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補正予算説明書(一般会計・特別会計) 平成28年度6月補正予算 | いわき市役所

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(1)

  平成28年度

い  わ  き  市

予 算 説 明 書 (6月補正)

0 1

         (      (

(一般会計・特別会計)

  平成28年度

い  わ  き  市

予 算 説 明 書 (6月補正)

0 1

         (      (

(一般会計・特別会計)

     2016.6

  平成28年度

  (議案第10号~議案第11号)

い  わ  き  市

予 算 説 明 書 (6月補正)

0 1

         (      (

(一般会計・特別会計)

  平成28年度

い  わ  き  市

予 算 説 明 書 (6月補正)

2 0 1 6

9

         (      (

(一般会計・特別会計)

6

  平成28年度

い  わ  き  市

予 算 説 明 書 (6月補正)

0 1

         (      (

(一般会計・特別会計)

(2)
(3)

目 次

○一般会計

・歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括………004頁 2 歳 入………006頁 3 歳 出………018頁

○特別会計

・国民健康保険事業特別会計………037頁

(4)
(5)

一  般  会  計

- 1 -

(6)
(7)

- 3 -

(8)

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

構 成 比 (%)

1 市税 49,064,646 49,064,646 35.1

2 地方譲与税 1,208,664 1,208,664 0.9

3 利子割交付金 65,185 65,185 0.0

4 配当割交付金 80,815 80,815 0.1

5 株式等譲渡所得割交付金 31,793 31,793 0.0

6 地方消費税交付金 5,837,262 5,837,262 4.2

7 ゴルフ場利用税交付金 158,194 158,194 0.1

8 自動車取得税交付金 150,859 150,859 0.1

9 地方特例交付金 137,347 137,347 0.1

10 地方交付税 21,363,096 27,845 21,390,941 15.3

11 交通安全対策特別交付金 69,000 69,000 0.0

12 分担金及び負担金 1,494,582 1,494,582 1.1

13 使用料及び手数料 2,715,125 2,715,125 1.9

14 国庫支出金 19,194,054 95,026 19,289,080 13.8

15 県支出金 14,049,335 △27,981 14,021,354 10.0

16 財産収入 318,819 318,819 0.2

17 寄附金 12,032 9,406 21,438 0.0

18 繰入金 8,203,434 47,975 8,251,409 5.9

19 繰越金 1,000,000 1,000,000 0.7

20 諸収入 6,557,100 1,800 6,558,900 4.7

21 市債 7,902,547 7,902,547 5.7

139,613,889 154,071 139,767,960 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

総括

(9)

(歳 出)

(単位 千円)

款 構成比

(%)

1 議会費 722,768 722,768 0.5

2 総務費 12,193,642 205,400 12,399,042 50,457 9,406 145,537 8.9 3 民生費 47,955,778 △156,771 47,799,007 △67,904 47,225 △136,092 34.2

4 衛生費 15,920,510 15,920,510 11.4

5 労働費 111,305 111,305 0.1

6 農林水産業費 3,618,346 15,000 3,633,346 15,000 2.6 7 商工費 5,415,613 4,925 5,420,538 2,500 1,800 625 3.9 8 土木費 19,954,560 79,000 20,033,560 61,225 17,775 14.3

9 消防費 8,983,832 2,767 8,986,599 2,767 6.4

10 教育費 11,710,859 3,750 11,714,609 3,000 750 8.4

11 災害復旧費 1,034,455 1,034,455 0.7

12 公債費 11,492,211 11,492,211 8.2

13 諸支出金 10 10 0.0

14 予備費 500,000 500,000 0.4

139,613,889 154,071 139,767,960 67,045 59,181 27,845 100.0 歳出合計

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

- 5 -

(10)

10 地方交付税 21,363,096 27,845 21,390,941

1 地方交付税 21,363,096 27,845 21,390,941

1 地方交付税 21,363,096 27,845 21,390,941

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額

款10 地方交付税

(11)

1 地方交付税 27,845        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○特別交付税

7,373,185 27,845 7,401,030

区 分 金 額

- 7 -

(12)

14 国庫支出金 19,194,054 95,026 19,289,080

1 国庫負担金 14,238,540 △ 16,191 14,222,349

1 民生費国庫負担金 13,725,884 △ 16,191 13,709,693

2 国庫補助金 4,837,694 111,217 4,948,911

1 総務費国庫補助金 75,884 47,225 123,109

5 土木費国庫補助金 1,387,528 61,225 1,448,753

6 消防費国庫補助金 109,917 2,767 112,684

款14 国庫支出金

(13)

2 保険基盤安定国庫 △ 20,694        既定予算額    今回計上額    収入見込額

負担金 ○保険基盤安定国庫負担金

332,145 △ 20,694 311,451 3 児童福祉費国庫負 4,503        既定予算額    今回計上額    収入見込額

担金 ○児童扶養手当国庫負担金

549,674 4,503 554,177

2 東日本大震災復興 47,225        既定予算額    今回計上額    収入見込額

交付金 ○東日本大震災復興交付金

0 47,225 47,225

2 道路橋りょう費国 61,225        既定予算額    今回計上額    収入見込額

庫補助金 ○福島再生加速化交付金

242,575 61,225 303,800 1 消防費国庫補助金 2,767        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○原子力災害避難指示区域消防活動費交付金

0 2,767 2,767

区 分 金 額

- 9 -

(14)

15 県支出金 14,049,335 △ 27,981 14,021,354

1 県負担金 4,615,716 △ 51,713 4,564,003

1 民生費県負担金 4,563,100 △ 51,713 4,511,387

2 県補助金 8,717,399 23,732 8,741,131

4 農林水産業費県補助金 640,488 15,000 655,488

5 商工費県補助金 4,704 2,500 7,204

8 教育費県補助金 140,190 3,000 143,190

11 総務費県補助金 0 3,232 3,232

款15 県支出金

(15)

2 保険基盤安定県負 △ 51,713        既定予算額    今回計上額    収入見込額

担金 ○国民健康保険保険基盤安定県負担金

1,054,213 △ 51,713 1,002,500

1 農業費県補助金 15,000        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○ふくしま園芸産地復興新生事業費県補助金

0 15,000 15,000

1 商工費県補助金 2,500        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○観光力づくり支援事業費県補助金

0 2,500 2,500

5 教育総務費県補助 3,000        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○子どもがふみだす ふくしま復興体験応援事業

費県補助金

0 3,000 3,000

1 総務管理費県補助 3,232        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○地域女性活躍推進交付金事業費県補助金

0 3,232 3,232

区 分 金 額

- 11 -

(16)

17 寄附金 12,032 9,406 21,438

1 寄附金 12,032 9,406 21,438

2 総務費寄附金 4 9,406 9,410

款17 寄附金

(17)

1 総務管理費寄附金 9,406       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○復興基金寄附金

0 9,406 9,406

区 分 金 額

- 13 -

(18)

18 繰入金 8,203,434 47,975 8,251,409

1 基金繰入金 8,191,434 47,975 8,239,409

3 東日本大震災復興交付金基金繰 2,316,235 47,225 2,363,460 入金

8 教育先進都市づくり基金繰入金 8,439 750 9,189

款18 繰入金

(19)

1 東日本大震災復興 47,225        既定予算額    今回計上額    収入見込額

交付金基金繰入金 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金

2,316,235 47,225 2,363,460 1 教育先進都市づく 750        既定予算額    今回計上額    収入見込額

り基金繰入金 ○教育先進都市づくり基金繰入金

8,439 750 9,189

説 明

区 分 金 額

- 15 -

(20)

20 諸収入 6,557,100 1,800 6,558,900

6 雑入 2,145,031 1,800 2,146,831

3 雑入 2,140,410 1,800 2,142,210

139,613,889 154,071 139,767,960 歳入合計

款20 諸収入

(21)

23 自治体国際協力促 1,800        既定予算額    今回計上額    収入見込額

進事業(モデル事 ○自治体国際協力促進事業(モデル事業)助成金

業)助成金 0 1,800 1,800

区 分 金 額

- 17 -

(22)

2 総務費 12,193,642 205,400 12,399,042 特定財源

59,863 一般財源

145,537 1 総務管理費 9,753,778 205,400 9,959,178 特定財源

59,863 一般財源

145,537

4 財政管理費 81,620 202,643 284,263 特定財源

56,631 一般財源

146,012

7 企画費 1,195,633 2,757 1,198,390 特定財源

3,232 一般財源

△475

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 2 総務費

(23)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 47,225

県支出金 3,232

寄附金 9,406

(特定財源の内訳)

国庫支出金 47,225

県支出金 3,232

寄附金 9,406

(特定財源の内訳)

国庫支出金 47,225

寄附金 9,406

25 積立金 202,643       補正前     補 正      計

○財政管理費

81,620 202,643 284,263

財政調整基金積立金 146,012

復興基金積立金 9,406

東日本大震災復興交付金基金積立金 47,225

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○東日本大震災復興交付金

0 47,225 47,225

○復興基金寄附金

0 9,406 9,406

(特定財源の内訳)

県支出金 3,232

7 賃金 535      補正前     補 正      計 8 報償費 2,224 ○男女共同参画推進費

9 旅費 186 4,955 2,757 7,712

11 需用費 270 女性活躍推進事業費 2,757

12 役務費 59(特定財源の説明)

13 委託料 △617       補正前     補 正      計 14 使用料及び賃 100 ○地域女性活躍推進交付金事業費県補助金

借料 0 3,232 3,232

区 分 金 額

- 19 -

(24)

3 民生費 47,955,778 △156,771 47,799,007 特定財源

△20,679 一般財源

△136,092 1 社会福祉費 23,930,557 △233,923 23,696,634 特定財源

△72,407 一般財源

△161,516 6 国民健康保険事業費 3,123,825 △233,923 2,889,902 特定財源

△72,407 一般財源

△161,516

2 児童福祉費 16,657,535 77,152 16,734,687 特定財源

51,728 一般財源

25,424 1 児童福祉総務費 4,857,532 6,973 4,864,505 特定財源

0 一般財源

6,973

款 3 民生費

(25)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △16,191

県支出金 △51,713

繰入金 47,225

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △20,694

県支出金 △51,713

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △20,694

県支出金 △51,713

28 繰出金 △233,923       補正前     補 正      計

○国民健康保険事業会計繰出金

3,123,825 △233,923 2,889,902

保険基盤安定繰出金 △96,542

国民健康保険事業財政安定化支援事業繰出金 △137,381

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○保険基盤安定国庫負担金

332,145 △20,694 311,451

○国民健康保険保険基盤安定県負担金

1,054,213 △51,713 1,002,500

(特定財源の内訳)

国庫支出金 4,503

繰入金 47,225

13 委託料 6,973       補正前     補 正      計

○児童扶養手当支給事務費

7,851 6,973 14,824

児童扶養手当支給事務費 6,973

金 額

区 分

- 21 -

(26)

2 児童措置費 7,082,282 13,509 7,095,791 特定財源

4,503 一般財源

9,006

7 児童福祉施設建設費 1,877,742 56,670 1,934,412 特定財源

47,225 一般財源

9,445

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 3 民生費

(27)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 4,503

20 扶助費 13,509       補正前     補 正      計

○児童扶養手当給付費

1,649,025 13,509 1,662,534

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○児童扶養手当国庫負担金

549,674 4,503 554,177

(特定財源の内訳)

繰入金 47,225

19 負担金、補助 56,670       補正前     補 正      計

及び交付金 ○児童福祉施設建設事業費

1,877,742 56,670 1,934,412 認定こども園整備事業費補助金(復興交付金 56,670 分)

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○東日本大震災復興交付金基金繰入金

47,225 47,225 94,450

区 分 金 額

- 23 -

(28)

6 農林水産業費 3,618,346 15,000 3,633,346 特定財源

15,000 一般財源

0 1 農業費 2,708,852 15,000 2,723,852 特定財源

15,000 一般財源

0 4 園芸特産物振興費 27,590 15,000 42,590 特定財源

15,000 一般財源

0

款 6 農林水産業費

(29)

(特定財源の内訳)

県支出金 15,000

(特定財源の内訳)

県支出金 15,000

(特定財源の内訳)

県支出金 15,000

19 負担金、補助 15,000       補正前     補 正      計

及び交付金 ○園芸特産物振興事業費

27,139 15,000 42,139

ふくしま園芸産地復興新生事業費 15,000

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○ふくしま園芸産地復興新生事業費県補助金

0 15,000 15,000

金 額

区 分

- 25 -

(30)

7 商工費 5,415,613 4,925 5,420,538 特定財源

4,300 一般財源

625

1 商工費 5,415,613 4,925 5,420,538 特定財源

4,300 一般財源

625

6 観光費 738,618 4,925 743,543 特定財源

4,300 一般財源

625

款 7 商工費

(31)

(特定財源の内訳)

県支出金 2,500

諸収入 1,800

(特定財源の内訳)

県支出金 2,500

諸収入 1,800

(特定財源の内訳)

県支出金 2,500

諸収入 1,800

13 委託料 4,925       補正前     補 正      計

○観光企画費

380,662 4,925 385,587

観光力づくり支援事業費 3,125

国際協力促進事業費 1,800

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○観光力づくり支援事業費県補助金

0 2,500 2,500

○自治体国際協力促進事業(モデル事業)助成金

0 1,800 1,800

区 分 金 額

- 27 -

(32)

8 土木費 19,954,560 79,000 20,033,560 特定財源

61,225 一般財源

17,775 2 道路橋りょう費 4,727,132 79,000 4,806,132 特定財源

61,225 一般財源

17,775 3 道路新設改良費 2,827,087 79,000 2,906,087 特定財源

61,225 一般財源

17,775

款 8 土木費

(33)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 61,225

(特定財源の内訳)

国庫支出金 61,225

(特定財源の内訳)

国庫支出金 61,225

13 委託料 71,000       補正前     補 正      計 15 工事請負費 8,000 ○道路改良事業費

2,375,063 79,000 2,454,063

復興道路整備事業費 79,000

復興道路整備事業費 79,000

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○福島再生加速化交付金

242,575 61,225 303,800

金 額

区 分

- 29 -

(34)

9 消防費 8,983,832 2,767 8,986,599 特定財源

2,767 一般財源

0

1 消防費 8,983,832 2,767 8,986,599 特定財源

2,767 一般財源

0 1 常備消防費 2,344,762 2,767 2,347,529 特定財源

2,767 一般財源

0

款 9 消防費

(35)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 2,767

(特定財源の内訳)

国庫支出金 2,767

(特定財源の内訳)

国庫支出金 2,767

12 役務費 2,767       補正前     補 正      計

○消防管理費

122,338 2,767 125,105

警防業務経費 2,767

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○原子力災害避難指示区域消防活動費交付金

0 2,767 2,767

区 分 金 額

- 31 -

(36)

10 教育費 11,710,859 3,750 11,714,609 特定財源

3,750 一般財源

0 1 教育総務費 2,635,138 3,750 2,638,888 特定財源

3,750 一般財源

0 3 教育指導費 1,054,004 3,750 1,057,754 特定財源

3,750 一般財源

0

139, 613, 889 154, 071 139, 767, 960 特定財源

126, 226 一般財源

27, 845 歳出合計

款10 教育費

(37)

(特定財源の内訳)

県支出金 3,000

繰入金 750

(特定財源の内訳)

県支出金 3,000

繰入金 750

(特定財源の内訳)

県支出金 3,000

繰入金 750

9 旅費 42       補正前     補 正      計

13 委託料 3,708 ○教育指導費

1,054,004 3,750 1,057,754

生徒会長サミット事業費 3,750

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○子どもがふみだす ふくしま復興体験応援事業費県補助金

0 3,000 3,000

○教育先進都市づくり基金繰入金

8,439 750 9,189

(特定財源の内訳)

国庫支出金 95, 026

県支出金 △27, 981

寄附金 9, 406

繰入金 47, 975

諸収入 1, 800

区 分 金 額

- 33 -

(38)
(39)

- 35 -

(40)
(41)

国民健康保険事業特別会計

- 37 -

(42)

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

構 成 比 (%) 1 国民健康保険税 7,504,509 △495,072 7,009,437 16.9

2 使用料及び手数料 5,000 5,000 0.0

3 国庫支出金 8,761,296 △39,377 8,721,919 21.0

4 県支出金 1,770,890 △260,999 1,509,891 3.6

5 療養給付費交付金 1,348,748 △206,504 1,142,244 2.8 6 前期高齢者交付金 9,351,710 △1,349,588 8,002,122 19.3

7 共同事業交付金 9,589,026 9,589,026 23.1

8 財産収入 54 54 0.0

9 繰入金 3,105,990 △233,923 2,872,067 6.9

10 繰越金 1 2,432,705 2,432,706 5.9

11 諸収入 158,030 158,030 0.4

41,595,254 △152,758 41,442,496 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

(43)

(歳 出)

(単位 千円)

款 構成比

(%)

1総務費 317,170 317,170 △22,865 22,865 0.8

2 保険給付費 24,985,964 24,985,964 130,760 △1,688,752 1,557,992 60.3 3後期高齢者支 4,553,707 △418,812 4,134,895 △246,139 △92,987 △79,686 10.0

援金等

4 前期高齢者納 5,028 △2,133 2,895 △649 △1,484 0.0 付金等

5 老人保健拠出 179 179 0.0

6 介護納付金 1,701,328 △71,092 1,630,236 △88,260 △8,276 25,444 3.9

7共同事業拠出 9,502,715 9,502,715 22.9

8 保健事業費 364,062 364,062 △73,223 73,223 0.9

9 基金積立金 54 54 0.0

10諸支出金 65,047 339,279 404,326 339,279 1.0

11予備費 100,000 100,000 0.2

41,595,254 △152,758 41,442,496 △300,376 △1,790,015 1,937,633 100.0 歳出合計

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

- 39 -

(44)

1 国民健康保険税 7,504,509 △ 495,072 7,009,437

1 国民健康保険税 7,504,509 △ 495,072 7,009,437

1 一般被保険者国民健康保険税 7,238,259 △ 484,958 6,753,301

2 退職被保険者等国民健康保険税 266,250 △ 10,114 256,136

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

(45)

1 医療給付費分現年 △ 726,343        既定予算額    今回計上額    収入見込額

課税分 ○医療給付費分現年課税分

4,839,804 △ 726,343 4,113,461 2 後期高齢者支援金 180,161        既定予算額    今回計上額    収入見込額

分現年課税分 ○後期高齢者支援金分現年課税分

1,221,662 180,161 1,401,823 3 介護納付金分現年 93,737        既定予算額    今回計上額    収入見込額

課税分 ○介護納付金分現年課税分

394,654 93,737 488,391 4 医療給付費分滞納 △ 25,458        既定予算額    今回計上額    収入見込額

繰越分 ○医療給付費分滞納繰越分

510,399 △ 25,458 484,941 5 後期高齢者支援金 373        既定予算額    今回計上額    収入見込額

分滞納繰越分 ○後期高齢者支援金分滞納繰越分

187,090 373 187,463 6 介護納付金分滞納 △ 7,428        既定予算額    今回計上額    収入見込額

繰越分 ○介護納付金分滞納繰越分

84,650 △ 7,428 77,222 1 医療給付費分現年 △ 5,849        既定予算額    今回計上額    収入見込額

課税分 ○医療給付費分現年課税分

152,741 △ 5,849 146,892 2 後期高齢者支援金 △ 1,550        既定予算額    今回計上額    収入見込額

分現年課税分 ○後期高齢者支援金分現年課税分

51,035 △ 1,550 49,485 3 介護納付金分現年 630       既定予算額    今回計上額    収入見込額

課税分 ○介護納付金分現年課税分

44,197 630 44,827

4 医療給付費分滞納 △ 2,094        既定予算額    今回計上額    収入見込額

繰越分 ○医療給付費分滞納繰越分

8,381 △ 2,094 6,287 5 後期高齢者支援金 △ 622        既定予算額    今回計上額    収入見込額

分滞納繰越分 ○後期高齢者支援金分滞納繰越分

5,910 △ 622 5,288

6 介護納付金分滞納 △ 629        既定予算額    今回計上額    収入見込額

繰越分 ○介護納付金分滞納繰越分

3,986 △ 629 3,357

金 額

区 分

- 41 -

(46)

3 国庫支出金 8,761,296 △ 39,377 8,721,919

1 国庫負担金 6,302,059 97,023 6,399,082

1 療養給付費等負担金 6,036,121 97,023 6,133,144

2 国庫補助金 2,459,237 △ 136,400 2,322,837

1 財政調整交付金 2,459,237 △ 178,819 2,280,418

2 国民健康保険災害臨時特例補助 0 42,419 42,419

4 県支出金 1,770,890 △ 260,999 1,509,891

2 県補助金 1,504,952 △ 260,999 1,243,953

1 県財政調整交付金 1,496,630 △ 260,999 1,235,631

5 療養給付費交付金 1,348,748 △ 206,504 1,142,244

1 療養給付費交付金 1,348,748 △ 206,504 1,142,244

1 療養給付費交付金 1,348,748 △ 206,504 1,142,244

6 前期高齢者交付金 9,351,710 △ 1,349,588 8,002,122 1 前期高齢者交付金 9,351,710 △ 1,349,588 8,002,122 1 前期高齢者交付金 9,351,710 △ 1,349,588 8,002,122

9 繰入金 3,105,990 △ 233,923 2,872,067

1 他会計繰入金 3,105,989 △ 233,923 2,872,066

1 一般会計繰入金 3,105,989 △ 233,923 2,872,066

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

(47)

1 現年度分 97,023        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○療養給付費国庫負担金

4,080,470 230,840 4,311,310

○後期高齢者支援金国庫負担金

1,411,224 △ 111,067 1,300,157

○介護納付金国庫負担金

544,425 △ 22,750 521,675

2 特別調整交付金 △ 178,819        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○特別な財政需要に係る国庫補助金

205,000 △ 178,819 26,181 1 国民健康保険災害 42,419        既定予算額    今回計上額    収入見込額

臨時特例補助金 ○国民健康保険災害臨時特例補助金

0 42,419 42,419

1 県財政調整交付金 △ 260,999        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○県財政調整交付金

1,496,630 △ 260,999 1,235,631

1 現年度分 △ 206,504        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○療養給付費交付金

1,348,747 △ 206,504 1,142,243

1 現年度分 △ 1,349,588        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前期高齢者交付金

9,351,710 △ 1,349,588 8,002,122

2 保険基盤安定繰入 △ 96,542        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○保険基盤安定繰入金

1,848,478 △ 96,542 1,751,936

説 明

金 額

区 分

- 43 -

(48)

10 繰越金 1 2,432,705 2,432,706

1 繰越金 1 2,432,705 2,432,706

1 繰越金 1 2,432,705 2,432,706

41,595,254 △ 152,758 41,442,496 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

(49)

3 国民健康保険事業 △ 137,381        既定予算額    今回計上額    収入見込額

財政安定化支援事 ○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金

業繰入金 501,176 △ 137,381 363,795

1 前年度繰越金 2,432,705        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

1 2,432,705 2,432,706

説 明

区 分 金 額

- 45 -

(50)

3 後期高齢者支援金等 4,553,707 △418,812 4,134,895 特定財源

△339,126 一般財源

△79,686

1 後期高齢者支援金等 4,553,707 △418,812 4,134,895 特定財源

△339,126 一般財源

△79,686

1 後期高齢者支援金 4,553,375 △418,786 4,134,589 特定財源

△339,126 一般財源

△79,660

2 後期高齢者関係事務費拠 332 △26 306 特定財源

出金 0

一般財源

△26

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

(51)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △105,119

県支出金 △141,020

療養給付費交付金 △71,709

繰入金 △21,278

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △105,119

県支出金 △141,020

療養給付費交付金 △71,709

繰入金 △21,278

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △105,119

県支出金 △141,020

療養給付費交付金 △71,709

繰入金 △21,278

19 負担金、補助 △418,786       補正前     補 正      計

及び交付金 ○後期高齢者支援金

4,553,375 △418,786 4,134,589

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○後期高齢者支援金国庫負担金

1,411,224 △111,067 1,300,157

○特別な財政需要に係る国庫補助金

0 1,785 1,785

○国民健康保険災害臨時特例補助金

0 4,163 4,163

○県財政調整交付金

389,005 △141,020 247,985

○療養給付費交付金

143,300 △71,709 71,591

○保険基盤安定繰入金

417,317 △21,278 396,039

区 分 金 額

- 47 -

(52)

4 前期高齢者納付金等 5,028 △2,133 2,895 特定財源

△649 一般財源

△1,484

1 前期高齢者納付金等 5,028 △2,133 2,895 特定財源

△649 一般財源

△1,484

1 前期高齢者納付金 4,714 △2,115 2,599 特定財源

△649 一般財源

△1,466

2 前期高齢者関係事務費拠 314 △18 296 特定財源

出金 0

一般財源

△18

6 介護納付金 1,701,328 △71,092 1,630,236 特定財源

△96,536 一般財源

25,444

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

(53)

19 負担金、補助 △26       補正前     補 正      計

及び交付金 ○後期高齢者関係事務費拠出金

332 △26 306

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △676

県支出金 27

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △676

県支出金 27

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △676

県支出金 27

19 負担金、補助 △2,115       補正前     補 正      計

及び交付金 ○前期高齢者納付金

4,714 △2,115 2,599

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○療養給付費国庫負担金

1,508 △676 832

○県財政調整交付金

151 27 178

19 負担金、補助 △18       補正前     補 正      計

及び交付金 ○前期高齢者関係事務費拠出金

314 △18 296

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △19,718

県支出金 △68,542

繰入金 △8,276

区 分 金 額

- 49 -

(54)

1 介護納付金 1,701,328 △71,092 1,630,236 特定財源

△96,536 一般財源

25,444 1 介護納付金 1,701,328 △71,092 1,630,236 特定財源

△96,536 一般財源

25,444

10 諸支出金 65,047 339,279 404,326 特定財源

0 一般財源

339,279 1 償還金及び還付加算金 54,511 339,279 393,790 特定財源

0 一般財源

339,279

3 償還金 1 339,279 339,280 特定財源

0 一般財源

339,279

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

(55)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △19,718

県支出金 △68,542

繰入金 △8,276

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △19,718

県支出金 △68,542

繰入金 △8,276

19 負担金、補助 △71,092       補正前     補 正      計

及び交付金 ○介護納付金

1,701,328 △71,092 1,630,236

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○介護納付金国庫負担金

544,425 △22,750 521,675

○特別な財政需要に係る国庫補助金

0 910 910

○国民健康保険災害臨時特例補助金

0 2,122 2,122

○県財政調整交付金

168,720 △68,542 100,178

○保険基盤安定繰入金

134,152 △8,276 125,876

23 償還金、利子 339,279       補正前     補 正      計

及び割引料 ○償還金

1 339,279 339,280

金 額

区 分

- 51 -

(56)

41, 595, 254 △152, 758 41, 442, 496 特定財源

△2, 090, 391 一般財源

1, 937, 633 歳出合計

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

(57)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △39, 377

県支出金 △260, 999

療養給付費交付金 △206, 504

前期高齢者交付金 △1, 349, 588

繰入金 △233, 923

区 分 金 額

- 53 -

(58)

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