• 検索結果がありません。

平成29年度2月補正予算の概要

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "平成29年度2月補正予算の概要"

Copied!
9
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

5 00時点

熊   本   市

成2

度 2月補正予算の概要

P2

P4

 主要事業一覧

 <参考>歳入項目・増減等

4 一般会計補正予算[歳入集計表]

 一般会計補正予算[性質別集計表]

2 一般会計補正予算[目的別集計表]

(2)

 

成2

度2月補正予算 総括表

単位 千円

対前

構成 度伸率

比% %

410,079,224 5,775,061 3,389,030 2,386,031 415,854,285 58.2 △ 0.

223,573,913 1,226,001 △ 5 , 1,480,733 224,799,914 31.4 0.8

1 国民健康保険会計 102,088,496 733,142 24,835 708,307 102,821,638 14.4 0.4

2 母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計 219,400 104,911 0 104,911 324,311 0.0 16.8

3 介護保険会計 59,964,849 665,423 4,135 661,288 60,630,272 8.5 3.4

4 後期高齢者 療会計 8,580,034 △ ,5 0 △ ,5 8,261,520 1.2 6.7

5 農業集落排水事業会計 185,335 △ , 55 △ △ 184,180 0.0 △ .5

6 産業振興資金会計 3,508,000 0 0 0 3,508,000 0.5 △ 0.

7 食品工業団地用地会計 62,414 0 0 0 62,414 0.0 △ .

8 競輪事業会計 11,524,705 △ ,5 9 20 △ ,559 11,141,166 1.6 △ 0.9

9 地下駐車場事業会計 403,852 △ , 0 △ , 27 340,142 0.0 82.8

10 都市開発資金貸付事業会計 3,015,000 △ , 0 △ , 3,001,652 0.4 0.0

11 熊本駅西土地区画整理事業会計 667,900 △ ,0 0 377 △ , 640,860 0.1 △ 5.5

12 植木中央土地区画整理事業会計 555,770 △ , 0 △ , 532,909 0.1 △ 5 .

13 奨学金貸付事業会計 173,800 △ , 0 △ , 127,472 0.0 1.5

14 公債管理会計 32,624,358 599,020 △ 0,0 9 819,069 33,223,378 4.6 3.7

一般会計・特別会計 合計 633,653,137 7,001,062 3,134,298 3,866,764 640,654,199 89.6 0.2

73,223,220 1,451,864 3,705,894 △ , 5 ,0 0 74,675,084 10.4 △ .

1 病院事業会計 11,756,733 1,365,015 3,188,681 △ , , 13,121,748 1.8 △ .

2 水道事業会計 21,170,881 △ 05,599 △ 5 , 9 △ 9, 0 21,065,282 2.9 0.3

3 下水道事業会計 37,331,696 263,028 648,000 △ ,9 37,594,724 5.3 △ .

4 工業用水道事業会計 6,973 △ 0 △ 6,801 0.0 △ .9

5 交通事業会計 2,956,937 △ 0, 0 △ , 9 4,086 2,886,529 0.4 △ 5.

706,876,357 8,452,926 6,840,192 1,612,734 715,329,283 100.0 △ .

※補正額が0となっている特別会計及び企業会計 債務負担行為のみの補正

補正後の額 補正額

補正前の額

総    計 区  分

会計名

特 別 会 計 一 般 会 計

企 業 会 計

熊本地震 関連分

(3)

2 

成2

度2月一般会計補正予算 目的別集計表

単位 千円

対前

区  分 補正前の額 補正額 補正後の額 構成 度伸率

款 比% %

10 議 会 費 1,103,091 2,917 0 2,917 1,106,008 0.3 2.4

15 総 務 費 33,953,750 1,693,424 232,331 1,461,093 35,647,174 8.6 △ .9

20 民 生 費 129,209,288 2,275,955 △ , 9 2,282,774 131,485,243 31.6 △ .

25 衛 生 費 18,004,619 △ ,050 △ , 9 △ ,5 17,658,569 4.3 △ .

35 農 林 水 産 業 費 6,553,636 △ ,0 △ , △ 59,9 6,291,602 1.5 △ 5 .

40 商 工 費 11,953,301 △ 5 ,0 △ ,000 △ 9,0 11,796,237 2.8 △ .

45 土 木 費 53,056,033 3,569,802 3,249,575 320,227 56,625,835 13.6 △ 0.

50 消 防 費 8,150,723 △ , 7,678 △ 5 ,0 8,102,339 2.0 △ .

55 教 育 費 57,333,867 1,469,891 1,849,036 △ 9, 5 58,803,758 14.1 83.0

60 災 害 復 旧 費 58,355,673 △ , ,5 △ , 0, 5 △ , 5 56,637,086 13.6 △ 0.0

65 公 債 費 31,863,743 △ ,509 △ 9, 5 △ 5 , 5 31,130,234 7.5 △ 0.

70 諸 支 出 金 421,500 28,700 1,500 27,200 450,200 0.1 4.1

75 予 備 費 120,000 0 0 0 120,000 0.0 0.0

410,079,224 5,775,061 3,389,030 2,386,031 415,854,285 100.0 △ 0.

 うち国補正予算関連  ,5 , 5

歳 出 合 計

その他分 熊本地震

(4)

 

成2

度2月一般会計補正予算 性質別集計表

単位 千円

対前

補正前の額 補正額 補正後の額 構成 度伸率

比% %

82,674,479 891,236 △ , 5 1,178,371 83,565,715 20.1 63.6

92,334,820 3,610,903 40,000 3,570,903 95,945,723 23.1 2.0

31,826,196 △ ,509 △ 9, 5 △ 5 , 5 31,092,687 7.5 △ 0.

206,835,495 3,768,630 △ , 9 4,235,021 210,604,125 50.7 19.4

40,604,619 2,153,311 3,501,600 △ , , 9 42,757,930 10.3 △ .

補 助 事 業 費 21,645,610 4,006,459 3,494,600 511,859 25,652,069 6.2 △ 0.

単 独 事 業 費 18,959,009 △ , 5 , 7,000 △ , 0, 17,105,861 4.1 6.5

58,400,073 △ , ,5 △ , 0, 5 △ , 5 56,681,486 13.6 △ 9.9

99,004,692 434,724 1,831,165 △ , 9 , 99,439,416 23.9 △ .

41,223,222 △ , 0 , △ 5, △ , 59 40,014,735 9.6 △ .

7,963,222 402,021 431,424 △ 9, 0 8,365,243 2.0 △ .5

26,892,272 849,380 388,868 460,512 27,741,652 6.7 △ .

5,093,878 1,974,400 1,955,172 19,228 7,068,278 1.7 △ .5

1,741,308 9,572 9,572 1,750,880 0.4 1.9

202,000 △ ,0 △ ,0 153,923 0.0 △ .

21,003,135 △ 0 , 0 22,597 △ 9, 99 20,596,033 5.0 1.2

104,119,037 1,571,707 2,024,256 △ 5 ,5 9 105,690,744 25.4 △ 0.

120,000 0 120,000 0.0 0.0

410,079,224 5,775,061 3,389,030 2,386,031 415,854,285 100.0 △ 0.

 うち国補正予算関連  ,5 , 5

合   計 そ

  の

  他

  の

  経

  費 投 資 的 経 費

区  分

小 計 普 通 建 設 事 業 費

小 計

公 債 費

扶 助 費

人 件 費

災 害 復 旧 事 業 費 義

務 的 経 費

積 立 金

補 助 費 等

維 持 補 修 費

物 件 費

熊本地震 関連分

その他分

予 備 費

小 計

繰 出 金

貸 付 金

(5)

4 

成2

度2月一般会計補正予算 歳入集計表 

単位 千円

補正前の額 補正額 計

10 市 税 98,872,608 98,872,608

15 地 方 譲 与 税 2,084,000 2,084,000

20 利 子 割 交 付 金 139,000 139,000

21 配 当 割 交 付 金 362,000 362,000

22 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 192,000 192,000

23

県 民 税 所 得 割 交 付 金 11,489,611 11,489,611

24 地 方 消 費 税 交 付 金 13,256,000 13,256,000

25 自 動 車 取 得 税 交 付 金 277,000 277,000

26 ゴルフ場利用税交付金 9,000 9,000

28 軽 油 引 取 税 交 付 金 2,631,000 2,631,000

国 提 供 施 設 等 所 在

30 市 町 村 助 成 交 付 金 5,100 5,100

32 地 方 特 例 交 付 金 451,000 451,000

35 地 方 交 付 税 40,954,000 40,954,000

40 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 303,000 303,000

45 分 担 金 及 び 負 担 金 4,113,461 73,759 4,187,220

50 使 用 料 及 び 手 数 料 7,836,312 △ , 00 7,812,012

55 国 庫 支 出 金 97,584,957 3,324,963 100,909,920

60 県 支 出 金 45,521,728 9,823 45,531,551

65 産 収 入 264,678 1,782 266,460

70 寄 附 金 5 940,031 940,036

75 繰 入 金 4,848,094 482,115 5,330,209

80 繰 越 金 3,217,684 1,510,901 4,728,585

85 諸 収 入 4,805,986 351,587 5,157,573

90 市 債 70,861,000 △ 95, 00 69,965,400

(6)

⇒ 5,429

 65

産収入

264,678

1,782

266,460

主 内訳 調整基金運用収入 △ 4,628 10,057

259,275 ⇒ 172,122

△ 87,153

災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費補助

経営体育成交付金 △ 161,382 887,781 ⇒ 726,399

護基盤緊急整備特別対策事業費補助 △ 352,000 382,000 ⇒ 30,000

3,311,537

子 のた の教育 保育給付費 担金 +287,200 4,520,700 ⇒ 4,807,900

障害児施設給付費 担金 +295,500 422,175 ⇒ 717,675

 60県支出金

45,521,728

9,823

45,531,551

主 内訳

災害救助費 担金 △ 208,588 15,475,972

公立社会教育施設災害復旧費補助 △ 1,897,095 3,160,214 ⇒ 1,263,119

⇒ 15,267,384

障害者自立支援給付費 担金 +205,500 3,106,037 ⇒

災害等廃棄物処理事業費補助 +817,000 14,964,715 ⇒ 15,781,715

災害公営住宅整備事業費補助 +2,345,303 33,000 ⇒ 2,378,303

保育所等整備交付金 △ 326,381 431,333 ⇒ 104,952

地域連携推進事業費補助 +1,391,850 339,000 ⇒ 1,730,850 ⇒ 478,750

子 のた の教育 保育給付費 担金 +442,000 8,476,400 ⇒ 8,918,400

 55国庫支出金

97,584,957

3,324,963

100,909,920

主 内訳

障害者自立支援給付費 担金 +411,000 7,212,075 ⇒ 7,623,075

障害児施設給付費 担金 +591,000 844,350 ⇒ 1,435,350

公園施設災害復旧事業費 担金 △ 350,583 829,333 主 内訳

夜間開 施設使用料 △ 5,300 55,700 ⇒ 50,400

体育施設使用料 △ 19,000 220,379 ⇒ 201,379

173,209 ⇒ 248,391

 50使用料及び手数料

7,836,312

△ 24,300

7,812,012

5 <参考>

成2

度2月一般会計補正予算 歳入項目・増減等

単位 千円

区分/主要項目等

補正前の額

補正額

補正後の額

主 内訳

地 水保全対策費 担金 △ 4,371 25,239 ⇒

 45分担金及び

担金

4,113,461

73,759

4,187,220

20,868

マ トインタ チ ン 担金 +75,182

(7)

5 <参考>

成2

度2月一般会計補正予算 歳入項目・増減等

単位 千円

区分/主要項目等

補正前の額

補正額

補正後の額

合計

410,079,224

5,775,061

415,854,285

行 改革推進債 △ 1,000,000 1,000,000 ⇒ 0

主 内訳

教育施設災害復旧事業債 △ 742,600 3,688,600 ⇒ 2,946,000

土木施設災害復旧事業債 △ 105,200 3,731,000 ⇒ 3,625,800

農林水産業施設災害復旧事業債 △ 226,400 270,600 ⇒ 44,200

衛生施設災害復旧事業債 +742,100 15,484,300 ⇒ 16,226,400 ⇒ 5,448,600

民生施設災害復旧事業債 +111,100 227,700 ⇒ 338,800

地方道路等整備事業債 +829,000 4,619,600

395,100

仮称 熊本城ホ ル整備事業債 △ 544,200 5,969,300 ⇒ 5,425,100

災害援護資金貸付事業債 +233,100 162,000 ⇒

 90市債

70,861,000

△ 895,600

69,965,400

303,564

宝くじ収入 △ 131,936 2,100,895 ⇒ 1,968,959

主 内訳

埋蔵文化 調査受託事業収入 △ 83,672 387,236 ⇒

日本 団助成金 +525,050 0 -   回補正額 1,510,901

 85諸収入

4,805,986

351,587

5,157,573

⇒ 525,050

  成29 度当初予算 1,000,000

成29 度補正予算 2,217,684 3,217,684 既計 額

 80繰越金

3,217,684

1,510,901

4,728,585

成28 度一般会計実質収支 4,728,585

4,848,094

482,115

5,330,209

主 内訳

熊本城復元整備基金寄附金 +904,672 1

⇒ 326,791

主 内訳

熊本城復元整備基金繰入金 +402,626 146,555 ⇒ 549,181

成28 熊本地震復興基金繰入金 +70,991 255,800

18,497

⇒ 904,673

 75繰入金

 70寄附金

5

940,031

940,036

文化 保存修復基金寄附金 +8,375 0 ⇒ 8,375

(8)

      

単位

千円

国負担 

2 県負担 

国負担 

2 県負担 

県復興基金関連

熊本地震関連

( 国補助 9 0

0 0

0 .

5

0 0

 県補助 5

0 0

成2

度2月補正主要事業一覧

通常分

事 業 名

事 業 費

主 な

既計

補正額

障害者自立支援関連経費

16,322,950

2,028,000

利用者の増等

伴う放課後等

イサ

ビス給付費及び

就労

支援給付費等の増

施設型・地域型保育給付費

21,690,000

1,280,000

人事院勧告

伴う公定価格単価の増等

よる施設型給

付費及び地域型保育給付費の増

菜価格下落

伴う農業者

対する価格補償の基金

造成経費助成

菜価格安定対策事業

0

1,407

墓地復旧支援経費

7,000

11,300

申請件数の増

伴う集落が管理する共

墓地等の復

対する助成の増

1

1

1

3

2

石垣復旧工事及び飯田丸五階櫓石垣復旧工事

2

熊本城災害復旧経費

4,320,700

1,105,250

熊本港利用促進経費

66,840

10,162

熊本港

おける国

コン

取扱

の増

伴う企業

対する助成の増

(9)

      

単位

千円

国補助 

熊本地震関連

国補助 

(債務負担行為 災害廃棄物仮置場管理運営業務委託

9

度追加分

 

0

度 限度額 

,90

,000

県補助 

0

0

県補助 

0

0

熊本地震関連

国補助 

熊本地震関連

国補助 

県補助 

国補助 55

00

314,133

組合等が実施する施設整備等

対する助成

2,779,700

国県道・市道整備関連経費

3

都市再生地籍調査事業

51,000

官民境界

係る地籍調査委託等経費

90,000

認定農業者等の生産

必要な機械・施設等の導入

対する助成

1

宅地耐震化推進事業

200,000

宅地擁壁の復旧工事等経費

2

災害公営住宅整備事業

3,494,600

災害公営住宅建設

係る用地取得費

設計

工事経

費 外

4

道 路 整 備 課 ・ 熊 本 駅 周 辺 整 備 事 務 所 ほ

国県道・市道整備関連経費

1

災害廃棄物処理経費

1

担い手確保・経営強化支援事業

2

農業生産振興事業

1,634,000

災害廃棄物の収集運搬・処分

仮置場の管理運営

要する経費

1

社会福祉施設等防犯対策強化整備事業

19,923

障がい者支援施設等

おける防犯カメラの設置等

対する助成

主 な

補正額

成2

度2月補正主要事業一覧

国補正予算関連分

事 業 名

事業費

参照

関連したドキュメント

平成 24

※短期:平成 30 年度~平成 32 年度 中期:平成 33 年度~平成 37 年度 長期:平成 38 年度以降. ②

2013(平成 25)年度から全局で測定開始したが、2017(平成 29)年度の全局の月平均濃度 は 10.9~16.2μg/m 3 であり、一般局と同様に 2013(平成

成 26 年度(2014 年度)後半に開始された「妊産婦・新生児保健ワンストップ・サービスプロジェク ト」を継続するが、この事業が終了する平成 29 年(2017 年)

平成 26 年度 東田端地区 平成 26 年6月~令和元年6月 平成 26 年度 昭和町地区 平成 26 年6月~令和元年6月 平成 28 年度 東十条1丁目地区 平成 29 年3月~令和4年3月

3号機使用済燃料プールにおいて、平成27年10月15日にCUWF/D

: Local Stress in Spherical and Cylindrical Shells due to External Loadings, Welding Research Council bulletin, March 1979 revision of WRC bulletin 107/August

: Local Stress in Spherical and Cylindrical Shells due to External Loadings, Welding Research Council bulletin, March 1979 revision of WRC bulletin 107/August