h25 6hosei setsumei 平成25年度6月補正予算説明書(一般会計・特別会計)

104 

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Full text

(1)

     2013.6 25

  平成25年度

年 度

  (議案第10号~議案第13号)

い  わ  き  市

わ き 市

予 算 説 明 書 (6月補正)

2 0 1 3 ・ 6 予   算   説   明   書  ( 6 月 補 正    ( 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計

(2)
(3)

目 次

○一般会計

・歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括………4頁

2 歳 入………6頁

3 歳 出………18頁

・補正債務負担行為に関する調書………51頁

・補正地方債に関する調書………55頁

○特別会計

・国民健康保険事業特別会計………61頁

・土地区画整理事業特別会計………87頁

(4)
(5)

(議案第10号)

(6)
(7)
(8)

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

構 成 比

(%)

1 市税 44,273,681 44,273,681 23.7

2 地方譲与税 1,348,761 1,348,761 0.7

3 利子割交付金 79,362 79,362 0.0

4 配当割交付金 46,456 46,456 0.0

5 株式等譲渡所得割交付金 11,438 11,438 0.0

6 地方消費税交付金 3,076,527 3,076,527 1.6

7 ゴルフ場利用税交付金 147,468 147,468 0.1

8 自動車取得税交付金 311,071 311,071 0.2

9 地方特例交付金 145,510 145,510 0.1

10 地方交付税 24,208,444 24,208,444 13.0

11 交通安全対策特別交付金 78,000 78,000 0.0

12 分担金及び負担金 1,500,976 1,500,976 0.8

13 使用料及び手数料 2,488,937 2,488,937 1.3

14 国庫支出金 23,793,551 13,821 23,807,372 12.7

15 県支出金 36,565,335 184,489 36,749,824 19.7

16 財産収入 413,384 413,384 0.2

17 寄附金 20,940 72,804 93,744 0.1

18 繰入金 25,014,807 244,292 25,259,099 13.5

19 繰越金 1,000,000 1,000,000 0.5

20 諸収入 7,057,425 42,892 7,100,317 3.8

21 市債 14,628,313 156,000 14,784,313 7.9

186,210,386 714,298 186,924,684 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

(9)

事 項 別 明 細 書

(歳 出)

(単位 千円)

款 構成比

(%)

1 議会費 713,242 713,242 0.4

2 総務費 12,761,406 109,888 12,871,294 89,661 20,227 6.9

3 民生費 45,415,144 △56,626 45,358,518 57,673 △114,299 24.3

4 衛生費 21,604,371 151,797 21,756,168 46,409 105,388 11.6

5 労働費 194,480 194,480 0.1

6 農林水産業費 5,775,366 71,250 5,846,616 61,250 10,000 3.1

7 商工費 5,978,256 5,978,256 3.2

8 土木費 34,173,474 48,193 34,221,667 59,000 1,045 △11,852 18.3

9 消防費 30,864,878 37,928 30,902,806 8,111 24,990 4,827 16.5

10 教育費 12,924,715 183,798 13,108,513 183,798 7.0

11 災害復旧費 453,607 108,836 562,443 24,867 41,400 42,569 0.3

12 公債費 14,851,437 59,234 14,910,671 45,600 13,634 8.0

13 諸支出金 10 10 0.0

14 予備費 500,000 500,000 0.3

186,210,386 714,298 186,924,684 198,310 156,000 115,696 244,292 100.0

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

歳出合計

(10)

2 歳 入

14 国庫支出金 23,793,551 13,821 23,807,372 1 国庫負担金 13,674,272 2,602 13,676,874 1 民生費国庫負担金 13,349,125 2,602 13,351,727

2 国庫補助金 9,488,743 11,219 9,499,962 2 民生費国庫補助金 899,663 3,108 902,771

6 消防費国庫補助金 10,472 8,111 18,583 款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(11)

(単位 千円) 節

2 保険基盤安定国庫 2,602        既定予算額    今回計上額    収入見込額 負担金 ○保険基盤安定国庫負担金

96,048 2,602 98,650 3 生活保護費国庫補 3,108        既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○セーフティネット支援対策等事業費国庫補助金

31,324 3,108 34,432 2 災害復旧費国庫補 8,111        既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○消防防災施設災害復旧費国庫補助金

0 8,111 8,111 区 分 金 額 説 明

2 歳 入

14 国庫支出金 23,793,551 13,821 23,807,372 1 国庫負担金 13,674,272 2,602 13,676,874 1 民生費国庫負担金 13,349,125 2,602 13,351,727

2 国庫補助金 9,488,743 11,219 9,499,962 2 民生費国庫補助金 899,663 3,108 902,771

6 消防費国庫補助金 10,472 8,111 18,583 款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(12)

15 県支出金 36,565,335 184,489 36,749,824 1 県負担金 4,279,561 △ 107,032 4,172,529 1 民生費県負担金 4,241,990 △ 107,032 4,134,958

2 県補助金 31,568,780 290,410 31,859,190 2 民生費県補助金 1,585,175 158,995 1,744,170

3 衛生費県補助金 96,993 45,298 142,291

5 農林水産業費県補助金 707,730 86,117 793,847

3 県委託金 716,994 1,111 718,105 2 衛生費県委託金 82,470 1,111 83,581

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(13)

(単位 千円) 節

2 保険基盤安定県負 △ 107,032        既定予算額    今回計上額    収入見込額 担金 ○国民健康保険保険基盤安定県負担金

938,672 △ 107,032 831,640 2 児童福祉費県補助 158,995        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○安心こども基金事業費県補助金

173,424 158,995 332,419 1 保健衛生費県補助 45,298        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○線量低減化活動支援事業費県補助金

0 45,298 45,298 2 林業費県補助金 61,250        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○森林整備加速化・林業再生事業費県補助金

53,620 61,250 114,870 3 災害復旧費県補助 24,867        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○農業用施設災害復旧事業費県補助金

0 4,867 4,867 ○林業施設災害復旧事業費県補助金

0 20,000 20,000 1 保健衛生費県委託 1,111        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○中核市事務委任等県委託金

7,529 1,111 8,640 区 分 金 額 説 明

15 県支出金 36,565,335 184,489 36,749,824 1 県負担金 4,279,561 △ 107,032 4,172,529 1 民生費県負担金 4,241,990 △ 107,032 4,134,958

2 県補助金 31,568,780 290,410 31,859,190 2 民生費県補助金 1,585,175 158,995 1,744,170

3 衛生費県補助金 96,993 45,298 142,291

5 農林水産業費県補助金 707,730 86,117 793,847

3 県委託金 716,994 1,111 718,105 2 衛生費県委託金 82,470 1,111 83,581

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(14)

17 寄附金 20,940 72,804 93,744 1 寄附金 20,940 72,804 93,744 2 総務費寄附金 5 72,804 72,809

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(15)

(単位 千円) 節

1 総務管理費寄附金 72,804        既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○復興基金寄附金

1 72,804 72,805 区 分 金 額 説 明

17 寄附金 20,940 72,804 93,744 1 寄附金 20,940 72,804 93,744 2 総務費寄附金 5 72,804 72,809

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(16)

18 繰入金 25,014,807 244,292 25,259,099 1 基金繰入金 25,014,807 244,292 25,259,099 1 財政調整基金繰入金 4,468,083 244,292 4,712,375

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(17)

(単位 千円) 節

1 財政調整基金繰入 244,292        既定予算額    今回計上額    収入見込額 金 ○財政調整基金繰入金

4,468,083 244,292 4,712,375 区 分 金 額 説 明

18 繰入金 25,014,807 244,292 25,259,099 1 基金繰入金 25,014,807 244,292 25,259,099 1 財政調整基金繰入金 4,468,083 244,292 4,712,375

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(18)

20 諸収入 7,057,425 42,892 7,100,317 6 雑入 2,223,194 42,892 2,266,086 4 雑入 2,218,571 42,892 2,261,463

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(19)

(単位 千円) 節

23 雑入 26,035        既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○財団法人福島県農業振興公社助成金

5 1,045 1,050 ○防災行政無線移転調査負担金

0 24,990 24,990 24 新たな難視対策事 16,857        既定予算額    今回計上額    収入見込額

業費補助事業助成 ○新たな難視対策事業費補助事業助成金

金 0 16,857 16,857 区 分 金 額 説 明

20 諸収入 7,057,425 42,892 7,100,317 6 雑入 2,223,194 42,892 2,266,086 4 雑入 2,218,571 42,892 2,261,463

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(20)

21 市債 14,628,313 156,000 14,784,313 1 市債 14,628,313 156,000 14,784,313 4 農林水産業債 168,500 10,000 178,500

6 土木債 3,779,900 59,000 3,838,900

11 災害復旧事業債 0 41,400 41,400

12 借換債 0 45,600 45,600

186,210,386 714,298 186,924,684 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(21)

(単位 千円) 節

2 林業債 10,000        既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○辺地対策事業債

2,000 10,000 12,000 1 道路橋りょう債 59,000        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○辺地対策事業債

29,000 59,000 88,000 1 農林水産業施設災 32,400        既定予算額    今回計上額    収入見込額

害復旧債 ○林業施設災害復旧事業債

0 18,000 18,000 ○林業施設災害復旧事業債(単独)

0 12,000 12,000 ○公共土木施設等災害復旧事業債(単独)

0 2,400 2,400 2 公共土木施設災害 9,000        既定予算額    今回計上額    収入見込額

復旧債 ○公共土木施設災害復旧事業債(単独)

0 9,000 9,000 1 借換債 45,600        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○公的資金借換債

0 45,600 45,600 説 明

区 分 金 額 21 市債 14,628,313 156,000 14,784,313

1 市債 14,628,313 156,000 14,784,313 4 農林水産業債 168,500 10,000 178,500

6 土木債 3,779,900 59,000 3,838,900

11 災害復旧事業債 0 41,400 41,400

12 借換債 0 45,600 45,600

186,210,386 714,298 186,924,684 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(22)

3 歳 出

2 総務費 12,761,406 109,888 12,871,294 特定財源

89,661 一般財源

20,227 1 総務管理費 10,633,379 109,888 10,743,267 特定財源

89,661 一般財源

20,227 4 財政管理費 159,234 72,804 232,038 特定財源

72,804 一般財源

0

7 企画費 1,230,600 16,857 1,247,457 特定財源

16,857 一般財源

0

14 諸費 348,576 20,227 368,803 特定財源

0 一般財源

20,227 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(23)

(単位 千円) 節

(特定財源の内訳)

寄附金 72,804 諸収入 16,857 (特定財源の内訳)

寄附金 72,804 諸収入 16,857 (特定財源の内訳)

寄附金 72,804

25 積立金 72,804       補正前     補 正      計 ○財政管理費

159,234 72,804 232,038 復興基金積立金 72,804 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○復興基金寄附金

1 72,804 72,805 (特定財源の内訳)

諸収入 16,857

19 負担金、補助 16,857       補正前     補 正      計 及び交付金 ○地域情報化推進事業費

65,203 16,857 82,060 電波遮へい対策事業費等補助金 16,857 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○新たな難視対策事業費補助事業助成金

0 16,857 16,857 区 分 金 額 説 明

3 歳 出

2 総務費 12,761,406 109,888 12,871,294 特定財源

89,661 一般財源

20,227 1 総務管理費 10,633,379 109,888 10,743,267 特定財源

89,661 一般財源

20,227 4 財政管理費 159,234 72,804 232,038 特定財源

72,804 一般財源

0

7 企画費 1,230,600 16,857 1,247,457 特定財源

16,857 一般財源

0

14 諸費 348,576 20,227 368,803 特定財源

0 一般財源

20,227 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(24)

(項 1 総務管理費)(目14 諸費)

財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(25)

(単位 千円) 節

23 償還金、利子 20,227       補正前     補 正      計 及び割引料 ○国県支出金等過誤納返還金

0 20,227 20,227 区 分 金 額 説 明

(項 1 総務管理費)(目14 諸費)

財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(26)

3 民生費 45,415,144 △56,626 45,358,518 特定財源

57,673 一般財源

△114,299 1 社会福祉費 22,638,975 △218,729 22,420,246 特定財源

△104,430 一般財源

△114,299 6 国民健康保険事業費 2,781,012 △218,729 2,562,283 特定財源

△104,430 一般財源

△114,299

2 児童福祉費 14,145,589 158,995 14,304,584 特定財源

158,995 一般財源

0 2 児童措置費 10,671,485 88,124 10,759,609 特定財源

88,124 一般財源

0 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(27)

(単位 千円) 節

(特定財源の内訳)

国庫支出金 5,710 県支出金 51,963 (特定財源の内訳)

国庫支出金 2,602 県支出金 △107,032 (特定財源の内訳)

国庫支出金 2,602 県支出金 △107,032 28 繰出金 △218,729       補正前     補 正      計

○国民健康保険事業会計繰出金

2,781,012 △218,729 2,562,283 保険基盤安定繰出金 △139,239 乳幼児医療支給費等繰出金 10,636 国民健康保険事業財政安定化支援事業繰出金 △90,126 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○保険基盤安定国庫負担金

96,048 2,602 98,650 ○国民健康保険保険基盤安定県負担金

938,672 △107,032 831,640 (特定財源の内訳)

県支出金 158,995

(特定財源の内訳)

県支出金 88,124

19 負担金、補助 88,124       補正前     補 正      計 及び交付金 ○児童保育実施委託費

3,224,112 88,124 3,312,236 ふくしま保育元気アップ緊急支援事業費補助 88,124 金

区 分 金 額 説 明 3 民生費 45,415,144 △56,626 45,358,518 特定財源

57,673 一般財源

△114,299 1 社会福祉費 22,638,975 △218,729 22,420,246 特定財源

△104,430 一般財源

△114,299 6 国民健康保険事業費 2,781,012 △218,729 2,562,283 特定財源

△104,430 一般財源

△114,299

2 児童福祉費 14,145,589 158,995 14,304,584 特定財源

158,995 一般財源

0 2 児童措置費 10,671,485 88,124 10,759,609 特定財源

88,124 一般財源

0 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(28)

(項 2 児童福祉費)(目 2 児童措置費)

4 保育所費 2,689,330 70,871 2,760,201 特定財源

70,871 一般財源

0

3 生活保護費 7,785,970 3,108 7,789,078 特定財源

3,108 一般財源

0 1 生活保護総務費 346,607 3,108 349,715 特定財源

3,108 一般財源

0 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(29)

(単位 千円) 節

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○安心こども基金事業費県補助金

75,547 88,124 163,671 (特定財源の内訳)

県支出金 70,871

8 報償費 640       補正前     補 正      計 9 旅費 3,670 ○公立保育所管理費

11 需用費 10,625 744,576 70,871 815,447 12 役務費 3,449 ふくしま保育元気アップ緊急支援事業費 70,871 13 委託料 17,486 (特定財源の説明)

14 使用料及び賃 17,486       補正前     補 正      計 借料 ○安心こども基金事業費県補助金

18 備品購入費 17,515 5,389 70,871 76,260 (特定財源の内訳)

国庫支出金 3,108

(特定財源の内訳)

国庫支出金 3,108

13 委託料 3,108       補正前     補 正      計 ○生活保護事務費

62,917 3,108 66,025 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○セーフティネット支援対策等事業費国庫補助金

29,737 3,108 32,845 区 分 金 額 説 明

(項 2 児童福祉費)(目 2 児童措置費)

4 保育所費 2,689,330 70,871 2,760,201 特定財源

70,871 一般財源

0

3 生活保護費 7,785,970 3,108 7,789,078 特定財源

3,108 一般財源

0 1 生活保護総務費 346,607 3,108 349,715 特定財源

3,108 一般財源

0 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(30)

4 衛生費 21,604,371 151,797 21,756,168 特定財源

46,409 一般財源

105,388 1 保健衛生費 6,777,857 1,111 6,778,968 特定財源

1,111 一般財源

0 9 保健所費 932,739 1,111 933,850 特定財源

1,111 一般財源

0

2 清掃費 13,719,996 150,686 13,870,682 特定財源

45,298 一般財源

105,388 2 清掃事業費 1,220,501 45,298 1,265,799 特定財源

45,298 一般財源

0 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(31)

(単位 千円) 節

(特定財源の内訳)

県支出金 46,409

(特定財源の内訳)

県支出金 1,111

(特定財源の内訳)

県支出金 1,111

8 報償費 1,111       補正前     補 正      計 ○地域保健対策費

39,043 1,111 40,154 精神保健福祉費 1,111 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○中核市事務委任等県委託金

7,529 1,111 8,640 (特定財源の内訳)

県支出金 45,298

(特定財源の内訳)

県支出金 45,298

13 委託料 6,248       補正前     補 正      計 19 負担金、補助 39,050 ○清掃事業費

及び交付金 41,723 45,298 87,021 生活空間環境改善事業費 45,298 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○線量低減化活動支援事業費県補助金

0 45,298 45,298 区 分 金 額 説 明

4 衛生費 21,604,371 151,797 21,756,168 特定財源

46,409 一般財源

105,388 1 保健衛生費 6,777,857 1,111 6,778,968 特定財源

1,111 一般財源

0 9 保健所費 932,739 1,111 933,850 特定財源

1,111 一般財源

0

2 清掃費 13,719,996 150,686 13,870,682 特定財源

45,298 一般財源

105,388 2 清掃事業費 1,220,501 45,298 1,265,799 特定財源

45,298 一般財源

0 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(32)

(項 2 清掃費)

4 塵芥処理費 10,580,751 105,388 10,686,139 特定財源

0 一般財源

105,388 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(33)

(単位 千円) 節

15 工事請負費 105,388       補正前     補 正      計 ○麈芥処理費

10,260,321 105,388 10,365,709 北部清掃センター管理費 105,388 区 分 金 額 説 明

(項 2 清掃費)

4 塵芥処理費 10,580,751 105,388 10,686,139 特定財源

0 一般財源

105,388 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(34)

6 農林水産業費 5,775,366 71,250 5,846,616 特定財源

71,250 一般財源

0 2 林業費 519,244 71,250 590,494 特定財源

71,250 一般財源

0 2 林業振興費 229,293 61,250 290,543 特定財源

61,250 一般財源

0

3 林道治山費 159,412 10,000 169,412 特定財源

10,000 一般財源

0 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(35)

(単位 千円) 節

(特定財源の内訳)

県支出金 61,250 市債 10,000 (特定財源の内訳)

県支出金 61,250 市債 10,000 (特定財源の内訳)

県支出金 61,250

19 負担金、補助 61,250       補正前     補 正      計 及び交付金 ○林業振興事業費

229,293 61,250 290,543 森林整備加速化・林業再生事業費 61,250 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○森林整備加速化・林業再生事業費県補助金

53,620 61,250 114,870 (特定財源の内訳)

市債 10,000

15 工事請負費 10,000       補正前     補 正      計 ○林道改良事業費

55,246 10,000 65,246 辺地対策事業費 10,000 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○辺地対策事業債

2,000 10,000 12,000 区 分 金 額 説 明

6 農林水産業費 5,775,366 71,250 5,846,616 特定財源

71,250 一般財源

0 2 林業費 519,244 71,250 590,494 特定財源

71,250 一般財源

0 2 林業振興費 229,293 61,250 290,543 特定財源

61,250 一般財源

0

3 林道治山費 159,412 10,000 169,412 特定財源

10,000 一般財源

0 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(36)

8 土木費 34,173,474 48,193 34,221,667 特定財源

60,045 一般財源

△11,852 1 土木管理費 459,745 1,045 460,790 特定財源

1,045 一般財源

0 3 鉱害復旧対策事業費 10 1,045 1,055 特定財源

1,045 一般財源

0

2 道路橋りょう費 2,955,540 59,000 3,014,540 特定財源

59,000 一般財源

0 3 道路新設改良費 1,893,277 59,000 1,952,277 特定財源

59,000 一般財源

0 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(37)

(単位 千円) 節

(特定財源の内訳)

諸収入 1,045 市債 59,000 (特定財源の内訳)

諸収入 1,045

(特定財源の内訳)

諸収入 1,045

11 需用費 110       補正前     補 正      計 15 工事請負費 935 ○鉱害復旧対策事業費

10 1,045 1,055 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○財団法人福島県農業振興公社助成金

5 1,045 1,050 (特定財源の内訳)

市債 59,000

(特定財源の内訳)

市債 59,000

15 工事請負費 59,000       補正前     補 正      計 ○道路改良事業費

1,212,861 59,000 1,271,861 生活道路整備事業費 59,000

辺地対策事業費 59,000 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○辺地対策事業債

29,000 59,000 88,000 区 分 金 額 説 明

8 土木費 34,173,474 48,193 34,221,667 特定財源

60,045 一般財源

△11,852 1 土木管理費 459,745 1,045 460,790 特定財源

1,045 一般財源

0 3 鉱害復旧対策事業費 10 1,045 1,055 特定財源

1,045 一般財源

0

2 道路橋りょう費 2,955,540 59,000 3,014,540 特定財源

59,000 一般財源

0 3 道路新設改良費 1,893,277 59,000 1,952,277 特定財源

59,000 一般財源

0 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(38)

5 都市計画費 12,576,647 △11,852 12,564,795 特定財源

0 一般財源

△11,852 4 公共下水道費 3,858,490 △11,852 3,846,638 特定財源

0 一般財源

△11,852 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(39)

(単位 千円) 節

28 繰出金 △11,852       補正前     補 正      計 ○下水道事業会計繰出金

3,858,490 △11,852 3,846,638 区 分 金 額 説 明

5 都市計画費 12,576,647 △11,852 12,564,795 特定財源

0 一般財源

△11,852 4 公共下水道費 3,858,490 △11,852 3,846,638 特定財源

0 一般財源

△11,852 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(40)

9 消防費 30,864,878 37,928 30,902,806 特定財源

33,101 一般財源

4,827 1 消防費 30,864,878 37,928 30,902,806 特定財源

33,101 一般財源

4,827 4 消防施設費 330,124 12,865 342,989 特定財源

8,111 一般財源

4,754

6 災害対策費 27,548,492 25,063 27,573,555 特定財源

24,990 一般財源

73 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(41)

(単位 千円) 節

(特定財源の内訳)

国庫支出金 8,111 諸収入 24,990 (特定財源の内訳)

国庫支出金 8,111 諸収入 24,990 (特定財源の内訳)

国庫支出金 8,111

11 需用費 12,865       補正前     補 正      計 ○常備消防施設整備事業費

282,464 12,865 295,329 消防庁舎復旧事業費 12,865 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○消防防災施設災害復旧費国庫補助金

0 8,111 8,111 (特定財源の内訳)

諸収入 24,990

13 委託料 24,990       補正前     補 正      計 25 積立金 73 ○災害対策費

319,558 25,063 344,621 災害対策基金積立金 73 防災行政無線移転事業費 24,990 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○防災行政無線移転調査負担金

0 24,990 24,990 区 分 金 額 説 明

9 消防費 30,864,878 37,928 30,902,806 特定財源

33,101 一般財源

4,827 1 消防費 30,864,878 37,928 30,902,806 特定財源

33,101 一般財源

4,827 4 消防施設費 330,124 12,865 342,989 特定財源

8,111 一般財源

4,754

6 災害対策費 27,548,492 25,063 27,573,555 特定財源

24,990 一般財源

73 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(42)

10 教育費 12,924,715 183,798 13,108,513 特定財源

0 一般財源

183,798 1 教育総務費 2,172,566 111,814 2,284,380 特定財源

0 一般財源

111,814 6 私立学校振興費 578,133 111,814 689,947 特定財源

0 一般財源

111,814

2 小学校費 2,464,987 25,761 2,490,748 特定財源

0 一般財源

25,761 3 学校建設費 1,344,526 25,761 1,370,287 特定財源

0 一般財源

25,761

3 中学校費 1,868,067 22,440 1,890,507 特定財源

0 一般財源

22,440 3 学校建設費 1,025,793 22,440 1,048,233 特定財源

0 一般財源

22,440 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(43)

(単位 千円) 節

19 負担金、補助 111,814       補正前     補 正      計 及び交付金 ○私立学校振興費

578,133 111,814 689,947 いわき幼稚園元気アップ緊急支援事業費補助 111,814 金

13 委託料 25,761       補正前     補 正      計 ○学校建設費

1,344,526 25,761 1,370,287 校舎地震補強事業費 25,761

校舎地震補強事業費(補助) 25,761 区 分 金 額 説 明

10 教育費 12,924,715 183,798 13,108,513 特定財源

0 一般財源

183,798 1 教育総務費 2,172,566 111,814 2,284,380 特定財源

0 一般財源

111,814 6 私立学校振興費 578,133 111,814 689,947 特定財源

0 一般財源

111,814

2 小学校費 2,464,987 25,761 2,490,748 特定財源

0 一般財源

25,761 3 学校建設費 1,344,526 25,761 1,370,287 特定財源

0 一般財源

25,761

3 中学校費 1,868,067 22,440 1,890,507 特定財源

0 一般財源

22,440 3 学校建設費 1,025,793 22,440 1,048,233 特定財源

0 一般財源

22,440 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(44)

(項 3 中学校費)(目 3 学校建設費)

4 幼稚園費 525,700 23,783 549,483 特定財源

0 一般財源

23,783 1 幼稚園費 525,700 23,783 549,483 特定財源

0 一般財源

23,783 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(45)

(単位 千円) 節

13 委託料 22,440       補正前     補 正      計 ○学校建設費

1,012,410 22,440 1,034,850 校舎建設事業費 22,440

校舎建設事業費(補助) 22,440

8 報償費 280       補正前     補 正      計 9 旅費 434 ○管理運営費

11 需用費 3,242 63,990 23,783 87,773 12 役務費 992 いわき幼稚園元気アップ緊急支援事業費 23,783 13 委託料 8,360

14 使用料及び賃 1,682 借料

18 備品購入費 8,793

区 分 金 額 説 明 (項 3 中学校費)(目 3 学校建設費)

4 幼稚園費 525,700 23,783 549,483 特定財源

0 一般財源

23,783 1 幼稚園費 525,700 23,783 549,483 特定財源

0 一般財源

23,783 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(46)

11 災害復旧費 453,607 108,836 562,443 特定財源

66,267 一般財源

42,569 2 農林水産業施設災害復旧費 40 65,164 65,204 特定財源

54,867 一般財源

10,297 2 農業用施設災害復旧費 10 5,024 5,034 特定財源

4,867 一般財源

157

3 林業施設災害復旧費 10 60,140 60,150 特定財源

50,000 一般財源

10,140 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(47)

(単位 千円) 節

(特定財源の内訳)

県支出金 24,867 市債 41,400 (特定財源の内訳)

県支出金 24,867 市債 30,000 (特定財源の内訳)

県支出金 4,867

15 工事請負費 5,024       補正前     補 正      計 ○過年度発生災害復旧費

0 5,024 5,024 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○農業用施設災害復旧事業費県補助金

0 4,867 4,867 (特定財源の内訳)

県支出金 20,000 市債 30,000 15 工事請負費 60,140       補正前     補 正      計

○現年度発生災害復旧費

10 60,140 60,150 現年度発生災害復旧費(単独) 20,140 現年度発生災害復旧費(補助) 40,000 事業費 40,000 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○林業施設災害復旧事業費県補助金

0 20,000 20,000 ○林業施設災害復旧事業債

0 18,000 18,000 ○林業施設災害復旧事業債(単独)

0 12,000 12,000 区 分 金 額 説 明

11 災害復旧費 453,607 108,836 562,443 特定財源

66,267 一般財源

42,569 2 農林水産業施設災害復旧費 40 65,164 65,204 特定財源

54,867 一般財源

10,297 2 農業用施設災害復旧費 10 5,024 5,034 特定財源

4,867 一般財源

157

3 林業施設災害復旧費 10 60,140 60,150 特定財源

50,000 一般財源

10,140 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(48)

3 公共土木施設災害復旧費 20 7,300 7,320 特定財源

7,300 一般財源

0 1 道路橋りょう災害復旧費 10 7,300 7,310 特定財源

7,300 一般財源

0

4 文教施設災害復旧費 444,711 32,197 476,908 特定財源

0 一般財源

32,197 1 公立学校施設災害復旧費 444,701 32,197 476,898 特定財源

0 一般財源

32,197

5 その他公共施設・公用施設 8,816 4,175 12,991 特定財源

災害復旧費 4,100

一般財源

75 1 その他公共施設・公用施 8,816 4,175 12,991 特定財源

設災害復旧費 4,100

一般財源

75 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(49)

(単位 千円) 節

(特定財源の内訳)

市債 7,300

(特定財源の内訳)

市債 7,300

15 工事請負費 7,300       補正前     補 正      計 ○現年度発生災害復旧費

10 7,300 7,310 現年度発生災害復旧費(単独) 7,300 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○公共土木施設災害復旧事業債(単独)

0 7,300 7,300

13 委託料 32,197       補正前     補 正      計 ○過年度発生災害復旧費

444,701 32,197 476,898 過年度発生災害復旧費(補助)

中学校災害復旧費(補助) 32,197 (特定財源の内訳)

市債 4,100

(特定財源の内訳)

市債 4,100

32,197 区 分 金 額 説 明

3 公共土木施設災害復旧費 20 7,300 7,320 特定財源

7,300 一般財源

0 1 道路橋りょう災害復旧費 10 7,300 7,310 特定財源

7,300 一般財源

0

4 文教施設災害復旧費 444,711 32,197 476,908 特定財源

0 一般財源

32,197 1 公立学校施設災害復旧費 444,701 32,197 476,898 特定財源

0 一般財源

32,197

5 その他公共施設・公用施設 8,816 4,175 12,991 特定財源

災害復旧費 4,100

一般財源

75 1 その他公共施設・公用施 8,816 4,175 12,991 特定財源

設災害復旧費 4,100

一般財源

75 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(50)

(項 5 その他公共施設・公用施設災害復旧費)(目 1 その他公共施設・公用施設災害復旧費)

財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(51)

(単位 千円) 節

15 工事請負費 4,175       補正前     補 正      計 ○現年度発生災害復旧費

1 4,175 4,176 現年度発生災害復旧費(単独) 2,405

フラワーセンター災害復旧費(単独) 2,405 公園災害復旧費(単独) 1,770 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○公共土木施設災害復旧事業債(単独)

0 1,700 1,700 ○公共土木施設等災害復旧事業債(単独)

0 2,400 2,400 区 分 金 額 説 明

(項 5 その他公共施設・公用施設災害復旧費)(目 1 その他公共施設・公用施設災害復旧費)

財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(52)

12 公債費 14,851,437 59,234 14,910,671 特定財源

45,600 一般財源

13,634 1 公債費 14,851,437 59,234 14,910,671 特定財源

45,600 一般財源

13,634 1 元金 13,267,294 62,281 13,329,575 特定財源

45,600 一般財源

16,681

2 利子 1,584,143 △3,047 1,581,096 特定財源

0 一般財源

△3,047

186,210,386 714,298 186,924,684 特定財源

470,006 一般財源

244,292 歳出合計

財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(53)

(単位 千円) 節

(特定財源の内訳)

市債 45,600

(特定財源の内訳)

市債 45,600

(特定財源の内訳)

市債 45,600

23 償還金、利子 62,281       補正前     補 正      計 及び割引料 ○長期債償還元金

13,267,294 62,281 13,329,575 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○公的資金借換債

0 45,600 45,600

23 償還金、利子 △3,047       補正前     補 正      計 及び割引料 ○長期債償還利子

1,579,143 △3,047 1,576,096

(特定財源の内訳)

国庫支出金 13,821

県支出金 184,489

寄附金 72,804

諸収入 42,892

市債 156,000

区 分 金 額 説 明 12 公債費 14,851,437 59,234 14,910,671 特定財源

45,600 一般財源

13,634 1 公債費 14,851,437 59,234 14,910,671 特定財源

45,600 一般財源

13,634 1 元金 13,267,294 62,281 13,329,575 特定財源

45,600 一般財源

16,681

2 利子 1,584,143 △3,047 1,581,096 特定財源

0 一般財源

△3,047

186,210,386 714,298 186,924,684 特定財源

470,006 一般財源

244,292 歳出合計

財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(54)
(55)
(56)

平成25年度

金  額 期   間 金  額 国県支出金 地 方 債

33,779

た る も の に つ い て の 平 成 24 年 度 末 ま で の

年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 に 関 す る 調 書

(単位 千円) 左 の 財 源 内 訳

平 成 26 年 度 以 降 特 定 財 源

一 般 財 源

そ の 他 平成25年度以降の支出予定額

- 平成26年度

33,779

(追 加)

期   間 金  額

補正債務負担行為で平成26年度以降にわ

支出額又は支出額の見込み及び平成25

事       項 限   度   額

平 成 24 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額

(57)

平成25年度

金  額 期   間 金  額 国県支出金 地 方 債

33,779

た る も の に つ い て の 平 成 24 年 度 末 ま で の

年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 に 関 す る 調 書

(単位 千円) 左 の 財 源 内 訳

平 成 26 年 度 以 降 特 定 財 源

一 般 財 源

そ の 他 平成25年度以降の支出予定額

(58)
(59)
(60)

平成25

平 成 25 年 度

補正前の額

1

75,759,238

67,535,410

6,972,300

(1) 総

1,108,784

767,318

(2) 民

1,000,956

855,738

170,600

(3) 衛

10,406,290

7,977,868

1,304,600

(4) 農

3,942,272

3,556,327

168,500

(5) 漁

205,234

169,324

(6) 商

228,245

216,653

78,400

(7) 土

38,237,691

35,411,697

1,609,900

(8) 港

125,794

97,053

(9) 公

4,547,789

4,412,751

2,170,000

(10) 消

878,078

809,797

104,500

(11) 教

15,078,105

13,260,884

1,365,800

2

173,339

296,021

0

(1) 農

52,186

84,503

(2) 土

121,153

211,518

3

48,325,753

52,344,227

7,656,013

(1) 減

5,358,833

4,357,305

(2) 臨 時 財 政 対 策 債

34,853,643

39,708,995

6,726,313

(3) 退

8,113,277

8,277,927

929,700

124,258,330

120,175,658

14,628,313

合       計

 (変  更)

補 正 地 方 債 の 平 成 23 年 度 末 に

及 び 平 成 25 年 度 末 に お け る

区 分

平 成 23 年 度 末

平 成 24 年 度 末

(61)

(単位 千円)

平 成 25 年 度 中

補 正 額

元金償還見込額

補正前の額

補正額

114,600

7,086,900

9,832,287

64,737,704

52,319

64,790,023

0

186,939

580,379

580,379

170,600

146,346

879,992

879,992

45,600

1,350,200

2,410,623

6,918,178

△ 733

6,917,445

10,000

178,500

494,302

3,230,525

10,000

3,240,525

0

35,079

134,245

134,245

78,400

13,416

281,637

281,637

59,000

1,668,900

4,044,472

32,985,516

50,609

33,036,125

0

27,339

69,714

69,714

2,170,000

479,467

6,110,841

△ 7,557

6,103,284

104,500

172,316

741,981

741,981

1,365,800

1,821,988

12,804,696

12,804,696

41,400

41,400

29,706

266,315

41,400

307,715

32,400

32,400

8,880

75,623

32,400

108,023

9,000

9,000

20,826

190,692

9,000

199,692

0

7,656,013

3,467,582

56,532,658

0

56,532,658

0

1,013,476

3,343,829

3,343,829

6,726,313

1,691,556

44,743,752

44,743,752

929,700

762,550

8,445,077

8,445,077

156,000

14,784,313

13,329,575

121,536,677

93,719

121,630,396

お け る 現 在 高 並 び に 平 成 24 年 度 末

現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

平 成 25 年 度 末 現 在 高 見 込 額

年度中増減見込み

(62)
(63)
(64)
(65)

(議案第11号)

(66)

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

構 成 比

(%)

1 国民健康保険税 9,500,564 △1,773,118 7,727,446 18.9

2 使用料及び手数料 5,100 5,100 0.0

3 国庫支出金 9,493,177 912,777 10,405,954 25.5

4 県支出金 1,993,355 △17,413 1,975,942 4.8

5 療養給付費交付金 2,682,844 216,758 2,899,602 7.1

6 前期高齢者交付金 8,238,529 93,027 8,331,556 20.4

7 共同事業交付金 4,269,500 300,000 4,569,500 11.2

8 財産収入 8 8 0.0

9 繰入金 2,761,144 △218,729 2,542,415 6.2

10 繰越金 1 2,260,731 2,260,732 5.5

11 諸収入 100,999 100,999 0.2

39,045,221 1,774,033 40,819,254 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

(67)

事 項 別 明 細 書(事業勘定)

(歳 出)

(単位 千円)

款 構成比

(%)

1 総務費 306,547 306,547 0.8

2 保険給付費 26,978,086 473,250 27,451,336 708,012 137,545 △372,307 67.3

3 後期高齢者支 4,829,698 △70,709 4,758,989 187,323 △33,177 △224,855 11.7

援金等

4 前期高齢者納 8,047 △5,600 2,447 △1,901 △3,699 0.0

付金等

5 老人保健拠出 217 △25 192 △25 0.0

6 介護納付金 2,179,851 △42,597 2,137,254 1,930 △13,312 △31,215 5.2

7 共同事業拠出 4,274,396 300,000 4,574,396 300,000 11.2

8 保健事業費 324,013 324,013 0.8

9 基金積立金 8 8 0.0

10 諸支出金 44,358 1,119,714 1,164,072 1,119,714 2.9

11 予備費 100,000 100,000 0.2

39,045,221 1,774,033 40,819,254 895,364 391,056 487,613 100.0

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

歳出合計

(68)

2 歳 入

1 国民健康保険税 9,500,564 △ 1,773,118 7,727,446 1 国民健康保険税 9,500,564 △ 1,773,118 7,727,446 1 一般被保険者国民健康保険税 8,901,798 △ 1,861,469 7,040,329

2 退職被保険者等国民健康保険税 598,766 88,351 687,117 款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(69)

(単位 千円) 節

1 医療給付費分現年 △ 1,280,903        既定予算額    今回計上額    収入見込額 課税分 ○医療給付費分現年課税分

5,833,215 △ 1,280,903 4,552,312 2 後期高齢者支援金 △ 81,557        既定予算額    今回計上額    収入見込額

分現年課税分 ○後期高齢者支援金分現年課税分

1,568,812 △ 81,557 1,487,255 3 介護納付金分現年 △ 230,600        既定予算額    今回計上額    収入見込額

課税分 ○介護納付金分現年課税分

747,659 △ 230,600 517,059 4 医療給付費分滞納 △ 192,481        既定予算額    今回計上額    収入見込額

繰越分 ○医療給付費分滞納繰越分

509,656 △ 192,481 317,175 5 後期高齢者支援金 △ 52,272        既定予算額    今回計上額    収入見込額

分滞納繰越分 ○後期高齢者支援金分滞納繰越分

171,988 △ 52,272 119,716 6 介護納付金分滞納 △ 23,656        既定予算額    今回計上額    収入見込額

繰越分 ○介護納付金分滞納繰越分

70,468 △ 23,656 46,812 1 医療給付費分現年 70,020        既定予算額    今回計上額    収入見込額

課税分 ○医療給付費分現年課税分

353,113 70,020 423,133 2 後期高齢者支援金 19,262        既定予算額    今回計上額    収入見込額

分現年課税分 ○後期高齢者支援金分現年課税分

118,107 19,262 137,369 3 介護納付金分現年 11,158        既定予算額    今回計上額    収入見込額

課税分 ○介護納付金分現年課税分

92,574 11,158 103,732 4 医療給付費分滞納 △ 7,523        既定予算額    今回計上額    収入見込額

繰越分 ○医療給付費分滞納繰越分

20,887 △ 7,523 13,364 5 後期高齢者支援金 △ 1,599        既定予算額    今回計上額    収入見込額

分滞納繰越分 ○後期高齢者支援金分滞納繰越分

7,000 △ 1,599 5,401 6 介護納付金分滞納 △ 2,967        既定予算額    今回計上額    収入見込額

繰越分 ○介護納付金分滞納繰越分

7,085 △ 2,967 4,118 区 分 金 額 説 明

2 歳 入

1 国民健康保険税 9,500,564 △ 1,773,118 7,727,446 1 国民健康保険税 9,500,564 △ 1,773,118 7,727,446 1 一般被保険者国民健康保険税 8,901,798 △ 1,861,469 7,040,329

2 退職被保険者等国民健康保険税 598,766 88,351 687,117 款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(70)

3 国庫支出金 9,493,177 912,777 10,405,954 1 国庫負担金 6,780,092 93,594 6,873,686 1 療養給付費等負担金 6,532,416 93,594 6,626,010

2 国庫補助金 2,713,085 819,183 3,532,268 1 財政調整交付金 2,713,085 765,237 3,478,322

2 国民健康保険災害臨時特例補助 0 53,946 53,946 金

4 県支出金 1,993,355 △ 17,413 1,975,942 2 県補助金 1,745,679 △ 17,413 1,728,266 1 県財政調整交付金 1,745,679 △ 17,413 1,728,266

5 療養給付費交付金 2,682,844 216,758 2,899,602 1 療養給付費交付金 2,682,844 216,758 2,899,602 1 療養給付費交付金 2,682,844 216,758 2,899,602

6 前期高齢者交付金 8,238,529 93,027 8,331,556 1 前期高齢者交付金 8,238,529 93,027 8,331,556 1 前期高齢者交付金 8,238,529 93,027 8,331,556

7 共同事業交付金 4,269,500 300,000 4,569,500 1 共同事業交付金 4,269,500 300,000 4,569,500

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(71)

(単位 千円) 節

1 現年度分 93,594        既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○療養給付費国庫負担金

4,409,234 151,522 4,560,756 ○後期高齢者支援金国庫負担金

1,424,106 △ 7,530 1,416,576 ○介護納付金国庫負担金

699,074 △ 50,398 648,676 1 普通調整交付金 751,750        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○普通調整交付金

2,546,238 751,750 3,297,988 2 特別調整交付金 13,487        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○特別な財政需要に係る国庫補助金

160,000 13,487 173,487 1 国民健康保険災害 53,946        既定予算額    今回計上額    収入見込額

臨時特例補助金 ○国民健康保険災害臨時特例補助金

0 53,946 53,946

1 県財政調整交付金 △ 17,413        既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○県財政調整交付金

1,745,679 △ 17,413 1,728,266

1 現年度分 216,758        既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○療養給付費交付金

2,682,843 216,758 2,899,601

1 現年度分 93,027        既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○前期高齢者交付金

8,238,529 93,027 8,331,556 区 分 金 額 説 明

3 国庫支出金 9,493,177 912,777 10,405,954 1 国庫負担金 6,780,092 93,594 6,873,686 1 療養給付費等負担金 6,532,416 93,594 6,626,010

2 国庫補助金 2,713,085 819,183 3,532,268 1 財政調整交付金 2,713,085 765,237 3,478,322

2 国民健康保険災害臨時特例補助 0 53,946 53,946 金

4 県支出金 1,993,355 △ 17,413 1,975,942 2 県補助金 1,745,679 △ 17,413 1,728,266 1 県財政調整交付金 1,745,679 △ 17,413 1,728,266

5 療養給付費交付金 2,682,844 216,758 2,899,602 1 療養給付費交付金 2,682,844 216,758 2,899,602 1 療養給付費交付金 2,682,844 216,758 2,899,602

6 前期高齢者交付金 8,238,529 93,027 8,331,556 1 前期高齢者交付金 8,238,529 93,027 8,331,556 1 前期高齢者交付金 8,238,529 93,027 8,331,556

7 共同事業交付金 4,269,500 300,000 4,569,500 1 共同事業交付金 4,269,500 300,000 4,569,500

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(72)

(項 1 共同事業交付金)

2 保険財政共同安定化事業交付金 3,439,896 300,000 3,739,896

9 繰入金 2,761,144 △ 218,729 2,542,415 1 他会計繰入金 2,761,143 △ 218,729 2,542,414 1 一般会計繰入金 2,761,143 △ 218,729 2,542,414

10 繰越金 1 2,260,731 2,260,732 1 繰越金 1 2,260,731 2,260,732 1 繰越金 1 2,260,731 2,260,732

39,045,221 1,774,033 40,819,254 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(73)

(単位 千円) 節

1 保険財政共同安定 300,000        既定予算額    今回計上額    収入見込額 化事業交付金 ○保険財政共同安定化事業交付金

3,439,896 300,000 3,739,896

1 一般会計繰入金 10,636        既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○乳幼児医療支給費等繰入金

576,109 10,636 586,745 2 保険基盤安定繰入 △ 139,239        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○保険基盤安定繰入金

1,379,627 △ 139,239 1,240,388 3 国民健康保険事業 △ 90,126        既定予算額    今回計上額    収入見込額

財政安定化支援事 ○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金

業繰入金 446,114 △ 90,126 355,988

1 前年度繰越金 2,260,731        既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○前年度繰越金

1 2,260,731 2,260,732 区 分 金 額 説 明

(項 1 共同事業交付金)

2 保険財政共同安定化事業交付金 3,439,896 300,000 3,739,896

9 繰入金 2,761,144 △ 218,729 2,542,415 1 他会計繰入金 2,761,143 △ 218,729 2,542,414 1 一般会計繰入金 2,761,143 △ 218,729 2,542,414

10 繰越金 1 2,260,731 2,260,732 1 繰越金 1 2,260,731 2,260,732 1 繰越金 1 2,260,731 2,260,732

39,045,221 1,774,033 40,819,254 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(74)

3 歳 出

2 保険給付費 26,978,086 473,250 27,451,336 特定財源

845,557 一般財源

△372,307

1 療養諸費 24,050,129 429,855 24,479,984 特定財源

662,508 一般財源

△232,653

1 一般被保険者療養給付費 21,608,031 393,981 22,002,012 特定財源

470,323 一般財源

△76,342 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(75)

(単位 千円) 節

(特定財源の内訳)

国庫支出金 701,001 県支出金 7,011 療養給付費交付金 221,828 前期高齢者交付金 93,027 繰入金 △177,310 (特定財源の内訳)

国庫支出金 566,452 県支出金 △28,493 療養給付費交付金 197,532 前期高齢者交付金 85,102 繰入金 △158,085 (特定財源の内訳)

国庫支出金 552,298 県支出金 △28,886 療養給付費交付金 17,193 前期高齢者交付金 85,531 繰入金 △155,813 19 負担金、補助 393,981       補正前     補 正      計

及び交付金 ○一般被保険者療養給付費

21,608,031 393,981 22,002,012 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○療養給付費国庫負担金

3,892,896 137,382 4,030,278 ○普通調整交付金

1,612,425 370,757 1,983,182 ○特別な財政需要に係る国庫補助金

73,207 9,305 82,512 ○国民健康保険災害臨時特例補助金

0 34,854 34,854 ○県財政調整交付金

1,046,806 △28,886 1,017,920 ○療養給付費交付金

412,023 17,193 429,216 ○前期高齢者交付金

7,278,080 85,531 7,363,611 区 分 金 額 説 明

3 歳 出

2 保険給付費 26,978,086 473,250 27,451,336 特定財源

845,557 一般財源

△372,307

1 療養諸費 24,050,129 429,855 24,479,984 特定財源

662,508 一般財源

△232,653

1 一般被保険者療養給付費 21,608,031 393,981 22,002,012 特定財源

470,323 一般財源

△76,342 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(76)

(項 1 療養諸費)(目 1 一般被保険者療養給付費)

2 退職被保険者等療養給付 1,931,128 31,899 1,963,027 特定財源

費 174,977

一般財源

△143,078

3 一般被保険者療養費 375,182 1,121 376,303 特定財源

12,033 一般財源

△10,912 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(77)

(単位 千円) 節

○乳幼児医療支給費等繰入金

571,108 9,752 580,860 ○保険基盤安定繰入金

852,729 △86,079 766,650 ○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金

394,106 △79,486 314,620 (特定財源の内訳)

療養給付費交付金 174,977

19 負担金、補助 31,899       補正前     補 正      計 及び交付金 ○退職被保険者等療養給付費

1,931,128 31,899 1,963,027 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○療養給付費交付金

1,600,355 174,977 1,775,332 (特定財源の内訳)

国庫支出金 14,154

県支出金 393

療養給付費交付金 187 前期高齢者交付金 △429 繰入金 △2,272 19 負担金、補助 1,121       補正前     補 正      計

及び交付金 ○一般被保険者療養費

375,182 1,121 376,303 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○療養給付費国庫負担金

67,594 1,337 68,931 ○普通調整交付金

27,125 7,816 34,941 ○特別な財政需要に係る国庫補助金

1,603 21 1,624 ○国民健康保険災害臨時特例補助金

0 4,980 4,980 ○県財政調整交付金

17,610 393 18,003 区 分 金 額 説 明

(項 1 療養諸費)(目 1 一般被保険者療養給付費)

2 退職被保険者等療養給付 1,931,128 31,899 1,963,027 特定財源

費 174,977

一般財源

△143,078

3 一般被保険者療養費 375,182 1,121 376,303 特定財源

12,033 一般財源

△10,912 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(78)

(項 1 療養諸費)(目 3 一般被保険者療養費)

4 退職被保険者等療養費 34,295 2,854 37,149 特定財源

5,175 一般財源

△2,321

2 高額療養費 2,726,980 43,395 2,770,375 特定財源

183,049 一般財源

△139,654

1 一般被保険者高額療養費 2,473,493 39,523 2,513,016 特定財源

160,612 一般財源

△121,089 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(79)

(単位 千円) 節

○療養給付費交付金

7,154 187 7,341 ○前期高齢者交付金

126,370 △429 125,941 ○乳幼児医療支給費等繰入金

5,001 884 5,885 ○保険基盤安定繰入金

14,806 △1,694 13,112 ○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金

6,843 △1,462 5,381 (特定財源の内訳)

療養給付費交付金 5,175

19 負担金、補助 2,854       補正前     補 正      計 及び交付金 ○退職被保険者等療養費

34,295 2,854 37,149 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○療養給付費交付金

28,420 5,175 33,595 (特定財源の内訳)

国庫支出金 134,549 県支出金 35,504 療養給付費交付金 24,296 前期高齢者交付金 7,925 繰入金 △19,225 (特定財源の内訳)

国庫支出金 134,549 県支出金 35,504 療養給付費交付金 1,859 前期高齢者交付金 7,925 繰入金 △19,225 19 負担金、補助 39,523       補正前     補 正      計

及び交付金 ○一般被保険者高額療養費

2,473,493 39,523 2,513,016 区 分 金 額 説 明

(項 1 療養諸費)(目 3 一般被保険者療養費)

4 退職被保険者等療養費 34,295 2,854 37,149 特定財源

5,175 一般財源

△2,321

2 高額療養費 2,726,980 43,395 2,770,375 特定財源

183,049 一般財源

△139,654

1 一般被保険者高額療養費 2,473,493 39,523 2,513,016 特定財源

160,612 一般財源

△121,089 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(80)

(項 2 高額療養費)(目 1 一般被保険者高額療養費)

2 退職被保険者等高額療養 250,337 3,872 254,209 特定財源

費 22,437

一般財源

△18,565

3 後期高齢者支援金等 4,829,698 △70,709 4,758,989 特定財源

154,146 一般財源

△224,855 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(81)

(単位 千円) 節

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○療養給付費国庫負担金

445,630 14,704 460,334 ○普通調整交付金

145,625 106,765 252,390 ○特別な財政需要に係る国庫補助金

8,606 3,122 11,728 ○国民健康保険災害臨時特例補助金

0 9,958 9,958 ○県財政調整交付金

94,541 35,504 130,045 ○療養給付費交付金

47,165 1,859 49,024 ○前期高齢者交付金

833,129 7,925 841,054 ○保険基盤安定繰入金

97,613 △10,047 87,566 ○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金

45,114 △9,178 35,936 (特定財源の内訳)

療養給付費交付金 22,437

19 負担金、補助 3,872       補正前     補 正      計 及び交付金 ○退職被保険者等高額療養費

250,337 3,872 254,209 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○療養給付費交付金

207,458 22,437 229,895 (特定財源の内訳)

国庫支出金 202,096 県支出金 △14,773 療養給付費交付金 △5,070 繰入金 △28,107 区 分 金 額 説 明

(項 2 高額療養費)(目 1 一般被保険者高額療養費)

2 退職被保険者等高額療養 250,337 3,872 254,209 特定財源

費 22,437

一般財源

△18,565

3 後期高齢者支援金等 4,829,698 △70,709 4,758,989 特定財源

154,146 一般財源

△224,855 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(82)

1 後期高齢者支援金等 4,829,698 △70,709 4,758,989 特定財源

154,146 一般財源

△224,855 1 後期高齢者支援金 4,829,261 △70,655 4,758,606 特定財源

154,146 一般財源

△224,801

2 後期高齢者関係事務費拠 437 △54 383 特定財源

出金 0

一般財源

△54 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(83)

(単位 千円) 節

(特定財源の内訳)

国庫支出金 202,096 県支出金 △14,773 療養給付費交付金 △5,070 繰入金 △28,107 (特定財源の内訳)

国庫支出金 202,096 県支出金 △14,773 療養給付費交付金 △5,070 繰入金 △28,107 19 負担金、補助 △70,655       補正前     補 正      計

及び交付金 ○後期高齢者支援金

4,829,261 △70,655 4,758,606 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○後期高齢者支援金国庫負担金

1,424,106 △7,530 1,416,576 ○普通調整交付金

485,084 205,946 691,030 ○特別な財政需要に係る国庫補助金

0 736 736 ○国民健康保険災害臨時特例補助金

0 2,944 2,944 ○県財政調整交付金

364,278 △14,773 349,505 ○療養給付費交付金

379,568 △5,070 374,498 ○保険基盤安定繰入金

304,265 △28,107 276,158

19 負担金、補助 △54       補正前     補 正      計 及び交付金 ○後期高齢者関係事務費拠出金

437 △54 383 区 分 金 額 説 明

1 後期高齢者支援金等 4,829,698 △70,709 4,758,989 特定財源

154,146 一般財源

△224,855 1 後期高齢者支援金 4,829,261 △70,655 4,758,606 特定財源

154,146 一般財源

△224,801

2 後期高齢者関係事務費拠 437 △54 383 特定財源

出金 0

一般財源

△54 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(84)

4 前期高齢者納付金等 8,047 △5,600 2,447 特定財源

△1,901 一般財源

△3,699 1 前期高齢者納付金等 8,047 △5,600 2,447 特定財源

△1,901 一般財源

△3,699 1 前期高齢者納付金 7,655 △5,591 2,064 特定財源

△1,901 一般財源

△3,690

2 前期高齢者関係事務費拠 392 △9 383 特定財源

出金 0

一般財源

△9

5 老人保健拠出金 217 △25 192 特定財源

0 一般財源

△25 1 老人保健拠出金 217 △25 192 特定財源

0 一般財源

△25 2 老人保健事務費拠出金 216 △25 191 特定財源

0 一般財源

△25 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

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