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決算説明会資料

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Academic year: 2018

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(1)

22 3 月期

22 3 月期

決 算 説 明 会

決 算 説 明 会

年 日

(2)

ㄮㄫ 低調 設備投資 高 影響 け前期 比較し大幅 減収

営業利益 計画 回 固定費削減 達成し 減収 補う 至 減益

„ 業 : 欧 州 ヷ 米 ヷ 日 本 先 進 国 設 備 投 資 低 調 推 移 し 及 び

高 影響 前期 比較し減収ヷ減益

„ 計測機器事業: 体テスタ及び測定器 設備投資 大幅 抑制 前期 比較し

減収 構造改革 固定費減 損失額 減少

ㄯㄫ 営業利益 減少し 替差損 減少等 営業外費用 減少し

前期並 経常利益 確保

当期純利益 繰延税金資産 崩し 行っ 前期 比べ損失額 減少

FY09 決算サマリヸ

185

40

0

3,160

3,200

FY09 計画 ( 2/ 9)

236

1

21

599

591

差異 ( B- A)

148

2

26

3,166

3,152

FY09 実績 ( B)

384

3

47

3,765

3,743

FY08 実績 ( A)

当 期 純 利 益

経 常 利 益

営 業 利 益

売 高

注 高

ㄥ億 ㄦ

(3)

ㄥ億 ㄦ

48

3,152

3,200

3,250

3,250

3,743

注 高

替 レ ヸ ト

37

148

185

200

180

384

当 期 純 利 益

95

125

130

90

3,150

当初計画

5/ 15

FY09

90

130

65

25

3,210

修正計画

11/ 10

26

26

0

47

営 業 利 益

2.61

0.68

42

6

差異

( B- A)

92.61

130.68

2

3,166

実績

( B)

100.66

143.28

3

3,765

FY08

実績

90

130

1$=

1€=

40

経 常 利 益

3,160

売 高

修正計画

2/ 9 ( A)

FY09 経営成績ㄥ対計画比ㄦ

◆ 注高 計画ㄥ ㄦ 対し未達 売 高 計画ㄥ ㄦ 達成

◆営業利益ヷ経常利益 固定費 削減 計画以 進 計画ㄥ ㄦ 超過達成し

黒字 確保

(4)

13.1% ▲1

2

3

経 常 利 益

0.5

0.8

1.3

ㄥ 営 業 利 益 率 ㄦ

21

44.8%

26

47

営 業 利 益

0.0

0.1

0.1

ㄥ 経 常 利 益 率 ㄦ

差 異

FY09 増減率

FY08

15.9%

15.8%

4.7

148

3,166

3,152

10.2

384

3,765

3,743

5.5

ㄥ 当 期 純 利 益 率 ㄦ

236

当 期 純 利 益

599

売 高

591

注 高

FY09 経営成績ㄥ対前年比ㄦ

ㄥ億 ㄦ

◆売 高 減少 粗利 減少 固定費 削減 補い営業利益 確保

◆営業利益 減少し 替差損 減少等 営業外費用 減少し 前期並

経常利益 確保

◆当期純利益 法人税等調整額 億 計 等 大幅赤字 っ 前期 比較し損失額 減少

(5)

FY09/ FY08 営業利益 差異分析

ㄥ億 ㄦ

低価法関係損

工事損失引当等

FY09

FY08

143.28

100.66

130.68

ユヸロ

92.61

US ドル

ㄥ ㄦ

FY09

営業利益

47

30

174

費用抑制

26

替 影響

151

FY08

営業利益

14

売 減

粗利減等

(6)

26

53

3

32

56

47

55

58

93

43

営 業 利 益

3,166

3,152

Total

3,765

3,743

Total

FY09

FY08

4Q

3Q

2Q

1Q

4Q

3Q

2Q

1Q

1,036

761

761

825

1,133

1,038

862

749

645

798

974

878

685

727

835

1,119

売 高

注 高

FY09/ FY08 四半期別経営成績比較

ㄥ億 ㄦ

◆制御事業 国 注 増加等 4四半期ぶ 8ㄭㄭ億 台 注 計

◆売 高 制御事業 国 売 中心 ㄯQ 4Q 集中

(7)

FY09

FY08

148

41

107

119

10

2

55

31

26

129

特別損失

384

290

94

33

3

77

32

47

法人税等

当 期 純 利 益

税 引 前 利 益

経 常 利 益

特別利益

営業外費用

営業外収益

営 業 利 益

FY09/ FY08 営業外ヷ特別損益比較

ㄥ億 ㄦ

◆支払利息 増加ㄥ Y 億 → Y 億 ㄦし 替差損 減少ㄥ Y 億 →

億 ㄦし 営業外費用 減少

◆ Y 繰延税金資産 崩し 行い法人税等調整額 億 計 し Y

法人税等 前期 比べ減少

支払利息:ㄯㄮ億

減損損失:6ㄯ億

事業再編損ヷ事業構造

改善費用:ㄯ6億

(8)

FY09 セグメント別 注ヷ売 ㄥ対計画比ㄦ

◆ 注高:制御事業 海外市場 計画未達 計画未達 計測機器事業 測定器及びライフサイ ンスビジ

ネス 計画達成し 半 体テスタ及びフ トニクスビジネス 計画未達 っ 全体 計画未達

◆売 高:制御事業 日本 海外 計画 超過達成 計測機器事業 測定器及びライフサイ ンスビジネス

計画 超過達成し 半 体テスタ フ トニクスビジネス 計画未達 全体 計画

注 売

2,580

380

290

2,600

315

285

2,565

309

278

制 御 計 測 そ の 他

2,480

370

300

2,550

315

295

2,568

315

283

制 御 計 測 そ の 他

3,200 3,152

3,250

3,150 3,160 3,166

FY09

当初計画 5/15

FY09

修正計画 2/9

FY09

実績

FY09

当初計画 5/15

FY09

修正計画 2/9

FY09

実績

(-48)

(-7)

(-6)

(-35)

(+6)

(-12)

( ± 0)

(+18)

(9)

FY09 セグメント別 営業利益 ㄥ対計画比ㄦ

◆制御事業:固定費 削減 計画 進 計画 超過達成

◆計測機器事業: 測定器及びライフサイ ンスビジネス 損失 縮 し 半 体テスタビジネス

棚卸評価損 計 計画未達

営 業 利 益

ㄥ億 ㄦ

80

180

10 170

185

15

199

189

16

制 御 計 測 そ の 他

0

90

26

FY09

計 画

FY09

実 績

差 異

制 御 170 199 29

計 測 ▲ 185 ▲ 189 ▲ 4

そ 他 15 16 1

合 計 0 26 26

FY09

当初計画 5/15

FY09

修正計画 2/9

FY09

実績

(+26)

(+29)

(+1)

(-4)

(10)

FY09 セグメント別 注ヷ売 ㄥ対前年比ㄦ

◆制御事業: 高 影響ㄥ 替 影響 減少: 注高▲ 億 売 高▲ 億 ㄦ及び市況 悪

注高及び売 高 前期比較 減少 ◆計測機器事業:主 測定器ビジネスㄥ 注高▲ 億

売 高▲ 億 ㄦ フ トニクスビジネスㄥ 注高▲ 億 売 高▲ 億 ㄦ アドバンストステヸジビジネス

ㄥ 注高▲ 億 売 高▲ 億 ㄦ 減収 注高及び売 高 前期比較 減少

注 売

3,020

405

318

2,565

309

278

制 御 計 測 そ の 他

3,012

418

335

2,568

315

283

制 御 計 測 そ の 他

3,743

3,152

3,765

3,166

F

実績

F

実績

F

実績

F

実績

(-591)

(-40)

(-96)

(-455)

(-599)

(-52)

(-103)

(-444)

(11)

FY09 セグメント別 営業利益 ㄥ対前年比ㄦ

◆制御事業:売 高 減少及び 高 影響等 利益 減少

◆計測機器事業:ライフサイ ンスビジネス 増収及び固定費 削減 損失 減少

測定器 アドバンストステヸジ フ トニクスビジネス 構造改革 伴う固定費減 損失 減少

営 業 利 益

ㄥ億 ㄦ

291

251

7

199

189

16

制 御 計 測 そ の 他

47

26

FY08

実 績

FY09

実 績

差 異

制 御 291 199 ▲ 92

計 測 ▲ 251 ▲ 189 62

そ 他 7 16 9

合 計 47 26 ▲ 21

F

実績

F

実績

(-21)

(-92)

(+62)

(+9)

(12)

海外売 高

◆制御事業 海外売 高比率 高 影響 前期比 横 い

◆計測機器事業 海外売 高比率 国 測定器ビジネス 減収 昇

ㄧㄥ ㄦ 海外連結子会社 決算期変更 増加分 除い 数値

全 体 セグメント別

2,070 2,045 1,941 1,701

1,393

1,819 2,289 2,433

2,064

1,773

3,166

3,765

4,374

4,334

3,889

国 海 外

1,188 1,006

1,824

1,562

2,568

3,012

国 海 外

50.3%

56.0%

46.8%

52.8%

55.6% 54.8%

18.9%

24.0%

49.8%

38.3%

60.5%

60.9%

160

418

315

157

255

80

335 283

229

54

F F F F F

4,113

2,068

制 御 計 測 そ 他

F F

258 158

F F F F

(13)

貸借対照表 推移

◆設備投資 抑制及びフ トニクスビジネス関連資産 減損損失 計 固定資産 減少

◆ 年 劣後ロヸンㄥ 億 ㄦ 調達 現金ヷ預金及び借入金 増加

◆純資産 減少及び借入金 増加 自己資本比率 低 しㅁㄬㅂレシ 昇

FY06 FY07 FY08 FY09

総 資 産 回 転 率 1.01 0.99 0.89 0.79

自 己 資 本 比 率 53.4% 49.6% 41.7% 38.5%

FY06 FY07 FY08 FY09

レ シ 25.5% 42.1% 74.3% 89.4%

利 子 負 債 比 率 13.6% 20.9% 31.0% 34.4%

資 産 推 移 負 債 ヷ 資 本 推 移

202 288 62 56

620 516

416 432

1,240 1,341

1,320 1,189

88 104

91 70

501 448

447

347

1,345 1,429

1,104

1,115

388 317

570 779

0

0

3 3

4,387 4,446

4,010 3,988

FY06 FY07 FY08 FY09

現 金 ・預 金 等

有 価 証 券

手 形 ・

売 掛 金

棚 卸 資 産

そ の 他 流 動 資 産

固 定 資 産

投 資 等

繰 延 税 金 資 産

1,405 1,269

735 596

504 504

503 503

434 434

434 434

1,401

1,267

1,057

1,044

596 930

1,243 1,371

40

42 38

47

4,387 4,446

4,010 3,988

FY09

借 入 金 ・社 債

資 本 金

資 本 剰 余 金

連 結 剰 余 金 ほ か

そ の 他 負 債

FY08 FY07

FY06

少 数 株 主 持 分

(14)

営業CF 投資CF FCF

キャッシュヷフロヸ FY05- 09

◆設備投資 減少し 投資キャッシュヷフロヸ 支出 減少

◆投資キャッシュヷフロヸ 減少 前期 比べフリヸヷキャッシュヷフロヸ 増加

FY05 FY06 FY07 FY08 FY09

ㄥ億 ㄦ

(15)

54

80

26

営 業 利 益

48

50

2

経 常 利 益

92.61

130.68

148

3,166

3,152

FY09 実績

90

130

0

3,350

3,400

FY10 計画

2.61

0.68

148

184

248

差 異

1$=

1€=

売 高

替 レ ヸ ト

当 期 純 利 益

注 高

FY10 経営計画

ㄥ億 ㄦ

◆制御事業 増収ㄥ前期比 注高 億 売 高 億 増ㄦ及び計測機器事業 増収ㄥ前期比

注高 億 売 高 億 増ㄦ 注高ヷ売 高 増加

◆営業利益 先行投資 伴う固定費 増加 制御事業 減益 計測機器事業 損失

減少 増益

(16)

FY10 計画

FY09 実績

0

40

40

10

50

30

80

119

特別損失

148

41

107

10

2

55

31

26

法人税等

当 期 純 利 益

税 引 前 利 益

経 常 利 益

特別利益

営業外費用

営業外収益

営 業 利 益

ㄥ億 ㄦ

FY10 営業外損益ヷ特別損益 計画

◆営業外収益ヷ費用 特別利益ヷ損失 関し 特筆 べ 費用計 予定 し

(17)

FY10/ FY09 営業利益計画 差異分析

ㄥ億 ㄦ

FY10

営業利益計画

FY09

営業利益実績

売 増

粗利増

替 影響

26

115

48

80

固定費 増加

FY10 計画

FY09 実績

130.68

92.61

130

ユヸロ

90

US ドル

ㄥ ㄦ

13

(18)

FY10 セグメント別 注ヷ売 計画

◆制御事業:日本ヷ欧州ヷ 米 市況 回復 不透明 あ 及び 替レヸト Y 高 設定し

前期比較 伸び 幅

◆計測機器事業:メモリテスタ及び測定器 対 設備投資 回復 見込 前期比較 増収

注 売

億 億

3,020

405

318

2,565

309

278

2,720

430

250

制御 計測 その他

F 実績

F 計画 F

実績

3,012

418

335

2,568

315

283

2,670

430

250

制御 計測 その他

F 実績

F 実績

F 計画

3,152

3,400

3,743

3,350

3,765

3,166

(+248)

(-28)

(+121)

(+155)

(+184)

(-33)

(+115)

(+102)

(19)

FY10 セグメント別 営業利益ヷ 1H 計画

◆制御事業: 替レヸト 前期 高 設定し 及び研究開発 強 資源国ヷ新興国 拠 整備

伴い費用 増加 前期比較 減益 見込

◆計測機器事業:増収及び研究開発費ヷ減価償却費等 費用 減少 前期比較 損失額減少 見込

営 業 利 益 FY10 1H 計画

億 億

291

251

7

199

189

16

150

70

0

制 御 計 測 そ の 他

F

実 績

F

実 績

F

計 画

1,320

190

110

1,250

190

110

制 御 計 測 そ の 他

47

80

26

1,620 1,550

50

5

0

55

(+54)

(-49)

(-16)

(+119)

(20)

研究開発費 推移

◆ Y 研究開発費 対計画 億 圧縮

◆ Y 研究開発費計画 主 制御事業 製品開発力強 億 増加

研究開発費推移 セグメント別研究開発費

億 億

110 108 125

162 153 168 195

290 309

362

409

372

288 310

制 御

153 175 168

195

207

115 110 100

15 10 15

12

372

305 288

310

制 御 計 測 そ の 他

7.5%

9.1% 9.3%

9.3% 9.9%

8.0% 8.4%

F F F F F F

F

計画

F

計画

F

実績

F

計画

F

実績

(21)

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

研究開発費 減価償却費 設備投資

百万

研究開発費ヷ減価償却費ヷ設備投資 推移

◆ Y 設備投資 計画比 億 圧縮

◆ Y 設備投資計画 制御事業 け 拠 投資 情報 投資 生産設備更新 中心 億

増加

百万

FY00 FY01 FY02 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY09 計画

5/ 15)

FY08 FY09

実績

当 初 計 画 修 正 計 画

実 績

19 ,1 8 1 1 9 ,2 3 6 2 5 ,23 3 2 6,9 9 1 28 ,9 9 8 3 0 ,9 17 3 6 ,2 2 3 40 ,8 7 5 3 7 ,2 2 9 3 3 ,5 00 3 0 ,50 0 2 8 ,7 8 6 3 1,0 0 0

5 .4 % 6 .2 % 7 .7 % 7 .3 % 7 .5 % 8 .0% 8.4 % 9 .3 % 9 .9 % 1 0 .6% 9 .7 % 9.1 % 9 .3 %

13 ,1 9 0 1 3 ,9 6 4 1 4 ,29 8 1 3,4 5 5 14 ,3 3 1 1 5 ,1 24 1 6 ,4 8 3 23 ,1 2 9 2 1 ,6 1 5 1 8 ,5 00 1 5 ,00 0 1 6 ,0 3 3 1 4,5 0 0

3 .7 % 4 .5 % 4 .3 % 3 .6 % 3 .7 % 3 .9% 3.8 % 5 .3 % 5 .7 % 5 .9% 4 .7 % 5.1 % 4 .3 %

18 ,1 7 3 1 3 ,3 4 7 1 5 ,26 4 2 1,3 5 5 18 ,6 5 2 2 9 ,5 40 4 0 ,2 8 4 37 ,9 9 0 2 6 ,8 1 3 1 6 ,5 00 1 4 ,00 0 1 1 ,1 2 5 1 6,0 0 0

5 .2 % 4 .3 % 4 .6 % 5 .7 % 4 .8 % 7 .6% 9.3 % 8 .7 % 7 .1 % 5 .2% 4 .4 % 3.5 % 4 .8 %

FY0 9

FY1 0

計 画

FY00 FY0 1 FY0 2 FY03 FY04 FY0 5 FY0 6 FY07 FY0 8

研 究 開 発 費

ㄥ 対 売 比 ㄦ

減 価 償 却 費

ㄥ 対 売 比 ㄦ

設 備 投 資

ㄥ 対 売 比 ㄦ

FY10

計画

FY09 計画

2/ 9)

(22)

株価 状況

okogawa T I 0 9 / 0 3 = 1 0 0

05/ 3 05/ 6 05/ 9 05/ 12 06/ 3 06/ 6 06/ 9 06/ 12 07/ 3 07/ 6 07/ 9 07/ 12 08/ 3 08/ 6 08/ 9 08/ 12 09/ 3 09/ 6 09/ 9 09/ 12 10/ 3 10/ 5/ 12

Yokogawa 1,452 1,371 1,772 2,010 2,095 1,631 1,552 1,887 1,806 1,654 1,398 1,228 998 971 659 582 394 650 795 812 814 730

TOPI X 1,180 1,177 1,412 1,650 1,728 1,587 1,611 1,681 1,714 1,775 1,617 1,476 1,213 1,320 1,087 859 774 930 910 908 979 933

05/ 3 05/ 6 05/ 9 05/ 12 06/ 3 06/ 6 06/ 9 06/ 12 07/ 3 07/ 6 07/ 9 07/ 12 08/ 3 08/ 6 08/ 9 08/ 12 09/ 3 09/ 6 09/ 9 09/ 12 10/ 3 10/ 5/ 12

Yokogawa 369 348 450 510 532 414 394 479 458 420 355 312 253 246 167 148 100 165 202 206 207 185

TOPI X 152 152 182 213 223 205 208 217 221 229 209 191 157 171 140 111 100 120 118 117 126 121

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本資料お びアナリスト説明会 提供す 情報 う

業績見通し及び事業計画等 関す も 当社

現時点 入手可能 情報 合理的 あ 判断す

一定 前提 基 い お ます 従っ 実際 業績

様々 要因 見通し 大 く異

結果 う を 承知お く い

注意

参照

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廃炉・汚染水対策最高責任者(CDO:Chief Decommissioning

・大前 研一 委員 ・櫻井 正史 委員(元国会 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会委員) ・數土 文夫 委員(東京電力㈱取締役会長).

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