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平成28年度当初予算(内示資料・主要事業の概要・重点プロジェクト事業) 当初予算内示資料 新庄市

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(1)

成28

2月17日

成28

度当初予算内示資料

(2)

目 次

成28

度歳入歳出予算の総計表及び純計表………

成28

度一般会計予算事項別明細総括表………

成28

度国民健康保険事業特別会計予算事項別明細総括表………

成28

度交通災害共済事業特別会計予算事項別明細総括表………

成28

度公共下水道事業特別会計予算事項別明細総括表…………

成28

度農業集落排水事業特別会計予算事項別明細総括表………

成28

度営農飲雑用水事業特別会計予算事項別明細総括表………

成28

度介護保険事業特別会計予算事項別明細総括表………

成28

度後期高齢者医療事業特別会計予算事項別明細総括表……

一般会計性質別経費調 ………

一般会計投資的経費の内訳 ………

(3)

繰入先の会計 予 算 額 繰出先の会計 予 算 額

9,964,987 1,394,893 9,964,987 2

国 民 健 康 保 険 事 業 4,341,424 一 般 会 計 286,996 4,341,424 一 般 会 計 1

交 通 災 害 共 済 事 業 6,381 一 般 会 計 120 6,381

公 共 下 水 道 事 業 1,341,712 一 般 会 計 405,890 1,341,712

農 業 集 落 排 水 事 業 81,600 一 般 会 計 61,724 81,600

訳 営 農 飲 雑 用 水 事 業 27,209 一 般 会 計 10,203 27,209

介 護 保 険 事 業 3,766,357 一 般 会 計 508,332 3,766,357 一 般 会 計 1

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 400,304 一 般 会 計 121,628 400,304

1,276,590 一 般 会 計 62,848 1,769,856

you

27,495,577 1,457,743 27,988,843 1,457,743

水道損益勘定留 保資金充当額等

E 493,266

- - - E

26,037,834 26,037,834

1,457,743 1,457,743

純 計

特 別 会 計

水 道 事 業

総 計

会 計 間 の 重 複 額

一 般 会 計 16,254,000 国民健康保険 介護保険 2 16,254,000 1,457,741

国民健康保険 交通災害共

済 公共下水道 農業集落

排水 営農飲雑用水 介護

保険 後期高齢者医療 水

-1-成28

歳入歳出予算の総計表及び純計表

単位 千

会 計 間

歳 入 歳 出

予 算 額

う ち 繰 入 先

予 算 額

(4)

比較増減

構成比

4,352,538

4,316,253

36,285

26.8%

0.8%

96,000

113,300

,

0.6%

.

%

6,200

7,700

,

0.0%

.

%

4,400

4,100

300

0.0%

7.3%

株式等譲渡所得割交付金

1,500

1,400

100

0.0%

7.1%

646,000

458,000

188,000

4.0%

41.0%

フ 場 利 用 税 交 付 金

3,900

3,100

800

0.0%

25.8%

15,000

20,000

,

0.1%

.

%

13,800

10,000

3,800

0.1%

38.0%

4,260,000

4,210,000

50,000

26.2%

1.2%

交通安全対策特別交付金

6,900

7,300

0.0%

.

%

299,522

289,534

9,988

1.9%

3.4%

使

238,798

248,317

,

1.5%

.

%

1,807,123

1,578,742

228,381

11.1%

14.5%

1,396,860

1,312,374

84,486

8.6%

6.4%

6,894

6,824

70

0.0%

1.0%

100,001

20,001

80,000

0.6%

400.0%

451,502

572,502

,

2.8%

.

%

160,000

160,000

0

1.0%

0.0%

827,662

746,853

80,809

5.1%

10.8%

1,559,400

1,401,700

157,700

9.6%

11.3%

16,254,000

15,488,000

766,000 100.0%

4.9%

比較増減

構成比

194,624

208,674

,

1.2%

.

%

1,772,781

1,472,623

300,158

10.9%

20.4%

5,207,743

4,759,920

447,823

32.0%

9.4%

1,284,373

1,361,967

,

7.9%

.

%

50,284

50,628

0.3%

.

%

1,088,238

1,058,726

29,512

6.7%

2.8%

973,923

917,402

56,521

6.0%

6.2%

1,534,503

1,305,093

229,410

9.5%

17.6%

931,968

552,400

379,568

5.7%

68.7%

1,771,385

2,321,614

,

10.9%

.

%

4

4

0

0.0%

0.0%

1,424,173

1,458,948

,

8.8%

.

%

1

1

0

0.0%

0.0%

20,000

20,000

0

0.1%

0.0%

16,254,000

15,488,000

766,000 100.0%

4.9%

(単位

度一般会計予算事項別明細総括表

歳入

(5)

比較増減

構成比

954,607

1,083,422

,

22.0%

.

%

使

500

500

0

0.0%

0.0%

818,321

935,409

,

18.8%

.

%

135,438

220,913

,

3.1%

.

%

829,403

731,798

97,605

19.1%

13.3%

152,749

194,625

,

3.5%

.

%

1,118,339

1,084,615

33,724

25.8%

3.1%

20

8

12

0.0%

150.0%

286,997

270,459

16,538

6.6%

6.1%

37,168

25,614

11,554

0.9%

45.1%

7,882

12,930

,

0.2%

.

%

4,341,424

4,560,293

,

100.0%

.

%

比較増減

構成比

22,703

23,534

0.5%

.

%

2,376,531

2,573,740

,

54.8%

.

%

526,954

548,252

,

12.1%

.

%

583

792

0.0%

.

%

150

150

0

0.0%

0.0%

230,986

258,605

,

5.3%

.

%

1,118,343

1,084,619

33,724

25.8%

3.1%

35,951

39,390

,

0.8%

.

%

20

8

12

0.0%

150.0%

1

1

0

0.0%

0.0%

9,202

11,202

,

0.2%

.

%

20,000

20,000

0

0.5%

0.0%

4,341,424

4,560,293

,

100.0%

.

%

比較増減

構成比

交 通 災 害 共 済 事 業 収 入

6,238

6,683

97.8%

.

%

21

22

0.3%

.

%

120

102

18

1.9%

17.6%

1

1

0

0.0%

0.0%

1

1

0

0.0%

0.0%

6,381

6,809

100.0%

.

%

比較増減

構成比

6,381

6,809

100.0%

.

%

6,381

6,809

100.0%

.

%

(単位

(単位

歳入

歳出

歳出

歳入

度国民健康保険事業特別会計予算事項別明細総括表

(6)

比較増減

構成比

16,394

14,873

1,521

1.2%

10.2%

使

359,294

359,265

29

26.8%

0.0%

119,400

221,700

,

8.9%

.

%

405,890

390,863

15,027

30.2%

3.8%

1

1

0

0.0%

0.0%

10,233

6,128

4,105

0.8%

67.0%

430,500

528,100

,

32.1%

.

%

1,341,712

1,520,930

,

100.0%

.

%

比較増減

構成比

252,300

244,079

8,221

18.8%

3.4%

301,677

470,309

,

22.5%

.

%

787,735

806,542

,

58.7%

.

%

1,341,712

1,520,930

,

100.0%

.

%

比較増減

構成比

1

1

0

0.0%

0.0%

使

19,873

20,093

24.4%

.

%

61,724

62,190

75.6%

.

%

1

1

0

0.0%

0.0%

1

1

0

0.0%

0.0%

81,600

82,286

100.0%

.

%

比較増減

構成比

32,236

32,128

108

39.5%

0.3%

49,364

50,158

60.5%

.

%

81,600

82,286

100.0%

.

%

歳入

(単位

(単位

度公共下水道事業特別会計予算事項別明細総括表

歳出

度農業集落排水事業特別会計予算事項別明細総括表

歳入

歳出

(7)

比較増減

構成比

1

1

0

0.0%

0.0%

使

17,001

17,461

62.5%

.

%

10,203

34,297

,

37.5%

.

%

1

1

0

0.0%

0.0%

3

3

0

0.0%

0.0%

27,209

51,763

,

100.0%

.

%

比較増減

構成比

20,857

45,412

,

76.7%

.

%

6,352

6,351

1

23.3%

0.0%

27,209

51,763

,

100.0%

.

%

比較増減

構成比

729,130

716,199

12,931

19.3%

1.8%

370

370

0

0.0%

0.0%

使

80

80

0

0.0%

0.0%

944,005

883,877

60,128

25.1%

6.8%

1,027,242

963,363

63,879

27.3%

6.6%

552,129

523,222

28,907

14.7%

5.5%

100

100

0

0.0%

0.0%

513,294

481,549

31,745

13.6%

6.6%

1

1

0

0.0%

0.0%

6

6

0

0.0%

0.0%

3,766,357

3,568,767

197,590 100.0%

5.5%

比較増減

構成比

30,972

35,591

,

0.8%

.

%

3,656,744

3,431,573

225,171

97.1%

6.6%

政 安 定 化 基 金 拠 出 金

1

1

0

0.0%

0.0%

73,560

69,079

4,481

2.0%

6.5%

100

30,317

,

0.0%

.

%

1

1

0

0.0%

0.0%

503

503

0

0.0%

0.0%

4,476

1,702

2,774

0.1%

163.0%

3,766,357

3,568,767

197,590 100.0%

5.5%

度介護保険事業特別会計予算事項別明細総括表

歳入

(単位

歳出

歳出

(単位

歳入

(8)

比較増減

構成比

後 期 高 齢 者

療 保 険 料

264,703

261,183

3,520

66.1%

1.3%

使

100

101

0.0%

.

%

121,628

113,210

8,418

30.4%

7.4%

5,000

5,000

0

1.3%

0.0%

8,873

9,187

2.2%

.

%

400,304

388,681

11,623 100.0%

3.0%

比較増減

構成比

3,083

3,085

0.8%

.

%

後期高齢者 療健康診査事業費

8,922

9,267

2.2%

.

%

後期高齢者 療 域連合納付金

387,794

375,824

11,970

96.9%

3.2%

505

505

0

0.1%

0.0%

400,304

388,681

11,623 100.0%

3.0%

歳出

度後期高齢者

療事業特別会計予算事項別明細総括表

歳入

(単位

(9)

予算額

構成比

予算額

構成比

増 減

2,370,199 14.6% 2,490,429 16.1% △ 120,230 △ 4.8%

3,133,215 19.3% 2,468,079 15.9% 665,136 26.9%

1,424,173 8.8% 1,458,948 9.4% △ 34,775 △ 2.4%

小計

6,927,587 42.7% 6,417,456 41.4% 510,131 7.9%

1,665,956 10.3% 1,705,579 11.0% △ 39,623 △ 2.3%

494,889 3.0% 435,809 2.8% 59,080 13.6%

2,374,733 14.6% 2,496,101 16.1% △ 121,368 △ 4.9%

53,158 0.3% 98,560 0.7% △ 45,402 △ 46.1%

591,139 3.6% 629,843 4.1% △ 38,704 △ 6.1%

67,726 0.4% 41,287 0.3% 26,439 64.0%

1,848,216 11.4% 1,765,385 11.4% 82,831 4.7%

20,000 0.1% 20,000 0.1% 0 0.0%

小計

7,115,817 43.7% 7,192,564 46.5% △ 76,747 △ 1.1%

小計

14,043,404 86.4% 13,610,020 87.9% 433,384 3.2%

2,210,596 13.6% 1,877,980 12.1% 332,616 17.7%

補 助

400,407 2.5% 425,690 2.8% △ 25,283 △ 5.9%

単 独

1,763,534 10.8% 1,399,506 9.0% 364,028 26.0%

県営事業

担金

46,655 0.3% 52,784 0.3% △ 6,129 △ 11.6%

合計

16,254,000 100.0% 15,488,000 100.0% 766,000 4.9%

比 較

一 般 会 計 性 質 別 経 費 調

(単位

(10)

補 助

単 独

3,100

3,100

27,017

27,017

便

17,383

17,383

19,380

19,380

22,513

22,513

12,109

12,109

新 庄 農 業 水 利 事 業 農 家 負 担 軽 減

策 助 成 金

35,068

35,068

14,500

14,500

197,181

197,181

125,332

125,332

24,093

24,093

25,275

25,275

45,544

45,544

40,300

10,000

30,300

20,810

20,810

19,300

19,300

77,847

77,847

32,352

32,352

39,423

39,423

78,529

78,529

282,556

282,556

12,776

12,776

8,079

8,079

7,534

7,534

13,986

13,986

2,268

2,268

513,180

513,180

323,425

323,425

169,736

320

169,416

2,210,596

400,407

1,810,189

※印

新規事業

事 業

事業費

一般会計投資的経費

(11)

特定

一般

100,011

100,011

1,031

1,031

1,010

1,010

18,590

18,590

16,435

16,435

10,127

7,469

2,658

(

)

93,220

45,368

47,852

807,506

600,016

207,490

508,332

5,070

503,262

438,549

76,044

362,505

子 以 降 児 童

保 育 料 免 除 事 業 費 補 助 金

17,403

17,403

3,445

3,000

445

133,281

44,183

89,098

704,155

373,187

330,968

24,543

12,180

12,363

565,845

479,531

86,314

185,429

61,809

123,620

28,474

68

28,406

64,201

262

63,939

62,701

24,241

38,460

33,160

30,884

2,276

28,560

28,500

60

36,732

36,732

18,376

10,182

8,194

119,078

118,570

508

8,455

8,455

17,020

12,815

4,205

350,596

263,721

86,875

4,000

4,000

基 盤 産 業 強 化

地 元 定 着 型

ア 教 育 推 進 事 業

2,800

2,800

25,273

6,000

19,273

12,905

1,332

11,573

×

8,850

8,850

4,256

1,200

3,056

33,637

2,452

31,185

27,472

27,472

13,206

13,206

※印

新規事業

一般会計投資的経費以外

主要事業

単位 千

事 業

事業費

(12)

度主要事業の概要

略………

業………

業 ………

業………

業………

便

業………

業………

業 ………

業………

基盤産業強化ヷ地元定着型キャリア教育推進事業………

業………

業………

業………

業………

業………

業………

業………

業………

(13)

- 1 -

度 主 要 事 業 の 概 要

担当課・室 総合政策課 企画政策室 事 業 名 新庄市総合戦略 事 業 費 千円

■概 要

新庄市総合戦略 まち・ と・し と創生法 及び国の まち・ と・し と創生総合戦略 に基づ 本市に ける人口減少の克服とまちの活性化を進め 市民 の誰もが幸せに暮 し続けることが る社会の実現を目指すもの す

成 8 度に実施さ る総合戦略関連事業の予算総額 約 8億円と ます ○計画期間: 成 度~ 成 度 5ヵ

○計画の全体像

推進プラン ふるさと定住促進プラン

人口減少を抑制し 定住人口の維持を目指す ・基本目標 :あ ゆる分野 魅力ある し と を創出する ・基本目標 :ふるさとへの誇 を育 とともに 魅力を発信する

・基本目標 :社会全体 結婚・出産・育児・教育を応援し 未来の し う人 を生 育

推進プラン 幸せと元気のまちづく 推進プラン

人口減少社会に対応し 誰もが元気 住 続け るまちをつくる ・基本目標 :雪に対する不安を払拭するとともに 雪とともに暮 すまちをつくる ・基本目標 :誰もが健康 長生 る社会を目指す

・基本目標 :市民が豊 さを感 安心し 住 続け る地域づく を こ う

■各基本目標に ける主 成 8 度事業 ◎ 新規事業 推進プラン ふるさと定住促進プラン

・基本目標 :あ ゆる分野 魅力ある し と を創出する

(14)

- 2 -

・基本目標 :ふるさとへの誇 を育 とともに 魅力を発信する

◎学校運営協議会費 58 千円 ◎ユネスコ無形文化遺産を活 した地域活性化事業 千円 ◎新庄フ ルムコミッション事業 , 千円 ◎U Iタ ン就職活動交通費助成事業 , 千円 ○空 家利活用促進事業 6 千円 ◎ 新庄バル街 開催による賑わい創出と地元飲食店活性化事業 , 千円 ◎ によるまちづく 事業 千円 ○物産振興交流推進事業 , 8千円 ◎観光地 も し事業 ,6 千円 ○外国人誘客推進事業 ,5 千円 ・ 基 本 目 標 : 社 会 全 体 結 婚 ・ 出 産 ・ 育 児 ・ 教 育 を 応 援 し 未 来 の し う

人 を生 育

○特定不妊治療費助成事業 ,5 千円 ○子育 支援医療費給付事業 , 8 千円 ○母子保健事業 拡充 8, 千円 ○第 子以降児童の保育料免除事業 拡充 , 千円 ◎結婚活動支援事業 , 千円 ◎子育 応援企業支援事業 , 千円 ○児童生徒の個別支援事業 , 千円

推進プラン 幸せと元気のまちづく 推進プラン

・基本目標 :雪に対する不安を払拭するとともに 雪とともに暮 すまちをつくる ○雪に強いまちづく 支援事業 6 千円 ○生活道路排雪事業 , 千円 ○高齢者向け融雪装置支給事業 拡充 , 66千円 ○克雪備品 ニタ 事業 拡充 , 千円 ・基本目標 :誰もが健康 長生 る社会を目指す

◎新庄 健康 イレ ジ事業 千円 ○生 がい対策事業 , 千円 ○健康増進事業 6 , 千円 ○予防接種事業 6 , 千円 ・基本目標 :市民が豊 さを感 安心し 住 続け る地域づく を こ う

(15)

- 」 -

度 主 要 事 業 の 概 要

担当課・室 財政課 議会事務局 社会教育課 事 業 名 市有施設耐震化事業 事 業 費 ,5 千円

■目 的

市有施設の 地震による甚大 被害を最小限に抑え 利用する市民の安全確保を目 的とします

根拠法 :建築物の耐震改修の促進に関する法

■ 容

成 月に策定した新庄市市有施設耐震化実施計画に基づ 昭和56 以 前に建築さ 新耐震基準を満たし い い市有施設につい 耐震診断を行った結果 Is値 .6未満 耐震改修が可能 建築物につい 耐震補強工事を実施し 補強が 困難 ある建物につい 解体 もしく 解体後に新設し い ます

○ 成 8 度実施施設

・本庁舎 担当課 財政課 議会事務局 ・市武道館 担当課 社会教育課

■事業費 訳

○本庁舎耐震補強工事請 費(関連工事 建築工事 電気工事 建築設備工事) , 千円 ○西庁舎建設工事実施設計業務委託料 , 千円 ○上下水道庁舎改修工事実施設計業務委託料 , 千円 ○議場システム撤去・再設定業務委託料 , 6 千円 ○議場及び会派室等の備品搬出・搬入業務委託料 , 千円 ○市武道館耐震補強工事請 費 , 6 千円 ●事業費計 ,5 千円 財 源

(16)

- 4 -

度 主 要 事 業 の 概 要

担当課・室 総合政策課 企画政策室 事 業 名 U Iタ ン就職活動交通費助成事業 事 業 費 , 千円

■目 的

新庄市総合戦略の基本的 考え方に則 学生の就職活動に対する交通費を助成する こと 新庄市へのU Iタ ン就職を促進することを目的とします

■ 容

市外の高等教育機関 専門学校 短大 大学等 に在学し いる学生が 市 就職 活動 インタ ンシップ 会社訪問 合 就職面接会 採用試験 を行った場合 就職 活動の場所への移動に要した交通費の半額 上限 万円 を助成します

■事業費 訳

○U Iタ ン就職活動交通費助成金 , 千円 ○事務費 千円 ●事業費計 , 千円 財 源

(17)

- 5 -

度 主 要 事 業 の 概 要

担当課・室 子育 推進課 保育推進室 総合政策課 企画政策室 事 業 名 子 も・子育 支援関連事業 事 業 費 68, 8 千円

■目 的

近 に ける急激 少子化の進行が 未来を担う子 もたちの健全育成や日本の 社会全体に深刻 影響を与えることが懸念さ います また 核家族化の進行や 地域のつ が の希薄化によ 子育 に不安や孤立感を覚える家庭も少 く い 子 もや子育 をめ る環境 依然とし 厳しく この現状 新庄市に い も 様 あると認識し います

このよう 状況に い 地域全体とし 子 もの健や 育ちと子育 を支 えること 新庄市の将来の担い手を育成する上 最も重要 課題 す

子 もの成長や子育 にとっ 大切 こと 何 新庄市の未来の子育 環境と し 期待すること 何 を改め 見つめ直し 子 もの最善の利益が実現さ る新 庄市の未来を実現するため 昨 度策定しました 新庄市子 も・子育 支援事業 計画 以下 支援事業計画 と言います を子育 支援施策の根幹に据え 各 種子育 支援事業を強力に推進します

■ 容

子 も・子育 支援新制度事業 以下 ま 担当課 子育 推進課 成 度 スタ トしました 子 も・子育 支援新制度 以下 新 制度 と言います の着実 推進を図 ます

具体的に 今後見込ま る乳幼児期の教育・保育需要に対応するため 市 の各教育・保育施設のうち 成 8 度 新たに 施設が新制度に移行し 認可保育施設とし 新制度による財政措置を市 受け 運営さ ることと っ います こ によ 新た 認可保育施設の経営基盤の強化 従事する保育 士等の処遇改善を行い もっ 保育の質の向上を図 入所児童の健や 成長 を図 ます

また 今後の乳幼児期の教育・保育サ ビスの提供体制につい も 支援事業 計画に い 各教育・保育施設の新制度移行を促すこととし 成 8

度以降も新た 新制度移行施設の増加を目指します 待機児童対策補助事業

成 8 度 新制度に移行する施設すべ が 現在 認可外保育施設とし 運営さ いますが 資金面の関係上 そのほと が現在の施設・設備の状 態 の移行と ること 各施設の現状を新制度の認可基準に適合させるた めに 現在の保育規模を縮小せ るを得 い状況にあ ます

このまま 待機児童が多数発生する状況が予測さ ましたが 一部の施設 新制度への移行を行いつつも 待機児童対策のため 認可外保育施設の運営を 併せ 続するとの声をいた ました

(18)

- 6 -

病児・緊急対応強化事業型ファミリ ・サポ ト・センタ 事業

市に ける現在のファミリ ・サポ ト・センタ 事業の状況 市 の P 法人が最上地区全域を対象とし 法人単独 の事業展開を行っ います また 現在のファミリ ・サポ ト・センタ 事業 以下 一般型事業 と言います

会員 士の調整を図るため 原則とし 予約制 の受付体制と っ います し し が 子 もの急 体調の変化によっ 学校や保育所等 保護者へ 連絡があった場合 に 一般型事業 対応が難しい状況 した

そのため 緊急時の対応や病児の預 さ に夜間の預 にも対応可能 病 児・緊急対応強化事業型ファミリ ・サポ ト・センタ 事業につい その準備を 行い 体制が整い次第 事業を開始します

こ によ 核家族の共働 の世帯の保護者の方々が 子 もの急 送迎のため に 急に勤務を休ま け い状況等を解消し 子育 世帯の 担軽減を図

仕事と子育 の両立を支援します 第 子以降児童の保育料免除事業

現在 市独自 実施し いる第 子以降児童の保育料免除事業につい 第 子のカウントを小学 生 ま 免除対象と る第 子 認可保育所 認可外保育 施設 児童館に入所する 歳未満児ま とし いましたが こ を 成 8 度

対象範 を拡大し 事業の更 る充実を図 子育 世帯の経済的 担を軽減 します

具体的に 第 子のカウントを高校 生ま とし 第 子 小学校就学前の すべ の児童を対象とします 対象施設 こ ま の認可保育所 認可外保 育施設 児童館に加え 新制度に移行した教育・保育施設も対象とし また 免 除方法 市が保育料を徴収する認可保育所等につい 保育料を免除し 認可外 保育施設と新制度移行施設のうち各施設が保育料の徴収を直接行う施設につい 保育料を免除した全額を補助金とし 交付します

5 子育 応援企業支援事業 担当課 総合政策課

子育 し が 働くことが る環境 の整備を目指し 地元企業に対し次の 支援を行います

○仕事と家庭の両立支援 女性の再雇用を促進させるための奨励金の交付 ・ 歳未満の子を持つ従業員が育児休業を取得した場合

一つの企業につ 万円を 回に限 交付 ・小学校就学前の子を養育する女性を雇用した場合

一つの企業につ 万円を 回ま 交付 ・男性従業員が育児休業を取得した場合

一つの企業につ 万円を 回に限 交付 ○トップランナ と る企業のPR

・市の公式HPや広報への掲載 ・子育 関係の の情報発信 ■事業費

子 も・子育 支援新制度事業 訳

(19)

- 7 - 財 源

○保育所入所 担金 民間立保育所分利用者 担額 , 千円 ※参考

保育所入所 担金 公立保育所分利用者 担額 」0,92」 千円 保育所入所 担金 総額 105,」9」 千円

○国庫 担金 施設型給付費国 担金 , 千円 ○県支出金 施設型給付費県 担金 8, 6 千円 子 ものための教育・保育給付費補助金 ,8 千円 ○一般財源 , 68千円 ●財源計 , 55千円

待機児童対策補助事業 訳

●認可外保育施設乳幼児育成支援事業費補助金 , 千円 うち 待機児童対策費補助金 , 5千円 財 源

○県支出金 届出保育施設等すこや 保育事業費補助金 ,866千円 ○まちづく 応援基金繰入金 , 千円 ○一般財源 , 千円 ●財源計 , 千円

病児・緊急対応強化事業型ファミリ ・サポ ト・センタ 事業 訳

●ファミリ ・サポ ト・センタ 業務委託料 病児・緊急対応強化事業型 , 千円 財 源

●一般財源 , 千円 第 子以降児童の保育料免除事業

○保育所入所 担金免除額 ,5 千円 ○第 子以降児童の保育料免除事業費補助金 , 千円 ●事業費計 , 千円 財 源

●一般財源 , 千円 5 子育 応援企業支援事業

○子育 応援企業支援奨励金 , 千円 ○事務費 千円 ●事業費計 , 千円 財 源

(20)

- 8 -

度 主 要 事 業 の 概 要

担当課・室 健康課 健康推進室 事 業 名 母子保健事業 事 業 費 8, 千円

■目 的

すべ の親子が健や に育つことを目指し 健康診査等の各種事業を行います 妊娠期の取組 従来の妊婦健康診査に加え 超音波検査費用の助成を行い 早 産を予防し 新生児死亡や低体重児出生率の低下を目指します

■ 容

○妊婦健康診査

妊婦健康診査 従来の基本的検査 回 子宮頸が 検診 HTLV 検査 クラミジア検査に加え 超音波検査 回 の費用助成を行います ○母子健康手帳交付 妊婦健康相談等

妊娠届出を受け 母子健康手帳の交付に合わせた妊婦健康相談を行うとともに 妊婦・夫を対象に母親学級を行い 安心し 妊娠 出産が るよう支援します ○特定不妊治療費助成

特定不妊治療に要した額が 山形県の助成限度額を超えた夫婦に 回 万円 を限度とし 助成を行います

○乳幼児健康診査

月児 歳6 月児 歳児の健康診査や 歳児歯科検診を行い 乳幼児 の心身発達支援と療育者の育児支援を行います し歯予防の対策とし 歳 6 月児 歳児の歯科検診 希望者にフッ素塗布を行います

○乳幼児相談 子育 教室

定期相談の場を設け 外出や交流の っ けとし 育児不安の軽減を図るよう 子育 支援センタ の 遊びの広場 と 時開催します また 離乳食教室や 歳 誕生教室 を開催します

○訪問指導

全出生児を対象とした新生児訪問を行うとともに 育児不安のある場合 に 訪問し相談を行います

■事業費 訳

○妊婦健康診査委託料・助成金 , 6千円 ○特定不妊治療費助成金 ,5 千円 ○乳幼児健康診査 , 千円 ○各種教室 相談・訪問事業等 6 千円 ●事業費計 8, 千円 財 源

(21)

- 9 -

度 主 要 事 業 の 概 要

担当課・室 環境課 環境保全室 事 業 名 曙町第 公衆便所改修事業 事 業 費 , 8 千円

■目 的

住 よいまちづく に向け 高齢者や障がい者 また来訪者等に配慮した公衆トイ レの整備を図 ます

■ 容

曙町飲食店街の中に位置する 曙町第 公衆便所 を洋式洗浄便 等 利用者に配 慮した構造に改修します

○機能:男性用トイレ 洋式洗浄便 小便器 女性用トイレ 洋式洗浄便 和式便器 手す 融雪式屋根 凍結防止用 ネル タ

■事業費 訳

●工事請 費 解体・本体工事 , 8 千円 財 源

(22)

- 10 -

度 主 要 事 業 の 概 要

担当課・室 環境課・地域防災室 事 業 名 報系防災行政無線整備事業 事 業 費 8 ,556千円

■目 的

デジタル防災行政無線 報系 の整備を図ることによ 災害発生時に迅速 つ的確に市民に情報を伝達し 市民の安全 安心を ることを目的とします

■ 容

成 度に行った実施設計に基づ 成 8 度 本体工事を行います 親局を上下水道庁舎 に置 土砂災害及び水害の発生が予想さ る地域 地区

土 萩野 山屋 小泉 休場 市野々 鳥越 ツ屋 滝の倉 升形 前波 本合海 畑 に子局を 基設置します

工事完了後 無線局の免許申請を行い 月の開局を予定し います

■事業費 訳

財 源

○市債 防災無線整備事業債 8 ,5 千円 ○一般財源 56千円 ●財源計 8 ,556千円

事 業 容 事 業 費

総 事 業 費 8 ,556千円

報系防災行政無線無線局申請費 完成検査手数料 6 千円

報系防災行政無線整備工事監理業務委託料 , 千円

(23)

- 11 -

度 主 要 事 業 の 概 要

担当課・室 農林課 農村整備室 事 業 名 新庄地区地域用水環境整備事業 事 業 費 , 千円

■目 的

清水揚水機場 揚水したエネルギ 生 た電力の売電収入を土地改良施設等の 維持管理費に充 るとともに 酸化炭素の排出削減に寄与することを目的とします ■ 容

事業概要 下記に記載すると の施設を設置します 事業主体 山形県 施 設の完成後 新庄土地改良区に移管さ 維持管理さ ます 発電によ 生 る電力

電気事業者に売電します ○事業概要

所在:新庄市大字鳥越地 施設:小水力発電施設 式 出力: 5 ~ 80て 最大

間可能発電力量: 8, 0て し 間発電力量: 6 , 0て し ■事業費

完成ま の全体事業費 億 千万円 あ 担割合 国が5 % 県が 5 % 新庄市が % 地元が 5%と ます

●県営事業 担金 , 千円 財 源

○市債 県営土地改良事業 担債 , 千円 ○一般財源 千円 ●財源計 , 千円

(24)

- 12 -

度 主 要 事 業 の 概 要

担当課・室 商工観光課 企業立地・商工振興室 事 業 名 企業力強化支援事業 事 業 費 , 千円

■目 的

地域の中小企業等の課題 ある販路拡大・知名度向上 新技術・新製品等開発 ブ ランド力を強化すること 企業の経営基盤の強化や事業規模の拡大を促進し 地域 経済の活性化及びものづく 振興を図 ます

■ 容

〇商談会等出展支援事業

新庄市 の中小企業者等が 自社製品の販路拡大を図るため県外及び海外 の商 談会・展示会・見本市 商談会等 に出展する場合に その経費の一部を補助しま す

補助率:対象経費の 上限 千円 対象経費:出展料 小間装飾経費 旅費 〇新製品開発支援事業

新庄市 の中小企業者等が行う新製品・新技術等の開発に対する経費の一部を補 助します

補助率:対象経費の 上限 , 千円

対象経費:委託費 外注加工費 技術指導等の講師に係る謝金 交通費 宿泊費 性能検査費 原材料費 副資材費 知的財産権等関連経費等

〇情報発信力強化支援事業

新庄市 の中小企業者等が販路拡大及びブランド力強化のためのPR動画の製作 及び配信するための経費の一部を補助します

補助率:必要経費の 上限 万円

対象経費:動画製作委託費 動画放映費 た し ゆめ あビジョンの

■事業費 訳

〇商談会等出展支援事業費補助金 6 千円 〇新製品開発支援事業費補助金 , 千円 〇情報発信力強化支援事業費補助金 千円 ●事業費計 , 千円 財 源

(25)

- 1」 -

度 主 要 事 業 の 概 要

担当課・室 商工観光課 企業立地・商工振興室 事 業 名

基 盤 産 業 強 化 ・ 地 元 定 着 型 キ ャ リ ア 教 育 推 進事業

事 業 費 ,8 千円

■目 的

地域の基盤産業振興を担う中核企業のさ る事業拡大・経営力強化を図 ます また 優秀 ものづく 人材不足が深刻化し いる中 地元の小中高校生に地元企 業の魅力を伝えることやものづく の楽しさを体感し も うこと 子供達のもの づく への関心を高め ものづく 人材の育成と地元定着を図 ます

■ 容

〇基盤産業強化アドバイザ 派遣事業

地域の中核企業の企業力強化 生産改善 販路拡大等 を目的とした専門家 ア ドバイザ を派遣します

〇地元定着型キャリア教育推進事業 第5 回山形県発明くふう展の開催

山形県発明協会主催の発明くふう展開催を通 た子供たちのものづく への 興味・関心の醸成を図 ます 作品の出展促進

子供向け職業体験会の実施

中学校へ地元企業よ 従業員の方を講師とし 招 地元企業への理解や実 際の仕事の疑似体験を行うこと 働く ことへの理解促進と地域との関わ

を学びます

学生向け企業見学バスツア の開催

高校生 就職希望者及び進学希望者 に対し 地元企業の魅力を体験し も う企業見学バスツア を開催します

■事業費 訳

〇基盤産業強化アドバイザ 派遣事業委託料 ,8 千円 〇地元定着型キャリア教育推進事業

第5 回山形県発明くふう展開催 担金 千円 第5 回山形県発明くふう展会場借上料 千円 子供向け職業体験会開催 担金 千円 学生向け企業見学バスツア 開催 担金 千円 ●事業費計 ,8 千円 財 源

(26)

- 14 -

度 主 要 事 業 の 概 要

担当課・室 商工観光課 観光交流室

事 業 名 新庄まつ 振興事業 事 業 費 5, 千円

■目 的

新庄まつ の安全 つ円滑 運営及びまつ 実施による更 る観光振興と地域活 性化を図 ます

■ 容

○新庄まつ 実行委員会 担金

新庄まつ 百 の大 計・第 期 計画 に盛 込ま た 各種施策の 進行管理 と推進を図るとともに 安心・安全 祭 運営の強化を図 ます

また 今後 のユネスコ 無形文化遺 産登録によ る誘客を視 野に入 山車・囃 子若連の更 る充実を目的に交付金の増額を行うとともに 後まつ に行っ いる 飾 山車 の開始時間前倒しと時間帯延長 山車解説や囃子体験 容の充実を図 ます

新庄まつ ×他地域 の祭 との 交流 新庄まつ 若連×観 光客との 交流 へ展開すること 観光客に愛着を持っ いた リピ タ を増や し

が 新庄まつ 誘客百万人構想の実現に向け 取 組 ます ○日本の伝統まつ ポスタ コンク ル実行委員会 担金

日本国 各 地 開催さ いる概 5 以 上の歴史を 有する祭 もしく 国また 都道府県の重要無形民俗文化財に指定さ いる伝統の祭 の広 報 用ポスタ を一堂に集め 展示し そ の伝統の祭 の相互理解を深め 交流人口拡大による地域の活性化を図 ます

■事業費 訳

○新庄まつ 実行委員会 担金 交付金 山車・囃子若連 , 千円 運営費 , 千円 合 計 ,8 千円 ○日本の伝統まつ ポスタ コンク ル実行委員会 担金 6 千円 ●事業費計 5, 千円 財 源

(27)

- 15 -

度 主 要 事 業 の 概 要

担当課・室 都市整備課 道路維持管理室 事 業 名 道路長寿命化事業 事 業 費 5, 千円

■目 的

道路施設 橋梁 舗装等 の計画的 補修更新を行い 今後 急速に老朽化する道 路施設を適切に維持補修し 長寿命化を図 ます

■ 容

○春日橋橋梁補修工事 , 千円 橋長L=」8.6m W=6.0m

○市道宮 線外 路線舗装補修工事 ,8 千円 L=820m W=5.5~7.0m A=5,260 ㎡

○泉田橋撤去に係る協議資料作成業務委託 , 6千円

■事業費 訳

○工事請 費 ,8 千円 ○委託料 , 6千円 ○その他 消耗品費 千円 ●事業費計 5, 千円 財 源

(28)

- 16 -

度 主 要 事 業 の 概 要

担当課・室 都市整備課 都市計画室・雪対策室 事 業 名 道路新設改良事業 事 業 費 ,8 千円

■目 的

道路整備及び道路関連施設の計画的 整備によ 生活環境基盤を整え市民生活の 快適性 利便性を高めます

■ 容

○角沢松本線整備事業

・方針 高規格道路 新庄南バイ ス 新庄北道路 整備によ 路線変更さ た角沢地区と松本地区を連携する道路整備を行います

・期間 成 5~ 度 ・ 容 道路改良工事 1=70m

排水路工事 1=127m 用地測量 1=220m 用地取得及び補償業務 一式 ○泉田 枚橋線整備事業

・方針 泉田~ 枚橋間の吹雪障害を解消し 冬期交通の安心・安全を確保します ・期間 成 ~ 度

・ 容 防雪柵設置工事 1=100m ■事業費

○角沢松本線整備事業

・委託料 6, 千円 ・工事請 費 , 千円 ・公有財産購入費 , 千円 ・補償補填費 , 千円 ・その他 消耗品費等 5 千円 ・計 5,5 千円 ○泉田 枚橋線整備事業

・工事請 費 5, 千円 ・その他 消耗品費 5千円 ・計 5, 5千円 ●事業費計 ,8 千円 財 源

(29)

- 17 -

度 主 要 事 業 の 概 要

担当課・室 都市整備課 雪対策室 事 業 名 雪総合対策事業 事 業 費 , 6千円

■目 的

雪に強い安全 快適 まちづく の実現を目指します ■ 容

○沖の町・中山町線外流雪溝整備事業

・方 針 第 次新庄市総合雪対策基本計画に示す 機械除雪 流雪溝 体制の 推進を目指します

・期 間 成 ~ 度

・ 容 流雪溝整備工事 1=100m 送水管整備工事 1=」00m ・事業費 ,8 千円

○沖・鉄砲町線消雪整備事業

・方 針 散水消雪道路の整備によ 無雪状態を確保し 緊急輸送道路とし の 機能及び利便性を確保します

・期 間 成 6~ 8 度

・ 容 散水消雪施設整備工事 1=200m 舗装復旧工事 1=200m ・事業費 , 5 千円

○北本町南本町線消雪整備事業

・方 針 散水及び無散水消雪道路の整備によ 無雪状態を確保し 緊急輸送道 路とし の機能と歩行者への利便性を高めます

・期 間 成 ~ 度

・ 容 消雪施設 深井戸 整備工事 基 ・事業費 , 千円

○金沢地区外流雪溝用水導入事業

・方 針 最上川用水の導入によ 金沢地区外の流雪溝水源の安定を図 ます ・期 間 成 ~ 度

・ 容 流雪溝整備工事 1=」00m 市施行

揚水機場整備工事 導水管整備工事 山形県との共 事業: 担金 ・事業費 8,5 千円

○補助金

・方 針 雪に強いまちづく を推進するための一助とし 補助金を交付します ・ 容 雪に強いまちづく 事業補助金 6 千円

生活道路排雪事業費補助金 , 千円 除雪オペレ タ育成支援事業費補助金 5千円 財 源

(30)

- 18 -

度 主 要 事 業 の 概 要

担当課・室 教育総務課

事 業 名 通学手段確保対策事業 事 業 費 , 千円

■目 的

学校の統廃合によ 遠距離通学と った児童・生徒及び通学環境が厳しい地区の児 童・生徒に対し スク ルバス等の運行をすることによ 安心安全 通学手段の確 保を図 ます

また 登下校時以外の空 時間 校外学習・部活動・大会等 スク ルバスを有 効に活用します

■ 容

学校の統廃合に合わせスク ルバスを導入し 現在 台運行し います また 成 8 度 現在日新中学校区の角沢・芦沢・清水・大谷地地区を運行し いるス ク ルバス 号車を更新する予定 す そし 安全安心通学プランの基準に基づ 冬期間の通学用バスを優先度の高い地区 順次運行し い ます

スク ルバス通 利用の小学生の利用者 担を無料とし また 担の公 性を図 るため路線バスを利用し 通学し いる児童・生徒を対象にした助成制度も 続し い ます

■事業費 訳

○日々雇用運転手賃金 8,5 6千円 ○スク ルバス燃料費 , 8千円 ○スク ルバス点検・整備・修繕料 , 千円 ○スク ルバス運行・整備管理業務委託料 5, 68千円 ○スク ルバス購入費 ,5 千円 ○通学手段確保対策事業費補助金 8 千円 ○その他 需用費 役務費 公課費 , 千円 ●事業費計 , 千円 財 源

(31)

- 19 -

度 主 要 事 業 の 概 要

担当課・室 教育総務課

事 業 名 日新中学校大規模改修事業 事 業 費 , 86千円

■目 的

子供たちが安心し 学校生活を送ることが るよう 安全 快適 学校施設の整 備・維持管理を推進し います

し し 学校施設の多くが築 を経過し 老朽化の進行による機能低下 教育 容・方法の多様化及び情報化や社会情勢の変化への対応 多くのことが求め います

厳しい財政状況の下 効率的・効果的に老朽化対策を進めるために 今後も計画的 に維持管理を進め いく必要があ ます

■ 容

築 を経過し いる学校施設の中 こ ま 大規模改修を実施し い い日 新中学校につい 長寿命化を図 またバリアフリ やユニバ サルデザインに配慮 した施設とするため 成 度 基本設計を実施しました

成 8 度 基本設計を基に実施設計を行い 成 度の ヶ 改 修工事を行います

■事業費 訳

●日新中学校大規模改修工事実施設計業務委託料 , 86千円 財 源

(32)

- 20 -

度 主 要 事 業 の 概 要

担当課・室 学校教育課 事 業 名 国際理解教育推進事業 事 業 費 , 6千円

■目 的

語学指導員 ALT を活用した授業づく によ 児童生徒の外国語や外国の文 化への理解を深め 義務教育 間を見通した系統的 外国語教育及び国際理解教育 の充実を図 ます

■ 容

成 度 名のALTを各小中学校及び義務教育学校に派遣し 小中学校 及び義務教育学校に ける外国語活動 英語学習の展開を図 国際理解教育を推進 し います 小学校に ける英語の教科化等 国の英語教育の強化方針を受け 更 る英語教育の強化を図るため新たにALT 名を増員します

■事業費 訳

○給料等 , 千円 ○旅費 58 千円 ○ 担金等 6 千円 ●事業費計 , 6千円 財 源

参照

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