2016.7
平成28年度
平 成
年 度
(議案第11号~議案第13号)
い わ き 市
い わ き 市
予 算 説 明 書 (7月補正)
1
・ 予
算 説 明 書
(
月 補 正
)
(
一 般 会 計
・ 特 別 会 計
)
(一般会計・特別会計)
7
2016.7
平成28年度
平 成
年 度
(議案第11号~議案第13号)
い わ き 市
い わ き 市
予 算 説 明 書 (7月補正)
1
・ 予
算 説 明 書
(
月 補 正
)
(
一 般 会 計
・ 特 別 会 計
)
(一般会計・特別会計)
7
2016.7
平成28年度
平 成
年 度
(議案第11号~議案第13号)
い わ き 市
い わ き 市
予 算 説 明 書 (7月補正)
1
・ 予
算 説 明 書
(
月 補 正
)
(
一 般 会 計
・ 特 別 会 計
)
(一般会計・特別会計)
7
2016.7
平成28年度
平 成
年 度
(議案第11号~議案第13号)
い わ き 市
い わ き 市
予 算 説 明 書 (7月補正)
1
・ 予
算 説 明 書
(
月 補 正
)
(
一 般 会 計
・ 特 別 会 計
)
(一般会計・特別会計)
7
2016.7
平成28年度
平 成
年 度
(議案第11号~議案第13号)
い わ き 市
い わ き 市
予 算 説 明 書 (7月補正)
1
・ 予
算 説 明 書
(
月 補 正
)
(
一 般 会 計
・ 特 別 会 計
)
(一般会計・特別会計)
7
2016.7
平成28年度
平 成
年 度
(議案第11号~議案第13号)
い わ き 市
い わ き 市
予 算 説 明 書 (7月補正)
1
・ 予
算 説 明 書
(
月 補 正
)
(
一 般 会 計
・ 特 別 会 計
)
(一般会計・特別会計)
7
目 次
○一般会計
・歳入歳出補正予算事項別明細書
1 総 括………004頁 2 歳 入………006頁 3 歳 出………020頁 ・補正継続費に関する調書………045頁
・補正地方債に関する調書………049頁
○特別会計
・介護保険特別会計………055頁
・土地区画整理事業特別会計………069頁
(議案第11号)
一 般 会 計
歳入歳出補正予算事項別明細書
1 総 括
(歳 入) (単位 千円)
構 成 比 (%)
1 市税 49,064,646 49,064,646 34.9
2 地方譲与税 1,208,664 1,208,664 0.9
3 利子割交付金 65,185 65,185 0.0
4 配当割交付金 80,815 80,815 0.1
5 株式等譲渡所得割交付金 31,793 31,793 0.0
6 地方消費税交付金 5,837,262 5,837,262 4.2
7 ゴルフ場利用税交付金 158,194 158,194 0.1
8 自動車取得税交付金 150,859 150,859 0.1
9 地方特例交付金 137,347 137,347 0.1
10 地方交付税 21,390,941 6,750 21,397,691 15.2
11 交通安全対策特別交付金 69,000 69,000 0.0
12 分担金及び負担金 1,494,582 1,494,582 1.1
13 使用料及び手数料 2,715,125 2,715,125 1.9
14 国庫支出金 19,289,080 137,181 19,426,261 13.8
15 県支出金 14,021,354 61,094 14,082,448 10.0
16 財産収入 318,819 318,819 0.2
17 寄附金 21,438 667 22,105 0.0
18 繰入金 8,251,409 105,852 8,357,261 5.9
19 繰越金 1,000,000 1,000,000 0.7
20 諸収入 6,558,900 438,674 6,997,574 5.0
21 市債 7,902,547 136,100 8,038,647 5.7
139,767,960 886,318 140,654,278 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計
歳 入 歳 出 補 正 予 算
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
総括 - 4 -
事 項 別 明 細 書
(歳 出) (単位 千円)
款 構成比
(%)
1議会費 722,768 722,768 0.5
2総務費 12,399,042 251,482 12,650,524 78,618 118,100 360 54,404 9.0 3民生費 47,799,007 43,478 47,842,485 36,813 90 6,575 34.0 4衛生費 15,920,510 34,554 15,955,064 34,554 11.3
5労働費 111,305 111,305 0.1
6農林水産業費 3,633,346 39,594 3,672,940 39,594 2.6 7商工費 5,420,538 117,852 5,538,390 80,896 36,956 3.9 8土木費 20,033,560 399,131 20,432,691 43,250 18,000 24,956 312,925 14.5
9消防費 8,986,599 30 8,986,629 30 6.4
10教育費 11,714,609 197 11,714,806 187 10 8.3
11災害復旧費 1,034,455 1,034,455 0.7
12公債費 11,492,211 11,492,211 8.2
13諸支出金 10 10 0.0
14予備費 500,000 500,000 0.4
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他
2 歳 入
10地方交付税 21,390,941 6,750 21,397,691
1地方交付税 21,390,941 6,750 21,397,691
1地方交付税 21,390,941 6,750 21,397,691
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款10 地方交付税
- 6 -
節
1 地方交付税 6,750 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○特別交付税
7,401,030 6,750 7,407,780
区 分 金 額
説 明
14国庫支出金 19,289,080 137,181 19,426,261
2国庫補助金 4,948,911 137,181 5,086,092
1総務費国庫補助金 123,109 78,618 201,727
2民生費国庫補助金 982,721 35,313 1,018,034
5土木費国庫補助金 1,448,753 23,250 1,472,003
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款14 国庫支出金
- 8 -
節
1 総務管理費国庫補 78,618 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○個人番号カード交付事業費国庫補助金
30,504 78,618 109,122 1 社会福祉費国庫補 19,188 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○地域介護・福祉空間整備交付金
4,980 19,188 24,168 2 児童福祉費国庫補 16,125 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○保育対策総合支援事業費国庫補助金
686 16,125 16,811 2 道路橋りょう費国 23,250 既定予算額 今回計上額 収入見込額
庫補助金 ○福島再生加速化交付金
303,800 23,250 327,050
区 分 金 額
説 明
15県支出金 14,021,354 61,094 14,082,448
2県補助金 8,741,131 61,094 8,802,225
1民生費県補助金 2,540,071 1,500 2,541,571
4農林水産業費県補助金 655,488 39,594 695,082
5商工費県補助金 7,204 20,000 27,204
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款15 県支出金
- 10 -
節
1 社会福祉費県補助 1,500 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○地域包括ケアシステム構築推進事業費県補助金
0 1,500 1,500
1 農業費県補助金 39,594 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○震災対策農業水利施設整備事業費県補助金
0 36,594 36,594
○消費者風評対策市町村支援事業交付金
0 3,000 3,000
1 商工費県補助金 20,000 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○工業団地等整備事業費県補助金
0 20,000 20,000
説 明
区 分 金 額
17寄附金 21,438 667 22,105
1寄附金 21,438 667 22,105
2総務費寄附金 9,410 360 9,770
3民生費寄附金 5,405 90 5,495
8消防費寄附金 1 30 31
9教育費寄附金 5 187 192
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款17 寄附金
- 12 -
節
1 総務管理費寄附金 360 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○明日をひらく人づくり基金寄附金
1 360 361
2 児童福祉費寄附金 90 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○東日本大震災遺児等支援事業基金寄附金
1 90 91
1 消防費寄附金 30 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○災害対策費寄附金
1 30 31
1 教育総務費寄附金 60 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○奨学資金貸与基金寄附金
1 60 61
3 保健体育費寄附金 127 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○スポーツ振興基金寄附金
1 127 128
金 額
説 明
区 分
18繰入金 8,251,409 105,852 8,357,261
1基金繰入金 8,239,409 105,852 8,345,261
3東日本大震災復興交付金基金繰 2,363,460 105,852 2,469,312 入金
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款18 繰入金
- 14 -
節
1 東日本大震災復興 105,852 既定予算額 今回計上額 収入見込額
交付金基金繰入金 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金
2,363,460 105,852 2,469,312
説 明
区 分 金 額
20諸収入 6,558,900 438,674 6,997,574
6雑入 2,146,831 438,674 2,585,505
3雑入 2,142,210 438,674 2,580,884
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款20 諸収入
- 16 -
節
22 雑入 438,674 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○原子力損害賠償金
0 438,674 438,674
区 分 金 額
説 明
21市債 7,902,547 136,100 8,038,647
1市債 7,902,547 136,100 8,038,647
1総務債 81,600 118,100 199,700
5土木債 1,942,700 18,000 1,960,700
139,767,960 886,318 140,654,278 歳入合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款21 市債
- 18 -
節
1 総務管理債 118,100 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○庁舎整備事業債
81,600 118,100 199,700 2 都市計画債 18,000 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○都市下水路整備事業債
0 18,000 18,000
説 明
区 分 金 額
3 歳 出
2総務費 12,399,042 251,482 12,650,524 特定財源
197,078 一般財源
54,404 1総務管理費 9,959,178 171,818 10,130,996 特定財源
118,460 一般財源
53,358 1 一般管理費 5,007,179 146,200 5,153,379 特定財源
118,100 一般財源
28,100
4 財政管理費 284,263 25,258 309,521 特定財源
0 一般財源
25,258
7 企画費 1,198,390 360 1,198,750 特定財源
360 一般財源
0
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 2 総務費
- 20 -
節
(特定財源の内訳)
国庫支出金 78,618
寄附金 360
市債 118,100
(特定財源の内訳)
寄附金 360
市債 118,100
(特定財源の内訳)
市債 118,100
13委託料 146,200 補正前 補 正 計
○庁舎管理費
273,099 146,200 419,299
本庁舎等耐震化改修事業費 146,200
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○庁舎整備事業債
0 118,100 118,100
25積立金 25,258 補正前 補 正 計
○財政管理費
284,263 25,258 309,521
財政調整基金積立金 25,258
(特定財源の内訳)
寄附金 360
25積立金 360 補正前 補 正 計
○地域づくり推進費
143,728 360 144,088
明日をひらく人づくり基金積立金 360
区 分 金 額
説 明
(項 1 総務管理費)(目 7 企画費)
3戸籍住民基本台帳費 664,578 78,618 743,196 特定財源
78,618 一般財源
0 1 戸籍住民基本台帳費 664,578 78,618 743,196 特定財源
78,618 一般財源
0
4選挙費 360,039 1,046 361,085 特定財源
0 一般財源
1,046 4 市議会議員一般選挙費 186,979 1,046 188,025 特定財源
0 一般財源
1,046
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 2 総務費
- 22 -
節
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○明日をひらく人づくり基金寄附金
1 360 361
(特定財源の内訳)
国庫支出金 78,618
(特定財源の内訳)
国庫支出金 78,618
19負担金、補助 78,618 補正前 補 正 計
及び交付金 ○一般事務費
245,743 78,618 324,361 個人番号カード(マイナンバーカード)交付 78,618 事業費
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○個人番号カード交付事業費国庫補助金
30,504 78,618 109,122
19負担金、補助 1,046 補正前 補 正 計
及び交付金 ○市議会議員一般選挙執行事務費
186,979 1,046 188,025 金 額
説 明
区 分
3民生費 47,799,007 43,478 47,842,485 特定財源
36,903 一般財源
6,575 1社会福祉費 23,696,634 20,688 23,717,322 特定財源
20,688 一般財源
0 3 老人福祉費 1,044,233 20,688 1,064,921 特定財源
20,688 一般財源
0
10 介護保険事業費 4,268,195 0 4,268,195 特定財源
0 一般財源
0
2児童福祉費 16,734,687 21,590 16,756,277 特定財源
16,215 一般財源
5,375
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 3 民生費
- 24 -
節
(特定財源の内訳)
国庫支出金 35,313
県支出金 1,500
寄附金 90
(特定財源の内訳)
国庫支出金 19,188
県支出金 1,500
(特定財源の内訳)
国庫支出金 19,188
県支出金 1,500
8報償費 528 補正前 補 正 計
9旅費 156○老人福祉対策費
11需用費 655 428,963 20,688 449,651
12 役務費 124 地域包括ケアシステム構築推進事業費 1,500
14 使用料及び賃 37 介護ロボット等導入支援事業費補助金 19,188
借料 (特定財源の説明)
19 負担金、補助 19,188 補正前 補 正 計
及び交付金 ○地域介護・福祉空間整備交付金
0 19,188 19,188
○地域包括ケアシステム構築推進事業費県補助金
0 1,500 1,500
28 繰出金 0 補正前 補 正 計
○介護保険会計繰出金
4,266,195 0 4,266,195
介護給付費繰出金 △2,397
地域支援事業費繰出金(介護予防事業分) 2,397
(特定財源の内訳)
国庫支出金 16,125
寄附金 90
区 分 金 額
説 明
(項 2 児童福祉費)
1 児童福祉総務費 4,864,505 21,590 4,886,095 特定財源
16,215 一般財源
5,375
4災害救助費 173,478 1,200 174,678 特定財源
0 一般財源
1,200
1 災害救助費 173,478 1,200 174,678 特定財源
0 一般財源
1,200
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 3 民生費
- 26 -
節
(特定財源の内訳)
国庫支出金 16,125
寄附金 90
19負担金、補助 21,500 補正前 補 正 計
及び交付金 ○児童福祉対策費
25積立金 90 233,991 90 234,081
東日本大震災遺児等支援事業基金積立金 90
○子育て家庭支援費
180,742 21,500 202,242 保育所等における業務効率化推進事業費補助 21,500 金
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○保育対策総合支援事業費国庫補助金
686 16,125 16,811
○東日本大震災遺児等支援事業基金寄附金
1 90 91
23償還金、利子 1,200 補正前 補 正 計
及び割引料 ○災害救助費
173,478 1,200 174,678
災害援護資金償還金 1,200
説 明
区 分 金 額
4衛生費 15,920,510 34,554 15,955,064 特定財源
0 一般財源
34,554 1保健衛生費 7,285,266 34,554 7,319,820 特定財源
0 一般財源
34,554 2 予防費 2,056,303 34,554 2,090,857 特定財源
0 一般財源
34,554
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 4 衛生費
- 28 -
節
11需用費 260 補正前 補 正 計
12役務費 96○予防接種費
13委託料 33,818 939,934 34,554 974,488
14 使用料及び賃 10 予防接種費 34,554
借料
20 扶助費 370
金 額
説 明
区 分
6農林水産業費 3,633,346 39,594 3,672,940 特定財源
39,594 一般財源
0 1農業費 2,723,852 39,594 2,763,446 特定財源
39,594 一般財源
0
3 農業振興費 995,282 3,000 998,282 特定財源
3,000 一般財源
0
7 農地費 661,544 36,594 698,138 特定財源
36,594 一般財源
0
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 6 農林水産業費
- 30 -
節
(特定財源の内訳)
県支出金 39,594
(特定財源の内訳)
県支出金 39,594
(特定財源の内訳)
県支出金 3,000
13委託料 3,000 補正前 補 正 計
○農業振興対策事業費
884,579 3,000 887,579
いわき産農林水産物風評被害対策事業費 3,000
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○消費者風評対策市町村支援事業交付金
0 3,000 3,000
(特定財源の内訳)
県支出金 36,594
13委託料 36,594 補正前 補 正 計
○農地等保全管理事業費
308,397 36,594 344,991
震災対策農業水利施設整備事業費 36,594
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○震災対策農業水利施設整備事業費県補助金
0 36,594 36,594
説 明
区 分 金 額
7商工費 5,420,538 117,852 5,538,390 特定財源
80,896 一般財源
36,956 1商工費 5,420,538 117,852 5,538,390 特定財源
80,896 一般財源
36,956
6 観光費 743,543 117,852 861,395 特定財源
80,896 一般財源
36,956
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 7 商工費
- 32 -
節
(特定財源の内訳)
繰入金 80,896
(特定財源の内訳)
繰入金 80,896
(特定財源の内訳)
繰入金 80,896
13委託料 117,852 補正前 補 正 計
○施設整備費
0 117,852 117,852 薄磯・豊間交流多目的広場公衆トイレ整備事 117,852 業費
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
0 80,896 80,896
区 分 金 額
説 明
8土木費 20,033,560 399,131 20,432,691 特定財源
86,206 一般財源
312,925
2道路橋りょう費 4,806,132 62,790 4,868,922 特定財源
48,206 一般財源
14,584 3 道路新設改良費 2,906,087 62,790 2,968,877 特定財源
48,206 一般財源
14,584
5都市計画費 10,845,354 336,341 11,181,695 特定財源
38,000 一般財源
298,341 2 土地区画整理費 3,280,715 317,604 3,598,319 特定財源
0 一般財源
317,604
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 8 土木費
- 34 -
節
(特定財源の内訳)
国庫支出金 23,250
県支出金 20,000
繰入金 24,956
市債 18,000
(特定財源の内訳)
国庫支出金 23,250
繰入金 24,956
(特定財源の内訳)
国庫支出金 23,250
繰入金 24,956
12役務費 3,000 補正前 補 正 計 13委託料 34,300○道路改良事業費
15工事請負費 25,490 2,454,063 62,790 2,516,853
復興道路整備事業費 62,790
復興道路整備事業費 37,300
避難路整備事業費 25,490
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○福島再生加速化交付金
303,800 23,250 327,050
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
181,368 24,956 206,324
(特定財源の内訳)
県支出金 20,000
市債 18,000
28 繰出金 317,604 補正前 補 正 計
○土地区画整理事業費
3,280,715 317,604 3,598,319
説 明
区 分 金 額
(項 5 都市計画費)
4 公共下水道費 3,971,017 △21,263 3,949,754 特定財源
0 一般財源
△21,263
5 都市下水路事業費 274,000 40,000 314,000 特定財源
38,000 一般財源
2,000
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 8 土木費
- 36 -
節
19負担金、補助 △21,263 補正前 補 正 計
及び交付金 ○下水道事業費
3,971,017 △21,263 3,949,754
下水道事業負担金 △21,263
(特定財源の内訳)
県支出金 20,000
市債 18,000
15工事請負費 40,000 補正前 補 正 計
○整備事業費
274,000 40,000 314,000
都市下水路整備事業費 40,000
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○工業団地等整備事業費県補助金
0 20,000 20,000
○都市下水路整備事業債
0 18,000 18,000 金 額
説 明
区 分
9消防費 8,986,599 30 8,986,629 特定財源
30 一般財源
0
1消防費 8,986,599 30 8,986,629 特定財源
30 一般財源
0 6 災害対策費 5,195,018 30 5,195,048 特定財源
30 一般財源
0
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 9 消防費
- 38 -
節
(特定財源の内訳)
寄附金 30
(特定財源の内訳)
寄附金 30
(特定財源の内訳)
寄附金 30
25 積立金 30 補正前 補 正 計
○災害対策費
133,950 30 133,980
災害対策基金積立金 30
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○災害対策費寄附金
1 30 31
説 明
区 分 金 額
10教育費 11,714,609 197 11,714,806 特定財源
187 一般財源
10
1教育総務費 2,638,888 70 2,638,958 特定財源
60 一般財源
10
5 育英事業費 37,596 70 37,666 特定財源
60 一般財源
10
6保健体育費 3,271,396 127 3,271,523 特定財源
127 一般財源
0
2 体育振興費 47,106 127 47,233 特定財源
127 一般財源
0
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款10 教育費
- 40 -
節
(特定財源の内訳)
寄附金 187
(特定財源の内訳)
寄附金 60
(特定財源の内訳)
寄附金 60
25積立金 70 補正前 補 正 計
○育英事業費
37,596 70 37,666
奨学資金貸与基金積立金 70
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○奨学資金貸与基金寄附金
1 60 61
(特定財源の内訳)
寄附金 127
(特定財源の内訳)
寄附金 127
25 積立金 127 補正前 補 正 計
○体育振興費
38,163 127 38,290
スポーツ振興基金積立金 127
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○スポーツ振興基金寄附金
1 127 128
金 額
説 明
区 分
139, 767, 960 886, 318 140, 654, 278 特定財源
440, 894 一般財源
445, 424 歳出合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
- 42 -
節
(特定財源の内訳)
国庫支出金 137, 181
県支出金 61, 094
寄附金 667
105, 852
区 分 金 額
説 明
補正継続費に関する調書
(追 加)
8 土 木 費 5 都 市 計 画 費
29 400,000
計 440,000
補正継続費に関する調書
都 市 下 水 路 整 備 事 業
年 度
年 割 額
28 40,000
補 正 継 続 費 に つ い て の 平 成 26 年 度 末 ま で の 支
の 見 込 み 及 び 平 成 28 年 度 以 降 の 支 出 予 定
款 項 事 業 名
全
- 46 -
(単位 千円) 体 計 画
国県支出金 地方債 その他
200,000 117,000 83,000 400,000 90.9
220,000 135,000 85,000 40,000 40,000 400,000 100.0 平 成 29 年
度 以 降 支 出 予 定 額
継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
20,000 18,000 2,000 40,000 40,000 9.1 %
出 額 、 平 成 27 年 度 末 ま で の 支 出 額 又 は 支 出 額
額 並 び に 事 業 の 進 捗 状 況 等 に 関 す る 調 書
平 成 26 年 度 末 ま で の 支 出 額
平 成 27 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込 ) 額
平 成 28 年 度 支 出 予 定 額
平 成 28 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額
補正地方債に関する調書
平成28
平 成 28 年 度
補正前の額
1 普 通 債 60,303,694 60,650,126 5,503,300
(1) 総 務 504,360 627,984 239,700
(2) 民 生 868,505 905,716 540,300
(3) 衛 生 5,460,838 6,605,358 923,500
(4) 労 働 1,100 1,100
(5) 農 林 水 産 2,828,097 2,524,692 141,600
(6) 漁 港 102,176 71,995
(7) 商 工 262,738 247,964
(8) 土 木 30,161,536 28,329,358 2,608,500
(9) 港 湾 48,144 32,930
(10) 公 営 住 宅 7,467,870 8,173,840 74,600
(11) 消 防 754,243 839,153 238,800
(12) 教 育 11,844,087 12,290,036 736,300
2 災 害 復 旧 債 463,289 467,584 6,600
(1) 農 林 水 産 106,900 114,135
(2) 土 木 356,389 353,449 6,600
3 そ の 他 56,327,654 57,048,246 3,879,747
(1) 減 税 補 て ん 債 2,511,196 2,143,264
(2) 臨 時 財 政 対 策 債 47,430,222 49,763,786 3,879,747
(3) 退 職 手 当 債 6,386,236 5,141,196
117,094,637 118,165,956 9,389,647
合 計
補 正 地 方 債 の 平 成 26 年 度 末 に
及 び 平 成 28 年 度 末 に お け る
(変 更)
区 分
平 成 26 年 度 末
現 在 高
平 成 27 年 度 末
現 在 高 見 込 額
補正地方債に関する調書
- 50 -
(単位 千円)
平 成 28 年 度 中
補 正 額 計 元 金 償 還 見 込 額 補正前の額 補 正 額 計
136,100 5,639,400 5,947,644 60,205,782 136,100 60,341,882
118,100 357,800 55,209 812,475 118,100 930,575
540,300 47,889 1,398,127 1,398,127
923,500 598,841 6,930,017 6,930,017
1,100 1,100
141,600 357,931 2,308,361 2,308,361
22,486 49,509 49,509
22,594 225,370 225,370
18,000 2,626,500 3,060,970 27,876,888 18,000 27,894,888
11,477 21,453 21,453
74,600 322,469 7,925,971 7,925,971
238,800 118,036 959,917 959,917
736,300 1,329,742 11,696,594 11,696,594
0 6,600 52,377 421,807 0 421,807
10,133 104,002 104,002
6,600 42,244 317,805 317,805
0 3,879,747 4,627,201 56,300,792 0 56,300,792
384,532 1,758,732 1,758,732
3,879,747 2,997,629 50,645,904 50,645,904
お け る 現 在 高 並 び に 平 成 27 年 度 末
現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
年度中増減見込み
平 成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額
中 起 債 見 込 額
特 別 会 計
(議案第12号)
介護保険特別会計
1 総 括
(歳 入) (単位 千円)
構 成 比 (%)
1 保険料 6,285,324 6,285,324 20.7
2 使用料及び手数料 1,364 1,364 0.0
3 国庫支出金 7,225,952 0 7,225,952 23.8
4 支払基金交付金 8,174,513 8,174,513 26.9
5 県支出金 4,213,491 0 4,213,491 13.9
6 財産収入 101 101 0.0
7 繰入金 4,455,523 4,455,523 14.7
8 繰越金 1 1 0.0
9 諸収入 12,928 12,928 0.0
30,369,197 0 30,369,197 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計
歳 入 歳 出 補 正 予 算
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
介護保険特別会計
- 56 -
事 項 別 明 細 書
(歳 出) (単位 千円)
款 構成比
(%)
1総務費 488,178 488,178 1.6
2保険給付費 28,922,475 △19,177 28,903,298 △7,357 △7,767 △4,053 95.2
3財政安定化基 1 1 0.0
金拠出金
4地域支援事業 671,602 19,177 690,779 7,357 7,767 4,053 2.3 費
5基金積立金 101 101 0.0
6公債費 177,377 177,377 0.6
7諸支出金 9,463 9,463 0.0
8予備費 100,000 100,000 0.3
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他
2 歳 入
3 国庫支出金 7,225,952 0 7,225,952
1 国庫負担金 5,284,450 △ 3,836 5,280,614
1介護給付費負担金 5,284,450 △ 3,836 5,280,614
2 国庫補助金 1,941,502 3,836 1,945,338
2地域支援事業交付金(介護予防 76,759 3,836 80,595
事業)
4 支払基金交付金 8,174,513 0 8,174,513
1支払基金交付金 8,174,513 0 8,174,513
1介護給付費交付金 8,088,543 △ 5,370 8,083,173
2地域支援事業支援交付金 85,970 5,370 91,340
5 県支出金 4,213,491 0 4,213,491
1県負担金 4,104,036 △ 2,397 4,101,639
1介護給付費負担金 4,104,036 △ 2,397 4,101,639
2県補助金 109,455 2,397 111,852
1地域支援事業交付金(介護予防 38,380 2,397 40,777
事業)
7 繰入金 4,455,523 0 4,455,523
1一般会計繰入金 4,266,195 0 4,266,195
2介護給付費繰入金 3,610,956 △ 2,397 3,608,559
3地域支援事業費繰入金(介護予 38,389 2,397 40,786
防事業)
30,369,197 0 30,369,197 歳入合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
介護保険特別会計
- 58 -
節
1 現年度分 △ 3,836 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○介護給付費国庫負担金(現年度分)
5,284,449 △ 3,836 5,280,613
1 現年度分 3,836 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○地域支援事業国交付金(介護予防事業現年度分
)
76,758 3,836 80,594
1 現年度分 △ 5,370 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○支払基金交付金(現年度分)
8,088,542 △ 5,370 8,083,172 1 現年度分 5,370 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○地域支援事業支援交付金(現年度分)
85,969 5,370 91,339
1 現年度分 △ 2,397 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○介護給付費県負担金(現年度分)
4,104,035 △ 2,397 4,101,638
1 現年度分 2,397 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○地域支援事業県交付金(介護予防事業現年度分
)
38,379 2,397 40,776
1 介護給付費繰入金 △ 2,397 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○介護給付費繰入金(現年度分)
3,610,956 △ 2,397 3,608,559 1 地域支援事業費繰 2,397 既定予算額 今回計上額 収入見込額
入金(介護予防事 ○地域支援事業費繰入金(介護予防事業現年度分
業) )
38,389 2,397 40,786
説 明
区 分 金 額
3 歳 出
2保険給付費 28,922,475 △19,177 28,903,298 特定財源
△15,124 一般財源
△4,053
1介護サービス等諸費 28,263,950 △19,095 28,244,855 特定財源
△15,059 一般財源
△4,036
1 介護サービス等諸費 28,241,468 △19,095 28,222,373 特定財源
△15,059 一般財源
△4,036
3諸費 28,838 △82 28,756 特定財源
△65 一般財源
△17
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
介護保険特別会計
- 60 -
節
(特定財源の内訳)
国庫支出金 △4,960
支払基金交付金 △5,370
県支出金 △2,397
繰入金 △2,397
(特定財源の内訳)
国庫支出金 △4,938
支払基金交付金 △5,347
県支出金 △2,387
繰入金 △2,387
(特定財源の内訳)
国庫支出金 △4,938
支払基金交付金 △5,347
県支出金 △2,387
繰入金 △2,387
19負担金、補助 △19,095 補正前 補 正 計
及び交付金 ○介護サービス等諸費
28,241,468 △19,095 28,222,373
介護予防サービス給付費 △16,089
居宅介護サービス計画等給付費 △3,006
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○介護給付費国庫負担金(現年度分)
5,152,744 △3,819 5,148,925
○調整交付金(現年度分)
1,654,243 △1,119 1,653,124
○支払基金交付金(現年度分)
7,904,155 △5,347 7,898,808
○介護給付費県負担金(現年度分)
4,021,719 △2,387 4,019,332
○介護給付費繰入金(現年度分)
3,528,640 △2,387 3,526,253
(特定財源の内訳)
国庫支出金 △22
支払基金交付金 △23
県支出金 △10
区 分 金 額
説 明
(項 3 諸費)
1 審査支払手数料 28,838 △82 28,756 特定財源
△65 一般財源
△17
4地域支援事業費 671,602 19,177 690,779 特定財源
15,124 一般財源
4,053
3介護予防・日常生活支援総 0 19,095 19,095 特定財源
合事業費 15,059
一般財源
4,036
1 介護予防・生活支援サー 0 19,095 19,095 特定財源
ビス事業費 15,059
一般財源
4,036
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
介護保険特別会計
- 62 -
節
(特定財源の内訳)
国庫支出金 △22
支払基金交付金 △23
県支出金 △10
繰入金 △10
12役務費 △82 補正前 補 正 計
○審査支払手数料
28,838 △82 28,756
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○介護給付費国庫負担金(現年度分)
5,768 △17 5,751
○調整交付金(現年度分)
1,689 △5 1,684
○支払基金交付金(現年度分)
8,075 △23 8,052
○介護給付費県負担金(現年度分)
3,605 △10 3,595
○介護給付費繰入金(現年度分)
3,605 △10 3,595
(特定財源の内訳)
国庫支出金 4,960
支払基金交付金 5,370
県支出金 2,397
繰入金 2,397
(特定財源の内訳)
国庫支出金 4,938
支払基金交付金 5,347
県支出金 2,387
繰入金 2,387
(特定財源の内訳)
国庫支出金 4,938
支払基金交付金 5,347
県支出金 2,387
繰入金 2,387
19負担金、補助 19,095 補正前 補 正 計 金 額
説 明
区 分
(項 3 介護予防・日常生活支援総合事業費)(目 1 介護予防・生活支援サービス事業費)
4諸費 0 82 82 特定財源
65 一般財源
17
1 審査支払手数料 0 82 82 特定財源
65 一般財源
17
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
介護保険特別会計
- 64 -
節
介護予防・生活支援サービス事業費 16,089
介護予防ケアマネジメント事業費 3,006
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○調整交付金(現年度分)
0 1,119 1,119
○地域支援事業国交付金(介護予防事業現年度分)
0 3,819 3,819
○地域支援事業支援交付金(現年度分)
0 5,347 5,347
○地域支援事業県交付金(介護予防事業現年度分)
0 2,387 2,387
○地域支援事業費繰入金(介護予防事業現年度分)
0 2,387 2,387
(特定財源の内訳)
国庫支出金 22
支払基金交付金 23
県支出金 10
繰入金 10
(特定財源の内訳)
国庫支出金 22
支払基金交付金 23
県支出金 10
繰入金 10
12役務費 82 補正前 補 正 計
○審査支払手数料
0 82 82
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○調整交付金(現年度分)
0 5 5
○地域支援事業国交付金(介護予防事業現年度分)
0 17 17
○地域支援事業支援交付金(現年度分)
0 23 23
○地域支援事業県交付金(介護予防事業現年度分) 0
金 額
説 明
区 分
(項 4 諸費)(目 1 審査支払手数料)
30, 369, 197 0 30, 369, 197 特定財源
0 一般財源
0 歳出合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
介護保険特別会計
- 66 -
節
○地域支援事業費繰入金(介護予防事業現年度分)
0 10 10
(特定財源の内訳)
国庫支出金 0
支払基金交付金 0
0
説 明
区 分 金 額
(議案第13号)
土地区画整理事業特別会計
1 総 括
(歳 入) (単位 千円)
構 成 比 (%)
1 分担金及び負担金 449,358 449,358 4.5
2 国庫支出金 489,761 489,761 4.9
3 財産収入 54,675 54,675 0.6
4 繰入金 5,907,151 1,271,176 7,178,327 72.4
5 繰越金 2 2 0.0
6 諸収入 553,516 553,516 5.6
7 市債 1,191,600 1,191,600 12.0
8,646,063 1,271,176 9,917,239 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計
歳 入 歳 出 補 正 予 算
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
土地区画整理事業特別会計
- 70 -
事 項 別 明 細 書
(歳 出) (単位 千円)
款 構成比
(%) 1土地区画整理 7,879,163 1,271,176 9,150,339 953,572 317,604 92.3
費
2公債費 766,800 766,800 7.7
3予備費 100 100 0.0
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他
2 歳 入
4繰入金 5,907,151 1,271,176 7,178,327
1他会計繰入金 3,280,715 317,604 3,598,319
1一般会計繰入金 3,280,715 317,604 3,598,319
2基金繰入金 2,626,436 953,572 3,580,008
1東日本大震災復興交付金基金繰 2,626,436 953,572 3,580,008 入金
8,646,063 1,271,176 9,917,239 歳入合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
土地区画整理事業特別会計
- 72 -
節
1 一般会計繰入金 317,604 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○一般会計繰入金
3,280,715 317,604 3,598,319
1 東日本大震災復興 953,572 既定予算額 今回計上額 収入見込額
交付金基金繰入金 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金
2,626,436 953,572 3,580,008
説 明
区 分 金 額
3 歳 出
1土地区画整理費 7,879,163 1,271,176 9,150,339 特定財源
953,572 一般財源
317,604 2事業費 7,772,294 1,271,176 9,043,470 特定財源
953,572 一般財源
317,604 6 薄磯震災復興土地区画整 553,797 1,271,176 1,824,973 特定財源
理費 953,572
一般財源
317,604
8, 646, 063 1, 271, 176 9, 917, 239 特定財源
953, 572 一般財源
317, 604 歳出合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
土地区画整理事業特別会計
- 74 -
節
(特定財源の内訳)
繰入金 953,572
(特定財源の内訳)
繰入金 953,572
(特定財源の内訳)
繰入金 953,572
13委託料 1,172,788 補正前 補 正 計 22補償、補てん 98,388○事業費
及び賠償金 530,563 1,271,176 1,801,739
事業費 1,271,176
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
368,423 953,572 1,321,995
(特定財源の内訳)
繰入金 953, 572
金 額
説 明
区 分