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平成二十八年度青森県歳入歳出決算の要領 青森県報目録(平成29年12月) 青森県庁ホームページ

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(1)

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(2)

平成28年度青森県歳入歳出決算の要領

第 一般会計決算の概要

一般会計決算状況

一般会計の予算現額は、7 491億4 161万7 923円で、前年度に比較して、35億8 229万477円、率にして0 48パーセン ト増加しています。

歳入決算額(総額)は、7 046億2 097万2 391円で、前年度に比較して、45億5 906万1 074円、率にして0 64パーセ ント減少しています。

(3)

一般会計歳入歳出収支の状況

歳入決算額(総額)から歳出決算額(総額)を差し引いた歳入歳出差引残額(歳計剰余金)は、146億2 491万 2 413円となっています。

このうち翌年度へ繰り越すべき財源125億1 439万5 261円を差し引いた実質収支額は、21億1 051万7 152円で、前年 度に比較して、 億6 571万3 652円、率にして8 52パーセント増加しています。

この実質収支額の 分の 以上に相当する10億5 525万9 000円は、地方自治法第233条の の規定に基づいて青森 県財政調整基金に積み立てられ、歳計剰余金の残額の135億6 965万3 413円は、平成29年度の一般会計の歳入に組み 入れられました。

円 円 円 %

(第 表)

平 成 年 度 一 般 会 計 決 算 状 況

区 分 平成28年度

(A)

平成27年度 (B)

増 減 額 (A)−(B)

(C)

増 減 率 (C) (B)

予 算 現 額 749 141 617 923 745 559 327 446 3 582 290 477 0 48

歳 入 総 額 704 620 972 391 709 180 033 465 △4 559 061 074 △0 64

歳 出 総 額 689 996 059 978 691 879 146 909 △1 883 086 931 △0 27

歳 入 歳 出 差 引 残 額

(歳 計 剰 余 金) 14 624 912 413 17 300 886 556 △2 675 974 143 △15 47

翌年度

へ繰り

越すべ

き財源

継続費逓次繰越額 1 915 040 284 608 691 925 1 306 348 359 214 62

繰越明許費繰越額 10 548 660 977 14 741 123 951 △4 192 462 974 △28 44

事故繰越し繰越額 50 694 000 6 267 180 44 426 820 708 88

計 12 514 395 261 15 356 083 056 △2 841 687 795 △18 51

実質収支額( − ) 2 110 517 152 1 944 803 500 165 713 652 8 52

実 質 収 支 額 の う ち

基 金 繰 入 額 1 055 259 000 972 402 000 82 857 000 8 52

翌年度の一般会計へ

(4)

第 一般会計歳入の状況 歳入決算額

予算現額 7 491億4 161万7 923円に対して、

調定額は 7 559億2 649万5 532円、

収入済額は 7 046億2 097万2 391円になりました。

調定額に対する収入率は93 21パーセントとなっています。

収入済額は、前年度に比較して、45億5 906万1 074円、率にして0 64パーセント減少しています。

収入済額の概要

収入済額の主なものについて、前年度と比較した主な増減内容は、次のとおりです。

地方交付税は、前年度に比較して、31億7 327万円、率にして1 42パーセント増加しています。 [増加したもの 普通交付税 前年度比56億8 130万1 000円増]

[減少したもの 特別交付税 前年度比25億803万1 000円減]

県税は、前年度に比較して、23億8 826万4 697円、率にして1 70パーセント増加しています。 [増加の主なもの 法人事業税 前年度比36億1 634万2 173円増]

地方消費税清算金は、前年度に比較して、52億9 929万2 398円、率にして10 60パーセント減少しています。 [減少したもの 地方消費税清算金 前年度比52億9 929万2 398円減]

(5)

収入未済額

収入未済額は、200億3 739万2 035円で、前年度に比較して、300億1 722万3 537円、率にして59 97パーセント減少 しています。

収入未済額の主なものとしては、県税の21億4 247万3 525円(前年度比2億4 559万536円減)、諸収入の県境不法投 棄産業廃棄物処理の行政代執行分の146億3 913万2 462円(前年度比306億8 852万6 760円減)があります。

不納欠損額

不納欠損額は、312億6 813万1 106円で、前年度に比較して、309億7 775万47円と大幅に増加しています。

不納欠損額の主なものとしては、諸収入の県境不法投棄産業廃棄物処理の行政代執行分の309億6 908万5 101円が あり、不納欠損額全体の99 04パーセントを占めています。

円 % 円 % 円 %

(第 表)

平成 年度一般会計歳入の対前年度比増減額

区 分

平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 前 年 度 比

歳 入 決 算 額 (A)

構成比 歳 入 決 算 額

(B)

構成比

増 減 額 (A)−(B)

(C)

増減率 (C) (B)

県 税 142 908 658 988 20 28 140 520 394 291 19 81 2 388 264 697 1 70

地 方 消 費 税

清 算 金 44 702 016 763 6 34 50 001 309 161 7 05 △5 299 292 398 △10 60

地 方 譲 与 税 20 509 589 000 2 91 24 478 381 123 3 45 △3 968 792 123 △16 21

地 方 特 例 交 付 金 329 682 000 0 05 311 290 000 0 04 18 392 000 5 91

地 方 交 付 税 227 171 680 000 32 24 223 998 410 000 31 59 3 173 270 000 1 42

交 通 安 全 対 策

特 別 交 付 金 371 331 000 0 05 398 384 000 0 06 △27 053 000 △6 79

分 担 金 及 び

負 担 金 4 601 619 960 0 65 4 527 933 232 0 64 73 686 728 1 63

使 用 料 及 び

手 数 料 8 323 954 695 1 18 7 250 374 151 1 02 1 073 580 544 14 81

国 庫 支 出 金 105 523 982 332 14 98 104 612 061 380 14 75 911 920 952 0 87

10 財 産 収 入 1 766 054 976 0 25 1 672 817 918 0 24 93 237 058 5 57

11 寄 附 金 34 211 922 0 00 28 919 157 0 01 5 292 765 18 30

12 繰 入 金 14 385 643 328 2 04 14 609 371 678 2 06 △223 728 350 △1 53

13 繰 越 金 16 328 484 556 2 32 16 615 141 237 2 34 △286 656 681 △1 73

14 諸 収 入 51 501 796 205 7 31 52 771 372 137 7 44 △1 269 575 932 △2 41

15 県 債 66 162 266 666 9 39 67 383 874 000 9 50 △1 221 607 334 △1 81

合 計 704 620 972 391 100 00 709 180 033 465 100 00 △4 559 061 074 △0 64

(6)

歳入決算額の構成比

歳入決算額の構成比は、地方交付税が2 271億7 168万円で32 24パーセントと最も高く、次いで県税が1 429億865万 8 988円で20 28パーセント、国庫支出金が1 055億2 398万2 332円で14 98パーセント、県債が661億6 226万6 666円で 9 39パーセントの順となっています。

県が自主的に徴収又は収納できる財源である県税等の自主財源は、2 845億5 244万1 393円、構成比40 38パーセン トとなっており、自主財源の比率は、前年度に比較して、0 23ポイント減少しています。

(7)
(8)

第 一般会計歳出の状況 歳出決算額

予算現額 7 491億4 161万7 923円に対して、

支出済額は 6 899億9 605万9 978円、

翌年度繰越額は 518億1 704万1 669円になりました。

予算現額に対する執行率は、92 10パーセントとなっています。

支出済額は、前年度に比較して、18億8 308万6 931円、率にして0 27パーセント減少しています。

支出済額の概要

支出済額の主なものについて、前年度と比較した主な増減内容は、次のとおりです。 土木費は、前年度に比較して55億9 343万9 705円、率にして7 94パーセント増加しています。

[増加の主なもの 公園事業費 前年度比36億9 182万322円増]

民生費は、前年度に比較して23億2 704万8 338円、率にして2 46パーセント増加しています。 [増加の主なもの 老人福祉費 前年度比25億7 335万2 384円増]

教育費は、前年度に比較して15億6 174万3 614円、率にして1 14パーセント増加しています。 [増加の主なもの 特別支援学校費 前年度比16億1 901万466円増]

諸支出金は、前年度に比較して39億1 763万2 954円、率にして7 49パーセント減少しています。 [減少の主なもの 地方消費税交付金 前年度比26億5 511万8 000円減]

商工費は、前年度に比較して25億90万6 645円、率にして3 73パーセント減少しています。 [減少の主なもの 中小企業振興費 前年度比19億5 236万3 559円減]

(9)

円 % 円 % 円 % (第 表)

平成28年度一般会計歳出の対前年度比増減額

区 分

平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 前 年 度 比

歳 出 決 算 額 (A)

構成比 歳 出 決 算 額

(B)

構成比

増 減 額 (A)−(B)

(C)

増減率 (C) (B)

議 会 費 1 290 302 127 0 19 1 281 008 495 0 19 9 293 632 0 73

総 務 費 32 179 698 637 4 66 32 515 083 449 4 70 △335 384 812 △1 03

民 生 費 96 808 964 937 14 03 94 481 916 599 13 66 2 327 048 338 2 46

環 境 保 健 費 21 664 334 627 3 14 23 000 560 381 3 32 △1 336 225 754 △5 81

労 働 費 1 783 095 616 0 26 4 083 874 689 0 59 △2 300 779 073 △56 34

農 林 水 産 業 費 56 060 789 384 8 12 55 339 579 002 8 00 721 210 382 1 30

商 工 費 64 588 825 618 9 36 67 089 732 263 9 70 △2 500 906 645 △3 73

土 木 費 76 070 455 340 11 02 70 477 015 635 10 19 5 593 439 705 7 94

警 察 費 29 693 058 886 4 30 30 804 351 585 4 45 △1 111 292 699 △3 61

10 教 育 費 138 151 194 557 20 02 136 589 450 943 19 74 1 561 743 614 1 14

11 災 害 復 旧 費 1 720 968 548 0 25 1 524 489 502 0 22 196 479 046 12 89

12 公 債 費 121 564 141 177 17 62 122 354 220 888 17 68 △790 079 711 △0 65

13 諸 支 出 金 48 420 230 524 7 02 52 337 863 478 7 56 △3 917 632 954 △7 49

14 予 備 費 0 0 00 0 0 00 0 −

合 計 689 996 059 978 100 00 691 879 146 909 100 00 △1 883 086 931 △0 27

(10)

歳出決算額の構成比

(11)
(12)

第 特別会計決算の概要 特別会計決算状況

青森県公債費特別会計をはじめとする13の特別会計の合計額は、以下のとおりです。

特別会計の予算現額は、1 695億5 425万3 000円で、前年度に比較して、34億1 904万1 610円、率にして、1 98パー セント減少しています。

歳入決算額(総額)は、1 734億1 408万7 560円で、前年度に比較して、48億2 072万5 866円、率にして、2 70パー セント減少しています。

歳出決算額(総額)は、1 676億3 815万7 041円で、前年度に比較して、35億2 843万9 936円、率にして、2 06パー セント減少しています。

特別会計歳入歳出収支の状況

歳入決算額(総額)から歳出決算額(総額)を差し引いた歳入歳出差引残額(歳計剰余金)は、57億7 593万519円 となっています。

この歳計剰余金から翌年度へ繰り越すべき財源 億3 278万円を差し引いた実質収支額は、56億4 315万519円で、 前年度に比較して、13億585万6 930円、率にして18 79パーセント減少しています。

また、歳計剰余金は、各特別会計ごとに平成29年度の歳入に組み入れられました。

円 円 円 %

(第 表)

平 成 年 度 特 別 会 計 決 算 状 況

区 分 平成28年度

(A)

平成27年度 (B)

増 減 額 (A)−(B)

(C)

増 減 率 (C) (B)

予 算 現 額 169 554 253 000 172 973 294 610 △3 419 041 610 △1 98

歳 入 総 額 173 414 087 560 178 234 813 426 △4 820 725 866 △2 70

歳 出 総 額 167 638 157 041 171 166 596 977 △3 528 439 936 △2 06

歳 入 歳 出 差 引 残 額

(歳 計 剰 余 金) 5 775 930 519 7 068 216 449 △1 292 285 930 △18 28

翌年度 へ繰り 越すべ き財源

継続費逓次繰越額 0 0 0 −

繰越明許費繰越額 132 780 000 119 209 000 13 571 000 11 38

事故繰越し繰越額 0 0 0 −

計 132 780 000 119 209 000 13 571 000 11 38

(13)

第 特別会計歳入の状況 歳入決算額

予算現額 1 695億5 425万3 000円に対して、

調定額は 1 737億8 099万948円、

収入済額は 1 734億1 408万7 560円になりました。

調定額に対する収入率は99 79パーセントとなっています。

収入済額は、前年度に比較して、48億2 072万5 866円、率にして2 70パーセント減少しています。

特別会計の収入済額の概要

収入済額の主なものについて、前年度と比較した主な増減内容は、次のとおりです。

青森県小規模企業者等設備導入資金特別会計の歳入決算額は、73億9 573万5 368円で、前年度に比較して、10億 4 822万5 809円、率にして16 51パーセント増加しています。

青森県鉄道施設事業特別会計の歳入決算額は、53億3 269万670円で、前年度に比較して、 億5 012万1 217円、率 にして18 97パーセント増加しています。

青森県公債費特別会計の歳入決算額は、1 488億4 051万677円となり、前年度に比較して、65億6 737万1 815円、率 にして4 23パーセント減少しています。

(14)

収入未済額

収入未済額は、 億6 324万7 897円で、前年度に比較して、4 086万4 993円、率にして10 11パーセント減少してい ます。

収入未済額の主なものとしては、青森県母子父子寡婦福祉資金特別会計の 億4 389万7 551円(前年度比3 768万 2 628円減)があります。

不納欠損額

不納欠損額は、365万5 491円で、前年度に比較して、513万378円、率にして58 39パーセント減少しています。 不納欠損額の主なものとしては、青森県小規模企業者等設備導入資金特別会計の234万円があります。

円 % 円 % 円 %

(第 表)

平成28年度特別会計歳入の対前年度比増減額

区 分

平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 前 年 度 比

歳 入 決 算 額 (A)

構成比 歳 入 決 算 額

(B)

構成比

増 減 額 (A)−(B)

(C)

増減率 (C) (B) 青 森 県 公 債 費

特 別 会 計 148 840 510 677 85 83 155 407 882 492 87 19 △6 567 371 815 △4 23

青森県療育福祉・医療

療育センター特別会計 1 838 973 488 1 06 1 920 286 541 1 08 △81 313 053 △4 23

青森県港湾整備事業

特 別 会 計 1 350 879 279 0 78 1 841 032 804 1 03 △490 153 525 △26 62

青森県証紙特別会計 2 604 038 796 1 50 2 595 045 544 1 46 8 993 252 0 35

青森県管理特別会計 299 270 283 0 17 291 797 359 0 16 7 472 924 2 56

青 森 県 下 水 道 事 業

特 別 会 計 4 308 977 618 2 48 3 918 994 606 2 20 389 983 012 9 95

青 森 県 駐 車 場 事 業

特 別 会 計 207 051 296 0 12 247 914 504 0 14 △40 863 208 △16 48

青 森 県 鉄 道 施 設

事 業 特 別 会 計 5 332 690 670 3 08 4 482 569 453 2 51 850 121 217 18 97

青森県就農支援資金

特 別 会 計 75 771 039 0 04 78 734 019 0 04 △2 962 980 △3 76

10 青森県母子父子寡婦福 祉 資 金 特 別 会 計 556 902 338 0 32 507 665 795 0 28 49 236 543 9 70

11 青森県小規模企業者等設備導入資金特別会計 7 395 735 368 4 26 6 347 509 559 3 56 1 048 225 809 16 51

12 青森県林業・木材産業改 善 資 金 特 別 会 計 350 431 293 0 20 346 924 898 0 19 3 506 395 1 01

13 青森県沿岸漁業改善資 金 特 別 会 計 252 855 415 0 15 248 455 852 0 14 4 399 563 1 77

合 計 173 414 087 560 100 00 178 234 813 426 100 00 △4 820 725 866 △2 70

(15)

第 特別会計歳出の状況 歳出決算額

予算現額 1 695億5 425万3 000円に対して、

支出済額は 1 676億3 815万7 041円、

翌年度繰越額は 7億5 041万8 000円になりました。

予算現額に対する執行率は、98 87パーセントとなっています。

支出済額は、前年度に比較して、35億2 843万9 936円、率にして2 06パーセント減少しています。

特別会計の支出済額の概要

支出済額の主なものについて、前年度と比較した主な増減内容は、次のとおりです。

青森県小規模企業者等設備導入資金特別会計の歳出決算額は、31億4 709万6 450円で、前年度に比較して、25億 1 084万7 305円、率にして394 63パーセント増加しています。

青森県鉄道施設事業特別会計の歳出決算額は、53億2 895万1 670円となり、前年度に比較して、 億4 638万2 217 円、率にして18 88パーセント増加しています。

青森県公債費特別会計の歳出決算額は、1 488億4 051万677円で、前年度に比較して、65億6 737万1 815円、率にし て4 23パーセント減少しています。

(16)

円 % 円 % 円 % (第 表)

平成 年度特別会計歳出の対前年度比増減額

区 分

平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 前 年 度 比

歳 出 決 算 額 (A)

構成比 歳 出 決 算 額

(B)

構成比

増 減 額 (A)−(B)

(C)

増減率 (C) (B) 青 森 県 公 債 費

特 別 会 計 148 840 510 677 88 79 155 407 882 492 90 79 △6 567 371 815 △4 23

青森県療育福祉・医療

療育センター特別会計 1 798 214 407 1 07 1 896 869 907 1 11 △98 655 500 △5 20

青森県港湾整備事業

特 別 会 計 1 292 822 822 0 77 1 800 977 784 1 05 △508 154 962 △28 22

青森県証紙特別会計 2 454 970 195 1 46 2 443 882 039 1 43 11 088 156 0 45

青森県管理特別会計 206 171 620 0 12 216 086 643 0 13 △9 915 023 △4 59

青 森 県 下 水 道 事 業

特 別 会 計 4 106 325 400 2 45 3 663 356 935 2 14 442 968 465 12 09

青 森 県 駐 車 場 事 業

特 別 会 計 191 201 176 0 11 239 686 214 0 14 △48 485 038 △20 23

青 森 県 鉄 道 施 設

事 業 特 別 会 計 5 328 951 670 3 18 4 482 569 453 2 62 846 382 217 18 88

青森県就農支援資金

特 別 会 計 28 347 000 0 02 28 347 000 0 02 0 0 00

10 青森県母子父子寡婦福 祉 資 金 特 別 会 計 224 509 700 0 13 258 500 442 0 15 △33 990 742 △13 15

11 青森県小規模企業者等設備導入資金特別会計 3 147 096 450 1 88 636 249 145 0 37 2 510 847 305 394 63

12 青森県林業・木材産業改 善 資 金 特 別 会 計 245 663 0 00 9 623 196 0 01 △9 377 533 △97 45

13 青森県沿岸漁業改善資 金 特 別 会 計 18 790 261 0 01 82 565 727 0 05 △63 775 466 △77 24

合 計 167 638 157 041 100 00 171 166 596 977 100 00 △3 528 439 936 △2 06

(17)

青森県報

号外第109号

平成29年12月27日

水曜日

円 円 円 円 円 % % 円 % % 円 % % % %

区 分

平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 収入済額の

比較増減額

(A)−(B)

収 入 済 額 の 前年度比増減率

収 入 済 額 の 構 成 比

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 (A)

不納欠損額 収入未済額

収 入 率

収 入 済 額 (B)

収 入 率

対予算 対調定 対予算 対調定 28年度 27年度 28年度 27年度

県 税 142 552 583 000 145 275 771 600 142 908 658 988 224 639 087 2 142 473 525 100 25 98 37 140 520 394 291 100 19 98 16 2 388 264 697 1 70 10 93 20 28 19 81

地 方 消 費 税

清 算 金 44 702 017 000 44 702 016 763 44 702 016 763 0 0 100 00 100 00 50 001 309 161 100 00 100 00 △5 299 292 398 △10 60 57 65 6 34 7 05

地 方 譲 与 税 20 509 589 000 20 509 589 000 20 509 589 000 0 0 100 00 100 00 24 478 381 123 100 00 100 00 △3 968 792 123 △16 21 △8 06 2 91 3 45

地 方 特 例

交 付 金 329 682 000 329 682 000 329 682 000 0 0 100 00 100 00 311 290 000 100 00 100 00 18 392 000 5 91 2 37 0 05 0 04

地 方 交 付 税 227 171 680 000 227 171 680 000 227 171 680 000 0 0 100 00 100 00 223 998 410 000 100 00 100 00 3 173 270 000 1 42 0 09 32 24 31 59

交通安全対策

特 別 交 付 金 371 331 000 371 331 000 371 331 000 0 0 100 00 100 00 398 384 000 100 00 100 00 △27 053 000 △6 79 5 09 0 05 0 06

分 担 金 及 び

負 担 金 4 612 852 558 4 631 486 435 4 601 619 960 0 29 866 475 99 76 99 36 4 527 933 232 99 80 99 29 73 686 728 1 63 △29 86 0 65 0 64

使 用 料 及 び

手 数 料 8 301 891 000 8 589 338 394 8 323 954 695 1 876 363 263 507 336 100 27 96 91 7 250 374 151 100 37 96 32 1 073 580 544 14 81 15 00 1 18 1 02

国 庫 支 出 金 129 975 752 309 105 523 982 332 105 523 982 332 0 0 81 19 100 00 104 612 061 380 84 18 100 00 911 920 952 0 87 △5 68 14 98 14 75

10 財 産 収 入 1 654 071 000 1 766 846 251 1 766 054 976 0 791 275 106 77 99 96 1 672 817 918 98 94 99 96 93 237 058 5 57 △1 72 0 25 0 24

11 寄 附 金 18 142 000 34 211 922 34 211 922 0 0 188 58 100 00 28 919 157 162 27 100 00 5 292 765 18 30 △29 77 0 00 0 01

12 繰 入 金 14 650 585 000 14 385 643 328 14 385 643 328 0 0 98 19 100 00 14 609 371 678 110 92 100 00 △223 728 350 △1 53 △33 72 2 04 2 06

13 繰 越 金 16 328 484 056 16 328 484 556 16 328 484 556 0 0 100 00 100 00 16 615 141 237 100 00 100 00 △286 656 681 △1 73 △22 89 2 32 2 34

14 諸 収 入 51 970 032 000 100 144 165 285 51 501 796 205 31 041 615 656 17 600 753 424 99 10 51 43 52 771 372 137 99 72 52 68 △1 269 575 932 △2 41 △10 37 7 31 7 44

15 県 債 85 992 926 000 66 162 266 666 66 162 266 666 0 0 76 94 100 00 67 383 874 000 78 65 100 00 △1 221 607 334 △1 81 △12 13 9 39 9 50

合 計 749 141 617 923 755 926 495 532 704 620 972 391 31 268 131 106 20 037 392 035 94 06 93 21 709 180 033 465 95 12 93 37 △4 559 061 074 △0 64 △0 68 100 00 100 00

(18)

()

18

青森県報

号外第109号

水曜日

円 円 円 円 % 円 % 円 % % % %

区 分

平 成 28 年 度 平 成 27 年 度

支 出 済 額 の 比 較 増 減 額 ( A ) − ( B )

支 出 済 額 の

前 年 度 比 増 減 率

支 出 済 額 の

構 成 比 予 算 現 額 支 出 済 額

(A)

翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率 支 出 済 額 (B)

執 行 率

28年度 27年度 28年度 27年度

議 会 費 1 313 984 000 1 290 302 127 0 23 681 873 98 20 1 281 008 495 97 77 9 293 632 0 73 8 24 0 19 0 19

総 務 費 37 220 605 304 32 179 698 637 3 123 987 745 1 916 918 922 86 46 32 515 083 449 85 24 △335 384 812 △1 03 △6 39 4 66 4 70

民 生 費 100 727 492 000 96 808 964 937 2 742 202 000 1 176 325 063 96 11 94 481 916 599 98 21 2 327 048 338 2 46 2 22 14 03 13 66

環 境 保 健 費 22 832 367 362 21 664 334 627 602 762 000 565 270 735 94 88 23 000 560 381 92 23 △1 336 225 754 △5 81 △0 58 3 14 3 32

労 働 費 1 904 648 000 1 783 095 616 14 569 000 106 983 384 93 62 4 083 874 689 87 30 △2 300 779 073 △56 34 △6 79 0 26 0 59

農 林 水 産 業 費 72 523 948 092 56 060 789 384 15 922 870 117 540 288 591 77 30 55 339 579 002 80 29 721 210 382 1 30 △15 07 8 12 8 00

商 工 費 65 356 440 200 64 588 825 618 317 758 344 449 856 238 98 83 67 089 732 263 97 88 △2 500 906 645 △3 73 △6 96 9 36 9 70

土 木 費 100 112 872 255 76 070 455 340 23 861 344 538 181 072 377 75 98 70 477 015 635 75 19 5 593 439 705 7 94 △4 49 11 02 10 19

警 察 費 30 221 113 000 29 693 058 886 109 867 000 418 187 114 98 25 30 804 351 585 97 79 △1 111 292 699 △3 61 3 71 4 30 4 45

10 教 育 費 141 835 462 925 138 151 194 557 1 974 504 400 1 709 763 968 97 40 136 589 450 943 96 83 1 561 743 614 1 14 △1 43 20 02 19 74

11 災 害 復 旧 費 4 871 510 785 1 720 968 548 3 147 176 525 3 365 712 35 33 1 524 489 502 92 83 196 479 046 12 89 △67 08 0 25 0 22

12 公 債 費 121 647 847 000 121 564 141 177 0 83 705 823 99 93 122 354 220 888 99 97 △790 079 711 △0 65 △1 31 17 62 17 68

13 諸 支 出 金 48 431 144 000 48 420 230 524 0 10 913 476 99 98 52 337 863 478 99 93 △3 917 632 954 △7 49 60 89 7 02 7 56

14 予 備 費 142 183 000 0 0 142 183 000 0 00 0 0 00 0 − − 0 00 0 00

合 計 749 141 617 923 689 996 059 978 51 817 041 669 7 328 516 276 92 10 691 879 146 909 92 80 △1 883 086 931 △0 27 △0 64 100 00 100 00

(19)

青森県報

号外第109号

平成29年12月27日

水曜日

円 円 円 円 円 % % 円 % % 円 % % % %

区 分

平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 収入済額の

比較増減額

(A)−(B)

収 入 済 額 の 前年度比増減率

収 入 済 額 の 構 成 比

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 (A)

不納欠損額 収入未済額

収 入 率

収 入 済 額 (B)

収 入 率

対予算 対調定 対予算 対調定 28年度 27年度 28年度 27年度

青森県公債費

特 別 会 計 148 862 274 000 148 840 510 677 148 840 510 677 0 0 99 99 100 00 155 407 882 492 99 99 100 00 △6 567 371 815 △4 23 △32 75 85 83 87 19

青 森 県 療 育 福 祉・医 療 療 育

センター特別会計 1 844 952 000 1 840 840 109 1 838 973 488 21 462 1 845 159 99 68 99 90 1 920 286 541 99 80 99 87 △81 313 053 △4 23 0 47 1 06 1 08

青 森 県 港湾整備事業

特 別 会 計 1 442 649 000 1 350 939 907 1 350 879 279 0 60 628 93 64 100 00 1 841 032 804 96 43 100 00 △490 153 525 △26 62 36 28 0 78 1 03

青 森 県

証紙特別会計 2 651 107 000 2 604 038 796 2 604 038 796 0 0 98 22 100 00 2 595 045 544 96 16 100 00 8 993 252 0 35 △0 81 1 50 1 46

青 森 県

管理特別会計 215 313 000 299 462 616 299 270 283 0 192 333 138 99 99 94 291 797 359 123 96 100 00 7 472 924 2 56 5 00 0 17 0 16

青森県下水道

事業特別会計 4 753 609 000 4 337 635 879 4 308 977 618 0 28 658 261 90 65 99 34 3 918 994 606 91 65 99 16 389 983 012 9 95 △0 77 2 48 2 20

青森県駐車場

事業特別会計 199 967 000 207 051 296 207 051 296 0 0 103 54 100 00 247 914 504 102 94 100 00 △40 863 208 △16 48 △16 85 0 12 0 14

青 森 県 鉄道施設事業

特 別 会 計 5 502 935 000 5 332 690 670 5 332 690 670 0 0 96 91 100 00 4 482 569 453 95 96 100 00 850 121 217 18 97 △3 47 3 08 2 51 青 森 県

就農支援資金

特 別 会 計 75 763 000 75 771 039 75 771 039 0 0 100 01 100 00 78 734 019 100 02 100 00 △2 962 980 △3 76 △22 80 0 04 0 04

10 青森県母子父子寡 婦 福 祉 資 金

特 別 会 計 387 248 000 801 751 551 556 902 338 951 662 243 897 551 143 81 69 46 507 665 795 126 65 64 32 49 236 543 9 70 3 93 0 32 0 28

11 青 森 県 小 規 模企業者等設備導入

資 金 特 別 会 計 3 147 947 000 7 408 141 145 7 395 735 368 2 340 000 10 065 777 234 94 99 83 6 347 509 559 997 03 99 80 1 048 225 809 16 51 △0 13 4 26 3 56

12 青森県林業・木材産業改善

資金特別会計 338 074 000 429 010 832 350 431 293 342 367 78 237 172 103 66 81 68 346 924 898 102 61 80 92 3 506 395 1 01 2 94 0 20 0 19

13 青 森 県 沿 岸漁業改善資金

特 別 会 計 132 415 000 253 146 431 252 855 415 0 291 016 190 96 99 89 248 455 852 187 63 99 62 4 399 563 1 77 20 67 0 15 0 14

合 計 169 554 253 000 173 780 990 948 173 414 087 560 3 655 491 363 247 897 102 28 99 79 178 234 813 426 103 04 99 77 △4 820 725 866 △2 70 △29 73 100 00 100 00

(20)

()

20

青森県報

号外第109号

平成29年12月27日

水曜日

円 円 円 円 % 円 % 円 % % % %

(第10表)

平 成 年 度 特 別 会 計 歳 出 決 算 状 況

区 分

平 成 28 年 度 平 成 27 年 度

支 出 済 額 の 比 較 増 減 額 ( A ) − ( B )

支 出 済 額 の

前 年 度 比 増 減 率

支 出 済 額 の

構 成 比 予 算 現 額 支 出 済 額

(A)

翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率 支 出 済 額 (B)

執 行 率

28年度 27年度 28年度 27年度

青 森 県 公 債 費

特 別 会 計 148 862 274 000 148 840 510 677 0 21 763 323 99 99 155 407 882 492 99 99 △6 567 371 815 △4 23 △32 75 88 79 90 79

青 森 県 療 育 福 祉・医 療 療 育

センター特別会計 1 844 952 000 1 798 214 407 0 46 737 593 97 47 1 896 869 907 98 58 △98 655 500 △5 20 1 75 1 07 1 11

青 森 県 港 湾 整 備

事 業 特 別 会 計 1 442 649 000 1 292 822 822 140 987 000 8 839 178 89 61 1 800 977 784 94 33 △508 154 962 △28 22 45 16 0 77 1 05

青 森 県

証 紙 特 別 会 計 2 651 107 000 2 454 970 195 0 196 136 805 92 60 2 443 882 039 90 56 11 088 156 0 45 △1 65 1 46 1 43

青 森 県

管 理 特 別 会 計 215 313 000 206 171 620 0 9 141 380 95 75 216 086 643 91 79 △9 915 023 △4 59 △0 44 0 12 0 13

青 森 県 下 水 道

事 業 特 別 会 計 4 753 609 000 4 106 325 400 598 029 000 49 254 600 86 38 3 663 356 935 85 67 442 968 465 12 09 △3 02 2 45 2 14

青 森 県 駐 車 場

事 業 特 別 会 計 199 967 000 191 201 176 7 663 000 1 102 824 95 62 239 686 214 99 53 △48 485 038 △20 23 △17 38 0 11 0 14

青 森 県 鉄 道 施 設

事 業 特 別 会 計 5 502 935 000 5 328 951 670 3 739 000 170 244 330 96 84 4 482 569 453 95 96 846 382 217 18 88 △3 47 3 18 2 62

青 森 県 就 農

支援資金特別会計 75 763 000 28 347 000 0 47 416 000 37 42 28 347 000 36 01 0 0 00 △37 56 0 02 0 02

10 青森県母子父子寡婦福 祉 資 金 特 別 会 計 387 248 000 224 509 700 0 162 738 300 57 98 258 500 442 64 49 △33 990 742 △13 15 △9 61 0 13 0 15

11 青 森 県 小 規 模企業者等設備導入

資 金 特 別 会 計 3 147 947 000 3 147 096 450 0 850 550 99 97 636 249 145 99 94 2 510 847 305 394 63 △25 87 1 88 0 37

12 青 森 県 林 業 ・木 材 産 業 改 善

資 金 特 別 会 計 338 074 000 245 663 0 337 828 337 0 07 9 623 196 2 85 △9 377 533 △97 45 1 204 39 0 00 0 01

13 青 森 県 沿 岸 漁 業改善資金特別会計 132 415 000 18 790 261 0 113 624 739 14 19 82 565 727 62 35 △63 775 466 △77 24 65 16 0 01 0 05

合 計 169 554 253 000 167 638 157 041 750 418 000 1 165 677 959 98 87 171 166 596 977 98 96 △3 528 439 936 △2 06 △30 66 100 00 100 00

参照

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連結会計 △ 6,345 △  2,963 △ 1,310 7,930 724 普 通会計 △ 6,700 △  2,131 △ 3,526 6,334 △ 970. 基礎的財政収支

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