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国民健康保険事業特別会計予算書及び予算説明書

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Academic year: 2018

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(1)
(2)

年度新城市国民健康保険事業特別会計予算

年度新城市の国民健康保険事業特別会計の予算

次に定め

歳入歳出予算

第1条

歳入歳出予算の総額

歳入歳出そ

4,

1,

千円

定め

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分

の金額

第1表

歳入歳出予算

歳出予算の流用

地方自治法

昭和

年法律第

条第

項た

書の規定に

歳出予算の各項の経費の金額を流用

場合

次の

定め

保険給付費の各項に計上

た予算額に過不足を生

た場合におけ

同一款

の経費の各項の間の流用

日提出

(3)

1 987,016

1 国民健康保険税 987,016

2 3,273,038

1 県補助金 3,273,038

3 645

1 財産運用収入 644

2 財産売払収入 1

4 382,826

1 他会計繰入金 342,826

2 基金繰入金 40,000

5 28,076

1 繰越金 28,076

6 9,999

1 延滞金 加算金及び過料 6,464

2 市預金利子 1

3 雑入 3,534

4,681,600

金     額

千円

款 項

歳  入  合  計 国民健康保険税

県支出金

財産収入

繰入金

繰越金

(4)

1 101,498

1 総務管理費 89,773

2 徴税費 11,096

3 運営協議会費 629

2 3,177,451

1 療養諸費 2,748,569

2 高額療養費 407,962

3 移送費 120

4 出産育児諸費 16,800

5 葬祭諸費 4,000

3 1,239,373

1 医療給付費分 840,630

2 後期高齢者支援金等分 302,713

3 介護納付金分 96,030

4 75,297

1 特定健康診査等事業費 70,937

2 保健事業費 4,360

5 644

1 基金積立金 644

6 67,337

1 償還金及び還付加算金 9,833

2 繰出金 57,504

歳  出

項 金     額

千円

総務費

保険給付費

国民健康保険事業費納付金

保健事業費

基金積立金

(5)
(6)
(7)

歳  入

1 国民健康保険税 987,016 1,151,301 △1【4,285

2 県支出金 3,273,038 297,097 2,975,941

3 財産収入 645 970 △325

4 繰入金 382,826 455,570 △】2,】44

5 繰越金 28,076 74,068 △45,992

6 諸収入 9,999 12,144 △2,145

国庫支出金 0 942,462 △942,4【2

療養給付費等交付金 0 110,791 △110,】91

前期高齢者交付金 0 1,538,162 △1,538,1【2

共同事業交付金 0 1,073,635 △1,0】3,【35

4,681,600 5,656,200 △9】4,【00

千円

歳  入  合  計

款 本年度予算額 前年度予算額 比    較

(8)

歳  出

1 総務費 101,498 102,167 △【【9

2 保険給付費 3,177,451 3,365,272 △18】,821

3 国民健康保険事業費納付金 1,239,373 0 1,239,373

4 保健事業費 75,297 70,195 5,102

5 基金積立金 644 969 △325

6 諸支出金 67,337 33,062 34,275

7 予備費 20,000 20,000 0

後期高齢者支援金等 0 629,981 △【29,981

前期高齢者納付金等 0 2,272 △2,2】2

老人保健拠出金 0 122 △122

介護納付金 0 233,815 △233,815

共同事業拠出金 0 1,198,345 △1,198,345

千円

款 比    較

千円

本年度予算額 前年度予算額

(9)

101,498

3,153,550 3,101 20,800

26,064 4 1,213,305

35,920 429 38,948

644 0

57,504 9,833

20,000

0

0

0

0

0

3,273,038 0 4,178 1,404,384

(10)

  歳 入

目 本年度予算額 前年度予算額 比    較

千円 千円

98】,01【千円

98】,01【千円

千円

 1款 国民健康保険税

 1項 国民健康保険税

△133,525 一般被保険者国民健康保険税

1 971,515 1,105,040

△30,】【0 退職被保険者等国民健康保険税

(11)

千円 千円

1 医療給付費分 622,647 現年課税分 622,647

現年課税分

2 後期高齢者支 227,770 現年課税分 227,770

援金分現年課

税分

3 介護納付金分 68,616 現年課税分 68,616

現年課税分

4 医療給付費分 34,862 滞納繰越分 34,862

滞納繰越分

5 後期高齢者支 11,628 滞納繰越分 11,628

援金分滞納繰

越分

6 介護納付金分 5,992 滞納繰越分 5,992

滞納繰越分

1 医療給付費分 7,956 現年課税分 7,956

現年課税分

2 後期高齢者支 2,901 現年課税分 2,901

援金分現年課

税分

3 介護納付金分 2,687 現年課税分 2,687

現年課税分

4 医療給付費分 1,233 滞納繰越分 1,233

(12)

目 本年度予算額 前年度予算額 比    較

千円 千円

98】,01【千円

98】,01【千円

千円

 1款 国民健康保険税

 1項 国民健康保険税

987,016 1,151,301 △1【4,285 計

 

款 県支出金

3,2】3,038千円

 1項 県補助金

3,2】3,038千円

3,273,038

保険給付費等交付金

1 3,273,038 0

3,273,038 0 3,273,038

 

款 県支出金

3,2】3,038千円

県財政調整交付金 0 257,298

  項 県補助金

0千円

△25】,298

(13)

千円 千円

5 後期高齢者支 365 滞納繰越分 365

援金分滞納繰

越分

6 介護納付金分 359 滞納繰越分 359

滞納繰越分

1 保険給付費等 3,153,550 保険給付費等交付金 普通交付金 3,153,550

交付金 普通

交付金

2 保険給付費等 119,488 保険者 力支援分 19,191

交付金 特別 特別調整交付金分 59,299

交付金 県繰入金 号分 24,972

特定健康診査等 担金 16,026

(14)

目 本年度予算額 前年度予算額 比    較

千円 千円

0 31,786

3,2】3,038千円

0千円

千円

 

款 県支出金

  項 県

担金

△31,】8【

高額医療費共同事業 担金

△8,013

特定健康診査・特定保健指導 担金 0 8,013

0 39,799 △39,】99

 

款 財産収入

【45千円

 1項 財産運用収入

【44千円

△325 利子及び配当金

1 644 969

644 969 △325

 

款 財産収入

【45千円

物品売払収入

1 1 1

 

項 財産売払収入

1千円

0

1 1 0

 4款 繰入金

382,82【千円

 1項 他会計繰入金

342,82【千円

△32,】44 一般会計繰入金

(15)

千円 千円

廃目 廃目

廃目 廃目

1 利子及び配当 644 国民健康保険事業基金利子 644

1 物品売払収入 1 不用物品売払収入 1

1 保険基盤安定 126,141 保険基盤安定繰入金 保険税軽減分 126,141

繰入金 保険

税軽減分

2 保険基盤安定 74,950 保険基盤安定繰入金 保険者支援分 74,950

繰入金 保険

者支援分

3 職員給与費等 101,498 職員給与費等繰入金 101,498

(16)

目 本年度予算額 前年度予算額 比    較

千円 千円

382,82【千円

342,82【千円

千円

 4款 繰入金

 1項 他会計繰入金

342,826 375,570 △32,】44 計

 4款 繰入金

382,82【千円

 

項 基金繰入金

40,000千円

△40,000 基金繰入金

1 40,000 80,000

40,000 80,000 △40,000 計

 

款 繰越金

28,0】【千円

 1項 繰越金

28,0】【千円

0

療養給付費交付金繰越金

1 1 1

△45,992 その他繰越金

2 28,075 74,067

(17)

千円 千円

4 出産育児一時 11,200 出産育児一時金等繰入金 11,200

金等繰入金

5 財政安定化支 16,051 財政安定化支援事業繰入金 16,051

援事業繰入金

6 その他一般会 12,986 その他一般会計繰入金 12,986

計繰入金

1 国民健康保険 40,000 国民健康保険事業基金繰入金 40,000

事業基金繰入

1 療養給付費交 1 前年度繰越金 1

付金繰越金

(18)

目 本年度予算額 前年度予算額 比    較

千円 千円

9,999千円

【,4【4千円

千円

 

款 諸収入

 1項 延滞金

加算金及び過料

△2,03】 一般被保険者延滞金

1 6,243 8,280

△】2 退職被保険者等延滞金

2 218 290

0

一般被保険者加算金

3 1 1

0

退職被保険者等加算金

4 1 1

0

過料

5 1 1

6,464 8,573 △2,109

 

款 諸収入

9,999千円

市預金利子

1 1 1

 

項 市預金利子

1千円

(19)

千円 千円

1 医療給付費分 4,076 保険税延滞金 4,076

延滞金

2 後期高齢者支 1,453 保険税延滞金 1,453

援金分延滞金

3 介護納付金分 714 保険税延滞金 714

延滞金

1 医療給付費分 143 保険税延滞金 143

延滞金

2 後期高齢者支 32 保険税延滞金 32

援金分延滞金

3 介護納付金分 43 保険税延滞金 43

延滞金

1 加算金 1 保険給付費返還加算金 1

1 加算金 1 保険給付費返還加算金 1

1 過料 1 過料 1

(20)

目 本年度予算額 前年度予算額 比    較

千円 千円

1 2,000 2,000

9,999千円

3,534千円

千円

 

款 諸収入

 

項 雑入

0

一般被保険者第三者納付金

0

退職被保険者等第三者納付金

2 1,000 1,000

0

一般被保険者返納金

3 100 100

0

退職被保険者等返納金

4 1 1

3

療養給付費等 担金

5 3 0

1

療養給付費等交付金

6 1 0

2

特定健康診査等 担金

7 2 0

雑入

8 427 469 △42

3,534 3,570 △3【

  款 国庫支出金

0千円

療養給付費等 担金 0 747,940

  項 国庫

担金

0千円

△】4】,940

△31,】8【

高額医療費共同事業 担金 0 31,786

△8,014

特定健康診査・特定保健指導 担金 0 8,014

(21)

千円 千円

1 第三者納付金 2,000 第三者行為に伴う損害賠償金 2,000

1 第三者納付金 1,000 第三者行為に伴う損害賠償金 1,000

1 返納金 100 不当利得に伴う返還金 100

1 返納金 1 不当利得に伴う返還金 1

1 過年度分 3 過年度療養給付費 担金 1

過年度後期高齢者医療費支援金 担金 1

過年度介護納付金 担金 1

1 過年度分 1 過年度退職者療養給付費交付金 1

1 過年度分 2 過年度特定健康診査・特定保健指導 担金 国 担分 1

過年度特定健康診査・特定保健指導 担金 県 担分 1

1 雑入 427 健診等一部 担金 69

健康教室参加費等収入 358

廃目 廃目

廃目 廃目

(22)

目 本年度予算額 前年度予算額 比    較

千円

0千円

0千円

千円

  款 国庫支出金

  項 国庫補助金

財政調整交付金 0 141,897

千円

△141,89】

△12,825

事務費交付金 0 12,825

0 154,722 △154,】22 計

  款 療養給付費等交付金

0千円

療養給付費等交付金 0 110,791

  項 療養給付費等交付金

0千円

△110,】91

0 110,791 △110,】91 計

  款 前期高齢者交付金

0千円

前期高齢者交付金 0 1,538,162

  項 前期高齢者交付金

0千円

△1,538,1【2

0 1,538,162 △1,538,1【2 計

  款 共同事業交付金

0千円

高額医療費共同事業交付金 0 93,491

  項 共同事業交付金

0千円

△93,491

△980,144

保険財政共同安定化事業交付金 0 980,144

(23)

千円 千円

廃目 廃目

廃目 廃目

廃目 廃目

廃目 廃目

廃目 廃目

(24)

  歳 出

本 年 度 予 算 額 の 財 源   訳

一般財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 1款 総務費

 1項 総務管理費

前年度予算額

地方債 比   較

千円

千円 千円

89,】】3千円 101,498千円

目 本年度予算額

千円 千円 千円 千円

△493

89,751

(25)

千円 千円

2 給料 36,700 001 人件費 66,556

 003 職員分 66,556

3 職員手当等 19,714

36,700

   ・一般職給

4 共済費 10,142    ・管理職手当 699

858

   ・扶養手当

7 賃金 887

417

   ・住居手当

9 旅費 153    ・通勤手当 664

2,322

   ・時間外勤務手当

11 需用費 2,339

8,529

   ・期 手当

12 役務費 4,122    ・勤勉手当 5,905

320

   ・児童手当

13 委託料 5,821

10,080

   ・地方公務員共済組合 担金

14 使用料及び賃 9,284    ・地方公務員災害補償基金 62

借料 413 給付研究研修事業 85

 001 給付研究研修事業 85

19 担金補助及 96

85

   ・普通旅費 び交付金

414 給付一般事務経費 22,617

 001 給付一般事務経費 22,617

887

   ・臨時雇賃金

68

   ・普通旅費

271

   ・消耗品費

2,068

   ・印刷製本費

3,457

   ・通信運搬費

665

   ・手数料

675

   ・委託料 共通分

5,146

   ・委託料 一般分

9,284

   ・賃借料

96

(26)

本 年 度 予 算 額 の 財 源   訳

一般財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 1款 総務費

 1項 総務管理費

89,】】3千円

101,498千円

目 本年度予算額 比   較

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円

前年度予算額

地方債

△3】

552

2 連合会 担 515 515

計 89,773 90,303 △530 0 0 0 89,773

 

項 徴税費

 1款 総務費

11,09【千円 101,498千円

△123

11,219

1 賦課徴収費 11,096 11,096

(27)

千円 千円

19 担金補助及 515 415 国保連合会 担経費 515

び交付金  001 国保連合会 担経費 515

515

   ・ 担金

4 共済費 258 41【 賦課徴収事業 11,096

 001 賦課事業 7,958

7 賃金 1,607

258

   ・社会保険料 臨時雇分

9 旅費 12    ・臨時雇賃金 1,607

6

   ・普通旅費

11 需用費 556

60

   ・消耗品費

12 役務費 2,976    ・印刷製本費 196

1,468

   ・通信運搬費

13 委託料 1,324

4,363

   ・賃借料

14 使用料及び賃 4,363  002 徴収事業 3,138

借料    ・普通旅費 6

31

   ・消耗品費

269

   ・印刷製本費

491

   ・通信運搬費

1,017

   ・手数料

1,324

(28)

国県支出金

特    定    財    源

 1款 総務費

前年度予算額

地方債 比   較

本 年 度 予 算 額 の 財 源   訳

千円

千円 千円

 

項 運営協議会費

【29千円

101,498千円

目 本年度予算額

一般財源 その他

千円 千円 千円 千円

△1【

645

1 運営協議会 629 629

計 629 645 △1【 0 0 0 629

 1項 療養諸費

 

款 保険給付費

2,】48,5【9千円 3,1】】,451千円

△148,854

2,783,041

1 一般被保険 2,634,187 2,632,087 2,100

者療養給付 県支出金県支出金 諸収入諸収入

費 2,632,087 2,100

△38,028

123,724

2 退職被保険 85,696 84,695 1,001

者等療養給 県支出金県支出金 諸収入諸収入

付費 84,695 1,001

△1,3【5

21,463

3 一般被保険 20,098 20,098

者療養費 県支出金県支出金

20,098

△281

801

4 退職被保険 520 520

者等療養費 県支出金県支出金

520

8,529

(29)

千円 千円

1 報酬 458 41】 運営協議会運営事業 629

 001 運営協議会運営事業 629

9 旅費 73

458

   ・非常勤特別職報酬

13 委託料 98    ・費用弁償 70

3

   ・普通旅費

98

   ・委託料 一般分

19 担金補助及 2,634,187 418 一般被保険者療養給付費支給事業 2,634,187

び交付金  001 一般被保険者療養給付費支給事業 2,634,187

2,634,187

   ・ 担金

19 担金補助及 85,696 419 退職被保険者等療養給付費支給事業 85,696

び交付金  001 退職被保険者等療養給付費支給事業 85,696

85,696

   ・ 担金

19 担金補助及 20,098 420 一般被保険者療養費支給事業 20,098

び交付金  001 一般被保険者療養費支給事業 20,098

20,098

   ・ 担金

19 担金補助及 520 421 退職被保険者等療養費支給事業 520

び交付金  001 退職被保険者等療養費支給事業 520

520

   ・ 担金

13 委託料 8,068 422 審査支払事業 8,068

 001 審査支払事業 8,068

8,068

(30)

本 年 度 予 算 額 の 財 源   訳

一般財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 

款 保険給付費

 1項 療養諸費

2,】48,5【9千円

3,1】】,451千円

目 本年度予算額 比   較

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円

前年度予算額

地方債

△80

80

一般被保険 0

者移送費

△40

40

退職被保険 0

者移送費

計 2,748,569 2,937,678 △189,109 2,745,468 0 3,101 0

 

項 高額療養費

 

款 保険給付費

40】,9【2千円 3,1】】,451千円

22,685 373,054

1 一般被保険 395,739 395,739

者高額療養 県支出金県支出金

費 395,739

△1】,31】

28,340

2 退職被保険 11,023 11,023

者等高額療 県支出金県支出金

養費 11,023

0 1,000

3 一般被保険 1,000 1,000

者高額介護 県支出金県支出金

合算療養費 1,000

0 200

4 退職被保険 200 200

者等高額介 県支出金県支出金

護合算療養 200

(31)

千円 千円

廃目

廃目

19 担金補助及 395,739 425 一般被保険者高額療養費支給事業 395,739

び交付金  001 一般被保険者高額療養費支給事業 395,739

395,739

   ・ 担金

19 担金補助及 11,023 42【 退職被保険者等高額療養費支給事業 11,023

び交付金  001 退職被保険者等高額療養費支給事業 11,023

11,023

   ・ 担金

19 担金補助及 1,000 42】 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 1,000

び交付金  001 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 1,000

1,000

   ・ 担金

19 担金補助及 200 428 退職被保険者等高額介護合算療養費支給事業 200

び交付金  001 退職被保険者等高額介護合算療養費支給事業 200

200

(32)

国県支出金

特    定    財    源

 

款 保険給付費

前年度予算額

地方債 比   較

本 年 度 予 算 額 の 財 源   訳

千円

千円 千円

 

項 移送費

120千円

3,1】】,451千円

目 本年度予算額

一般財源 その他

千円 千円 千円 千円

80 0

1 一般被保険 80 80

者移送費 県支出金県支出金

80

40 0

2 退職被保険 40 40

者移送費 県支出金県支出金

40

計 120 0 120 120 0 0 0

 4項 出産育児諸費

 

款 保険給付費

1【,800千円 3,1】】,451千円

△4,200

21,000

1 出産育児一 16,800 16,800

時金

計 16,800 21,000 △4,200 0 0 0 16,800

 

項 葬祭諸費

 

款 保険給付費

4,000千円 3,1】】,451千円

0 4,000

1 葬祭費 4,000 4,000

(33)

千円 千円

19 担金補助及 80 423 一般被保険者移送費支給事業 80

び交付金  001 一般被保険者移送費支給事業 80

80

   ・ 担金

19 担金補助及 40 424 退職被保険者移送費支給事業 40

び交付金  001 退職被保険者移送費支給事業 40

40

   ・ 担金

19 担金補助及 16,800 429 出産育児一時金支給事業 16,800

び交付金  001 出産育児一時金支給事業 16,800

16,800

   ・ 担金

19 担金補助及 4,000 430 葬祭費支給事業 4,000

び交付金  001 葬祭費支給事業 4,000

4,000

(34)

 

款 国民健康保険事業費納付金

 1項 医療給付費分

840,【30千円

1,239,3】3千円

目 本年度予算額

本 年 度 予 算 額 の 財 源   訳

一般財源 その他

国県支出金 比   較

千円

千円 千円

特    定    財    源

千円 千円

千円 千円

前年度予算額

地方債

832,689 0

1 一般被保険 832,689 16,502 1 816,186

者医療給付 県支出金県支出金 諸収入諸収入

費分 16,502 1

7,941 0

2 退職被保険 7,941 1 7,940

者等医療給 諸収入諸収入

付費分 1

計 840,630 0 840,630 16,502 0 2 824,126

 

項 後期高齢者支援金等分

 

款 国民健康保険事業費納付金

302,】13千円 1,239,3】3千円

299,792 0

1 一般被保険 299,792 5,571 1 294,220

者後期高齢 県支出金県支出金 諸収入諸収入

者支援金等 5,571 1

2,921 0

2 退職被保険 2,921 2,921

者等後期高

齢者支援金

等分

計 302,713 0 302,713 5,571 0 1 297,141

 

項 介護納付金分

 

款 国民健康保険事業費納付金

9【,030千円 1,239,3】3千円

96,030 0

(35)

千円 千円

19 担金補助及 832,689 【12 一般被保険者医療給付費分納付金 832,689

び交付金  001 一般被保険者医療給付費分納付金 832,689

832,689

   ・ 担金

19 担金補助及 7,941 【13 退職被保険者等医療給付費分納付金 7,941

び交付金  001 退職被保険者等医療給付費分納付金 7,941

7,941

   ・ 担金

19 担金補助及 299,792 【14 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 299,792

び交付金  001 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 299,792

299,792

   ・ 担金

19 担金補助及 2,921 【15 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 2,921

び交付金  001 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 2,921

2,921

   ・ 担金

19 担金補助及 96,030 【1【 介護納付金分納付金 96,030

び交付金  001 介護納付金分納付金 96,030

96,030

(36)

本 年 度 予 算 額 の 財 源   訳

一般財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 4款 保健事業費

 1項 特定健康診査等事業費

前年度予算額

地方債 比   較

千円

千円 千円

】0,93】千円 】5,29】千円

目 本年度予算額

千円 千円 千円 千円

5,661 65,276

1 特定健康診 70,937 33,231 71 37,635

査等事業費 県支出金県支出金 諸収入諸収入

33,231 71

計 70,937 65,276 5,661 33,231 0 71 37,635

 

項 保健事業費

 4款 保健事業費

4,3【0千円 】5,29】千円

4,919

(37)

千円 千円

7 賃金 425 442 特定健康診査事業 55,909

 001 特定健康診査事業 55,909

8 報償費 210

40

   ・普通旅費

9 旅費 65    ・消耗品費 108

60

   ・印刷製本費

11 需用費 287

1,640

   ・通信運搬費

12 役務費 13,177    ・委託料 一般分 52,891

1,170

   ・賃借料

13 委託料 55,603

443 特定保健指導事業 829

14 使用料及び賃 1,170  001 特定保健指導事業 829

借料    ・臨時雇賃金 425

210

   ・報償費

25

   ・普通旅費

63

   ・消耗品費

56

   ・燃料費

50

   ・通信運搬費

444 被保険者健康診査事業 14,199

 001 被保険者健康診査事業 14,199

11,487

   ・手数料

2,712

   ・委託料 一般分

8 報償費 1,649 445 優良健康家庭表彰事業 1,313

 001 優良健康家庭表彰事業 1,313

11 需用費 148

1,313

   ・報償費

(38)

本 年 度 予 算 額 の 財 源   訳

一般財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 4款 保健事業費

 

項 保健事業費

前年度予算額

地方債 比   較

千円

千円 千円

4,3【0千円 】5,29】千円

目 本年度予算額

千円 千円 千円 千円

計 4,360 4,919 △559 2,689 0 358 1,313

 1項 基金積立金

 

款 基金積立金

【44千円 【44千円

△325

969

1 国民健康保 644 644

険事業基金 財産収入財産収入

積立金 644

計 644 969 △325 0 0 644 0

 1項 償還金及び還付加算金

 

款 諸支出金

9,833千円 【】,33】千円

0 9,000

1 一般被保険 9,000 9,000

者保険税還

付金

0 450

(39)

千円 千円

13 委託料 200  001 医療費通知事業 2,325

2,325

   ・通信運搬費

44】 健康教育事業 722

 001 健康教育事業 722

336

   ・報償費

148

   ・消耗品費

38

   ・保険料

200

   ・委託料 一般分

25 積立金 644 448 国民健康保険事業基金積立事業 644

 001 国民健康保険事業基金積立事業 644

644

   ・積立金

23 償還金利子及 9,000 449 一般被保険者保険税還付経費 9,000

び割引料  001 一般被保険者保険税還付経費 9,000

9,000

   ・還付金

23 償還金利子及 450 450 退職被保険者等保険税還付経費 450

び割引料  001 退職被保険者等保険税還付経費 450

450

(40)

本 年 度 予 算 額 の 財 源   訳

一般財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 

款 諸支出金

 1項 償還金及び還付加算金

9,833千円

【】,33】千円

目 本年度予算額 比   較

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円

前年度予算額

地方債

1 2

3 償還金 3 3

0 350

4 一般被保険 350 350

者還付加算

0 30

5 退職被保険 30 30

者等還付加

算金

計 9,833 9,832 1 0 0 0 9,833

 

項 繰出金

 

款 諸支出金

5】,504千円 【】,33】千円

34,274 23,230

1 直営診療施 57,504 57,504

設 定繰出 県支出金県支出金

金 57,504

(41)

千円 千円

23 償還金利子及 3 451 国県支出金返還経費 2

び割引料  001 国県支出金返還経費 2

2

   ・返還金

452 療養給付費等交付金返還経費 1

 001 療養給付費等交付金返還経費 1

1

   ・返還金

23 償還金利子及 350 453 一般被保険者保険税還付加算経費 350

び割引料  001 一般被保険者保険税還付加算経費 350

350

   ・還付加算金

23 償還金利子及 30 454 退職被保険者等保険税還付加算経費 30

び割引料  001 退職被保険者等保険税還付加算経費 30

30

   ・還付加算金

19 担金補助及 42,700 192 国民健康保険診療所特別会計繰出金 14,804

び交付金  001 国民健康保険診療所特別会計繰出金 14,804

14,804

   ・他会計繰出金

28 繰出金 14,804

194 病院事業会計 担金 42,700

 001 病院事業会計 担金 42,700

42,700

(42)

国県支出金

特    定    財    源

 

款 予備費

前年度予算額

地方債 比   較

本 年 度 予 算 額 の 財 源   訳

千円

千円 千円

 1項 予備費

20,000千円

20,000千円

目 本年度予算額

一般財源 その他

千円 千円 千円 千円

0 20,000

1 予備費 20,000 20,000

計 20,000 20,000 0 0 0 0 20,000

  項 後期高齢者支援金等

  款 後期高齢者支援金等

0千円 0千円

△【29,9【9

629,969

後期高齢者 0

支援金等

△12

12

病床転換支 0

援金等

計 0 629,981 △【29,981 0 0 0 0

  項 前期高齢者納付金等

  款 前期高齢者納付金等

0千円 0千円

△2,2】2

2,272

前期高齢者 0

納付金等

計 0 2,272 △2,2】2 0 0 0 0

  項 老人保健拠出金

  款 老人保健拠出金

0千円 0千円

△100

100

老人保健医 0

療費拠出金

(43)

千円 千円

廃目

廃目

廃目

廃目

(44)

国県支出金

特    定    財    源

  款 介護納付金

前年度予算額

地方債 比   較

本 年 度 予 算 額 の 財 源   訳

千円

千円 千円

  項 介護納付金

0千円

0千円

目 本年度予算額

一般財源 その他

千円 千円 千円 千円

△233,815

233,815

介護納付金 0

計 0 233,815 △233,815 0 0 0 0

  項 共同事業拠出金

  款 共同事業拠出金

0千円 0千円

△12】,148

127,148

高額医療費 0

共同事業医

療費拠出金

△1,0】1,19】

1,071,197

保険財政共 0

同安定化事

業医療費拠

出金

(45)

千円 千円

廃目

廃目

(46)

1 特 別 職

期 手 当

医千円〃

年 間 支 給

医人〃

医千円〃

医千円〃

率医月分〃

医千円〃

医千円〃

医千円〃

医千円〃

12 458 458 458

12 458 458 458

12 458 458 458

12 458 458 458

そ の 他

職 員 数

そ の 他

の 手 当

共 済 費

そ の 他

特 別 職

(47)

 医1〃総 括

医人〃

医千円〃

医千円〃

医千円〃

医千円〃

医千円〃

医千円〃

( )

9

36,700

19,714

56,414

10,142

66,556

( )

9

33,784

16,977

50,761

10,595

61,356

( )

0

2,916

2,737

5,653

△ 453

5,200

医  〃 短時間勤務職員の数を外書 たもの

医千円〃

医千円〃

医千円〃

医千円〃

医千円〃

医千円〃

699

858

417

664

2,322

648

492

294

552

2,050

51

366

123

112

272

医千円〃

医千円〃

医千円〃

医千円〃

医千円〃

医千円〃

8,529

5,905

7,726

5,075

803

830

医千円〃

医千円〃

医千円〃

医千円〃

医千円〃

320

19,714

140

16,977

180

2,737

職 員 手 当 等

宿

時 間 外 勤 務

退

(48)

 医

〃給料及び職員手当等の増減額の明細

・給料の改定率 0.15%

・給料改定実施時期  成29年4月

△ 13

2,459

扶養手当 配偶者 子 父母等

見直 前 10,000円 8,000円 【,500円

見直 後 【,500円 10,000円【,500円

勤勉手当 【月期 12月期

改定前 0.850月 0.850月

改定後 0.900月 0.900月

 医

〃給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当た

給与

短時間勤務職員を除く

イ 初任給

40.12

43.78

29

1

1

現 在

均給与月額医円〃

30

1

1

現 在

均 年 齢 医歳〃

均給与月額医円〃

均 年 齢 医歳〃

均給料月額医円〃

均給料月額医円〃

305,225

301,624

343,089

317,424

39.04

42.78

均昇給率 1.15%

医千円〃

医千円〃

416

2,916 昇給に伴う 増加分

職員の異動等に伴う

増減分

2,459千円

376

その他の増

減分

制度改 に

伴う増減分

手 当 等

2,737 制度改 に 伴う増減分

354,960

318,066

異動 その他

2,3【1千円 給与改定に

伴う増減分

54

・現給保障制度廃

・1.5%減額措置廃

異動 その他

現給保障制度等の廃 に伴う増減分

△ 【千円

・現給保障制度廃 ・1.5%減額措置廃

314,825

302,266

扶養手当支給額見直 に伴う増減分

54千円

職員の異動等に伴う

増減分

328千円 勤勉手当支給率改定

に伴う増減分

その他の増

減分

(49)

医 〃 短時間勤務職員の数及び構成比を外書 たもの

構成比 数点以 第 位を四捨五入 あ の その合計 100%に い場合 あ

30

1

1

11.1

44.4

22.2

( )

( )

7

( )

( )

6

1

( )

1

11.1

( )

( )

29

1

1

医人〃

医%〃

4

( )

医%〃

3

( )

2

4

5

2

7

6

5

3

1

( )

( )

( )

4

11.1

( )

100.0

( )

( )

2

1

( )

9

( )

1

1

12.5

( )

( )

( )

( )

1

( )

100.0

( )

( )

100.0

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

医人〃

1

( )

( )

8

100.0

1

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

12.5

1

( )

2

25.0

3

( )

100.0

37.5

( )

( )

1

( )

1

12.5

(50)

 医級別の標準的

職務

容〃

7

1

エ 期

手当・勤勉手当

6

12

医月分〃

医月分〃

医月分〃

( 1.075)

( 1.225)

( 2.300)

2.125

2.275

4.400

定型的

業務を行う職務

准看護師の職務

職 制 上 の 段 階 職 務 の 級 等 に 加 算 措 置

3

主任

主任保育士

主任教諭の職務

1 高度の知識又

経験を必要

保健

助産師

看護師の職務

2 特に高度の知識又

経験を必要

看護師の職務

2

特に高度の知識又

経験を必要

業務

を行う職務

1 保健師

助産師

看護師の職務

2 高度の知識又

経験を必要

准看護

師の職務

5

副課長

副室長

副所長

副参事

副事務

園長

副園長の職務

1 運営副部長

運営課長

所長

運営参

副助産所長

副課長

保健師長

参事

保健師長

の職務

2 困難

業務を行う運営副課長

副所長

助産師長

看護師長の職務

4

係長

主査

主査保育士

主査教諭の職務

1 運営副課長

副所長

助産師長

看護師

長の職務

2 特に高度の知識又

経験を必要

健師

助産師

看護師の職務

3 係長

主任保健師

主査

主任保健

主任看護師の職務

6

1 副部長

総合支所長

会計管理者

自治

振興事務所長

消防次長

課長

室長

参事

事務長

指導保育士

指導教諭

の職務

2 高度の知識又

経験を必要

園長の

職務

運営部長

センタ

次長

助産所長

参事

の職務

(

)

(

)

(51)

国 家賃額12千円以 : 0円

12~23千円: 家賃額-12千円

23~55千円:医家賃額-23千円〃/2+11千円 55千円超 : 2】千円

本市 家賃額2】千円以 : 0円

参照

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(2)連結損益計算書及び連結包括利益計算書 (連結損益計算書) 単位:百万円 前連結会計年度 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 売上高

業務システム 子育て 介護 業務システム

以上の結果、当事業年度における売上高は 125,589 千円(前期比 30.5%増)、営業利益は 5,417 千円(前期比 63.0%増)、経常利益は 5,310 千円(前期比

令和元年度予備費交付額 267億円 令和2年度第1次補正予算額 359億円 令和2年度第2次補正予算額 2,048億円 令和2年度第3次補正予算額 4,199億円 令和2年度予備費(

Ⅰ.連結業績

[r]

新たに取り組む学校施設の長寿命化 GIGAスクール構想の実現に向けた取組 決算額 29 億 8,997 万2千円 決算額 1億 6,213 万7千円