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平成29年度11月補正予算主要な施策

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Academic year: 2018

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(1)

     2017.11

  平成29年度

い  わ  き  市

         

 

主 要 な 施 策 (11月補正)

(2)

Ⅵ 交わり、連携を強めあう 47

Ⅲ 学びあい、高めあう 29

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう 39

復興 震災前にも増して 11

Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう 21

Ⅲ 平成29年度一般会計性質別予算額調 6

○ 主要な施策一覧表

総 括 表 9 頁

Ⅱ 平成29年度一般会計款別予算額調 4

○ 平成29年度11月補正予算の概要

Ⅰ 平成29年度各会計予算総括表 3

(3)
(4)
(5)
(6)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計

事 業 勘定 2 2

直 診 勘定 99 99

92 29 9

9 2 9 2

2 9

9 9

2 2

2 99 2

2 9 2 9

2

29 2 2

9 2 9 9

2 2

2 9 2 9

9 9

9 222 9

田 人 財 産 区

会 計 名

一 般 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業

後 期 高 齢 者 医 療

介 護 保 険

母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 土 地 区 画 整 理 事 業 卸 売 市 場 事 業

競 輪 事 業

川 部 財 産 区

磐 崎 財 産 区

澤 渡 財 産 区

合       計 各会計相互の繰出繰入 純       計

川 前 財 産 区

小 計

企 業 会 計

水 道 事 業

病 院 事 業

下 水 道 事 業

地 域 汚 水 処 理 事 業 農 業 集 落 排 水 事 業

小 計

(7)

補正前の額 補正額 計 構成比

%

1 50,029,843 50,029,843 33.5

2 地 方 譲 与 税 1,315,361 1,315,361 0.9

3 45,038 45,038 0.0

4 配 当 割 交 付 金 98,131 98,131 0.1

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 18,278 18,278 0.0

6 5,772,747 5,772,747 3.9

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 163,318 163,318 0.1 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 212,515 212,515 0.1

9 地 方 特 例 交 付 金 143,674 8,535 152,209 0.1

10 20,881,063 1,037,034 21,918,097 14.7

11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 66,000 66,000 0.0

12 1,268,580 1,268,580 0.8

13 使 2,783,494 2,783,494 1.9

14 国 庫 支 出 金 21,412,450 479,449 21,891,899 14.7

15 11,908,897 6,052 11,914,949 8.0

16 財 産 収 入 237,805 237,805 0.2

17 264,653 41,954 306,607 0.2

18 9,380,866 1,120 9,381,986 6.3

19 1,000,000 2,852,631 3,852,631 2.6

20 5,952,113 107,805 6,059,918 4.1

21 市 債 11,779,920 91,829 11,871,749 7.9

144,734,746 4,626,409 149,361,155 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

Ⅱ 平成29年度一般

 (歳  入) (単位 千円)

歳 入 合 計

- 4 -

(8)

  (歳  出)

補正前の額 補正額 計 特  定  財  源 構成比

国県支出金 地方債 その他

%

1 議 会 費 721,936 721,936 0.5

2 総 務 費 15,868,686 3,281,782 19,150,468 3,281,782 12.8

3 民 生 費 46,987,390 182,699 47,170,089 91,300 91,399 31.6

4 衛 生 費 19,671,143 18,544 19,689,687 6,181 12,363 13.2

5 労 働 費 102,380 102,380 0.1

6 農 林 水 産 業 費 3,224,382 34,523 3,258,905 31,047 3,476 2.2

7 商 工 費 4,832,684 69,259 4,901,943 12,879 1,120 55,260 3.3

8 土 木 費 22,305,097 860,639 23,165,736 432,342 104,900 △11 323,408 15.5

9 消 防 費 7,135,995 7,135,995 4.8

10 教 育 費 11,732,507 178,963 11,911,470 3,052 41,954 133,957 8.0

11 災 害 復 旧 費 571,488 571,488 0.4

12 公 債 費 11,081,048 11,081,048 7.4

13 諸 支 出 金 10 10 0.0

14 予 備 費 500,000 500,000 0.3

144,734,746 4,626,409 149,361,155 485,501 196,200 43,063 3,901,645 100.0 歳 出 合 計

(単位 千円) 補 正額 の 財源 内訳

一般財源

(9)

区 分 補正前の額 補正額 計

科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比

% %

19,137,172 13.2 19,137,172 12.8

2 28,635,856 19.8 665,416 29,301,272 19.6

3 3,345,775 2.3 159,000 3,504,775 2.3

4 27,588,086 19.1 23,485 27,611,571 18.5

5 16,206,642 11.2 347,205 16,553,847 11.1

6 普 通 建 設 事 業 費 20,560,496 14.2 472,000 21,032,496 14.1

補 助 事 業 費 11,269,880 7.8 120,797 11,390,677 7.6

単 独 事 業 費 9,290,616 6.4 351,203 9,641,819 6.5

7 災 害 復 旧 事 業 費 571,488 0.4 571,488 0.4

21,131,984 14.6 472,000 21,603,984 14.5

8 11,081,048 7.7 11,081,048 7.4

9 2,064,262 1.4 2,977,077 5,041,339 3.4

10 1,617,089 1.1 1,617,089 1.1

11 3,107,519 2.1 3,107,519 2.1

12 10,319,313 7.1 △ 17,774 10,301,539 6.9

13 500,000 0.3 500,000 0.3

144,734,746 100.0 4,626,409 149,361,155 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

積 立 金

Ⅲ 平成29年度一般会計性質別予算額調

(単位 千円)

1 人 件 費

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

建   設   事   業   費

小      計

公 債 費

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

繰 出 金

予 備 費

合      計

- 6 -

(10)

区 分 補正前の額 補正額 計

科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比

普 通 建 設 事 業 費

補 助 事 業 費 単 独 事 業 費

災 害 復 旧 事 業 費

△ 17,774

積 立 金

(単位 千円)

人 件 費

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

建   設   事   業   費

小      計

公 債 費

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

繰 出 金

予 備 費

合      計

主 要 な 施 策 一 覧 表

(11)
(12)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

14,848,295 615,888 15,464,183 302,741 1,109 312,038

12,959,316 28,423 12,987,739 16,060 12,363

19,181,464 19,181,464

2,637,178 358,610 2,995,788 91,300 41,954 225,356

1,442,868 1,442,868

1,758,331 97,480 1,855,811 21,250 76,230

3,341,346 3,000 3,344,346 3,000

56,168,798 1,103,401 57,272,199 343,051 91,300 43,063 625,987 合   計

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

復興 震災前にも増 して

美しい環境を守 り、育てあう

心をつなぎ、支え あう

学びあい、高めあ う

魅力を育み、磨き あう

活気を生み、力を 伸ばしあう

交わり、連携を強 めあう

(13)
(14)
(15)
(16)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 くらし 12,038,725 604,888 12,643,613 295,301 △11 309,598

2 しごと 1,094,296 1,400 1,095,696 1,120 280

3 防災 1,682,086 9,600 1,691,686 7,440 2,160

4 共生と感謝 33,188 33,188

14,848,295 615,888 15,464,183 302,741 1,109 312,038

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(17)

復興 震災前にも増して

1 くらし

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 9,797 9,797

② 放射性物質を取り除く 9,797 9,797 ア ため池等放射性物質対策事業 9,797 9,797

592,039 282,452 △ 11 309,598

② 放射性物質を取り除く 592,039 282,452 △ 11 309,598 ア 震災復興・側溝堆積物撤去事業 592,039 282,452 △ 11 309,598

3,052 3,052

① 住まいとコミュニティづくり 3,052 3,052 ア 被災生徒就学援助費 3,052 3,052

604,888 295,301 △ 11 309,598

農 林 水 産 部

土 木 部

教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 14 -

(18)

1 くらし

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

② 放射性物質を取り除く

ア ため池等放射性物質対策事業

△ 11

② 放射性物質を取り除く △ 11

ア 震災復興・側溝堆積物撤去事業 △ 11

① 住まいとコミュニティづくり ア 被災生徒就学援助費

△ 11 農 林 水 産 部

土 木 部

教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

6款1項7目 0 9,797

(新規)

○底質から高濃度の放射性物質が検出された農業用ため池について、ため池底質  の放射性物質分布状況の調査を実施(2箇所)

(補正前) (補正後)

8款2項2目 2,639,081 3,231,120

(変更)

○震災復興・側溝堆積物撤去事業(基幹事業)

 ・市道等の側溝における事業区域外の排水不良箇所について、事業区域を追加

○震災復興・側溝堆積物撤去事業(効果促進事業)

 ・私道等の側溝における事業区域外の排水不良箇所について、事業区域を追加

○震災復興・側溝堆積物撤去事業(単独事業)

 ・既に住民等が撤去して保管されている堆積物の撤去・処理を実施

(補正前) (補正後)

10款3項2目 30,166 33,218

(変更)

○新入学児童生徒学用品費の支給単価引き上げ及び入学前支給の実施 一般会計 科目

(特別会計名称)

摘      要

(19)

2 しごと

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1,400 1,120 280

① “なりわい”と“にぎわい”を取 1,400 1,120 280 り戻す

ア 薄磯交流多目的広場駐車場整備 1,400 1,120 280 事業

1,400 1,120 280

観 光 交 流 室

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 16 -

(20)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

① “なりわい”と“にぎわい”を取 り戻す

ア 薄磯交流多目的広場駐車場整備 事業

観 光 交 流 室

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

7款1項6目 0 1,400

(新規)

○駐車場整備(1箇所)  ・整備予定面積 6,971㎡  ・整備予定台数 150台

 ・整備場所   薄磯市街地復興土地区画整理事業地内36街区等 摘      要

一般会計 科目 (特別会計名称)

(21)

3 防災

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

9,600 7,440 2,160

② いのちを守る 9,600 7,440 2,160

ア 復興道路整備事業 9,600 7,440 2,160

9,600 7,440 2,160

土 木 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 18 -

(22)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

② いのちを守る ア 復興道路整備事業

土 木 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

8款2項3目 1,057,698 1,067,298

(変更)

○復興道路整備事業(福島再生加速化交付金分)(5→6線)  ・江栗馬場・沼ノ川線 (勿 来) L=130m W=4.0m

摘      要 一般会計 科目

(特別会計名称)

(23)
(24)
(25)
(26)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 再生可能エネル ギー

22,868 9,879 32,747 9,879

2 ごみ・資源 649,103 18,544 667,647 6,181 12,363

3 自然を守り、引 き継ぐ

12,287,345 12,287,345

12,959,316 28,423 12,987,739 16,060 12,363

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(27)

Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう

Ⅰ-1 再生可能エネルギー

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 9,879 9,879

② クリーンエネルギーのまち“いわ 9,879 9,879 き”をつくる

ア 次世代エネルギー地域住民理解 9,879 9,879 促進事業

9,879 9,879 産 業 振 興 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 24 -

(28)

Ⅰ-1 再生可能エネルギー

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

② クリーンエネルギーのまち“いわ き”をつくる

ア 次世代エネルギー地域住民理解 促進事業

産 業 振 興 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

7款1項8目 0 9,879

(新規)

○新たなエネルギーの活用技術や関連産業振興への地域住民の関心・理解を促進  し、意識醸成を図るため、エネルギー学習体験や情報発信等を実施

摘      要 一般会計 科目

(特別会計名称)

(29)

Ⅰ-2 ごみ・資源

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

18,544 6,181 12,363

① ごみを減らす 18,544 6,181 12,363

ア 最終処分場再生調査事業 16,099 5,366 10,733

イ マテリアルリサイクル施設整備 2,445 815 1,630 事業

18,544 6,181 12,363

生 活 環 境 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 26 -

(30)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

① ごみを減らす

ア 最終処分場再生調査事業

イ マテリアルリサイクル施設整備 事業

生 活 環 境 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

4款2項4目 0 16,099

(新規)

○クリンピーの丘の再生可能性調査業務委託

4款2項4目 0 2,445

(新規)

○クリンピーの家の資源選別施設の整備工事に係る基本設計業務委託 摘      要

一般会計 科目 (特別会計名称)

(31)
(32)

Ⅲ 学びあい、高めあう

(33)
(34)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 教育 2,128,938 316,656 2,445,594 91,300 225,356

2 生涯学習・生涯 スポーツ

211,015 41,954 252,969 41,954

3 歴史・伝統・文 化・芸術

297,225 297,225

2,637,178 358,610 2,995,788 91,300 41,954 225,356

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(35)

Ⅲ 学びあい、高めあう

Ⅲ-1 教育

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

182,699 91,300 91,399

① 幼稚園・保育所を充実する 182,699 91,300 91,399 ア 公立保育所整備事業 182,699 91,300 91,399

133,957 133,957

② 小・中学校を充実する 133,957 133,957

ア 要保護・準要保護児童就学援助 4,892 4,892

イ 校舎建設事業 56,762 56,762

ウ 要保護・準要保護生徒就学援助 15,541 15,541

エ 校舎建設事業 56,762 56,762

こ ど も み ら い 部

教 育 委 員 会 事 務 局

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 32 -

(36)

Ⅲ-1 教育

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

① 幼稚園・保育所を充実する ア 公立保育所整備事業

② 小・中学校を充実する

ア 要保護・準要保護児童就学援助 費

イ 校舎建設事業

ウ 要保護・準要保護生徒就学援助 費

エ 校舎建設事業

こ ど も み ら い 部

教 育 委 員 会 事 務 局

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

3款2項7目 101,982 284,681

(変更)

○渚保育所の耐震化のため、改築工事を実施  構造:鉄骨造2階建 延床面積:798.79㎡

(補正前) (補正後)

10款2項2目 99,855 104,747

(変更)

○新入学児童生徒学用品費の支給単価引き上げ及び入学前支給の実施

10款2項3目 2,926 59,688

(変更)

○三和小中学校校舎新築(小学校分)  ・地質調査

 ・造成設計  ・建築設計  ・建設用地取得

10款3項2目 109,201 124,742

(変更)

○新入学児童生徒学用品費の支給単価引き上げ及び入学前支給の実施

10款3項3目 2,925 59,687

(変更)

○三和小中学校校舎新築(中学校分)  ・地質調査

 ・造成設計  ・建築設計  ・建設用地取得

摘      要 一般会計 科目

(特別会計名称)

(37)

Ⅲ-1 教育

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

316,656 91,300 225,356

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 34 -

(38)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

摘      要 一般会計 科目

(特別会計名称)

(39)

Ⅲ-2 生涯学習・生涯スポーツ

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

41,954 41,954

① 生涯学習 41,954 41,954

ア 図書館資料整備事業 41,954 41,954

41,954 41,954

教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 36 -

(40)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

① 生涯学習

ア 図書館資料整備事業

教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

10款5項3目 68,225 110,179

(変更)

○篤志家の遺言により、遺産の一部が図書資料等の充実のために寄附されたこと  から故人の遺志に沿うよう、図書資料等の購入や地区図書館の読書環境向上の  ための環境改善を実施

 ・図書、DVD・CD購入  ・郷土資料のデジタル化

 ・地区図書館の読書スペースの改善

摘      要 一般会計 科目

(特別会計名称)

(41)
(42)

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

(43)
(44)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 働く 48,802 48,802

2 稼ぐ力と経営力 143,505 143,505

3 農林水産業 508,677 42,500 551,177 21,250 21,250

4 工業・商業・ サービス業

899,545 54,980 954,525 54,980

5 観光 157,802 157,802

1,758,331 97,480 1,855,811 21,250 76,230

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(45)

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

Ⅴ-3 農林水産業

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

42,500 21,250 21,250

① 攻める・稼ぐ 42,500 21,250 21,250

ア 農福商工連携・着地交流体験型 42,500 21,250 21,250 施設整備事業

42,500 21,250 21,250

農 林 水 産 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 42 -

(46)

Ⅴ-3 農林水産業

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

① 攻める・稼ぐ

ア 農福商工連携・着地交流体験型 施設整備事業

農 林 水 産 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

6款1項4目 0 42,500

(新規)

○地方創生推進交付金を活用し、本市独自の農業振興策である「第四期新農業生  産振興プラン」において、地域農業・中山間地域の活性化等に寄与できる新規  作目に位置付けている「ぶどう」の作付面積を拡大し、6次化施設等の整備に  よる「いわき産ワイン」のブランド化を図るための経費の一部を補助

 ・6次化施設整備、周辺環境整備、ブランド化に向けた取組み など 摘      要

一般会計 科目 (特別会計名称)

(47)

Ⅴ-4 工業・商業・サービス業

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

54,980 54,980

① 工業力を高める 54,980 54,980

ア 工場等立地奨励金 54,980 54,980

54,980 54,980

産 業 振 興 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 44 -

(48)

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

① 工業力を高める ア 工場等立地奨励金

産 業 振 興 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

7款1項3目 623,690 678,670

(変更)

○交付対象事業者の増に伴う奨励金の増(12社→15社) 摘      要 一般会計 科目

(特別会計名称)

(49)
(50)

Ⅵ 交わり、連携を強めあう

(51)
(52)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 人と人・地域と 地域

295,588 295,588

2 交通基盤・移動 手段

2,915,457 2,915,457

3 いわきブランド 130,301 3,000 133,301 3,000

3,341,346 3,000 3,344,346 3,000 事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(53)

Ⅵ 交わり、連携を強めあう

Ⅵ-3 いわきブランド

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 3,000 3,000

① いわきブランドを創る 3,000 3,000 ア いわきの恵みPR事業 3,000 3,000

3,000 3,000 観 光 交 流 室

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 50 -

(54)

Ⅵ-3 いわきブランド

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

① いわきブランドを創る ア いわきの恵みPR事業

観 光 交 流 室

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

7款1項6目 0 3,000

(新規)

○本市農林水産物の安全性や魅力を知ってもらい風評の払拭を図るため、第9回  いわきサンシャインマラソンにおいて、PR事業を実施

摘      要 一般会計 科目

(特別会計名称)

(55)

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