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平成25年度〈西暦2013年度〉当初予算案の概要【全体】 zentai

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(1)

西暦

当初予算案の概要

次世代

まち

で未来を創造す

未来創造型予算

(2)
(3)

1 平 成 2 5 年 度 西 暦 2 1 3 年 度 当 初 予 算 編 成

第 1 予 算 編 成 の 基 本 的 な 考 え 方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 第 2 予 算 規 模 と 特 徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 2 予 算 案 の 概 要

1 会 計 別 予 算 規 模・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 2 一 般 会 計 科 目 別 予 算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 3 一 般 会 計 性 質 別 予 算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 4 一 般 会 計 主 な 増 減 内 容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 6 5 一 般 会 計 部 局 別 予 算 の 状 況 増 減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 8 6 特 別 会 計・企 業 会 計 の 状 況 増 減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 9

一 般 会 計 部 局・課 別 予 算 の 状 況 増 減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 8 グ ラ フ で 表 す 一 般 会 計 予 算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 6 9 市 民 一 人 当 た り の 一 般 会 計 予 算 額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 3 主 要 事 業 等

1 総 合 計 画 戦 略 事 業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 8 2 産 業 の 早 期 復 興 や 地 域 経 済 の 活 性 化 を 図 る 事 業・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 8 3 市 民 の 命 を 守 る 事 業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 4 市 制 9 周 年 向 け た 事 業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 1 5 新 市 建 設 計 画 及 び 新 市 基 本 計 画 基 づ く 事 業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 1 6 主 な 建 設 事 業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 6 4 中 期 財 政 計 画 の 検 証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 8 5 第 四 次 宮 崎 市 総 合 計 画 分 野 別 施 策

重 点 目 標 1 - 1 市 民 が 主 体 の 住 民 自 治 の ま ち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 重 点 目 標 1 - 2 効 率 的 で 信 頼 さ れ る 行 政 経 営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 4 重 点 目 標 2 - 1 自 然 環 境 や 景 観 を 大 切 し い る ま ち・・・・・・・・・・・・・・・

(4)

平成25年度

西暦2

13年度

当初予算編成

第ㄮ

予算編成

基本的

考え方

成ㄯㄲ年度当初予算

市民

主役

市民

実現を念頭

株式会社宮崎市役所

社会

元気

宮崎

都市経営

基本方針

行財政基盤

強化を図

成ㄯㄲ年度を初年度

第四次宮崎市総合計画後期基本計画

戦略プロ

ェク

を着実

実施す

予算

した

予算編成

あた

た資源を有効

活用す

観点か

民目線

思い

た事業

見直しを行う

行財政改革を強力

推進す

総合計画

将来

都市像

活力

緑あふ

太陽都市

…みや

実現

新宮崎市

一体的

発展

効率的

信頼

健全財政都市

を進

ㄥㄮㄦ

第四次宮崎市総合計画後期基本計画

積極的

推進

株式会社宮崎市役所

社会

元気

宮崎

都市経営

基本方針

市民

主役

市民

を推進す

選択

集中

観点か

た経営資源

重点的投資

域資源

有効活用

地域

活力を引

出す施策を展開し

次世代

を推進す

第四次宮崎市総合計画後期基本計画

将来を担う

地域

戦略プロ

ェク

を効果的

展開す

健康力

人財力

地域力

防災力

環境力

ラン

経済力

重点テヸマ

市民総力戦

ㄥㄯㄦ

新市建設計画

新市基本計画

着実

推進

均衡あ

市域

発展を図

新市建設計画

及び

新市基本計画

く各種事業を着実

実施す

ㄥ㄰ㄦ

徹底した行財政改革

組み

健全財政

確立

第四次宮崎市総合計画

目標

効率的

信頼

行財政運営

確立

策定中

第ㄴ次

宮崎市行財政改

(5)

宮崎市中期財政計画ㄥH

22

~H

26

目標を達成す

歳出全般を見直す

会計

元金ベヸス

プライ

マリヸバランス

黒字化

組み

市債残高

圧縮

財政ㄲ基

崩し額を抑制し

本来

目的

事態へ

備え

一定額を確保す

歳入

根幹

市税等

自主財源

収納率向上

格段

を払い

歳入確保対策

全庁一丸

財政健全化

基本方針

事業評価結果を適

映し

効果的

効率的

事業

よう

評価対象事業

事業

直しを行い

産業

早期復興や地域経済

活性化を図

気対策ヷ

用創出

市民

活力

事業及び地震

津波等

対す

総合防災

対策や感染症

予防対策

市民

命を

事業

強化

配慮す

した

事業評価結果

た予算要求基準を設

成ㄯㄱ年度

当初予算額

一般財源

市債を加えた額ㄥ以

一般財源ベヸス

いう

ㄮㄭ%減

た額を

各部局

予算達成目標

ㄥ義務的経費

普通建設事業

費及び繰出金を除く

設定す

一方

普通建設事業費

一般財源ベ

ヸス

予算達成目標

事業を国

概算要求組換え基準を踏

ㄮㄭ%を減

た額

単独事業を前年度同額

設定す

メリ

効いた

予算編成

組み

した

第ㄯ

予算規模

特徴

次世代

未来を創造す

未来創造型予算

成ㄯㄲ年度当初予算

市税

伸び

予想

地方交付税等

動向

透明

多く

定的

財源

確保

期待

い状況

加え

少子高齢化等

伴う社会保障費

増加

見込

政運営

依然

厳しい状況

よう

必要

市民サヸビス

水準を確保し

喫緊

地域経済

復興

活性化及び総合的

防災対策

感染症

予防対策

市民

命を

事業

最優先

第四次宮崎市総合計画

後期基本計画

初年度

次世代

を積極的

推進し

本市

未来を創造す

未来創造型

予算

した

宮崎市中期財政計画

を踏

行政経費

節減ヷ合理化を図

(6)

ベヸス

プライマリヸバランス

ㄥ基礎的財政収支ㄦ

黒字化を堅持した

成ㄯㄲ年度

一般会計

予算規模

,

ㄲㄭㄲ億ㄲ

,

ㄭㄭㄭ

万円

対前年度比ㄮ

.

ㄭ%

全会計

予算総額

,

ㄶㄲㄭ億8

,

ㄶㄭㄭ

万円

対前年度比ㄭ

.

8%

宮崎市

予算規模

成ㄯㄲ年度

成ㄯㄱ年度

伸率

1,505

5,000

万円

1,490

8,700

万円

1.0%

1,079

4,400

万円

1,057

2,600

万円

2.1%

365

9,500

万円

379

2,700

万円

3.5%

2,950

8,900

万円

2,927

4,000

万円

0.8%

宮崎市

一般会計予算

成ㄯㄲ年度

成ㄯㄱ年度

伸率

歳入

497

4,800

万円

484

1,500

万円

2.8%

304

8,200

万円

307

1,000

万円

0.7%

165

3,100

万円

161

9,600

万円

2.1%

歳出

207

5,300

万円

214

1,100

万円

3.1%

445

500

万円

433

8,500

万円

2.6%

216

5,100

万円

220

7,000

万円

1.9%

(7)

一般会計予算

レヸム

成ㄯㄲ年度

成ㄯㄱ年度

伸率

一般会計予算

92

6,115

億円

90

3,339

億円

2.5

歳入

43

960

億円

42

3,460

億円

1.8

42

8,510

億円

44

2,440

億円

3.1

歳出

基礎 的 財政 収 支対 象経 費

70

3,700

億円

68

3,897

億円

2.9

22

2,415

億円

21

9,442

億円

1.4

地方財政計画

レヸム

成ㄯㄲ年度

成ㄯㄱ年度

伸率

地方財政計画

規模

81

9,100

億円

81

8,647

億円

0.1

歳入

34

175

億円

33

6,569

億円

1.1

17

624

億円

17

4,545

億円

2.2

11

1,517

億円

11

1,654

億円

0.1

歳出

19

7,500

億円

20

9,760

億円

5.9

13

1,100

億円

13

0,

790

億円

0.2

投資的経費ㄥ単独分ㄦ

5

5

1,630

億円

3.1

主要財政指標

宮崎市

地方財政計画

一般会計予算規模

伸び率

24

0.6

25

1.0

24

0.6

25

0.1

ㄥ地方一般歳出ベヸスㄦ

24

1.1

25

2.1

24

2.7

25

0.1

24

64.4

25

64.1

(

臨時財政対策債を含

)

24

65.3

25

65.4

(8)

2 予算案の概要

会計別予算規模

平成25年度 平成24年度

予 算 額

予 算 額

予 算 額 予 算 額

150,550 149,087 1.0 115,413 114,554 0.7

2,349 2,503 ▲ 6.平 1,251 1,229 1.8

45,620 44,320 2.9 34,981 33,966 3.0

3,928 3,942 ▲ 0.ィ 3,098 3,108 ▲ 0.年

303 293 3.4 295 291 1.4

690 765 ▲ 9.8 690 765 ▲ 9.8

26 27 ▲ 年.7 0 1 皆減

75 90 ▲ 16.7 75 90 ▲ 16.7

29,500 28,300 4.2 22,876 21,928 4.3

公 設 合 併 処 理 浄 化 槽 事 業

334 316 5.7 66 64 3.1

430 433 ▲ 0.7 322 357 ▲ 9.8

24,689 24,737 ▲ 0.平 21,263 21,074 0.9

小      計

107,944 105,726 2.1 84,917 82,873 2.5

13,265 14,437 ▲ 8.1 11,058 11,188 ▲ 1.平

1,196 792 51.0 0 0

-工

37 25 48.0 0 0

-公

20,019 20,584 ▲ 平.7 15,870 16,286 ▲ 平.6

1,063 1,065 ▲ 0.平 728 733 ▲ 0.7

1,015 1,024 ▲ 0.9 0 0

-小      計

36,595 37,927 ▲ 年.イ 27,656 28,207 ▲ 平.0

伸 率

平成25年度

区        分

平成24年度

伸 率

(9)

星単位:百万円,%

平成25年度平成24年度 平成25年度平成24年度 平成25年度平成24年度 平成25年度平成24年度

予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額

11,609 11,125 4.4 6,512 6,608 ▲ 1.イ 6,730 7,296 ▲ 7.8 10,286 9,504 8.2

159 873 ▲ 81.8 87 51 70.6 715 239 199.2 137 111 23.4

4,240 4,125 2.8 1,711 1,664 2.8 1,853 1,805 2.7 2,835 2,760 2.7

338 339 ▲ 0.年 128 129 ▲ 0.8 170 171 ▲ 0.6 194 195 ▲ 0.イ

1 1 0.0 0 0 - 6 0 皆増 1 1 0.0

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0

-0 0 - 0 0 - 0 0 - 26 26 0.0

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0

-2,521 2,442 3.2 1,060 1,003 5.7 1,427 1,366 4.5 1,616 1,561 3.5

137 131 4.6 46 41 12.2 64 60 6.7 21 20 5.0

1 1 0.0 9 12 ▲ 平イ.0 97 61 59.0 1 2 ▲ イ0.0

855 891 ▲ ィ.0 633 712 ▲ 11.1 585 647 ▲ 9.6 1,353 1,413 ▲ ィ.平

8,252 8,803 ▲ 6.年 3,674 3,612 1.7 4,917 4,349 13.1 6,184 6,089 1.6

534 1,702 ▲ 68.6 545 403 35.2 401 404 ▲ 0.7 727 740 ▲ 1.8

0 0 - 817 545 49.9 379 247 53.4 0 0

-0 0 - 0 0 - 0 0 - 37 25 48.0

1,405 1,560 ▲ 9.9 274 400 ▲ 年1.イ 947 1,429 ▲ 年年.7 1,523 909 67.5

42 43 ▲ 平.年 134 138 ▲ 平.9 29 29 0.0 130 122 6.6

0 0 - 1,015 1,024 ▲ 0.9 0 0 - 0 0

-1,981 3,305 ▲ ィ0.1 2,785 2,510 11.0 1,756 2,109 ▲ 16.7 2,417 1,796 34.6

21,842 23,233 ▲ 6.0 12,971 12,730 1.9 13,403 13,754 ▲ 平.6 18,887 17,389 8.6

田野町

伸 率

佐土原町

清武町

伸 率

伸 率

伸 率

(10)

歳入

平成24年度

予 算 額 構 成 比 伸 率 予 算 額 構 成 比 予 算 額 予 算 額

市 税 49,748 33.0 2.8 48,415 32.5 41,781 40,739 2.6

地 方 譲 与 税 1,839 1.2 ▲ 年.6 1,907 1.3 1,435 1,488 ▲ 年.6

利 子 割 交 付 金 93 0.1 2.2 91 0.1 72 71 1.4

配 当 割 交 付 金 43 0.0 ▲ 平7.1 59 0.0 33 46 ▲ 平8.年

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 9 0.0 ▲ 年0.8 13 0.0 5 9 ▲ ィィ.ィ

地 方 消 費 税 交 付 金 3,918 2.6 ▲ 0.平 3,926 2.6 3,057 3,063 ▲ 0.平

ゴルフ場利用税交付金 254 0.2 16.5 218 0.1 199 169 17.8

自 動 車 取 得 税交 付金 188 0.1 21.3 155 0.1 146 121 20.7

地 方 特 例 交 付 金 182 0.1 ▲ 年.7 189 0.1 143 146 ▲ 平.1

地 方 交 付 税 30,482 20.2 ▲ 0.7 30,710 20.6 20,350 20,864 ▲ 平.イ

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 121 0.1 6.1 114 0.1 94 89 5.6

分 担 金 及 び 負 担 金 3,118 2.1 0.1 3,114 2.1 2,510 2,509 0.0

使 用 料 及 び 手 数 料 2,078 1.4 1.6 2,045 1.4 1,724 1,697 1.6

国 庫 支 出 金 26,657 17.7 3.2 25,829 17.3 21,282 20,638 3.1

県 支 出 金 7,394 4.9 1.9 7,256 4.9 5,906 5,795 1.9

財 産 収 入 233 0.2 ▲ イ.年 246 0.2 182 191 ▲ ィ.7

寄 附 金 0 0.0 皆減 406 0.3 0 318 皆減

繰 入 金 4,798 3.2 ▲ 9.ィ 5,294 3.5 3,243 4,045 ▲ 19.8

繰 越 金 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0.0

諸 収 入 2,864 1.9 ▲ 1.ィ 2,904 1.9 2,288 2,392 ▲ ィ.年

市 債 16,531 11.0 2.1 16,196 10.9 10,963 10,164 7.9

う ち 臨 時 財 政 対 策 債 7,316 4.9 6.3 6,884 4.6 5,735 5,321 7.8

う ち 退 職 手 当 債 500 0.3 ▲ ィィ.ィ 900 0.6 390 702 ▲ ィィ.ィ

一般会計科目別予算

平成25年度

伸 率 平成24年度

区 分

旧宮崎市

(11)

星単位:百万円,%

平成25年度平成24年度 平成25年度平成24年度 平成25年度平成24年度 平成25年度平成24年度

予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額

2,831 2,736 3.5 906 852 6.3 1,145 1,086 5.4 3,085 3,002 2.8

132 137 ▲ 年.6 74 77 ▲ 年.9 83 86 ▲ 年.イ 115 119 ▲ 年.ィ

7 6 16.7 4 4 0.0 4 4 0.0 6 6 0.0

3 4 ▲ 平イ.0 2 2 0.0 2 3 ▲ 年年.年 3 4 ▲ 平イ.0

1 1 0.0 1 1 0.0 1 1 0.0 1 1 0.0

282 282 0.0 158 158 0.0 176 177 ▲ 0.6 245 246 ▲ 0.ィ

18 16 12.5 10 9 11.1 11 10 10.0 16 14 14.3

14 11 27.3 8 6 33.3 8 7 14.3 12 10 20.0

13 14 ▲ 7.1 7 8 ▲ 1平.イ 8 9 ▲ 11.1 11 12 ▲ 8.年

2,988 2,512 18.9 2,419 2,723 ▲ 11.平 2,412 2,497 ▲ 年.ィ 2,313 2,114 9.4

9 8 12.5 5 5 0.0 5 5 0.0 8 7 14.3

215 214 0.5 122 121 0.8 140 140 0.0 131 130 0.8

149 147 1.4 84 83 1.2 94 92 2.2 27 26 3.8

1,980 1,921 3.1 955 919 3.9 835 796 4.9 1,605 1,555 3.2

474 464 2.2 220 217 1.4 227 223 1.8 567 557 1.8

17 18 ▲ イ.6 9 10 ▲ 10.0 10 11 ▲ 9.1 15 16 ▲ 6.年

0 29 皆減 0 16 皆減 0 18 皆減 0 25 皆減

195 238 ▲ 18.1 444 307 44.6 266 225 18.2 650 479 35.7

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0

-156 169 ▲ 7.7 116 95 22.1 125 105 19.0 179 143 25.2

2,125 2,198 ▲ 年.年 968 995 ▲ 平.7 1,178 1,801 ▲ 年ィ.6 1,297 1,038 25.0

529 527 0.4 235 241 ▲ 平.イ 269 266 1.1 548 529 3.6

36 65 ▲ ィィ.6 20 36 ▲ ィィ.ィ 23 41 ▲ ィ年.9 31 56 ▲ ィィ.6

11,609 11,125 4.4 6,512 6,608 ▲ 1.イ 6,730 7,296 ▲ 7.8 10,286 9,504 8.2

一般会計科目別予算

伸 率

佐土原町 田野町

伸 率

清武町

伸 率 高岡町

(12)

歳出

平成24年度

予 算 額 構 成 比 伸 率 予 算 額 構 成 比 予 算 額 予 算 額

議 会 費 846 0.6 ▲ 1平.7 969 0.6 618 716 ▲ 1年.7

総 務 費 14,573 9.7 ▲ 0.平 14,606 9.8 11,164 10,974 1.7

民 生 費 61,626 40.9 1.3 60,822 40.8 47,559 47,229 0.7

衛 生 費 11,527 7.7 1.3 11,380 7.6 8,451 8,235 2.6

労 働 費 170 0.1 ▲ 0.6 171 0.1 138 137 0.7

農林水産業費 4,030 2.7 4.8 3,844 2.6 2,769 2,312 19.8

商 工 費 1,665 1.1 ▲ 0.イ 1,674 1.1 1,145 1,216 ▲ イ.8

土 木 費 19,159 12.7 0.1 19,137 12.8 13,809 14,097 ▲ 平.0

消 防 費 3,821 2.5 9.5 3,491 2.4 2,879 2,685 7.2

教 育 費 11,072 7.3 5.5 10,496 7.1 8,112 7,980 1.7

災 害 復 旧 費 296 0.2 ▲ イ.ィ 313 0.2 285 307 ▲ 7.平

公 債 費 21,665 14.4 ▲ 1.9 22,084 14.8 18,384 18,566 ▲ 1.0

諸 支 出 金 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0.0

予 備 費 100 0.1 0.0 100 0.1 100 100 0.0

150,550 100.0 1.0 149,087 100.0 115,413 114,554 0.7

区 分

旧宮崎市

伸 率 平成25年度

平成25年度

(13)

星単位:百万円,%

平成25年度 平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

予算額 予算額 予算額 予算額 予算額 予算額 予算額 予算額

53 59 ▲ 10.平 22 25 ▲ 1平.0 53 59 ▲ 10.平 100 110 ▲ 9.1

1,180 918 28.5 481 540 ▲ 10.9 673 1,079 ▲ 年7.6 1,075 1,095 ▲ 1.8

4,898 4,836 1.3 2,601 2,443 6.5 2,659 2,636 0.9 3,909 3,678 6.3

924 941 ▲ 1.8 713 785 ▲ 9.平 616 635 ▲ 年.0 823 784 5.0

9 10 ▲ 10.0 7 7 0.0 8 8 0.0 8 9 ▲ 11.1

415 478 ▲ 1年.平 327 344 ▲ ィ.9 249 294 ▲ 1イ.年 270 416 ▲ 年イ.1

154 123 25.2 161 67 140.3 91 88 3.4 114 180 ▲ 年6.7

1,558 1,679 ▲ 7.平 982 1,211 ▲ 18.9 1,168 1,146 1.9 1,642 1,004 63.5

324 260 24.6 182 153 19.0 174 165 5.5 262 228 14.9

1,221 1,013 20.5 425 345 23.2 562 548 2.6 752 610 23.3

4 2 100.0 2 1 100.0 2 1 100.0 3 2 50.0

869 806 7.8 609 687 ▲ 11.ィ 475 637 ▲ 平イ.ィ 1,328 1,388 ▲ ィ.年

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0

-0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0

-11,609 11,125 4.4 6,512 6,608 ▲ 1.イ 6,730 7,296 ▲ 7.8 10,286 9,504 8.2

平成25年度

清武町

伸 率 伸 率

佐土原町

平成25年度

伸 率 伸 率

(14)

歳入

平成25年度 平成24年度

予 算 額 構成比 伸 率 予 算 額 構成比 予 算 額 予 算 額

62,839 41.8 0.7 62,424 41.9 51,728 51,891 ▲ 0.年

市 税 49,748 33.0 2.8 48,415 32.5 41,781 40,739 2.6

諸 収 入 2,864 1.9 ▲ 1.ィ 2,904 1.9 2,288 2,392 ▲ ィ.年

使用料 及び手 数料 2,078 1.4 1.6 2,045 1.4 1,724 1,697 1.6

そ の 他 8,149 5.5 ▲ 10.1 9,060 6.1 5,935 7,063 ▲ 16.0

87,711 58.2 1.2 86,663 58.1 63,685 62,663 1.6

地 方 交 付 税 30,482 20.2 ▲ 0.7 30,710 20.6 20,350 20,864 ▲ 平.イ

国 庫 支 出 金 26,657 17.7 3.2 25,829 17.3 21,282 20,638 3.1

県 支 出 金 7,394 4.9 1.9 7,256 4.9 5,906 5,795 1.9

地 方 譲 与 税 1,839 1.2 ▲ 年.6 1,907 1.3 1,435 1,488 ▲ 年.6

交 付 金 4,808 3.2 0.9 4,765 3.1 3,749 3,714 0.9

市 債 16,531 11.0 2.1 16,196 10.9 10,963 10,164 7.9

う ち 臨 時 財 政 対 策 債 7,316 4.9 6.3 6,884 4.6 5,735 5,321 7.8

う ち 退 職 手 当 債 500 0.3 ▲ ィィ.ィ 900 0.6 390 702 ▲ ィィ.ィ

150,550 100.0 1.0 149,087 100.0 115,413 114,554 0.7

合 計

区 分

自 主 財 源

依 存 財 源

一般会計性質別予算

旧宮崎市

平成25年度 平成24年度

(15)

星単位:百万円,%

平成25年度平成24年度 平成25年度平成24年度 平成25年度平成24年度 平成25年度平成24年度

予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額

3,563 3,551 0.3 1,681 1,484 13.3 1,780 1,677 6.1 4,087 3,821 7.0

2,831 2,736 3.5 906 852 6.3 1,145 1,086 5.4 3,085 3,002 2.8

156 169 ▲ 7.7 116 95 22.1 125 105 19.0 179 143 25.2

149 147 1.4 84 83 1.2 94 92 2.2 27 26 3.8

427 499 ▲ 1ィ.ィ 575 454 26.7 416 394 5.6 796 650 22.5

8,046 7,574 6.2 4,831 5,124 ▲ イ.7 4,950 5,619 ▲ 11.9 6,199 5,683 9.1

2,988 2,512 18.9 2,419 2,723 ▲ 11.平 2,412 2,497 ▲ 年.ィ 2,313 2,114 9.4

1,980 1,921 3.1 955 919 3.9 835 796 4.9 1,605 1,555 3.2

474 464 2.2 220 217 1.4 227 223 1.8 567 557 1.8

132 137 ▲ 年.6 74 77 ▲ 年.9 83 86 ▲ 年.イ 115 119 ▲ 年.ィ

347 342 1.5 195 193 1.0 215 216 ▲ 0.イ 302 300 0.7

2,125 2,198 ▲ 年.年 968 995 ▲ 平.7 1,178 1,801 ▲ 年ィ.6 1,297 1,038 25.0

529 527 0.4 235 241 ▲ 平.イ 269 266 1.1 548 529 3.6

36 65 ▲ ィィ.6 20 36 ▲ ィィ.ィ 23 41 ▲ ィ年.9 31 56 ▲ ィィ.6

11,609 11,125 4.4 6,512 6,608 ▲ 1.イ 6,730 7,296 ▲ 7.8 10,286 9,504 8.2

伸 率 伸 率

清武町

伸 率 高岡町

佐土原町 田野町

(16)

歳出

平成25年度 平成24年度

予 算 額 構成比 伸 率 予 算 額 構成比 予 算 額 予 算 額

86,909 57.7 0.0 86,866 58.3 70,801 70,805 ▲ 0.0

人 件 費 20,753 13.8 ▲ 年.1 21,411 14.4 16,933 17,448 ▲ 年.0

扶 助 費 44,505 29.5 2.6 43,385 29.1 35,674 34,802 2.5

公 債 費 21,651 14.4 ▲ 1.9 22,070 14.8 18,194 18,555 ▲ 1.9

15,436 10.3 9.4 14,112 9.5 9,804 9,040 8.5

普 通 建 設 15,154 10.1 9.6 13,830 9.3 9,531 8,758 8.8

災 害 そ の 他 282 0.2 0.0 282 0.2 273 282 ▲ 年.平

48,205 32.0 0.2 48,109 32.2 34,808 34,709 0.3

繰 出 金 12,459 8.3 1.6 12,261 8.2 10,406 10,343 0.6

積 立 金 2,104 1.4 ▲ 1平.7 2,410 1.6 1,485 1,230 20.7

補 助 費 等 9,715 6.4 ▲ 平.7 9,985 6.7 7,001 7,427 ▲ イ.7

物 件 費 そ の 他 23,927 15.9 2.0 23,453 15.7 15,916 15,709 1.3 平成24年度

区   分

義 務 的 経 費

そ の 他

投 資 的 経 費

伸 率 旧宮崎市

(17)

星単位:百万円,%

平成25年度平成24年度 平成25年度平成24年度 平成25年度平成24年度 平成25年度平成24年度

予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額

5,408 5,397 0.2 2,703 2,691 0.4 2,683 2,675 0.3 5,314 5,298 0.3

1,325 1,372 ▲ 年.ィ 658 684 ▲ 年.8 805 834 ▲ 年.イ 1,032 1,073 ▲ 年.8

3,301 3,220 2.5 1,366 1,320 3.5 1,256 1,205 4.2 2,908 2,838 2.5

782 805 ▲ 平.9 679 687 ▲ 1.平 622 636 ▲ 平.平 1,374 1,387 ▲ 0.9

2,129 1,666 27.8 955 1,092 ▲ 1平.イ 1,016 1,539 ▲ 年ィ.0 1,532 775 97.7

2,126 1,666 27.6 953 1,092 ▲ 1平.7 1,014 1,539 ▲ 年ィ.1 1,530 775 97.4

3 0 皆増 2 0 皆増 2 0 皆増 2 0 皆増

4,072 4,062 0.2 2,854 2,825 1.0 3,031 3,082 ▲ 1.7 3,440 3,431 0.3

763 718 6.3 335 298 12.4 427 403 6.0 528 499 5.8

137 356 ▲ 61.イ 77 238▲ 67.6 86 248 ▲ 6イ.年 319 338 ▲ イ.6

665 676 ▲ 1.6 835 695 20.1 512 419 22.2 702 768 ▲ 8.6

2,507 2,312 8.4 1,607 1,594 0.8 2,006 2,012 ▲ 0.年 1,891 1,826 3.6

11,609 11,125 4.4 6,512 6,608 ▲ 1.イ 6,730 7,296 ▲ 7.8 10,286 9,504 8.2 佐土原町

伸 率

高岡町

伸 率 伸 率

田野町 清武町

(18)

一般会計

主な増減内容

◆市税

平成平イ年度

平成平ィ年度

増減額

増減率

市民税

21,082,900

20,417,310

665,590

3.3

個人

17,475,000

16,470,310

1,004,690

6.1

法人

3,607,900

3,947,000

▲ 年年9古100

▲ 8.6

固定資産税

21,089,552

20,807,930

281,622

1.4

軽自動車税

829,100

816,200

12,900

1.6

市たばこ税

3,026,852

2,656,532

370,320

13.9

鉱産税

1

1

0

0.0

特別土地保有税

1

1

0

0.0

入湯税

53,494

52,926

568

1.1

事業所税

1,279,100

1,291,600

▲ 1平古イ00

▲ 1.0

都市計画税

2,387,000

2,372,500

14,500

0.6

49,748,000

48,415,000

1,333,000

2.8

◆譲与税・交付金・地方交付税等

平成平イ年度

平成平ィ年度

増減額

増減率

地方譲与税

1,839,000

1,907,000

▲ 68古000

▲ 年.6

利子割交付金

93,000

91,000

2,000

2.2

配当割交付金

43,000

59,000

▲ 16古000

▲ 平7.1

9,000

13,000

▲ ィ古000

▲ 年0.8

3,918,000

3,926,000

▲ 8古000

▲ 0.平

254,000

218,000

36,000

16.5

自動車取得税交付金

188,000

155,000

33,000

21.3

地方特例交付金

182,000

189,000

▲ 7古000

▲ 年.7

地方交付税

30,482,000

30,710,000

▲ 平平8古000

▲ 0.7

121,000

114,000

7,000

6.1

37,129,000

37,382,000

▲ 平イ年古000

▲ 0.7

合計

ゴルフ場利用税交付金

単位:千円、%

区分

合計

単位:千円、%

区分

株式等譲渡所得割交付金

地方消費税交付金

(19)

◆市債

平成平イ年度

平成平ィ年度

増減額

増減率

通常の市債

8,714,600

8,412,000

302,600

3.6

臨時財政対策債

7,316,000

6,884,000

432,000

6.3

退職手当債

500,000

900,000

▲ ィ00古000

▲ ィィ.ィ

16,530,600

16,196,000

334,600

2.1

◆市債残高

単位:千円

平成平イ年度末見込

平成平ィ年度末見込

増減額

195,745,625

198,294,025

▲ 平古イィ8古ィ00

202,239,685

204,715,199

▲ 平古ィ7イ古イ1ィ

◆財政5基金残高

単位:千円

平成平イ年度末見込

平成平ィ年度末見込

増減額

7,288,299

9,531,285

▲ 平古平ィ平古986

6,643,919

5,694,289

949,630

1,085,950

2,083,132

▲ 997古18平

4,800,000

4,600,000

200,000

3,500,000

3,500,000

0

23,318,168

25,408,706

▲ 平古090古イ年8

区分

一般会計

※普通会計 、旧宮崎公立大学事務組合債の継承分 H平イ末見込1古09イ古年18千円 を除く

財政調整基金

合計

土地開発基金

地域振興基金

公共施設整備等基金

財源対策等償還基金

普通会計

参考

合計

区分

区分

(20)

一般会計部局別予算の状況

増減

 星単位:千円 部 局 名 平成平イ年度 平成平ィ年度 増減額 伸率星れ映 主 な も の

・ 仮称 城の駅整備事業 企画政策課   平ィ 0⇒ 平イ 9年古600 皆増 ・学術振興基金積立金 企画政策課   平ィ ィ16古6イ6⇒ 平イ 1平古平6平 ▲ィ0ィ古年9ィ ・公共施設関連台帳整備事業 財政課   平ィ 0⇒ 平イ 1イ古000 皆増 ・庁舎等改善費 管財課   平ィ 年69古6イ0⇒ 平イ 年年平古9イ0 ▲年6古700

・同報系防災行政無線タジタル化整備事業星危機管理課映  平ィ 0⇒ 平イ 年平イ古000 皆増 ・大規模災害時避難生活確保事業星危機管理課映  平ィ 0⇒ 平イ 8年古ィ00 皆増 ・津波避難困難地区対策事業星危機管理課映  平ィ 0⇒ 平イ 1ィ古000 皆増

・情報クステム再構築事業 情報政策課   平ィ 平イィ古000⇒ 平イ 年60古000 +106古000 ・コンビニエンスストア収納事業星納税管理課映  平ィ 8古600⇒ 平イ 9古平平0 +6平0 ・地方税電子化推進事業星市民税課映  平ィ 1ィ古イ18⇒ 平イ 1イ古平平0 +70平 ・固定資産評価替え事業星資産税課映  平ィ ィ7古11ィ⇒ 平イ 189古000 +1ィ1古886

・後期高齢者 療広域連合負担金星国保年金課映  平ィ 年古年イ9古イ8ィ⇒ 平イ 年古イ17古平年1 +1イ7古6ィ7 ・高岡西部地区コプュニテ゛施設整備事業 地域コミュニティ課   平ィ 年年1古800⇒ 平イ 0 皆減 ・地域コミュニティ活動交付金事業 地域コミュニティ課   平ィ 106古ィ0イ⇒ 平イ 86古イ77 ▲19古8平8 ・住基カーチ証明発行クステム更新事業 市民課   平ィ 0⇒ 平イ イ9古000 皆増 ・宮崎市総合体育館外空調設備更新事業 文化スポーツ課   平ィ 0⇒ 平イ 平0平古000 皆増 ・宮崎空港周辺NHK受信料補助事業星環境保全課映  平ィ 16古000⇒ 平イ 0星皆減映 ・災害時協力井戸整備事業星環境保全課映  平ィ 0⇒ 平イ 17古年00星皆増映 ・資源物持ち去り防止事業星環境業務課映  平ィ 1平古平00⇒ 平イ 8ィ0星▲11古年60映

・エコクヨーンフンラケワみや き運営委託事業星廃棄物対策課映  平ィ 平古1イ0古ィイ6⇒ 平イ 平古平9イ古7イ1星+1ィイ古平9イ映

・障害福祉サービス事業 障害福祉課   平ィ 年古7イ平古000⇒ 平イ ィ古7イ1古000 +999古000 ・老人福祉施設整備費補助事業 長 支援課   平ィ 平年8古イ00⇒ 平イ 0 皆減 ・私立保育所運営費星子 も課映  平ィ 10古平00古000⇒ 平イ 10古イ00古000 +年00古000 ・生活保護費星社会福祉課映  平ィ 1年古平11古000 ⇒ 平イ 1年古100古000 星▲111古000映 ・宮崎市夜間急病センター指定管理料 保健総務課   平ィ 年11古6ィ9⇒ 平イ 年07古6平年 ▲ィ古0平6 ・高齢者肺炎球菌予防接種事業 健康支援課   平ィ 0⇒ 平イ ィ0古000 皆増

・乳幼児任意予防接種事業 健康支援課   平ィ 0⇒ 平イ 1ィィ古000 皆増映 ・不妊治療支援事業 健康支援課   平ィ イ平古000⇒ 平イ 79古000 +平7古000 ・青年就農給付金事業 農政企画課   平ィ 0⇒ 平イ 11年古イイ0 皆増

・キャトルステークョン整備支援事業 農業振興課   平ィ ィ古ィ68⇒ 平イ ィィ古000 +年9古イ年平 ・森林整備加速化・林業再生事業星森林水産課映  平ィ 0⇒ 平イ 平8古160 皆増

・県営基幹農道整備事業負担金星農村整備課映  平ィ 7イ古000⇒ 平イ 16古イ00 ▲イ8古イ00 ・記紀編さん13 年記念事業 観光課   平ィ 0⇒ 平イ イ平古000 皆増映 ・若年者就職促進・人材育成強化事業 商業労政課   平ィ 0⇒ 平イ 年8古9年1 皆増 ・緊急地域産業活性化住宅モフォーム助成事業 工業政策課   平ィ 100古000⇒ 平イ 0 皆減映 ・中心市街地憩いの空間創出事業 中心市街地活性化推進室   平ィ 0⇒ 平イ 6古07イ 皆増 ・蟹町橋橋梁架替事業 土木課   平ィ 0⇒ 平イ 10古000 皆増

・上新城地区自然災害防止急傾斜地崩壊対策事業 土木課   平ィ 0⇒ 平イ 1平古000 皆増 ・橋梁長 命化修繕事業 道路維持課   平ィ 0⇒ 平イ ィ0古000 皆増

・生活密着維持修繕事業 道路維持課   平ィ 平年7古000⇒ 平イ 平67古000 +年0古000 ・宮崎市自転車安全利用促進計画策定事業 都市計画課   平ィ 0⇒ 平イ 10古000 皆増 ・清武総合運動公園整備事業 公園緑地課   平ィ 90古000⇒ 平イ イ7イ古000 +ィ8イ古000

・昭和通線 小戸之橋架け替え 整備事業 市街地整備課   平ィ 平年1古000⇒ 平イ イ6年古000 +年年平古000映

・花回 エモア スポット づくり事業 景観課   平ィ イ古000⇒ 平イ 1ィ古000 +9古000 ・宮崎港小学校一部移転事業星企画総務課映  平ィ 平平0古8ィイ⇒ 平イ 0星皆減映

・中学校教師用教科書指導書充実事業星学校教育課映  平ィ 年平古7ィ0⇒ 平イ 7古186 ▲平イ古イイィ映 ・小中学校コンノンュータ推進事業星教育情報研修センター映  平ィ 188古イ0ィ⇒ 平イ 平イィ古000 +6イ古ィ96 ・ 仮称 広瀬中地区公民館整備事業星生涯学習課映  平ィ 年平古000⇒ 平イ 11年古000 +81古000 ・消防救急無線タジタル化整備事業星指令課映  平ィ 0⇒ 平イ ィ0平古000星皆増映

・消防車両整備事業星警防課映  平ィ 年平古900⇒ 平イ イ8古000星+平イ古100映 ・消防庁舎等維持管理事業星総務課映  平ィ イ年古600⇒ 平イ 0星皆減映 ・防災まちづくり事業星警防課映  平ィ イイ古680⇒ 平イ イ0古ィィ0星▲イ古平ィ0映

・参議院議員選挙事業星選挙管理委員会事務局映  平ィ 0⇒ 平イ 80古000星皆増映 ・市長選挙事業星選挙管理委員会事務局映  平ィ 0⇒ 平イ 7平古000星皆増映

10,550 11,723 ▲ 1古17年

5,380,037 273,865 ▲ 0.9 3,154,755 8,172,322 1.4

企 画財政 部 31,994,658

福 祉 部 51,715,289 50,979,240 736,049

33,247,445

1.8

▲ 1古平イ平古787 ▲ 年.8

3.4

▲ 101古8イ7 ▲ 年.平

97,929

総 務 部 23,067,785 23,280,041 ▲ 平1平古平イ6

9.3

150,373

健 康管理 部 3,218,448 2,944,682

2,131,286

農 政 部 2,281,659 7.1

1,426,368 ▲ イ古年00 ▲ 0.ィ

建 設 部 5,398,376 5,331,516 66,860

都 市整備 部 6,382,231 5,856,096 526,135 観 光商工 部 1,421,068

議 会事務 局 104,778 118,432 ▲ 1年古6イィ

395.8

各 種 委 員 会 等 219,940 44,360 175,580

36.1

出 納 室 43,170 46,010

教 育委員 会 6,428,618 6,017,577 411,041

▲ 10.0

清 武 総 合 支 所 環 境 部

地 域振興 部 3,052,898

5,477,966

税 務 部

▲ 6.平

消 防 局 1,286,379 945,110 341,269

・清武総合支所管理事務費  平ィ 11古7平年⇒ 平イ 10古イイ0 ▲1古17年

・宮崎県収入証紙取扱事業  平ィ 年古600⇒ 平イ 0 皆減

・CATV よる議会 映事業  平ィ 1イ古000⇒ 平イ 年古780 ▲11古平平0

8,446,187

▲ 平古8ィ0

▲ 11.イ

(21)

特別会計・企業会計の状況

増減

 星単位:千円

平成平イ年度 平成平ィ年度 増減額 伸率星れ映 主 な も の

・公営住宅ストック総合改善事業 平ィ 1平1古イ0ィ⇒ 平イ 平イ平古平00星+1年0古696映

・広瀬台団地建替事業 平ィ 667古7平イ⇒ 平イ 0 皆減 ・ ツ山団地建替事業 平ィ 0⇒ 平イ ィ1古000星皆増映

・丸山団地建替事業 平ィ 平09古平00⇒ 平イ 688古900星+ィ79古700映 ・沓掛団地建替事業 平ィ 0⇒ 平イ 平6古100星皆増映

・共同事業拠出金 平ィ 6古0平6古7平ィ⇒ 平イ 6古平6平古17ィ星+平年イ古ィイ0映 ・保険給付費 平ィ 平9古019古868⇒ 平イ 平9古710古101星+690古平年年映 ・後期高齢者支援金 平ィ イ古70年古89イ⇒ 平イ イ古971古6年6星+平67古7ィ1映 ・介護納付金 平ィ 平古イ16古平7イ⇒ 平イ 平古6年7古8年ィ星+1平1古イイ9映

・後期高齢者 療広域連合納付金 平ィ 年古7年年古6イ7⇒ 平イ 年古7平8古790星▲ィ古867映

・健康診査事業 平ィ 68古平年6⇒ 平イ 78古8平7星+10古イ91映 ・総務管理費 平ィ 107古平イ平⇒ 平イ 9ィ古年イイ星▲1平古897映 ・市営瀬頭墓地整備事業 平ィ 16古119⇒ 平イ 0星皆減映 ・市営福島町墓地整備事業 平ィ 0⇒ 平イ 平平古年00星皆増映 ・市営龍福寺墓園整備事業 平ィ 0⇒ 平イ 6古年00星皆増映 ・市場施設整備事業 平ィ 平平イ古年00⇒ 平イ 平年0古000星+ィ古700映 ・市場開設年イ周年記念 市場ま り 事業 平ィ イ古000⇒ 平イ 0星皆減映 ・市債元金償還金 平ィ 111古911⇒ 平イ 107古0ィィ星▲ィ古867映

・母子寡婦福祉資金貸付事業 平ィ 7平古687⇒ 平イ 7イ古000星+平古年1年映 ・母子寡婦福祉資金償還金 平ィ 11古187⇒ 平イ 0星皆減映

・母子寡婦福祉資金繰出金 平ィ 6古1平6⇒ 平イ 0星皆減映

・公設合併処理場浄化槽建設事業星宮崎映 平ィ 平年古8ィ7⇒ 平イ 平平古81ィ星▲1古0年年映 ・公設合併処理場浄化槽建設事業星佐土原映 平ィ 1平6古8平平⇒ 平イ 1年1古87イ星+イ古0イ年映 ・公設合併処理場浄化槽建設事業星田野映 平ィ 年9古0イ平⇒ 平イ ィ年古660星+ィ古608映 ・公設合併処理場浄化槽建設事業星高岡映 平ィ イ7古99ィ⇒ 平イ 60古76平星+平古768映 ・公設合併処理場浄化槽建設事業星清武映 平ィ 16古年9平⇒ 平イ 16古89年星+イ01映

計 107,944,000 105,726,000 2,218,000 2.1

・水道事業費用 平ィ 7古年年1古000⇒ 平イ 7古平18古000星▲11年古000映 ・資本的支出 平ィ 7古106古000⇒ 平イ 6古0ィ7古000星▲1古0イ9古000映 うち企業債元金繰上償還金 平ィ イ0年古6ィ7⇒ 平イ 0星皆減映 ・簡易水道事業費用 平ィ 平イィ古000⇒ 平イ 年1ィ古000星+60古000映 ・資本的支出 平ィ イ年8古000⇒ 平イ 88平古000星+年ィィ古000映

うち企業債元金繰上償還金 平ィ 1年古イ年0⇒ 平イ 0星皆減映

・ 水道事業費用 平ィ 8古98平古000⇒ 平イ 8古8平イ古000星▲1イ7古000映 ・資本的支出 平ィ 11古60平古000⇒ 平イ 11古19ィ古000星▲ィ08古000映

うち企業債元金繰上償還金 平ィ イイ0古86年⇒ 平イ 0星皆減映 ・農業集落排水事業費用 平ィ 6平1古000⇒ 平イ 6平平古000星+1古000映 ・資本的支出 平ィ ィィィ古000⇒ 平イ ィィ1古000星▲年古000映

うち企業債元金繰上償還金 平ィ イ年古807⇒ 平イ 0星皆減映 ・病院・老健施設事業費用 平ィ 1古009古800⇒ 平イ 1古000古800 ▲9古000

計 36,595,000 37,927,000 ▲ 1古年年平古000 ▲ 年.イ

144,539,000 143,653,000 886,000 0.6

▲ 0.7

宅 地 造 成 事 業 430,000 433,000 ▲ 年古000

▲ 0.平

公 債 管 理

合 計

田 野 病 院 事 業 1,015,000 1,024,000

企 業 会 計

37,000 25,000

工業用水道事業

▲ ィ8古000

農 業 集 落 排 水 事 業 1,063,000 1,065,000 ▲ 平古000

水 道 事 業 13,265,000 14,437,000

24,689,000 24,737,000

404,000

公共 水道事業 20,019,000 20,584,000

簡 易 水 道 事 業 1,196,000 792,000

▲ 0.9

▲ 1古17平古000 ▲ 8.1

▲ 0.平

▲ 9古000

51.0

▲ イ6イ古000

12,000

▲ 平.7

48.0 1,200,000

介 護 保 険 29,500,000 28,300,000

18,000

4.2

5.7

▲ 16.7 ▲ 9.8

母 子 寡 婦 福 祉 資 金 75,000 90,000 ▲ 1イ古000

26,000 27,000

690,000 ▲ 7イ古000

2,349,000 2,503,000

▲ 年.7 ▲ 0.ィ

3,928,000 3,942,000

45,620,000 44,320,000

▲ 1古000

▲ 6.平

10,000

2.9

3.4 1,300,000

▲ 1イィ古000

▲ 1ィ古000

用 地 取 得 後期高齢者 療

公 園 墓 地

公 設 合 併 処 理 浄 化 槽 事 業

765,000

303,000 293,000

334,000 316,000

・市債元金償還金星清武映 平ィ 平年古ィ7年⇒ 平イ 平年古ィ7年星0映 ・市債利子償還金星清武映 平ィ 平古706⇒ 平イ 平古平8ィ星▲ィ平平映

・保険給付費 平ィ 平6古8年年古09イ⇒ 平イ 平8古000古イ0年星+1古167古ィ08映 ・成年後見制度利用支援事業 平ィ ィ古197⇒ 平イ 9古660星+イ古ィ6年映

・東部第 土地区画整理事業 平ィ 9イ古870⇒ 平イ イ6古101星▲年9古769映 ・飯田土地区画整理事業 平ィ 17古660⇒ 平イ イ0古平ィ平星+年平古イ8平映

・工業用水道事業費用 平ィ 1平古イ00⇒ 平イ 平イ古平00星+1平古700映 ・資本的支出 平ィ 1平古イ00⇒ 平イ 11古800星▲700映

・市債元金 平ィ 平1古イイ7古平平ィ⇒ 平イ 平1古919古0ィ8 +年61古8平ィ映 ・市債利子 平ィ 年古179古776⇒ 平イ 平古769古9イ平 ▲ィ09古8平ィ映

会 計 名

公 営 住 宅 建 設 資 金

卸 売 市 場 特

(22)

一般会計部局・課別予算の状況

増減

星単位:千円

31,994,658 33,247,445 ▲ 1古平イ平古787 ▲ 年.8

企 画 政 策 課 687,630 1,019,613 ▲ 年年1古98年 ▲ 年平.6

・ 仮称 城の駅整備事業 平ィ 0⇒ 平イ 9年古600 皆増 ・ 仮称 宮崎港振興協会運営事業 平ィ 0⇒ 平イ 1古000 皆増 ・宮崎市経営戦略アチバイギー事業 平ィ 0⇒ 平イ 1古6イ0 皆増 ・宮崎駅開業1 周年記念事業 平ィ 0⇒ 平イ ィ古000 皆増 ・学術振興基金積立金 平ィ ィ16古6イ6⇒ 平イ 1平古平6平 ▲ィ0ィ古年9ィ

秘 書 広 報 課 103,020 104,486 ▲ 1古ィ66 ▲ 1.ィ

・広報紙作成費 平ィ 6ィ古010⇒ 平イ 6年古年00 ▲710

・視覚障害者 対する広報事業 平ィ 1古ィ60⇒ 平イ 1古ィ平0 ▲ィ0

財 政 課 30,323,885 31,204,063 ▲ 880古178 ▲ 平.8

・公共施設関連台帳整備事業 平ィ 0⇒ 平イ 1イ古000 皆増 ・公共 水道事業特例債分繰出金

平ィ 7ィィ古000⇒ 平イ ィ平8古イ00 ▲年1イ古イ00 ・市債利子 平ィ 平古9ィ9古8ィィ⇒ 平イ 平古イ71古年8平 ▲年78古ィ6平

管 財 課 880,123 919,283 ▲ 年9古160 ▲ ィ.年

・庁舎等改善費 平ィ 年69古6イ0⇒ 平イ 年年平古9イ0 ▲年6古700   内 本庁舎電気設備改修工事 平ィ 平平0古000⇒ 平イ 0 皆減 内 本庁舎給排水衛生設備改修工事 平ィ 0⇒ 平イ 187古000 皆増 ・庁舎等維持管理費 平ィ 年平イ古0イ平⇒ 平イ 年平1古000 ▲ィ古0イ平

23,067,785 23,280,041 ▲ 平1平古平イ6 ▲ 0.9

総 務 法 制 課 198,539 194,005 4,534 2.3・文書管理クステム更新事業 平ィ 0⇒ 平イ 7古800 皆増

危 機 管 理 課 538,879 79,921 458,958 574.3

・同報系防災行政無線タジタル化整備事業 平ィ 0⇒ 平イ 年平イ古000 皆増 ・大規模災害時避難生活確保事業 平ィ 0⇒ 平イ 8年古ィ00 皆増 ・津波避難困難地区対策事業 平ィ 0⇒ 平イ 1ィ古000 皆増

人 事 課 21,191,875 21,893,644 ▲ 701古769 ▲ 年.平・人件費等 平ィ 平1古66平古ィ9平⇒ 平イ 平0古981古99平 ▲680古イ00

情 報 政 策 課 1,112,964 1,087,984 24,980 2.3

・情報クステム再構築事業 平ィ 平イィ古000⇒ 平イ 年60古000 +106古000 ・新クステム運用事業 平ィ 0⇒ 平イ イ平古880 皆増

契 約 課 22,018 21,170 848 4.0・電子入曔管理費 平ィ 8古000⇒ 平イ 10古000 +平古000

技 術 検 査 室 3,510 3,317 193 5.8・土木工事積算クステム管理費 平ィ 平古797⇒ 平イ 年古000 +平0年

8,446,187 8,172,322 273,865 3.4

特 別 滞 納 整 理 課 5,930 6,621 ▲ 691 ▲ 10.ィ

・納税推進啓発事業 平ィ 781⇒ 平イ ィイ0 ▲年年1 ・収納対策事業 平ィ 平古688⇒ 平イ 平古0年0 ▲6イ8 ・特別滞納整理費 平ィ 1古年00⇒ 平イ 1古710 +ィ10

納 税 管 理 課 202,400 212,850 ▲ 10古ィイ0 ▲ ィ.9・コンビニエンスストア収納事業 平ィ 8古600⇒ 平イ 9古平平0 +6平0 企 画 財 政 部

総 務 部

税 務 部

主 な も の 平成平イ年度 平成平ィ年度 増減額 伸率星れ映

(23)

星単位:千円

主 な も の 平成平イ年度 平成平ィ年度 増減額 伸率星れ映

部 局 ・ 課 別

市 民 税 課 66,610 66,868 ▲ 平イ8 ▲ 0.ィ

・市県民税賦課事務費 平ィ 年6古ィィ1⇒ 平イ 年イ古100 ▲1古年ィ1 ・地方税電子化推進事業 平ィ 1ィ古イ18⇒ 平イ 1イ古平平0 +70平

資 産 税 課 214,304 73,933 140,371 189.9

・課税台帳等クステム管理事業 平ィ 6古7イ7⇒ 平イ ィ古平00 ▲平古イイ7 ・固定資産評価替え事業 平ィ ィ7古11ィ⇒ 平イ 189古000 +1ィ1古886

国 保 年 金 課 7,956,943 7,812,050 144,893 1.9

・国民健康保険特別会計繰出金

  平ィ 年古イ年年古ィ1年⇒ 平イ 年古イィ7古年年9 +1年古9平6 ・後期高齢者 療特別会計繰出金 平ィ 91年古969⇒ 平イ 887古8ィ年 ▲平6古1平6 ・後期高齢者 療広域連合負担金

平ィ 年古年イ9古イ8ィ⇒ 平イ 年古イ17古平年1 +1イ7古6ィ7

3,052,898 3,154,755 ▲ 101古8イ7 ▲ 年.平

地 域 コ プ ュ ニ テ ゛ 課

1,169,130 1,475,279 ▲ 年06古1ィ9 ▲ 平0.8

・高岡西部地区コミュニティ施設整備事業 平ィ 年年1古800⇒ 平イ 0 皆減 ・清武町文化会館改修事業 平ィ 1ィ古600⇒ 平イ 0 皆減

・地域コミュニティ活動交付金事業 平ィ 106古ィ0イ⇒ 平イ 86古イ77 ▲19古8平8 ・清武町合併特例区交付金 平ィ 1年8古19平⇒ 平イ 1ィイ古000 +6古808 ・高岡交流プラギ指定管理料 平ィ 0⇒ 平イ 平平古年80 皆増

生 活 安 全 課 225,375 226,727 ▲ 1古年イ平 ▲ 0.6

・自転車駐車場整備事業 宮崎駅 平ィ 10古000⇒ 平イ 0 皆減 ・清武駅自転車駐車場整備事業 平ィ 0⇒ 平イ 7古イ00 皆増 ・安全安心のまちづくり防犯カメラ設置支援事業

            平ィ 0⇒ 平イ 1古イ00 皆増 ・ネゲプ異常繁殖区域対策事業 平ィ 0⇒ 平イ 1古8イ0 皆増

市 民 課 141,335 80,749 60,586 75.0

・住基ネットワーククステム事業 平ィ 年9古000⇒ 平イ 年ィ古000 ▲イ古000 ・住基カーチ証明発行クステム更新事業 平ィ 0⇒ 平イ イ9古000 皆増 ・有効期間満了カーチ等の更新 平ィ 0⇒ 平イ ィ古600 皆増 ・戸籍副本クステム対応のクステム改修 平ィ 0⇒ 平イ 6古000 皆増

文 化 ス ポ ー ツ 課 1,443,734 1,305,312 138,422 10.6

・宮崎市総合体育館屋根等改修事業 平ィ 76古000⇒ 平イ 0 皆減 ・宮崎市総合体育館外空調設備更新事業 平ィ 0⇒ 平イ 平0平古000 皆増 ・清武体育館改修事業 平ィ 0⇒ 平イ 1年古000 皆増

・宮崎市こ もきら く音の祭典開催事業 平ィ 0⇒ 平イ 年古600 皆増 ・ラジオ体操普及促進事業 平ィ 0⇒ 平イ 1古年00 皆増

赤 江 地 域 セ ン タ ー

2,210 2,337 ▲ 1平7 ▲ イ.ィ・赤江地域センター管理事務費 平ィ 1古190⇒ 平イ 1古1年0 ▲60

木 花 地 域 セ ン タ ー

1,941 1,526 415 27.2・木花地域センター管理事務費 平ィ 810⇒ 平イ 1古平ィ9 +ィ年9

青 島 地 域 セ ン タ ー

1,820 1,493 327 21.9・青島地域センター管理事務費 平ィ 870⇒ 平イ 1古16イ +平9イ

住 地 域 セ ン タ ー

2,150 1,667 483 29.0・住 地域センター管理事務費 平ィ 871⇒ 平イ 1古1平0 +平ィ9

生 目 地 域 セ ン タ ー

3,637 2,094 1,543 73.7・生目村宮崎市編入合併5 周年記念事業 平ィ 0⇒ 平イ 1古ィ00 皆増

地 域 セ ン タ ー

2,490 1,689 801 47.4・ 地域センター管理事務費 平ィ 8イ9⇒ 平イ 1古年8平 +イ平年

佐 土 原 地 域 総 務 課

24,518 19,390 5,128 26.4・島津入城41 年記念事業 平ィ 0⇒ 平イ イ古700 皆増

田 野 地 域 総 務 課

18,831 19,652 ▲ 8平1 ▲ ィ.平・田野総合支所管理事務費 平ィ 6古イ00⇒ 平イ イ古8イ0 ▲6イ0

高 岡 地 域 総 務 課

(24)

星単位:千円

主 な も の 平成平イ年度 平成平ィ年度 増減額 伸率星れ映

部 局 ・ 課 別

5,477,966 5,380,037 97,929 1.8

環 境 保 全 課 198,501 170,882 27,619 16.2

・空港周辺テヤビ受信障害防止対策事業 平ィ 年古ィ00⇒ 平イ 0 皆減 ・宮崎空港周辺NHK受信料補助事業 平ィ 16古000⇒ 平イ 0 皆減 ・災害時協力井戸整備事業 平ィ 0⇒ 平イ 17古年00 皆増

・微小粒子状物質 PM平.イ 測定整備事業 平ィ 0⇒ 平イ 1年古600 皆増

環 境 業 務 課 1,322,262 1,353,438 ▲ 年1古176 ▲ 平.年・資源物持ち去り防止事業 平ィ 1平古平00⇒ 平イ 8ィ0 ▲11古年60

廃棄物対策課 3,957,203 3,855,717 101,486 2.6

・佐土原埋立処理場施設整備事業 平ィ 1平古000⇒ 平イ 0 皆減 ・中部地区衛生組合塵芥処理負担金 平ィ 11古670⇒ 平イ 0 皆減 ・エコクモーンプラギみや き運営委託事業

        平ィ 平古1イ0古ィイ6⇒ 平イ 平古平9イ古7イ1 +1ィイ古平9イ

51,715,289 50,979,240 736,049 1.4

福 祉 総 務 課 590,751 559,877 30,874 5.5

・宮崎市総合福祉保健センター中央制御盤古制御装置更新工事           平ィ 0⇒ 平イ 1イ古000 皆増映

・宮崎市社会福祉協議会補助事業 平ィ 18イ古100⇒ 平イ 18平古790星▲平古年10映 ・第3次地域福祉計画策定事業 平ィ 0⇒ 平イ 1古平00 皆増映

・民生委員活動費 平ィ 99古平10⇒ 平イ 10年古900 +ィ古690映

障 害 福 祉 課 8,131,169 7,001,212 1,129,957 16.1

・障害福祉サービス事業 平ィ 年古7イ平古000⇒ 平イ ィ古7イ1古000 +999古000 ・障害児通所支援事業 平ィ 平ィ8古000⇒ 平イ 年ィィ古000 +96古000 ・地域生活支援給付事業 平ィ 年7年古800⇒ 平イ ィ17古000 +ィ年古平00 ・重度心身障害者 療費助成事業

             平ィ 90イ古000⇒ 平イ 8ィ6古000 ▲イ9古000

長 支 援 課 1,746,991 1,973,497 ▲ 平平6古イ06 ▲ 11.イ

・生き活きセカンチライフ応援事業 平ィ 0⇒ 平イ 16古ィ00 皆増 ・敬老祝金支給事業 平ィ 6ィ古000⇒ 平イ 71古000 +7古000 ・老人福祉施設整備費補助事業 平ィ 平年8古イ00⇒ 平イ 0 皆減 ・敬老バス事業 平ィ 年7イ古000⇒ 平イ 年70古000 ▲イ古000

介 護 保 険 課 4,321,647 4,230,879 90,768 2.1

・介護保険指定事業所管理クステム導入事業 平ィ 平古年00⇒ 平イ 0星皆減 ・介護保険利用者負担軽減対策事業 平ィ 10古年70 ⇒ 平イ 9古000 ▲1古年70 ・介護保険特別会計繰出金 平ィ ィ古080古0年9 ⇒ 平イ ィ古19年古60平 +11年古イ6年 ・介護老人福祉施設整備費補助事業 平ィ 11ィ古7イ0⇒ 平イ 9イ古6平イ ▲19古1平イ

子 も 課 20,609,826 20,758,765 ▲ 1ィ8古9年9 ▲ 0.7

・私立保育所運営費 平ィ 10古平00古000⇒ 平イ 10古イ00古000 +年00古000 ・跡江保育所整備事業 平ィ 0⇒ 平イ 平ィ古000 皆増

・災害 強い保育所づくり推進事業 平ィ 0⇒ 平イ 1古600 皆増 ・公立保育所運営費 平ィ 107古000⇒ 平イ 89古000 ▲18古000 ・赤江保育所施設整備費補助事業 平ィ 1平7古000⇒ 平イ 0 皆減

子育 支援課 3,102,030 3,108,621 ▲ 6古イ91 ▲ 0.平

・児童扶養手当給付事業 平ィ 平古ィイ0古000⇒ 平イ 平古ィ98古000 +ィ8古000 ・ひとり親家庭 療費助成事業 平ィ 平06古6ィ0⇒ 平イ 平1年古000 +6古年60 ・地域子育 支援センター事業 平ィ 61古990⇒ 平イ 6ィ古ィ00 +平古ィ10 ・児童プール運営事業 平ィ 平平古000⇒ 平イ 平0古000 ▲平古000

・母子家庭等自立支援給付金事業 平ィ 11平古000⇒ 平イ 68古000 ▲ィィ古000

社 会 福 祉 課 13,212,875 13,346,389 ▲ 1年年古イ1ィ ▲ 1.0・生活保護費 平ィ 1年古平11古000 ⇒ 平イ 1年古100古000 星▲111古000映

3,218,448 2,944,682 273,766 9.3

保 健 総 務 課 883,808 902,155 ▲ 18古年ィ7 ▲ 平.0

・宮崎市夜間急病センター指定管理料

          平ィ 年11古6ィ9⇒ 平イ 年07古6平年 ▲ィ古0平6 ・宮崎歯科福祉センター運営補助事業 平ィ ィ古000⇒ 平イ 0 皆減 ・保健所事務管理費 委託費 平ィ 年6古666⇒ 平イ 年年古平97 ▲年古年69 ・ジェネモック 薬品推進事業 平ィ 0⇒ 平イ 700 皆増

地 域 保 健 課 59,986 47,050 12,936 27.5

・健康づくり食育推進事業 平ィ 平古平00⇒ 平イ 1古1平0 ▲1古080映 ・腹部超音波検診事業 平ィ 年古000⇒ 平イ 1古800 ▲1古平00映 ・こん ち 赤ち ん事業 平ィ 78ィ⇒ 平イ 年古890 +年古106 ・高岡福祉保健センター 水道接続工事 平ィ 0⇒ 平イ 平0古平00 皆増 ・在宅訪問歯科保健事業 平ィ 平古ィ80⇒ 平イ 0 皆減

環 境 部

福 祉 部

(25)

星単位:千円

主 な も の 平成平イ年度 平成平ィ年度 増減額 伸率星れ映

部 局 ・ 課 別

保 健 衛 生 課 60,980 60,345 635 1.1

・検査機器等備品更新事業 平ィ 6古600⇒ 平イ 6古000 ▲600 ・食品収去事業 平ィ 1ィ古年イ0⇒ 平イ 1平古900 ▲1古ィイ0 ・生活環境対策事業 平ィ 平00⇒ 平イ 600 +ィ00

2,281,659 2,131,286 150,373 7.1

農 政 企 画 課 175,481 68,316 107,165 156.9・青年就農給付金事業 平ィ 0⇒ 平イ 11年古イイ0 皆増

農商工連携室 43,496 36,369 7,127 19.6・6次産業化商品販路開拓事業 平ィ 0⇒ 平イ 7古188 皆増

農 業 振 興 課 382,599 307,625 74,974 24.4

・みや きの園芸産地強化支援事業 平ィ 9ィ古ィ71⇒ 平イ 0 皆減 ・園芸産地力アップ推進事業 平ィ 0⇒ 平イ 9年古イ00 皆増 ・地球 やさしい施設園芸産地確立事業

        平ィ 年1古000⇒ 平イ ィ8古600 +17古600 ・キャトルステークョン整備支援事業 平ィ ィ古ィ68⇒ 平イ ィィ古000 口年9古イ年平

森 林 水 産 課 345,366 320,899 24,467 7.6

・林業担い手育成事業 平ィ 1イ古000⇒ 平イ 0 皆減

・森林整備加速化・林業再生事業 平ィ 0⇒ 平イ 平8古160 皆増 ・種子島周辺漁業対策事業 平ィ 0⇒ 平イ 16古808 皆増 ・自然休養村センター施設修繕事業 平ィ 9古イ00⇒ 平イ 0 皆減

農 村 整 備 課 1,308,676 1,338,394 ▲ 平9古718 ▲ 平.平

・国土調査事業 平ィ 16年古600⇒ 平イ 17年古600 +10古000

・農道舗装借入資金元利補給金事業 平ィ 1イ古イィ7⇒ 平イ 年古平78 ▲1平古平69 ・排水改良事業 県補助 平ィ 平0古イ0ィ⇒ 平イ 6古ィ00 ▲1ィ古10ィ ・県営基幹農道整備事業負担金 平ィ 7イ古000⇒ 平イ 16古イ00 ▲イ8古イ00 ・県営土地改良関連事業 平ィ 160古1ィ0⇒ 平イ 117古600 ▲ィ平古イィ0

市 場 課 26,041 59,683 ▲ 年年古6ィ平 ▲ イ6.ィ・一般会計繰出金 平ィ イ9古68年⇒ 平イ 平6古0ィ1 ▲年年古6ィ平

1,421,068 1,426,368 ▲ イ古年00 ▲ 0.ィ

観 光 課 645,421 531,051 114,370 21.5

・球春みや きベースピールオームゲ開催支援事業

           平ィ 0⇒ 平イ 平8古000 皆増 ・記紀編さん13 年記念事業 平ィ 0⇒ 平イ イ平古000 皆増映 ・古事記編纂13 年記念事業 平ィ 年0古000⇒ 平イ 0 皆減映

商 業 労 政 課 308,022 347,513 ▲ 年9古ィ91 ▲ 11.ィ

・若年者地元就職サポート強化事業 平ィ 19古600⇒ 平イ 0 皆減映 ・口蹄疫復興中小企業融資制度保証料補助事業

  平ィ 年8古000⇒ 平イ 18古000 ▲平0古000映 ・若年者就職促進・人材育成強化事業 平ィ 0⇒ 平イ 年8古9年1 皆増

工 業 政 策 課 455,260 536,474 ▲ 81古平1ィ ▲ 1イ.1

・企業立地奨励金交付事業 平ィ 年06古000⇒ 平イ 平90古000 ▲16古000映 ・緊急地域産業活性化雇用・設備投資等促進助成事業

         平ィ 100古000⇒ 平イ 1ィ0古000 +ィ0古000 ・緊急地域産業活性化住宅モフォーム助成事業

              平ィ 100古000⇒ 平イ 0 皆減映 中 心 市 街 地

活性化推進室

12,365 11,330 1,035 9.1

・中心市街地活性化フォローアップ事業 平ィ 1古平80⇒ 平イ 0 皆減映 ・次期中心市街地活性化基本計画策定事業 平ィ ィ古年00⇒ 平イ 0 皆減映 ・ 仮称 中心市街地まちづくり推進協議会支援事業

           平ィ 0⇒ 平イ 600 皆増 ・中心市街地憩いの空間創出事業 平ィ 0⇒ 平イ 6古07イ 皆増

5,398,376 5,331,516 66,860 1.3

土 木 課 3,052,538 2,987,438 65,100 2.2

・蟹町橋橋梁架替事業 平ィ 0⇒ 平イ 10古000 皆増 ・東桜町駅通り線 平ィ 16平古000⇒ 平イ 176古000 +1ィ古000 ・上新城地区自然災害防止急傾斜地崩壊対策事業

平ィ 0⇒ 平イ 1平古000 皆増

・清武小学校通線 平ィ 年6古000⇒ 平イ イ0古000 +1ィ古000映

用 地 管 理 課 20,950 21,670 ▲ 7平0 ▲ 年.年

・公共用地調査事業 平ィ 1ィ古7イ0⇒ 平イ 1ィ古000 ▲7イ0映 ・道路占用適正化推進事業 平ィ 年00⇒ 平イ 700 +ィ00 観 光 商 工 部

参照

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