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一般会計・特別会計予算説明書 長野市の予算 長野市ホームページ

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Academic year: 2018

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(1)

長 野 市 ( 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 ) 予 算 説 明 書

(2)

425頁 305頁 315頁

    同   公共料金等集合支払特別会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 327頁

433頁 385頁

397頁

    同   鬼無里大岡観光施設事業特別会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    同   住宅新築資金等貸付事業特別会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     同   国民健康保険特別会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・219頁

289頁 279頁

    同   駐車場事業特別会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    同   飯綱高原スキー場事業特別会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    同   母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    同   病院事業債管理特別会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 413頁

(3)
(4)

(歳 入)

本 年 度 予 算 額 予 算 額 構成比%

1市税 57,659,000 38.4 58,262,000 △ 603,000 2地方譲与税 1,329,000 0.9 1,222,000 107,000

3利子割交付金 81,000 0.1 78,000 3,000

4配当割交付金 209,000 0.1 163,000 46,000 5株式等譲渡所得割交付金 209,000 0.1 134,000 75,000 6地方消費税交付金 7,319,000 4.9 7,147,000 172,000 7ゴルフ場利用税交付金 51,000 0.0 53,000 △ 2,000 8自動車取得税交付金 307,000 0.2 247,000 60,000 9地方特例交付金 235,000 0.2 203,000 32,000 10地方交付税 19,602,000 13.1 20,050,000 △ 448,000 11交通安全対策特別交付金 70,000 0.0 80,000 △ 10,000 12分担金及び負担金 785,299 0.5 655,738 129,561 13使用料及び手数料 4,344,383 2.9 4,590,347 △ 245,964 14国庫支出金 20,227,062 13.5 18,864,598 1,362,464 15県支出金 9,157,159 6.1 7,660,884 1,496,275

16財産収入 658,871 0.4 614,467 44,404

17寄附金 110,500 0.1 110,500 0

18繰入金 4,609,756 3.1 4,217,521 392,235

19繰越金 100,000 0.1 100,000 0

20諸収入 7,876,270 5.3 8,268,645 △ 392,375 21市債 15,009,700 10.0 16,018,300 △ 1,008,600 歳 入 合 計 149,950,000 100.0 148,740,000 1,210,000

(5)

(歳 出)

本 年 度 予 算 額

款 前年度予算額 比   較

1 議会費 734,317 0.5 736,730 △ 2,413

2 総務費 18,075,729 12.0 14,553,654 3,522,075 3 民生費 53,639,627 35.8 52,151,903 1,487,724 4 衛生環境費 13,316,735 8.9 13,525,820 △ 209,085

5 労働費 212,363 0.1 209,286 3,077

6 農林業費 2,477,495 1.7 2,069,637 407,858 7 商工観光費 9,108,341 6.1 9,655,298 △ 546,957 8 土木費 18,538,807 12.4 19,278,050 △ 739,243 9 消防費 4,710,006 3.1 4,699,144 10,862 10 教育費 12,649,818 8.4 15,815,680 △ 3,165,862 11 災害復旧費 529,300 0.3 170,000 359,300 12 公債費 15,857,462 10.6 15,774,798 82,664

13 予備費 100,000 0.1 100,000 0

歳 出 合 計 149,950,000 100.0 148,740,000 1,210,000 予 算 額 構成比 %

(6)

国 県 支 出 金 地  方  債 そ  の  他

0 0 999 733,318

1,771,550 1,750,800 2,090,567 12,462,812 23,153,889 489,000 2,428,069 27,568,669 216,021 1,057,600 1,598,980 10,444,134

9,500 0 43,731 159,132

509,212 561,800 47,593 1,358,890 178,953 9,400 6,288,776 2,631,212 2,551,523 3,639,000 1,063,173 11,285,111 23,794 87,400 593,096 4,005,716 767,148 1,087,000 524,037 10,271,633

202,631 97,700 1,500 227,469

0 0 18,370 15,839,092

0 0 0 100,000

(7)

2 歳 入

(款) 1 市税 57,659,000千円

(項) 1 市民税 26,206,000千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1個人 20,252,000 20,297,000 △ 45,000

2法人 5,954,000 6,178,000 △ 224,000

(項) 2 固定資産税 22,350,000千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1固定資産税 22,088,000 22,347,000 △ 259,000

2国有資産等所在市町村交付金 262,000 259,000 3,000

(項) 3 軽自動車税 1,077,000千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1軽自動車税 1,077,000 993,000 84,000

(項) 4 市たばこ税 2,268,000千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1市たばこ税 2,268,000 2,402,000 △ 134,000

(8)

1現年課税分 20,109,000 所得割額 19,466,000

均等割額 643,000

2滞納繰越分 143,000 滞納繰越分

1現年課税分 5,946,000 税割額 4,415,000

均等割額 1,531,000

2滞納繰越分 8,000 滞納繰越分

(単位:千円)

説      明

1現年課税分 21,962,000 現年課税分 2滞納繰越分 126,000 滞納繰越分 1現年課税分 262,000 交付金

(単位:千円)

説      明

1現年課税分 1,073,000 現年課税分 2滞納繰越分 4,000 滞納繰越分

(単位:千円)

区  分 金  額

(9)

(項) 5 入湯税 27,000千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1入湯税 27,000 26,000 1,000

(項) 6 事業所税 1,999,000千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1事業所税 1,999,000 1,990,000 9,000

(項) 7 都市計画税 3,732,000千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1都市計画税 3,732,000 3,770,000 △ 38,000

(款) 2 地方譲与税 1,329,000千円

(項) 1 地方揮発油譲与税 367,000千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1地方揮発油譲与税 367,000 347,000 20,000

(10)

1現年課税分 27,000 現年課税分

(単位:千円)

説      明

1現年課税分 1,994,000 現年課税分 2滞納繰越分 5,000 滞納繰越分

(単位:千円)

説      明

1現年課税分 3,711,000 現年課税分 2滞納繰越分 21,000 滞納繰越分

(単位:千円)

説      明

1地方揮発油譲 367,000 地方揮発油譲与税 与税

区  分 金  額

区  分 金  額

(11)

(項) 2 自動車重量譲与税 962,000千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1自動車重量譲与税 962,000 875,000 87,000

(款) 3 利子割交付金 81,000千円

(項) 1 利子割交付金 81,000千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1利子割交付金 81,000 78,000 3,000

(款) 4 配当割交付金 209,000千円

(項) 1 配当割交付金 209,000千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1配当割交付金 209,000 163,000 46,000

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 209,000千円

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金 209,000千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1株式等譲渡所得割交付金 209,000 134,000 75,000

(12)

1自動車重量譲 962,000 自動車重量譲与税 与税

(単位:千円)

説      明

1利子割交付金 81,000 利子割交付金

(単位:千円)

説      明

1配当割交付金 209,000 配当割交付金

(単位:千円)

説      明

1株式等譲渡所 209,000 株式等譲渡所得割交付金 得割交付金

区  分 金  額

区  分 金  額

(13)

(款) 6 地方消費税交付金 7,319,000千円

(項) 1 地方消費税交付金 7,319,000千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1地方消費税交付金 7,319,000 7,147,000 172,000

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金 51,000千円

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金 51,000千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1ゴルフ場利用税交付金 51,000 53,000 △ 2,000

(款) 8 自動車取得税交付金 307,000千円

(項) 1 自動車取得税交付金 307,000千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1自動車取得税交付金 307,000 247,000 60,000

(款) 9 地方特例交付金 235,000千円

(項) 1 地方特例交付金 235,000千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1地方特例交付金 235,000 203,000 32,000

(14)

1地方消費税交 7,319,000 地方消費税交付金

付金 うち社会保障財源化分 3,014,000

(単位:千円)

説      明

1ゴルフ場利用 51,000 ゴルフ場利用税交付金 税交付金

(単位:千円)

説      明

1自動車取得税 307,000 自動車取得税交付金 交付金

(単位:千円)

説      明

1地方特例交付 235,000 減収補填特例交付金 金

区  分 金  額

区  分 金  額

(15)

(款) 10 地方交付税 19,602,000千円

(項) 1 地方交付税 19,602,000千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1地方交付税 19,602,000 20,050,000 △ 448,000

(款) 11 交通安全対策特別交付金 70,000千円

(項) 1 交通安全対策特別交付金 70,000千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1交通安全対策特別交付金 70,000 80,000 △ 10,000

(款) 12 分担金及び負担金 785,299千円

(項) 1 負担金 785,299千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1総務費負担金 488 539 △ 51

2民生費負担金 254,386 86,242 168,144

3衛生環境費負担金 13,956 15,160 △ 1,204

4農林業費負担金 13,965 17,027 △ 3,062

(16)

1地方交付税 19,602,000 普通交付税 17,902,000

特別交付税 1,700,000

(単位:千円)

説      明

1交通安全対策 70,000 交通安全対策特別交付金 特別交付金

(単位:千円)

説      明

1総務管理費負 488 ケーブルテレビ負担金 担金

1児童福祉費負 194,927 公立保育所保育料 1,272

担金 民間保育所保育料 3,939

母子生活支援施設入所費負担金 13,737

児童福祉運営費負担金 175,979

2老人福祉費負 59,237 老人福祉施設入所費負担金 55,433

担金 高齢者生活福祉センター等入居者負担金 3,804

3社会福祉費負 222 障害者地域支援事業中核連携負担金 担金

区  分 金  額

(17)

(款) 12 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

目 本 年 度 前 年 度 比  較

5土木費負担金 953 809 144

6消防費負担金 500,051 534,461 △ 34,410

7災害復旧費負担金 1,500 1,500 0

(款) 13 使用料及び手数料 4,344,383千円

(項) 1 使用料 2,886,916千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1総務使用料 62,878 72,358 △ 9,480

2民生使用料 1,686,306 1,817,152 △ 130,846

(18)

県営事業地元負担金 9,512

市単土地改良事業費地元負担金 3,780

維持補修費地元負担金 185

排水機場維持管理負担金 50

2林業費負担金 344 松くい虫防除事業費負担金 1道路橋りょう 953 共同溝管理費負担金

費負担金

1消防費負担金 500,051 広域消防費負担金 1農林施設災害 1,500 農地災害復旧費負担金

復旧費負担金

(単位:千円)

説      明

1総務管理使用 62,878 長野臨時ヘリポート使用料 825

料 市営バス料金 10,668

電柱等敷地使用料 4,921

行政財産目的外使用料 33,076

中条会館使用料 388

市役所駐車場使用料 13,000

1社会福祉使用 1,202 改良住宅使用料 料

2児童福祉使用 1,685,104 保育所時間外保育料 1,341

料 一時保育保育料 22,871

(19)

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目 本 年 度 前 年 度 比  較

3農林業使用料 16,881 16,487 394

4商工観光使用料 58,580 65,574 △ 6,994

5土木使用料 850,433 858,554 △ 8,121

6教育使用料 211,838 224,590 △ 12,752

(20)

私立保育所利用者負担過年度分 5,579

1農業使用料 16,106 農道占用料 1,054

土地改良財産使用料 158

菜園付き滞在施設使用料 10,375

農産物加工施設使用料 663

農村改善施設使用料 97

市民農園使用料 2,499

農業研修センター受講料 1,260

2林業使用料 775 林業者宿泊施設使用料 648

林道占用料 127

1商工使用料 7,548 産学行連携支援施設目的外使用料

2観光使用料 51,032 戸隠民舞伝習施設使用料 5

温湯温泉利用施設使用料 50,019

信州犀川交流センター使用料 824

信州新町萩野森の家使用料 184

1土木管理使用 179,104 道路占用料 158,766

料 認定外道路占用料 734

普通河川占用料 18,798

準用河川占用料 60

行政財産使用料 746

2都市計画使用 12,265 公園土地建物使用料 4,700

料 もんぜんぷら座使用料 7,565

3住宅使用料 649,056 市営住宅使用料 607,207

特定公共賃貸住宅使用料 13,277

厚生住宅使用料 2,604

(21)

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目 本 年 度 前 年 度 比  較

(22)

2社会教育使用 123,528 公民館使用料 849

料 成人学校受講料 27,168

生涯学習センター使用料 20,500

生涯学習センター受講料 228

東部文化ホール使用料 5,293

博物館入館料 21,502

松代藩文化施設使用料 150

松代藩文化施設入場料 47,600

博物館施設使用料 141

長野市芸術館目的外使用料 97

3保健体育使用 15,955 プール使用料 158

料 プール目的外使用料 16

テニスコート使用料 1,261

テニスコート目的外使用料 77

運動場使用料 177

夜間照明使用料 565

社会体育館使用料 1,546

健康スポーツセンター使用料 93

マレットゴルフ用具使用料 160

総合レクリエーションセンター目的外使用料

560 千曲川リバーフロントスポーツガーデン目的外使用料

515

真島総合スポーツアリーナ目的外使用料 41

ボブスレー・リュージュパーク使用料 1,261

(23)

(項) 2 手数料 1,457,467千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1総務手数料 190,366 197,455 △ 7,089

2民生手数料 192 162 30

3衛生環境手数料 1,222,950 1,290,086 △ 67,136

4農林業手数料 1,326 1,406 △ 80

5商工観光手数料 1,607 900 707

(24)

1総務管理手数 501 放置自転車移動手数料 500

料 書面交付手数料 1

2徴税手数料 36,340 督促手数料 8,700

税務等諸証明等手数料 23,875

原動機付自転車等使用標識臨時貸与手数料 75

税関係公簿・地籍図閲覧手数料 2,190

自動車臨時運行許可申請手数料 1,500

3戸籍住民基本 153,525 戸籍、住民票、印鑑、諸証明等手数料 台帳手数料

1児童福祉手数 192 督促手数料 料

1保健衛生手数 37,865 生活衛生手数料 34,938

料 環境衛生検査手数料 170

医療法関係手数料 589

保健衛生検査手数料 2,160

諸証明手数料 8

2環境清掃手数 1,184,845 一般廃棄物処理手数料 933,166

料 一般廃棄物関係許可手数料 720

産業廃棄物関係許可手数料 2,413

し尿処理手数料 247,833

浄化槽関係登録・許可手数料 276

督促手数料 260

使用済自動車関係登録・許可手数料 177

3環境総務手数 240 土壌汚染対策関係許可手数料 料

(25)

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

目 本 年 度 前 年 度 比  較

6土木手数料 35,114 39,268 △ 4,154

7消防手数料 3,517 4,014 △ 497

8教育手数料 2,395 2,341 54

(26)

1土木管理手数 1,248 督促手数料 15

料 境界立会手数料 1,200

道路幅員証明手数料 3

地籍調査成果品交付手数料 30

2都市計画手数 4,522 区域指定証明手数料 6

料 用途地域証明手数料 16

屋外広告物許可手数料 4,500

3住宅手数料 29,344 督促手数料 200

住宅用家屋証明手数料 1,950

建築確認手数料 8,597

建築許可手数料 4,738

開発許可手数料 6,886

長期優良住宅認定手数料 6,420

低炭素建築物認定手数料 140

住宅事業審査等手数料 147

建築物省エネ法審査手数料 266

1消防手数料 3,517 危険物規制事務手数料 3,150

火薬類許可事務手数料 366

消防団協力事業所表示制度認定証明書手数料

1 1教育総務手数 415 農村文化交流センター入園金

2高等学校手数 1,518 入学料 926

料 入学審査手数料 528

卒業証明書発行手数料 20

(27)

(款) 14 国庫支出金 20,227,062千円

(項) 1 国庫負担金 15,416,365千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1民生費国庫負担金 15,128,289 14,468,655 659,634

2衛生環境費国庫負担金 85,445 74,289 11,156

3災害復旧費国庫負担金 202,631 0 202,631

○(教育費国庫負担金) - 46,440 △ 46,440

(項) 2 国庫補助金 4,669,567千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1総務費国庫補助金 203,319 217,486 △ 14,167 - 24

(28)

1社会福祉費負 3,835,236 特別障害者手当等給付費負担金 136,055

担金 保険基盤安定負担金 282,487

国民年金事務費交付金 71,734

特別児童扶養手当支給事務交付金 1,417

障害者介護給付費等負担金 3,143,515

障害者医療費負担金 164,954

生活困窮者自立支援事業負担金 35,074

2児童福祉費負 6,881,187 児童福祉運営費負担金 6,022,656

担金 障害児通所給付費等負担金 459,531

児童扶養手当給付費負担金 399,000

3生活保護費負 4,385,866 生活保護費負担金 4,313,160

担金 中国残留邦人生活支援給付金 72,706

4老人福祉費負 26,000 介護保険料軽減負担金 担金

1保健衛生費負 85,445 感染症予防等負担金 2,498

担金 結核医療費負担金 3,999

未熟児養育医療費負担金 14,907

小児慢性特定疾患治療研究費負担金 55,711

障害児医療費負担金 5,311

疾病予防対策事業負担金 3,019

1公共土木施設 202,631 過年道路災害復旧費負担金 67,230

災害復旧費負 現年道路災害復旧費負担金 135,401

(29)

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目 本 年 度 前 年 度 比  較

2民生費国庫補助金 1,234,083 792,424 441,659

3衛生環境費国庫補助金 61,281 56,453 4,828

(30)

無線システム普及支援事業費等補助金 3,160

総務費交付金 119,074

2戸籍住民基本 69,698 社会保障・税番号制度総務省関係補助金 台帳費補助金

3社会資本整備 1,000 財産管理費交付金 総合交付金

4交通政策費交 9,937 地方創生推進交付金 付金

1社会福祉費補 698,756 DV・女性保護対策等支援事業費補助金 1,656

助金 社会福祉施設等施設整備費補助金 513,845

隣保館運営費等補助金 13,426

地域生活支援事業補助金 167,062

生活困窮者就労準備支援事業等補助金 1,465

児童虐待防止対策等支援事業費補助金 1,302

2児童福祉費補 353,976 幼稚園就園奨励費補助金 98,023

助金 保育対策総合支援事業費補助金 263

放課後子ども教室推進事業等補助金 2,460

母子家庭等自立促進対策事業補助金 34,605

地域子ども・子育て支援事業交付金 218,187 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金

175

教育支援体制整備事業補助金 263

3老人福祉費補 4,787 老人クラブ助成事業補助金 助金

(31)

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目 本 年 度 前 年 度 比  較

4商工観光費国庫補助金 53,550 2,420 51,130

5土木費国庫補助金 2,362,122 2,786,281 △ 424,159

6消防費国庫補助金 14,294 17,078 △ 2,784

7教育費国庫補助金 740,918 149,689 591,229

(32)

不妊治療費助成事業補助金 37,417

地域子ども・子育て支援事業交付金 8,541

地域生活支援事業補助金 1,973

妊娠・出産包括支援事業 2,891

2環境清掃費補 5,567 循環型社会形成推進交付金 助金

1商工費補助金 22,550 地方創生推進交付金 2観光費補助金 31,000 地方創生推進交付金

1社会資本整備 2,362,122 道路維持費交付金 142,150

総合交付金 道路改良費交付金 278,850

橋りょう維持費交付金 145,200

街路事業費交付金 533,933

公園緑化費交付金 21,000

公園管理費交付金 35,000

市街地活性化事業費交付金 2,520

土地区画整理事業費交付金 767,928

市街地再開発事業費交付金 127,210

街なみ環境整備費交付金 43,500

住宅管理費交付金 180,364

建築指導費交付金 84,467

1消防費補助金 14,294 消防施設整備費補助金

1教育総務費補 14,079 へき地児童生徒援助費等補助金 61

助金 帰国・外国人児童生徒受入促進事業補助金 1,629

スクールソーシャルワーカー活用事業補助金

473

(33)

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目 本 年 度 前 年 度 比  較

(項) 3 国庫委託金 141,130千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1総務費国庫委託金 1,340 1,242 98

2民生費国庫委託金 3,949 3,962 △ 13

3衛生環境費国庫委託金 7,388 7,862 △ 474

4農林業費国庫委託金 358 358 0

5商工観光費国庫委託金 119,857 118,676 1,181

6土木費国庫委託金 127 127 0

7教育費国庫委託金 8,111 101,906 △ 93,795

(34)

3中学校費補助 6,855 特別支援教育就学奨励費補助金 4,659

金 理科教育等設備整備費補助金 1,500

要保護生徒援助費補助金 696

4社会教育費補 181,420 指定文化財保存事業費補助金 166,420

助金 文化芸術振興費補助金 15,000

5社会資本整備 531,364 生涯学習施設整備事業費交付金 527,680

総合交付金 文化財保存事業費交付金 3,684

(単位:千円)

説      明

1戸籍住民基本 1,340 人口動態調査委託金 376

台帳費委託金 自衛官募集事務委託金 100

中長期在留者住居地届出等事務委託金 864

1社会福祉費委 3,949 国民生活基礎調査等委託金 527

託金 厚生統計調査委託金 6

遺族及留守家族等援護費事務委託金 1,059

社会保障生計調査委託金 2,357

1保健衛生費委 7,388 厚生統計調査委託金 6,415

託金 国民健康・栄養調査委託金 973

1農業費委託金 358 水門管理業務委託金

1観光費委託金 119,857 ナショナルトレーニングセンター運営委託金 1河川水路費委 127 千曲川水系水門管理委託金

(35)

(款) 15 県支出金 9,157,159千円

(項) 1 県負担金 5,192,949千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1民生費県負担金 5,182,841 4,947,559 235,282

2衛生環境費県負担金 10,108 6,347 3,761

(項) 2 県補助金 3,159,735千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1総務費県補助金 803,947 60,847 743,100

2民生費県補助金 1,604,692 1,333,710 270,982

(36)

1社会福祉費負 2,467,121 保険基盤安定負担金 812,886

担金 障害者介護給付費等負担金 1,589,237

障害者医療費負担金 64,998

2児童福祉費負 2,068,648 障害児施設措置費負担金 229,765

担金 児童福祉措置費負担金 893,776

児童福祉運営費負担金 945,107

3老人福祉費負 647,072 保険基盤安定負担金 634,072

担金 介護保険料軽減負担金 13,000

1保健衛生費負 10,108 障害児医療費負担金 2,655

担金 未熟児養育医療費負担金 7,453

(単位:千円)

説      明

1総務管理費補 803,947 特別豪雪地帯住宅除雪支援補助金 467

助金 土地利用規制等対策費交付金 80

市町村合併特例交付金 50,100

新市町村合併特例交付金 11,900

私立大学学部整備補助金 732,500

電源立地地域対策交付金 8,900

1社会福祉費補 83,495 海外引揚者等援護事業費補助金 269

助金 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 137

障害者支援事業補助金 400

地域生活支援事業補助金 82,689

(37)

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

目 本 年 度 前 年 度 比  較

3衛生環境費県補助金 40,799 39,453 1,346

4農林業費県補助金 496,467 348,262 148,205

(38)

3老人福祉費補 399,738 介護保険特別対策補助金 1,185

助金 地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備分)補助金

398,553 1保健衛生費補 40,478 小児初期救急医療体制整備事業補助金 2,070

助金 健康増進事業費補助金 11,755

公衆浴場設備改善事業補助金 484

地方消費者行政活性化事業交付金 447

地域生活支援事業補助金 986

地域子ども・子育て支援事業交付金 8,541

自殺対策強化事業補助金 835

医療提供体制設備整備補助金 12,960

新市町村合併特例交付金 2,400

2環境清掃費補 221 合併処理浄化槽整備事業補助金 助金

3環境総務費補 100 環境教育保全活動支援事業補助金 助金

1農業費補助金 435,624 農業委員会交付金 10,500

国有農地維持管理事業費補助金 500

農地・水・環境保全向上対策営農活動支援交付金

617

基盤整備促進事業補助金 7,000

農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金 534

荒廃農地等利活用促進交付金 3,890

中山間地域等直接支払事業補助金 55,365

中山間地域等直接支払推進事業補助金 536

(39)

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

目 本 年 度 前 年 度 比  較

5商工観光費県補助金 6,794 2,985 3,809

6土木費県補助金 187,257 218,836 △ 31,579

7消防費県補助金 9,500 13,700 △ 4,200

8教育費県補助金 10,279 48,248 △ 37,969

(40)

機構集積支援事業費補助金 3,639

農村地域防災減災事業補助金 23,400

機構集積協力金 1,900

経営所得安定対策等推進事業費補助金 7,432

農地利用最適化交付金 7,325

産地パワーアップ事業補助金 4,000

果樹経営起業準備支援金 2,000

2林業費補助金 60,843 林道開設事業補助金 7,298

松くい虫防除対策事業補助金 12,683

公的分収造林事業補助金 9,000

森林整備地域活動支援事業交付金 345

野生鳥獣総合管理対策事業補助金 544

森林づくり推進支援金 9,532

森林整備加速化・林業再生事業関係補助金 1,200

林道効果促進事業補助金 20,241

1商工費補助金 1,944 地方消費者行政活性化事業交付金

2観光費補助金 4,850 新市町村合併特例交付金 4,600

山岳環境保全事業補助金 250

1土木管理費補 7,073 地籍調査事業費補助金 助金

2道路橋りょう 21,300 電源立地地域対策交付金 費補助金

3住宅費補助金 26,537 住宅・建築物耐震改修促進事業補助金

4土地区画整理 132,347 土地区画整理事業費補助金 92,184

費補助金 市街地再開発事業費補助金 38,163

(41)

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

目 本 年 度 前 年 度 比  較

(項) 3 県委託金 804,475千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1総務費県委託金 789,844 625,266 164,578

2民生費県委託金 35 35 0

3農林業費県委託金 3,787 1,485 2,302

4商工観光費県委託金 8,252 8,106 146

5土木費県委託金 2,017 5,505 △ 3,488

(42)

2中学校費補助 393 被災生徒就学等支援事業補助金 金

3社会教育費補 8,349 市町村合併特例交付金 700

助金 指定文化財保存事業費補助金 7,649

4教育総務費補 1,400 部活動指導員配置促進事業県補助金 助金

(単位:千円)

説      明

1総務管理費委 27,000 特例処理事務県交付金 託金

2徴税費委託金 587,283 県民税徴収委託金

3選挙費委託金 159,943 在外選挙事務委託金 25

県知事選挙事務委託金 81,561

県議会議員選挙事務委託金 41,606

県議会議員補欠選挙事務委託金 36,751

4統計調査費委 15,618 委託統計調査市町村交付金基幹統計分 15,353

託金 統計調査員確保対策事業市町村交付金 265

1児童福祉費委 35 児童福祉施設費用負担能力認定調書作成委託金 託金

1農業費委託金 3,787 土地改良事業委託金 2,186

事務事業等委託料金 1,601

1観光費委託金 8,252 戸隠森林植物園森林学習館維持管理委託金

(43)

(款) 15 県支出金 (項) 3 県委託金

目 本 年 度 前 年 度 比  較

6教育費県委託金 540 540 0

(款) 16 財産収入 658,871千円

(項) 1 財産運用収入 424,520千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1財産貸付収入 378,682 340,837 37,845

2利子及び配当金 45,838 48,075 △ 2,237

(44)

1保健体育費委 540 県営野球場管理委託金 託金

(単位:千円)

説      明

1土地建物貸付 378,682 普通財産貸付料 90,289

収入 行政財産貸付料 50,099

教職員住宅賃貸料 26,700

日本無線(株)社宅用地貸付料 12,252

職員住宅貸付料 12,449

文化コンベンション施設貸付料 15,062

もんぜんぷら座貸付料 153,423

温湯温泉施設直売所土地貸付料 33

豊野農産加工施設土地貸付料 32

若里多目的広場貸付料 2,979

長野保健医療大学土地貸付料 2,542

南千歳・長野駅西口駐車場用地貸付料 12,822

1利子及び配当 45,838 財政調整基金運用収入 19,050

金 減債基金運用収入 5,690

土地開発基金運用収入 1,653

市民病院建設基金運用収入 41

大学整備基金運用収入 1,772

職員退職手当基金運用収入 5,189

(45)

(款) 16 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目 本 年 度 前 年 度 比  較

(項) 2 財産売払収入 234,351千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1不動産売払収入 163,185 168,211 △ 5,026

2物品売払収入 71,166 57,344 13,822

(46)

国際交流基金運用収入 117

リサイクル基金運用収入 672

子供たちの国際交流基金運用収入 71

都市緑化基金運用収入 127

子どもたちの国際教育のための倉石忠雄基金運用収入 11

ふるさと応援基金運用収入 6

地域振興基金運用収入 4,091

公共交通機関活性化基金運用収入 199

冬季競技振興基金運用収入 161

過疎地域自立促進基金運用収入 1,586

長野市水内ダム関連排水機場維持管理基金運用収入

226

公共施設等総合管理基金運用収入 3,333

有価証券配当金 331

(単位:千円)

説      明

1土地売払収入 156,185 普通財産売払収入 132,185

土地売払収入廃道路敷分 14,000

土地売払収入廃水路敷分 10,000

2その他不動産 7,000 立木売払収入 売払収入

(47)

(款) 17 寄附金 110,500千円

(項) 1 寄附金 110,500千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1一般寄附金 100 100 0

2民生費寄附金 400 400 0

3教育費寄附金 10,000 10,000 0

4ふるさと応援寄附金 100,000 100,000 0

(款) 18 繰入金 4,609,756千円

(項) 1 基金繰入金 4,601,652千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1財政調整基金繰入金 2,760,000 3,200,000 △ 440,000

2職員退職手当基金繰入金 207,000 233,000 △ 26,000

3老人大学園設置運営基金繰入金 1,830 1,486 344

4芸術文化振興基金繰入金 22,821 22,649 172

5ふれあい長寿社会福祉基金繰入金 64,914 66,337 △ 1,423

6国際交流基金繰入金 2,000 2,000 0

7リサイクル基金繰入金 97,700 162,835 △ 65,135

(48)

1一般寄附金 100 一般寄附金 1社会福祉費寄 300 社会福祉費寄附金

附金

2児童福祉費寄 100 児童福祉費寄附金 附金

1保健体育費寄 10,000 保健体育費寄附金 附金

1ふるさと応援 100,000 ふるさと応援寄附金 寄附金

(単位:千円)

説      明

1財政調整基金 2,760,000 財政調整基金繰入金 繰入金

1職員退職手当 207,000 職員退職手当基金繰入金 基金繰入金

1老人大学園設 1,830 老人大学園設置運営基金繰入金 置運営基金繰

入金

1芸術文化振興 22,821 芸術文化振興基金繰入金 基金繰入金

1ふれあい長寿 64,914 ふれあい長寿社会福祉基金繰入金 社会福祉基金

(49)

(款) 18 繰入金 (項) 1 基金繰入金

目 本 年 度 前 年 度 比  較

8子供たちの国際交流基金繰入金 9,129 8,969 160

9 都市緑化基金繰入金 41,016 46,800 △ 5,784

10子どもたちの国際教育のための倉石忠雄 12,052 12,051 1

基金繰入金

11ふるさと応援基金繰入金 3,571 1,976 1,595

12地域振興基金繰入金 13,303 150,683 △ 137,380

13冬季競技振興基金繰入金 72,650 79,150 △ 6,500

14大学整備基金繰入金 1,265,156 14,500 1,250,656

15長野市水内ダム関連排水機場維持管理基 8,510 8,099 411

金繰入金

16減債基金繰入金 20,000 20,000 0

○(市制90周年記念文化施設建設基金繰入 - 77,060 △ 77,060 金)

○(庁舎整備基金繰入金) - 94,050 △ 94,050

(50)

1子供たちの国 9,129 子供たちの国際交流基金繰入金 際交流基金繰

入金

1都市緑化基金 41,016 都市緑化基金繰入金 繰入金

1子どもたちの 12,052 子どもたちの国際教育のための倉石忠雄基金繰入金 国際教育のた

めの倉石忠雄 基金繰入金

1ふるさと応援 3,571 ふるさと応援基金繰入金 基金繰入金

1地域振興基金 13,303 地域振興基金繰入金 繰入金

1冬季競技振興 72,650 冬季競技振興基金繰入金 基金繰入金

1大学整備基金 1,265,156 大学整備基金繰入金 繰入金

1長野市水内ダ 8,510 長野市水内ダム関連排水機場維持管理基金繰入金 ム関連排水機

場維持管理基 金繰入金

(51)

(項) 2 特別会計繰入金 8,104千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 8,104 15,876 △ 7,772 繰入金

(款) 19 繰越金 100,000千円

(項) 1 繰越金 100,000千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1繰越金 100,000 100,000 0

(款) 20 諸収入 7,876,270千円

(項) 1 延滞金、加算金及び過料 48,300千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1延滞金 48,300 70,300 △ 22,000

(項) 2 預金利子 450千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1預金利子 450 1,340 △ 890

(52)

1母子父子寡婦 8,104 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金 福祉資金貸付

事業特別会計 繰入金

(単位:千円)

説      明

1前年度繰越金 100,000 前年度繰越金

(単位:千円)

説      明

1延滞金 48,300 市税延滞金 48,000

市営住宅使用料延滞金 300

(単位:千円)

説      明

1預金利子 450 預金利子

区  分 金  額

区  分 金  額

(53)

(項) 3 貸付金元利収入 6,273,941千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1福祉医療費貸付金元金収入 2,000 2,000 0

2介護保険利用者負担援護金貸付金元金収 58 58 0

3労働金庫貸付預託金元利収入 40,000 40,000 0

4中小企業振興資金貸付預託金元利収入 6,200,000 6,650,000 △ 450,000

5地域総合整備資金貸付金元金収入 18,370 23,370 △ 5,000

6住宅移築等資金貸付預託金元利収入 2,000 7,001 △ 5,001

7住宅建設資金貸付預託金元利収入 11,459 13,224 △ 1,765

8同和地区学生・生徒奨学金貸付金元金収 54 54 0

(54)

1福祉医療費貸 2,000 福祉医療費貸付金元金収入 付金元金収入

1介護保険利用 58 介護保険利用者負担援護金貸付金元金収入 者負担援護金

貸付金元金収 入

1労働金庫貸付 40,000 労働金庫貸付預託金元利収入 預託金元利収

1中小企業振興 6,200,000 中小企業振興資金貸付預託金元利収入 資金貸付預託

金元利収入

1地域総合整備 18,370 地域総合整備資金貸付金元金収入 資金貸付金元

金収入

1住宅移築等資 2,000 住宅移築等資金貸付預託金元利収入 金貸付預託金

元利収入

1住宅建設資金 11,459 住宅建設資金貸付預託金元利収入 貸付預託金元

利収入

1同和地区学生 54 同和地区学生・生徒奨学金貸付金元金収入 ・生徒奨学金

(55)

(項) 4 受託事業収入 269,097千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1土木費受託事業収入 229,151 129,151 100,000

2教育費受託事業収入 39,946 42,260 △ 2,314

(項) 5 雑入 1,284,482千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1滞納処分費 347 428 △ 81

2弁償金 3 3 0

3小切手未払資金組み入れ 1,700 1,700 0

4雑入 1,282,432 1,287,756 △ 5,324

(56)

1道路復旧受託 129,150 道路復旧受託事業収入 事業収入

2住宅金融支援 1 住宅金融支援機構設計審査事務受託事業収入

機構設計審査 事務受託事業 収入

3道路事業受託 100,000 道路事業受託収入 収入

1埋蔵文化財緊 39,946 埋蔵文化財緊急発掘調査受託事業収入 急発掘調査受

託事業収入

(単位:千円)

説      明

1滞納処分費 347 滞納処分費

1弁償金 3 原動機付自転車標識紛失弁償金

1小切手未払資 1,700 小切手未払資金組み入れ 金組み入れ

1日本スポーツ 725 日本スポーツ振興センター保護者納付金 振興センター

保護者納付金

2雑入 1,281,707 庁舎維持管理負担金 48,157

情報システム維持管理負担金 25,491

(57)

(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

目 本 年 度 前 年 度 比  較

(58)

-外郭団体健康診断受託料 6,293

市町村職員共済組合検診助成金 4,752

認定こども園給食費 570

在宅福祉サービス利用料 4,089

保育所職員賄費徴収金 35,613

バス通園児童保護者負担金 853

児童福祉施設給食指導等助成金 120

がん検診等利用者負担金 2,960

生活保護法に基づく返還金 10,000

後期高齢者医療健康診査補助金 205,338

地図販売代金 344

病院群輪番制運営事業市町村負担金 9,414

農地保有合理化事業受託料 31

売電収入 8,109

ごみ焼却施設建設事務負担金 885

北信保健衛生施設組合配分金 8,213

公営企業会計出資金返還金 56,200

商工振興施設委託事業収入 950

ものづくり支援センター光熱水費等負担金 8,234 中小企業振興資金融資保証料補給金過年度分返還金

21,000

国民宿舎松代荘委託事業収入 5,255

農業者年金業務受託料 1,500

戸隠牧場国有林使用料 119

街区基準点資料提供代金 12

(59)

(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

目 本 年 度 前 年 度 比  較

(款) 21 市債 15,009,700千円

(項) 1 市債 15,009,700千円

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1総務債 1,662,000 457,300 1,204,700

2民生債 489,000 638,700 △ 149,700

(60)

スポーツ教室受講料 3,041

県営野球場利用料 1,500

広告掲載料 4,130

消防団員等公務災害補償等共済基金収入退職報償金

84,460 消防団員等公務災害補償等共済基金収入災害補償金

2,172

市有建物損害保険金等 201

施設賠償補償保険金 1

市有車両損害保険金等 301

私用電話料 264

公衆電話料 529

その他収入(経常・経常) 82,209

その他収入(政策・経常) 71,906

その他収入(経常・臨時) 20,306

その他収入(個別)・(政策・臨時) 220,471

(単位:千円)

説      明

1総務管理施設 1,651,700 庁舎整備事業債 98,100

整備債 交通施設整備事業債 97,700

財産管理施設整備事業債 766,900

市民会館管理施設整備事業債 61,900

(61)

(款) 21 市債 (項) 1 市債

目 本 年 度 前 年 度 比  較

3衛生環境債 672,900 518,900 154,000

4農林業債 561,800 257,900 303,900

5商工観光債 9,400 37,700 △ 28,300

6土木債 3,639,000 3,896,700 △ 257,700

(62)

2障害者福祉施 38,300 障害者福祉施設整備債 設整備債

3児童福祉施設 93,800 児童福祉施設整備債 整備債

4児童福祉事業 900 児童福祉事業債 債

5老人福祉施設 187,700 老人福祉施設整備債 整備債

1清掃施設整備 672,900 じん芥処理整備事業債 債

1農林施設整備 550,200 ため池等整備事業債 33,000

債 農道整備事業債 44,300

農業生産基盤整備事業債 15,300

農業施設整備事業債 404,600

林道整備事業債 28,000

農業水利施設整備事業債 6,700

排水機場整備事業債 18,300

2農業事業債 900 農業事業債

3林業整備債 10,700 林業振興整備債 1観光施設整備 5,800 観光施設整備債

2商工事業債 3,600 商工事業債 1土木管理事業 3,300 土木管理事業債

(63)

(款) 21 市債 (項) 1 市債

目 本 年 度 前 年 度 比  較

7消防債 87,400 57,700 29,700

8教育債 1,087,000 3,526,300 △ 2,439,300

9 災害復旧債 97,700 0 97,700

10過疎地域自立促進事業債 88,800 58,200 30,600

11水道事業債 384,700 328,900 55,800

12臨時財政対策債 6,230,000 6,240,000 △ 10,000

(64)

5都市計画整備 1,312,300 街路整備事業債 858,300

債 公園整備事業債 91,600

都市整備事業債 321,500

市街地活性化事業債 3,400

街なみ環境整備事業債 37,500

6住宅整備債 209,200 公営住宅整備債 174,100

狭あい道路整備事業債 35,100

1消防施設整備 87,400 消防施設整備債 債

1教育総務事業 41,600 教育総務事業債 債

2中学校施設整 97,200 中学校増改築事業債 備債

3社会教育施設 795,700 公民館建設事業債 693,200

整備債 文化財保存整備事業債 102,500

4保健体育施設 152,500 体育施設整備債 整備債

1公共土木施設 97,700 過年道路災害復旧債 30,200

災害復旧債 現年道路災害復旧債 67,500

1過疎地域自立 88,800 過疎地域自立促進事業債 促進事業債

1水道事業出資 384,700 水道事業出資債 債

(65)

3 歳 出

(款) 1 議会費 734,317千円

(項) 1 議会費 734,317千円

本年度予算額の財源内訳

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1 議会費 734,317 736,730 △ 2,413 諸収入 733,318 999

(款) 2 総務費 18,075,729千円

(項) 1 総務管理費 15,315,847千円

本年度予算額の財源内訳

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1 一般管理費 6,170,204 6,355,440 △ 185,236 負担金 5,786,582 37,681

手数料

1 県支出金

27,000 財産収入

8,639 繰入金

209,000

特定財源の内訳 一般財源

特定財源の内訳 一般財源

(66)

1 報酬 282,854 議員活動 564,497

2 給料 68,026 議員活動 564,497

3 職員手当等 155,538 議会事務 30,632

4 共済費 134,483 議会事務 30,632

7 賃金 1,084 効果的で効率的な行財政運営の推進 139,188 8 報償費 39 職員人件費  16人分 139,188 9 旅費 15,871

10 交際費 550

11 需用費 16,394 12 役務費 2,863 13 委託料 10,505 14 使用料及び 4,203

賃借料

19 負担金補助 41,907 及び交付金

(単位:千円)

説       明

1 報酬 5,615 市民とともにつくる市政の推進 1,246

2 給料 1,729,368 表彰 1,246

3 職員手当等 3,169,290 市民の満足が得られる市政の推進 356,829 4 共済費 709,964 法令データベース管理事業 9,539

5 災害補償費 600 行政情報利用 5,353

(67)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

本年度予算額の財源内訳

目 本 年 度 前 年 度 比  較

諸収入

101,301

特定財源の内訳 一般財源

(68)

-12 役務費 42,005 人事管理 129,762

13 委託料 192,640 秘書事務 10,237

14 使用料及び 43,093 政策調査事務 213

賃借料 東京事務所運営 14,964

15 工事請負費 774 ふるさとNAGANO応援団事業 577

18 備品購入費 3,454 行政評価推進 192

19 負担金補助 39,885 文化の継承による魅力ある地域づくりの推進

及び交付金 26,983

25 積立金 70,453 公文書館運営 26,983

国際交流活動の推進 15,952

姉妹都市交流 1,584

友好都市交流 5,478

国際交流基金 2,000

外国青年招致 5,333

市民平和の日のつどい 1,557 多文化共生の推進 8,261

諸外国交流 1,087

国際交流コーナー 7,174

分野横断的取組の推進 2,403 若年等移住・定住情報発信事業 2,403 効果的で効率的な行財政運営の推進 5,758,530 文書・例規事務運営 94,709

訴訟対策 4,551

工事検査管理 18,753

行政改革 3,560

(69)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

本年度予算額の財源内訳

目 本 年 度 前 年 度 比  較

2 広報広聴費 136,459 137,779 △ 1,320 諸収入 133,571 2,888

3 財政管理費 80,899 78,120 2,779 80,899

4 会計管理費 86,779 88,721 △ 1,942 諸収入 86,379 400

特定財源の内訳 一般財源

(70)

1 報酬 385 市民とともにつくる市政の推進 136,459

4 共済費 7 情報公開 1,010

7 賃金 2,750 個人情報保護 310

8 報償費 535 広報紙発行 88,832

9 旅費 210 市政番組放送 21,253

11 需用費 83,192 みどりのはがき・市民会議 2,094

12 役務費 25,502 みどりの見学 160

13 委託料 16,910 まちづくりアンケート 2,130 14 使用料及び 6,566 インターネット広報 20,670

賃借料

18 備品購入費 222 19 負担金補助 180

及び交付金

8 報償費 4,000 効果的で効率的な行財政運営の推進 80,899

9 旅費 571 財務会計システム運用 18,516

11 需用費 3,707 財政管理 9,102

12 役務費 446 自主財源確保 53,281

13 委託料 64,521 14 使用料及び 7,374

賃借料

19 負担金補助 280 及び交付金

9 旅費 188 効果的で効率的な行財政運営の推進 86,779

11 需用費 2,899 会計管理 85,289

(71)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

本年度予算額の財源内訳

目 本 年 度 前 年 度 比  較

5 財産管理費 2,159,873 1,690,168 469,705 使用料 1,132,271 32,838

国庫支出金

19,000 財産収入

57,883 諸収入

52,881 地方債

865,000

6 市民会館管 124,621 31,326 93,295 使用料 49,620

理費 627

国庫支出金

1,074 県支出金

8,900 諸収入

2,500 地方債

61,900

特定財源の内訳 一般財源

(72)

-23 償還金利子 800 及び割引料

4 共済費 7,501 市民の満足が得られる市政の推進 2,055,743

7 賃金 48,636 本庁舎施設改修 40,960

8 報償費 344 支所庁舎施設改修 1,111,027

9 旅費 410 庁舎維持修繕 26,583

11 需用費 184,900 本庁舎管理運営 496,047

12 役務費 71,880 支所管理運営 221,768

13 委託料 409,551 第一庁舎建設事業 46,000 14 使用料及び 125,311 職員住宅管理運営 30,902

賃借料 旧フルネットセンター施設改修 82,456

15 工事請負費 1,202,160 効果的で効率的な行財政運営の推進 104,130

16 原材料費 80 普通財産処分 14,162

17 公有財産購 30,700 普通財産管理・運用 12,031

入費 財産総括管理・総合調整 39,923

18 備品購入費 5,803 嘱託登記事務 11,440

19 負担金補助 46,204 基金管理 26,393

及び交付金 財産区管理 181

25 積立金 24,740 28 繰出金 1,653

(73)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

本年度予算額の財源内訳

目 本 年 度 前 年 度 比  較

7 車両管理費 85,355 91,652 △ 6,297 諸収入 84,591 764

8 企画政策費 3,384,051 1,094,837 2,289,214 国庫支出金 1,155,546 100,000

県支出金

742,380 財産収入

7,455 繰入金

1,278,549 諸収入

1,021 地方債

99,100

特定財源の内訳 一般財源

(74)

4 共済費 1,150 効果的で効率的な行財政運営の推進 85,355

7 賃金 7,326 市有車両管理 62,564

11 需用費 31,789 庁用車運行管理 6,500

12 役務費 13,955 民間借上車両管理 16,291 13 委託料 11,278

14 使用料及び 17,960 賃借料

19 負担金補助 252 及び交付金

27 公課費 1,645

1 報酬 1,155 市民によるまちづくり活動への支援 435,821

4 共済費 8,225 都市内分権 419,518

7 賃金 53,453 住民自治の推進 16,303

8 報償費 1,824 市民の満足が得られる市政の推進 17,785

9 旅費 6,572 総合計画策定 3,646

11 需用費 13,185 企画調査 2,661

12 役務費 3,477 ふるさと応援基金積立金 6

13 委託料 26,785 地域振興基金積立金 4,091 14 使用料及び 20,315 長野市版総合戦略策定 3,683

賃借料 人口減少対策事業 3,698

15 工事請負費 10 地方中核都市としての役割の遂行 96,622

16 原材料費 485 中核市推進 887

19 負担金補助 2,152,260 連携中枢都市圏構想推進 471

及び交付金 広域共同処理の推進 95,264

24 投資及び出 1,000,000 乳幼児期から高等教育までの教育の充実

(75)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

本年度予算額の財源内訳

目 本 年 度 前 年 度 比  較

9 地域振興費 99,598 261,198 △ 161,600 諸収入 74,598 25,000

10 公平委員会 661 594 67 661

11 恩給及び退 792 1,803 △ 1,011 792

職年金費

12 住居表示整 4,945 4,997 △ 52 4,945

備費

特定財源の内訳 一般財源

(76)

-地域の特性に応じた都市機能の充実 153

土地取引規制対策 153

分野横断的取組の推進 261,129 ちょっとお試し 短期移住体験 1,031 移住促進支援金事業 10,000 連携中枢都市圏移住促進事業 3,823 中山間地域活性化対策 217,474 ながのシティプロモーション 16,500

移住・定住促進 12,301

1 報酬 280 市民によるまちづくり活動への支援 60,424

4 共済費 1,628 行政連絡事務 13,179

7 賃金 10,615 コミュニティ助成 25,000

8 報償費 126 ながのまちづくり活動支援事業 10,263

9 旅費 143 市民活動育成事業 11,982

11 需用費 587 防犯対策の推進 39,174

12 役務費 182 防犯協会負担金 9,621

13 委託料 11,644 防犯灯設置等補助金 29,469

14 使用料及び 335 防犯活動支援事業 84

賃借料

19 負担金補助 74,058 及び交付金

1 報酬 143 市民の満足が得られる市政の推進 661

9 旅費 379 公平委員会事務局運営事務 661

11 需用費 17

(77)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

本年度予算額の財源内訳

目 本 年 度 前 年 度 比  較

13 交通政策費 704,556 613,291 91,265 使用料 564,833 11,524

手数料

500 国庫支出金

10,387 県支出金

8,500 財産収入

199 諸収入

10,913 地方債

97,700

特定財源の内訳 一般財源

(78)

-11 需用費 148

14 使用料及び 33

賃借料

15 工事請負費 83

1 報酬 112 交通安全対策の推進 32,737

4 共済費 231 交通安全教育 9,633

7 賃金 1,469 交通安全推進団体補助金 500

8 報償費 2,050 交通事故防止対策 4,702

9 旅費 378 放置自転車対策 3,706

11 需用費 14,096 自転車駐車場管理等 14,081

12 役務費 1,053 交通対策審議会 115

13 委託料 181,701 地域のまちづくりと一体となった公共交通の構築

14 使用料及び 4,370 642,355

賃借料 路線バス維持活性化補助金 51,438

15 工事請負費 100,540 コミュニティバス運行事業補助金 64,244 18 備品購入費 11,583 市バス等運行事業 135,812 19 負担金補助 386,774 中山間地域輸送システム運行費補助金 18,464

及び交付金 既設線整備推進 15,339

25 積立金 199 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金

41,427 バス交通活性化事業 131,880 公共交通機関活性化基金積立金 199 鉄道施設バリアフリー化設備整備費補助金

(79)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

本年度予算額の財源内訳

目 本 年 度 前 年 度 比  較

14 災害対策費 970,524 362,942 607,582 国庫支出金 322,913 3,160

県支出金

17,267 財産収入

84 地方債

627,100

15 職員研修費 44,552 45,559 △ 1,007 44,552 特定財源の内訳 一般財源

(80)

-自転車利用促進事業 20,000 バス待機場等管理運営 5,795

高速自動車道対策 32

1 報酬 1,712 防災・減災対策の推進 880,439

2 給料 43,427 防災計画等作成 21,628

3 職員手当等 29,021 防災訓練 775

4 共済費 17,562 防災対策事務 3,675

7 賃金 1,490 情報収集・伝達体制の整備 735,807

8 報償費 470 災害応急対策 117,246

9 旅費 238 特別豪雪地帯住宅除雪支援 952

11 需用費 63,390 国民保護計画策定 356

12 役務費 3,303 分野横断的取組の推進 325 13 委託料 100,877 中山間地域雪下ろし補助 325 14 使用料及び 16,488 効果的で効率的な行財政運営の推進 89,760

賃借料 職員人件費  10人分 89,760

15 工事請負費 673,003

16 原材料費 236

18 備品購入費 18,432 19 負担金補助 875

及び交付金

2 給料 14,206 市民の満足が得られる市政の推進 16,293

3 職員手当等 8,609 職員研修 16,293

4 共済費 5,451 効果的で効率的な行財政運営の推進 28,259 7 賃金 1,055 職員人件費  3人分 28,259

8 報償費 610

(81)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

本年度予算額の財源内訳

目 本 年 度 前 年 度 比  較

16 情報政策費 1,137,509 1,031,503 106,006 負担金 1,100,828 488

使用料

1 諸収入

36,192

17 男女共同参 124,469 65,695 58,774 使用料 121,441

画社会促進 1,978

費 諸収入

1,050

特定財源の内訳 一般財源

(82)

-18 備品購入費 220 19 負担金補助 1,833

及び交付金

1 報酬 161 市民の満足が得られる市政の推進 4,009

9 旅費 610 電子申請等推進 4,009

11 需用費 7,978 暮らしを支える生活機能の維持 22,932 12 役務費 49,921 ケーブルテレビ施設管理事業 15,931

13 委託料 541,219 地域情報化推進 7,001

14 使用料及び 502,465 効果的で効率的な行財政運営の推進 1,110,568

賃借料 行政情報システムの構築 466,831

15 工事請負費 12,513 電子市役所推進事業 307,404 18 備品購入費 2,376 全庁ネットワーク整備 336,333 19 負担金補助 20,266

及び交付金

1 報酬 392 男女共同参画社会の実現 124,469

4 共済費 1,251 男女共同参画推進 1,861

7 賃金 7,970 男女共同参画センター運営 12,246 8 報償費 1,665 働く女性の家管理運営 28,424

9 旅費 97 勤労者女性会館管理運営 81,938

11 需用費 527

12 役務費 945

13 委託料 47,811 14 使用料及び 371

賃借料

(83)

(項) 2 徴税費 1,670,169千円

本年度予算額の財源内訳

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1 税務総務費 1,061,765 1,023,717 38,048 手数料 581,155 10,981

県支出金

452,122 諸収入

17,507

2 賦課徴収費 607,907 547,433 60,474 手数料 446,788 25,359

県支出金

135,161 諸収入

599

3 評価審査委 497 477 20 497

員会費

特定財源の内訳 一般財源

(84)

1 報酬 1,272 効果的で効率的な行財政運営の推進 1,061,765

2 給料 522,808 市民税事務 3,460

3 職員手当等 311,451 資産税事務 16,996

4 共済費 207,981 収納事務 801

7 賃金 11,024 職員人件費  135人分 1,040,508

9 旅費 364

11 需用費 4,853

12 役務費 123

14 使用料及び 1,611 賃借料

19 負担金補助 278 及び交付金

1 報酬 1,920 効果的で効率的な行財政運営の推進 607,907

4 共済費 4,680 市民税賦課事務 152,109

7 賃金 39,733 資産税賦課事務 143,317

8 報償費 65 市税徴収事務 57,353

9 旅費 979 市税還付金 229,803

11 需用費 24,281 地方税共同化事務 25,325

12 役務費 76,271 13 委託料 186,781 14 使用料及び 10,251

賃借料

19 負担金補助 33,143 及び交付金

(85)

(項) 3 戸籍住民基本台帳費 695,771千円

本年度予算額の財源内訳

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1 戸籍住民基 695,771 709,999 △ 14,228 手数料 471,032

本台帳費 153,525

国庫支出金

71,038 諸収入

176

(項) 4 選挙費 237,911千円

本年度予算額の財源内訳

目 本 年 度 前 年 度 比  較

1 選挙管理委 74,912 75,502 △ 590 県支出金 74,887

員会費 25

特定財源の内訳 一般財源

特定財源の内訳 一般財源

(86)

2 給料 193,128 市民の満足が得られる市政の推進 318,272 3 職員手当等 110,330 戸籍住民基本台帳事務 153,739 4 共済費 98,783 非常勤職員賃金・共済費 164,533 7 賃金 157,743 効果的で効率的な行財政運営の推進 377,499

8 報償費 9 職員人件費  52人分 377,499

9 旅費 532

11 需用費 14,464 12 役務費 9,567 13 委託料 11,237 14 使用料及び 48,645

賃借料

15 工事請負費 1,324 18 備品購入費 603 19 負担金補助 49,406

及び交付金

(単位:千円)

説       明

1 報酬 3,516 効果的で効率的な行財政運営の推進 74,912 2 給料 30,378 選挙管理委員会事務局運営事務 8,715 3 職員手当等 24,307 職員人件費  7人分 66,197 4 共済費 11,525

9 旅費 485

(87)

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

本年度予算額の財源内訳

目 本 年 度 前 年 度 比  較

2 選挙啓発費 3,081 1,982 1,099 諸収入 3,031

50

3 県知事選挙 81,561 0 81,561 県支出金 0

費 81,561

4 県議会議員 78,357 0 78,357 県支出金 0

選挙費 78,357

特定財源の内訳 一般財源

(88)

-19 負担金補助 281 及び交付金

8 報償費 752 効果的で効率的な行財政運営の推進 3,081

9 旅費 59 明るい選挙推進事業運営事務 3,081

11 需用費 807

12 役務費 212

13 委託料 228

14 使用料及び 345 賃借料

19 負担金補助 678 及び交付金

1 報酬 31,053 効果的で効率的な行財政運営の推進 81,561

4 共済費 273 県知事選挙 81,561

7 賃金 1,808

8 報償費 654

9 旅費 325

11 需用費 6,829 12 役務費 12,365 13 委託料 22,755 14 使用料及び 2,614

賃借料

18 備品購入費 2,773 19 負担金補助 112

及び交付金

1 報酬 4,814 効果的で効率的な行財政運営の推進 78,357

参照

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