三 監 第 1 号 平成 年 月11日
三原市長ば
天ば満ば祥ば典ば様
三原市監査委員ば
武ば郷ば義ば昭
三原市監査委員ば平ば田ばば昭ば
三原市監査委員ば新ば元ばば昭ば
ば地方自治法第233条第 項及び同法第241条第 項 規定 よ 審査 付さ た,平成26年度三 原市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び附属書類並び 基金 運用状況調書 審査を終了した
,次 お 意見書を提出し す。
平成26年度三原市一般会計・特別会計歳入歳出決算
及び基金運用状況審査意見書 提出 い
ばばくばば
第1ば審査 対象ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ 第 ば審査 期間ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ 第 ば審査 方法ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ 第 ば審査 結果ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ば1ば決算 概況ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば決算規模 状況ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば決算収支 状況ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば予算執行状況ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば市債 状況ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ば ば一般会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば歳入ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば歳出ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ば ば特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ばケるブルネットワるク事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば公共用地先行取得事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば簡易水道事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば港湾事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば駐車場事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば土地区画整理事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば公共下水道事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば漁業集落排水事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば農業集落排水事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば小型浄化槽事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば国民健康保険(事業勘定)特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば国民健康保険(直営診療施設勘定)特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷
1 1 1 2 2 2 3 4 5 6 6 28 42 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54
ばば ば小泉町財産区特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば本郷町本郷財産区特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば本郷町船木財産区特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばばばば本郷町北方財産区特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ば ば財産 関す 調書ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば公有財産ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば物品(備品)ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば債権ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば基金ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば有価証券ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば出資 よ 権利ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ば ば基金運用状況ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ すびば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ 決算審査資料ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷
61 62 63 64 65 65 67 67 68 69 70 71 86 90
(注)ば文中及び表中 数値 ,次 お 表示 しく 算出し い た ,合計,差額等 ばばばが一致し い場合があ 。
ばばば ば文中及び表中 金額 ,原則 し 円単位 表示した。
ばばば ば千円単位 金額 い ,原則 し 単位未満 端数 四捨五入した。 ばばば ば比率(%) ,原則 し 小数点以下第 位を四捨五入し,小数点以下第1位 ばばばば 表示 した。ばば
ばばば ば該当数値が い ,算出不能及び増減率 無意味 「−コ 表示した。 ばばば ば負数 「△コ 表示した。
平成26年度三原市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び各基金運用状況審査意見書
第 審査の対象
ばば平成26年度三原市一般会計歳入歳出決算
同ばばばばケるブルネットワるク事業特別会計歳入歳出決算 同ばばばば公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算 同ばばばば簡易水道事業特別会計歳入歳出決算
同ばばばば港湾事業特別会計歳入歳出決算 同ばばばば駐車場事業特別会計歳入歳出決算 同ばばばば土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 同ばばばば公共下水道事業特別会計歳入歳出決算 同ばばばば漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 同ばばばば農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 同ばばばば小型浄化槽事業特別会計歳入歳出決算
同ばばばば国民健康保険(事業勘定)特別会計歳入歳出決算
同ばばばば国民健康保険(直営診療施設勘定)特別会計歳入歳出決算 同ばばばば後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
同ばばばば介護保険特別会計歳入歳出決算 同ばばばば東町財産区特別会計歳入歳出決算 同ばばばば中之町財産区特別会計歳入歳出決算 同ばばばば沼田西町松江財産区特別会計歳入歳出決算 同ばばばば小泉町財産区特別会計歳入歳出決算 同ばばばば本郷町本郷財産区特別会計歳入歳出決算 同ばばばば本郷町船木財産区特別会計歳入歳出決算 同ばばばば本郷町北方財産区特別会計歳入歳出決算 同ばばばば各会計決算附属書類
同ばばばば各基金運用状況調
第 審査の期間
ばば平成27年 月11日 同年 月11日
第3 審査の方法
ば審査 ,三原市長 送付さ た各会計歳入歳出決算書,同事項別明細書,実質収支 関す
第 審査の結果
ば各会計歳入歳出決算書及び附属書類 ,い 関係法令 準拠し 作成さ お , , こ 計数 歳入歳出原票及び関係諸帳簿,諸証書類 符合し 正確 あ こ を認 た。 ばそ 状況並び 審査意見 次 述べ お あ 。
決算の概況
ば平成26年度 おけ 予算総額 ,78,913,964,706円 ,一般会計49,016,739,706円 特別 会計29,897,225,000円 構成さ ,前年度 比較し 1,268,567,139円(1.6%) 減少 っ い 。
ばそ 内訳 一般会計が1,578,552,889円(3.1%) 減少 ,特別会計が309,985,750円(1.0
%) 増加 あ 。
ば予算現額78,913,964,706円 対す 決算総額 歳入76,315,213,920円(対予算現額比率 96.7%),歳出75,179,657,449円(対予算現額比率95.3%) ,歳入決算額 歳出決算 額を差し引いた形式収支 1,135,556,471円 っ い 。
ば 決 算 総 額 を 前 年 度 比 較 す , 歳 入 が 1 , 2 9 1 , 4 8 4 , 8 3 4 円 ( 1 . 7 % ), 歳 出 が 1,873,042,883円(2.6%) 増加 っ い 。
ば歳入 増減額 内訳 ,一般会計が833,964,232円(1.8%) 増加 ,特別会計が 457,520,602円(1.6%) 増加 あ 。
ば歳出 増減額 内訳 ,一般会計が1,162,771,102円(2.6%) 増加 ,特別会計が 710,271,781円(2.6%) 増加 あ 。
(単位:円・%)
区ばばば分 平成26年度 平成25年度 対前年度比較
増減額 比率
歳ばば入
歳ばば出
歳入歳出 差 引 額
一般会計 特別会計 合ば計 一般会計 特別会計 合ば計 一般会計 特別会計 合ば計
47,374,594,535 28,940,619,385 76,315,213,920 46,640,776,613 28,538,880,836 75,179,657,449 733,817,922 401,738,549 1,135,556,471
46,540,630,303 28,483,098,783 75,023,729,086 45,478,005,511 27,828,609,055 73,306,614,566 1,062,624,792 654,489,728 1,717,114,520
833,964,232 457,520,602 1,291,484,834 1,162,771,102 710,271,781 1,873,042,883
△328,806,870
△252,751,179
△581,558,049
101.8 101.6 101.7 102.6 102.6 102.6 69.1 61.4 66.1 決算規模の状況
ば平成26年度 一般会計及び特別会計 決算総額 ,歳入76,315,213,920円,歳出 75,179,657,449円 ,歳入歳出差引(形式収支) 1,135,556,471円 黒字決算 っ い 。
ば た,翌年度へ繰越すべ 財源 204,098,222円 あ た ,実質収支 931,458,249円 黒字 っ い 。
ば平成26年度 実質収支 前年度 実質収支を控除した単年度収支 443,967,365円 減少 っ い 。
(単位:円)
⑵ 決算収支の状況
区ばばばばばばばば分 一般会計 特別会計 計
歳入総額 歳出総額 形式収支
翌年度へ繰越すべ 財源 実質収支
前年度実質収支 単年度収支
− =
− =
− =
47,374,594,535 46,640,776,613 733,817,922 175,834,222 557,983,700 785,498,886
△227,515,186
28,940,619,385 28,538,880,836 401,738,549 28,264,000 373,474,549 589,926,728
△216,452,179
76,315,213,920 75,179,657,449 1,135,556,471 204,098,222 931,458,249 1,375,425,614
△443,967,365
区ばばば分 平成25年度 平成24年度 平成23年度 平成22年度
平成26年度 対前年度比較
(ポイント) 財政力指数
経常収支比率(%)
0.602 91.0
△0.014 0.6
0.616 90.4
0.629 93.2
0.642 93.4
0.659 89.2
○ば財政指標
ばば主要 財政指標(普通会計ベるス) 推移 ,次表 お あ 。
(単位:円・%) ばばば区分
会計名
予算現額 (A)
歳ばばばば入 歳ばばばば出
収入済額(B) (B)/(A) 支出済額(C) (C)/(A)
差引額 (B)-(C) 一般会計
ケるブルネッ トワるク事業 公共用地先 行取得事業 簡易水道 事業 港湾事業 駐車場 事ば業 土地区画 整理事業 公共下水 道事業 漁業集落 排水事業 農業集落 排水事業 小型浄化 槽事業 国民健康 保険(事業) 国民健康 保険(直診) 後期高齢者 医ばば療 介護保険 東町 財産区 中之町 財産区 沼田西町 松江財産区 小泉町 財産区 本郷町本郷 財産区 本郷町船木 財産区 本郷町北方 財産区 ばば計 合ばばば計
49,016,739,706 72,190,000 376,230,000 2,053,122,000 142,352,000 62,810,000 495,100,000 3,757,929,000 45,373,000 103,300,000 105,550,000 11,457,294,000 102,340,000 1,367,897,000 9,714,468,000 2,400,000 1,000,000 900,000 300,000 1,000,000 15,190,000 20,480,000 29,897,225,000 78,913,964,706
47,374,594,535 63,758,226 375,316,075 1,985,574,291 148,971,299 58,862,562 366,860,000 3,248,452,620 43,275,097 99,724,186 98,058,287 11,241,314,497 102,637,070 1,318,070,673 9,575,974,145 16,687,998 145,062,411 9,692,767 5,705,191 7,520,621 12,131,148 16,970,221 28,940,619,385 76,315,213,920
96.6 88.3 99.8 96.7 104.6 93.7 74.1 86.4 95.4 96.5 92.9 98.1 100.3 96.4 98.6 695.3 14,506.2 1,077.0 1,901.7 752.1 79.9 82.9 96.8 96.7
46,640,776,613 63,758,226 375,316,075 1,985,574,291 134,335,462 58,862,562 365,660,000 3,221,388,620 43,275,097 99,724,186 98,058,287 11,195,119,810 74,662,480 1,315,436,615 9,477,829,771 1,771,904 742,739 593,795 118,085 839,167 10,388,215 15,425,449 28,538,880,836 75,179,657,449
95.2 88.3 99.8 96.7 94.4 93.7 73.9 85.7 95.4 96.5 92.9 97.7 73.0 96.2 97.6 73.8 74.3 66.0 39.4 83.9 68.4 75.3 95.5 95.3
733,817,922 0 0 0 14,635,837 0 1,200,000 27,064,000 0 0 0 46,194,687 27,974,590 2,634,058 98,144,374 14,916,094 144,319,672 9,098,972 5,587,106 6,681,454 1,742,933 1,544,772 401,738,549 1,135,556,471 特
ばば ば ば ば ば 別 ば ば ば ば ば ば 会 ば ば ば ば ばば 計
予算執行状況
ば各会計別 予算執行状況 ,次表 お あ 。
(単位:千円・%) 区分
会計名
平成26年度末 現在高
平成25年度末
現在高 増減率
平成26年度中
起債額 償還額
一般会計
特 ば ば ば 別 ば ば ば 会 ば ば ば 計
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業
簡 易 水 道
事 業
土 地 区 画
整 理 事 業
公 共 下 水
道 事 業
漁 業 集 落
排 水 事 業
農 業 集 落
排 水 事 業
小 型 浄 化
槽 事 業
ば 計 ば
合ばばばば計
60,340,050 493,748 2,995,056 331,646 20,979,314 505,861 477,133 242,425 26,025,183 86,365,233
62,171,689 856,517 1,832,786 328,729 21,318,209 520,930 510,195 255,305 25,622,671 87,794,360
△2.9
△42.4 63.4 0.9
△1.6
△2.9
△6.5
△5.0 1.6
△1.6
4,805,700 0 1,196,200 83,000 555,700 0 0 1,300 1,836,200 6,641,900
6,637,339 362,769 33,930 80,083 894,595 15,069 33,062 14,180 1,433,688 8,071,027 ば本年度 一般会計及び特別会計を合わせた予算総額 ,78,913,964,706円 あ 。 ば歳入 い み ,収入総額 76,315,213,920円 ,予算現額 対す 収入済額 割 合 96.7% っ い 。 た歳出 い み ,支出済額 75,179,657,449円 ,予 算現額 対す 執行率 95.3% っ い 。
ば本年度末 おけ 市債 現在高 86,365,233千円 ,前年度よ 1,429,127千円(1.6%) 減少し い 。
ばこ ,一般会計,簡易水道事業特別会計等 6,641,900千円を新規 借 入 , 8,071,027千円を償還したこ よ あ 。
市債の状況
ば決算額 ,予算現額49,016,739,706円 対し ,歳入総額47,374,594,535円(対前年度比 101.8%,833,964,232円 増加),歳出総額46,640,776,613円(対前年度比102.6%, 1,162,771,102円 増加) ,歳入歳出差引(形式収支) 733,817,922円 黒字 っ い 。 ば た,翌年度へ繰越すべ 財源 175,834,222円 あ た ,実質収支 557,983,700円 黒字 っ い 。
歳入
(単位:円) 年ば度 予算現額(A) 収入済額(B) 支出済額(C) 差引残額(B)−(C) 平成26年度
平成25年度 対前年度比較
49,016,739,706 50,595,292,595
△1,578,552,889
47,374,594,535 46,540,630,303 833,964,232
46,640,776,613 45,478,005,511 1,162,771,102
733,817,922 1,062,624,792
△328,806,870
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
不ば納 欠損額 (D)
過納額 (E)
収入未済額 (B)-(C)-(D)+(E)
予算現額
対す 収入
済額 増減
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B) 平成26年度
平成25年度 対前年度比較
49,016,739,706 50,595,292,595
△1,578,552,889
48,118,270,084 47,380,288,736 737,981,348
47,374,594,535 46,540,630,303 833,964,232
110,296,759 88,432,715 21,864,044
2,019,722 581,432 1,438,290
635,398,512 751,807,150
△116,408,638
△1,642,145,171
△4,054,662,292
―
96.6 92.0
―
98.5 98.2
―
(単位:円・%)
ば予算現額 対す 収入 割合 96.6%(前年度92.0%),調定額 対す 収入済額 割 合 , 9 8 . 5 % ( 前 年 度 9 8 . 2 % ) っ お , 収 入 済 額 前 年 度 比 較 す 833,964,232円(1.8%) 増加 っ い 。
ば款別収入済額 主 ,市税14,351,679,230円,地方交付税10,962,977,000円,国 庫支出金5,912,785,004円,市債4,699,900,000円,県支出金2,836,864,415円,繰入金 1,763,377,684円,諸収入1,736,339,456円 っ い 。
ば構成比率 上位を占 い ,市税30.3%,地方交付税23.1%,国庫支出金12.5
%,市債9.9%,県支出金6.0%,繰入金3.7%,諸収入3.7% っ い 。
ば不納欠損額 110,296,759円 ,前年度 比較す 21,864,044円(24.7%) 増加 っ い 。そ 内訳 ,市税84,411,848円(76.5%),分担金及び負担金3,443,066円(3.1
%),使用料及び手数料281,550円(0.3%),諸収入22,160,295円(20.1%) あ 。 ば収入未済額 635,398,512円 ,前年度 比較す 116,408,638円(15.5%) 減少
っ い 。そ 内訳 市税473,436,995円(74.5%),諸収入80,753,512円(12.7%), 使用料及び手数料54,864,674円(8.6%),分担金及び負担金26,343,331円(4.2%) あ
。
ば款別歳入決算状況 次表 お あ 。 一般会計
─7─
区分
款別
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
不納欠損額 (D)
過納額 (E)
収入未済額 (B)-(C)-(D)+(E)
ば 予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
1 市税 地方譲与税 利子割交付金 配当割交付金 株式等譲渡所得割交付金 6 地方消費税交付金
ゴル 場利用税交付金 自動車取得税交付金 地方特例交付金 10 地方交付税
11 交通安全対策特別交付金 12 分担金及び負担金 13 使用料及び手数料 14 国庫支出金
14,271,894,000 500,621,000 31,442,000 89,714,000 48,405,000 1,170,325,000 98,834,000 58,697,000 40,106,000 10,983,886,000 19,000,000 1,000,182,077 688,775,000 6,472,735,000
14,907,511,351 483,541,434 32,186,000 89,197,000 48,031,000 1,170,325,000 88,420,237 58,737,000 40,106,000 10,962,977,000 15,845,000 982,230,148 758,475,705 5,912,785,004
14,351,679,230 483,541,434 32,186,000 89,197,000 48,031,000 1,170,325,000 88,420,237 58,737,000 40,106,000 10,962,977,000 15,845,000 952,443,751 703,329,481 5,912,785,004
84,411,848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,443,066 281,550 0
2,016,722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
473,436,995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,343,331 54,864,674 0
79,785,230
△17,079,566 744,000
△517,000
△374,000 0
△10,413,763 40,000 0
△20,909,000
△3,155,000
△47,738,326 14,554,481
△559,949,996
100.6 96.6 102.4 99.4 99.2 100.0 89.5 100.1 100.0 99.8 83.4 95.2 102.1 91.3
96.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.0 92.7 100.0 ばば○款別歳入決算状況
(単位:円・%)
○自主財源及び依存財源構成比率 次表 お あ 。
区ばばばば分
平成26年度 平成25年度 対前年度比較
収入済額 構成比 収入済額 構成比 増減額 比率
自 主 財 源 20,935,679,445 14,351,679,230 952,443,751 703,329,481 333,330,821 32,554,230 1,763,377,684 1,062,624,792 1,736,339,456 26,438,915,090 483,541,434 32,186,000 89,197,000 48,031,000 1,170,325,000 88,420,237 58,737,000 40,106,000 10,962,977,000 15,845,000 5,912,785,004 2,836,864,415 4,699,900,000 47,374,594,535
44.2 30.3 2.0 1.5 0.7 0.1 3.7 2.2 3.7 55.8 1.0 0.1 0.2 0.1 2.5 0.2 0.1 0.1 23.1 0.0 12.5 6.0 9.9 100.0
18,934,313,305 14,023,750,998 871,069,295 704,977,779 293,284,417 23,638,830 104,443,693 1,061,879,958 1,851,268,335 27,606,316,998 504,514,643 33,466,000 49,666,000 73,419,000 964,387,000 98,036,106 134,555,000 43,721,000 10,807,095,000 17,783,000 6,233,608,070 2,983,940,179 5,662,126,000 46,540,630,303
40.7 30.1 1.9 1.5 0.6 0.1 0.2 2.3 4.0 59.3 1.1 0.1 0.1 0.1 2.1 0.2 0.3 0.1 23.2 0.0 13.4 6.4 12.2 100.0
2,001,366,140 327,928,232 81,374,456
△1,648,298 40,046,404 8,915,400 1,658,933,991 744,834
△114,928,879
△1,167,401,908
△20,973,209
△1,280,000 39,531,000
△25,388,000 205,938,000
△9,615,869
△75,818,000
△3,615,000 155,882,000
△1,938,000
△320,823,066
△147,075,764
△962,226,000 833,964,232
110.6 102.3 109.3 99.8 113.7 137.7 1,688.4 100.1 93.8 95.8 95.8 96.2 179.6 65.4 121.4 90.2 43.7 91.7 101.4 89.1 94.9 95.1 83.0 101.8 市税
分担金及び負担金 使用料及び手数料 財産収入
寄附金 繰入金 繰越金 諸収入
依 存 財 源
地方譲与税 利子割交付金 配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金 地方消費税交付金
ゴル 場利用税交付金
自動車取得税交付金 地方特例交付金 地方交付税
交通安全対策特別交付金 国庫支出金
県支出金 市債
歳 入 合 計
(単位:円・%)
ば収入済額 14,351,679,230円 ,前年度収入済額14,023,750,998円よ 327,928,232 円(2.3%) 増加 っ い 。
ば予算現額 対す 収入割合 100.6%,調定額 対す 収入割合 96.3% あ 。 ば収入済額 内訳 ,市民税5,810,193,669円(個人市民税4,215,902,050円,法人市民 税1,594,291,619円),固定資産税6,819,154,061円,軽自動車税236,946,236円,市た こ税669,842,144円,入湯税10,952,850円及び都市計画税804,590,270円 っ い 。 ば税目別収入済額 構成比率 ,市民税40.5%,固定資産税47.5%,軽自動車税1.6%, 市た こ税4.7%,入湯税0.1%及び都市計画税5.6% あ 。
ば不納欠損額84,411,848円 内訳 ,市民税32,499,185円(個人市民税31,119,717円, 法人市民税1,379,468円),固定資産税44,276,882円,軽自動車税2,325,062円及び都市 計画税5,310,719円 っ い 。
ば処分理由 内訳 ,地方税法第15条 (執行停止) よ が270人(2,064件) 60,424,111円,地方税法第18条(時効) よ が535人(1,793件) 23,987,737 円 あ 。 お,時効 い ,執行停止中 時効が成立した を含 。
ば収入未済額 473,436,995円 ,そ 内訳 市民税192,800,254円(個人市民税 182,406,855円,法人市民税10,393,399円),固定資産税239,844,143円,軽自動車税 12,024,861円及び都市計画税28,767,737円 っ い 。
ば第1款ば市ば税
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
不ば納 欠損額 (D)
過納額 (E)
収入未済額 (B)-(C)-(D)+(E)
予算現額
対す 収入
済額 増減
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B) 平成26年度
平成25年度 対前年度比較
14,271,894,000 14,021,650,000 250,244,000
14,907,511,351 14,673,219,432 234,291,919
14,351,679,230 14,023,750,998 327,928,232
84,411,848 87,211,163
△2,799,315
2,016,722 581,432 1,435,290
473,436,995 562,838,703
△89,401,708
79,785,230 2,100,998
― 100.6 100.0
― 96.3 95.6
―
(単位:円・%)
年度 税目
平成26年度 平成25年度 対前年度比較
決算額(A) 構成比 決算額(B) 構成比 増減額(A)-(B) 比率(A)/(B) 1 市民税 5,810,193,669
4,215,902,050 1,594,291,619 6,819,154,061 236,946,236 669,842,144 10,952,850 804,590,270 14,351,679,230
40.5 29.4 11.1 47.5 1.6 4.7 0.1 5.6 100.0
5,398,699,682 4,271,325,837 1,127,373,845 6,865,662,567 233,087,312 701,950,127 11,019,550 813,331,760 14,023,750,998
38.5 30.5 8.0 48.9 1.7 5.0 0.1 5.8 100.0
411,493,987
△55,423,787 466,917,774
△46,508,506 3,858,924
△32,107,983
△66,700
△8,741,490 327,928,232
107.6 98.7 141.4 99.3 101.7 95.4 99.4 98.9 102.3 ば ば個人分
ば ば法人分 固定資産税 軽自動車税 市た こ税 入湯税 6 都市計画税
計
○税目別収入状況 次表 お あ 。
(単位:円・%)
○税目別不納欠損及び収入未済状況 次表 お あ 。
税ばば目
調定額 (A)
収入済額 (B)
不納欠損額 (C)
過納額 (D)
収入未済額
(A)-(B)-(C)+(D)収入率 (B)/(A)
金ばば額 構成比 金ばば額 構成比 金ばば額 金ば額 金ばば額
1 市民税 6,033,862,989 4,429,033,403 1,604,829,586 7,102,951,319 251,272,156 669,842,144 10,952,850 838,629,893 14,907,511,351
40.5 29.7 10.8 47.6 1.7 4.5 0.1 5.6 100.0
5,810,193,669 4,215,902,050 1,594,291,619 6,819,154,061 236,946,236 669,842,144 10,952,850 804,590,270 14,351,679,230
40.5 29.4 11.1 47.5 1.6 4.7 0.1 5.6 100.0
32,499,185 31,119,717 1,379,468 44,276,882 2,325,062 0 0 5,310,719 84,411,848
1,630,119 395,219 1,234,900 323,767 24,003 0 0 38,833 2,016,722
192,800,254 182,406,855 10,393,399 239,844,143 12,024,861 0 0 28,767,737 473,436,995
96.3 95.2 99.3 96.0 94.3 100.0 100.0 95.9 96.3 ば ば個人分
ば ば法人分 固定資産税 軽自動車税
市た こ税
入湯税 6 都市計画税
計
(単位:円・%)
ば第 款ば地方譲与税
(単位:円・%)
年ば度 予算現額
(A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B) 平成26年度
平成25年度 対前年度比較
500,621,000 510,185,000
△9,564,000
483,541,434 504,514,643
△20,973,209
483,541,434 504,514,643
△20,973,209
△17,079,566
△5,670,357
―
96.6 98.9
―
100.0 100.0
―
ば税目 次表 お あ 。
区分
譲与税目
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入 済額 増減 (C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
自動車重量譲与税
地方揮発油譲与税 129,010,000 301,269,000 1,084,000 69,258,000 0 500,621,000
123,097,000 287,995,000 857,428 71,592,000 6 483,541,434
123,097,000 287,995,000 857,428 71,592,000 6 483,541,434
△5,913,000
△13,274,000
△226,572 2,334,000 6
△17,079,566
95.4 95.6 79.1 103.4
― 96.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 地方道路譲与税
特別 譲与税
航空機燃料譲与税
計
(単位:円・%)
ば収入済額 ,483,541,434円 ,前年度収入済額504,514,643円よ 20,973,209円(4.2
%) 減少 っ い 。
ば収入済額 内訳 ,地方揮発油譲与税123,097,000円,自動車重量譲与税287,995,000 円,特別 譲与税857,428円,航空機燃料譲与税71,592,000円,地方道路譲与税6円
ば第 款ば利子割交付金
(単位:円・%)
年ば度 予算現額
(A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B) 平成26年度
平成25年度 対前年度比較
31,442,000 34,565,000
△3,123,000
32,186,000 33,466,000
△1,280,000
32,186,000 33,466,000
△1,280,000
744,000
△1,099,000
―
102.4 96.8
―
100.0 100.0
― ば地方道路譲与税 本年度 収入済額 ,名称が地方揮発油譲与税へ改 前 課 税さ た地方道路税収 よ 譲与税額 あ 。
ば特別 譲与税 ,外国貿易船 開港へ 入港 対し,船舶 純トン数 応 課せ
特別 税相当額が開港所在市町村 譲与さ あ 。
ば た,航空機燃料譲与税 航空機燃料税 収入額 13分 相当す 額(た し,
平成28年度 分 引上 ) 分 額(内,18分 額 ,国内航空
従事す 航空機 係 着陸料収入額 よ 按分,18分 11 額 ,航空機 騒音が特 著しい空港 係 騒音が特 著しい地区内 世帯数 よ 按分)が,空港関係市町村 譲与さ ,航空機 騒音等 よ 生 障害 防止,空港及びそ 周辺 整備等
充 た 財源 し 譲与さ あ 。
ば収入済額 ,32,186,000円 ,前年度収入済額33,466,000円よ 1,280,000円(3.8
%) 減少 っ い 。
ば本交付金 ,県 納入さ た利子割額 相当す 額 政令 定 率を乗 得た額
分 相当す 額が市町村 個人県民税額 よ 按分し 交付さ あ 。
ば第 款ば配当割交付金
(単位:円・%)
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B) 平成26年度
平成25年度 対前年度比較
89,714,000 53,102,000 36,612,000
89,197,000 49,666,000 39,531,000
89,197,000 49,666,000 39,531,000
△517,000
△3,436,000
―
99.4 93.5
―
100.0 100.0
―
ば第 款ば株式等譲渡所得割交付金
(単位:円・%)
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B) 平成26年度
平成25年度 対前年度比較
48,405,000 81,318,000
△32,913,000
48,031,000 73,419,000
△25,388,000
48,031,000 73,419,000
△25,388,000
△374,000
△7,899,000
―
99.2 90.3
―
100.0 100.0
― ば収入済額 ,89,197,000円 ,前年度収入済額49,666,000円よ 39,531,000円(79.6
%) 増加 っ い 。
ば本交付金 ,株式等 配当等 係 個人県民税 配当割額 政令 定 率を乗
得た額 分 相当す 額が市町村 個人県民税額 よ 按分し 交付さ
あ 。
ば収入済額 ,48,031,000円 ,前年度収入済額73,419,000円よ 25,388,000円(34.6
%) 減少 っ い 。
ば収入済額 ,88,420,237円 ,前年度収入済額98,036,106円よ 9,615,869円(9.8%)
減少 っ い 。
ば本交付金 ,県が収納したゴル 場利用税 10分 相当す 額がゴル 場所在市
町村 交付さ あ 。
ば第 款ばゴル 場利用税交付金
(単位:円・%)
年ば度 予算現額
(A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成25年度 平成26年度
対前年度比較
98,834,000 104,566,000
△5,732,000
88,420,237 98,036,106
△9,615,869
88,420,237 98,036,106
△9,615,869
△10,413,763
△6,529,894
―
89.5 93.8
―
100.0 100.0
― ば第6款ば地方消費税交付金
(単位:円・%)
年ば度 予算現額
(A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成25年度 平成26年度
対前年度比較
1,170,325,000 964,387,000 205,938,000
1,170,325,000 964,387,000 205,938,000
1,170,325,000 964,387,000 205,938,000
0 0
―
100.0 100.0
―
100.0 100.0
―
ば収入済額 ,1,170,325,000円 ,前年度収入済額964,387,000円よ 205,938,000円
(21.4%) 増加 っ い 。
ば本交付金 ,地方消費税 分 1 相当す 額を,税率引 上 分 地方消費税 係
交付金 い 全額人口 よ 按分し,従来分 地方消費税 係 交付金 い
人口及び従業者数 按分し 市町村 交付さ あ 。
ば第 款ば地方特例交付金
(単位:円・%)
年ば度 予算現額
(A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成25年度 平成26年度
対前年度比較
40,106,000 43,721,000
△3,615,000
40,106,000 43,721,000
△3,615,000
40,106,000 43,721,000
△3,615,000
0 0
―
100.0 100.0
―
100.0 100.0
― ば収入済額 ,58,737,000円 ,前年度収入済額134,555,000円よ 75,818,000円(56.3
%) 減少 っ い 。
ば本交付金 ,県 納付さ た自動車取得税額 95% 10分 相当額が市町村道 延
長及び面積 よ 按分し 市町村 交付さ あ 。
ば収入済額 ,40,106,000円 ,前年度収入済額43,721,000円よ 3,615,000円(8.3%)
減少 っ い 。
ば地方特例交付金 ,住宅借入金等特別税額控除 実施 伴う市町村 減収を補 す
ば第 款ば自動車取得税交付金
(単位:円・%)
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成25年度 平成26年度
対前年度比較
58,697,000 135,916,000
△77,219,000
58,737,000 134,555,000
△75,818,000
58,737,000 134,555,000
△75,818,000
40,000
△1,361,000
―
100.1 99.0
―
100.0 100.0
―
ば第11款ば交通安全対策特別交付金
(単位:円・%)
年ば度 予算現額
(A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成25年度 平成26年度
対前年度比較
19,000,000 18,000,000 1,000,000
15,845,000 17,783,000
△1,938,000
15,845,000 17,783,000
△1,938,000
△3,155,000
△217,000
―
83.4 98.8
―
100.0 100.0
― ば第10款ば地方交付税
(単位:円・%)
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成25年度 平成26年度
対前年度比較
10,983,886,000 10,838,994,000 144,892,000
10,962,977,000 10,807,095,000 155,882,000
10,962,977,000 10,807,095,000 155,882,000
△20,909,000
△31,899,000
―
99.8 99.7
―
100.0 100.0
―
ば収入済額 10,962,977,000円 ,前年度収入済額10,807,095,000円よ 155,882,000 円(1.4%) 増加 っ い 。
ば内訳 普通交付税9,879,886,000円,特別交付税1,083,091,000円 あ 。
ば本交付税 ,すべ 地方公共団体が等しくそ 行うべ 事務を遂行 よう,国
税収入額 うち所得税,酒税,法人税,消費税及びた こ税を一定 基準 よ 再配分
す あ 。
ば収入済額 ,15,845,000円 ,前年度収入済額17,783,000円よ 1,938,000円(10.9
%) 減少 っ い 。
ば本交付金 ,交通反則金を財源 し,国 地方公共団体 交付さ ,道路交
通安全施設 設置及び管理 要す 経費 充 あ 。
ば第12款ば分担金及び負担金
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
不ば納 欠損額 (D)
収入未済額 (B)-(C)-(D)
予算現額
対す 収入
済額 増減
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成25年度 平成26年度
対前年度比較
1,000,182,077 942,492,815 57,689,262
982,230,148 904,060,469 78,169,679
952,443,751 871,069,295 81,374,456
3,443,066 905,912 2,537,154
26,343,331 32,085,262
△5,741,931
△47,738,326
△71,423,520
―
95.2 92.4
―
97.0 96.4
―
(単位:円・%)
区分
項目
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
不ば納 欠損額 (D)
収入未済額 (B)-(C)-(D)
予算現額
対す 収入
済額 増減
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
(単位:円・%)
1 分担金 ば1 農林水産業 ばば 費分担金 ば 災害復旧費 ばば 分担金
負担金 ば1 総務費 ばば 負担金 ば 民生費 ばば 負担金 ば 衛生費 ばば 負担金 ば 消防費 ばば 負担金 ば 教育費 ばば 負担金 計
17,228,594
8,041,317
9,187,277
982,953,483
65,708,000
549,614,483
350,000
364,047,000
3,234,000
1,000,182,077
12,470,307
6,632,548
5,837,759
969,759,841
64,933,966
554,477,450
1,162,191
346,044,014
3,142,220
982,230,148
12,359,235
6,569,476
5,789,759
940,084,516
64,933,966
524,802,125
1,162,191
346,044,014
3,142,220
952,443,751
0
0
0
3,443,066
0
3,443,066
0
0
0
3,443,066
111,072
63,072
48,000
26,232,259
0
26,232,259
0
0
0
26,343,331
△4,869,359
△1,471,841
△3,397,518
△42,868,967
△774,034
△24,812,358
812,191
△18,002,986
△91,780
△47,738,326
71.7
81.7
63.0
95.6
98.8
95.5
332.1
95.1
97.2
95.2
99.1
99.0
99.2
96.9
100.0
94.6
100.0
100.0
100.0
97.0
ば項・目別 次表 お あ 。
ば収入済額 ,952,443,751円 ,前年度収入済額871,069,295円よ 81,374,456円(9.3
%) 増加 っ い 。
ば不納欠損額3,443,066円 内訳 ,民生費負担金 放課後児童クラブ徴収金54,000円
( 人,27件),保育料3,389,066円(34人,201件) っ お ,処分理由 地方自 治法第236条第1項(時効) あ 。
ば収入未済額 26,343,331円 ,そ 内訳 農林水産業費分担金63,072円,災害復旧費 分担金48,000円,民生費負担金 社会福祉費負担金39,800円及び児童福祉費負担金 26,192,459円 あ 。
ば第13款ば使用料及び手数料
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
不ば納 欠損額 (D)
収入未済額 (B)-(C)-(D)
予算現額
対す 収入
済額 増減
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成25年度 平成26年度
対前年度比較
688,775,000 730,941,000
△42,166,000
758,475,705 767,220,591
△8,744,886
703,329,481 704,977,779
△1,648,298
281,550 315,640
△34,090
54,864,674 61,927,172
△7,062,498
14,554,481
△25,963,221
―
102.1 96.4
―
92.7 91.9
―
(単位:円・%)
区分
項目
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
不ば納 欠損額 (D)
収入未済額 (B)-(C)-(D)
予算現額
対す 収入
済額 増減
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
(単位:円・%)
1 使用料 ば1 総務使用料 ば 民生使用料 ば 衛生使用料 ば 労働使用料 ば 農林水産業 ばば 使ば用ば料 ば6 商工使用料 ば 土木使用料 ば 消防使用料 ば 教育使用料
手数料 ば1 総務手数料 ば 民生手数料 ば 衛生手数料 ば 農林水産業 ばば 手ば数ば料 ば 商工手数料 ば6 土木手数料 ば 消防手数料
計
457,862,000 314,000 18,089,000 429,000 2,874,000 12,330,000 38,514,000 344,918,000 36,000 40,358,000 230,913,000 40,561,000 4,000 176,057,000 57,000 100,000 11,623,000 2,511,000 688,775,000
522,897,335 443,020 17,306,417 561,210 3,626,460 13,295,960 37,445,863 407,829,785 33,630 42,354,990 235,578,370 40,643,240 11,600 186,891,730 33,800 139,100 6,238,900 1,620,000 758,475,705
467,751,111 443,020 17,226,017 561,210 3,626,460 13,295,960 37,445,863 353,296,161 33,630 41,822,790 235,578,370 40,643,240 11,600 186,891,730 33,800 139,100 6,238,900 1,620,000 703,329,481
281,550 0 0 0 0 0 0 57,150 0 224,400 0 0 0 0 0 0 0 0 281,550
54,864,674 0 80,400 0 0 0 0 54,476,474 0 307,800 0 0 0 0 0 0 0 0 54,864,674
9,889,111 129,020
△862,983 132,210 752,460 965,960
△1,068,137 8,378,161
△2,370 1,464,790 4,665,370 82,240 7,600 10,834,730
△23,200 39,100
△5,384,100
△891,000 14,554,481
102.2 141.1 95.2 130.8 126.2 107.8 97.2 102.4 93.4 103.6 102.0 100.2 290.0 106.2 59.3 139.1 53.7 64.5 102.1
89.5 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0 100.0 86.6 100.0 98.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 92.7
ば項・目別 次表 お あ 。
ば第14款ば国庫支出金
(単位:円・%)
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成25年度 平成26年度
対前年度比較
6,472,735,000 7,532,354,875
△1,059,619,875
5,912,785,004 6,233,608,070
△320,823,066
5,912,785,004 6,233,608,070
△320,823,066
△559,949,996
△1,298,746,805
―
91.3 82.8
―
100.0 100.0
―
ば項別 次表 お あ 。
(単位:円・%) 区分
項
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B) 1 国庫負担金
国庫補助金
4,098,496,000 2,358,788,000
3,995,544,607 1,896,172,136
3,995,544,607 1,896,172,136
△102,951,393
△462,615,864
97.5 80.4
100.0 100.0 ば収入済額 ,703,329,481円 ,前年度収入済額704,977,779円よ 1,648,298円(0.2
%) 減少 っ い 。
ば不納欠損額281,550円 ,道路法第73条第5項(時効) よ さ が土木使用
料 道路占用料42,080円( 人, 件) あ ,地方自治法第236条第1項(時効)
よ さ が土木使用料 溝渠占用料15,070円( 人, 件),及び教育使用料
授業料224,400円(11人,41件) あ 。
ば収入未済額 54,864,674円 ,そ 内訳 ,土木使用料 住宅使用料53,223,224円, 道路使用料1,253,250円,教育使用料 幼稚園使用料307,800円,民生使用料 こ 園 使用料80,400円 あ 。
ば第16款ば財産収入
(単位:円・%) ば第15款ば県支出金
(単位:円・%)
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成25年度 平成26年度
対前年度比較
2,918,434,723 3,115,966,000
△197,531,277
2,836,864,415 2,983,940,179
△147,075,764
2,836,864,415 2,983,940,179
△147,075,764
△81,570,308
△132,025,821
―
97.2 95.8
―
100.0 100.0
―
ば項別 次表 お あ 。
(単位:円・%) 区分
項
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B) 1 県負担金
県補助金 委託金
計
1,543,020,000 1,147,933,723 227,481,000 2,918,434,723
1,529,354,909 1,095,648,472 211,861,034 2,836,864,415
1,529,354,909 1,095,648,472 211,861,034 2,836,864,415
△13,665,091
△52,285,251
△15,619,966
△81,570,308
99.1 95.4 93.1 97.2
100.0 100.0 100.0 100.0
ば収入済額 ,2,836,864,415円 ,前年度収入済額2,983,940,179円よ 147,075,764 円(4.9%) 減少 っ い 。
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
収入未済額 (B)-(C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B) 311,863,000
317,267,000
△5,404,000
333,330,821 293,331,010 39,999,811
333,330,821 293,284,417 40,046,404
21,467,821
△23,982,583
― 0
46,593
△46,593
106.9 92.4
―
100.0 100.0
―
年ば度
平成25年度 平成26年度
対前年度比較
ば第17款ば寄附金
(単位:円・%)
年ば度 予算現額
(A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成25年度 平成26年度
対前年度比較
44,051,000 28,001,000 16,050,000
32,554,230 23,638,830 8,915,400
32,554,230 23,638,830 8,915,400
△11,496,770
△4,362,170
―
73.9 84.4
―
100.0 100.0
― 区分
項
ば項別 次表 お あ 。
(単位:円・%)
1 財産運用収入 財産売払収入
計
ば収入済額 ,333,330,821円 ,前年度収入済額293,284,417円よ 40,046,404円(13.7
%) 増加 っ い 。
ば収入済額 ,32,554,230円 ,前年度収入済額23,638,830円よ 8,915,400円(37.7
%) 増加 っ い 。
ば収入済額 内訳 ,一般寄附金1,200,000円,総務管理費寄附金 ふ さ 納税寄附 金21,304,230円,児童福祉費寄附金50,000円及び社会福祉費寄附金 老人福祉費寄附金 10,000,000円 あ 。
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
収入未済額 (B)-(C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B) 111,861,000
200,002,000 311,863,000
100,343,400 232,987,421 333,330,821
100,343,400 232,987,421 333,330,821
△11,517,600 32,985,421 21,467,821 0
0 0
89.7 116.5 106.9
100.0 100.0 100.0
ば第19款ば繰越金
(単位:円・%)
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成25年度 平成26年度
対前年度比較
1,062,623,906 1,061,879,905 744,001
1,062,624,792 1,061,879,958 744,834
1,062,624,792 1,061,879,958 744,834
886 53
―
100.0 100.0
―
100.0 100.0
― ば第18款ば繰入金
(単位:円・%)
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成25年度 平成26年度
対前年度比較
1,767,511,000 107,152,000 1,660,359,000
1,763,377,684 104,443,693 1,658,933,991
1,763,377,684 104,443,693 1,658,933,991
△4,133,316
△2,708,307
―
99.8 97.5
―
100.0 100.0
―
ば項別 次表 お あ 。
(単位:円・%) 区分
項
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B) 1 基金繰入金
財産区繰入金 他会計繰入金
計
1,697,457,000 6,325,000 63,729,000 1,767,511,000
1,693,352,984 6,325,000 63,699,700 1,763,377,684
1,693,352,984 6,325,000 63,699,700 1,763,377,684
△4,104,016 0
△29,300
△4,133,316
99.8 100.0 100.0 99.8
100.0 100.0 100.0 100.0
ば収入済額 ,1,763,377,684円 ,前年度収入済額104,443,693円よ 1,658,933,991 円(1,588.4%) 増加 っ い 。
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額
(C) 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
区分
項
ば収入済額 ,1,062,624,792円 ,前年度収入済額1,061,879,958円よ 744,834円(0.1
%) 増加 っ い 。
ば第20款ば諸収入
(単位:円・%)
年ば度
平成25年度 平成26年度
対前年度比較
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
収ば入 未済額 (B)-(C)- (D)+(E)
予算現額 対す 収入 済額 増減 (C)-(A) 予算現額 対す 収入 済額 増減 (C)-(A)
収入済額 比率 収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B) ば項別 次表 お あ 。
(単位:円・%)
20,001,000 1,000 1,436,930,000 8,689,000 271,519,000 1,737,140,000
14,475,091 249,549 1,460,065,522 8,056,840 356,403,261 1,839,250,263
14,475,091 249,549 1,433,530,000 8,056,840 280,027,976 1,736,339,456
△5,525,909 248,549
△3,400,000
△632,160 8,508,976
△800,544 0
0 26,538,522 0 54,214,990 80,753,512 1,737,140,000
1,807,434,000
△70,294,000
1,839,250,263 1,946,177,755
△106,927,492
1,736,339,456 1,851,268,335
△114,928,879
△800,544 43,834,335
― 80,753,512
94,909,420
△14,155,908
100.0 102.4
―
94.4 95.1
― 過納額
(E)
3,000 0 3,000
0 0 3,000 0 0 3,000 不ば納
欠損額 (D)
22,160,295 0 22,160,295
0 0 0 0 22,160,295 22,160,295
72.4 24,954.9 99.8 92.7 103.1 100.0
100.0 100.0 98.2 100.0 78.6 94.4 1 延滞金加算金
ば 及び過料 市預金利子 貸付金元利収入 受託事業収入 雑入
計
収ば入 未済額 (B)-(C)- (D)+(E) 過納額
(E) 不ば納
欠損額 (D)
ばば第21款ば市債
(単位:円・%)
年ば度 予算現額
(A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成25年度 平成26年度
対前年度比較
5,700,500,000 8,145,400,000
△2,444,900,000
4,699,900,000 5,662,126,000
△962,226,000
4,699,900,000 5,662,126,000
△962,226,000
△1,000,600,000
△2,483,274,000
―
82.4 69.5
―
100.0 100.0
― ば収入済額 ,1,736,339,456円 ,前年度収入済額1,851,268,335円よ 114,928,879円
(6.2%) 減少 っ い 。
ば 収 入 済 額 主 , 貸 付 金 元 利 収 入 中 小 企 業 金 融 資 金 貸 付 金 収 入 1,120,000,000円,労働者金融対策資金貸付金収入300,000,000円,雑入 派遣職員負担 金収入72,245,942円 あ 。
ば不納欠損額22,160,295円 ,雑入 生活保護法63条等精算返還金(121人,176件) , 処分理由 地方自治法第236条第1項(時効) あ 。
ば収入未済額 80,753,512円 ,そ 主 雑入 生活保護法第63条等精算返還金 31,875,274円及び住宅資金貸付損失補償金補填後回収金17,481,837円 あ 。
ば目別 次表 お あ 。
(単位:円・%) 区分
目
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B) 1 総務債
民生債 衛生債 農林水産業債
6 土木債 商工債
10 臨時財政 ば 対策債
消防債 教育債 災害復旧債
計
116,800,000 57,300,000 69,200,000 382,200,000 4,500,000 1,129,000,000 373,600,000 1,196,700,000 18,200,000 2,353,000,000 5,700,500,000
112,600,000 53,100,000 1,500,000 317,500,000 4,300,000 998,100,000 351,200,000 895,700,000 13,000,000 1,952,900,000 4,699,900,000
112,600,000 53,100,000 1,500,000 317,500,000 4,300,000 998,100,000 351,200,000 895,700,000 13,000,000 1,952,900,000 4,699,900,000
△4,200,000
△4,200,000
△67,700,000
△64,700,000
△200,000
△130,900,000
△22,400,000
△301,000,000
△5,200,000
△400,100,000
△1,000,600,000
96.4 92.7 2.2 83.1 95.6 88.4 94.0 74.8 71.4 83.0 82.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ば収入済額 ,4,699,900,000円 ,前年度収入済額5,662,126,000円よ 962,226,000円
(17.0%) 減少 っ い 。
(単位:円・%)
⑵ 歳出
年ばば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成25年度 平成26年度
対前年度比較
49,016,739,706 50,595,292,595
△1,578,552,889
46,640,776,613 45,478,005,511 1,162,771,102
826,751,523 2,541,299,706
△1,714,548,183
1,549,211,570 2,575,987,378
△1,026,775,808
95.2 89.9 ば―
ば予算現額49,016,739,706円 対し,支出済額46,640,776,613円 ,予算執行率 95.2
% あ 。
ば歳出 執行状況を目的別(款別) 分類し,決算額を比較す 次表 お あ 。 ば構成比 大 い順 み ,民生費31.1%,公債費15.9%,総務費13.1%,土木費 10.2%,教育費10.2%,衛生費5.8% っ お ,他 5%未満 あ 。
ば翌年度繰越額 826,751,523円 っ お ,そ 内訳 総務費303,787,400円,民生 費 6 1 , 0 2 0 , 0 0 0 円 , 衛 生 費 5 3 , 7 7 6 , 9 2 0 円 , 農 林 水 産 業 費 4 7 , 5 3 1 , 5 0 0 円 , 土 木 費 268,641,703円,教育費67,172,360円,災害復旧費24,821,640円 あ 。
ば不用額 1,549,211,570円 ,予算現額 対す 割合 3.2% っ お ,主 教育費437,837,381円,民生費375,365,194円,衛生費183,647,299円,総務費 180,207,975円,土木費153,840,638円 あ 。
○目的別歳出決算状況
(単位:円・%)
款ば別
平成26年度 平成25年度 対前年度比較
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 比率
365,292,650 6,099,862,625 14,511,299,006 2,686,714,781 312,326,979 1,617,449,809 1,820,199,285 4,784,558,165 2,066,203,244 4,779,651,259 126,581,527 7,414,223,814 56,413,469 0 46,640,776,613
0.8 13.1 31.1 5.8 0.7 3.5 3.9 10.2 4.4 10.2 0.3 15.9 0.1 0.0 100.0
364,513,287 5,086,351,792 14,453,644,393 3,076,651,957 312,664,283 1,439,322,589 1,801,381,162 4,301,696,068 1,746,273,229 5,468,118,639 78,525,575 7,295,618,509 53,244,028 0 45,478,005,511
0.8 11.2 31.8 6.8 0.7 3.2 4.0 9.4 3.8 12.0 0.2 16.0 0.1 0.0 100.0
779,363 1,013,510,833 57,654,613
△389,937,176
△337,304 178,127,220 18,818,123 482,862,097 319,930,015
△688,467,380 48,055,952 118,605,305 3,169,441 0 1,162,771,102
100.2 119.9 100.4 87.3 99.9 112.4 101.0 111.2 118.3 87.4 161.2 101.6 106.0
― 102.6 1 議会費
総務費 民生費 衛生費 労働費 6 農林水産業費
商工費 土木費 消防費 10 教育費 11 災害復旧費 12 公債費 13 諸支出金 14 予備費
合ばばば計
○目的別歳出執行状況
(単位:円・%) 区分
款別
予算現額 (A)
支出済額 (B)
翌年度繰越額 (C)
不用額 (A)-(B)-(C)
執行率 (B)/(A)
構成 比率
1 議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 6 農林水産業費
商工費 土木費 消防費 10 教育費 11 災害復旧費 12 公債費 13 諸支出費 14 予備費
合ばば計
371,881,000 6,583,858,000 14,947,684,200 2,924,139,000 313,027,000 1,750,139,000 1,879,837,000 5,207,040,506 2,105,313,000 5,284,661,000 154,966,000 7,415,544,000 57,589,000 21,061,000 49,016,739,706
365,292,650 6,099,862,625 14,511,299,006 2,686,714,781 312,326,979 1,617,449,809 1,820,199,285 4,784,558,165 2,066,203,244 4,779,651,259 126,581,527 7,414,223,814 56,413,469 0 46,640,776,613
0 303,787,400 61,020,000 53,776,920 0 47,531,500 0 268,641,703 0 67,172,360 24,821,640 0 0 0 826,751,523
6,588,350 180,207,975 375,365,194 183,647,299 700,021 85,157,691 59,637,715 153,840,638 39,109,756 437,837,381 3,562,833 1,320,186 1,175,531 21,061,000 1,549,211,570
98.2 92.6 97.1 91.9 99.8 92.4 96.8 91.9 98.1 90.4 81.7 100.0 98.0 0.0 95.2
0.8 13.1 31.1 5.8 0.7 3.5 3.9 10.2 4.4 10.2 0.3 15.9 0.1 0.0 100.0
○性質別歳出決算状況
(単位:千円・%)
(単位:円・%) 性質別
平成26年度 平成25年度 対前年度比較
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 比率
7,593,516 5,076,238 625,274 8,558,415 2,316,772 6,656,984 99,869 1,942 7,414,189 1,296,765 0 1,425,388 5,575,425 46,640,777
16.3 10.9 1.3 18.3 5.0 14.3 0.2 0.0 15.9 2.8 0.0 3.1 11.9 100.0
7,523,318 4,891,517 573,944 7,949,932 2,459,291 7,198,704 70,765 2,253 7,295,578 897,873 0 1,428,146 5,186,685 45,478,006
16.5 10.8 1.3 17.5 5.4 15.8 0.2 0.0 16.0 2.0 0.0 3.1 11.4 100.0
70,198 184,721 51,330 608,483
△142,519
△541,720 29,104
△311 118,611 398,892 0
△2,758 388,740 1,162,771
100.9 103.8 108.9 107.7 94.2 92.5 141.1 86.2 101.6 144.4
− 99.8 107.5 102.6 人件費
物件費 維持補修費 扶助費 補助費等 普通建設事業費 災害復旧事業費 受託事業費 公債費 積立金 出資金 貸付金 繰出金
合ばば計
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成25年度
平成26年度 371,881,000 382,152,000
365,292,650 364,513,287
0 0
6,588,350 17,638,713
98.2 95.4 ば第1款ば議会費
(単位:円・%)
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成25年度 平成26年度
対前年度比較
6,583,858,000 5,376,518,000 1,207,340,000
6,099,862,625 5,086,351,792 1,013,510,833
303,787,400 0 303,787,400
180,207,975 290,166,208
△109,958,233
92.6 94.6
―
(単位:円・%) 区分
項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
1 総務管理費 徴税費 戸籍住民基本台帳費 選挙費 統計調査費 6 監査委員費
計
5,924,238,000 393,430,000 108,199,000 86,744,000 32,557,000 38,690,000 6,583,858,000
5,474,680,473 379,985,785 106,734,169 71,086,156 29,713,921 37,662,121 6,099,862,625
303,787,400 0 0 0 0 0 303,787,400
145,770,127 13,444,215 1,464,831 15,657,844 2,843,079 1,027,879 180,207,975
92.4 96.6 98.6 81.9 91.3 97.3 92.6 ば第 款ば総務費
ば項別 次表 お あ 。
ば 予 算 執 行 率 9 2 . 6 % , 支 出 済 額 6 , 0 9 9 , 8 6 2 , 6 2 5 円 , 前 年 度 支 出 済 額 5,086,351,792円よ 1,013,510,833円(19.9%) 増加 っ い 。
ば支出済額 主 ,総務管理費 一般管理費1,869,674,351円,各種基金費 1,285,982,817円,財産管理費916,345,212円,支所費404,769,333円,電算管理費 313,712,452円,情報推進費204,803,689円,徴税費 税務総務費273,446,714円,賦課 徴収費106,539,071円,戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費106,734,169円 あ 。 ば予算 執行率 98.2%,支出済額 365,292,650円 ,前年度支出済額364,513,287円 よ 779,363円(0.2%) 増加 っ い 。
ば支出済額 主 ,報酬143,700,049円,共済費87,026,345円,職員手当等 75,756,380円,給料30,620,400円 あ 。
ば お,旅費 7,647,319円(内,費用弁償 2,290,199円) あ 。 ば た,政務活動費補助 7,419,310円,交際費 333,296円 あ 。
ば 予 算 執 行 率 9 7 . 1 % , 支 出 済 額 1 4 , 5 1 1 , 2 9 9 , 0 0 6 円 , 前 年 度 支 出 済 額 14,453,644,393円よ 57,654,613円(0.4%) 増加 っ い 。
ば支出済額 主 ,社会福祉費 老人福祉費3,585,023,097円,障害者福祉費 2,555,146,960円,社会福祉総務費1,204,857,019円,保健福祉センタる費172,544,887 円,児童福祉費 児童福祉総務費2,746,410,259円,保育所費1,866,233,645円,認定こ
園費290,871,182円,生活保護費 生活保護総務費1,943,379,209円 あ 。
(単位:円・%)
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成26年度 2,924,139,000 2,686,714,781 53,776,920 183,647,299 91.9 ば第 款ば衛生費
(単位:円・%)
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成25年度 平成26年度
対前年度比較
14,947,684,200 15,240,553,000
△292,868,800
14,511,299,006 14,453,644,393 57,654,613
61,020,000 15,097,200 45,922,800
375,365,194 771,811,407
△396,446,213
97.1 94.8
― ば第 款ば民生費
(単位:円・%) 区分
項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
1 社会福祉費 児童福祉費 生活保護費
計
7,822,909,000 5,101,812,200 2,022,963,000 14,947,684,200
7,629,550,932 4,938,368,865 1,943,379,209 14,511,299,006
0 61,020,000 0 61,020,000
193,358,068 102,423,335 79,583,791 375,365,194
97.5 96.8 96.1 97.1
ば項別 次表 お あ 。
(単位:円・%)
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成25年度 平成26年度
対前年度比較
1,750,139,000 1,807,126,170
△56,987,170
1,617,449,809 1,439,322,589 178,127,220
47,531,500 192,573,000
△145,041,500
85,157,691 175,230,581
△90,072,890
92.4 79.6
― ば第6款ば農林水産業費
(単位:円・%)
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成25年度 平成26年度
対前年度比較
313,027,000 313,343,000
△316,000
312,326,979 312,664,283
△337,304
0 0 0
700,021 678,717 21,304
99.8 99.8
― ば第 款ば労働費
ば 予 算 執 行 率 9 1 . 9 % , 支 出 済 額 2 , 6 8 6 , 7 1 4 , 7 8 1 円 , 前 年 度 支 出 済 額 3,076,651,957円よ 389,937,176円(12.7%) 減少 っ い 。
ば支出済額 主 ,保健衛生費 保健衛生総務費735,574,436円,予防費 219,841,203円,清掃費 清掃総務費447,347,690円,浄化場費431,960,136円,清掃工 場費395,092,593円,塵芥処理費289,212,364円 あ 。
ば予算 執行率 99.8%,支出済額 312,326,979円 ,前年度支出済額312,664,283円 よ 337,304円(0.1%) 減少 っ い 。
ば支出済額 内訳 ,労働諸費 労働諸費301,350,000円(内,中国労働金庫預託金 300,000,000円),ゆ あセンタる費8,271,917円,大和勤労福祉センタる費 2,705,062円 あ 。
(単位:円・%) 区分
項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
1 保健衛生費 清掃費
計
1,268,022,000 1,656,117,000 2,924,139,000
1,123,101,998 1,563,612,783 2,686,714,781
0 53,776,920 53,776,920
144,920,002 38,727,297 183,647,299
88.6 94.4 91.9
ば項別 次表 お あ 。
(単位:円・%)
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成25年度 平成26年度
対前年度比較
5,207,040,506 5,192,782,600 14,257,906
4,784,558,165 4,301,696,068 482,862,097
268,641,703 633,988,506
△365,346,803
153,840,638 257,098,026
△103,257,388
91.9 82.8
― ば第 款ば土木費
(単位:円・%)
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成25年度 平成26年度
対前年度比較
1,879,837,000 1,847,092,000 32,745,000
1,820,199,285 1,801,381,162 18,818,123
0 0 0
59,637,715 45,710,838 13,926,877
96.8 97.5
― ば第 款ば商工費
ば 予 算 執 行 率 9 2 . 4 % , 支 出 済 額 1 , 6 1 7 , 4 4 9 , 8 0 9 円 , 前 年 度 支 出 済 額 1,439,322,589円よ 178,127,220円(12.4%) 増加 っ い 。
ば 支 出 済 額 主 , 農 林 水 産 業 費 林 業 振 興 費 4 7 6 , 0 0 4 , 6 6 6 円 , 農 地 費 447,607,916円,農業振興費319,508,086円,農林水産業総務費225,859,509円 あ 。
ば 予 算 執 行 率 9 6 . 8 % , 支 出 済 額 1 , 8 2 0 , 1 9 9 , 2 8 5 円 , 前 年 度 支 出 済 額 1,801,381,162円よ 18,818,123円(1.0%) 増加 っ い 。
ば 支 出 済 額 主 , 商 工 費 商 工 振 興 費 1 , 1 8 2 , 1 3 0 , 1 0 7 円 , 商 工 開 発 費 177,266,392円,観光費175,590,120円,商工総務費133,577,603円 あ 。
(単位:円・%)
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成25年度 平成26年度
対前年度比較
2,105,313,000 1,820,985,000 284,328,000
2,066,203,244 1,746,273,229 319,930,015
0 9,600,000
△9,600,000
39,109,756 65,111,771
△26,002,015
98.1 95.9
― ば第 款ば消防費
(単位:円・%) 区分
項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
1 土木管理費 道路橋梁費 河川費 港湾費 都市計画費 6 住宅費
計
360,848,000 1,707,691,256 168,098,000 99,802,250 2,660,098,000 210,503,000 5,207,040,506
340,082,981 1,560,101,270 167,723,176 77,369,794 2,443,028,946 196,251,998 4,784,558,165
3,760,648 121,547,015 0 8,250,000 135,084,040 0 268,641,703
17,004,371 26,042,971 374,824 14,182,456 81,985,014 14,251,002 153,840,638
94.2 91.4 99.8 77.5 91.8 93.2 91.9
ば項別 次表 お あ 。
ば 予 算 執 行 率 9 1 . 9 % , 支 出 済 額 4 , 7 8 4 , 5 5 8 , 1 6 5 円 , 前 年 度 支 出 済 額 4,301,696,068円よ 482,862,097円(11.2%) 増加 っ い 。
ば支出済額 主 ,土木管理費 土木総務費340,082,981円,道路橋梁費 道路 新設改良費1,031,083,965円,道路維持費278,245,844円,道路橋梁総務費118,608,621 円 , 河 川 費 河 川 総 務 費 1 1 8 , 9 6 9 , 0 5 6 円 , 都 市 計 画 費 都 市 施 設 整 備 事 業 費 1,337,704,223円,街路事業費432,727,889円,公園費378,182,122円,都市計画総務費 284,720,739円,住宅費 住宅管理費196,251,998円 あ 。
ば 予 算 執 行 率 9 8 . 1 % , 支 出 済 額 2 , 0 6 6 , 2 0 3 , 2 4 4 円 , 前 年 度 支 出 済 額 1,746,273,229円よ 319,930,015円(18.3%) 増加 っ い 。
ば支出済額 主 ,消防費 常備消防費1,360,760,279円,消防施設整備費 540,735,376円,非常備消防費121,460,491円 あ 。
(単位:円・%) 区分
項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
1 教育総務費 小学校費 中学校費 幼稚園費 社会教育費 6 保健体育費
計
1,018,937,000 1,285,834,000 1,232,995,000 343,675,000 1,235,140,000 168,080,000 5,284,661,000
970,494,272 1,026,364,993 1,096,360,653 336,322,682 1,193,235,739 156,872,920 4,779,651,259
0 0 67,172,360 0 0 0 67,172,360
48,442,728 259,469,007 69,461,987 7,352,318 41,904,261 11,207,080 437,837,381
95.2 79.8 88.9 97.9 96.6 93.3 90.4
ば項別 次表 お あ 。
ば 予 算 執 行 率 9 0 . 4 % , 支 出 済 額 4 , 7 7 9 , 6 5 1 , 2 5 9 円 , 前 年 度 支 出 済 額 5,468,118,639円よ 688,467,380円(12.6%) 減少 っ い 。
ば支出済額 主 ,教育総務費 学校給食施設費419,973,806円,教育委員会費 369,321,718円,学校教育指導費181,198,748円,小学校費 学校建設費595,487,587円, 学校管理費368,846,106円,中学校費 学校建設費889,029,198円,学校管理費 150,516,759円,幼稚園費 幼稚園費336,322,682円,社会教育費 社会教育総務費 290,671,733円, るジョンプラザ管理費239,171,610円,芸術文化センタる費 1 7 0 , 3 7 7 , 5 0 4 円 , コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ る ・ 公 民 館 費 1 3 1 , 1 4 4 , 0 8 4 円 , 図 書 館 費
(単位:円・%)
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成25年度 平成26年度
対前年度比較
5,284,661,000 7,600,048,000
△2,315,387,000
4,779,651,259 5,468,118,639
△688,467,380
67,172,360 1,629,850,000
△1,562,677,640
437,837,381 502,079,361
△64,241,980
90.4 71.9
― ば第10款ば教育費