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平成27年度2月補正予算(追加提案分)の概要

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Academic year: 2018

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(1)

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

平成27年度2月補正予算の概要

(追加提案分)

Ⅰ 平成27年度2月補正予算の概要

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

(2)
(3)

<補正予算の編成方針>

 ○ 平成27年度国の補正予算に対応した事業に要する経費  ○ 東日本大震災復興交付金事業に要する経費

1 一般会計の補正内容

補正額(千円) 補正の概要

1,378,078

1,139,097 低所得の高齢者を対象に、年金生活者等支援臨時福祉給付金 を支給

56,663 日本年金機構における個人情報流出事案やマイナンバー制度 施行を踏まえ、情報セキュリティ対策を強化

55,769 個人番号カードの発行増に伴う地方公共団体情報システム機 構への事務負担金を増額

40,320 新規に婚姻した低所得世帯(世帯所得300万円未満)を対象 に、住居の取得又は賃貸費用、引越し費用を補助

37,761 公益性及び市民還元度の高い大型スポーツイベントの開催を支

29,739 蓄電池産業への理解や参入促進、人材育成等の取組みを実施

7,712 市内のスポーツを取り巻く実態調査や基礎調査、アンケートなど のスポーツ環境調査等を実施

4,650 不妊治療に取り組む夫婦の経済的負担を軽減するため、特定 不妊治療費助成を拡大

3,060 公益性及び市民還元度の高いスポーツイベントを誘致 1,728 スポーツボランティアの育成を図るため、講習会を開設・運営

1,579

私立幼稚園就園奨励費について、H28から幼児教育無償化に 向けた段階的な取組みが実施されることに伴い、国基準に沿っ た内容で実施できるよう既存システムを改修

47,225

47,225 東日本大震災復興交付金(第14回分)を基金へ積立て 1,425,303

幼稚園就園奨励費システム改 修事業費

年金生活者等支援臨時福祉給 付金・事務費

東日本大震災復興交付金基金 積立金

事業名

Ⅰ 平成27年度2月補正予算の概要

(追加提案分)

平成27年度国の補正予算に対応し た事業に要する経費

東日本大震災復興交付金事業に 要する経費

情報セキュリティ強化対策事業

個人番号カード(マイナンバー カード)交付事業費

結婚新生活サポート事業費

(地方創生)スポーツイベント開 催支援事業費

(地方創生)「いわきバッテリー バレー構想」具現化スタートアッ プ事業費

(地方創生)スポーツコミッション 環境調査事業費

不妊治療費助成事業費

(地方創生)スポーツイベント誘 致推進事業費

(地方創生)スポーツ学開設事 業費

- 1 -

(4)

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

(単位 千円) 会 計 名 補正前の額 補正額 計

165,996,883 1,425,303 167,422,186

国 民 健 康 事 業 勘 定

43,036,494 0 43,036,494

保 険 事 業 直 診 勘 定

60,783 0 60,783

3,645,968 0 3,645,968

30,176,838 0 30,176,838

118,705 0 118,705

10,718,857 0 10,718,857

11,315,990 0 11,315,990

331,363 0 331,363

18,376,088 0 18,376,088

431,280 0 431,280

254,484 0 254,484

820 0 820

1,665 0 1,665

4,078 0 4,078

14,901 0 14,901

11,155 0 11,155

118,499,469 0 118,499,469

16,646,632 0 16,646,632

33,532,005 0 33,532,005

50,178,637 0 50,178,637

334,674,989 1,425,303 336,100,292

一 般 会 計

後 期 高 齢 者 医 療

介 護 保 険

母子父子寡婦福祉資金貸付金 土 地 区 画 整 理 事 業

下 水 道 事 業

中 央 卸 売 市 場 事 業

競 輪 事 業

地 域 汚 水 処 理 事 業 農 業 集 落 排 水 事 業

川 部 財 産 区

磐 崎 財 産 区

澤 渡 財 産 区

田 人 財 産 区

川 前 財 産 区

合         計 小 計

企 業 会 計

水 道 事 業

病 院 事 業

小 計

(5)

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額  

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1 議 会 費

754,871 754,871 0.5

2 総 務 費

26,767,441 199,977 26,967,418 16.1

3 民 生 費

46,345,571 1,139,097 47,484,668 28.4

4 衛 生 費

17,206,690 4,650 17,211,340 10.3

5 労 働 費

130,475 130,475 0.1

6 農 林 水 産 業 費

4,245,640 4,245,640 2.5

7 商 工 費

5,915,953 80,000 5,995,953 3.6

8 土 木 費

25,995,903 25,995,903 15.5

9 消 防 費

8,954,095 8,954,095 5.3

10 教 育 費

15,268,628 1,579 15,270,207 9.1

11 災 害 復 旧 費

2,530,650 2,530,650 1.5

12 公 債 費

11,380,956 11,380,956 6.8

13 諸 支 出 金

10 10 0.0

14 予 備 費

500,000 500,000 0.3

165,996,883 1,425,303 167,422,186 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳  出  合  計

(単位 千円,%) 区 分 

 款

- 3 -

(6)

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1

19,698,695 19,698,695 11.8

2

26,897,702 64,943 26,962,645 16.1

3

3,224,655 96 3,224,751 1.9

4

26,136,814 4,650 26,141,464 15.6

5

12,200,301 1,251,726 13,452,027 8.0

6 普 通 建 設 事 業 費

27,935,565 56,663 27,992,228 16.7

7 災 害 復 旧 事 業 費

2,530,650 2,530,650 1.5

30,466,215 56,663 30,522,878 18.2

8

11,380,956 11,380,956 6.8

9

14,165,786 47,225 14,213,011 8.5

10

1,054,783 1,054,783 0.6

11

4,246,927 4,246,927 2.5

12

16,024,049 16,024,049 9.6

13

500,000 500,000 0.3

165,996,883 1,425,303 167,422,186 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

(単位 千円,%) 区 分 

 科 目

予 備 費

人 件 費

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

公 債 費

合  計

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

繰 出 金

建 設 事 業 費

小  計

(7)

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1 市 税 48,811,598 48,811,598 29.2

2 地 方 譲 与 税 1,211,180 1,211,180 0.7

3 利 子 割 交 付 金 65,185 65,185 0.0

4 配 当 割 交 付 金 180,815 180,815 0.1

5 株式等 譲渡 所得 割交 付金 31,793 31,793 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金 6,169,695 6,169,695 3.7 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 167,356 167,356 0.1 8 自動車取 得税交付金 150,859 150,859 0.1

9 地 方 特 例 交 付 金 139,156 139,156 0.1

10 地 方 交 付 税 26,763,729 26,763,729 16.0

11 交通安 全対 策特 別交 付金 71,000 71,000 0.0

12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,470,588 1,470,588 0.9 13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,638,874 2,638,874 1.6 14 国 庫 支 出 金 22,411,822 1,353,882 23,765,704 14.2 15 県 支 出 金 15,029,317 30,240 15,059,557 9.0

16 財 産 収 入 296,264 296,264 0.2

17 寄 附 金 55,221 55,221 0.0

18 繰 入 金 14,122,893 12,843 14,135,736 8.4

19 繰 越 金 7,290,831 7,290,831 4.4

20 諸 収 入 7,537,180 38 7,537,218 4.5

21 市 債 11,381,527 28,300 11,409,827 6.8 165,996,883 1,425,303 167,422,186 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

(単位 千円,%) 区  分 

 款

歳  入  合  計

- 5 -

参照

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