限 度 額

千円

青森県営駐車場及び青森県営柳町駐車場

管理委託代金 平成30年度から平成32年度まで 212 611

平成29年度青森県鉄道施設事業特別会計補正予算(第 号)

平成29年度青森県鉄道施設事業特別会計補正予算(第 号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)

第 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1 897千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5 352 544千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入 歳出予算補正」による。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額

千円 補 正 額千円 計千円

使用料及び手数料 4 666 745 1 787 4 668 532

使 用 料 4 666 745 1 787 4 668 532

繰 入 金 249 595 110 249 705

一 般 会 計 繰 入 金 249 595 110 249 705

歳 入 合 計 5 350 647 1 897 5 352 544

款 項 補正前の額

千円 補 正 額千円 計千円

鉄 道 施 設 事 業 費 4 816 701 1 897 4 818 598

鉄 道 施 設 管 理 費 4 816 701 1 897 4 818 598

歳 出 合 計 5 350 647 1 897 5 352 544

歳 出

平成29年度青森県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算(第 号)

(7)

平成29年度青森県病院事業会計補正予算(第 号)

(総 則)

第 条 平成29年度青森県病院事業会計の補正予算(第 号)は、次に定めるところによる。 (収益的収入及び支出)

第 条 平成29年度青森県病院事業会計予算(以下「予算」という。)第 条に定めた収益的収入及び支出の予定額 を、次のとおり補正する。

収 入

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

第 款 中央病院事業収益 26 381 981千円 △2 574千円 26 379 407千円

第 項 医 業 外 収 益 3 300 916千円 △2 574千円 3 298 342千円

支 出

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

第 款 中央病院事業費用 26 598 814千円 37 384千円 26 636 198千円

第 項 医 業 費 用 26 274 192千円 37 384千円 26 311 576千円

第 款 つくしが丘病院事業費用 1 738 138千円 △60 802千円 1 677 336千円

第 項 医 業 費 用 1 728 850千円 △60 802千円 1 668 048千円

第 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ388千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7 227 443千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入 歳出予算補正」による。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額

千円 補 正 額千円 計千円

繰 入 金 8 874 △1 273 7 601

一 般 会 計 繰 入 金 8 874 △1 273 7 601

繰 越 金 67 660 202 833 270 493

繰 越 金 67 660 202 833 270 493

諸 収 入 6 343 617 △201 948 6 141 669

貸 付 金 収 入 6 318 953 △201 922 6 117 031

貸 付 金 利 子 24 062 △26 24 036

歳 入 合 計 7 227 831 △388 7 227 443

款 項 補正前の額

千円 補 正 額千円 計千円

事 務 費 9 479 △1 273 8 206

諸 費 9 479 △1 273 8 206

繰 出 金 434 496 885 435 381

一 般 会 計 繰 出 金 434 496 885 435 381

歳 出 合 計 7 227 831 △388 7 227 443

(8)

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 第 条 予算第 条に定めた経費の金額を、次のとおり改める。

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

⑴ 職 員 給 与 費 11 821 330千円 △28 853千円 11 792 477千円

(9)

平成29年度青森県一般会計補正予算(第 号)

平成29年度青森県一般会計補正予算(第 号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)

第 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1 489 150千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 725 921 497千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入 歳出予算補正」による。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正第 号までの額

千円 補 正 額千円 計千円

地 方 交 付 税 217 696 933 1 489 102 219 186 035

地 方 交 付 税 217 696 933 1 489 102 219 186 035

国 庫 支 出 金 105 322 153 35 105 322 188

国 庫 補 助 金 63 164 097 35 63 164 132

14 諸 収 入 49 608 138 13 49 608 151

雑 入 3 883 612 13 3 883 625

歳 入 合 計 724 432 347 1 489 150 725 921 497

款 項 補正第 号までの額

千円 補 正 額千円 計千円

議 会 費 1 320 360 7 363 1 327 723

議 会 費 1 320 360 7 363 1 327 723

総 務 費 34 804 412 64 943 34 869 355

総 務 管 理 費 13 223 552 23 776 13 247 328

企 画 費 9 680 226 13 462 9 693 688

県 民 生 活 費 920 596 3 496 924 092

徴 税 費 5 447 311 11 610 5 458 921

選 挙 費 995 879 661 996 540

防 災 費 2 548 714 7 238 2 555 952

統 計 調 査 費 362 240 2 077 364 317

人 事 委 員 会 費 148 465 1 158 149 623

10 監 査 委 員 費 210 478 1 465 211 943

民 生 費 101 685 293 32 626 101 717 919

社 会 福 祉 費 53 781 736 16 793 53 798 529

児 童 福 祉 費 21 794 360 15 495 21 809 855

生 活 保 護 費 8 071 167 338 8 071 505

環 境 保 健 費 21 471 116 37 020 21 508 136

公 衆 衛 生 費 7 038 879 2 203 7 041 082

環 境 衛 生 費 3 005 648 7 218 3 012 866

保 健 所 費 1 481 267 13 421 1 494 688

医 薬 費 3 797 467 2 044 3 799 511

公 害 対 策 費 1 289 326 9 126 1 298 452

(10)

病 院 費 3 515 493 769 3 516 262

大 学 費 1 123 806 2 239 1 126 045

労 働 費 2 103 868 6 692 2 110 560

労 政 費 502 540 1 211 503 751

職 業 訓 練 費 1 459 556 4 856 1 464 412

労 働 委 員 会 費 141 772 625 142 397

農 林 水 産 業 費 47 567 979 88 358 47 656 337

農 業 費 8 932 815 40 088 8 972 903

り ん ご 振 興 費 1 254 308 3 575 1 257 883

畜 産 業 費 1 866 764 9 669 1 876 433

農 地 費 18 940 743 12 814 18 953 557

林 業 費 5 646 510 6 118 5 652 628

水 産 業 費 10 926 839 16 094 10 942 933

商 工 費 64 959 379 21 253 64 980 632

商 工 費 42 565 137 11 425 42 576 562

観 光 費 2 560 036 6 306 2 566 342

大 規 模 開 発 費 19 834 206 3 522 19 837 728

土 木 費 72 451 437 41 008 72 492 445

土 木 管 理 費 3 085 838 40 700 3 126 538

道 路 橋 梁 費 34 938 050 8 34 938 058

住 宅 費 1 798 014 300 1 798 314

警 察 費 29 598 690 188 543 29 787 233

警 察 管 理 費 26 186 481 188 543 26 375 024

10 教 育 費 146 303 809 1 001 344 147 305 153

教 育 総 務 費 12 122 919 18 975 12 141 894

小 学 校 費 45 531 134 398 685 45 929 819

中 学 校 費 29 173 966 256 862 29 430 828

高 等 学 校 費 33 271 211 222 937 33 494 148

特 別 支 援 学 校 費 11 759 130 90 138 11 849 268

社 会 教 育 費 4 799 756 11 300 4 811 056

保 健 体 育 費 9 645 693 2 447 9 648 140

歳 出 合 計 724 432 347 1 489 150 725 921 497

平成29年度青森県療育福祉・医療療育センター特別会計補正予算(第 号)

平成29年度青森県療育福祉・医療療育センター特別会計補正予算(第 号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)

第 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6 694千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 960 027千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入 歳出予算補正」による。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正第 号までの額

(11)

繰 入 金 730 469 6 694 737 163

一 般 会 計 繰 入 金 730 469 6 694 737 163

歳 入 合 計 1 953 333 6 694 1 960 027

款 項 補正第 号までの額

千円 補 正 額千円 計千円

療育福祉・医療療育センター費 1 953 173 6 694 1 959 867

あすなろ療育福祉センター費 682 530 4 323 686 853

さわらび療育福祉センター費 438 303 2 371 440 674

歳 出 合 計 1 953 333 6 694 1 960 027

歳 出

平成29年度青森県鉄道施設事業特別会計補正予算(第 号)

平成29年度青森県鉄道施設事業特別会計補正予算(第 号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)

第 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ481千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5 353 025千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入 歳出予算補正」による。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正第 号までの額

千円 補 正 額千円 計千円

使用料及び手数料 4 668 532 481 4 669 013

使 用 料 4 668 532 481 4 669 013

歳 入 合 計 5 352 544 481 5 353 025

款 項 補正第 号までの額

千円 補 正 額千円 計千円

鉄 道 施 設 事 業 費 4 818 598 481 4 819 079

鉄 道 施 設 管 理 費 4 818 598 481 4 819 079

歳 出 合 計 5 352 544 481 5 353 025

歳 出

平成29年度青森県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算(第 号)

平成29年度青森県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算(第 号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)

第 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ63千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7 227 506千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入 歳出予算補正」による。

第 1 表 歳入歳出予算補正

(12)

平成29年度青森県病院事業会計補正予算(第 号)

(総 則)

第 条 平成29年度青森県病院事業会計の補正予算(第 号)は、次に定めるところによる。 (収益的収入及び支出)

第 条 平成29年度青森県病院事業会計予算(以下「予算」という。)第 条に定めた収益的収入及び支出の予定額 を、次のとおり補正する。

収 入

(科 目) (補正第 号までの予定額) (補正予定額) ( 計 )

第 款 中央病院事業収益 26 379 407千円 769千円 26 380 176千円

第 項 医 業 外 収 益 3 298 342千円 769千円 3 299 111千円

支 出

(科 目) (補正第 号までの予定額) (補正予定額) ( 計 )

第 款 中央病院事業費用 26 636 198千円 111 463千円 26 747 661千円

第 項 医 業 費 用 26 311 576千円 111 463千円 26 423 039千円

第 款 つくしが丘病院事業費用 1 677 336千円 7 331千円 1 684 667千円

第 項 医 業 費 用 1 668 048千円 7 331千円 1 675 379千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 第 条 予算第 条に定めた経費の金額を、次のとおり改める。

(科 目) (補正第 号までの予定額) (補正予定額) ( 計 )

⑴ 職 員 給 与 費 11 792 477千円 118 794千円 11 911 271千円

款 項 補正第 号までの額

千円 補 正 額千円 計千円

繰 入 金 7 601 63 7 664

一 般 会 計 繰 入 金 7 601 63 7 664

歳 入 合 計 7 227 443 63 7 227 506

款 項 補正第 号までの額

千円 補 正 額千円 計千円

事 務 費 8 206 63 8 269

諸 費 8 206 63 8 269

歳 出 合 計 7 227 443 63 7 227 506

参照

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