5 00時点
P
P
熊 本 市
成2
度 2月補正予算の概要
P
P2
P
P4
主要事業一覧
<参考>歳入項目・増減等
4 一般会計補正予算[歳入集計表]
一般会計補正予算[性質別集計表]
2 一般会計補正予算[目的別集計表]
成2
度2月補正予算 総括表
単位 千円
対前
構成 度伸率
比% %
410,079,224 5,775,061 3,389,030 2,386,031 415,854,285 58.2 △ 0.
223,573,913 1,226,001 △ 5 , 1,480,733 224,799,914 31.4 0.8
1 国民健康保険会計 102,088,496 733,142 24,835 708,307 102,821,638 14.4 0.4
2 母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計 219,400 104,911 0 104,911 324,311 0.0 16.8
3 介護保険会計 59,964,849 665,423 4,135 661,288 60,630,272 8.5 3.4
4 後期高齢者 療会計 8,580,034 △ ,5 0 △ ,5 8,261,520 1.2 6.7
5 農業集落排水事業会計 185,335 △ , 55 △ △ 184,180 0.0 △ .5
6 産業振興資金会計 3,508,000 0 0 0 3,508,000 0.5 △ 0.
7 食品工業団地用地会計 62,414 0 0 0 62,414 0.0 △ .
8 競輪事業会計 11,524,705 △ ,5 9 20 △ ,559 11,141,166 1.6 △ 0.9
9 地下駐車場事業会計 403,852 △ , 0 △ , 27 340,142 0.0 82.8
10 都市開発資金貸付事業会計 3,015,000 △ , 0 △ , 3,001,652 0.4 0.0
11 熊本駅西土地区画整理事業会計 667,900 △ ,0 0 377 △ , 640,860 0.1 △ 5.5
12 植木中央土地区画整理事業会計 555,770 △ , 0 △ , 532,909 0.1 △ 5 .
13 奨学金貸付事業会計 173,800 △ , 0 △ , 127,472 0.0 1.5
14 公債管理会計 32,624,358 599,020 △ 0,0 9 819,069 33,223,378 4.6 3.7
一般会計・特別会計 合計 633,653,137 7,001,062 3,134,298 3,866,764 640,654,199 89.6 0.2
73,223,220 1,451,864 3,705,894 △ , 5 ,0 0 74,675,084 10.4 △ .
1 病院事業会計 11,756,733 1,365,015 3,188,681 △ , , 13,121,748 1.8 △ .
2 水道事業会計 21,170,881 △ 05,599 △ 5 , 9 △ 9, 0 21,065,282 2.9 0.3
3 下水道事業会計 37,331,696 263,028 648,000 △ ,9 37,594,724 5.3 △ .
4 工業用水道事業会計 6,973 △ 0 △ 6,801 0.0 △ .9
5 交通事業会計 2,956,937 △ 0, 0 △ , 9 4,086 2,886,529 0.4 △ 5.
706,876,357 8,452,926 6,840,192 1,612,734 715,329,283 100.0 △ .
※補正額が0となっている特別会計及び企業会計 債務負担行為のみの補正
補正後の額 補正額
補正前の額
総 計 区 分
会計名
特 別 会 計 一 般 会 計
企 業 会 計
熊本地震 関連分
2
成2
度2月一般会計補正予算 目的別集計表
単位 千円
対前
区 分 補正前の額 補正額 補正後の額 構成 度伸率
款 比% %
10 議 会 費 1,103,091 2,917 0 2,917 1,106,008 0.3 2.4
15 総 務 費 33,953,750 1,693,424 232,331 1,461,093 35,647,174 8.6 △ .9
20 民 生 費 129,209,288 2,275,955 △ , 9 2,282,774 131,485,243 31.6 △ .
25 衛 生 費 18,004,619 △ ,050 △ , 9 △ ,5 17,658,569 4.3 △ .
35 農 林 水 産 業 費 6,553,636 △ ,0 △ , △ 59,9 6,291,602 1.5 △ 5 .
40 商 工 費 11,953,301 △ 5 ,0 △ ,000 △ 9,0 11,796,237 2.8 △ .
45 土 木 費 53,056,033 3,569,802 3,249,575 320,227 56,625,835 13.6 △ 0.
50 消 防 費 8,150,723 △ , 7,678 △ 5 ,0 8,102,339 2.0 △ .
55 教 育 費 57,333,867 1,469,891 1,849,036 △ 9, 5 58,803,758 14.1 83.0
60 災 害 復 旧 費 58,355,673 △ , ,5 △ , 0, 5 △ , 5 56,637,086 13.6 △ 0.0
65 公 債 費 31,863,743 △ ,509 △ 9, 5 △ 5 , 5 31,130,234 7.5 △ 0.
70 諸 支 出 金 421,500 28,700 1,500 27,200 450,200 0.1 4.1
75 予 備 費 120,000 0 0 0 120,000 0.0 0.0
410,079,224 5,775,061 3,389,030 2,386,031 415,854,285 100.0 △ 0.
うち国補正予算関連 ,5 , 5
歳 出 合 計
その他分 熊本地震
成2
度2月一般会計補正予算 性質別集計表
単位 千円
対前
補正前の額 補正額 補正後の額 構成 度伸率
比% %
82,674,479 891,236 △ , 5 1,178,371 83,565,715 20.1 63.6
92,334,820 3,610,903 40,000 3,570,903 95,945,723 23.1 2.0
31,826,196 △ ,509 △ 9, 5 △ 5 , 5 31,092,687 7.5 △ 0.
206,835,495 3,768,630 △ , 9 4,235,021 210,604,125 50.7 19.4
40,604,619 2,153,311 3,501,600 △ , , 9 42,757,930 10.3 △ .
補 助 事 業 費 21,645,610 4,006,459 3,494,600 511,859 25,652,069 6.2 △ 0.
単 独 事 業 費 18,959,009 △ , 5 , 7,000 △ , 0, 17,105,861 4.1 6.5
58,400,073 △ , ,5 △ , 0, 5 △ , 5 56,681,486 13.6 △ 9.9
99,004,692 434,724 1,831,165 △ , 9 , 99,439,416 23.9 △ .
41,223,222 △ , 0 , △ 5, △ , 59 40,014,735 9.6 △ .
7,963,222 402,021 431,424 △ 9, 0 8,365,243 2.0 △ .5
26,892,272 849,380 388,868 460,512 27,741,652 6.7 △ .
5,093,878 1,974,400 1,955,172 19,228 7,068,278 1.7 △ .5
1,741,308 9,572 9,572 1,750,880 0.4 1.9
202,000 △ ,0 △ ,0 153,923 0.0 △ .
21,003,135 △ 0 , 0 22,597 △ 9, 99 20,596,033 5.0 1.2
104,119,037 1,571,707 2,024,256 △ 5 ,5 9 105,690,744 25.4 △ 0.
120,000 0 120,000 0.0 0.0
410,079,224 5,775,061 3,389,030 2,386,031 415,854,285 100.0 △ 0.
うち国補正予算関連 ,5 , 5
合 計 そ
の
他
の
経
費 投 資 的 経 費
区 分
小 計 普 通 建 設 事 業 費
小 計
公 債 費
扶 助 費
人 件 費
災 害 復 旧 事 業 費 義
務 的 経 費
積 立 金
補 助 費 等
維 持 補 修 費
物 件 費
熊本地震 関連分
その他分
予 備 費
小 計
繰 出 金
貸 付 金
4
成2
度2月一般会計補正予算 歳入集計表
単位 千円
補正前の額 補正額 計
10 市 税 98,872,608 98,872,608
15 地 方 譲 与 税 2,084,000 2,084,000
20 利 子 割 交 付 金 139,000 139,000
21 配 当 割 交 付 金 362,000 362,000
22 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 192,000 192,000
23
県 民 税 所 得 割 交 付 金 11,489,611 11,489,61124 地 方 消 費 税 交 付 金 13,256,000 13,256,000
25 自 動 車 取 得 税 交 付 金 277,000 277,000
26 ゴルフ場利用税交付金 9,000 9,000
28 軽 油 引 取 税 交 付 金 2,631,000 2,631,000
国 提 供 施 設 等 所 在
30 市 町 村 助 成 交 付 金 5,100 5,100
32 地 方 特 例 交 付 金 451,000 451,000
35 地 方 交 付 税 40,954,000 40,954,000
40 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 303,000 303,000
45 分 担 金 及 び 負 担 金 4,113,461 73,759 4,187,220
50 使 用 料 及 び 手 数 料 7,836,312 △ , 00 7,812,012
55 国 庫 支 出 金 97,584,957 3,324,963 100,909,920
60 県 支 出 金 45,521,728 9,823 45,531,551
65 産 収 入 264,678 1,782 266,460
70 寄 附 金 5 940,031 940,036
75 繰 入 金 4,848,094 482,115 5,330,209
80 繰 越 金 3,217,684 1,510,901 4,728,585
85 諸 収 入 4,805,986 351,587 5,157,573
90 市 債 70,861,000 △ 95, 00 69,965,400
⇒ 5,429
65
産収入
264,678
1,782
266,460
主 内訳 調整基金運用収入 △ 4,628 10,057
259,275 ⇒ 172,122
△ 87,153
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費補助
経営体育成交付金 △ 161,382 887,781 ⇒ 726,399
護基盤緊急整備特別対策事業費補助 △ 352,000 382,000 ⇒ 30,000
3,311,537
子 のた の教育 保育給付費 担金 +287,200 4,520,700 ⇒ 4,807,900
障害児施設給付費 担金 +295,500 422,175 ⇒ 717,675
60県支出金
45,521,728
9,823
45,531,551
主 内訳
災害救助費 担金 △ 208,588 15,475,972
公立社会教育施設災害復旧費補助 △ 1,897,095 3,160,214 ⇒ 1,263,119
⇒ 15,267,384
障害者自立支援給付費 担金 +205,500 3,106,037 ⇒
災害等廃棄物処理事業費補助 +817,000 14,964,715 ⇒ 15,781,715
災害公営住宅整備事業費補助 +2,345,303 33,000 ⇒ 2,378,303
保育所等整備交付金 △ 326,381 431,333 ⇒ 104,952
地域連携推進事業費補助 +1,391,850 339,000 ⇒ 1,730,850 ⇒ 478,750
子 のた の教育 保育給付費 担金 +442,000 8,476,400 ⇒ 8,918,400
55国庫支出金
97,584,957
3,324,963
100,909,920
主 内訳
障害者自立支援給付費 担金 +411,000 7,212,075 ⇒ 7,623,075
障害児施設給付費 担金 +591,000 844,350 ⇒ 1,435,350
公園施設災害復旧事業費 担金 △ 350,583 829,333 主 内訳
夜間開 施設使用料 △ 5,300 55,700 ⇒ 50,400
体育施設使用料 △ 19,000 220,379 ⇒ 201,379
173,209 ⇒ 248,391
50使用料及び手数料
7,836,312
△ 24,300
7,812,012
5 <参考>
成2
度2月一般会計補正予算 歳入項目・増減等
単位 千円
区分/主要項目等
補正前の額
補正額
補正後の額
主 内訳
地 水保全対策費 担金 △ 4,371 25,239 ⇒
45分担金及び
担金
4,113,461
73,759
4,187,220
20,868
マ トインタ チ ン 担金 +75,182
5 <参考>
成2
度2月一般会計補正予算 歳入項目・増減等
単位 千円
区分/主要項目等
補正前の額
補正額
補正後の額
合計
410,079,224
5,775,061
415,854,285
行 改革推進債 △ 1,000,000 1,000,000 ⇒ 0
主 内訳
教育施設災害復旧事業債 △ 742,600 3,688,600 ⇒ 2,946,000
土木施設災害復旧事業債 △ 105,200 3,731,000 ⇒ 3,625,800
農林水産業施設災害復旧事業債 △ 226,400 270,600 ⇒ 44,200
衛生施設災害復旧事業債 +742,100 15,484,300 ⇒ 16,226,400 ⇒ 5,448,600
民生施設災害復旧事業債 +111,100 227,700 ⇒ 338,800
地方道路等整備事業債 +829,000 4,619,600
395,100
仮称 熊本城ホ ル整備事業債 △ 544,200 5,969,300 ⇒ 5,425,100
災害援護資金貸付事業債 +233,100 162,000 ⇒
90市債
70,861,000
△ 895,600
69,965,400
303,564
宝くじ収入 △ 131,936 2,100,895 ⇒ 1,968,959
主 内訳
埋蔵文化 調査受託事業収入 △ 83,672 387,236 ⇒
日本 団助成金 +525,050 0 - 回補正額 1,510,901
85諸収入
4,805,986
351,587
5,157,573
⇒ 525,050
成29 度当初予算 1,000,000
成29 度補正予算 2,217,684 3,217,684 既計 額
80繰越金
3,217,684
1,510,901
4,728,585
成28 度一般会計実質収支 4,728,585
4,848,094
482,115
5,330,209
主 内訳
熊本城復元整備基金寄附金 +904,672 1
⇒ 326,791
主 内訳
熊本城復元整備基金繰入金 +402,626 146,555 ⇒ 549,181
成28 熊本地震復興基金繰入金 +70,991 255,800
18,497
⇒ 904,673
75繰入金
70寄附金
5
940,031
940,036
文化 保存修復基金寄附金 +8,375 0 ⇒ 8,375
単位
千円
国負担
2 県負担
4
国負担
2 県負担
4
県復興基金関連
熊本地震関連
( 国補助 9 0
0 0
0 .
5
0 0
県補助 5
0 0
成2
度2月補正主要事業一覧
通常分
局
課
事 業 名
事 業 費
主 な
容
既計
額
補正額
障
が
い
保
健
福
祉
課
保
育
幼
稚
園
課
障害者自立支援関連経費
16,322,950
2,028,000
利用者の増等
伴う放課後等
イサ
ビス給付費及び
就労
支援給付費等の増
施設型・地域型保育給付費
21,690,000
1,280,000
人事院勧告
伴う公定価格単価の増等
よる施設型給
付費及び地域型保育給付費の増
菜価格下落
伴う農業者
対する価格補償の基金
造成経費助成
菜価格安定対策事業
0
1,407
共
墓地復旧支援経費
7,000
11,300
申請件数の増
伴う集落が管理する共
墓地等の復
旧
対する助成の増
1
農
水
局
農
業
・
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
課
1
健
康
福
祉
局
1
3
生
活
衛
生
課
2
天
石垣復旧工事及び飯田丸五階櫓石垣復旧工事
外
経
済
観
光
局
2
熊
本
城
総
合
事
務
所
熊本城災害復旧経費
4,320,700
1,105,250
産
業
振
興
課
熊本港利用促進経費
66,840
10,162
熊本港
おける国
コン
取扱
の増
伴う企業
対する助成の増
単位
千円
国補助
2
熊本地震関連
国補助
2
(債務負担行為 災害廃棄物仮置場管理運営業務委託
成
9
度追加分
成
0
度 限度額
,90
,000
県補助
0
0
県補助
0
0
熊本地震関連
国補助
2
熊本地震関連
国補助
4
県補助
4
国補助 55
00
2
314,133
組合等が実施する施設整備等
対する助成
震
災
住
宅
支
援
課
2,779,700
国県道・市道整備関連経費
3
土
木
管
理
課
都市再生地籍調査事業
51,000
官民境界
係る地籍調査委託等経費
90,000
認定農業者等の生産
必要な機械・施設等の導入
対する助成
農
業
・
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
課
都
市
建
設
局
1
宅地耐震化推進事業
200,000
宅地擁壁の復旧工事等経費
2
災害公営住宅整備事業
3,494,600
災害公営住宅建設
係る用地取得費
設計
工事経
費 外
震
災
宅
地
対
策
課
4
道 路 整 備 課 ・ 熊 本 駅 周 辺 整 備 事 務 所 ほ