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平成26年度9月補正予算の概要

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Academic year: 2018

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(1)

Ⅰ 平成26年度9月補正予算の概要

平成26年度9月補正予算の概要

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

(2)

<補正予算の編成方針>

 ○ 国・県補助事業の確定・内定に伴い措置すべき経費  ○ その他市政執行に要する経費

1 一般会計の補正内容

補正額(千円) 補正の概要

790,756 放射性物質により汚染され、利用困難となった堆肥や牧草 等を一時的に保管

184,930 定期予防接種に水痘及び高齢者肺炎球菌が追加されたた め、接種費用を補正

167,908 清掃センター等で一時保管している焼却灰のリサイクルを推 進するため、委託料を補正

116,000 被災した久之浜ポンプ場の移転改築に向け、整備予定地に 放流渠を整備

30,215 新たな勿来火葬場の整備に向け、工事期間中に使用する仮 設待合所を設置

27,632 2月の大雪により被災した橋梁を復旧するため、測量設計を 実施

14,912 「地域少子化対策強化交付金」を活用し、結婚・妊娠・出産・ 育児をしやすい地域づくりに向けた各種施策を実施 9,080 1日6時間かつ18時30分を超えて開所する放課後児童クラ

ブに対し、指導員の人件費を追加補助

4,446,476

財政調整基金積立金(3,285,340)、公共施設整備基金積立 金(636,179)、土地区画整理事業会計繰出金(284,663)、国 県支出金等過誤納返還金(113,361)、側溝改良事業費 (20,000)、仮設店舗整備事業費(8,019)、寄附に伴う基金積 立金(1,704)ほか14事業

5,787,909

2 特別会計の補正内容

補正額(千円) 補正の概要

728,853 平成25年度介護給付費国庫負担金等の精算に伴う補正

436,637

震災復興土地区画整理事業の事業進捗に伴う補正(2地 区)、泉第三土地区画整理事業における公園整備等に伴 う補正

678,307 前年度繰越金の確定等に伴う補正 1,843,797

3 企業会計の補正内容

補正額(千円) 補正の概要

△ 131,936事業進捗を踏まえた建設改良費の補正

4 債務負担行為の補正内容

限度額(千円) 補正の概要

20,371

平成27年度までの期間で実施する緊急雇用創出基金事業 について債務負担行為を設定

区分 水道事業会計

区分 一般会計(2件)

区分 介護保険特別会計

土地区画整理事業特別会計

競輪事業特別会計ほか8会計

その他

Ⅰ 平成26年度9月補正予算の概要

事業名 農業系汚染廃棄物処理事業費

予防接種費

一般廃棄物ゼロ・エミッション推進事業費

都市下水路復興整備事業費

火葬場整備事業費

橋りょう新設改良事業費

男女の出会いサポート事業費、放課後児 童クラブ利用ニーズ調査事業費、潜在保 育士復職推進事業費

放課後児童クラブ開所時間延長支援事業

(3)

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

(単位 千円)

会 計 名

補正前の額 補正額 計

168,427,968 5,787,909 174,215,877

国 民 健 康 事 業 勘 定

38,838,012 38,838,012

保 険 事 業 直 診 勘 定

62,394 62,394

3,558,822 44,433 3,603,255

29,207,500 728,853 29,936,353

112,692 9,583 122,275

23,537,311 436,637 23,973,948

12,035,631 12,035,631

433,426 433,426

18,000,918 618,564 18,619,482

397,092 5,523 402,615

300,653 300,653

391 121 512

1,723 △ 265 1,458

4,070 245 4,315

9,276 0 9,276

14,443 103 14,546

126,514,354 1,843,797 128,358,151

17,889,493 △ 131,936 17,757,557

31,543,126 31,543,126

49,432,619 △ 131,936 49,300,683

344,374,941 7,499,770 351,874,711

一 般 会 計

合        計

水 道 事 業

病 院 事 業

小 計 企

業 会 計

澤 渡 財 産 区

田 人 財 産 区

母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金

介 護 保 険

川 前 財 産 区

小 計

農 業 集 落 排 水 事 業

川 部 財 産 区

競 輪 事 業

地 域 汚 水 処 理 事 業 特

後 期 高 齢 者 医 療

土 地 区 画 整 理 事 業

下 水 道 事 業

中 央 卸 売 市 場 事 業

磐 崎 財 産 区

(4)

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額  

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1 議 会 費

725,931 725,931 0.4

2 総 務 費

14,067,342 4,039,673 18,107,015 10.4

3 民 生 費

47,073,398 39,265 47,112,663 27.0

4 衛 生 費

17,384,854 381,248 17,766,102 10.2

5 労 働 費

195,866 195,866 0.1

6 農 林 水 産 業 費

5,062,295 835,498 5,897,793 3.4

7 商 工 費

6,286,683 8,019 6,294,702 3.6

8 土 木 費

35,678,525 450,095 36,128,620 20.7

9 消 防 費

12,149,934 12,149,934 7.0

10 教 育 費

13,776,408 15,965 13,792,373 7.9

11 災 害 復 旧 費

1,496,791 18,146 1,514,937 0.9

12 公 債 費

14,029,931 14,029,931 8.1

13 諸 支 出 金

10 10 0.0

14 予 備 費

500,000 500,000 0.3

168,427,968 5,787,909 174,215,877 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

(単位 千円,%)

歳 出 合 計  款

区 分 

(5)

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1

19,984,870 19,984,870 11.5

2

32,377,377 1,178,338 33,555,715 19.3

3

2,454,179 2,454,179 1.4

4

26,379,774 338 26,380,112 15.1

5

12,755,046 130,451 12,885,497 7.4

6 普 通 建 設 事 業 費

32,667,373 254,555 32,921,928 18.9

7 災 害 復 旧 事 業 費

1,496,791 18,146 1,514,937 0.9

34,164,164 272,701 34,436,865 19.8

8

14,029,931 14,029,931 8.1

9

1,748,983 3,923,223 5,672,206 3.3

10

1,350,076 △ 1,805 1,348,271 0.8

11

4,812,134 4,812,134 2.8

12

17,871,434 284,663 18,156,097 10.4

13

500,000 500,000 0.3

168,427,968 5,787,909 174,215,877 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 建

設 事 業 費

(単位 千円,%) 区 分 

 科 目

人 件 費

扶 助 費

物 件 費

維 持 補 修 費

補 助 費 等

小 計

貸 付 金

合 計

公 債 費

積 立 金

予 備 費

投 資 及 び 出 資 金

繰 出 金

(6)

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1 市 税 47,678,633 47,678,633 27.4

2 地 方 譲 与 税 1,265,019 1,265,019 0.7

3 利 子 割 交 付 金 81,273 81,273 0.0

4 配 当 割 交 付 金 71,848 71,848 0.0

5 株式等 譲渡 所得 割交 付金 23,396 23,396 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金 3,860,817 3,860,817 2.2 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 173,003 173,003 0.1

8 自動車取得税交付金 164,879 164,879 0.1

9 地 方 特 例 交 付 金 135,454 135,454 0.1

10 地 方 交 付 税 27,427,627 △ 850,144 26,577,483 15.3

11 交通安 全対 策特 別交 付金 77,000 77,000 0.0

12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,507,843 1,507,843 0.9 13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,588,681 2,588,681 1.5 14 国 庫 支 出 金 24,581,521 △ 228,974 24,352,547 14.0 15 県 支 出 金 16,867,003 1,107,249 17,974,252 10.3

16 財 産 収 入 402,671 402,671 0.2

17 寄 附 金 49,991 1,704 51,695 0.0

18 繰 入 金 20,730,406 102,375 20,832,781 12.0 19 繰 越 金 1,000,000 5,570,680 6,570,680 3.8

20 諸 収 入 7,620,194 200,000 7,820,194 4.5

21 市 債 12,120,709 △ 114,981 12,005,728 6.9 168,427,968 5,787,909 174,215,877 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

(単位 千円,%)

歳  入   合   計  款

区  分 

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