長 野 市 ( 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 ) 予 算 説 明 書
425頁 305頁 315頁
同 公共料金等集合支払特別会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 327頁
433頁 385頁
397頁
同 鬼無里大岡観光施設事業特別会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
同 住宅新築資金等貸付事業特別会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 同 国民健康保険特別会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・219頁
289頁 279頁
同 駐車場事業特別会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
同 飯綱高原スキー場事業特別会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
同 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
同 病院事業債管理特別会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 413頁
(歳 入)
本 年 度 予 算 額 予 算 額 構成比%
1市税 57,659,000 38.4 58,262,000 △ 603,000 2地方譲与税 1,329,000 0.9 1,222,000 107,000
3利子割交付金 81,000 0.1 78,000 3,000
4配当割交付金 209,000 0.1 163,000 46,000 5株式等譲渡所得割交付金 209,000 0.1 134,000 75,000 6地方消費税交付金 7,319,000 4.9 7,147,000 172,000 7ゴルフ場利用税交付金 51,000 0.0 53,000 △ 2,000 8自動車取得税交付金 307,000 0.2 247,000 60,000 9地方特例交付金 235,000 0.2 203,000 32,000 10地方交付税 19,602,000 13.1 20,050,000 △ 448,000 11交通安全対策特別交付金 70,000 0.0 80,000 △ 10,000 12分担金及び負担金 785,299 0.5 655,738 129,561 13使用料及び手数料 4,344,383 2.9 4,590,347 △ 245,964 14国庫支出金 20,227,062 13.5 18,864,598 1,362,464 15県支出金 9,157,159 6.1 7,660,884 1,496,275
16財産収入 658,871 0.4 614,467 44,404
17寄附金 110,500 0.1 110,500 0
18繰入金 4,609,756 3.1 4,217,521 392,235
19繰越金 100,000 0.1 100,000 0
20諸収入 7,876,270 5.3 8,268,645 △ 392,375 21市債 15,009,700 10.0 16,018,300 △ 1,008,600 歳 入 合 計 149,950,000 100.0 148,740,000 1,210,000
(歳 出)
本 年 度 予 算 額
款 前年度予算額 比 較
1 議会費 734,317 0.5 736,730 △ 2,413
2 総務費 18,075,729 12.0 14,553,654 3,522,075 3 民生費 53,639,627 35.8 52,151,903 1,487,724 4 衛生環境費 13,316,735 8.9 13,525,820 △ 209,085
5 労働費 212,363 0.1 209,286 3,077
6 農林業費 2,477,495 1.7 2,069,637 407,858 7 商工観光費 9,108,341 6.1 9,655,298 △ 546,957 8 土木費 18,538,807 12.4 19,278,050 △ 739,243 9 消防費 4,710,006 3.1 4,699,144 10,862 10 教育費 12,649,818 8.4 15,815,680 △ 3,165,862 11 災害復旧費 529,300 0.3 170,000 359,300 12 公債費 15,857,462 10.6 15,774,798 82,664
13 予備費 100,000 0.1 100,000 0
歳 出 合 計 149,950,000 100.0 148,740,000 1,210,000 予 算 額 構成比 %
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
0 0 999 733,318
1,771,550 1,750,800 2,090,567 12,462,812 23,153,889 489,000 2,428,069 27,568,669 216,021 1,057,600 1,598,980 10,444,134
9,500 0 43,731 159,132
509,212 561,800 47,593 1,358,890 178,953 9,400 6,288,776 2,631,212 2,551,523 3,639,000 1,063,173 11,285,111 23,794 87,400 593,096 4,005,716 767,148 1,087,000 524,037 10,271,633
202,631 97,700 1,500 227,469
0 0 18,370 15,839,092
0 0 0 100,000
2 歳 入
(款) 1 市税 57,659,000千円
(項) 1 市民税 26,206,000千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1個人 20,252,000 20,297,000 △ 45,000
2法人 5,954,000 6,178,000 △ 224,000
(項) 2 固定資産税 22,350,000千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1固定資産税 22,088,000 22,347,000 △ 259,000
2国有資産等所在市町村交付金 262,000 259,000 3,000
(項) 3 軽自動車税 1,077,000千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1軽自動車税 1,077,000 993,000 84,000
(項) 4 市たばこ税 2,268,000千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1市たばこ税 2,268,000 2,402,000 △ 134,000
1現年課税分 20,109,000 所得割額 19,466,000
均等割額 643,000
2滞納繰越分 143,000 滞納繰越分
1現年課税分 5,946,000 税割額 4,415,000
均等割額 1,531,000
2滞納繰越分 8,000 滞納繰越分
(単位:千円)
節
説 明
1現年課税分 21,962,000 現年課税分 2滞納繰越分 126,000 滞納繰越分 1現年課税分 262,000 交付金
(単位:千円)
節
説 明
1現年課税分 1,073,000 現年課税分 2滞納繰越分 4,000 滞納繰越分
(単位:千円)
区 分 金 額
(項) 5 入湯税 27,000千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1入湯税 27,000 26,000 1,000
(項) 6 事業所税 1,999,000千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1事業所税 1,999,000 1,990,000 9,000
(項) 7 都市計画税 3,732,000千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1都市計画税 3,732,000 3,770,000 △ 38,000
(款) 2 地方譲与税 1,329,000千円
(項) 1 地方揮発油譲与税 367,000千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1地方揮発油譲与税 367,000 347,000 20,000
1現年課税分 27,000 現年課税分
(単位:千円)
節
説 明
1現年課税分 1,994,000 現年課税分 2滞納繰越分 5,000 滞納繰越分
(単位:千円)
節
説 明
1現年課税分 3,711,000 現年課税分 2滞納繰越分 21,000 滞納繰越分
(単位:千円)
節
説 明
1地方揮発油譲 367,000 地方揮発油譲与税 与税
区 分 金 額
区 分 金 額
(項) 2 自動車重量譲与税 962,000千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1自動車重量譲与税 962,000 875,000 87,000
(款) 3 利子割交付金 81,000千円
(項) 1 利子割交付金 81,000千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1利子割交付金 81,000 78,000 3,000
(款) 4 配当割交付金 209,000千円
(項) 1 配当割交付金 209,000千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1配当割交付金 209,000 163,000 46,000
(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 209,000千円
(項) 1 株式等譲渡所得割交付金 209,000千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1株式等譲渡所得割交付金 209,000 134,000 75,000
1自動車重量譲 962,000 自動車重量譲与税 与税
(単位:千円)
節
説 明
1利子割交付金 81,000 利子割交付金
(単位:千円)
節
説 明
1配当割交付金 209,000 配当割交付金
(単位:千円)
節
説 明
1株式等譲渡所 209,000 株式等譲渡所得割交付金 得割交付金
区 分 金 額
区 分 金 額
(款) 6 地方消費税交付金 7,319,000千円
(項) 1 地方消費税交付金 7,319,000千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1地方消費税交付金 7,319,000 7,147,000 172,000
(款) 7 ゴルフ場利用税交付金 51,000千円
(項) 1 ゴルフ場利用税交付金 51,000千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1ゴルフ場利用税交付金 51,000 53,000 △ 2,000
(款) 8 自動車取得税交付金 307,000千円
(項) 1 自動車取得税交付金 307,000千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1自動車取得税交付金 307,000 247,000 60,000
(款) 9 地方特例交付金 235,000千円
(項) 1 地方特例交付金 235,000千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1地方特例交付金 235,000 203,000 32,000
1地方消費税交 7,319,000 地方消費税交付金
付金 うち社会保障財源化分 3,014,000
(単位:千円)
節
説 明
1ゴルフ場利用 51,000 ゴルフ場利用税交付金 税交付金
(単位:千円)
節
説 明
1自動車取得税 307,000 自動車取得税交付金 交付金
(単位:千円)
節
説 明
1地方特例交付 235,000 減収補填特例交付金 金
区 分 金 額
区 分 金 額
(款) 10 地方交付税 19,602,000千円
(項) 1 地方交付税 19,602,000千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1地方交付税 19,602,000 20,050,000 △ 448,000
(款) 11 交通安全対策特別交付金 70,000千円
(項) 1 交通安全対策特別交付金 70,000千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1交通安全対策特別交付金 70,000 80,000 △ 10,000
(款) 12 分担金及び負担金 785,299千円
(項) 1 負担金 785,299千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1総務費負担金 488 539 △ 51
2民生費負担金 254,386 86,242 168,144
3衛生環境費負担金 13,956 15,160 △ 1,204
4農林業費負担金 13,965 17,027 △ 3,062
1地方交付税 19,602,000 普通交付税 17,902,000
特別交付税 1,700,000
(単位:千円)
節
説 明
1交通安全対策 70,000 交通安全対策特別交付金 特別交付金
(単位:千円)
節
説 明
1総務管理費負 488 ケーブルテレビ負担金 担金
1児童福祉費負 194,927 公立保育所保育料 1,272
担金 民間保育所保育料 3,939
母子生活支援施設入所費負担金 13,737
児童福祉運営費負担金 175,979
2老人福祉費負 59,237 老人福祉施設入所費負担金 55,433
担金 高齢者生活福祉センター等入居者負担金 3,804
3社会福祉費負 222 障害者地域支援事業中核連携負担金 担金
区 分 金 額
(款) 12 分担金及び負担金 (項) 1 負担金
目 本 年 度 前 年 度 比 較
5土木費負担金 953 809 144
6消防費負担金 500,051 534,461 △ 34,410
7災害復旧費負担金 1,500 1,500 0
(款) 13 使用料及び手数料 4,344,383千円
(項) 1 使用料 2,886,916千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1総務使用料 62,878 72,358 △ 9,480
2民生使用料 1,686,306 1,817,152 △ 130,846
県営事業地元負担金 9,512
市単土地改良事業費地元負担金 3,780
維持補修費地元負担金 185
排水機場維持管理負担金 50
2林業費負担金 344 松くい虫防除事業費負担金 1道路橋りょう 953 共同溝管理費負担金
費負担金
1消防費負担金 500,051 広域消防費負担金 1農林施設災害 1,500 農地災害復旧費負担金
復旧費負担金
(単位:千円)
節
説 明
1総務管理使用 62,878 長野臨時ヘリポート使用料 825
料 市営バス料金 10,668
電柱等敷地使用料 4,921
行政財産目的外使用料 33,076
中条会館使用料 388
市役所駐車場使用料 13,000
1社会福祉使用 1,202 改良住宅使用料 料
2児童福祉使用 1,685,104 保育所時間外保育料 1,341
料 一時保育保育料 22,871
(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料
目 本 年 度 前 年 度 比 較
3農林業使用料 16,881 16,487 394
4商工観光使用料 58,580 65,574 △ 6,994
5土木使用料 850,433 858,554 △ 8,121
6教育使用料 211,838 224,590 △ 12,752
私立保育所利用者負担過年度分 5,579
1農業使用料 16,106 農道占用料 1,054
土地改良財産使用料 158
菜園付き滞在施設使用料 10,375
農産物加工施設使用料 663
農村改善施設使用料 97
市民農園使用料 2,499
農業研修センター受講料 1,260
2林業使用料 775 林業者宿泊施設使用料 648
林道占用料 127
1商工使用料 7,548 産学行連携支援施設目的外使用料
2観光使用料 51,032 戸隠民舞伝習施設使用料 5
温湯温泉利用施設使用料 50,019
信州犀川交流センター使用料 824
信州新町萩野森の家使用料 184
1土木管理使用 179,104 道路占用料 158,766
料 認定外道路占用料 734
普通河川占用料 18,798
準用河川占用料 60
行政財産使用料 746
2都市計画使用 12,265 公園土地建物使用料 4,700
料 もんぜんぷら座使用料 7,565
3住宅使用料 649,056 市営住宅使用料 607,207
特定公共賃貸住宅使用料 13,277
厚生住宅使用料 2,604
(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料
目 本 年 度 前 年 度 比 較
2社会教育使用 123,528 公民館使用料 849
料 成人学校受講料 27,168
生涯学習センター使用料 20,500
生涯学習センター受講料 228
東部文化ホール使用料 5,293
博物館入館料 21,502
松代藩文化施設使用料 150
松代藩文化施設入場料 47,600
博物館施設使用料 141
長野市芸術館目的外使用料 97
3保健体育使用 15,955 プール使用料 158
料 プール目的外使用料 16
テニスコート使用料 1,261
テニスコート目的外使用料 77
運動場使用料 177
夜間照明使用料 565
社会体育館使用料 1,546
健康スポーツセンター使用料 93
マレットゴルフ用具使用料 160
総合レクリエーションセンター目的外使用料
560 千曲川リバーフロントスポーツガーデン目的外使用料
515
真島総合スポーツアリーナ目的外使用料 41
ボブスレー・リュージュパーク使用料 1,261
(項) 2 手数料 1,457,467千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1総務手数料 190,366 197,455 △ 7,089
2民生手数料 192 162 30
3衛生環境手数料 1,222,950 1,290,086 △ 67,136
4農林業手数料 1,326 1,406 △ 80
5商工観光手数料 1,607 900 707
1総務管理手数 501 放置自転車移動手数料 500
料 書面交付手数料 1
2徴税手数料 36,340 督促手数料 8,700
税務等諸証明等手数料 23,875
原動機付自転車等使用標識臨時貸与手数料 75
税関係公簿・地籍図閲覧手数料 2,190
自動車臨時運行許可申請手数料 1,500
3戸籍住民基本 153,525 戸籍、住民票、印鑑、諸証明等手数料 台帳手数料
1児童福祉手数 192 督促手数料 料
1保健衛生手数 37,865 生活衛生手数料 34,938
料 環境衛生検査手数料 170
医療法関係手数料 589
保健衛生検査手数料 2,160
諸証明手数料 8
2環境清掃手数 1,184,845 一般廃棄物処理手数料 933,166
料 一般廃棄物関係許可手数料 720
産業廃棄物関係許可手数料 2,413
し尿処理手数料 247,833
浄化槽関係登録・許可手数料 276
督促手数料 260
使用済自動車関係登録・許可手数料 177
3環境総務手数 240 土壌汚染対策関係許可手数料 料
(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料
目 本 年 度 前 年 度 比 較
6土木手数料 35,114 39,268 △ 4,154
7消防手数料 3,517 4,014 △ 497
8教育手数料 2,395 2,341 54
1土木管理手数 1,248 督促手数料 15
料 境界立会手数料 1,200
道路幅員証明手数料 3
地籍調査成果品交付手数料 30
2都市計画手数 4,522 区域指定証明手数料 6
料 用途地域証明手数料 16
屋外広告物許可手数料 4,500
3住宅手数料 29,344 督促手数料 200
住宅用家屋証明手数料 1,950
建築確認手数料 8,597
建築許可手数料 4,738
開発許可手数料 6,886
長期優良住宅認定手数料 6,420
低炭素建築物認定手数料 140
住宅事業審査等手数料 147
建築物省エネ法審査手数料 266
1消防手数料 3,517 危険物規制事務手数料 3,150
火薬類許可事務手数料 366
消防団協力事業所表示制度認定証明書手数料
1 1教育総務手数 415 農村文化交流センター入園金
料
2高等学校手数 1,518 入学料 926
料 入学審査手数料 528
卒業証明書発行手数料 20
(款) 14 国庫支出金 20,227,062千円
(項) 1 国庫負担金 15,416,365千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1民生費国庫負担金 15,128,289 14,468,655 659,634
2衛生環境費国庫負担金 85,445 74,289 11,156
3災害復旧費国庫負担金 202,631 0 202,631
○(教育費国庫負担金) - 46,440 △ 46,440
(項) 2 国庫補助金 4,669,567千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1総務費国庫補助金 203,319 217,486 △ 14,167 - 24
1社会福祉費負 3,835,236 特別障害者手当等給付費負担金 136,055
担金 保険基盤安定負担金 282,487
国民年金事務費交付金 71,734
特別児童扶養手当支給事務交付金 1,417
障害者介護給付費等負担金 3,143,515
障害者医療費負担金 164,954
生活困窮者自立支援事業負担金 35,074
2児童福祉費負 6,881,187 児童福祉運営費負担金 6,022,656
担金 障害児通所給付費等負担金 459,531
児童扶養手当給付費負担金 399,000
3生活保護費負 4,385,866 生活保護費負担金 4,313,160
担金 中国残留邦人生活支援給付金 72,706
4老人福祉費負 26,000 介護保険料軽減負担金 担金
1保健衛生費負 85,445 感染症予防等負担金 2,498
担金 結核医療費負担金 3,999
未熟児養育医療費負担金 14,907
小児慢性特定疾患治療研究費負担金 55,711
障害児医療費負担金 5,311
疾病予防対策事業負担金 3,019
1公共土木施設 202,631 過年道路災害復旧費負担金 67,230
災害復旧費負 現年道路災害復旧費負担金 135,401
(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
目 本 年 度 前 年 度 比 較
2民生費国庫補助金 1,234,083 792,424 441,659
3衛生環境費国庫補助金 61,281 56,453 4,828
無線システム普及支援事業費等補助金 3,160
総務費交付金 119,074
2戸籍住民基本 69,698 社会保障・税番号制度総務省関係補助金 台帳費補助金
3社会資本整備 1,000 財産管理費交付金 総合交付金
4交通政策費交 9,937 地方創生推進交付金 付金
1社会福祉費補 698,756 DV・女性保護対策等支援事業費補助金 1,656
助金 社会福祉施設等施設整備費補助金 513,845
隣保館運営費等補助金 13,426
地域生活支援事業補助金 167,062
生活困窮者就労準備支援事業等補助金 1,465
児童虐待防止対策等支援事業費補助金 1,302
2児童福祉費補 353,976 幼稚園就園奨励費補助金 98,023
助金 保育対策総合支援事業費補助金 263
放課後子ども教室推進事業等補助金 2,460
母子家庭等自立促進対策事業補助金 34,605
地域子ども・子育て支援事業交付金 218,187 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金
175
教育支援体制整備事業補助金 263
3老人福祉費補 4,787 老人クラブ助成事業補助金 助金
(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
目 本 年 度 前 年 度 比 較
4商工観光費国庫補助金 53,550 2,420 51,130
5土木費国庫補助金 2,362,122 2,786,281 △ 424,159
6消防費国庫補助金 14,294 17,078 △ 2,784
7教育費国庫補助金 740,918 149,689 591,229
不妊治療費助成事業補助金 37,417
地域子ども・子育て支援事業交付金 8,541
地域生活支援事業補助金 1,973
妊娠・出産包括支援事業 2,891
2環境清掃費補 5,567 循環型社会形成推進交付金 助金
1商工費補助金 22,550 地方創生推進交付金 2観光費補助金 31,000 地方創生推進交付金
1社会資本整備 2,362,122 道路維持費交付金 142,150
総合交付金 道路改良費交付金 278,850
橋りょう維持費交付金 145,200
街路事業費交付金 533,933
公園緑化費交付金 21,000
公園管理費交付金 35,000
市街地活性化事業費交付金 2,520
土地区画整理事業費交付金 767,928
市街地再開発事業費交付金 127,210
街なみ環境整備費交付金 43,500
住宅管理費交付金 180,364
建築指導費交付金 84,467
1消防費補助金 14,294 消防施設整備費補助金
1教育総務費補 14,079 へき地児童生徒援助費等補助金 61
助金 帰国・外国人児童生徒受入促進事業補助金 1,629
スクールソーシャルワーカー活用事業補助金
473
(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
目 本 年 度 前 年 度 比 較
(項) 3 国庫委託金 141,130千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1総務費国庫委託金 1,340 1,242 98
2民生費国庫委託金 3,949 3,962 △ 13
3衛生環境費国庫委託金 7,388 7,862 △ 474
4農林業費国庫委託金 358 358 0
5商工観光費国庫委託金 119,857 118,676 1,181
6土木費国庫委託金 127 127 0
7教育費国庫委託金 8,111 101,906 △ 93,795
3中学校費補助 6,855 特別支援教育就学奨励費補助金 4,659
金 理科教育等設備整備費補助金 1,500
要保護生徒援助費補助金 696
4社会教育費補 181,420 指定文化財保存事業費補助金 166,420
助金 文化芸術振興費補助金 15,000
5社会資本整備 531,364 生涯学習施設整備事業費交付金 527,680
総合交付金 文化財保存事業費交付金 3,684
(単位:千円)
節
説 明
1戸籍住民基本 1,340 人口動態調査委託金 376
台帳費委託金 自衛官募集事務委託金 100
中長期在留者住居地届出等事務委託金 864
1社会福祉費委 3,949 国民生活基礎調査等委託金 527
託金 厚生統計調査委託金 6
遺族及留守家族等援護費事務委託金 1,059
社会保障生計調査委託金 2,357
1保健衛生費委 7,388 厚生統計調査委託金 6,415
託金 国民健康・栄養調査委託金 973
1農業費委託金 358 水門管理業務委託金
1観光費委託金 119,857 ナショナルトレーニングセンター運営委託金 1河川水路費委 127 千曲川水系水門管理委託金
(款) 15 県支出金 9,157,159千円
(項) 1 県負担金 5,192,949千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1民生費県負担金 5,182,841 4,947,559 235,282
2衛生環境費県負担金 10,108 6,347 3,761
(項) 2 県補助金 3,159,735千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1総務費県補助金 803,947 60,847 743,100
2民生費県補助金 1,604,692 1,333,710 270,982
1社会福祉費負 2,467,121 保険基盤安定負担金 812,886
担金 障害者介護給付費等負担金 1,589,237
障害者医療費負担金 64,998
2児童福祉費負 2,068,648 障害児施設措置費負担金 229,765
担金 児童福祉措置費負担金 893,776
児童福祉運営費負担金 945,107
3老人福祉費負 647,072 保険基盤安定負担金 634,072
担金 介護保険料軽減負担金 13,000
1保健衛生費負 10,108 障害児医療費負担金 2,655
担金 未熟児養育医療費負担金 7,453
(単位:千円)
節
説 明
1総務管理費補 803,947 特別豪雪地帯住宅除雪支援補助金 467
助金 土地利用規制等対策費交付金 80
市町村合併特例交付金 50,100
新市町村合併特例交付金 11,900
私立大学学部整備補助金 732,500
電源立地地域対策交付金 8,900
1社会福祉費補 83,495 海外引揚者等援護事業費補助金 269
助金 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 137
障害者支援事業補助金 400
地域生活支援事業補助金 82,689
(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金
目 本 年 度 前 年 度 比 較
3衛生環境費県補助金 40,799 39,453 1,346
4農林業費県補助金 496,467 348,262 148,205
3老人福祉費補 399,738 介護保険特別対策補助金 1,185
助金 地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備分)補助金
398,553 1保健衛生費補 40,478 小児初期救急医療体制整備事業補助金 2,070
助金 健康増進事業費補助金 11,755
公衆浴場設備改善事業補助金 484
地方消費者行政活性化事業交付金 447
地域生活支援事業補助金 986
地域子ども・子育て支援事業交付金 8,541
自殺対策強化事業補助金 835
医療提供体制設備整備補助金 12,960
新市町村合併特例交付金 2,400
2環境清掃費補 221 合併処理浄化槽整備事業補助金 助金
3環境総務費補 100 環境教育保全活動支援事業補助金 助金
1農業費補助金 435,624 農業委員会交付金 10,500
国有農地維持管理事業費補助金 500
農地・水・環境保全向上対策営農活動支援交付金
617
基盤整備促進事業補助金 7,000
農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金 534
荒廃農地等利活用促進交付金 3,890
中山間地域等直接支払事業補助金 55,365
中山間地域等直接支払推進事業補助金 536
(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金
目 本 年 度 前 年 度 比 較
5商工観光費県補助金 6,794 2,985 3,809
6土木費県補助金 187,257 218,836 △ 31,579
7消防費県補助金 9,500 13,700 △ 4,200
8教育費県補助金 10,279 48,248 △ 37,969
機構集積支援事業費補助金 3,639
農村地域防災減災事業補助金 23,400
機構集積協力金 1,900
経営所得安定対策等推進事業費補助金 7,432
農地利用最適化交付金 7,325
産地パワーアップ事業補助金 4,000
果樹経営起業準備支援金 2,000
2林業費補助金 60,843 林道開設事業補助金 7,298
松くい虫防除対策事業補助金 12,683
公的分収造林事業補助金 9,000
森林整備地域活動支援事業交付金 345
野生鳥獣総合管理対策事業補助金 544
森林づくり推進支援金 9,532
森林整備加速化・林業再生事業関係補助金 1,200
林道効果促進事業補助金 20,241
1商工費補助金 1,944 地方消費者行政活性化事業交付金
2観光費補助金 4,850 新市町村合併特例交付金 4,600
山岳環境保全事業補助金 250
1土木管理費補 7,073 地籍調査事業費補助金 助金
2道路橋りょう 21,300 電源立地地域対策交付金 費補助金
3住宅費補助金 26,537 住宅・建築物耐震改修促進事業補助金
4土地区画整理 132,347 土地区画整理事業費補助金 92,184
費補助金 市街地再開発事業費補助金 38,163
(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金
目 本 年 度 前 年 度 比 較
(項) 3 県委託金 804,475千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1総務費県委託金 789,844 625,266 164,578
2民生費県委託金 35 35 0
3農林業費県委託金 3,787 1,485 2,302
4商工観光費県委託金 8,252 8,106 146
5土木費県委託金 2,017 5,505 △ 3,488
2中学校費補助 393 被災生徒就学等支援事業補助金 金
3社会教育費補 8,349 市町村合併特例交付金 700
助金 指定文化財保存事業費補助金 7,649
4教育総務費補 1,400 部活動指導員配置促進事業県補助金 助金
(単位:千円)
節
説 明
1総務管理費委 27,000 特例処理事務県交付金 託金
2徴税費委託金 587,283 県民税徴収委託金
3選挙費委託金 159,943 在外選挙事務委託金 25
県知事選挙事務委託金 81,561
県議会議員選挙事務委託金 41,606
県議会議員補欠選挙事務委託金 36,751
4統計調査費委 15,618 委託統計調査市町村交付金基幹統計分 15,353
託金 統計調査員確保対策事業市町村交付金 265
1児童福祉費委 35 児童福祉施設費用負担能力認定調書作成委託金 託金
1農業費委託金 3,787 土地改良事業委託金 2,186
事務事業等委託料金 1,601
1観光費委託金 8,252 戸隠森林植物園森林学習館維持管理委託金
(款) 15 県支出金 (項) 3 県委託金
目 本 年 度 前 年 度 比 較
6教育費県委託金 540 540 0
(款) 16 財産収入 658,871千円
(項) 1 財産運用収入 424,520千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1財産貸付収入 378,682 340,837 37,845
2利子及び配当金 45,838 48,075 △ 2,237
1保健体育費委 540 県営野球場管理委託金 託金
(単位:千円)
節
説 明
1土地建物貸付 378,682 普通財産貸付料 90,289
収入 行政財産貸付料 50,099
教職員住宅賃貸料 26,700
日本無線(株)社宅用地貸付料 12,252
職員住宅貸付料 12,449
文化コンベンション施設貸付料 15,062
もんぜんぷら座貸付料 153,423
温湯温泉施設直売所土地貸付料 33
豊野農産加工施設土地貸付料 32
若里多目的広場貸付料 2,979
長野保健医療大学土地貸付料 2,542
南千歳・長野駅西口駐車場用地貸付料 12,822
1利子及び配当 45,838 財政調整基金運用収入 19,050
金 減債基金運用収入 5,690
土地開発基金運用収入 1,653
市民病院建設基金運用収入 41
大学整備基金運用収入 1,772
職員退職手当基金運用収入 5,189
(款) 16 財産収入 (項) 1 財産運用収入
目 本 年 度 前 年 度 比 較
(項) 2 財産売払収入 234,351千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1不動産売払収入 163,185 168,211 △ 5,026
2物品売払収入 71,166 57,344 13,822
国際交流基金運用収入 117
リサイクル基金運用収入 672
子供たちの国際交流基金運用収入 71
都市緑化基金運用収入 127
子どもたちの国際教育のための倉石忠雄基金運用収入 11
ふるさと応援基金運用収入 6
地域振興基金運用収入 4,091
公共交通機関活性化基金運用収入 199
冬季競技振興基金運用収入 161
過疎地域自立促進基金運用収入 1,586
長野市水内ダム関連排水機場維持管理基金運用収入
226
公共施設等総合管理基金運用収入 3,333
有価証券配当金 331
(単位:千円)
節
説 明
1土地売払収入 156,185 普通財産売払収入 132,185
土地売払収入廃道路敷分 14,000
土地売払収入廃水路敷分 10,000
2その他不動産 7,000 立木売払収入 売払収入
(款) 17 寄附金 110,500千円
(項) 1 寄附金 110,500千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1一般寄附金 100 100 0
2民生費寄附金 400 400 0
3教育費寄附金 10,000 10,000 0
4ふるさと応援寄附金 100,000 100,000 0
(款) 18 繰入金 4,609,756千円
(項) 1 基金繰入金 4,601,652千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1財政調整基金繰入金 2,760,000 3,200,000 △ 440,000
2職員退職手当基金繰入金 207,000 233,000 △ 26,000
3老人大学園設置運営基金繰入金 1,830 1,486 344
4芸術文化振興基金繰入金 22,821 22,649 172
5ふれあい長寿社会福祉基金繰入金 64,914 66,337 △ 1,423
6国際交流基金繰入金 2,000 2,000 0
7リサイクル基金繰入金 97,700 162,835 △ 65,135
1一般寄附金 100 一般寄附金 1社会福祉費寄 300 社会福祉費寄附金
附金
2児童福祉費寄 100 児童福祉費寄附金 附金
1保健体育費寄 10,000 保健体育費寄附金 附金
1ふるさと応援 100,000 ふるさと応援寄附金 寄附金
(単位:千円)
節
説 明
1財政調整基金 2,760,000 財政調整基金繰入金 繰入金
1職員退職手当 207,000 職員退職手当基金繰入金 基金繰入金
1老人大学園設 1,830 老人大学園設置運営基金繰入金 置運営基金繰
入金
1芸術文化振興 22,821 芸術文化振興基金繰入金 基金繰入金
1ふれあい長寿 64,914 ふれあい長寿社会福祉基金繰入金 社会福祉基金
(款) 18 繰入金 (項) 1 基金繰入金
目 本 年 度 前 年 度 比 較
8子供たちの国際交流基金繰入金 9,129 8,969 160
9 都市緑化基金繰入金 41,016 46,800 △ 5,784
10子どもたちの国際教育のための倉石忠雄 12,052 12,051 1
基金繰入金
11ふるさと応援基金繰入金 3,571 1,976 1,595
12地域振興基金繰入金 13,303 150,683 △ 137,380
13冬季競技振興基金繰入金 72,650 79,150 △ 6,500
14大学整備基金繰入金 1,265,156 14,500 1,250,656
15長野市水内ダム関連排水機場維持管理基 8,510 8,099 411
金繰入金
16減債基金繰入金 20,000 20,000 0
○(市制90周年記念文化施設建設基金繰入 - 77,060 △ 77,060 金)
○(庁舎整備基金繰入金) - 94,050 △ 94,050
1子供たちの国 9,129 子供たちの国際交流基金繰入金 際交流基金繰
入金
1都市緑化基金 41,016 都市緑化基金繰入金 繰入金
1子どもたちの 12,052 子どもたちの国際教育のための倉石忠雄基金繰入金 国際教育のた
めの倉石忠雄 基金繰入金
1ふるさと応援 3,571 ふるさと応援基金繰入金 基金繰入金
1地域振興基金 13,303 地域振興基金繰入金 繰入金
1冬季競技振興 72,650 冬季競技振興基金繰入金 基金繰入金
1大学整備基金 1,265,156 大学整備基金繰入金 繰入金
1長野市水内ダ 8,510 長野市水内ダム関連排水機場維持管理基金繰入金 ム関連排水機
場維持管理基 金繰入金
(項) 2 特別会計繰入金 8,104千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 8,104 15,876 △ 7,772 繰入金
(款) 19 繰越金 100,000千円
(項) 1 繰越金 100,000千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1繰越金 100,000 100,000 0
(款) 20 諸収入 7,876,270千円
(項) 1 延滞金、加算金及び過料 48,300千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1延滞金 48,300 70,300 △ 22,000
(項) 2 預金利子 450千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1預金利子 450 1,340 △ 890
1母子父子寡婦 8,104 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金 福祉資金貸付
事業特別会計 繰入金
(単位:千円)
節
説 明
1前年度繰越金 100,000 前年度繰越金
(単位:千円)
節
説 明
1延滞金 48,300 市税延滞金 48,000
市営住宅使用料延滞金 300
(単位:千円)
節
説 明
1預金利子 450 預金利子
区 分 金 額
区 分 金 額
(項) 3 貸付金元利収入 6,273,941千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1福祉医療費貸付金元金収入 2,000 2,000 0
2介護保険利用者負担援護金貸付金元金収 58 58 0
入
3労働金庫貸付預託金元利収入 40,000 40,000 0
4中小企業振興資金貸付預託金元利収入 6,200,000 6,650,000 △ 450,000
5地域総合整備資金貸付金元金収入 18,370 23,370 △ 5,000
6住宅移築等資金貸付預託金元利収入 2,000 7,001 △ 5,001
7住宅建設資金貸付預託金元利収入 11,459 13,224 △ 1,765
8同和地区学生・生徒奨学金貸付金元金収 54 54 0
入
1福祉医療費貸 2,000 福祉医療費貸付金元金収入 付金元金収入
1介護保険利用 58 介護保険利用者負担援護金貸付金元金収入 者負担援護金
貸付金元金収 入
1労働金庫貸付 40,000 労働金庫貸付預託金元利収入 預託金元利収
入
1中小企業振興 6,200,000 中小企業振興資金貸付預託金元利収入 資金貸付預託
金元利収入
1地域総合整備 18,370 地域総合整備資金貸付金元金収入 資金貸付金元
金収入
1住宅移築等資 2,000 住宅移築等資金貸付預託金元利収入 金貸付預託金
元利収入
1住宅建設資金 11,459 住宅建設資金貸付預託金元利収入 貸付預託金元
利収入
1同和地区学生 54 同和地区学生・生徒奨学金貸付金元金収入 ・生徒奨学金
(項) 4 受託事業収入 269,097千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1土木費受託事業収入 229,151 129,151 100,000
2教育費受託事業収入 39,946 42,260 △ 2,314
(項) 5 雑入 1,284,482千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1滞納処分費 347 428 △ 81
2弁償金 3 3 0
3小切手未払資金組み入れ 1,700 1,700 0
4雑入 1,282,432 1,287,756 △ 5,324
1道路復旧受託 129,150 道路復旧受託事業収入 事業収入
2住宅金融支援 1 住宅金融支援機構設計審査事務受託事業収入
機構設計審査 事務受託事業 収入
3道路事業受託 100,000 道路事業受託収入 収入
1埋蔵文化財緊 39,946 埋蔵文化財緊急発掘調査受託事業収入 急発掘調査受
託事業収入
(単位:千円)
節
説 明
1滞納処分費 347 滞納処分費
1弁償金 3 原動機付自転車標識紛失弁償金
1小切手未払資 1,700 小切手未払資金組み入れ 金組み入れ
1日本スポーツ 725 日本スポーツ振興センター保護者納付金 振興センター
保護者納付金
2雑入 1,281,707 庁舎維持管理負担金 48,157
情報システム維持管理負担金 25,491
(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入
目 本 年 度 前 年 度 比 較
-外郭団体健康診断受託料 6,293
市町村職員共済組合検診助成金 4,752
認定こども園給食費 570
在宅福祉サービス利用料 4,089
保育所職員賄費徴収金 35,613
バス通園児童保護者負担金 853
児童福祉施設給食指導等助成金 120
がん検診等利用者負担金 2,960
生活保護法に基づく返還金 10,000
後期高齢者医療健康診査補助金 205,338
地図販売代金 344
病院群輪番制運営事業市町村負担金 9,414
農地保有合理化事業受託料 31
売電収入 8,109
ごみ焼却施設建設事務負担金 885
北信保健衛生施設組合配分金 8,213
公営企業会計出資金返還金 56,200
商工振興施設委託事業収入 950
ものづくり支援センター光熱水費等負担金 8,234 中小企業振興資金融資保証料補給金過年度分返還金
21,000
国民宿舎松代荘委託事業収入 5,255
農業者年金業務受託料 1,500
戸隠牧場国有林使用料 119
街区基準点資料提供代金 12
(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入
目 本 年 度 前 年 度 比 較
(款) 21 市債 15,009,700千円
(項) 1 市債 15,009,700千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1総務債 1,662,000 457,300 1,204,700
2民生債 489,000 638,700 △ 149,700
スポーツ教室受講料 3,041
県営野球場利用料 1,500
広告掲載料 4,130
消防団員等公務災害補償等共済基金収入退職報償金
84,460 消防団員等公務災害補償等共済基金収入災害補償金
2,172
市有建物損害保険金等 201
施設賠償補償保険金 1
市有車両損害保険金等 301
私用電話料 264
公衆電話料 529
その他収入(経常・経常) 82,209
その他収入(政策・経常) 71,906
その他収入(経常・臨時) 20,306
その他収入(個別)・(政策・臨時) 220,471
(単位:千円)
節
説 明
1総務管理施設 1,651,700 庁舎整備事業債 98,100
整備債 交通施設整備事業債 97,700
財産管理施設整備事業債 766,900
市民会館管理施設整備事業債 61,900
(款) 21 市債 (項) 1 市債
目 本 年 度 前 年 度 比 較
3衛生環境債 672,900 518,900 154,000
4農林業債 561,800 257,900 303,900
5商工観光債 9,400 37,700 △ 28,300
6土木債 3,639,000 3,896,700 △ 257,700
2障害者福祉施 38,300 障害者福祉施設整備債 設整備債
3児童福祉施設 93,800 児童福祉施設整備債 整備債
4児童福祉事業 900 児童福祉事業債 債
5老人福祉施設 187,700 老人福祉施設整備債 整備債
1清掃施設整備 672,900 じん芥処理整備事業債 債
1農林施設整備 550,200 ため池等整備事業債 33,000
債 農道整備事業債 44,300
農業生産基盤整備事業債 15,300
農業施設整備事業債 404,600
林道整備事業債 28,000
農業水利施設整備事業債 6,700
排水機場整備事業債 18,300
2農業事業債 900 農業事業債
3林業整備債 10,700 林業振興整備債 1観光施設整備 5,800 観光施設整備債
債
2商工事業債 3,600 商工事業債 1土木管理事業 3,300 土木管理事業債
債
(款) 21 市債 (項) 1 市債
目 本 年 度 前 年 度 比 較
7消防債 87,400 57,700 29,700
8教育債 1,087,000 3,526,300 △ 2,439,300
9 災害復旧債 97,700 0 97,700
10過疎地域自立促進事業債 88,800 58,200 30,600
11水道事業債 384,700 328,900 55,800
12臨時財政対策債 6,230,000 6,240,000 △ 10,000
5都市計画整備 1,312,300 街路整備事業債 858,300
債 公園整備事業債 91,600
都市整備事業債 321,500
市街地活性化事業債 3,400
街なみ環境整備事業債 37,500
6住宅整備債 209,200 公営住宅整備債 174,100
狭あい道路整備事業債 35,100
1消防施設整備 87,400 消防施設整備債 債
1教育総務事業 41,600 教育総務事業債 債
2中学校施設整 97,200 中学校増改築事業債 備債
3社会教育施設 795,700 公民館建設事業債 693,200
整備債 文化財保存整備事業債 102,500
4保健体育施設 152,500 体育施設整備債 整備債
1公共土木施設 97,700 過年道路災害復旧債 30,200
災害復旧債 現年道路災害復旧債 67,500
1過疎地域自立 88,800 過疎地域自立促進事業債 促進事業債
1水道事業出資 384,700 水道事業出資債 債
3 歳 出
(款) 1 議会費 734,317千円
(項) 1 議会費 734,317千円
本年度予算額の財源内訳
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1 議会費 734,317 736,730 △ 2,413 諸収入 733,318 999
(款) 2 総務費 18,075,729千円
(項) 1 総務管理費 15,315,847千円
本年度予算額の財源内訳
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1 一般管理費 6,170,204 6,355,440 △ 185,236 負担金 5,786,582 37,681
手数料
1 県支出金
27,000 財産収入
8,639 繰入金
209,000
特定財源の内訳 一般財源
特定財源の内訳 一般財源
1 報酬 282,854 議員活動 564,497
2 給料 68,026 議員活動 564,497
3 職員手当等 155,538 議会事務 30,632
4 共済費 134,483 議会事務 30,632
7 賃金 1,084 効果的で効率的な行財政運営の推進 139,188 8 報償費 39 職員人件費 16人分 139,188 9 旅費 15,871
10 交際費 550
11 需用費 16,394 12 役務費 2,863 13 委託料 10,505 14 使用料及び 4,203
賃借料
19 負担金補助 41,907 及び交付金
(単位:千円)
節
説 明
1 報酬 5,615 市民とともにつくる市政の推進 1,246
2 給料 1,729,368 表彰 1,246
3 職員手当等 3,169,290 市民の満足が得られる市政の推進 356,829 4 共済費 709,964 法令データベース管理事業 9,539
5 災害補償費 600 行政情報利用 5,353
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
本年度予算額の財源内訳
目 本 年 度 前 年 度 比 較
諸収入
101,301
特定財源の内訳 一般財源
-12 役務費 42,005 人事管理 129,762
13 委託料 192,640 秘書事務 10,237
14 使用料及び 43,093 政策調査事務 213
賃借料 東京事務所運営 14,964
15 工事請負費 774 ふるさとNAGANO応援団事業 577
18 備品購入費 3,454 行政評価推進 192
19 負担金補助 39,885 文化の継承による魅力ある地域づくりの推進
及び交付金 26,983
25 積立金 70,453 公文書館運営 26,983
国際交流活動の推進 15,952
姉妹都市交流 1,584
友好都市交流 5,478
国際交流基金 2,000
外国青年招致 5,333
市民平和の日のつどい 1,557 多文化共生の推進 8,261
諸外国交流 1,087
国際交流コーナー 7,174
分野横断的取組の推進 2,403 若年等移住・定住情報発信事業 2,403 効果的で効率的な行財政運営の推進 5,758,530 文書・例規事務運営 94,709
訴訟対策 4,551
工事検査管理 18,753
行政改革 3,560
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
本年度予算額の財源内訳
目 本 年 度 前 年 度 比 較
2 広報広聴費 136,459 137,779 △ 1,320 諸収入 133,571 2,888
3 財政管理費 80,899 78,120 2,779 80,899
4 会計管理費 86,779 88,721 △ 1,942 諸収入 86,379 400
特定財源の内訳 一般財源
1 報酬 385 市民とともにつくる市政の推進 136,459
4 共済費 7 情報公開 1,010
7 賃金 2,750 個人情報保護 310
8 報償費 535 広報紙発行 88,832
9 旅費 210 市政番組放送 21,253
11 需用費 83,192 みどりのはがき・市民会議 2,094
12 役務費 25,502 みどりの見学 160
13 委託料 16,910 まちづくりアンケート 2,130 14 使用料及び 6,566 インターネット広報 20,670
賃借料
18 備品購入費 222 19 負担金補助 180
及び交付金
8 報償費 4,000 効果的で効率的な行財政運営の推進 80,899
9 旅費 571 財務会計システム運用 18,516
11 需用費 3,707 財政管理 9,102
12 役務費 446 自主財源確保 53,281
13 委託料 64,521 14 使用料及び 7,374
賃借料
19 負担金補助 280 及び交付金
9 旅費 188 効果的で効率的な行財政運営の推進 86,779
11 需用費 2,899 会計管理 85,289
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
本年度予算額の財源内訳
目 本 年 度 前 年 度 比 較
5 財産管理費 2,159,873 1,690,168 469,705 使用料 1,132,271 32,838
国庫支出金
19,000 財産収入
57,883 諸収入
52,881 地方債
865,000
6 市民会館管 124,621 31,326 93,295 使用料 49,620
理費 627
国庫支出金
1,074 県支出金
8,900 諸収入
2,500 地方債
61,900
特定財源の内訳 一般財源
-23 償還金利子 800 及び割引料
4 共済費 7,501 市民の満足が得られる市政の推進 2,055,743
7 賃金 48,636 本庁舎施設改修 40,960
8 報償費 344 支所庁舎施設改修 1,111,027
9 旅費 410 庁舎維持修繕 26,583
11 需用費 184,900 本庁舎管理運営 496,047
12 役務費 71,880 支所管理運営 221,768
13 委託料 409,551 第一庁舎建設事業 46,000 14 使用料及び 125,311 職員住宅管理運営 30,902
賃借料 旧フルネットセンター施設改修 82,456
15 工事請負費 1,202,160 効果的で効率的な行財政運営の推進 104,130
16 原材料費 80 普通財産処分 14,162
17 公有財産購 30,700 普通財産管理・運用 12,031
入費 財産総括管理・総合調整 39,923
18 備品購入費 5,803 嘱託登記事務 11,440
19 負担金補助 46,204 基金管理 26,393
及び交付金 財産区管理 181
25 積立金 24,740 28 繰出金 1,653
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
本年度予算額の財源内訳
目 本 年 度 前 年 度 比 較
7 車両管理費 85,355 91,652 △ 6,297 諸収入 84,591 764
8 企画政策費 3,384,051 1,094,837 2,289,214 国庫支出金 1,155,546 100,000
県支出金
742,380 財産収入
7,455 繰入金
1,278,549 諸収入
1,021 地方債
99,100
特定財源の内訳 一般財源
4 共済費 1,150 効果的で効率的な行財政運営の推進 85,355
7 賃金 7,326 市有車両管理 62,564
11 需用費 31,789 庁用車運行管理 6,500
12 役務費 13,955 民間借上車両管理 16,291 13 委託料 11,278
14 使用料及び 17,960 賃借料
19 負担金補助 252 及び交付金
27 公課費 1,645
1 報酬 1,155 市民によるまちづくり活動への支援 435,821
4 共済費 8,225 都市内分権 419,518
7 賃金 53,453 住民自治の推進 16,303
8 報償費 1,824 市民の満足が得られる市政の推進 17,785
9 旅費 6,572 総合計画策定 3,646
11 需用費 13,185 企画調査 2,661
12 役務費 3,477 ふるさと応援基金積立金 6
13 委託料 26,785 地域振興基金積立金 4,091 14 使用料及び 20,315 長野市版総合戦略策定 3,683
賃借料 人口減少対策事業 3,698
15 工事請負費 10 地方中核都市としての役割の遂行 96,622
16 原材料費 485 中核市推進 887
19 負担金補助 2,152,260 連携中枢都市圏構想推進 471
及び交付金 広域共同処理の推進 95,264
24 投資及び出 1,000,000 乳幼児期から高等教育までの教育の充実
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
本年度予算額の財源内訳
目 本 年 度 前 年 度 比 較
9 地域振興費 99,598 261,198 △ 161,600 諸収入 74,598 25,000
10 公平委員会 661 594 67 661
費
11 恩給及び退 792 1,803 △ 1,011 792
職年金費
12 住居表示整 4,945 4,997 △ 52 4,945
備費
特定財源の内訳 一般財源
-地域の特性に応じた都市機能の充実 153
土地取引規制対策 153
分野横断的取組の推進 261,129 ちょっとお試し 短期移住体験 1,031 移住促進支援金事業 10,000 連携中枢都市圏移住促進事業 3,823 中山間地域活性化対策 217,474 ながのシティプロモーション 16,500
移住・定住促進 12,301
1 報酬 280 市民によるまちづくり活動への支援 60,424
4 共済費 1,628 行政連絡事務 13,179
7 賃金 10,615 コミュニティ助成 25,000
8 報償費 126 ながのまちづくり活動支援事業 10,263
9 旅費 143 市民活動育成事業 11,982
11 需用費 587 防犯対策の推進 39,174
12 役務費 182 防犯協会負担金 9,621
13 委託料 11,644 防犯灯設置等補助金 29,469
14 使用料及び 335 防犯活動支援事業 84
賃借料
19 負担金補助 74,058 及び交付金
1 報酬 143 市民の満足が得られる市政の推進 661
9 旅費 379 公平委員会事務局運営事務 661
11 需用費 17
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
本年度予算額の財源内訳
目 本 年 度 前 年 度 比 較
13 交通政策費 704,556 613,291 91,265 使用料 564,833 11,524
手数料
500 国庫支出金
10,387 県支出金
8,500 財産収入
199 諸収入
10,913 地方債
97,700
特定財源の内訳 一般財源
-11 需用費 148
14 使用料及び 33
賃借料
15 工事請負費 83
1 報酬 112 交通安全対策の推進 32,737
4 共済費 231 交通安全教育 9,633
7 賃金 1,469 交通安全推進団体補助金 500
8 報償費 2,050 交通事故防止対策 4,702
9 旅費 378 放置自転車対策 3,706
11 需用費 14,096 自転車駐車場管理等 14,081
12 役務費 1,053 交通対策審議会 115
13 委託料 181,701 地域のまちづくりと一体となった公共交通の構築
14 使用料及び 4,370 642,355
賃借料 路線バス維持活性化補助金 51,438
15 工事請負費 100,540 コミュニティバス運行事業補助金 64,244 18 備品購入費 11,583 市バス等運行事業 135,812 19 負担金補助 386,774 中山間地域輸送システム運行費補助金 18,464
及び交付金 既設線整備推進 15,339
25 積立金 199 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金
41,427 バス交通活性化事業 131,880 公共交通機関活性化基金積立金 199 鉄道施設バリアフリー化設備整備費補助金
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
本年度予算額の財源内訳
目 本 年 度 前 年 度 比 較
14 災害対策費 970,524 362,942 607,582 国庫支出金 322,913 3,160
県支出金
17,267 財産収入
84 地方債
627,100
15 職員研修費 44,552 45,559 △ 1,007 44,552 特定財源の内訳 一般財源
-自転車利用促進事業 20,000 バス待機場等管理運営 5,795
高速自動車道対策 32
1 報酬 1,712 防災・減災対策の推進 880,439
2 給料 43,427 防災計画等作成 21,628
3 職員手当等 29,021 防災訓練 775
4 共済費 17,562 防災対策事務 3,675
7 賃金 1,490 情報収集・伝達体制の整備 735,807
8 報償費 470 災害応急対策 117,246
9 旅費 238 特別豪雪地帯住宅除雪支援 952
11 需用費 63,390 国民保護計画策定 356
12 役務費 3,303 分野横断的取組の推進 325 13 委託料 100,877 中山間地域雪下ろし補助 325 14 使用料及び 16,488 効果的で効率的な行財政運営の推進 89,760
賃借料 職員人件費 10人分 89,760
15 工事請負費 673,003
16 原材料費 236
18 備品購入費 18,432 19 負担金補助 875
及び交付金
2 給料 14,206 市民の満足が得られる市政の推進 16,293
3 職員手当等 8,609 職員研修 16,293
4 共済費 5,451 効果的で効率的な行財政運営の推進 28,259 7 賃金 1,055 職員人件費 3人分 28,259
8 報償費 610
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
本年度予算額の財源内訳
目 本 年 度 前 年 度 比 較
16 情報政策費 1,137,509 1,031,503 106,006 負担金 1,100,828 488
使用料
1 諸収入
36,192
17 男女共同参 124,469 65,695 58,774 使用料 121,441
画社会促進 1,978
費 諸収入
1,050
特定財源の内訳 一般財源
-18 備品購入費 220 19 負担金補助 1,833
及び交付金
1 報酬 161 市民の満足が得られる市政の推進 4,009
9 旅費 610 電子申請等推進 4,009
11 需用費 7,978 暮らしを支える生活機能の維持 22,932 12 役務費 49,921 ケーブルテレビ施設管理事業 15,931
13 委託料 541,219 地域情報化推進 7,001
14 使用料及び 502,465 効果的で効率的な行財政運営の推進 1,110,568
賃借料 行政情報システムの構築 466,831
15 工事請負費 12,513 電子市役所推進事業 307,404 18 備品購入費 2,376 全庁ネットワーク整備 336,333 19 負担金補助 20,266
及び交付金
1 報酬 392 男女共同参画社会の実現 124,469
4 共済費 1,251 男女共同参画推進 1,861
7 賃金 7,970 男女共同参画センター運営 12,246 8 報償費 1,665 働く女性の家管理運営 28,424
9 旅費 97 勤労者女性会館管理運営 81,938
11 需用費 527
12 役務費 945
13 委託料 47,811 14 使用料及び 371
賃借料
(項) 2 徴税費 1,670,169千円
本年度予算額の財源内訳
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1 税務総務費 1,061,765 1,023,717 38,048 手数料 581,155 10,981
県支出金
452,122 諸収入
17,507
2 賦課徴収費 607,907 547,433 60,474 手数料 446,788 25,359
県支出金
135,161 諸収入
599
3 評価審査委 497 477 20 497
員会費
特定財源の内訳 一般財源
1 報酬 1,272 効果的で効率的な行財政運営の推進 1,061,765
2 給料 522,808 市民税事務 3,460
3 職員手当等 311,451 資産税事務 16,996
4 共済費 207,981 収納事務 801
7 賃金 11,024 職員人件費 135人分 1,040,508
9 旅費 364
11 需用費 4,853
12 役務費 123
14 使用料及び 1,611 賃借料
19 負担金補助 278 及び交付金
1 報酬 1,920 効果的で効率的な行財政運営の推進 607,907
4 共済費 4,680 市民税賦課事務 152,109
7 賃金 39,733 資産税賦課事務 143,317
8 報償費 65 市税徴収事務 57,353
9 旅費 979 市税還付金 229,803
11 需用費 24,281 地方税共同化事務 25,325
12 役務費 76,271 13 委託料 186,781 14 使用料及び 10,251
賃借料
19 負担金補助 33,143 及び交付金
(項) 3 戸籍住民基本台帳費 695,771千円
本年度予算額の財源内訳
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1 戸籍住民基 695,771 709,999 △ 14,228 手数料 471,032
本台帳費 153,525
国庫支出金
71,038 諸収入
176
(項) 4 選挙費 237,911千円
本年度予算額の財源内訳
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1 選挙管理委 74,912 75,502 △ 590 県支出金 74,887
員会費 25
特定財源の内訳 一般財源
特定財源の内訳 一般財源
2 給料 193,128 市民の満足が得られる市政の推進 318,272 3 職員手当等 110,330 戸籍住民基本台帳事務 153,739 4 共済費 98,783 非常勤職員賃金・共済費 164,533 7 賃金 157,743 効果的で効率的な行財政運営の推進 377,499
8 報償費 9 職員人件費 52人分 377,499
9 旅費 532
11 需用費 14,464 12 役務費 9,567 13 委託料 11,237 14 使用料及び 48,645
賃借料
15 工事請負費 1,324 18 備品購入費 603 19 負担金補助 49,406
及び交付金
(単位:千円)
節
説 明
1 報酬 3,516 効果的で効率的な行財政運営の推進 74,912 2 給料 30,378 選挙管理委員会事務局運営事務 8,715 3 職員手当等 24,307 職員人件費 7人分 66,197 4 共済費 11,525
9 旅費 485
(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費
本年度予算額の財源内訳
目 本 年 度 前 年 度 比 較
2 選挙啓発費 3,081 1,982 1,099 諸収入 3,031
50
3 県知事選挙 81,561 0 81,561 県支出金 0
費 81,561
4 県議会議員 78,357 0 78,357 県支出金 0
選挙費 78,357
特定財源の内訳 一般財源
-19 負担金補助 281 及び交付金
8 報償費 752 効果的で効率的な行財政運営の推進 3,081
9 旅費 59 明るい選挙推進事業運営事務 3,081
11 需用費 807
12 役務費 212
13 委託料 228
14 使用料及び 345 賃借料
19 負担金補助 678 及び交付金
1 報酬 31,053 効果的で効率的な行財政運営の推進 81,561
4 共済費 273 県知事選挙 81,561
7 賃金 1,808
8 報償費 654
9 旅費 325
11 需用費 6,829 12 役務費 12,365 13 委託料 22,755 14 使用料及び 2,614
賃借料
18 備品購入費 2,773 19 負担金補助 112
及び交付金
1 報酬 4,814 効果的で効率的な行財政運営の推進 78,357