成2 1 3 月期 第3 四半期
成2 1 3 月期 第3 四半期
決 算 説 明 会
決 算 説 明 会
9年 日
FY 0 8 3 Q 決算サマリヸ
実体経済 資金調達環境 化 設備投資 減速 高 急速
進行 注高 売 高 減少
制御事業ㄷ国 市場 縮 海外市場 け 投資 先送 高 影響 注高
減少 転 売 高 伸びも減速 営業利益も減少
計測機器事業ㄷ半 体市場 冷え込 企業 設備投資 抑制 半 体テスタ 測定器
も 注高 売 高 落 込 赤字 拡大
新事業そ 他ㄷフ トニクスビジネス 注 好調 一方 そ 以外 ビジネス 伸び
注高ヷ売 高 も減少 利益 微減
売 減 高 営業利益 減少 加え 投資 価証券評価損ㄱㄭ億
を特別損失 計 繰延税金資産 う ㄭㄲ億 を 崩
当期純利益 減少
▲372
▲59
▲8
2 ,7 2 9
2 ,9 8 2
FY 0 8 1 -3 Q
1 9
5 1
9 1
2 ,9 2 5
3 ,3 9 0
FY 0 7 1 -3 Q
▲410
▲103
▲58
7 6 1
8 2 5
FY 0 8 3 Q
▲8
▲6
3
8 8 2
1 ,1 0 5
FY 0 7 3 Q
当 期 純 利 益
経 常 利 益
営 業 利 益
売 高
注 高
ㄥ億 ㄦ
ㄥ億 ㄦ
▲8 -
▲5 8
▲4 3 9 3
1 8 0
営 業 利 益
5 6
7 9
1 ,1 3 3
1 ,0 3 8
2 Q 3 Q 9 ヶ 累計
1 Q
▲3 7 2
▲5 9
2 ,7 2 9
2 ,9 8 2
▲4 1 0
▲1 0 3
7 6 1
8 2 5
5 0
1 6 0
4 ,2 4 0
4 ,4 7 0
FY 0 8
計画
0 8 /1 0 /2 8
▲1 8 -
当 期 純 利 益
▲3 5 -
経 常 利 益
6 4 .4 %
8 3 5
売 高
6 6 .7 %
1 ,1 1 9
注 高
達成率
FY 0 8 実績
FY 0 8 3 Q 経営成績ㄥ対計画比ㄦ
◆事業環境 化及び 高 影響 注高 売 高 減少
◆売 高 減少 高 営業利益 減少 加え 替差損ㄵ億 投資 価証券評価損
ㄱㄭ億 計 繰延税金資産 崩 ㄭㄲ億 当期純利益 大幅 減少
- ▲6 1
▲5 8
3
営 業 利 益
差 異
増減率
FY 0 8 3 Q
FY 0 7 3 Q
-
-
▲13.6%
▲25.3%
▲410
▲103
7 6 1
8 2 5
▲8
▲6
8 8 2
1 ,1 0 5
▲402
当 期 純利益
▲9 7
経 常 利 益
▲121
売 高
▲280
注 高
FY 0 8 3 Q 経営成績ㄥ対前年同期比ㄦ
ㄥ億 ㄦ
◆事業環境 化 ㄮㄮ 以降 注高 売 高 減少
◆売 高 減少 高 進行 営業利益 減少
1 $ =
1 € =
- ▲391
▲372
1 9
当 期 純 利 益
差 異
FY 0 8 増減率
1 Q-3 Q
FY 0 7
1 Q-3 Q
-
-
-
▲6.7 %
▲12.0 %
1 0 2 .4 8
1 4 9 .9 8
▲5 9
▲8
2 ,7 2 9
2 ,9 8 2
1 1 7 .1 4
1 6 3 .5 6
5 1
9 1
2 ,9 2 5
3 ,3 9 0
▲1 4 .6 6
▲1 3 .5 8
替レヸト
▲110
経 常 利 益
▲9 9
営 業 利 益
▲196
売 高
▲408
注 高
FY 0 8 1 Q-3 Q 経営成績ㄥ対前年同期比ㄦ
ㄥ億 ㄦ
◆ 高 影響 注高 売 高 減少
◆Q 市場環境 化 ㄯQ 時 も 前年同期 差 拡大
FY 0 8 1 Q-3 Q 損益分析
ㄥ億 ㄦ
替 影響
販管費抑制
FY 0 8
1 Q-3 Q
FY 0 7
1 Q-3 Q
1 6 3 .5 6
1 1 7 .1 4
1 4 9 .9 8
ユヸロ
1 0 2 .4 8
U Sドル
ㄥ ㄦ
FY 0 8
1 Q-3 Q
営業損失
FY 0 7
1 Q-3 Q
営業利益
9 1
2 0 ▲2 1
▲4 6
▲5 2
売 減
低価法関係損
国 工事損失引当
原価率 昇
▲8
FY 0 8 1 Q-3 Q
FY 0 7 1 Q-3 Q
▲372
267
▲105
62
16
▲59
68
17
▲8
22
特別損失
1 9
25
4 4
15
5 1
60
21
9 1
法人税等
当 期 純 利 益
税 引 前 利 益
経 常 利 益
特別利益
営業外費用
営業外収益
営 業 利 益
FY 0 8 1 Q-3 Q 営業外ヷ特別損益比較
ㄥ対前年同期比ㄦ
ㄥ億 ㄦ
◆ 替差損 前年同期比 ㄯㄱ億 増加
◆投資 価証券評価損 前年同期比 ㄶ億 増加
◆将来 課税所得 見積も 困難 繰延税金資産 う ㄭㄲ億 を 崩
支払利息ㄷㄮㄮ億
替差損ㄷㄵ億
固定資産除売却損ヷ
減損損失ㄷㄶ億
投資 価証券評価損ㄷ
ㄱㄭ億
セグメント別 海外売 高
◆制御事業 海外売 比率 高 影響 低
◆計測機器事業 半 体テスタビジネス 低迷 海外売 比率 大 く低
全 体 セグメント別
制 御 計 測 新事業そ 他
ㄧㄥ ㄦ 海外連結子会社 決算期変更 増加分を除い 数値
948 1,097 905 1,036 829
287
916
1,373
1,138 1,295 1,139
474
1,968
761
2,331
2,043
2,470
1,864
国 海外
51.2%
62.3%
57.9%
49.1%
55.6% 55.7% 55.6%
171 568
193
53 110 37 71 151 57
481 426
100 46
23 20 28
993
83
210
94
197
77
619
136 65
1,561
652
国 海外
26.0%
23.4%
24.5%
47.6%
43.1%
61.0%
73.8% 68.8%
63.6%
2 ,2 4 9
1 ,1 5 2
億
億
注 売
セグメント別 FY 0 8 1 Q-3 Q 注ヷ売 実績
ㄥ対前年同期比ㄦ
億 億
2,368
593
359
2,621
488
281
2,402
272
308
制御 計測 新事業その他
1,865
533
317
2,167
454
304
2,180
275
274
制御 計測 新事業その他
2,982
3,320 3,390 2,729
2,715
2,925
(-408)
(-216)
(-219)
(+27)
(-196)
(-179)
(+13)
(-30)
F - F -
F - F - F - F -
◆制御ㄷ国 設備投資 抑制 海外 プロジェクト 先送 や 高 進行 注高 減少
売 高 伸びも減速
◆計測機器事業ㄷ半 体テスタビジネス 注高 売 高 減少 測定器 も設備投資抑制 影響
◆新事業そ 他ㄷフ トニクスビジネス 注 好調 一方 アドバンストステヸジビジネス 売 高 減少
営 業 利 益
セグメント別 FY 0 8 1 Q-3 Q 営業利益
ㄥ対前年同期比ㄦ
億
ㄥ億 ㄦ
179
1
▲ 53
208
▲ 36
▲ 81
176
▲ 94
▲ 90
制御 計測 新事業その他
▲ 8
127 91
FY07 1Q-3Q FY08 1Q-3Q 差 異
制 御 208 176 ▲ 32
計 測 ▲ 36 ▲ 94 ▲ 58
新事業そ 他 ▲ 81 ▲ 90 ▲ 9
合 計 91 ▲ 8 ▲ 99
(-99)
(-9)
(-58)
(-32)
F - F -
F -
◆制御ㄷ低価法関係損 国 工事損失引当 原価率 昇 利益 減少
◆計測機器事業ㄷ半 体テスタビジネス 売 高減少 損失 拡大
◆新事業そ 他ㄷアドバンストステヸジビジネス 売 高 減少 損失 拡大
資 産 推 移 負 債 ヷ 資 推 移
貸借対照表 推移
億 億
249 288 326 70
585 516 520
448
1,346 1,341 1,382
1,348
91 104 83
76
665 448 500
570
1,129 1,429 1,188
950
314 317 301
310
8
3 3
3
4,383 4,446 4,303
3,780
1,270 1,269 1,273
741
504 504 504
503
434 434 434
434
1,169 1,269 1,173
1,054
964 930 876
1,008
4,383 4,446 4,303
3,780
42 42 44 40
FY07 3Q FY07 FY08 1H FY08 3Q
総資産回転率 - 0.99 0.99 -
自己資 比率 50.4% 49.6% 51.4% 44.4%
FY07 3Q FY07 FY08 1H FY08 3Q
利子負債比率 22.0% 20.9% 20.4% 26.7%
レシ 43.6% 42.1% 39.7% 60.1%
FY 0 7
3 Q FY 0 7
FY 0 8 1 H
FY 0 8 3 Q
FY 0 7
3 Q FY 0 7
FY 0 8 1 H
FY 0 8 3 Q
現金・預金等
有価証券
手形・売掛金
棚卸資産
その他流動資産
固定資産
投資
繰延税金資産
借入金・社債
その他負債
資本金
資本剰余金
利益剰余金ほか
少数株主持分
◆繰延税金資産ㄭㄲ億 崩 繰延税金資産 減少
◆利益剰余金 減少 替換算調整 定 減少 純資産 減少 及び借入金ヷ社債
増加 自己資 比率 低 ㅁ/ㅂレシ 昇
キャッシュフロヸ FY 0 6 -0 8 1 Q-3 Q
180
87
175
▲ 240
▲ 423
▲ 200
▲ 25
▲ 336
▲ 60
営業CF 投資CF FCF
FY 0 7 1 Q-3 Q
FY 0 6 1 Q-3 Q FY 0 8 1 Q-3 Q
億
◆売 債権 減少等 営業キャッシュフロヸ 増加
◆ 形ヷ無形固定資産 得 支出 減少 投資キャッシュフロヸ 支出 減少
▲1 7 0
1 0
1 8 0
2 4 5
2 6 0
2 7 4
営 業 利 益
▲2 0 0
▲4 0
1 6 0
2 1 0
2 2 0
1 6 5
経 常 利 益
1 0 0
1 5 5
1 1 0
4 ,4 0 0
4 ,6 0 0
当初
5 /1 3
FY 0 8
1 0 0
1 5 5
1 1 0
4 ,4 6 0
4 ,6 0 0
修正
8 /1 2
1 0 0
1 2 5
5 0
4 ,2 4 0
4 ,4 7 0
修正(A)
1 0 /2 8
8 5
1 1 5
▲4 0 0
3 ,8 0 0
3 ,8 3 0
修正(B)
1 /2 7
▲1 5
▲1 0
▲4 5 0
▲4 4 0
▲6 4 0
差異
(B-A)
1 1 3 .8 0
1 6 2 .2 6
1 1 7
4 ,3 7 4
4 ,5 5 1
FY 0 7
実績
1 $ =
1 € =
売 高
替レヸト
当 期 純 利 益
注 高
FY 0 8 経営計画
ㄥ億 ㄦ
◆Q以降 事業環境 化及び 替 高 推移 い 注高 売 高 利益
を 方修正ㄥㄮ ㄯㄴ日 発表済 ㄦ
◆繰延税金資産 崩 当期純利益 減少
FY 0 8 営業利益計画 差異分析
ㄥ億 ㄦ
FY 0 8
営業利益計画
1 /2 7
FY 0 8
営業利益計画
1 0 /2 8
実質売 減
粗利減
替 影響
1 8 0
▲2 6 4
▲2 3
1 1 7
1 0
費用抑制
1 0
▲58 1 8
▲43 9 3
2 7 4
1 8 3
3
▲4 9 2
営 業 利 益
3 ,8 0 0
3 ,8 3 0
T ot a l
4 ,3 7 4
4 ,5 5 1
T ot a l
FY 0 8
FY 0 7
4 Q
3 Q ㄥ計画ㄦ
2 Q
1 Q
4 Q
3 Q
2 Q
1 Q
1 ,4 4 9
1 ,1 6 1
8 8 2
1 ,1 0 5
1 ,2 0 8
1 ,1 6 4
1 ,1 3 3
1 ,0 3 8
8 3 5
1 ,1 1 9
1 ,0 7 1
8 4 8
7 6 1
8 2 5
8 3 5
1 ,1 2 1
売 高
注 高
FY 0 8 /FY 0 7 四半期別経営成績比較
ㄥ億 ㄦ
◆売 高 制御事業 国 売 を中心 ㄯQ ㄱQ 集中
◆ㄱQ 替レヸトを 高 設定 注高 売 高 減少
セグメント別 FY 0 8 注ヷ売 修正計画
億 億
注 売
3,500
660
440
3,550
450
470
3,020
350
460
制御 計測 新事業その他
3,300
660
440
3,350
450
440
3,030
360
410
制御 計測 新事業その他
4,470
3,830
4,600
4,400
4,240
3,800
F
当初計画
F
修正計画
F
修正計画
F
当初計画
F
修正計画
F
修正計画
(-640)
(-100)
(-530)
(-10)
(-90)
(-440)
(-30)
(-320)
◆制御ㄷ国 設備投資 抑制 海外 プロジェクト 先送 や 高 進行 注高 売 高を 方修正
◆計測機器事業ㄷ半 体メヸ 設備投資凍結及び測定器 対 設備投資抑制 注高 売 高を
方修正
◆新事業そ 他ㄷフ トニクスビジネス 売 高 一部 来期 計 を考慮 売 高を 方修正
営 業 利 益 FY 0 8 2 H
セグメント別 FY 0 8 営業利益 修正計画
億 億
注 売上 営業利益
400
▲ 45
▲ 95
390
▲ 115
▲ 95
270
▲ 160
▲ 100
制御 計測 新事業その他
1,273
143
257
1,469
150
213
制御 計測 新事業その他
260 180
10
1,673 1,832
F
当初計画
F
修正計画
F
修正計画
105
▲
105
▲ 40
(-5)
(-45)
(-170)
(-120) ▲4 0
▲1 0 5
▲4 0
◆制御ㄷ売 高 減少 び 高 替 影響 営業利益 減少 見通
◆計測機器事業ㄷ半 体テスタビジネス 赤字拡大 測定器ビジネス 低迷 営業損失 増加 見通
◆新事業そ 他ㄷフ トニクスビジネス 売 高 一部 来期 計 営業損失 増加 見通
▲372
267
▲105
62
16
▲59
68
17
▲8
FY 0 8 1 Q-3 Q FY 0 8 年間計画
FY 0 7
▲400
300
▲100
▲60
▲40
▲50
1 0
特別損失 47
1 1 7
27
1 4 4
26
1 6 5
147
37
2 7 4
法人税等
当 期 純 利 益
税 引 前 利 益
経 常 利 益
特別利益
営業外費用
営業外収益
営 業 利 益
ㄥ億 ㄦ
◆ㄱQ 営業外収益ヷ費用 特別利益ヷ損失 い 特筆 べ 費用計 予定
FY 0 8 営業外損益ヷ特別損益 計画
研究開発費推移 セグメント別研究開発費
研究開発費 推移
億 億
ㄧㄥ ㄦ 1 0 2 8 日 修正計画値
252 270
290 309
362
409 400
116 162 118 165
106
146
94
130
98
101
77
105
320
409
289
400
制御 計測 新事業その他
7.3% 7.5% 8.0% 8.4%
9.3%
10.5%
7.7%
F F F F F F 修正計画F
(110)
(425)
(175)
(140)
F
- F
F -
F 修正計画
◆研究開発投資 ㄯQ時 年初計画ㄱㄱㄭ億 を見直 ㄱㄯㄲ億 削減 今回
ㄱㄭㄭ億 削減
研究開発費ヷ減価償却費ヷ設備投資 推移
百万 0
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
研究開発費 減価償却費 設備投資
FY99 FY00 FY01 FY02 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08
修正計画
百万
FY08 1-3Q
FY99 FY00 FY01 FY02 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 1-3Q 当初 修正 修正
19,259 19,181 19,236 25,233 26,991 28,998 30,917 36,223 40,875 28,884 44,000 42,500 40,000
6.1% 5.4% 6.2% 7.7% 7.3% 7.5% 8.0% 8.4% 9.3% 10.6% 10.0% 10.0% 10.5%
13,197 13,190 13,964 14,298 13,445 14,331 15,124 16,483 23,129 15,773 24,000 22,000 21,000
4.2% 3.7% 4.5% 4.3% 3.6% 3.7% 3.9% 3.8% 5.3% 5.8% 5.5% 5.2% 5.5%
14,699 18,173 13,347 15,264 21,355 18,652 29,540 40,284 37,990 21,188 39,000 37,000 32,000
4.7% 5.2% 4.3% 4.6% 5.7% 4.8% 7.6% 9.3% 8.7% 7.8% 8.9% 8.7% 8.4%
FY08 計画
研 究 開 発 費 ㄥ 対売 比 ㄦ
減 価 償 却 費 ㄥ 対売 比 ㄦ
設 備 投 資 ㄥ 対売 比 ㄦ
実 績
◆研究開発投資をㄯㄲ億 圧縮
◆設備投資 ㄲㄭ億 削減 減価償却費をㄮㄭ億 圧縮
株価 状況
okogawa T
07/12=10003/12 04/3 04/6 04/9 04/12 05/3 05/6 05/9 05/12 06/3 06/6 06/9 06/12 07/3 07/6 07/9 07/12 08/3 08/6 08/9 08/12 09/2/6
Yokogawa 1,548 1,544 1,455 1,276 1,372 1,452 1,371 1,772 2,010 2,095 1,631 1,552 1,887 1,806 1,654 1,398 1,228 998 971 659 582 423
TOPIX 1,044 1,179 1,190 1,104 1,139 1,180 1,177 1,412 1,650 1,728 1,587 1,611 1,681 1,714 1,775 1,617 1,476 1,213 1,320 1,087 859 791
03/12 04/3 04/6 04/9 04/12 05/3 05/6 05/9 05/12 06/3 06/6 06/9 06/12 07/3 07/6 07/9 07/12 08/3 08/6 08/9 08/12 09/2/6
Yokogawa 126 126 118 104 112 118 112 144 164 171 133 126 154 147 135 114 100 81 79 54 47 34
TOPIX 71 80 81 75 77 80 80 96 112 117 108 109 114 116 120 110 100 82 89 74 58 54