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一般会計(歳出) 平成28年度(決算書・決算事項別明細書)|武蔵野市公式ホームページ

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(1)

歳 

11 76,289

12

役 務 費    

 

関東市議会議長会負担  

金 61,000

   

 

東京都市議会議長会負  

担金 120,000

0

 

14,944,000

 

14,418,723

 

525,277 13委

 

 託 料    北

 

多摩議長連絡協議会負

担金 10,000

   当

 三多摩上下水及び道 初

路建設促進協議会負担 予

金 0

3,605,00 算

0 3,327,282 額

277,718 14使

用料及び  20,

000

賃借料    全

国都市問題会議負担金 算

30,000    全

国市議会議長会研究フ 繰

ォーラム負担金 0

10 越

0,000 55,40 事

1 44,599

18備 業

品購入費 14,0

00    その他負担

金 5,000

0 13,

 

363,000 10,  

543,232 2,8

19,768 19負担

金、補助    政

務活動交付金 9,69

 

5,232 及び交付金

  その他の経費 1,

 

179,491 ○

会議録発行 14,23

4,804   印刷製

 

本費 5,895,85

8

  委 託 料 8,

 

328,960    

会議録検索システム調 流

整 765,720

   本会議・委員会等テ 用

ープ反訳 6,785,640    データ配

信 777,600

  その他の経費 9,98

6 ○議会だより発

行 4,087,634

 

  印刷製本費 2,7

 

02,376   委 

託 料 1,358,7

06    議会だより

 

配布 1,358,70

 

6

  その他の経費 2

6,552

1款  

1 円

款 議会費 

円 円 円 円 円 円 円 円 円

- 102 -

103

-0 469,765,000 △1,264,

 

000 0 0 468,501,000 458,636,427 9,864,573

1 議 会 費

0

469,765,000 △1,264,000 0 0 468,501,000 458,636,427 9,864,573

1 議 会 費

0 469,765,000 △1,264,

 

000 0 0 468,5

 

01,000 458,

 

636,427 9,8

 

64,573 1 議会費

 

0 173,640

 

,000 173,64  

0,000 0

1報   予

 酬 □議員及び事

 

務局職員の人件費並び  

に市議会の運営活  動

 

に要した経費 0

41,  

101,000 40,  

681,783 419

 

,217 2給   料

 

○議会運営 4

 

40,313,989  

  人 件 費 410

,408,400 0

1  

11,816,000  

110,912,11  

2 903,888

3職  

員手当等   賃 

 

金 329,936

    

費用弁償 3,746,

 

144 0

85,667  

,000 85,174  

,505 492,49

5

4共 済 費  

 

 特別旅費 633,7

 

87   議長・議会交

 

際費 860,883

0  

485,000 329  

,936 155,06

 

4

7賃   金  

 

 消耗品費 2,384

 

,433

  広告料 2

 

,683,800 0

3 額

72,000 90,0 翌

00 282,000

8

 

報 償 費   委

 託 料 4,731,

 

057    インター

ネット中継機器保守 5

31,360 0

5,8 項

76,000 4,42 目

7,082 1,448

,918 9旅   費

   本会議傍聴 費

受付 112,977

  及

  インターネット議 び

会中継システム 4,0

86,720 0

1,4 備

00,000 860, 費

883 539,117

10交 際 費  

 自動車借上料 777

,978   機器借上

料 2,034,848

 

0 13,100,00

0 11,219,77  

7 1,880,223

11需 用 費  

 

 負担金、補助及び交 額

付金 10,543,2

32    全国市議会

 

議長会負担金 588,

000 0

3,032,

 

(2)

 

967,873 9旅 

 

  費   食糧費

 

775,798   回

 

線使用料 576,71

 

4 0

1,000,00

 

0 583,060 41

 

6,940 10交 際

 費   賠償責任

保険料 2,113,7

94

  委 託 料 1

1,683,116 0

11,276,000 額

9,588,581 1

,687,419 11

需 用 費    

ペーパーレスシステム 算

保守 275,400

  額

  例規類集作成 7,

214,400 0

4, 越

737,000 4,2 事

67,442 469,

558 12役 務 費

   弁護士 4,

119,120    

 

優良工事表彰 74,1

 

96 0

53,744, び

000 45,898, 計

252 7,845,7

48 13委 託 料

 

  電子計算機借上 越

料 1,231,464

 

  負担金、補助及び 額

交付金 2,901,0

00 0

5,683,0  

00 4,480,05 越

3 1,202,947

 

14使用料及び  額

   公益企業等暴力 流

対策協議会負担金 3,000

賃借料    全

国市長会分担金 573,000

   全国市 増

長会関東支部負担金 40,000

0 1,10

1,000 645,9 区

07 455,093

1  

8備品購入費   

 

 東京都市長会分担金 分

2,235,000  

  全国都市問題会議  

負担金 20,000

0  

28,182,000 額

26,340,323 円

1,841,677 1

9負担金、補助  

  その他負担金 30

,000

及び交付金  

 交通事故賠償金 65

0,309   その他

の経費 1,553,8

06 0

1,300,0

00 770,309 5

29,691 22補償

-、補填  ○職員管理・給与事務 59

1

,297,394 及び

0

賠償金   人 件 費

4

14,223,994   アルバイト社会保

-険料 560,622

0

-36,000 30,301 5,699

25積

1

 立 金   賃 

0

金 12,159,15

5

3

  賞賜金 580,000

  普通旅費 3

-,946,051   

特別旅費 4,626,

435

  消耗品費 1

,761,046   

郵便料 729,238

  委 託 料 13,

1

187,036    

1

職員カード作成 1,1

,

71,182    シ

4

ステム開発 2,554

1

,415

2款  

2款 4

総務費 

,542,000 2,784,631,000 53,811,000 0 14,252,984,000 13,834,243,936 408,106,064

2 総 務 費

10,634,000

0 5,151,

 

438,000 2,8  

05,568,000  

20,952,000  

0 7,977,958  

,000 7,675,

 

195,448 302

 

,762,552 1

務 管 理 費

0 2,6

 

47,525,000  

△17,137,00  

0 0 0 2,630,3

 

88,000 2,47

 

4,169,354 1

 

56,218,646  

1 一般管理費

0 3

 

69,816,000  

364,216,41 算

1 5,599,589

 

1報   酬 □各

 

種委員等、市長、副市  

長、総合政策部、総務  

部、  財務部(市民税

 

課、資産税課、納税課  

を除く)、 0

624,  

461,000 623  

,992,611 46

 

8,389 2給   

料  市民活動推進

 

課、交流事業課、安全  

対策課、児童  青少年

 

課、会計課の総務費に  

かかる人件費、人事 0

 

1,156,828,  

000 1,027,9  

36,986 128,

 

891,014 3職員

 

手当等  管理費、

職員安全衛生管理費、 翌

福利厚生費、職員  研

 

修費、市民雇用創出費 年

、職員能力開発費、行  

政 0

329,678,

000 327,284 款

,906 2,393,

094 4共 済 費

 不服審査費並びに 継

各款を通じて事業別に 続

区分計上  が困難な旅

費、市長・市役所交際 及

費、負担金等に 0

2, び

853,000 2,8 予

27,672 25,3

28 5災害補償費

 要した経費 ○一 支

般管理経費 1,945

,700,179 0

1 節

4,837,000 1 支

3,926,433 9

 

10,567 7賃  

 金   人 件 

 

費 1,916,760

,867

  賃 金 1

 

,767,280 0

7

,939,000 6,

430,980 1,5

 

08,020 8報 償

 費   市長・市

 

役所交際費 583,0

60

  消耗品費 5,

102,971 0

16

 

,917,000 14

 

(3)

 

8,600    コー

 

チング研修 4,098

 

,600   負担金、

 

補助及び交付金 1,9

 

31,443    通

 

信教育受講助成負担金  

1,343,290  

  各種研修等負担金 当

588,153   職

員能力開発基金積立金 予

30,301

2款  

2款 総務費 

額 補 正 予 算 額 繰越事業費 及  び 計 繰 越 額

繰 越 額 流 用 増 減 区  分 金  額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

- 106 -

107

-2 1 1    職員採用健康診断 229,608

   職員採用試験等 6,333,129

   面接官養成研修 799,200

   年末調整業務 1,951,758

   会議録作成 147,744

  自動車借上料 1,137

 

,583   施設借上

 

料 647,000

    

庁用器具費 585,3

 

60   負担金、補助

 

及び交付金 3,393

 

,350    通信教

 

育受講者負担金 86,

400    管理費等

 

負担金 545,100

 

   児童手当他会計  

負担金 1,037,0

 

00    受検料負担

 

金 275,400

    

 東京都市公平委員会  

負担金 1,449,4

 

50   その他の経費

 

1,760,526 算

○職員の福利厚生 1

 

0,189,811  

 

 消耗品費 761,5

 

29   負担金、補助

 

及び交付金 9,411

 

,650    職員共

 

済会交付金 9,411

 

,650   その他の

 

経費 16,632

 

○職員の安全衛生管理 現

30,445,824  

  人 件 費 12,

 

629,916   謝

 

礼金 654,000

   

 委 託 料 16,6

 

88,531    健

 

康診断 16,688,

 

531   負担金、補

 

助及び交付金 56,8

 

00    健康管理研

究会負担金 6,800

   中央労働災害防  

止協会負担金 50,0

00   その他の経費

 

416,577 ○

職員の研修 15,10

1,877   謝礼金

4,650,520  

 研修旅費 780,5

32

  消耗品費 72

0,965   負担金

、補助及び交付金 8,

646,080    

東京市町村総合事務組 予

合負担金(市町村職員 備

   修所分) 6,

828,000    

自治大学校等派遣研修 出

負担金 403,960

   その他各種研修 支

負担金 1,414,1

 

20   その他の経費

303,780 ○

 

市民雇用創出事業 40

7,175,008  

 

 人 件 費 402,

014,687   費

用弁償 4,960,5

 

21

  委 託 料 1

99,800    障

 

害者雇用実習コーディ 額

ネート 199,800

○職員の能力開発  

6,147,150  

 

(4)

 

,600 8報 償 費

 

  報償金 989

 

,400   消耗品費

 

750,847 0

34

 

3,000 335,8

 

09 7,191

9旅 

 

  費   印刷製

本費 527,688

  当

 郵便料 664,10

5 0

4,373,00 予

0 3,511,813 算

861,187 11需

 用 費   広告

料 35,419,67

5

  委 託 料 97

,349,475 0

3 算

7,576,000 3 額

6,628,340 9

47,660 12役 

務 費    DT

P機器保守 181,4

40    ホームペー

ジシステム等保守 5,

203,710 0

11  

5,932,000 1  

09,545,912 び

6,386,088 1

3委 託 料   

 季刊誌製作 10,5

 

84,000    C

ATV用番組制作 17

 

,999,172 0

6

,147,000 4, 繰

999,443 1,1

 

47,557 14使用

料及び     市

 

勢要覧編集 540,0

00

賃借料    市報

朗読テープ制作 339,428

   市報作 用

成 30,258,680

0 90,000 15

,102 74,898

18備品購入費  

  市報等配送 28,

363,339    

 

写真撮影 735,06

 

9 0

2,232,00 分

0 2,121,480 金

110,520 19負

 

担金、補助    

 

速記 24,472

及び

交付金    ポスター

掲示 1,545,93

0    シティニュー

ス動画配信 1,477

,440    広報用

バックパネル作成 96

,795

2款  

2款 円

総務費 

円 円 円

- 108 -

109

-2 1 1   その他の経費 86,806

○行政不服審査 112,111

  人 件 費 68,500

  委 託 料 41,169

   テープ反訳 41,169

  その他の経費 2,442

0

43,578,000 0 0 0 43,

 

578,000 38,

 

547,754 5,0

 

30,246 2 文書管

 

理費

0 1,236

 

,000 516,03  

0 719,970

7賃  

   金 □文書管

理・庁用印刷に要した  

経費

○文書管理 3

 

8,547,754 0

 

18,621,000  

16,050,394  

2,570,606 1

 

1需 用 費   

 

賃 金 516,030

 

  消耗品費 7,71

 

4,468 0

17,0 算

00 8,224 8,7

 

76 12役 務 費

 

  修繕料 7,88

 

8,320   委 託

 

 料 12,575,9

 

08 0

13,057,  

000 12,575,  

908 481,092

 

13委 託 料  

 

  電動棚保守 739

,584    製本機

 

保守 324,000

0  

10,551,000  

9,397,198 1

 

,153,802 14

 

使用料及び    

 

 郵便物自動処理機保  

守 381,240

賃借  

料    自動印刷機保

 

守 38,880

    額

紙折機保守 129,6

00 0

96,000 0

 

96,000 18備品

購入費    文書

 

交換業務 2,685,

312    廃棄文書

リサイクル業務 112

,492    印刷業

務 8,164,800

  機器借上料 9,2

86,957   その

他の経費 566,07

1

0 191,620,

000 △2,879,

000 0 0 188,7

41,000 177,

353,225 11,

387,775 3 広報

広聴費

0 18,0

89,000 17,5 支

89,784 499,

 

216 1報   酬

□広報・広聴活動及  

び平和・憲法事業並び 済

に情報公開  及び個人

 

情報保護に要した経費 額

0 1,082,000

1,079,142 2

 

,858 4共 済 費

○広報活動 1

 

51,057,197 額

  人 件 費 9,2

96,926 0

2,8

 

77,000 1,52

 

(5)

 

405

0 9,620,

 

000 0 0 0 9,62

 

0,000 8,901

 

,573 718,42

 

7 4 財政管理費

0

 

153,000 139

 

,046 13,954

7賃   金 □市

財政計画、予算管理そ 初

の他財政管理に要した 予

経費

○財政管理 8

,901,573

2款

 

2款 総務費 

補 正 予 算 額 繰越事業費 及  び 計 繰 越 額

繰 越 額 流 用 増 減 区  分 金  額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

- 110 -

111

-2 1 3   機器借上料 4,716,180

  負担金、補助及び交付金 963,780

   日本広報協会負担金 42,000

   エフエムむさしの放送設備更新補助金 921,780

  その他の経費 379,121

○広  

聴活動 19,418,

 

471   人 件 費

 

8,724,000  

 

 委 託 料 9,00

 

9,776    タウ

 

ンミーティング業務等  

302,855    

市政アンケート調査集  

計・分析等 1,511  

,129    マイク

 

ロバス運行 6,229

 

,872    税務相

 

談 648,000

    

 年金社会保険労務相  

談 84,240

     

女性総合相談 219,

 

240    保育業務

14,440   負担

 

金、補助及び交付金 3

 

99,700    多

 

摩東人権擁護委員協議  

会分担金 299,70  

0    日本司法支援

 

センター補助金 100

 

,000   その他の

 

経費 1,284,99

 

5 ○平和・憲法啓

発事業 2,484,0

 

35

  委 託 料 1

 

,175,434   

 

 保育業務 11,64

 

8

   会場設営 59

 

,400    非核都

 

市宣言平和事業 1,1

 

04,386   負担

 

金、補助及び交付金 7

 

58,000    北

方領土の返還を求める 翌

都民会議負担金 5,0  

00    日本非核宣

言自治体協議会負担金  

60,000    世

界連邦宣言自治体協議 款

会負担金 13,000

   原水爆禁止武蔵 目

野協議会補助金 200

,000    原水爆

禁止三多摩会議補助金 費

30,000    世

界連邦武蔵野支部補助 び

金 450,000

   予

その他の経費 550,

601 ○情報公開

2,073,813  

 人 件 費 252,

000

  消耗品費 1

,243,313   

委 託 料 102,9

 

23    テープ反訳

102,923   そ

 

の他の経費 475,5

77 ○個人情報保

 

護 2,319,709

  人 件 費 396

,000   委 託 

 

料 1,908,304

   テープ反訳 15

 

4,384    外部

監査 760,320

 

  条例解釈運用手引  

作成 993,600

 

 

(6)

 

計画管理及び  市の契

 

約事務等に要した経費  

0 4,720,000

 

4,152,634 5

 

67,366 4共 済

 

 費 ○庁舎の

 

維持管理 354,03

5,153   人 件

 費 17,950,1

02 0

1,136,0 予

00 430,470 7

05,530 9旅  

 費   消耗品費

8,782,759  

 燃料費 4,096,

494 0

87,881 算

,000 81,913 額

,000 5,968,

000 11需 用 費

  電気料 55,

670,296   水

道料 10,992,4

45 0

25,418, 及

000 24,898,  

475 519,525

 

12役 務 費  

 電話料 22,807

,051

  手数料 1

,274,355 0

2

 

60,317,000

225,005,97

 

9 35,311,02

1 13委 託 料

  委 託 料 195

 

,480,325   

 庁舎管理業務 121

 

,228,920 0

3 額

4,684,000 3 流

4,672,514 11,486

14使用料 用

及び     保守 60,185,713

賃借料    警備 530,322

   特殊 減

建築物検査報告書作成 区

345,600 0

29  

,473,000 28  

,107,648 1,

365,352 15工

事請負費    廃

 

棄文書リサイクル 31

 

0,770    レイ

アウト変更 405,0

00 0

4,944,0 円

00 4,723,92 円

0 220,080

18 円

備品購入費    

緑のカーテン設置 2,

538,000    

エネルギー需要側施設 円

における設備機器最適 円

2款  

2款 総務 円

費 

- 112 -

113

-2 1 4 11需 用 費 1,036,000 849,837 0 186,163  消耗品費 849,837

  委 託 料 7,679,880

0

27,000 12,586 14,414

12役 務 費    金融機関経営状況調

 

査 659,880

    

 財務書類作成支援 7

 

,020,000 0

7  

,950,000 7,  

679,880 270

 

,120 13委 託 

 

料   その他の経

費 371,856

0 4

 

04,000 203,  

268 200,732

 

14使用料及び   

賃借料

0 50,000

 

16,956 33,0

 

44 18備品購入費

 

0 10,240,0

 

00 0 0 0 10,24

 

0,000 9,416

,017 823,98

 

3 5 会計管理費

0  

18,000 17,7  

85 215

4共 済   

費 □金銭の出納及

 

び決算事務に要した経  

○会計管理 9,

 

416,017 0

36  

8,000 290,7  

00 77,300

7賃 現

   金   消耗

 

品費 618,555

   

 手数料 3,477,

 

292 0

1,151,  

000 969,069  

181,931 11需

 

 用 費   委 

 

託 料 2,074,8

 

96    OCR機器

 

保守 454,896

0 額

4,111,000 3

,931,307 17

 

9,693 12役 務

 費    レジス

 

ター保守 194,40

0    OCRソフト

ウエア保守 129,6

00 0

2,400,0 目

00 2,074,89 継

6 325,104

13 続

委 託 料    

公金取扱業務 1,29

6,000   機器借

上料 2,067,24

9 0

2,162,00 備

0 2,129,830 費

32,170 14使用

料及び    その

他の経費 1,178,

025 賃借料

0 30,

000 2,430 27

 

,570 18備品購入

0 521,32

 

2,000 2,748

,122,000 0 0

 

3,269,444,

000 3,223,0

23,886 46,4

 

20,114 6 財産管

理費

0 30,62

 

4,000 29,18

3,410 1,440

,590 1報   酬

 

□庁舎、普通財産  

(7)

 

,860   委 託 

 

料 8,787,501

 

   電子調達共同運

 

営 8,787,501

 

  負担金、補助及び

 

交付金 7,595

  

 

 電子自治体共同運営

協議会負担金 7,59

5

  その他の経費 6

85,764 ○積

立金 2,789,36

4,341   財政調

整基金積立金 2,65

9,977   公共施

設整備基金積立金 2,

786,704,36 算

4

2款  

2款 総務 額

費 

繰越事業費 及  び 計 繰 越 額

繰 越 額 流 用 増 減 区  分 金  額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

- 114 -

115

-2 1 6 19負担金、補助 856,000 545,995 0 310,005   検討 9,936,000

及び交付金   物品借上料 3,408,472

  工事請負費 27,758,592

0 2,789,365,000 2,78

 

9,364,341 6

 

59 25積 立 金

 

   庁舎改修 9,

 

714,816    

 

庁舎維持修繕 18,0

 

43,776 0

26,  

000 25,500 5

00 27公 課 費

 

  庁用器具費 4,

 

719,600   負

 

担金、補助及び交付金  

80,200    防

 

火管理研究会負担金 1

 

0,000    講習

 

参加負担金 70,20

 

0

  その他の経費 1

 

,014,462

○普通財産の維持管理  

39,818,124  

  電気料 597,4

 

85

  委 託 料 1

 

2,984,719  

 

  旧法務局施設管理  

347,068    

 

公有財産管理システム  

保守 867,672

   

  市有土地建物管理 現

4,456,759  

 

  公有財産システム  

改修 5,524,20

 

0

   測量 1,78

 

9,020   施設借

 

上料 3,110,40

 

0

  土地借上料 21

 

,871,018   

 

工事請負費 349,0

 

56    市有土地建

物の維持修繕 349,

056   負担金、補

 

助及び交付金 331,

200    管理費等

 

負担金 331,200

  その他の経費 57

4,246 ○施設

整備計画管理 30,3

25,408   人 

件 費 15,385,

942

  消耗品費 6

95,626   委 

託 料 7,753,4

34    電子計算機

保守 1,604,96

6    設計事前調査

2,474,740  

  プログラム修正 8

92,080    調

査データ入力 448,

848

   設計 2,

 

332,800   電

子計算機借上料 3,4

 

64,856   物品

借上料 673,920

 

  権利使用料 1,5

76,800   負担

金、補助及び交付金 1

 

27,000    C

AD研修参加負担金 1

 

08,000    各

種講習会負担金 19,

000   その他の経

 

費 647,830

 

(8)

 

8,187 11需 用

 

 費    デザイ

 

ン編集 345,600

 

   コンサルタント

 

8,099,028 0

 

417,000 255

 

,688 161,31

2 12役 務 費

   託児 10,47

6

   会議録作成 3

94,416 0

14, 算

636,000 14, 額

399,642 236

,358 13委 託 

料   負担金、補

助及び交付金 3,20

5,193    四市

行政連絡協議会負担金 繰

372,000 0

30 越

0,000 247,8 事

11 52,189

14 業

使用料及び    

 自治体学会負担金 4

5,000

賃借料   

 

 地方自治研究機構負  

担金 36,000

   び

 東京市町村総合事務 計

組合負担金 2,457

,000 0

50,00

 

0 7,290 42,7

10 18備品購入費

 

   五市共同事業 額

「子ども体験塾」負担 繰

金 295,193   

 

その他の経費 807,

110 0

3,270,  

000 3,205,1 額

93 64,807

19 流

負担金、補助 ○ホストタウン構想の

推進 6,348,982

及び交付金   人 

件 費 228,000

  委 託 料 5,5

50,122    ホ

ストタウン構想PR事  

業 5,550,122

 

  その他の経費 57

0,860

0 101,

781,000 247

 

,000 0 0 102,

 

028,000 93,

740,115 8,2

87,885 9 交流事

業費

0 10,50

9,000 10,50 円

7,302 1,698

1報   酬 □交

流事業に要した経費 円

○一般管理経費 8,

736,729 0

1,

769,000 1,4

84,478 284,

-522

4共 済 費   人 件 費 7,

1

821,908   委

1

 託 料 214,92

6

0

2款  

2款 総務費 

-

117

-2 1 7 車両管理費 42,824,000 0 0 0 42,824,000 41,277,756 0 1,546,244

0

4,273,000 3,303,045 969,955

11需 用 費 □管財課所有庁用自動車・バイク及び

 

自転車の維持管  理に

 

要した経費 0

690,  

000 552,961  

137,039 12役

 

 務 費 ○車

 

両の維持管理 41,2

 

77,756   消耗

品費 1,299,56

 

6 0

27,750,0  

00 27,749,9  

99 1

13委 託 料  

  燃料費 791

 

,262

  修繕料 1

 

,212,217 0

1  

,739,000 1,  

339,730 399

 

,270 14使用料及

び    自動車損

 

害保険料 529,99

 

2

賃借料   委 託 

 

料 27,749,99

 

9    庁用貸出自転

 

車等管理業務 1,96

 

9,535 0

8,24  

3,000 8,233  

,121 9,879

1  

8備品購入費   

 乗用自動車運行管理  

業務 25,780,4

 

64   自動車借上料

 

968,270 0

39  

,000 22,500  

16,500 19負担

 

金、補助   自動

 

車購入費 8,138,

 

513

及び交付金   

 

負担金、補助及び交付 額

金 22,500

    翌

安全運転管理者講習会  

負担金 4,500

0 9

0,000 76,40

 

0 13,600

27公

 課 費    副

安全運転管理者講習会 項

負担金 18,000

  目

 その他の経費 565

,437

0 29,21

0,000 △6,20

0,000 0 0 23,

010,000 21,

322,815 1,6

87,185 8 企画調

整費

0 888,0

00 696,000 1

92,000 1報  

 酬 □企画調整等

に要した経費 ○企

画調整 14,973,

 

833 0

594,00

0 351,518 24

 

2,482 8報 償 

費   人 件 費

 

468,000   消

耗品費 860,794

0 600,000 50

 

2,860 97,14

0

9旅   費  

 

 印刷製本費 783,

216   委 託 料

8,849,520 0

 

2,255,000 1

 

(9)

 

武蔵野市交流市町村協  

議会負担金 657,4

 

00   その他の経費

 

25,128 ○友

 

好都市交流事業 3,5

 

42,324   委 

 

託 料 1,074,6

38    交流団派遣

1,074,638  

 負担金、補助及び交 予

付金 1,617,00

0    友好都市宿泊

施設利用助成補助金 1

,617,000   

その他の経費 850,

686 ○国際交流

平和基金積立金 246

,548   国際交流

平和基金積立金 246

,548

0 561,0

75,000 10,5

81,000 20,9 費

52,000 0 592

,608,000 57

 

5,474,912 1

 

7,133,088 1

0 電子計算機 管理

運営費

0 3,685,

000 2,152,2

 

36 1,532,76

4 11需 用 費

 

□電子計算機の管理運 額

営に要した経費 ○

住民情報系システム 3

 

50,472,143 越

0 268,063,0

 

00 267,979, 額

253 83,747

1 流

2役 務 費   消耗品費 1,445,

205

  回線使用料 11,841,284

0 230,697,000 218,120,

371 12,576,

629 13委 託 料

 

  サービス利用  

料 229,145,7

60

  委 託 料 8

1,558,900

 

款  

2款 総務費   額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

- 118 -

119

-2 1 9 8報 償 費 1,242,000 713,137 0 528,863   派遣事業広報封入・発送 214,920

  その他の経費 699,901

0

3,804,000 2,475,934 1,328,066 9旅   費

 

○アメリカ・  

ラボック市との相互交  

流事業 4,029,2  

50 0

4,047,0  

00 2,827,78  

9 1,219,211

 

11需 用 費  

 食糧費 1,060,

 

883   委 託 料

 

556,427 0

52  

0,000 205,3  

54 314,646

1  

2役 務 費   

 

 来訪受入 556,4

 

27   自動車借上料

 

562,120 0

5,  

752,000 3,0 算

92,149 2,65

 

9,851 13委 託

 

 料   施設借上

 

料 1,302,374

 

  その他の経費 54

 

7,446 0

3,72  

4,000 2,240  

,724 1,483,

 

276 14使用料及び

 

  ○中国との

相互交流事業 1,33

 

3,310

賃借料   

 

外国旅費 574,58

 

3

  委 託 料 65

 

2,365 0

70,4  

04,000 69,9  

46,700 457,

 

300 19負担金、補

 

助    交流団派

 

遣 652,365

及び 額

交付金   その他の経

費 106,362

 

○韓国との相互交流事 年

業 2,114,107

 

0 257,000 24

6,548 10,45

2 25積 立 金

  委 託 料 593

,799    来訪受

入 593,799

   続

その他の経費 1,52

0,308 ○ルー

マニア・ブラショフ市 び

との交流事業 8,34 予

1,319   人 件

 費 4,169,87

2

  費用弁償 752

,549   負担金、

補助及び交付金 2,9

58,300    日

本武蔵野センター運営  

補助金 2,958,3 出

00   その他の経費

 

460,598 ○

国際交流協会事業 64

 

,714,000   

負担金、補助及び交付 不

金 64,714,00

 

0    国際交流協会

運営補助金 64,71

 

4,000 ○武蔵

野市交流市町村協議会 備

682,528   負

 

担金、補助及び交付金  

(10)

 

市政センターの維持運  

営 36,208,66  

1 0

719,000 5

 

91,733 127,

 

267 7賃   金

 

  賃 金 591,

 

733

  消耗品費 2

,009,108 0

6 当

0,000 0 60,0

00 9旅   費

  電気料 1,630

,630

  電話料 5

77,089 0

4,8 補

82,000 4,05 正

1,145 830,8

55 11需 用 費

  委 託 料 26

,424,207   

 事務機器保守 675

,108 0

1,089 事

,000 890,45 業

1 198,549

12 費

役 務 費    

自動ドア保守 154,

 

791    空調機保

 

守 149,040

0 2

7,088,000 2 計

6,424,207 6

63,793 13委 

 

託 料    消火

器保守点検 42,66

 

0

   建物清掃 2,

516,400 0

4, 繰

696,000 3,7  

18,469 977,

531 14使用料及び

 

     建物警備

281,880 賃借料

   防犯ベル保守 190,512

   公 用

金取扱業務 22,217,148

2款  

2 増

款 総務費 

減 区  分 金  額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

- 120 -

121

-2 1 10 14使用料及び  86,130,000 83,365,823 0 2,764,177   電子計算機等保守 33,103,728

賃借料    OA機器等廃棄処理 151,200

   ソフト開発 1,533,600

0  

210,000 130  

,429 79,571

 

18備品購入費  

 

  社会保障・税番号  

制度対応 35,005

 

,716    磁気テ

 

ープ保管 781,05

6 0

3,823,00  

0 3,726,800  

96,200 19負担

 

金、補助    住

 

民情報・内部統合基盤  

等最適化基本計画策定  

及び交付金    支援

 

10,983,600  

  電子計算機借上料  

23,091,728 算

  負担金、補助及び  

交付金 2,858,0

 

00    地方公共団

 

体情報システム機構負  

担金

2,858,00  

0

  その他の経費 5

 

31,266 ○内

 

部統合情報システム 2

 

25,002,769  

  消耗品費 663,

762   回線使用料

 

3,515,752  

 

 サービス利用料 23

 

,201,303   

 

委 託 料 136,5

 

61,471    パ

 

ソコン等保守 2,79

 

2,880    業務

 

ソフトウェア等保守 1

 

4,630,576  

  ネットワーク等保 翌

守 14,034,38

 

4    運用管理保守

12,700,800  

   電子申請等共同 度

運営 1,555,32

7    航空写真撮影

989,560    

移転・撤去等作業 1,

633,824    

研修 410,400

  費

  SI業務 972,

000    構築作業

65,716,920 予

   ヘルプデスク 2

1,124,800  

 電子計算機借上料 6

0,130,512  

 負担金、補助及び交 節

付金 868,800

  支

  研修負担金 503

 

,800    電子自

治体共同運営協議会負  

担金 365,000  

 その他の経費 61,

 

169

0 39,601

,000 0 0 0 39,

601,000 36,

 

208,661 3,3

92,339 11 市政

 

センタ ー費

0 21

,000 0 21,00

0

4共 済 費 □

 

市政センターの維持運  

(11)

 

 した経費 ○環境

 

浄化対策事業 5,79

 

4,442 0

679,

 

000 633,488

 

45,512 9旅  

 

 費   人 件 

 

費 48,000

  委

 託 料 1,922,

400 0

6,142, 初

000 5,328,2 予

82 813,718

1 算

1需 用 費   

 環境浄化特別推進地 補

区清掃 1,620,0

00    防犯カメラ

維持管理 302,40

0 0

1,780,00 額

0 1,173,137 繰

606,863 12役

 務 費   負担

金、補助及び交付金 3

,325,728   

 環境浄化特別推進地 及

区商業活動活性化事業  

補助 0

88,051,  

000 86,901, び

325 1,149,6

75 13委 託 料

   金 193,7

 

28    武蔵野防犯

協会補助金 2,700

 

,000 0

3,153

,000 2,663, 繰

941 489,059

 

14使用料及び  越

   防犯設備の整備  

に対する補助金 432

,000

賃借料   そ

の他の経費 498,314

○生活安全対 用

策事業 116,031,742 0

3,905 増

,000 3,784,247 120,753

18備品購入費  

 人 件 費 19,8

 

13,695   費用

 

弁償 633,488

0 分

3,505,000 3 金

,328,128 17

 

6,872 19負担金

 

、補助   消耗品

費 3,395,633

及び交付金   燃料費

621,102   修

繕料 552,304

0 円

50,000 49,2 円

00 800

27公 課

 費   委 託 

料 83,557,59

8    安全パトロー

ル業務 29,653,

248

2款  

2款

-総務費 

122 -

123

-2 1 11 15工事請負費 973,000 469,800 0 503,200   機密文書処理 195,048

   物品廃棄 1,620

0

73,000 62,856 10,144

18備品購入費   機器借上料 2,832,5

 

48

  工事請負費 4

 

69,800    維

 

持修繕 469,800

 

  その他の経費 1,

 

673,546

0 5,

 

965,000 0 0 0

 

5,965,000 5

,809,800 15

 

5,200 12 恩給及

 

び退 職年金費

0 5

 

,965,000 5,  

809,800 155

 

,200 6恩給及び 

 

  □武蔵野市恩給

 

条例に基づく恩給の支  

給に要した経費 退職年

 

金 ○恩給支給 5,

809,800   退

 

隠料 1,132,70

 

0

  遺族扶助料 4,

 

677,100

0 4,

 

363,000 0 0 0

 

4,363,000 3

 

,110,052 1,

 

252,948 13 住

 

居表示費

0 1,6

 

11,000 924, 現

363 686,637

 

11需 用 費 □

 

住居表示の維持管理に  

要した経費 ○住居

 

表示の維持管理 3,1

 

10,052 0

40,  

000 36,759 3

 

,241 12役 務 

 

費   印刷製本費

 

529,200   委

 託 料 1,997,

730 0

2,321,

 

000 1,997,7

30 323,270

1

 

3委 託 料   

 案内板盤面取替 1,

674,000    

街区表示板取替 193

,320 0

391,0 継

00 151,200 2

39,800 15工事

請負費    案内

板清掃 130,410

  工事請負費 151

,200    案内板

ポール取替 151,2

00   その他の経費

431,922

0 12

7,725,000 0

0 0 127,725,

000 123,723

 

,443 4,001,

557 14 生活安全対

 

策費

0 18,40

6,000 17,81  

1,324 594,6

76 1報   酬

□快適な市民生活を支  

える環境浄化対策、安 用

全なまち  づくりにお

 

ける犯罪防止活動及び 額

危機管理対策に要 0

2

,054,000 2,

 

050,371 3,6

 

(12)

 

  私立幼稚園等園児  

保護者補助金 150,  

670,214    

 

私立幼稚園等入園料補  

助金 21,340,0

 

00 0

53,120,

 

000 48,130,

820 4,989,1

80 20扶 助 費

   幼児教育施設 予

在籍幼児保護者補助金 算

1,941,000  

  私立幼稚園教職員 補

研修費補助金 1,30

0,000    私立

幼稚園幼児教育振興費 算

補助金 44,639, 額

560    私立幼稚

園預かり保育拡充試行 越

事業補助金 8,000 事

,000   扶 助 

費 48,130,82

0    施設型給付費

(私立幼稚園) 48,

 

130,820   そ

 

の他の経費 445,4

79

0 110,350

,000 △1,766

,000 0 0 108,

 

584,000 103

,773,374 4,

 

810,626 16 青

少年健全 育成費

0 繰

4,048,000 3  

,987,940 60

,060 1報   酬

 

□青少年活動の推 額

進及び青少年問題協議 流

会の運営並び  に市立自然の村の管理運営に

要した経費 0

463,000 462,868 増

132

4共 済 費 ○市立自然の村

の管理運営 42,90

3,727   電気料

 

1,571,684 0

 

6,772,000 5 分

,820,800 95

1,200 8報 償 

 

費   修繕料 56

 

6,892   委 託

 料 29,538,1

94

2款  

2款 総 円

務費 

円 円 円 円 円 円 円 円

- 124 -

125

-2 1 14    つきまとい指導業務 40,020,518

   吉祥寺ミッドナイトパトロール業務

13,883,832

  施設借上料 2,232,840

  自動車購入費 3,784,247

  負担金、補助及び交付金 2,

 

400    簡易無線

 

電波利用料負担金 2,

 

400   その他の経

 

費 1,438,435

 

○危機管理対策事  

業 1,897,259

 

  委 託 料 1,4

21,327    全

 

国瞬時警報システム保  

守 666,360

    

 国民保護措置訓練 7

 

54,967   その

 

他の経費 475,93

 

2

0 468,194,

 

000 △20,400  

,000 0 0 447,

 

794,000 434

,187,640 13

 

,606,360 15

 

児童対策費

0 66

 

4,000 564,0  

00 100,000

1  

報   酬 □全児

 

童対策に要した経費  

○児童対策事業 4,

 

958,347 0

12  

0,000 120,0 現

00 0

8報 償 費  

  人 件 費 56

 

4,000   委 託

 

 料 3,974,12

 

0 0

5,000 0 5,

 

000 9旅   費

 

   子ども・子育  

て支援事業計画調査 3

 

,922,480   

 

 保育業務 11,64

0 0

574,000 3

95,694 178,

 

306 11需 用 費

   リーフレッ  

トデザイン 40,00

0

  その他の経費 4

20,227 0

1,5 項

00,000 1,23 目

0,072 269,9

28 12役 務 費

○私立幼稚園等 費

助成事業 429,22

9,293   手数料

880,060 0

9, 予

786,000 7,9 備

55,680 1,83

0,320 13委 託

 料   委 託 

料 3,981,560

   システム改修 7

56,000 0

5,0  

00 0 5,000

18

備品購入費    

 

一時預かり事業(幼稚 済

園型) 3,225,5

 

60   負担金、補助

及び交付金 375,7

91,374 0

382

 

,020,000 37

5,791,374 6

 

,228,626 19

負担金、補助   

 幼稚園等就園奨励費  

補助金 147,900

 

,600

(13)

 

808

  謝礼金 51

 

2,200   委 託

 

 料 19,225,1

 

58    若者サポー

 

ト事業 3,000,0

 

00    鳥取県家族

 

ふれあい自然体験 2,

136,800    

親子棚田体験 270,

000    自然体験

指導者育成講座 180

,000    二俣尾

自然体験 170,00

0    中高生リーダ

ー講習会 903,15

8    プレーパーク

運営 12,565,2

00   自動車借上料

3,976,497  

 負担金、補助及び交 事

付金 415,000

  業

  非行のない明るい 費

街づくり武蔵野連絡協 及

議会補

   助金 38

 

0,000    青少

 

年団体補助金 35,0

00   青少年善行表

彰基金積立金 106

  繰

 子ども文化・スポー  

ツ・体験活動基金積立 越

金 455,394   

 

その他の経費 1,80

3,184 ○ハバ

ロフスク市青少年交流  

事業 1,678,91 越

2

  委 託 料 66

 

5,090    交流

団派遣事業支援 665

,090

  その他の経費 1,013,82

2 ○子どもを守る家関連推進事業 1,2

75,562

2款  

2款 総務費 

減 区  分 金  額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

- 126 -

127

-2 1 16 9旅   費 1,775,000 1,525,467 0 249,533   施設管理運営 270,000

   管理運営 29,268,194

0

7,333,000 6,457,050 875,950 11需 用 費

 

  土地借上料 9,

 

328,000   工

 

事請負費 705,24

 

0 0

1,817,00  

0 1,755,505  

61,495 12役 

 

務 費    維持

修繕 705,240

   

 負担金、補助及び交  

付金 100,000

0  

50,440,000  

49,471,642  

968,358 13委

 

 託 料    川

 

上村CATV負担金 1

 

00,000   その

 

他の経費 1,093,

717 0

25,836  

,000 24,352  

,082 1,483,

 

918 14使用料及び

 

  ○むさしの

 

ジャンボリー事業 17

 

,120,025 賃借

 

料   謝礼金 4,22

 

1,000   消耗品

 

費 502,058

0 7

30,000 705,  

240 24,760

1  

5工事請負費   

 

食糧費 786,944

 

  賄材料費 1,09

 

2,000 0

120,  

000 71,280 4

 

8,720 18備品購

 

入費   委 託 

 

料 43,200

    額

廃棄物等運搬処理 43

,200 0

8,773

 

,000 8,708,

000 65,000

1

 

9負担金、補助  

 自動車借上料 8,6

66,543 及び交付

金   有料道路・駐車

場使用料 1,051,

970   負担金、補

助及び交付金 6,00

0 0

10,000 0 1

0,000 23償還金

、利子    電波

利用料負担金 6,00

0

及び割引料   その

他の経費 750,31

0 ○青少年問題協

議会・地区活動事業 1 節

0,664,801 0

467,000 455  

,500 11,500

25積 立 金  

 

 人 件 費 708,

000   自動車借上

 

料 776,703

   額

負担金、補助及び交付 不

金 8,187,000

 

   地区委員会補助 用

金 8,187,000

 

  その他の経費 99

3,098 ○青少

年活動育成事業 30,

 

130,347   人

 

(14)

 

8

8報 償 費  

 

  鑑定 156,60

 

0   負担金、補助及

 

び交付金 4,110,

 

980 0

808,00

 

0 450,673 35

 

7,327 9旅   

費    公益企業

等暴力対策協議会負担 初

金 3,000

   東 予

京税務協会負担金 79

,000 0

2,976 額

,000 2,679, 補

721 296,279

11需 用 費  

  資産評価システム 算

研究センター負担金 9

0,000    事業

所税都市連絡協議会負 越

担金 5,000

0 11

3,000 69,46 業

1 43,539

12役 費

 務 費    地

方税電子化協議会負担  

金 3,267,980

 

   納税貯蓄組合連 び

合会補助金 666,0

00 0

946,000

373,115 572

 

,885 13委 託 

料   その他の経

 

費 1,219,399

○固定資産評価審 繰

査委員会費 732,0

 

82 0

694,000 越

430,604 263

 

,396 14使用料及

び    人 件 

費 520,600

賃借料   委 託 料 16

4,675

   速記 164,675

0 33

4,000 254,682 79,318

18 減

備品購入費   負

担金、補助及び交付金  

10,000    東

 

京都市固定資産評価審 分

査委員会審査事務協議 金

0 4,127,000

 

4,120,980 6

 

,020 19負担金、

補助    会負担

金 10,000

及び交 円

付金   その他の経費

36,807

0 130

,860,000 0 0

0 130,860,0

00 123,508,

893 7,351,1

07 2 賦課徴収費

0 9,568,000

9,107,543 4

-60,457

7賃   金 □市税の賦課

1

徴収に直接必要な経費

2

並びに納税奨励、  啓

8

発に要した経費

2款

 

2款 総務費 

-

129

-2 1 16   謝礼金 610,000

  その他の経費 665,562

0

236,445,000 95,000,000 0 0 331,445,000 305,155,071 26,289,929

17 諸 費

0 71,000 56

 

,122 14,878

 

11需 用 費 □

 

臨時運行許可事務、市  

税及び税外収入還付金  

、市税  還付加算金及

 

び公共事業に伴う利子  

補給事業に要し 0

36 予

9,000 368,5  

82 418

19負担金  

、補助  た経費

及  

び交付金 ○臨時運

 

行許可 56,122

 

○市税及び税外収入  

還付金 303,665

 

,867 0

331,0  

05,000 304,  

730,367 26,

274,633 23償

 

還金、利子   還

 

付金 303,665,

 

867

及び割引料

 

○市税還付加算金 1,

 

064,500   還

 

付加算金 1,064,

 

500 ○公共事業

 

に伴う利子補給事業 3

 

68,582   負担

金、補助及び交付金 3

 

68,582    利

 

子補給金 368,58

 

2

0 699,320,

 

000 △24,360

 

,000 0 0 674,

 

960,000 659

 

,758,164 15

 

,201,836 2

 

税 費

0 568,4

60,000 △24,

360,000 0 0 5

 

44,100,000

536,249,27

 

1 7,850,729

1 税務総務費

0 8

22,000 520, 項

600 301,400

1報   酬 □財

務部(市民税課、資産 続

税課、納税課)職員の 費

人件  費、事務費及び

固定資産評価審査委員 び

会に要した経 0

237 予

,497,000 23 備

7,174,908 3

22,092 2給  

 料  費

○一 出

般管理経費 535,5

17,189 0

208

,175,000 20  

2,751,690 5

,423,310 3職

 

員手当等   人 

件 費 527,342

 

,673   消耗品費

2,635,697 0

87,598,000

 

87,416,075

181,925 4共 

 

済 費   委 託

 料 208,440

 

  空調機器保守 51

 

,840 0

10,00

 

(15)

 

パソコン保守 49,8

 

96    システム開

 

発 9,936,000

 

   口座伝送処理業

 

務 5,107,320

 

   収納代行業務 6

 

4,800    現地

調査業務 1,501,

578   その他の経

費 492,484

2款

 

2款 総務費 

算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 及  び 計 繰 越 額

繰 越 額 流 用 増 減 区  分 金  額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

- 130 -

131

-2 2 2 11需 用 費 14,132,000 11,835,823 0 2,296,177 ○市民税、軽自動車税等の課税 32,703,306

  賃 金 5,751,185

0

40,246,000 36,696,180 3,  

549,820 12役

 

 務 費   消耗

 

品費 1,966,80

 

9

  印刷製本費 3,

 

970,505 0

60  

,844,000 60  

,116,279 72

7,721 13委 託

 

 料   郵便料 1

 

3,997,495  

 

 委 託 料 4,95

 

1,800 0

5,31  

2,000 5,056  

,724 255,27

 

6 14使用料及び 

 

   課税システム  

修正 2,651,40

0

賃借料    申告書

 

受付 2,300,40

 

0

  機器借上料 1,

 

278,876 0

25  

8,000 196,3  

44 61,656

18  

備品購入費   負

 

担金、補助及び交付金  

500,000    

 

たばこ税増収対策協議 現

会補助金 500,00

 

0 0

500,000 5  

00,000 0

19負  

担金、補助   そ

 

の他の経費 286,6

 

36

及び交付金 ○

 

固定資産税、都市計画  

税等の課税 49,22  

7,661   賃 金

 

680,784   印

刷製本費 1,577,

792

  郵便料 4,

 

738,603   委

 託 料 38,504

 

,885    土地家

屋現況図修正等 8,2

18,800    家

屋評価システム保守 8

70,588    固

定資産地理情報管理シ 続

ステム機器保守 961 費

,200    土地マ

イラー原図修正等 36

1,877    土地

評価資料作成 581,

040    地価時点

修正鑑定 1,697,

760    土地標準

宅地の鑑定 25,81

3,620   機器借

上料 2,672,35

 

2

  権利使用料 86

8,320   その他

 

の経費 184,925

○市税の収納 41

 

,577,926   

賃 金 2,675,5

74

  消耗品費 86

 

8,428   印刷製

本費 3,276,77

 

4

  郵便料 10,8

25,541   手数

料 6,779,531

 

  委 託 料 16,

 

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