成
3 0
度
2 0 1 8
度
予
算
の
概
要
市民会館 イメージ図
目
次
成 30
度当初予算
1 予算編成方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2 予算の概要
1 予算規模・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2 歳入の状況
款別の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
3 歳出の状況
目的別の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・
性質別の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
4 主要な事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
5 特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
3 参考資料
会計別予算規模一覧表・・・・・・・・・・・・・・・ 78
財源別の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79
歳出節別調・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80
性質別経費の目的別分類表・・・・・・・・・・・・・ 82
投資的経費一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84
市税調定及び収入見込額一覧表・・・・・・・・・・・ 98
地方消費税交付金 社会保障財源化分 が充てら る・・ 99
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費
基地関係国庫支出金調・・・・・・・・・・・・・・・ 100
基地関係国庫補助事業等調・・・・・・・・・・・・・ 101
合併支援の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102
給与費明細書集計表・・・・・・・・・・・・・・・・ 103
基金の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 104
地方債の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 105
成 30
度当初予算
予算編成方針
具体的な取組
投資政策的経費 総合計画の基本目標 ある 子育てといきいきとした暮らし
を応援するまち 空港を軸とした活力ある産業と観光のまち 豊かな自然と充
実した社会基盤に 快適に暮らせるまち 誰 が安心・安全に暮らせるまち
心の豊かさと生き抜く力を育 教育文化のまち 支えあいと協働 つくる絆の
あるまち の つの基本目標を中心に 重要度 緊急度 事業効果等を 案し
優先順位が高い まち く 実施計画 に瘡載する事業を選択しました。
経常経費 ロベースの視点 事業実施の必要性等を検証し 事務事業の合理
化 効率化 簡素化を図ることとして 特別な事情のある のを除き
成 29 度当初予算ベース 配分した一般財源の範 編成しました。
人件費 定員管理計画の着実な進捗を図 また 公債費 将来 担の軽減
を図るため 市債の発行を きる け抑えるとと に 発行に当たって 財政的
に有利な普通交付税算入率の高い市債の活用に努めました。
本市の財政見通し 気の緩やかな回復が期待さ る のの 地価の 落傾向
続いているため 市税収入の伸びが見込ま ない中 普通交付税の合併支援措置の
段階的縮減が始まって3 目となることから 更なる減収が見込ま また 高齢化
の進展な に る社会保障費や 大規模事業 公共施設な の維持管理・更新等に多
くの財源が必要 あ 後 厳しい財政状況が続くと見込ま ます。
こうした中 持続可能な行政経営を確立するために 行政経営改革プラン
に基 き 選択と集中 に る真に必要な行政サービスへの重点化や 財源の確保
に る財政基盤の強化に取 組 必要があ ます。
以上を踏まえ 予算編成に当たって 財政計画の基本方針 ある 将来 担の軽
減 を堅持しつつ 総合計画及び総合戦略に沿ったまち く の施策に基 く事業を
予算の概要
予算規模
<予算規模の前 度比較> 単位:千円
会 計 名
成 30 度 成 29 度
増 減 額
増減率
当初予算額 当初予算額 医%)
一 般 会 計 80,200,000 73,950,000 6,250,000 8.5
特 別 会 計 35,962,500 39,517,600 △3,555,100 △9.0
合 計 116,162,500 113,467,600 2,694,900 2.4
一般会計の当初予算 総合支所等整備事業 焼却施設建設事業 岩国駅周辺整
備事業な の大規模事業が継続することや 東小・中学校施設整備事業が本格化するこ
とから 前 度に比 8.5% 62 億 5,000 万円増の 802 億円となっています。 特別会計の当初予算の合計 前 度に比 9.0% 35 億 5,510 万円減の 359 億 6,250 万円となっています。
一般会計と特別会計の合計 前 度に比 2.4% 26 億 9,490 万円増の 1,161 億 6,250 万円となっています。
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
億円
歳入の状況
<款別の状況>
単位:千円構成比について 端数処理のため合計が合わない場合がある。
成 3 0 度 構 成 比
成 2 9 度 構 成 比
増 減 率
当 初 予 算 額 医 % ) 当 初 予 算 額 医 % ) 医 % )
1 市 税 1 8 , 2 8 4 , 0 0 0 2 2 . 8 1 8 , 1 6 3 , 0 0 0 2 4 . 6 1 2 1 , 0 0 0 0 . 7
2 地 方 譲 与 税 5 6 0 , 0 0 0 0 . 7 4 8 7 , 0 0 0 0 . 7 7 3 , 0 0 0 1 5 . 0
3 利 子 割 交 付 金 2 4 , 0 0 0 0 . 0 1 4 , 0 0 0 0 . 0 1 0 , 0 0 0 7 1 . 4
4 配 当 割 交 付 金 9 2 , 0 0 0 0 . 1 5 8 , 0 0 0 0 . 1 3 4 , 0 0 0 5 8 . 6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
9 6 , 0 0 0 0 . 1 7 2 , 0 0 0 0 . 1 2 4 , 0 0 0 3 3 . 3
6 地 方 消 費 税 交 付 金 2 , 2 0 7 , 0 0 0 2 . 8 2 , 1 6 1 , 0 0 0 2 . 9 4 6 , 0 0 0 2 . 1
7 ゴルフ場利用税交付金 2 8 , 0 0 0 0 . 0 2 6 , 0 0 0 0 . 0 2 , 0 0 0 7 . 7 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1 2 5 , 0 0 0 0 . 2 1 2 5 , 0 0 0 0 . 2 0 0 . 0
9
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金
2 , 2 4 5 , 0 0 0 2 . 8 2 , 0 9 7 , 0 0 0 2 . 8 1 4 8 , 0 0 0 7 . 1
1 0 地 方 特 例 交 付 金 8 0 , 0 0 0 0 . 1 7 6 , 0 0 0 0 . 1 4 , 0 0 0 5 . 3
1 1 地 方 交 付 税 1 4 , 2 8 4 , 0 0 0 1 7 . 8 1 4 , 4 6 0 , 0 0 0 1 9 . 6 △ 1 7 6 , 0 0 0 △ 1 . 2
1 2 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
2 1 , 7 0 0 0 . 0 2 2 , 1 0 0 0 . 0 △ 4 0 0 △ 1 . 8
1 3 分 担 金 及 び 担 金 3 8 7 , 3 4 2 0 . 5 3 6 6 , 2 1 0 0 . 5 2 1 , 1 3 2 5 . 8
1 4 使 用 料 及 び 手 数 料 1 , 2 4 0 , 1 7 4 1 . 5 1 , 2 7 3 , 0 5 4 1 . 7 △ 3 2 , 8 8 0 △ 2 . 6
1 5 国 庫 支 出 金 2 0 , 3 7 0 , 5 1 9 2 5 . 4 1 7 , 8 4 0 , 3 2 1 2 4 . 1 2 , 5 3 0 , 1 9 8 1 4 . 2
1 6 県 支 出 金 4 , 2 4 1 , 5 2 3 5 . 3 4 , 0 6 5 , 8 8 2 5 . 5 1 7 5 , 6 4 1 4 . 3
1 7 財 産 収 入 1 7 4 , 3 2 8 0 . 2 1 8 6 , 6 8 8 0 . 3 △ 1 2 , 3 6 0 △ 6 . 6
1 8 寄 附 金 6 7 , 3 2 3 0 . 1 6 1 , 2 0 3 0 . 1 6 , 1 2 0 1 0 . 0
1 9 繰 入 金 2 , 2 7 8 , 7 9 8 2 . 9 1 , 9 4 2 , 3 0 8 2 . 6 3 3 6 , 4 9 0 1 7 . 3
2 0 繰 越 金 1 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0
2 1 諸 収 入 1 , 3 7 2 , 2 9 2 1 . 7 1 , 8 6 9 , 5 3 3 2 . 5 △ 4 9 7 , 2 4 1 △ 2 6 . 6
2 2 市 債 1 2 , 0 2 1 , 0 0 0 1 5 . 0 8 , 5 8 3 , 7 0 0 1 1 . 6 3 , 4 3 7 , 3 0 0 4 0 . 0
8 0 , 2 0 0 , 0 0 0 1 0 0 . 0 7 3 , 9 5 0 , 0 0 0 1 0 0 . 0 6 , 2 5 0 , 0 0 0 8 . 5
款 増 減 額
合 計
. % . %
市税 . %
分担金及び 担金 . %
使用料及び手数料 . % 諸収入
. % その他
. %
繰入金 . % 地方交付税
. %
その他 . % 国庫支出金
. % 県支出金
. %
市債 . %
歳 入 総 額
. 億円
依存財源 自主財源
財産収入 寄附金 繰越金
地方譲与税 利子割交付金 配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金 地方消費税交付金 ゴルフ場利用税交付金 自動車取得税交付金 国有提供施設等所在市助 成交付金
○主な歳入の状況
□市税
億 ,4 万市民税のうち個人市民税について 個人所得の中 大きな割合を占める給与所得
が 小幅ながら 増加が見込ま るため 8,600 万円の増を見込ん います。
法人市民税について 気の緩やかな回復基調が続き 企業収益が伸びているこ
とから 2億円の増を見込ん います。
固定資産税について 償却資産 増加が見込ま る のの 地価の 落が続いて
いることや 家屋が評価替えに って経 減価さ ることから 7,600 万円の減を見
込 都市計画税について 1,200 万円の減を見込ん います。
軽自動車税について 税率引上 の影響に 500 万円の増を見込 市たば
こ税について たばこの消費本数が減少傾向にあることから 8,200 万円の減を見
込ん います。
以上に 市税全体 前 度に比 0.7% 1 億 2,100 万円の増収を見込ん
います。
□地方消費税交付金
億 万気の緩やかな回復基調が続き 個人消費に回復の しが ら ることから 前
度に比 2.1% 4,600 万円の増収を見込ん います。
□国有提供施設等所在市助成交付金
億4,5 万自衛隊が使用する固定資産や 国が提供し米軍が使用する固定資産の価格等を基に
算定さ る の 前 度に比 7.1% 1億4,800万円の増収を見込ん います。
□地方交付税
4 億 ,4 万国の地方財政計画に いて 地方交付税の伸び率が前 度に比 2.0%と見込
ま る中 本市 成 28 度から始まった普通交付税の合併支援措置の段階的縮減
□国庫支出金
3億 , 5 万 ,市民会館改修事業費補助金な が減となる一方 焼却施設建設事業費補助金
な の増に 前 度に比 14.2% 25億 3,019万8,000円の増としています。
□県支出金
4 億4, 5 万3,子 ・子育て支援施設型給付費 担金 障害者介護・訓練等給付費 担金の増な
に 前 度に比 4.3% 1億 7,564 万 1,000 円の増としています。
□繰入金
億 , 万 ,学校空調設備整備基金からのと く し金な が減となる一方 財政調整基金
学校給食運営基金からのと く し金な の増に 前 度に比 17.3% 3億
3,649 万円の増としています。
□諸収入
3億 , 万 ,焼却施設建設事業費等 担金 和木町 な が増となる一方 土地開発公社
貸付金元金の減な に 前 度に比 26.6% 4億 9,724 万 1,000 円の減と しています。
□市債
億 , 万新市建設計画に基 く合併特例債を活用した大規模事業を引き続き実施することに
議会費 . %
総務費 . %
民生費 . %
衛生費 . % 労働費
. % 農林水産業費
. % 商工費
. %
土木費 . % 消防費
. %
教育費 . % 災害復旧費
. %
公債費 . % その他
. %
歳 出 総 額
.
億円
諸支出金 予備費
3
歳出の状況
<目的別の状況>
単位:千円構成比について 端数処理のため合計が合わない場合がある。
成 3 0 度 構成比 成 2 9 度 構成比 増 減 率
当 初 予 算 額 医 % ) 当 初 予 算 額 医 % ) 医 % ) 1 議 会 費 4 0 1 , 7 5 6 0 . 5 4 0 4 , 8 3 6 0 . 5 △ 3 , 0 8 0 △ 0 . 8 2 総 務 費 1 1 , 9 4 3 , 2 1 3 1 4 . 9 1 2 , 3 8 9 , 6 1 4 1 6 . 8 △ 4 4 6 , 4 0 1 △ 3 . 6 3 民 生 費 2 2 , 5 1 1 , 0 3 7 2 8 . 1 2 2 , 1 3 1 , 8 5 9 2 9 . 9 3 7 9 , 1 7 8 1 . 7 4 衛 生 費 1 6 , 8 0 0 , 8 2 2 2 1 . 0 1 1 , 8 0 0 , 9 3 7 1 6 . 0 4 , 9 9 9 , 8 8 5 4 2 . 4 5 労 働 費 7 3 , 7 7 0 0 . 1 6 6 , 8 8 3 0 . 1 6 , 8 8 7 1 0 . 3 6 農 林 水 産 業 費 1 , 4 8 6 , 4 7 6 1 . 9 1 , 5 0 5 , 9 2 7 2 . 0 △ 1 9 , 4 5 1 △ 1 . 3 7 商 工 費 1 , 0 6 3 , 8 3 1 1 . 3 1 , 0 1 6 , 3 2 7 1 . 4 4 7 , 5 0 4 4 . 7 8 土 木 費 1 0 , 5 4 0 , 4 8 1 1 3 . 1 9 , 8 0 0 , 4 1 3 1 3 . 3 7 4 0 , 0 6 8 7 . 6 9 消 防 費 2 , 8 6 7 , 9 2 3 3 . 6 3 , 0 5 7 , 4 9 4 4 . 1 △ 1 8 9 , 5 7 1 △ 6 . 2 1 0 教 育 費 6 , 8 2 2 , 0 1 5 8 . 5 4 , 3 7 3 , 0 8 4 5 . 9 2 , 4 4 8 , 9 3 1 5 6 . 0 1 1 災 害 復 旧 費 1 9 3 , 4 2 3 0 . 2 1 9 3 , 4 2 3 0 . 3 0 0 . 0 1 2 公 債 費 5 , 3 8 5 , 2 5 3 6 . 7 5 , 7 7 3 , 0 4 0 7 . 8 △ 3 8 7 , 7 8 7 △ 6 . 7 1 3 諸 支 出 金 1 0 , 0 0 0 0 . 0 1 , 3 3 6 , 1 6 3 1 . 8 △ 1,326,163 △ 99.3
1 4 予 備 費 1 0 0 , 0 0 0 0 . 1 1 0 0 , 0 0 0 0 . 1 0 0 . 0 8 0 , 2 0 0 , 0 0 0 1 0 0 . 0 7 3 , 9 5 0 , 0 0 0 1 0 0 . 0 6 , 2 5 0 , 0 0 0 8 . 5
款 増 減 額
○主な歳出
目的別
の状況
□総務費
億4,3 万3,総合支所等整備事業な が増となる一方 市民会館改修事業な の減に 前
度に比 3.6% 4億 4,640 万 1,000 円の減となっています。
□民生費
5億 , 3万 ,生活保護費な が減となる一方 介護・訓練等給付費 子 ・子育て支援施設
型給付費な の増に 前 度に比 1.7% 3億 7,917 万 8,000 円の増となって います。
□衛生費
億 万 ,焼却施設建設事業の増な に 前 度に比 42.4% 49 億 9,988 万 5,000 円の増となっています。
□商工費
億 ,3 3万 ,道の駅関連施設整備事業の増な に 前 度に比 4.7% 4,750 万 4,000 円 の増となっています。
□土木費
5億4, 4 万 ,基地周辺 水道施設整備事業 楠町三 目街区公園整備事業 新市1号線改良事業
の増な に 前 度に比 7.6% 億 4,006 万 8,000 円の増となっています。
□教育費
億 , 万5,玖珂小学校プール整備事業 東小・中学校施設整備事業の増な に 前 度に
比 56.0% 24 億 4,893 万 1,000 円の増となっています。
□公債費
53億 ,5 5万3,<性質別の状況>
単位:千円構成比について 端数処理のため合計が合わない場合がある。
成 3 0 度 構 成 比 成 2 9 度 構 成 比 増 減 率
当 初 予 算 額 医 % ) 当 初 予 算 額 医 % ) 医 % )
1 人 件 費 1 0 , 3 0 1 , 4 6 0 1 2 . 8 9 , 9 6 0 , 6 6 6 1 3 . 5 3 4 0 , 7 9 4 3 . 4
2 物 件 費 8 , 5 3 3 , 0 4 6 1 0 . 6 7 , 4 9 8 , 5 3 4 1 0 . 1 1 , 0 3 4 , 5 1 2 1 3 . 8
3 維 持 補 修 費 1 , 4 3 2 , 8 5 7 1 . 8 1 , 3 1 8 , 1 2 6 1 . 8 1 1 4 , 7 3 1 8 . 7
4 扶 助 費 1 2 , 3 1 8 , 3 0 2 1 5 . 4 1 2 , 5 6 9 , 5 1 9 1 7 . 0 △ 2 5 1 , 2 1 7 △ 2 . 0
5 補 助 費 等 1 0 , 9 9 3 , 5 5 7 1 3 . 7 9 , 8 0 2 , 0 5 1 1 3 . 3 1 , 1 9 1 , 5 0 6 1 2 . 2
6 普 通 建 設 事 業 費 2 5 , 0 3 9 , 8 5 8 3 1 . 2 2 0 , 3 0 2 , 7 1 0 2 7 . 5 4 , 7 3 7 , 1 4 8 2 3 . 3
医 1 ) 補 助 事 業 費 1 9 , 7 7 5 , 1 0 5 2 4 . 7 1 6 , 2 1 4 , 4 5 1 2 1 . 9 3 , 5 6 0 , 6 5 4 2 2 . 0
医 2 ) 単 独 事 業 費 5 , 2 6 4 , 7 5 3 6 . 6 4 , 0 8 8 , 2 5 9 5 . 5 1 , 1 7 6 , 4 9 4 2 8 . 8
7 災 害 復 旧 事 業 費 1 9 3 , 4 2 3 0 . 3 1 9 3 , 4 2 3 0 . 3 0 0 . 0
医 1 ) 補 助 事 業 費 1 1 1 , 6 0 0 0 . 2 1 1 1 , 6 0 0 0 . 2 0 0 . 0
医 2 ) 単 独 事 業 費 8 1 , 8 2 3 0 . 1 8 1 , 8 2 3 0 . 1 0 0 . 0
8 失 業 対 策 事 業 費
医 1 ) 補 助 事 業 費
医 2 ) 単 独 事 業 費
9 公 債 費 5 , 3 8 5 , 2 5 3 6 . 7 5 , 7 7 3 , 0 4 0 7 . 8 △ 3 8 7 , 7 8 7 △ 6 . 7
1 0 積 立 金 1 , 0 7 5 , 8 6 1 1 . 4 3 7 4 , 5 3 8 0 . 5 7 0 1 , 3 2 3 1 8 7 . 3
1 1
投 資 及 び 出 資 金
・ 貸 付 金
5 8 , 3 9 5 0 . 1 1 , 2 1 3 , 1 4 4 1 . 6 △ 1 , 1 5 4 , 7 4 9 △ 9 5 . 2
1 2 繰 出 金 4 , 7 6 7 , 9 8 8 5 . 9 4 , 8 4 4 , 2 4 9 6 . 6 △ 7 6 , 2 6 1 △ 1 . 6
1 3 前 度繰上充用金
1 4 予 備 費 1 0 0 , 0 0 0 0 . 1 1 0 0 , 0 0 0 0 . 1 0 0 . 0
8 0 , 2 0 0 , 0 0 0 1 0 0 . 0 7 3 , 9 5 0 , 0 0 0 1 0 0 . 0 6 , 2 5 0 , 0 0 0 8 . 5
区 分 増 減 額
合 計
. %
. % . %
人件費 . %
扶助費 . %
公債費 . %
普通建設事業費
. % 災害復旧事業費
. %
物件費 . % 維持補修費
. %
補助費等 . %
繰出金 . %
その他 . %
義務的経費 その他経費
投資的経費
歳 出 総 額
. 億円
積立金
投資及び出資金・貸付金
○主な歳出
性質別
の状況
□人件費
3億 4 万一般会計に ける一般職の人件費 以 の表のと 職員数 増とな 全体
前 度に比 3.4% 3億 4,079 万 4,000 円の増となって ます。
<一般職人件費 訳 給与費明細書より > 単位:千円
区 分
成 30 度 成 29 度
増 減 額
増減率
当初予算額 当初予算額 医%)
職員数医人) 1,051 1,039 12 1.2
給料 4,350,081 4,325,906 24,175 0.6
職員手当 3,244,503 3,069,531 174,972 5.7
うち退職手当 796,592 657,200 139,392 21.2
共済費 1,418,631 1,381,912 36,719 2.7
合 計 9,013,215 8,777,349 235,866 2.7
性質別分類に る人件費 特別職等の人件費を含 ため給与費明細書と 合致しない。
一般職人件費の推移
一般会計当初予算の給与費明細書
□物件費
5億3,3 4万 ,物件費と 消費的性質を つ経費 賃金 旅費 交際費 需用費 委託料な
がこ に当た ます。愛宕山運動施設管理運営費 小中学校学校給食運営事業な の
増に 前 度に比 13.8% 10 億 3,451 万 2,000 円の増となっています。
, 人
, 人 , 人
, 人 , 人 , 人
, , ,
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
人 億円
□扶助費
3億 , 3 万 ,障害児通所等給付費 介護・訓練等給付費な が増となる一方 生活保護費 就
学援助費な の減に 前 度に比 2.0% 2億 5,121 万 7,000 円の減となっ ています。
□補助費等
億 ,355万 ,子 ・子育て支援施設型給付費 岩国地区消防組合 担金な の増に 前
度に比 12.2% 11 億 9,150 万 6,000 円の増となっています。
□普通建設事業費
5 億3, 5万 ,総合支所等整備事業 焼却施設建設事業 東小・中学校施設整備事業の増な
に 前 度に比 23.3% 47 億 3,714 万 8,000 円の増となっています。
<主な普通建設事業>
単位:千円
事 業 名 成 30 度 成 29 度 比 較
市民会館改修事業 320,016 2,333,777 △2,013,761
総合支所等整備事業 1,434,299 639,735 794,564
中津町45号線ほか改良事業 109,800 156,800 △47,000
排水施設整備事業 615,757 368,590 247,167
焼却施設建設事業 10,731,260 5,792,340 4,938,920
焼却施設建設関連事業 710,006 409,604 300,402
道の駅関連施設整備事業 126,260 7,526 118,734
社会資本整備総合交付金事業 道路 235,700 185,800 49,900
社会資本整備総合交付金事業 橋 う 506,876 568,500 △61,624
愛宕地区排水施設改修事業 266,343 185,750 80,593
楠中津線改良事業 631,871 696,937 △65,066
楠町三 目街区公園整備事業 109,561 0 109,561
岩国駅周辺整備事業 2,154,358 2,371,229 △216,871
基地周辺 水道施設整備事業 122,000 0 122,000
防災行政無線整備事業 160,681 671,739 △511,058
玖珂小学校プール整備事業 217,332 93,305 124,027
東小・中学校施設整備事業 2,400,359 276,877 2,123,482
茶室改修事業 139,881 17,092 122,789
□公債費
53億 ,5 5万3,債現在高が増加することとな 成 30 度末の現在高 630 億 9,766 万 9,000 円
になる見込 す。
また 特別会計の 成30 度末現在高 35億447万9,000円の見込 一般 会計と特別会計の市債現在高の合計 666 億 214 万 8,000 円になる見込 す。
* 成 17 度 旧8市町村合計額 成 29 度 成 30 度 見込額。
* 公共 水道事業特別会計 成 27 度から地方公営企業法適用の 水道事業会計に移行した
ため 集計から除外しています。
H 度 H 度 H 度 H 度 H 度 H 度 H 度 H 度 H 度 H 度 H 度 H 度 H 度 H 度 市債現在高 元金償還額
市債発行額
一 般 会 計市債 現在高等の推移 単位: 億円
元金償還額 市債発行額 市債現在高 度末
, ,
H 度末H 度末H 度末H 度末H 度末H 度末H 度末H 度末H 度末H 度末H 度末H 度末H 度末H 度末
, ,
, ,
全 会 計 市債現 在高の推移 単位: 億円
一般会計 特別会計
□積立金
億 ,5 万 ,子育て支援基金積立金 学校給食運営基金積立金の増な に 前 度に比
187.3% 億 132 万 3,000 円の増となっています。
□繰出金
4 億 , 万 ,一般会計から特別会計への繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金な が増とな
る一方 国民健康保険特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金な が減となるこ
とに 前 度に比 1.6% 7,626 万 1,000 円の減となっています。
<繰出金の 訳> 単位:千円
会計名
成 30 度 成 29 度
増 減 額
増減率
当初予算額 当初予算額 医%)
後期高齢者医療 611,277 539,689 71,588 13.3
国民健康保険 1,528,481 1,656,065 △127,584 △7.7
介護保険 2,115,150 2,155,493 △40,343 △1.9
簡易水道事業 184,584 190,747 △ 6,163 △ 3.2
農業集落排水事業 130,757 142,777 △12,020 △ 8.4
特定地域生活排水処理事業 42,688 41,544 1,144 2.8
周東食肉センター事業 90,241 56,722 33,519 59.1
錦帯橋管理 32,269 31,014 1,255 4.0
市場事業 32,541 30,198 2,343 7.8
4
主要な事業
成30 度に ける主な事業を予算の款・ ・目の順に掲載しています。
2款
総務費
2:1:3:006
市民会館改修事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
320,016 千円 千円 235,300 千円 千円 84,716 千円
昭和 54 に開館した市民会館 各種
設備が老朽化しているため 施設全体の機
能回復・機能向上や耐震性の確保を図ると
と に 芸術・文化の中核を担う施設 あ
る 市 民 会 館 の 魅 力 を さ ら に 高 め る た め ューアルを行います。
成 27 度~ 成 28 度 実施設計 成 28 度~ 成 30 度 改修工事
展示室 完成イメージ
2:1:3:007
市民会館 ューアル 念事業 新規
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
14,400 千円 千円 千円 6,000 千円 8,400 千円
成 30 月に完成予定の市民会館の ューアルを 念した式典及び各分野の
催物を開催し 新しくなった市民会館の魅力を広めること 後の利用促進につな
2:1:9:001
総合支所等整備事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
1,436,243 千円 千円 1,346,000 千円 千円 90,243 千円
行政サービスの拠点として け なく 市民活動の拠点として多様 総合的な機能
が発揮 きる施設となる う 玖珂・周東の新庁舎の建設工事を行います。
成 27 度 基本構想 成 28 度 基本設計
成 29 度 実施設計 建設敷地 旧施設解体工事 成 30 度~ 成 31 度 新庁舎建設工事
玖珂 完成イメージ 周東 完成イメージ
2:1:15:002
地域イベント関係費 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
9,289 千円 千円 千円 千円 9,289 千円
地域の振興 市民相互の連帯意識の高揚
及びふるさと く の推進を図るために開
催さ る様々なイベントに対し 運営費を
補助します。こ らのイベント 多くの
人 にぎわい 市民交流の場となっていま
す。
○地域イベント一覧
行事名 開催予定 実施主体 団体名 予算額
府谷ほたるまつ 月 府谷 ーン山里会 300 千円
山代夜市 本郷夏祭
本郷盆踊
~8月 本郷夏フェスタ実行委員会 1,035 千円
う・ ・夏祭 月 う・ ・夏祭 実行委員会 400 千円
美川ふるさとまつ 11 月 美川ふるさとまつ 推進協議会 1,700 千円
田ふ あいまつ 10 月 田ふ あい会 180 千円
にしきふるさとまつ 11 月 特定非営利活動法人ほっとにしき 4,000 千円
本郷ふるさとフェスタ 11 月 本郷ふるさとフェスタ実行委員会 1,674 千円
合 計 9,289 千円
2:1:15:003 広域行政関係費のうち
広島広域都市圏協議会 担金 連携中枢 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
182 千円 千円 千円 千円 182 千円
広島広域都市圏自 体間 圏域全体の発展を目的とし 様々な交流と連携を推進
しています。
○連携中枢都市圏制度に基 く事業一覧
予算科目 容 予 算 額
2:1:15:003 食と酒まち起こし協議会事業 43 千円
2:1:15:003 圏域 連携・交流促進事業 圏域 職員人事交流・研修事業 139 千円
広域行政関係費 計 182 千円
2:1:17:032 交流・移住・定住促進に係る広域連携事業 246 千円
2:2:3:005 家屋評価実務研修 12 千円
3:4:2:012 病児・病後児保育事業の広域利用 149 千円
3:4:2:015 一時預か 保育事業の広域利用 11 千円
3:4:8:003 課後児童クラブ職員等専門研修事業 257 千円
7:1:5:001 広島・宮島・岩国地方観光連絡協議会事業 680 千円
7:1:5:069 無料公衆無線LA 環境の広域整備に る外国人観光客誘致事業 1,970 千円
10:5:8:003 毛利氏関連の博物館等の施設に る連携事業 101 千円
他科目計上分 計 3,426 千円
2:1:15:014
総合計画策定事業 新規
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
13,972 千円 千円 千円 千円 13,972 千円
成 26 に第 次岩国市総合計画を策定し 目標とする将来像 ある 豊かな自
然と 史に包ま 笑顔と活力あふ る交流のまち岩国 の実現を目指して様々な施
策を展開してきました。
この総合計画 成 27 度から 成 34 度ま の8 間を展望した 総合的か
つ計画的な行政運営の指針 本市の 上位の計画となる の す。
成 30 度 終了する総合計画前期基本計画の取組を踏まえ 成 31 度から
成 34 度ま の4か を計画期間とする後期基本計画を策定し 計画期間 に推進
する施策や目標数値を示します。
2:1:15:028
ふるさと応援寄附 R事業 ふるさと基金 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
32,301 千円 千円 千円 32,301 千円 千円
ふ る さ と 応 援 寄 附 に 対 す る 積 極 的 な 広 報
活動を行うとと に インター ットを通
た手軽な納付手続き 推進しています。また
寄附金を頂いた方に対し 礼としてふるさ
と岩国を懐かしん いた ける ふるさと産
品 を送付すること 本市の魅力について
更なる理解や好意が高まる う プロ ーシ
○ 成 30 度ふるさと基金充当事業一覧
予算科目 容 予 算 額
2:1:15:028 ふるさと応援寄附 R事業 32,301 千円
2:1:17:034 いわくに暮らし魅力発信事業 709 千円
3:2:3:030 障害者社会参加応援事業 795 千円
8:5:4:010 高齢者健康 く 施設整備事業 6,000 千円
8:5:5:013 香花菖蒲園整備事業 5,100 千円
10:5:8:001 岩国市博学連携事業 921 千円
10:5:8:005 岩国徴 館常設展示室 ューアル事業 3,612 千円
10:5:9:011 科学センター備品整備事業 500 千円
10:5:10:012 豊かな心を く 音楽鑑賞事業 4,250 千円
合 計 54,188 千円
2:1:15:034 鉄道関係費のうち
R南岩国駅 アフ ー化事業費補助金 新規
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
51,152 千円 千円 千円 千円 51,152 千円
西日本旅客鉄道株式会社が国の補助を受けて実施する南岩国駅の アフ ー化
事業 エレベーターの設置 多機能トイレの整備ほか に対し 補助を行います。
成 30 度 設計
成 31 度~ 成 32 度 工事
2:1:15:045
シテ プロ ーション推進関係費 地方創生推進 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
20,279 千円 9,302 千円 千円 千円 10,977 千円
市 の 魅 力 の 向 上 及 び 発 信 強 化 を 図 る と と
に ター ット ある子育て世代の移住・
定 住 に つ な て い く た め の 体 制 整 備 を 行 い ます。
2:1:15:046
航空博物館誘致事業 新規
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
6,801 千円 千円 千円 千円 6,801 千円
岩国市まち・ひと・し と創生総合戦略 に基 き 地域振興に資する 航空博
物館 の整備の実現に向け 官民一体となって 国に対し整備を要望することとして
います。
成 30 度に 国に要望を行うための基礎資料となる 航空博物館の基本構想
を策定します。
2:1:17:022
地域 く 支援事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
106,000 千円 千円 千円 千円 106,000 千円
○地域資源活性化事業 93,900 千円
地域の要望を踏まえ 各地域 独自に選定した事業へ優先的に予算配分し 地域
の特色を活かした地域 く に資する事業を実施します。
○地域ささえ愛交付金 12,100 千円
各地域に いて問 課 を見い し 地域 解決していくための活動に対し交
付金を交付し 地域の個性を活かした地域 く を支援します。
地 域 名 地域資源活性化事業 地域ささえ愛交付金 合 計
岩 国 21,900 千円 4,100 千円 26,000 千円
由 宇 9,900 千円 1,100 千円 11,000 千円
玖 珂 9,900 千円 1,100 千円 11,000 千円
本 郷 9,000 千円 1,000 千円 10,000 千円
周 東 11,700 千円 1,300 千円 13,000 千円
錦 10,800 千円 1,200 千円 12,000 千円
美 川 9,900 千円 1,100 千円 11,000 千円
美 和 10,800 千円 1,200 千円 12,000 千円
2:1:17:026
地域 こし協力隊派遣事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
15,189 千円 千円 千円 千円 15,189 千円
地域 こし協力隊を中山間地域に派遣して 地域 こしの支援 農林水産業 事
環境保全活動 住民の生活支援等の地域協力活動を行います。
地域協力活動の例 地域行事やイベントの応援 地域ブラン や地場産品の開発
情報発信 農作業支援 清掃活動
配置予定 8人 うち継続2人
2:1:17:027 田舎暮らし促進事業のうち
空き家修繕助成金 充
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
5,000 千円 千円 千円 千円 5,000 千円
空き家情報制度に瘡録さ た中山間地域の空き家の修繕助成を行い 本市への定住
の促進を図 ます。助成金の上限額を 20 万円から賃貸物件 50 万円 購入物件 100
万円に引き上 助成金の額 離島地域を3分の2以 の額医他の地域 2分の1以
の額のまま)に引き上 て 制度の 充を図 ます。
2:7:1:001~2:7:10:002
特定防衛施設周辺整備費 1,808,166 千円
特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し 公共用施設の整備等を進めています。
○防犯設備基金積立金 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
17,296 千円 17,210 千円 千円 86 千円 千円
防犯灯電気料金助成事業を実施するための交付金と 基金の運用益 預金利息 を
○防犯設備整備事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
33,766 千円 30,330 千円 千円 千円 3,436 千円
犯罪や事故等の防止を図るため 防犯 メラを不特定多数の人が往来する道路や公
共の場所に設置します。 成 29 度 基本計画
成 30 度 実施設計 整備工事 成 31 度~ 成 32 度 整備工事
○防犯灯電気料金助成事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
13,786 千円 千円 千円 13,786 千円 千円
防犯灯電気料金助成事業を円滑かつ適切に実施するため 防犯灯の灯数や設置場所
について調査を行います。
○防犯灯電気料金助成金 充
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
26,754 千円 千円 千円 20,856 千円 5,898 千円
自 会が維持管理を行う防犯灯の電気料金を全額助成します。
○子育て支援基金積立金 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
370 千円 千円 千円 370 千円 千円
こ インフルエン 予防接種助成事業を実施するための基金の運用益 預金利息
○こ インフルエン 予防接種助成事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
42,914 千円 千円 千円 41,351 千円 1,563 千円
安心して子 を産 育てることが きる環境を整備するため 予防接種法に る
定期予防接種となっていない こ に対する季節性インフルエン の予防接種に
かかる経費を助成します。
対象者 1歳から 15 歳 中学3 生 ま 助成額 2,500 円
○排水路改修事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
12,650 千円 10,935 千円 千円 千円 1,715 千円
経 劣化等に 損傷が著しい麻生田排水路
の改修を行います。 改修工事 L=336m
成 30 度 L=54m
麻生田水路 田
○農道改修事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
35,500 千円 31,500 千円 千円 千円 4,000 千円
経 劣化等に 崩壊した農道大町2号線の
護岸の改修を行います。 改修工事 L=93m
成 30 度 L=40m
○道路改良舗装事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
152,700 千円 133,406 千円 千円 千円 19,294 千円
市 各地区の生活道の整備 老朽化した市道の側 舗装や既設市道の 幅改良を
行います。
○排水路改修事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
53,355 千円 45,770 千円 千円 千円 7,585 千円
楠地区 牛野谷地区 川 地区の 水被害軽減のための排水路改修及び南岩国地区
の 水被害軽減等のため恵美須ポンプ場逿水池の浚 を行います。
成 30 度 楠地区 L=120m 牛野谷地区 L=90m 川 地区 実施設計 恵美須ポンプ場逿水池浚
○都市公園トイレ等改修事業 新規
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
1,237 千円 1,113 千円 千円 千円 124 千円
汲 取 式 アフ ー化さ ていないトイレを誰 が利用しやすいトイレに
改修し 公園の入 口等を アフ ー化することに 利用者の安心・安全を図
ます。
成 30 度 御 第四街区公園トイレ設計
成 31 度 御 第四街区公園トイレ等改修工事
○ 水道施設整備事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
200,869 千円 133,137 千円 千円 40,173 千円 27,559 千円
装束地区及び和木町の一部区域に ける雨水を排除し 水被害を防止軽減するた
○消防施設整備事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
41,584 千円 37,159 千円 千円 千円 4,425 千円
老朽化した消防ポンプ自動車1台 愛宕分団
の更新を行います。
また 藤河分団の消防車庫を整備します。
成 30 度 新築工事
消防ポンプ自動車
○学校空調設備整備基金積立金 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
258 千円 千円 千円 258 千円 千円
市立学校の教育環境の改善を図ることを目的に 学校の空調設備整備事業等を実施
するための基金の運用益 預金利息 を積 立てます。
○市立小学校空調設備維持管理事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
12,182 千円 千円 千円 12,182 千円 千円
学校空調設備整備基金を活用して 市立小学校空調設備整備事業 整備した小学校
の空調設備の維持管理を行います。主な経費 空調設備の電気代 す。
○市立中学校空調設備維持管理事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
5,903 千円 千円 千円 5,903 千円 千円
学校空調設備整備基金を活用して 市立中学校空調設備整備事業 整備した中学校
○日米交流基金積立金 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
65,363 千円 65,220 千円 千円 143 千円 千円
日米交流事業及び愛宕スポー ンプレックスの管理運営に関する事業を実施す
るための交付金と 基金の運用益 預金利息 を積 立てます。
○日米交流事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
2,000 千円 千円 千円 2,000 千円 千円
愛宕スポー ンプレックスを利用した日米交流イベント レー ラ ン 文化
交流事業 を定期的に開催します。
○愛宕山運動施設管理運営事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
88,989 千円 千円 千円 88,909 千円 80 千円
愛 宕 ス ポ ー ン プ レ ッ ク ス の 施 設 管 理
経費のうち 市 担分を支出します。
愛宕スポー ンプレックス スタジアム
○愛宕山運動施設整備事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
27,853 千円 23,718 千円 千円 千円 4,135 千円
愛宕スポー ンプレックス の陸上競 場及び ュ テ センターの備品等
○学校給食運営基金積立金 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
371,453 千円 370,502 千円 千円 951 千円 千円
市立小中学校の学校給食費の無償化を実施するための交付金と 基金の運用益 預
金利息 を積 立てます。
○小中学校学校給食運営事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
598,788 千円 千円 千円 479,651 千円 119,137 千円
学校給食運営基金を活用して 成 30 度から市立小中学校の学校給食費の無償
化を実施します。
○小中学校学校給食費等補助金 新規
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
2,200 千円 千円 千円 千円 2,200 千円
成 30 度から市立小中学校の学校給食費の無償化を実施することに伴い アレ
ル ー疾患な 給食を食 ら ない児童生 に対し給食費相当分を補助します。
2:8:1:001~2:8:11:024
再編関連特別事業費 2,073,637 千円
再編交付金を活用し 子育て支援や防災事業のほか 住民生活の利便性の向上に関
する事業を進めています。
○安心・安全な社会 く 基金積立金 新規
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
2,581 千円 2,576 千円 千円 5 千円 千円
米軍関係者を対象とした安全運転の実 講習会を開催するための交付金と 基金の
○交通安全対策事業 新規
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
1,288 千円 千円 千円 1,288 千円 千円
安心・安全な社会 く 基金を活用して 米軍関係者を対象とした安全運転の実
講習会を開催します。
○子育て支援基金積立金 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
462,093 千円 461,092 千円 千円 1,001 千円 千円
こ 医療費助成事業を実施するための交付金と 基金の運用益 預金利息 及び
こ を る予防接種事業を実施するための基金の運用益を積 立てます。
○こ 医療費助成事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
306,279 千円 千円 千円 306,279 千円 千円
児童の保健向上 児童福祉の増進を図るため 小・中学生の医療費の自己 担分 保
険適用さ る医療費の病院・薬 の本人支払分 を助成します。な 助成にあた
っての所得制限 あ ません。
○こ を る予防接種事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
9,469 千円 千円 千円 9,469 千円 千円
予防接種法に る定期予防接種となっていない たふくか の予防接種にかか
る経費を助成します。
対 象 者 生後 12 月から小学校就学前ま 自己 担 1,080 円
○清掃運搬施設整備事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
19,672 千円 17,505 千円 千円 千円 2,167 千円
○増殖礁
事
140
岩国 ること す。
成
○漁港施
事
40
老朽化 設を改修 成
○中心
事
21
まち 援する
○本町
事
8
由宇 備しま
成
礁整備事業
事業費
0,500 千円
飛行場周 辺
から 増殖
成 30 度
施設改修事
事業費
0,500 千円
化が進ん
修し 安全
成 30 度
市街地活性
事業費
1,200 千円
なか商店
ため 改装
多目的広場
事業費
8,820 千円
町商店街の す。 成 30 度
業 継続
国県支
67,9
辺 域及び
殖礁の整備
設置工事
事業 継
国県支
36,0
いる通津 全性及び利 改修工事
性化対策事
国県支
18,0
ューア 装費用等の
場整備事業
国県支
7,8
の い物客
整備工事 続
支出金
950 千円
び 飛行場操
を実施し
事
継続
支出金
000 千円
津漁港の船揚 便性の向上 事
事業 継続
支出金
000 千円
ル助成事業 一部を助成
業 継続
支出金
851 千円
等の利便性
事
財
地方債
操業制限水 水産資源の
財
地方債
揚場及び付
上を図 ま
続
財
地方債
業として 中
成します。
財
地方債
性を図るた
財源 訳
千円
水域 に
の回復及び
財源 訳
千円
付属施 す。
財源 訳
千円
中心市街地
財源 訳
千円
め 本町多
その他
千円
いて水産資 び漁業経営の
その他
千円
通津漁
その他
千円
地の魅力あ
その他
千円
多目的広場に
一般財
円 72,55
資源が減少 の安定化を
一般財
円 4,50
漁港船揚場
一般財
円 3,20
る店舗 く
一般財
円 96
に公衆トイ
財源
50 千円
少してい を図 ま
財源
00 千円
財源
00 千円
く を支
財源
69 千円
○道路改良舗装事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
129,114 千円 112,602 千円 千円 千円 16,512 千円
市 各地区の生活道の整備 老朽化した市道の側 舗装や既設市道の 幅改良を
行います。
○基地周辺まち く 基金積立金 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
83,252 千円 83,000 千円 千円 252 千円 千円
基地周辺に ける快適な住環境を整備することを目的として 中津町45号線ほか
改良事業を実施するための交付金と 基金の運用益 預金利息 を積 立てます。
○中津町45号線ほか改良事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
109,800 千円 千円 千円 108,000 千円 1,800 千円
中津町45号線ほか 川 地区の門前川及
び 津川沿いに子 広場 公園等があ 近
隣住民の散歩 ースに なっていることから
歩行者の安全を確保するため新たに歩道を設置 する の す。
成 24 度 実施設計
成 25 度~ 成 31 度 L=2,000m 成 30 度 幅改良工事 L=130m
舗装延長工事 L=900m 楠町 19 号線
○排水施設整備事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
615,757 千円 513,332 千円 千円 千円 102,425 千円
室の木・砂山・麻里 地区の 水被害の軽減を図るため 麻里 中学校 ラウン
に貯水施設の整備を行います。
また 川西地区の 水被害の軽減を図るため 川西ポンプ場の整備を行います。
○港湾施設改修事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
3,500 千円 3,150 千円 千円 千円 350 千円
老朽化が著しい一文 船 の船揚場付属施設を改修し 安全性及び効率性の向上
を図 ます。
成 30 度 改修工事
○中心市街地公園 ューアル事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
8,886 千円 7,997 千円 千円 千円 889 千円
中心市街地活性化基本計画エ ア にある都市公園の老朽化したフェンス・ベン
な の公園施設の更新等を行い 安心・安全な公園を整備し 住民の公園利用の促進
を図 ます。
成 30 度 元町第 街区公園
○公園施設改修事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
10,000 千円 9,000 千円 千円 千円 1,000 千円
中心市街地活性化基本計画エ ア外にある都市公園の老朽化したフェンス・ベン
な の公園施設の更新等を行い 安心・安全な公園を整備し 住民の公園利用の促進
を図 ます。
成 30 度 鰯場街区公園 旭町第 街区公園
○学校給食施設管理運営基金積立金 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
1,753 千円 千円 千円 1,753 千円 千円
岩国地域の中学校8校の学校給食を実施するための基金の運用益 預金利息 を積
○岩国学校給食センター管理運営費 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
90,397 千円 千円 千円 75,940 千円 14,457 千円
岩 国 学 校 給 食 セ ン タ ー 岩 国 地 域 の 中 学 校 8 校の生 教職員を対象に 1日約 3,000 食の給
食を調理する施設 す。
経費の主な 訳 給食調理業務のために必要
となる燃料費 光熱水費を始め 民間業者への委
託をしている調理業務 配送業務 す。
岩国学校給食センター
○小中学校タブレット端末等維持管理基金積立金 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
32 千円 千円 千円 32 千円 千円
小中学校に整備するタブレット端末等の維持管理を実施するための基金の運用益
預金利息 を積 立てます。
○小中学校タブレット端末等維持管理事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
3,834 千円 千円 千円 3,834 千円 千円
小中学校タブレット端末等維持管理基金を活用して 小中学校に整備するタブレッ
ト端末等の維持管理を行います。
○シロ ビ飼育施設整備事業 新規
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
4,910 千円 3,945 千円 千円 千円 965 千円
天然 念物 岩国のシロ ビ の保護のため 老朽化している山手屋外 飼場を解
体し 旧藤河中学校解体予定地に新たに屋外 飼場を整備します。
3款
民生費
3:2:3:001介護・訓練等給付費 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
2,530,093 千円 1,897,569 千円 千円 千円 632,524 千円
生活上又 療養上の介護を要する障害者に対して 入浴 排せつ 食事等のサービ
スを提供します 介護給付費 。
また 地域生活を営 上 生活能力の維持・向上等の必要がある障害者や身体機能
の維持・回復等の必要がある障害者等に対して 身体的又 社会的 ビ テーショ
ンや就労につながる支援を行います 訓練等給付費 。
3:4:1:020
子育て支援アプ 配信事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
1,296 千円 864 千円 千円 千円 432 千円
ス ートフ ン向けの いわくに子育てアプ を活用し アルタイムに予防接
3:4:1:021
いわくに子育て応援事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
73,282 千円 千円 千円 千円 73,282 千円
第1子又 第2子を出産した母親に対し 対象児1人につき 10 万円の いわくに
子宝給付金 を支給します。
3:4:1:022
婚活推進事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
1,220 千円 千円 千円 千円 1,220 千円
少 子 化 対 策 と し て 結 婚 を 希 望 す る 独 身 の 男 に 対 し 健 全 な 出 会 い の 機 会 と 交 流 の 場 の 提 供 や 異 性 と の ュ ケーション力の向上を図るセ ー等を開 催する団 体 及 び 企 業 に 補 助 金 を 交 付 し ま す 。
3:4:2:011
子 ・子育て支援施設型給付費 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
3,420,688 千円 2,007,402 千円 千円 304,426 千円 1,108,860 千円
保護者の ー に合う施設利用が きる うに
保育園 幼稚園 認定こ 園な を利用した場合
3:4:8:002
課後児童教室整備事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
32,167 千円 26,680 千円 5,000 千円 千円 487 千円
施設の老朽化が著しく 利用児童数の増加が見込ま る東 課後児童教室を東小・
中学校 に整備します。
成 29 度 実施設計
成 30 度~ 成 31 度 建築工事
3:4:10:001
障害児通所等給付費 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
296,783 千円 222,586 千円 千円 千円 74,197 千円
○児童発遉支援
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認めら る未就学の障
害児に対し 日常生活に ける基本的な動作の指 知識 能の付与 集団生活への
適応訓練な を行います。
○ 課後等 イサービス
就学している障害児の 課後や夏休 等に ける居場所を確保するとと に 生活
能力の向上や社会との交流を図ることが きる う 当該障害児の身体及び精神の状
況並びにその置か ている環境に応 て 適切かつ効果的な指 及び訓練を行います。
○保育所等訪問支援
保育所等を現在利用中の障害児 後利用する予定の障害児に対して 訪問に
3:5:2:001
扶助費医生活保護) 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
2,591,350 千円 2,027,262 千円 千円 15,000 千円 549,088 千円
生活保護 憲法第 25 条に規定する理念に基 き 国が生活に困窮するす ての
国民に対し その困窮の程度に応 必要な保護を行い 限度の生活を保障すると
と に 自立を助長することを目的としています。
被保護世帯数 1,228 世帯 成 29 12 月現在
4款
衛生費
4:1:3:004
妊婦・乳児健康診査事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
132,129 千円 千円 千円 千円 132,129 千円
母子保健法第 13 条に基 いて 妊婦又 乳児に対して健康診査を行い 安心して
子 を産 育てることが きる環境を整備します。
妊婦一般健康診査 1人につき 14 回の健康診査を公費 担 実施します。
乳児一般健康診査 1人につき生後1か月 3か月 か月の健康診査を公費
4:1:3:008
妊娠・出産包括支援事業 充
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
5,891 千円 2,945 千円 千円 千円 2,946 千円
育児不安や産後の心身の不調等に 不安定にな やすい時期に 産婦の不安や
担の軽減を図ること その後の子育てが安心して行える うに支援します。
現在 育児や家事の支援を行う 子育て支援 ル ー派遣事業 及び産科医療機関
子育てや産婦自身の心身の相談を受ける 産後2逬間相談支援事業 を行っていま
す。
成 30 度から 心身の不調や育児不安が強い産婦が産科医療機関に宿泊し 助
産師等から指 や助言を受ける 産後ケア 宿泊型 事業 を実施し 支援体制の充
実を図 ます。
4:1:3:009
特定不妊 療支援事業 充
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
12,523 千円 千円 千円 千円 12,523 千円
不妊 療を受けている夫婦の経済的 担を軽減し 安心して 療が受けら る う
特定不妊 療にかかる経費を助成します。 成 30 度から 度 との助成額の上
限をなくし 支援の 充を図 ます。
対象者 市 に住所を有し 山口県特定不妊 療費助成の対象となる夫婦
4:1:4:005
こ 健やか予防接種事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
23,751 千円 千円 千円 千円 23,751 千円
予防接種法に る定期予防接種となっていない ロタウイルス の予防接種にかか
る経費を助成します。
対 象 者 ロタ1価 生後 逬から 24 逬ま 2回接種 ロタ5価 生後 逬から 32 逬ま 3回接種 自己 担 ロタ1価 1回接種当た 1,620 円
ロタ5価 1回接種当た 1,080 円
4:1:7:010
研修医受入支援事業 新規
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
3,450 千円 千円 千円 千円 3,450 千円
研修医を受け入 ることが きる市 医療機関に 研修医受入 に係る費用等の一
部を助成し 将来の市 の医師数の増加を図 ます。
4:3:8:003
し 処理施設集約化事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
5,606 千円 千円 千円 千円 5,606 千円
一般廃棄物処理基本計画に基 き にしきク ーンセンター の処理業務を 成 30
3月 停止し 玖 地区 排出さ るし 及び浄化槽汚泥を す ク ーンセンタ
ー 集約処理します。
4:3:9 焼
事
10,731
成 成 22 施設
成 成
成
成
成 成
4:3:9 焼
事
710
新 施設や
成 成 成 9:002 焼却施設建設
事業費
1,260 千円
4 に建設
3月に策 サンライ 成 23 度 成 24 度
成 25 度
成 26 度
成 27 度 成 27 度
9:003 焼却施設建設
事業費
0,006 千円
焼却施設 多目的広場 成 28 度 成 29 度 成 29 度
設事業
国県支
8,142,
設さ た現在
策定した 岩
ク ーン
量 地
基本設計 生活環境 生活環境 概略設計 概略設計 用地 量 実施設計 ~ 成 30
設関連事業
国県支
113,1
設の余熱を 場を整備し 実施設計 実施設計 ~ 成 31
支出金
898 千円
在の 焼
岩国市焼却 センター 地質調査 計
境影響調査 境影響調査
計 1 目
計 2 目
量 用地取
計
度 建設
業
支出金
102 千円
利用し 市
ます。 計
計 用地取
度 整備
財
地方債
1,978,800
焼却施設 岩
却施設整備基 の建設を
1 目
2 目
得
設工事
財
地方債
532,800
市民の健康増
得 備工事
財源 訳
千円 4
岩国市第一 基本構想
進めていま
新
財源 訳
千円
増進を図る
その他
486,125 千円
一工場 の老
に基 き ます。
焼却施設
その他
32,163 千円
るための温水
一般財
円 123,43
老朽化に伴 新たな
完成イメー
一般財
円 31,94
水利用型健 継続
財源
37 千円
伴い 焼却
ジ
継続
財源
41 千円
4:4:1:004 水道事業会計補助金のうち
由宇地区給水等事業費補助金 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
31,300 千円 千円 31,300 千円 千円 千円
黒 磯 の 幹 線 か ら 由 宇 地 区 ま 送 水 管 を 設
するとと に 黒磯ポンプ所を建設し 牛野谷
配水池及びポンプ所 統合配水池を築造します。
岩国市水道 が事業を実施する の 事業費
から国費を除いた額の一部を市が補助します。 成 18 度~ 成 31 度
成 30 度 牛野谷ポンプ所築造工事 ほか
牛野谷配水池築造工事
5款
労働費
5:1:1:023
若者就職支援事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
3,500 千円 千円 千円 千円 3,500 千円
中高生や公共職業安定所に求職瘡録をしている人を対象にして 就職につながるイ
款
農林水産業費
6:1:2:003 中山間地域等直接支払事業のうち
中山間地域等直接支払交付金 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
94,800 千円 70,800 千円 千円 千円 24,000 千円
中山間地域等に ける耕作 棄を防止し 多面的機能を確保して農業生産活動等を
行う農業者に対して交付金を支払い 中山間地域の農地保全 環境保全を推進します。
6:1:3:001 農業振興費のうち
岩国戦略作物生産拠点整備事業費補助金 新規
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
30,074 千円 15,037 千円 千円 千円 15,037 千円
作物栽 用管理施設の設備投資にかかる費用
を補助すること 農家の高齢化 担い手不足等
に る耕作 棄地の 大を食い止め 所得向上を
図 ます。
作物栽 用管理施設
6:1:6:007 新規就農支援対策事業のうち
新規就農者経営安定対策事業費補助金 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
8,565 千円 千円 千円 千円 8,565 千円
新規就農者の経営の早期安定のため 農業用施設等の 入を支援することに
農業の将来の担い手となる人材を確保・育成し 地域に ける農業の振興と活性化を
6:3:4:005
森林環境保全林道整備事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
26,425 千円 16,250 千円 8,700 千円 千円 1,475 千円
森林地帯に林道を整備することに 効
率 的 な 林 業 経 営 や 森 林 の 適 切 な 維 持 管 理 を 行います 利用区域 95しa 。
○林道大 田線開設事業
総事業費 500,000 千円 成 17 度~ 成 31 度 L=3,120m W=3.0m
成 30 度 L=140m
林道大 田線 美川
6:3:4:011
林道点検診断・保全整備事業 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
17,000 千円 8,500 千円 7,600 千円 千円 900 千円
林道施設の橋 うについて 林道施設長
命化対策 ュアル に基 き 細点検
を実施し 健全性について診断します。
成 30 度 39 橋
6:4:4 通津漁
事
12
老朽 し 安全
成
6:4:4 端島漁
事
30
老 朽 し 安全
成 4:009 漁港水産物供
事業費
2,200 千円
化が進ん 全性及び利 成 30 度
4:010 漁港水産物供
事業費
0,500 千円
化 が 進 ん 全性及び利 成 30 度
供給基盤機
国県支
6,0
いる通津 利便性の向
改修工事
供給基盤機
国県支
18,0
い る 端 島 利便性の向
~ 成 31
機能保全事
支出金
000 千円
津漁港の物揚
上を図 ま
事
機能保全事
支出金
000 千円
島 漁 港 の 物
上を図 ま
度 改修 業
財
地方債
5,400
揚場を改修 ます。
業
財
地方債
10,800
物 揚 場 を 改 修 ます。 修工事
財源 訳
千円
修
財源 訳
千円
修
その他
千円
通津漁港
その他
千円
端島漁港
一般財
円 80
港物揚場
一般財
円 1,70
港物揚場
継続
財源
00 千円
継続
財源
6:4:4:012
黒島漁港水産物供給基盤機能保全事業 新規
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
7,500 千円 4,500 千円 2,700 千円 千円 300 千円
老朽化が進ん いる黒島漁港の物揚場を改修し 安全性及び利便性の向上を図 ま
す。
成 30 度 実施設計 成 31 度 改修工事
款
商工費
7:1:1:003地域ブラン 推進関係費 地方創生推進 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
20,417 千円 9,895 千円 千円 千円 10,522 千円
市特産品の地域ブラン 化について協 議検討する岩国ブラン 推進協議会を運営
します。 協議会の方針に沿って ーケテ ン 商品開発 市場 大等の取組を
行う人材を確保・育成し 地域商社機能の構築等 地域ブラン 推進体制の確立を図
7:1:2:003
商工振興行事補助金 継続
事業費
財源 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源
20,632 千円 千円 千円 千円 20,632 千円
市 各地域の活性化 伝統行事の継承 市民相
互融和 商工振興推進な のために開催さ るさ
ま まなイベントに対し運営費を補助します。
こ らの行事 多くの人 にぎわい 市民交
流の場となっています。
岩国祭
行事名 開催予定 開催予定場所 予算額
玖珂夏まつ 月 玖珂小学校 ラウン 450 千円
美川サ ーフェステ ル 8月 美川ムー レー親水公園周辺 1,215 千円
岩国祭 10 月 岩国駅周辺 2,430 千円
Y ・ う・フェスタ 10 月 由宇町潮風公園 なと アシス う 4,200 千円
サン ャロウまつ 10 月 美和町弥栄湖スポー 公園 4,212 千円
ール・ ・ う 11 月 由宇町大将軍山・銭壷山 490 千円
周東食肉フェア 11 月 周東ふ あい広場 3,585 千円
鞍掛城まつ 11 月 玖珂こ の館前広場 4,050 千円