Ⅰ 平成22年度11月補正予算の概要
Ⅱ 各会計別補正予算額総括表
Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額
Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額
Ⅴ 一般会計歳入補正予算額
平成22年度11月補正予算の概要
<補正予算の編成方針>
○ 給与改定等に伴う人件費に要する経費 ○ 小規模事業者活性化対策事業に要する経費
○ 県の緊急雇用創出基金事業に対応した事業に要する経費 ○ その他市政執行に要する経費
1 一般会計の補正内容
単位:千円
事業名 補正額 補正の概要
市中小企業不況・倒産関 連対策資金融資制度預託 金及び信用保証料補助金
244,000
市内中小企業の支援策として資金需要の下支えをす るもので、円高の進行等による不況の長期化に伴 い、現計予算に不足が生じる見込みであることか ら、増額するもの
小規模事業者活性化対策
事業費(36事業) 122,210
地元の中小企業・零細事業者の受注に資するよう な、公共施設等の小規模な修繕等を行うもの 雇用対策事業費(3事
業) 9,836
県の基金を活用し、緊急雇用対策として観光や環境 分野等での就業機会を創出するもの
職員人件費等(特別会計 繰出金・企業会計負担金 を含む)
△ 273,028 給与改定等に伴い職員人件費を減額するもの
その他 135,658
・財政調整基金積立金(126,819):補正予算の収支差 を財政調整基金に積み立てるもの
・住宅手当緊急特別措置事業費(4,143):離職者に対 して住宅費を支給するもので、支給期間の延長及び 対象要件の緩和に伴い増額するもの ほか3件 合 計 238,676
2 特別会計の補正内容
単位:千円
会計名 補正額 補正の概要
国民健康保険事業特別会
計ほか7会計 △ 13,068 給与改定等に伴い職員人件費を補正するもの
3 企業会計の補正内容
単位:千円
会計名 補正額 補正の概要
水道事業会計 △ 42,675 給与改定等に伴い職員人件費を補正するもの 病院事業会計 △ 559,066 給与改定等に伴い職員人件費を補正するもの
合 計 △ 601,741
Ⅰ 平成22年度11月補正予算の概要
Ⅱ 各会計別補正予算額総括表
(単位 千円)
会 計 名 補正前の額 補正額 計
124,579,828 238,676 124,818,504
国 民 健 康 事 業 勘 定 35,435,111 △ 48 35,435,063
保 険 事 業 直 診 勘 定 63,695 △ 100 63,595
29,778 29,778
3,280,633 △ 4,966 3,275,667 23,748,013 △ 1,292 23,746,721
135,028 135,028
2,278,815 △ 1,043 2,277,772 12,468,092 △ 11,805 12,456,287 293,522 6,098 299,620 23,720,594 0 23,720,594
298,376 298,376
1,084,034 88 1,084,122
482 482
262 262
3,351 3,351
4,027 4,027
10,440 10,440
8,153 8,153
102,862,406 △ 13,068 102,849,338 14,094,332 △ 42,675 14,051,657 22,099,649 △ 559,066 21,540,583 36,193,981 △ 601,741 35,592,240 263,636,215 △ 376,133 263,260,082
特
別
会
計
競 輪 事 業
地 域 汚 水 処 理 事 業
老 人 保 健
土 地 区 画 整 理 事 業
下 水 道 事 業
中 央 卸 売 市 場 事 業 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金
介 護 保 険
後 期 高 齢 者 医 療
川 前 財 産 区
小 計
農 業 集 落 排 水 事 業
川 部 財 産 区
山 田 財 産 区
磐 崎 財 産 区
一 般 会 計
合 計
水 道 事 業
病 院 事 業
小 計 企
業 会 計
澤 渡 財 産 区
田 人 財 産 区
Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1 議 会 費
667,492 △ 4,313 663,179 0.5
2 総 務 費
17,949,138 △ 125,817 17,823,321 14.3
3 民 生 費
41,758,267 △ 19,312 41,738,955 33.6
4 衛 生 費
13,123,749 105,732 13,229,481 10.6
5 労 働 費
98,152 7,546 105,698 0.1
6 農 林 水 産 業 費
2,438,069 △ 21,199 2,416,870 1.9
7 商 工 費
6,401,360 244,319 6,645,679 5.3
8 土 木 費
11,618,040 41,290 11,659,330 9.3
9 消 防 費
3,323,340 △ 11,147 3,312,193 2.7
10 教 育 費
10,394,981 21,577 10,416,558 8.3
11 災 害 復 旧 費
35,522 35,522 0.0
12 公 債 費
16,271,708 16,271,708 13.0
13 諸 支 出 金
10 10 0.0
14 予 備 費
500,000 500,000 0.4
124,579,828 238,676 124,818,504 100.0
(単位 千円,%)
歳 出 合 計 款
区 分
Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1
20,615,534 △ 259,888 20,355,646 16.3
2
18,164,477 16,170 18,180,647 14.6
3
2,011,612 116,740 2,128,352 1.7
4
24,996,693 4,143 25,000,836 20.0
5
10,807,512 25,980 10,833,492 8.7
6 普通建設事業費
7,723,859 1,780 7,725,639 6.2
7 災害復旧事業費
35,522 35,522 0.0
7,759,381 1,780 7,761,161 6.2
8
16,271,708 16,271,708 13.0
9
5,803,628 126,819 5,930,447 4.8
10
760,673 760,673 0.6
11
6,407,535 220,000 6,627,535 5.3
12
10,481,075 △ 13,068 10,468,007 8.4
13
500,000 500,000 0.4
124,579,828 238,676 124,818,504 100.0
建 設 事 業 費
区 分 科 目
人 件 費
積 立 金
予 備 費
投 資 及 び 出 資 金
繰 出 金
(単位 千円,%)
物 件 費
貸 付 金
合 計 維 持 補 修 費
扶 助 費
補 助 費 等
小 計
公 債 費
Ⅴ 一般会計歳入補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1 市 税 45,608,018 45,608,018 36.7
2 地 方 譲 与 税 1,514,679 1,514,679 1.2
3 利 子 割 交 付 金 131,648 131,648 0.1
4 配 当 割 交 付 金 32,378 32,378 0.0
5 株式等譲渡所得割交付金 33,979 33,979 0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金 2,920,381 2,920,381 2.3 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 195,032 195,032 0.2
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 288,386 288,386 0.2
9 地 方 特 例 交 付 金 513,878 513,878 0.4
10 地 方 交 付 税 21,652,684 21,652,684 17.3
11 交通安全対策特別交付金 85,000 85,000 0.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,626,573 1,626,573 1.3 13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,871,542 2,871,542 2.3 14 国 庫 支 出 金 15,436,803 △ 32,273 15,404,530 12.3 15 県 支 出 金 6,947,811 50,425 6,998,236 5.6
16 財 産 収 入 220,569 220,569 0.2
17 寄 附 金 14,712 14,712 0.0
18 繰 入 金 2,641,587 520 2,642,107 2.1
19 繰 越 金 3,973,798 3,973,798 3.2
20 諸 収 入 7,983,350 220,004 8,203,354 6.6
21 市 債 9,887,020 9,887,020 7.9
124,579,828 238,676 124,818,504 100.0
(単位 千円,%)
歳 入 合 計 款
区 分