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平成28年度7月補正予算説明書(一般会計・特別会計)

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Academic year: 2018

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(1)

     2016.7

  平成28年度

  (議案第11号~議案第13号)

い  わ  き  市

予 算 説 明 書 (7月補正)

1

         

 

   

(一般会計・特別会計)

     2016.7

  平成28年度

  (議案第11号~議案第13号)

い  わ  き  市

予 算 説 明 書 (7月補正)

1

         

 

   

(一般会計・特別会計)

     2016.7

  平成28年度

  (議案第11号~議案第13号)

い  わ  き  市

予 算 説 明 書 (7月補正)

1

         

 

   

(一般会計・特別会計)

     2016.7

  平成28年度

  (議案第11号~議案第13号)

い  わ  き  市

予 算 説 明 書 (7月補正)

1

         

 

   

(一般会計・特別会計)

     2016.7

  平成28年度

  (議案第11号~議案第13号)

い  わ  き  市

予 算 説 明 書 (7月補正)

1

         

 

   

(一般会計・特別会計)

     2016.7

  平成28年度

  (議案第11号~議案第13号)

い  わ  き  市

予 算 説 明 書 (7月補正)

1

         

 

   

(一般会計・特別会計)

(2)

○一般会計

・歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括………004頁 2 歳 入………006頁 3 歳 出………020頁 ・補正継続費に関する調書………045頁

・補正地方債に関する調書………049頁

○特別会計

・介護保険特別会計………055頁

・土地区画整理事業特別会計………069頁

(3)
(4)

(議案第11号)

一  般  会  計

(5)
(6)

歳入歳出補正予算事項別明細書

(7)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 市税 49,064,646 49,064,646 34.9

2 地方譲与税 1,208,664 1,208,664 0.9

3 利子割交付金 65,185 65,185 0.0

4 配当割交付金 80,815 80,815 0.1

5 株式等譲渡所得割交付金 31,793 31,793 0.0

6 地方消費税交付金 5,837,262 5,837,262 4.2

7 ゴルフ場利用税交付金 158,194 158,194 0.1

8 自動車取得税交付金 150,859 150,859 0.1

9 地方特例交付金 137,347 137,347 0.1

10 地方交付税 21,390,941 6,750 21,397,691 15.2

11 交通安全対策特別交付金 69,000 69,000 0.0

12 分担金及び負担金 1,494,582 1,494,582 1.1

13 使用料及び手数料 2,715,125 2,715,125 1.9

14 国庫支出金 19,289,080 137,181 19,426,261 13.8

15 県支出金 14,021,354 61,094 14,082,448 10.0

16 財産収入 318,819 318,819 0.2

17 寄附金 21,438 667 22,105 0.0

18 繰入金 8,251,409 105,852 8,357,261 5.9

19 繰越金 1,000,000 1,000,000 0.7

20 諸収入 6,558,900 438,674 6,997,574 5.0

21 市債 7,902,547 136,100 8,038,647 5.7

139,767,960 886,318 140,654,278 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

総括 - 4 -

(8)

事 項 別 明 細 書

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%)

1議会費 722,768 722,768 0.5

2総務費 12,399,042 251,482 12,650,524 78,618 118,100 360 54,404 9.0 3民生費 47,799,007 43,478 47,842,485 36,813 90 6,575 34.0 4衛生費 15,920,510 34,554 15,955,064 34,554 11.3

5労働費 111,305 111,305 0.1

6農林水産業費 3,633,346 39,594 3,672,940 39,594 2.6 7商工費 5,420,538 117,852 5,538,390 80,896 36,956 3.9 8土木費 20,033,560 399,131 20,432,691 43,250 18,000 24,956 312,925 14.5

9消防費 8,986,599 30 8,986,629 30 6.4

10教育費 11,714,609 197 11,714,806 187 10 8.3

11災害復旧費 1,034,455 1,034,455 0.7

12公債費 11,492,211 11,492,211 8.2

13諸支出金 10 10 0.0

14予備費 500,000 500,000 0.4

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(9)

2 歳 入

10地方交付税 21,390,941 6,750 21,397,691

1地方交付税 21,390,941 6,750 21,397,691

1地方交付税 21,390,941 6,750 21,397,691

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款10 地方交付税

- 6 -

(10)

1 地方交付税 6,750        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○特別交付税

7,401,030 6,750 7,407,780

区 分 金 額

説 明

(11)

14国庫支出金 19,289,080 137,181 19,426,261

2国庫補助金 4,948,911 137,181 5,086,092

1総務費国庫補助金 123,109 78,618 201,727

2民生費国庫補助金 982,721 35,313 1,018,034

5土木費国庫補助金 1,448,753 23,250 1,472,003

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款14 国庫支出金

- 8 -

(12)

1 総務管理費国庫補 78,618        既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○個人番号カード交付事業費国庫補助金

30,504 78,618 109,122 1 社会福祉費国庫補 19,188        既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○地域介護・福祉空間整備交付金

4,980 19,188 24,168 2 児童福祉費国庫補 16,125        既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○保育対策総合支援事業費国庫補助金

686 16,125 16,811 2 道路橋りょう費国 23,250        既定予算額    今回計上額    収入見込額

庫補助金 ○福島再生加速化交付金

303,800 23,250 327,050

区 分 金 額

説 明

(13)

15県支出金 14,021,354 61,094 14,082,448

2県補助金 8,741,131 61,094 8,802,225

1民生費県補助金 2,540,071 1,500 2,541,571

4農林水産業費県補助金 655,488 39,594 695,082

5商工費県補助金 7,204 20,000 27,204

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款15 県支出金

- 10 -

(14)

1 社会福祉費県補助 1,500        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○地域包括ケアシステム構築推進事業費県補助金

0 1,500 1,500

1 農業費県補助金 39,594        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○震災対策農業水利施設整備事業費県補助金

0 36,594 36,594

○消費者風評対策市町村支援事業交付金

0 3,000 3,000

1 商工費県補助金 20,000        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○工業団地等整備事業費県補助金

0 20,000 20,000

説 明

区 分 金 額

(15)

17寄附金 21,438 667 22,105

1寄附金 21,438 667 22,105

2総務費寄附金 9,410 360 9,770

3民生費寄附金 5,405 90 5,495

8消防費寄附金 1 30 31

9教育費寄附金 5 187 192

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款17 寄附金

- 12 -

(16)

1 総務管理費寄附金 360       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○明日をひらく人づくり基金寄附金

1 360 361

2 児童福祉費寄附金 90        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○東日本大震災遺児等支援事業基金寄附金

1 90 91

1 消防費寄附金 30        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○災害対策費寄附金

1 30 31

1 教育総務費寄附金 60        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○奨学資金貸与基金寄附金

1 60 61

3 保健体育費寄附金 127       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○スポーツ振興基金寄附金

1 127 128

金 額

説 明

区 分

(17)

18繰入金 8,251,409 105,852 8,357,261

1基金繰入金 8,239,409 105,852 8,345,261

3東日本大震災復興交付金基金繰 2,363,460 105,852 2,469,312 入金

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款18 繰入金

- 14 -

(18)

1 東日本大震災復興 105,852        既定予算額    今回計上額    収入見込額

交付金基金繰入金 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金

2,363,460 105,852 2,469,312

説 明

区 分 金 額

(19)

20諸収入 6,558,900 438,674 6,997,574

6雑入 2,146,831 438,674 2,585,505

3雑入 2,142,210 438,674 2,580,884

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款20 諸収入

- 16 -

(20)

22 雑入 438,674        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○原子力損害賠償金

0 438,674 438,674

区 分 金 額

説 明

(21)

21市債 7,902,547 136,100 8,038,647

1市債 7,902,547 136,100 8,038,647

1総務債 81,600 118,100 199,700

5土木債 1,942,700 18,000 1,960,700

139,767,960 886,318 140,654,278 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款21 市債

- 18 -

(22)

1 総務管理債 118,100        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○庁舎整備事業債

81,600 118,100 199,700 2 都市計画債 18,000        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○都市下水路整備事業債

0 18,000 18,000

説 明

区 分 金 額

(23)

3 歳 出

2総務費 12,399,042 251,482 12,650,524 特定財源

197,078 一般財源

54,404 1総務管理費 9,959,178 171,818 10,130,996 特定財源

118,460 一般財源

53,358 1 一般管理費 5,007,179 146,200 5,153,379 特定財源

118,100 一般財源

28,100

4 財政管理費 284,263 25,258 309,521 特定財源

0 一般財源

25,258

7 企画費 1,198,390 360 1,198,750 特定財源

360 一般財源

0

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 2 総務費

- 20 -

(24)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 78,618

寄附金 360

市債 118,100

(特定財源の内訳)

寄附金 360

市債 118,100

(特定財源の内訳)

市債 118,100

13委託料 146,200      補正前     補 正      計

○庁舎管理費

273,099 146,200 419,299

本庁舎等耐震化改修事業費 146,200

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○庁舎整備事業債

0 118,100 118,100

25積立金 25,258      補正前     補 正      計

○財政管理費

284,263 25,258 309,521

財政調整基金積立金 25,258

(特定財源の内訳)

寄附金 360

25積立金 360      補正前     補 正      計

○地域づくり推進費

143,728 360 144,088

明日をひらく人づくり基金積立金 360

区 分 金 額

説 明

(25)

(項 1 総務管理費)(目 7 企画費)

3戸籍住民基本台帳費 664,578 78,618 743,196 特定財源

78,618 一般財源

0 1 戸籍住民基本台帳費 664,578 78,618 743,196 特定財源

78,618 一般財源

0

4選挙費 360,039 1,046 361,085 特定財源

0 一般財源

1,046 4 市議会議員一般選挙費 186,979 1,046 188,025 特定財源

0 一般財源

1,046

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 2 総務費

- 22 -

(26)

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○明日をひらく人づくり基金寄附金

1 360 361

(特定財源の内訳)

国庫支出金 78,618

(特定財源の内訳)

国庫支出金 78,618

19負担金、補助 78,618      補正前     補 正      計

及び交付金 ○一般事務費

245,743 78,618 324,361 個人番号カード(マイナンバーカード)交付 78,618 事業費

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○個人番号カード交付事業費国庫補助金

30,504 78,618 109,122

19負担金、補助 1,046      補正前     補 正      計

及び交付金 ○市議会議員一般選挙執行事務費

186,979 1,046 188,025 金 額

説 明

区 分

(27)

3民生費 47,799,007 43,478 47,842,485 特定財源

36,903 一般財源

6,575 1社会福祉費 23,696,634 20,688 23,717,322 特定財源

20,688 一般財源

0 3 老人福祉費 1,044,233 20,688 1,064,921 特定財源

20,688 一般財源

0

10 介護保険事業費 4,268,195 0 4,268,195 特定財源

0 一般財源

0

2児童福祉費 16,734,687 21,590 16,756,277 特定財源

16,215 一般財源

5,375

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 3 民生費

- 24 -

(28)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 35,313

県支出金 1,500

寄附金 90

(特定財源の内訳)

国庫支出金 19,188

県支出金 1,500

(特定財源の内訳)

国庫支出金 19,188

県支出金 1,500

8報償費 528      補正前     補 正      計

9旅費 156○老人福祉対策費

11需用費 655 428,963 20,688 449,651

12 役務費 124 地域包括ケアシステム構築推進事業費 1,500

14 使用料及び賃 37 介護ロボット等導入支援事業費補助金 19,188

借料 (特定財源の説明)

19 負担金、補助 19,188      補正前     補 正      計

及び交付金 ○地域介護・福祉空間整備交付金

0 19,188 19,188

○地域包括ケアシステム構築推進事業費県補助金

0 1,500 1,500

28 繰出金 0       補正前     補 正      計

○介護保険会計繰出金

4,266,195 0 4,266,195

介護給付費繰出金 △2,397

地域支援事業費繰出金(介護予防事業分) 2,397

(特定財源の内訳)

国庫支出金 16,125

寄附金 90

区 分 金 額

説 明

(29)

(項 2 児童福祉費)

1 児童福祉総務費 4,864,505 21,590 4,886,095 特定財源

16,215 一般財源

5,375

4災害救助費 173,478 1,200 174,678 特定財源

0 一般財源

1,200

1 災害救助費 173,478 1,200 174,678 特定財源

0 一般財源

1,200

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 3 民生費

- 26 -

(30)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 16,125

寄附金 90

19負担金、補助 21,500       補正前     補 正      計

及び交付金 ○児童福祉対策費

25積立金 90 233,991 90 234,081

東日本大震災遺児等支援事業基金積立金 90

○子育て家庭支援費

180,742 21,500 202,242 保育所等における業務効率化推進事業費補助 21,500 金

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○保育対策総合支援事業費国庫補助金

686 16,125 16,811

○東日本大震災遺児等支援事業基金寄附金

1 90 91

23償還金、利子 1,200      補正前     補 正      計

及び割引料 ○災害救助費

173,478 1,200 174,678

災害援護資金償還金 1,200

説 明

区 分 金 額

(31)

4衛生費 15,920,510 34,554 15,955,064 特定財源

0 一般財源

34,554 1保健衛生費 7,285,266 34,554 7,319,820 特定財源

0 一般財源

34,554 2 予防費 2,056,303 34,554 2,090,857 特定財源

0 一般財源

34,554

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 4 衛生費

- 28 -

(32)

11需用費 260      補正前     補 正      計

12役務費 96○予防接種費

13委託料 33,818 939,934 34,554 974,488

14 使用料及び賃 10 予防接種費 34,554

借料

20 扶助費 370

金 額

説 明

区 分

(33)

6農林水産業費 3,633,346 39,594 3,672,940 特定財源

39,594 一般財源

0 1農業費 2,723,852 39,594 2,763,446 特定財源

39,594 一般財源

0

3 農業振興費 995,282 3,000 998,282 特定財源

3,000 一般財源

0

7 農地費 661,544 36,594 698,138 特定財源

36,594 一般財源

0

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 6 農林水産業費

- 30 -

(34)

(特定財源の内訳)

県支出金 39,594

(特定財源の内訳)

県支出金 39,594

(特定財源の内訳)

県支出金 3,000

13委託料 3,000      補正前     補 正      計

○農業振興対策事業費

884,579 3,000 887,579

いわき産農林水産物風評被害対策事業費 3,000

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○消費者風評対策市町村支援事業交付金

0 3,000 3,000

(特定財源の内訳)

県支出金 36,594

13委託料 36,594      補正前     補 正      計

○農地等保全管理事業費

308,397 36,594 344,991

震災対策農業水利施設整備事業費 36,594

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○震災対策農業水利施設整備事業費県補助金

0 36,594 36,594

説 明

区 分 金 額

(35)

7商工費 5,420,538 117,852 5,538,390 特定財源

80,896 一般財源

36,956 1商工費 5,420,538 117,852 5,538,390 特定財源

80,896 一般財源

36,956

6 観光費 743,543 117,852 861,395 特定財源

80,896 一般財源

36,956

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

7 商工費

- 32 -

(36)

(特定財源の内訳)

繰入金 80,896

(特定財源の内訳)

繰入金 80,896

(特定財源の内訳)

繰入金 80,896

13委託料 117,852      補正前     補 正      計

○施設整備費

0 117,852 117,852 薄磯・豊間交流多目的広場公衆トイレ整備事 117,852 業費

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○東日本大震災復興交付金基金繰入金

0 80,896 80,896

区 分 金 額

説 明

(37)

8土木費 20,033,560 399,131 20,432,691 特定財源

86,206 一般財源

312,925

2道路橋りょう費 4,806,132 62,790 4,868,922 特定財源

48,206 一般財源

14,584 3 道路新設改良費 2,906,087 62,790 2,968,877 特定財源

48,206 一般財源

14,584

5都市計画費 10,845,354 336,341 11,181,695 特定財源

38,000 一般財源

298,341 2 土地区画整理費 3,280,715 317,604 3,598,319 特定財源

0 一般財源

317,604

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 8 土木費

- 34 -

(38)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 23,250

県支出金 20,000

繰入金 24,956

市債 18,000

(特定財源の内訳)

国庫支出金 23,250

繰入金 24,956

(特定財源の内訳)

国庫支出金 23,250

繰入金 24,956

12役務費 3,000      補正前     補 正      計 13委託料 34,300○道路改良事業費

15工事請負費 25,490 2,454,063 62,790 2,516,853

復興道路整備事業費 62,790

復興道路整備事業費 37,300

避難路整備事業費 25,490

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○福島再生加速化交付金

303,800 23,250 327,050

○東日本大震災復興交付金基金繰入金

181,368 24,956 206,324

(特定財源の内訳)

県支出金 20,000

市債 18,000

28 繰出金 317,604      補正前     補 正      計

○土地区画整理事業費

3,280,715 317,604 3,598,319

説 明

区 分 金 額

(39)

(項 5 都市計画費)

4 公共下水道費 3,971,017 △21,263 3,949,754 特定財源

0 一般財源

△21,263

5 都市下水路事業費 274,000 40,000 314,000 特定財源

38,000 一般財源

2,000

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 8 土木費

- 36 -

(40)

19負担金、補助 △21,263      補正前     補 正      計

及び交付金 ○下水道事業費

3,971,017 △21,263 3,949,754

下水道事業負担金 △21,263

(特定財源の内訳)

県支出金 20,000

市債 18,000

15工事請負費 40,000      補正前     補 正      計

○整備事業費

274,000 40,000 314,000

都市下水路整備事業費 40,000

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○工業団地等整備事業費県補助金

0 20,000 20,000

○都市下水路整備事業債

0 18,000 18,000 金 額

説 明

区 分

(41)

9消防費 8,986,599 30 8,986,629 特定財源

30 一般財源

0

1消防費 8,986,599 30 8,986,629 特定財源

30 一般財源

0 6 災害対策費 5,195,018 30 5,195,048 特定財源

30 一般財源

0

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 9 消防費

- 38 -

(42)

(特定財源の内訳)

寄附金 30

(特定財源の内訳)

寄附金 30

(特定財源の内訳)

寄附金 30

25 積立金 30      補正前     補 正      計

○災害対策費

133,950 30 133,980

災害対策基金積立金 30

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○災害対策費寄附金

1 30 31

説 明

区 分 金 額

(43)

10教育費 11,714,609 197 11,714,806 特定財源

187 一般財源

10

1教育総務費 2,638,888 70 2,638,958 特定財源

60 一般財源

10

5 育英事業費 37,596 70 37,666 特定財源

60 一般財源

10

6保健体育費 3,271,396 127 3,271,523 特定財源

127 一般財源

0

2 体育振興費 47,106 127 47,233 特定財源

127 一般財源

0

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款10 教育費

- 40 -

(44)

(特定財源の内訳)

寄附金 187

(特定財源の内訳)

寄附金 60

(特定財源の内訳)

寄附金 60

25積立金 70      補正前     補 正      計

○育英事業費

37,596 70 37,666

奨学資金貸与基金積立金 70

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○奨学資金貸与基金寄附金

1 60 61

(特定財源の内訳)

寄附金 127

(特定財源の内訳)

寄附金 127

25 積立金 127      補正前     補 正      計

○体育振興費

38,163 127 38,290

スポーツ振興基金積立金 127

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○スポーツ振興基金寄附金

1 127 128

金 額

説 明

区 分

(45)

139, 767, 960 886, 318 140, 654, 278 特定財源

440, 894 一般財源

445, 424 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

- 42 -

(46)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 137, 181

県支出金 61, 094

寄附金 667

105, 852

区 分 金 額

説 明

(47)
(48)

補正継続費に関する調書

(49)

 

(追 加)

8 土 木 費 5 都 市 計 画 費

29 400,000

計 440,000

補正継続費に関する調書

都 市 下 水 路 整 備 事 業

年 度

年  割  額

28 40,000

補 正 継 続 費 に つ い て の 平 成 26 年 度 末 ま で の 支

の 見 込 み 及 び 平 成 28 年 度 以 降 の 支 出 予 定

款 項 事    業    名

全    

- 46 -

(50)

(単位 千円)  体      計      画

国県支出金 地方債 その他

200,000 117,000 83,000 400,000 90.9

220,000 135,000 85,000 40,000 40,000 400,000 100.0 平 成 29 年

度 以 降 支 出 予 定 額

継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 左  の  財  源  内  訳

特  定  財  源

一般財源

20,000 18,000 2,000 40,000 40,000 9.1 %

出 額 、 平 成 27 年 度 末 ま で の 支 出 額 又 は 支 出 額

額 並 び に 事 業 の 進 捗 状 況 等 に 関 す る 調 書

平 成 26 年 度 末 ま で の 支 出 額

平 成 27 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込 ) 額

平 成 28 年 度 支 出 予 定 額

平 成 28 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額

(51)
(52)

補正地方債に関する調書

(53)

平成28

平 成 28 年 度

補正前の額

1 60,303,694 60,650,126 5,503,300

(1) 総 務 504,360 627,984 239,700

(2) 民 生 868,505 905,716 540,300

(3) 5,460,838 6,605,358 923,500

(4) 労 働 1,100 1,100

(5) 農 林 水 産 2,828,097 2,524,692 141,600

(6) 漁 港 102,176 71,995

(7) 商 工 262,738 247,964

(8) 土 木 30,161,536 28,329,358 2,608,500

(9) 港 湾 48,144 32,930

(10) 7,467,870 8,173,840 74,600

(11) 消 防 754,243 839,153 238,800

(12) 教 育 11,844,087 12,290,036 736,300

2 災 害 復 旧 債 463,289 467,584 6,600

(1) 農 林 水 産 106,900 114,135

(2) 土 木 356,389 353,449 6,600

3 56,327,654 57,048,246 3,879,747

(1) 減 税 補 て ん 債 2,511,196 2,143,264

(2) 臨 時 財 政 対 策 債 47,430,222 49,763,786 3,879,747

(3) 退 6,386,236 5,141,196

117,094,637 118,165,956 9,389,647

合         計

補 正 地 方 債 の 平 成 26 年 度 末 に

及 び 平 成 28 年 度 末 に お け る

(変 更)

区 分

平 成 26 年 度 末

現 在 高

平 成 27 年 度 末

現 在 高 見 込 額

補正地方債に関する調書

- 50 -

(54)

(単位 千円)

平 成 28 年 度 中

補 正 額 計 元 金 償 還 見 込 額 補正前の額 補 正 額 計

136,100 5,639,400 5,947,644 60,205,782 136,100 60,341,882

118,100 357,800 55,209 812,475 118,100 930,575

540,300 47,889 1,398,127 1,398,127

923,500 598,841 6,930,017 6,930,017

1,100 1,100

141,600 357,931 2,308,361 2,308,361

22,486 49,509 49,509

22,594 225,370 225,370

18,000 2,626,500 3,060,970 27,876,888 18,000 27,894,888

11,477 21,453 21,453

74,600 322,469 7,925,971 7,925,971

238,800 118,036 959,917 959,917

736,300 1,329,742 11,696,594 11,696,594

0 6,600 52,377 421,807 0 421,807

10,133 104,002 104,002

6,600 42,244 317,805 317,805

0 3,879,747 4,627,201 56,300,792 0 56,300,792

384,532 1,758,732 1,758,732

3,879,747 2,997,629 50,645,904 50,645,904

お け る 現 在 高 並 び に 平 成 27 年 度 末

現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

年度中増減見込み

平 成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額

中 起 債 見 込 額

(55)
(56)

特  別  会  計

(57)
(58)

(議案第12号)

介護保険特別会計

(59)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 保険料 6,285,324 6,285,324 20.7

2 使用料及び手数料 1,364 1,364 0.0

3 国庫支出金 7,225,952 0 7,225,952 23.8

4 支払基金交付金 8,174,513 8,174,513 26.9

5 県支出金 4,213,491 0 4,213,491 13.9

6 財産収入 101 101 0.0

7 繰入金 4,455,523 4,455,523 14.7

8 繰越金 1 1 0.0

9 諸収入 12,928 12,928 0.0

30,369,197 0 30,369,197 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

介護保険特別会計

- 56 -

(60)

事 項 別 明 細 書

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%)

1総務費 488,178 488,178 1.6

2保険給付費 28,922,475 △19,177 28,903,298 △7,357 △7,767 △4,053 95.2

3財政安定化基 1 1 0.0

金拠出金

4地域支援事業 671,602 19,177 690,779 7,357 7,767 4,053 2.3 費

5基金積立金 101 101 0.0

6公債費 177,377 177,377 0.6

7諸支出金 9,463 9,463 0.0

8予備費 100,000 100,000 0.3

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(61)

2 歳 入

3 国庫支出金 7,225,952 0 7,225,952

1 国庫負担金 5,284,450 △ 3,836 5,280,614

1介護給付費負担金 5,284,450 △ 3,836 5,280,614

2 国庫補助金 1,941,502 3,836 1,945,338

2地域支援事業交付金(介護予防 76,759 3,836 80,595

事業)

4 支払基金交付金 8,174,513 0 8,174,513

1支払基金交付金 8,174,513 0 8,174,513

1介護給付費交付金 8,088,543 △ 5,370 8,083,173

2地域支援事業支援交付金 85,970 5,370 91,340

5 県支出金 4,213,491 0 4,213,491

1県負担金 4,104,036 △ 2,397 4,101,639

1介護給付費負担金 4,104,036 △ 2,397 4,101,639

2県補助金 109,455 2,397 111,852

1地域支援事業交付金(介護予防 38,380 2,397 40,777

事業)

7 繰入金 4,455,523 0 4,455,523

1一般会計繰入金 4,266,195 0 4,266,195

2介護給付費繰入金 3,610,956 △ 2,397 3,608,559

3地域支援事業費繰入金(介護予 38,389 2,397 40,786

防事業)

30,369,197 0 30,369,197 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

介護保険特別会計

- 58 -

(62)

1 現年度分 △ 3,836        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○介護給付費国庫負担金(現年度分)

5,284,449 △ 3,836 5,280,613

1 現年度分 3,836        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○地域支援事業国交付金(介護予防事業現年度分

76,758 3,836 80,594

1 現年度分 △ 5,370        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○支払基金交付金(現年度分)

8,088,542 △ 5,370 8,083,172 1 現年度分 5,370        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○地域支援事業支援交付金(現年度分)

85,969 5,370 91,339

1 現年度分 △ 2,397        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○介護給付費県負担金(現年度分)

4,104,035 △ 2,397 4,101,638

1 現年度分 2,397        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○地域支援事業県交付金(介護予防事業現年度分

38,379 2,397 40,776

1 介護給付費繰入金 △ 2,397        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○介護給付費繰入金(現年度分)

3,610,956 △ 2,397 3,608,559 1 地域支援事業費繰 2,397        既定予算額    今回計上額    収入見込額

入金(介護予防事 ○地域支援事業費繰入金(介護予防事業現年度分

業) )

38,389 2,397 40,786

説 明

区 分 金 額

(63)

3 歳 出

2保険給付費 28,922,475 △19,177 28,903,298 特定財源

△15,124 一般財源

△4,053

1介護サービス等諸費 28,263,950 △19,095 28,244,855 特定財源

△15,059 一般財源

△4,036

1 介護サービス等諸費 28,241,468 △19,095 28,222,373 特定財源

△15,059 一般財源

△4,036

3諸費 28,838 △82 28,756 特定財源

△65 一般財源

△17

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

介護保険特別会計

- 60 -

(64)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △4,960

支払基金交付金 △5,370

県支出金 △2,397

繰入金 △2,397

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △4,938

支払基金交付金 △5,347

県支出金 △2,387

繰入金 △2,387

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △4,938

支払基金交付金 △5,347

県支出金 △2,387

繰入金 △2,387

19負担金、補助 △19,095      補正前     補 正      計

及び交付金 ○介護サービス等諸費

28,241,468 △19,095 28,222,373

介護予防サービス給付費 △16,089

居宅介護サービス計画等給付費 △3,006

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○介護給付費国庫負担金(現年度分)

5,152,744 △3,819 5,148,925

○調整交付金(現年度分)

1,654,243 △1,119 1,653,124

○支払基金交付金(現年度分)

7,904,155 △5,347 7,898,808

○介護給付費県負担金(現年度分)

4,021,719 △2,387 4,019,332

○介護給付費繰入金(現年度分)

3,528,640 △2,387 3,526,253

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △22

支払基金交付金 △23

県支出金 △10

区 分 金 額

説 明

(65)

(項 3 諸費)

1 審査支払手数料 28,838 △82 28,756 特定財源

△65 一般財源

△17

4地域支援事業費 671,602 19,177 690,779 特定財源

15,124 一般財源

4,053

3介護予防・日常生活支援総 0 19,095 19,095 特定財源

合事業費 15,059

一般財源

4,036

1 介護予防・生活支援サー 0 19,095 19,095 特定財源

ビス事業費 15,059

一般財源

4,036

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

介護保険特別会計

- 62 -

(66)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 △22

支払基金交付金 △23

県支出金 △10

繰入金 △10

12役務費 △82      補正前     補 正      計

○審査支払手数料

28,838 △82 28,756

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○介護給付費国庫負担金(現年度分)

5,768 △17 5,751

○調整交付金(現年度分)

1,689 △5 1,684

○支払基金交付金(現年度分)

8,075 △23 8,052

○介護給付費県負担金(現年度分)

3,605 △10 3,595

○介護給付費繰入金(現年度分)

3,605 △10 3,595

(特定財源の内訳)

国庫支出金 4,960

支払基金交付金 5,370

県支出金 2,397

繰入金 2,397

(特定財源の内訳)

国庫支出金 4,938

支払基金交付金 5,347

県支出金 2,387

繰入金 2,387

(特定財源の内訳)

国庫支出金 4,938

支払基金交付金 5,347

県支出金 2,387

繰入金 2,387

19負担金、補助 19,095      補正前     補 正      計 金 額

説 明

区 分

(67)

(項 3 介護予防・日常生活支援総合事業費)(目 1 介護予防・生活支援サービス事業費)

4諸費 0 82 82 特定財源

65 一般財源

17

1 審査支払手数料 0 82 82 特定財源

65 一般財源

17

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

介護保険特別会計

- 64 -

(68)

介護予防・生活支援サービス事業費 16,089

介護予防ケアマネジメント事業費 3,006

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○調整交付金(現年度分)

0 1,119 1,119

○地域支援事業国交付金(介護予防事業現年度分)

0 3,819 3,819

○地域支援事業支援交付金(現年度分)

0 5,347 5,347

○地域支援事業県交付金(介護予防事業現年度分)

0 2,387 2,387

○地域支援事業費繰入金(介護予防事業現年度分)

0 2,387 2,387

(特定財源の内訳)

国庫支出金 22

支払基金交付金 23

県支出金 10

繰入金 10

(特定財源の内訳)

国庫支出金 22

支払基金交付金 23

県支出金 10

繰入金 10

12役務費 82      補正前     補 正      計

○審査支払手数料

0 82 82

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○調整交付金(現年度分)

0 5 5

○地域支援事業国交付金(介護予防事業現年度分)

0 17 17

○地域支援事業支援交付金(現年度分)

0 23 23

○地域支援事業県交付金(介護予防事業現年度分) 0

金 額

説 明

区 分

(69)

(項 4 諸費)(目 1 審査支払手数料)

30, 369, 197 0 30, 369, 197 特定財源

0 一般財源

0 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

介護保険特別会計

- 66 -

(70)

○地域支援事業費繰入金(介護予防事業現年度分)

0 10 10

(特定財源の内訳)

国庫支出金 0

支払基金交付金 0

0

説 明

区 分 金 額

(71)
(72)

(議案第13号)

土地区画整理事業特別会計

(73)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 分担金及び負担金 449,358 449,358 4.5

2 国庫支出金 489,761 489,761 4.9

3 財産収入 54,675 54,675 0.6

4 繰入金 5,907,151 1,271,176 7,178,327 72.4

5 繰越金 2 2 0.0

6 諸収入 553,516 553,516 5.6

7 市債 1,191,600 1,191,600 12.0

8,646,063 1,271,176 9,917,239 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

土地区画整理事業特別会計

- 70 -

(74)

事 項 別 明 細 書

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%) 1土地区画整理 7,879,163 1,271,176 9,150,339 953,572 317,604 92.3

2公債費 766,800 766,800 7.7

3予備費 100 100 0.0

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(75)

2 歳 入

4繰入金 5,907,151 1,271,176 7,178,327

1他会計繰入金 3,280,715 317,604 3,598,319

1一般会計繰入金 3,280,715 317,604 3,598,319

2基金繰入金 2,626,436 953,572 3,580,008

1東日本大震災復興交付金基金繰 2,626,436 953,572 3,580,008 入金

8,646,063 1,271,176 9,917,239 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

土地区画整理事業特別会計

- 72 -

(76)

1 一般会計繰入金 317,604        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○一般会計繰入金

3,280,715 317,604 3,598,319

1 東日本大震災復興 953,572        既定予算額    今回計上額    収入見込額

交付金基金繰入金 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金

2,626,436 953,572 3,580,008

説 明

区 分 金 額

(77)

3 歳 出

1土地区画整理費 7,879,163 1,271,176 9,150,339 特定財源

953,572 一般財源

317,604 2事業費 7,772,294 1,271,176 9,043,470 特定財源

953,572 一般財源

317,604 6 薄磯震災復興土地区画整 553,797 1,271,176 1,824,973 特定財源

理費 953,572

一般財源

317,604

8, 646, 063 1, 271, 176 9, 917, 239 特定財源

953, 572 一般財源

317, 604 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

土地区画整理事業特別会計

- 74 -

(78)

(特定財源の内訳)

繰入金 953,572

(特定財源の内訳)

繰入金 953,572

(特定財源の内訳)

繰入金 953,572

13委託料 1,172,788      補正前     補 正      計 22補償、補てん 98,388○事業費

及び賠償金 530,563 1,271,176 1,801,739

事業費 1,271,176

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○東日本大震災復興交付金基金繰入金

368,423 953,572 1,321,995

(特定財源の内訳)

繰入金 953, 572

金 額

説 明

区 分

(79)

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