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平成27年度9月補正予算説明書(一般会計・特別会計)

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Academic year: 2018

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(1)

  平成27年度

  (議案第13号~議案第25号)

予 算 説 明 書 (9月補正)

1 5

         

   

(一般会計・特別会計)

     2015.9

  平成27年度

  (議案第13号~議案第25号)

予 算 説 明 書 (9月補正)

         

   

(一般会計・特別会計)

  平成27年度

  (議案第13号~議案第25号)

予 算 説 明 書 (9月補正)

1 5

         

   

(一般会計・特別会計)

  平成27年度

  (議案第13号~議案第25号)

予 算 説 明 書 (9月補正)

1 5

         

   

(一般会計・特別会計)

  平成27年度

  (議案第13号~議案第25号)

予 算 説 明 書 (9月補正)

1 5

         

   

(一般会計・特別会計)

(2)
(3)

○一般会計

・歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括………004頁 2 歳 入………006頁 3 歳 出………022頁 ・補正継続費に関する調書………049頁 ・補正債務負担行為に関する調書………055頁

・補正地方債に関する調書………061頁

○特別会計

・介護保険特別会計………067頁

・母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計………075頁

・土地区画整理事業特別会計………083頁

・下水道事業特別会計………095頁

・中央卸売市場事業特別会計………107頁

・競輪事業特別会計………115頁

・地域汚水処理事業特別会計………125頁

・川部財産区特別会計………133頁

・磐崎財産区特別会計………141頁

・澤渡財産区特別会計………149頁

・田人財産区特別会計………157頁

・川前財産区特別会計………165頁

(4)
(5)

一    般    会    計

(6)
(7)
(8)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 市税 48,461,598 48,461,598 28.9

2 地方譲与税 1,211,180 1,211,180 0.7

3 利子割交付金 65,185 65,185 0.0

4 配当割交付金 80,815 80,815 0.0

5 株式等譲渡所得割交付金 31,793 31,793 0.0

6 地方消費税交付金 5,269,695 5,269,695 3.1

7 ゴルフ場利用税交付金 167,356 167,356 0.1

8 自動車取得税交付金 150,859 150,859 0.1

9 地方特例交付金 139,156 139,156 0.1

10 地方交付税 24,750,381 2,422,306 27,172,687 16.2

11 交通安全対策特別交付金 71,000 71,000 0.0

12 分担金及び負担金 1,491,317 1,491,317 0.9

13 使用料及び手数料 2,629,495 2,629,495 1.6

14 国庫支出金 20,682,067 759,247 21,441,314 12.8

15 県支出金 15,768,367 78,943 15,847,310 9.5

16 財産収入 297,841 297,841 0.2

17 寄附金 38,436 1,219 39,655 0.0

18 繰入金 16,172,054 3,540 16,175,594 9.7

19 繰越金 1,000,000 6,290,831 7,290,831 4.4

20 諸収入 7,143,319 113,839 7,257,158 4.3

21 市債 11,689,062 421,165 12,110,227 7.2

157,310,976 10,091,090 167,402,066 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

総括 - 4 -

(9)

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%)

1議会費 770,589 770,589 0.5

2総務費 13,500,178 7,800,351 21,300,529 103,664 7,696,687 12.7 3民生費 46,616,443 1,163 46,617,606 1,163 27.8 4衛生費 14,086,500 2,024,469 16,110,969 636,333 13,839 1,374,297 9.6

5労働費 129,176 129,176 0.1

6農林水産業費 4,711,844 72,440 4,784,284 74,943 △2,503 2.9 7商工費 5,757,051 146,350 5,903,401 146,350 3.5 8土木費 31,414,023 46,240 31,460,263 23,250 10,200 3,540 9,250 18.8

9消防費 10,020,467 21 10,020,488 21 6.0

10教育費 15,564,724 56 15,564,780 56 9.3

11災害復旧費 2,592,015 2,592,015 1.5

12公債費 11,647,956 11,647,956 7.0

13諸支出金 10 10 0.0

14予備費 500,000 500,000 0.3

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(10)

2 歳 入

10地方交付税 24,750,381 2,422,306 27,172,687

1地方交付税 24,750,381 2,422,306 27,172,687

1地方交付税 24,750,381 2,422,306 27,172,687

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款10 地方交付税

- 6 -

(11)

1地方交付税 2,422,306        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○普通交付税

12,800,182 1,112,313 13,912,495

○特別交付税

11,950,199 1,309,993 13,260,192

説 明

区 分 金 額

(12)

14国庫支出金 20,682,067 759,247 21,441,314

2国庫補助金 6,354,752 759,247 7,113,999

1総務費国庫補助金 222,907 99,664 322,571

3衛生費国庫補助金 171,571 636,333 807,904

5土木費国庫補助金 2,299,753 23,250 2,323,003

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款14 国庫支出金

- 8 -

(13)

1 総務管理費国庫補 1,042       既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○情報通信技術利活用事業費国庫補助金

0 1,042 1,042

2 東日本大震災復興 98,622        既定予算額    今回計上額    収入見込額

交付金 ○東日本大震災復興交付金

0 98,622 98,622

2 清掃費国庫補助金 636,333        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○循環型社会形成推進交付金

0 636,333 636,333 2 道路橋りょう費国 23,250        既定予算額    今回計上額    収入見込額

庫補助金 ○福島再生加速化交付金

218,550 23,250 241,800

区 分 金 額

説 明

(14)

15県支出金 15,768,367 78,943 15,847,310

2県補助金 10,441,416 78,943 10,520,359

1総務費県補助金 493,825 4,000 497,825

5農林水産業費県補助金 1,088,282 74,943 1,163,225

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款15 県支出金

- 10 -

(15)

1 総務管理費県補助 4,000       既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○地域女性活躍推進交付金事業費県補助金

0 4,000 4,000

1 農業費県補助金 5,000       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○ふくしまの恵みPR支援事業費県補助金

0 5,000 5,000

2 林業費県補助金 69,943        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○森林整備加速化・林業再生事業費県補助金

0 69,943 69,943

説 明

区 分 金 額

(16)

17寄附金 38,436 1,219 39,655

1寄附金 38,436 1,219 39,655

3民生費寄附金 8,791 1,163 9,954

9教育費寄附金 105 56 161

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款17 寄附金

- 12 -

(17)

2児童福祉費寄附金 1,163       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○東日本大震災遺児等支援事業基金寄附金

1 1,163 1,164

2社会教育費寄附金 56        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○文化振興基金寄附金

1 56 57

区 分 金 額

説 明

(18)

18繰入金 16,172,054 3,540 16,175,594

1基金繰入金 16,172,054 3,540 16,175,594

3東日本大震災復興交付金基金繰 9,120,409 3,540 9,123,949 入金

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款18 繰入金

- 14 -

(19)

1東日本大震災復興 3,540       既定予算額    今回計上額    収入見込額

交付金基金繰入金 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金

9,120,409 3,540 9,123,949

説 明

区 分 金 額

(20)

19繰越金 1,000,000 6,290,831 7,290,831

1繰越金 1,000,000 6,290,831 7,290,831

1繰越金 1,000,000 6,290,831 7,290,831

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款19 繰越金

- 16 -

(21)

1前年度繰越金 6,290,831        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

1,000,000 6,290,831 7,290,831

説 明

区 分 金 額

(22)

20諸収入 7,143,319 113,839 7,257,158

5収益事業収入 300,000 100,000 400,000

1競輪事業収入 300,000 100,000 400,000

6雑入 2,315,438 13,839 2,329,277

3雑入 2,310,817 13,839 2,324,656

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款20 諸収入

- 18 -

(23)

1競輪事業収入 100,000       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○競輪事業収入

300,000 100,000 400,000 22雑入 13,839        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○南部衛生センター取水設備移設補償金

0 13,839 13,839

説 明

区 分 金 額

(24)

21市債 11,689,062 421,165 12,110,227

1市債 11,689,062 421,165 12,110,227

5土木債 2,877,200 10,200 2,887,400

8臨時財政対策債 4,359,562 410,965 4,770,527

157,310,976 10,091,090 167,402,066 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款21 市債

- 20 -

(25)

2都市計画債 10,200        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○都市計画事業債

285,700 1,000 286,700

○地方道路等整備事業債

2,500 9,200 11,700

1 臨時財政対策債 410,965        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○臨時財政対策債

4,359,562 410,965 4,770,527

区 分 金 額

説 明

(26)

3 歳 出

2総務費 13,500,178 7,800,351 21,300,529 特定財源

103,664 一般財源

7,696,687 1総務管理費 11,141,145 7,800,351 18,941,496 特定財源

103,664 一般財源

7,696,687 4財政管理費 104,459 7,406,154 7,510,613 特定財源

98,622 一般財源

7,307,532

7企画費 1,308,396 7,127 1,315,523 特定財源

5,042 一般財源

2,085

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 2 総務費

- 22 -

(27)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 99,664

県支出金 4,000

(特定財源の内訳)

国庫支出金 99,664

県支出金 4,000

(特定財源の内訳)

国庫支出金 98,622

25積立金 7,406,154       補正前     補 正      計

○財政管理費

104,459 7,406,154 7,510,613

財政調整基金積立金 3,645,416

公共施設整備基金積立金 3,662,116

東日本大震災復興交付金基金積立金 98,622

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○東日本大震災復興交付金

0 98,622 98,622

(特定財源の内訳)

国庫支出金 1,042

県支出金 4,000

7賃金 535       補正前     補 正      計 8報償費 2,163 ○地域情報化推進事業費

9旅費 128 166,978 3,127 170,105

11需用費 137 情報通信技術利活用事業費補助金 3,127

13委託料 1,037 ○男女共同参画推進費

金 額

説 明

区 分

(28)

(項 1 総務管理費)(目 7 企画費)

14 諸費 324,586 387,070 711,656 特定財源

0 一般財源

387,070

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 2 総務費

- 24 -

(29)

○地域女性活躍推進交付金事業費県補助金

0 4,000 4,000

23償還金、利子 387,070       補正前     補 正      計

及び割引料 ○国県支出金等過誤納返還金

0 387,070 387,070

区 分 金 額

説 明

(30)

3民生費 46,616,443 1,163 46,617,606 特定財源

1,163 一般財源

0 2児童福祉費 15,634,135 1,163 15,635,298 特定財源

1,163 一般財源

0 1 児童福祉総務費 4,762,578 1,163 4,763,741 特定財源

1,163 一般財源

0

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 3 民生費

- 26 -

(31)

(特定財源の内訳)

寄附金 1,163

(特定財源の内訳)

寄附金 1,163

(特定財源の内訳)

寄附金 1,163

25積立金 1,163       補正前     補 正      計

○児童福祉対策費

549,489 1,163 550,652

東日本大震災遺児等支援事業基金積立金 1,163

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○東日本大震災遺児等支援事業基金寄附金

1 1,163 1,164

金 額

説 明

区 分

(32)

4衛生費 14,086,500 2,024,469 16,110,969 特定財源

650,172 一般財源

1,374,297 1保健衛生費 7,077,533 101,630 7,179,163 特定財源

0 一般財源

101,630 1 保健衛生総務費 204,165 101,630 305,795 特定財源

0 一般財源

101,630

2清掃費 5,724,875 1,922,839 7,647,714 特定財源

650,172 一般財源

1,272,667 4 塵芥処理費 2,834,722 1,909,000 4,743,722 特定財源

636,333 一般財源

1,272,667

5 し尿処理費 725,178 13,839 739,017 特定財源

13,839 一般財源

0

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 4 衛生費

- 28 -

(33)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 636,333

諸収入 13,839

19負担金、補助 101,630       補正前     補 正      計

及び交付金 ○保健衛生事業補助金

10,096 101,630 111,726

看護師等養成所施設整備費補助金 101,630

(特定財源の内訳)

国庫支出金 636,333

諸収入 13,839

(特定財源の内訳)

国庫支出金 636,333

15工事請負費 1,909,000       補正前     補 正      計

○施設整備費

0 1,909,000 1,909,000

南部清掃センター長寿命化事業費 1,909,000

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○循環型社会形成推進交付金

区 分 金 額

説 明

(34)

(項 2 清掃費)(目 5 し尿処理費)

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 4 衛生費

- 30 -

(35)

13委託料 529       補正前     補 正      計 15工事請負費 13,310 ○し尿処理費

590,960 13,839 604,799

南部衛生センター取水設備整備事業費 13,839

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○南部衛生センター取水設備移設補償金

0 13,839 13,839

金 額

説 明

区 分

(36)

6農林水産業費 4,711,844 72,440 4,784,284 特定財源

74,943 一般財源

△2,503 1農業費 3,500,359 △15,861 3,484,498 特定財源

5,000 一般財源

△20,861 3農業振興費 1,389,790 5,000 1,394,790 特定財源

5,000 一般財源

0

9中央卸売市場費 50,861 △20,861 30,000 特定財源

0 一般財源

△20,861

2林業費 692,124 88,301 780,425 特定財源

69,943 一般財源

18,358

2林業振興費 401,660 88,301 489,961 特定財源

69,943 一般財源

18,358

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 6 農林水産業費

- 32 -

(37)

(特定財源の内訳)

県支出金 74,943

(特定財源の内訳)

県支出金 5,000

(特定財源の内訳)

県支出金 5,000

9旅費 738       補正前     補 正      計

11需用費 243 ○農業振興対策事業費

12役務費 28 1,277,916 5,000 1,282,916

13委託料 3,775 いわき産農林水産物風評被害対策事業費 5,000

19負担金、補助 216(特定財源の説明)

及び交付金       補正前     補 正      計

○ふくしまの恵みPR支援事業費県補助金

0 5,000 5,000

28繰出金 △20,861      補正前     補 正      計

○中央卸売市場事業会計繰出金

20,861 △20,861 0

(特定財源の内訳)

県支出金 69,943

区 分 金 額

説 明

(38)

(項 2 林業費)(目 2 林業振興費)

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 6 農林水産業費

- 34 -

(39)

有害鳥獣駆除事業費 18,358

森林整備加速化・林業再生事業費 69,943

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○森林整備加速化・林業再生事業費県補助金

0 69,943 69,943

金 額

説 明

区 分

(40)

7商工費 5,757,051 146,350 5,903,401 特定財源

0 一般財源

146,350 1商工費 5,757,051 146,350 5,903,401 特定財源

0 一般財源

146,350 3 企業誘致対策費 721,270 140,750 862,020 特定財源

0 一般財源

140,750

6 観光費 567,254 5,600 572,854 特定財源

0 一般財源

5,600

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 7 商工費

- 36 -

(41)

19負担金、補助 140,750       補正前     補 正      計

及び交付金 ○企業立地対策推進費

718,630 140,750 859,380

工場等立地奨励金 140,750

11需用費 8       補正前     補 正      計

13委託料 5,550 ○観光企画費

14使用料及び賃 42 275,288 5,600 280,888

借料 (仮称)いわきサンシャイン博開催支援事業 5,600

区 分 金 額

説 明

(42)

8土木費 31,414,023 46,240 31,460,263 特定財源

36,990 一般財源

9,250 2道路橋りょう費 5,507,699 30,000 5,537,699 特定財源

23,250 一般財源

6,750 3道路新設改良費 4,337,716 30,000 4,367,716 特定財源

23,250 一般財源

6,750

3河川費 1,191,835 4,425 1,196,260 特定財源

3,540 一般財源

885 2河川維持改良費 1,108,576 4,425 1,113,001 特定財源

3,540 一般財源

885

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 8 土木費

- 38 -

(43)

(特定財源の内訳)

国庫支出金 23,250

繰入金 3,540

市債 10,200

(特定財源の内訳)

国庫支出金 23,250

(特定財源の内訳)

国庫支出金 23,250

13委託料 30,000      補正前     補 正      計

○道路改良事業費

3,656,827 30,000 3,686,827

復興道路整備事業費 30,000

復興道路整備事業費 30,000

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○福島再生加速化交付金

218,550 23,250 241,800

(特定財源の内訳)

繰入金 3,540

(特定財源の内訳)

繰入金 3,540

17公有財産購入 4,425      補正前     補 正      計

費 ○災害対策事業費

金 額

説 明

区 分

(44)

5都市計画費 17,118,547 △74,357 17,044,190 特定財源

10,200 一般財源

△84,557 2 土地区画整理費 6,499,534 △165,906 6,333,628 特定財源

0 一般財源

△165,906

3 街路事業費 58,927 11,312 70,239 特定財源

10,200 一般財源

1,112

4 公共下水道費 3,850,595 80,237 3,930,832 特定財源

0 一般財源

80,237

6住宅費 6,563,159 86,172 6,649,331 特定財源

0 一般財源

86,172

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 8 土木費

- 40 -

(45)

(特定財源の内訳)

市債 10,200

28繰出金 △165,906       補正前     補 正      計

○土地区画整理事業費

6,499,534 △165,906 6,333,628

(特定財源の内訳)

市債 10,200

19負担金、補助 11,312       補正前     補 正      計

及び交付金 ○県営事業負担金

31,770 11,312 43,082

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○都市計画事業債

26,000 1,000 27,000

○地方道路等整備事業債

2,500 9,200 11,700

28繰出金 80,237       補正前     補 正      計

○下水道事業会計繰出金

3,850,595 80,237 3,930,832

区 分 金 額

説 明

(46)

(項 6 住宅費)

2 住宅建設費 4,977,523 86,172 5,063,695 特定財源

0 一般財源

86,172

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 8 土木費

- 42 -

(47)

13委託料 1,322       補正前     補 正      計 15工事請負費 77,978 ○公営住宅ストック総合改善事業費

22補償、補てん 6,872 74,968 86,172 161,140

及び賠償金 市営住宅借地返還促進モデル事業費 86,172

金 額

説 明

区 分

(48)

9消防費 10,020,467 21 10,020,488 特定財源

0 一般財源

21

1消防費 10,020,467 21 10,020,488 特定財源

0 一般財源

21

6 災害対策費 6,232,116 21 6,232,137 特定財源

0 一般財源

21

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款 9 消防費

- 44 -

(49)

25積立金 21      補正前     補 正      計

○災害対策費

234,779 21 234,800

災害対策基金積立金 21

区 分 金 額

説 明

(50)

10教育費 15,564,724 56 15,564,780 特定財源

56 一般財源

0

5社会教育費 2,546,649 56 2,546,705 特定財源

56 一般財源

0

5文化振興費 84,928 56 84,984 特定財源

56 一般財源

0

157, 310, 976 10, 091, 090 167, 402, 066 特定財源

866, 988 一般財源

9, 224, 102 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

款10 教育費

- 46 -

(51)

(特定財源の内訳)

寄附金 56

(特定財源の内訳)

寄附金 56

(特定財源の内訳)

寄附金 56

25積立金 56      補正前     補 正      計

○文化振興費

84,928 56 84,984

文化振興基金積立金 56

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○文化振興基金寄附金

1 56 57

金 額

説 明

区 分

(52)
(53)
(54)

 

(追 加)

衛 生 費 清 掃 費

541,010 29 2,662,396 30 1,977,505

10 教 育 費 小 学 校 費

27 17,745

計 35,491

27 97,522

計 195,045

27 198,273

計 396,546

27 119,801

計 239,603

27 106,936

補正継続費に関する調書

補 正 継 続 費 に つ い て の 平 成 25 年 度 末 ま で の 支

の 見 込 み 及 び 平 成 27 年 度 以 降 の 支 出 予 定

款 項 事    業    名

全    

年 度

年  割  額

南 部 清 掃 セ ン タ ー

長 寿 命 化 事 業

17,746 27 1,909,000

夏 井 小 学 校 校 舎 地震 補強 事業

97,523 小 名 浜 第 一 小 学 校 校 舎 地 震 補 強 事 業

198,273 小 名 浜 第 一 小 学 校 校 舎 大 規 模 改 造 事 業

119,802 小 名 浜 西 小 学 校 校 舎 地 震 補 強 事 業

106,936 汐 見 が 丘 小 学 校 校 舎 地 震 補 強 事 業

 

(追 加)

4 衛 生 費 2 清 掃 費

28 541,010

29 2,662,396 30 1,977,505

計 7,089,911

10 教 育 費 2 小 学 校 費

27 17,745

計 35,491

27 97,522

計 195,045

27 198,273

計 396,546

27 119,801

計 239,603

27 106,936

補正継続費に関する調書

補 正 継 続 費 に つ い て の 平 成 25 年 度 末 ま で の 支

の 見 込 み 及 び 平 成 27 年 度 以 降 の 支 出 予 定

款 項 事    業    名

全    

年 度

年  割  額

南 部 清 掃 セ ン タ ー

長 寿 命 化 事 業

26 17,746

27 1,909,000

夏 井 小 学 校 校 舎 地震 補強 事業

26 97,523

小 名 浜 第 一 小 学 校 校 舎 地 震 補 強 事 業

26 198,273

小 名 浜 第 一 小 学 校 校 舎 大 規 模 改 造 事 業

26 119,802

小 名 浜 西 小 学 校 校 舎 地 震 補 強 事 業

26 106,936

汐 見 が 丘 小 学 校 校 舎 地 震 補 強 事 業

- 50 -

(55)

(単位 千円)  体      計      画

国県支出金 地方債 その他

170,256 22,600 348,154 541,010 7.6

877,385 22,600 1,762,411 2,662,396 37.6

649,088 22,600 1,305,817 1,977,505 27.9

2,333,062 67,800 4,689,049 1,909,000 1,909,000 5,180,911 100.0

8,465 8,200 1,080 17,745 50.0

16,930 16,400 2,161 17,746 17,746 17,745 100.0

47,186 50,300 36 97,522 50.0

94,372 100,600 73 97,523 97,523 97,522 100.0

45,920 152,200 153 198,273 50.0

91,840 304,400 306 198,273 198,273 198,273 100.0

額 並 び に 事 業 の 進 捗 状 況 等 に 関 す る 調 書

平 成 25 年 度 末 ま で の 支 出 額

平 成26年 度 末 ま で の 支 出 (見 込 ) 額

平成27年 度 支 出 予 定 額

平成27年 度末まで の 支 出 予 定 額

平成28年 度以降支 出予定額

継続 費の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 左  の  財  源  内  訳

特  定  財  源

一般財源

% 1,909,000 1,909,000 26.9

8,465 8,200 1,081

636,333 1,272,667

47,186 50,300 37

17,746 17,746 50.0

97,523 97,523 50.0

45,920 152,200 153 198,273 198,273 50.0

(56)

(変 更)

国県支出金 地方債

8 土 木 費 3 補 正 前 の 額 243,100 81,033

補 正 額 0 0 0

計 243,100 81,033 補 正 前 の 額 539,897 179,966

補 正 額 0 0 0

計 539,897 179,966 補 正 前 の 額 419,603 139,868

補 正 額 0 0 0

計 419,603 139,868 補 正 前 の 額

補 正 額 77,400 25,800 0 計 77,400 25,800

補 正 前 の 額 1,202,600 400,867 0 補 正 額 77,400 25,800 0 計 1,280,000 426,667 0 補 正 前 の 額 431,900 143,967

補 正 額 0 0 0

計 431,900 143,967 補 正 前 の 額 317,931 105,976

補 正 額 0 0 0

計 317,931 105,976 補 正 前 の 額 416,569 138,856

補 正 額 0 0 0

計 416,569 138,856 補 正 前 の 額

補 正 額 177,800 59,267 0 計 177,800 59,267

補 正 前 の 額 1,166,400 388,799 0 補 正 額 177,800 59,267 0 計 1,344,200 448,066 0

6 補 正 前 の 額 1,794,030 0 224,200

補 正 額 0 0 0

計 1,794,030 0 224,200

補 正 前 の 額 4,446,538 0 555,700

補 正 額 △ 302,903 0 △ 37,900

計 4,143,635 0 517,800

款 項 事   業   名

全       体       計

26 河 川 費沿 岸 被 災 河 川 整 備 事 業

( 境 川 )

25

26

27 年 度

年  割  額

   左    の    財 特   定   財

28

沿 岸 被 災 河 川 整 備 事 業

( 天 神 前 川 ) 25

補正継続費に関する調書

27

28

住 宅 費災 害 公 営 住 宅 整 備 事 業

( 豊 間 地 区 192 戸 ) 24

- 52 -

(57)

  源 その他

0 162,067 243,100 243,100 0 20.2 %

0 0 0 0 0 0

0 162,067 243,100 0 243,100 19.0

0 359,931 539,897 0 539,897 0 44.9

0 0 0 0 0 0 0

0 359,931 539,897 0 539,897 0 42.2

0 279,735 419,603 419,603 0 34.9

0 0 0 0 0 0 0

0 279,735 419,603 419,603 0 32.8

0 0 0 0.0

0 51,600 0 0 0 0 77,400

0 51,600 0 77,400 6.0

0 801,733 0 782,997 419,603 1,202,600 0 100.0

0 51,600 0 0 0 0 77,400

0 853,333 0 782,997 419,603 1,202,600 77,400 100.0

0 287,933 431,900 0 431,900 0 37.0

0 0 0 0 0 0

0 287,933 431,900 0 431,900 32.1

0 211,955 317,931 0 317,931 0 27.3

0 0 0 0 0 0 0

0 211,955 317,931 0 317,931 0 23.7

0 277,713 416,569 416,569 0 35.7

0 0 0 0 0 0 0

0 277,713 416,569 416,569 0 31.0

0 0 0 0.0

0 118,533 0 0 0 0 177,800

0 118,533 0 177,800 13.2

0 777,601 0 749,831 416,569 1,166,400 0 100.0

0 118,533 0 0 0 0 177,800

0 896,134 0 749,831 416,569 1,166,400 177,800 100.0

1,569,776 54 1,794,030 0 1,794,030 0 40.3

0 0 0 0 0 0 0

平成25年度 末 ま で の

支 出 額

平成26年度 末 ま で の 支出(見込)額

平成27年度 支出予定額

平成27年度 末 ま で の 支出予定額

平成28年度 以 降 支 出

予 定 額

継続費の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 一般財源

 源    内    訳

(58)
(59)
(60)

(追 加)

期  間 金  額

補正債務負担行為に関する調書

2

看 護 師 等 養 成 所 施 設 整 備 費 補 助 金 101,630

- -

支 出 ( 見 込 ) 額

1

78,777

補正債務負担行為で平成 28 年度 以降 にわ

支 出 額 又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 平 成 27

事       項 限  度  額

平 成26年 度 末 ま で の

- 56 -

(61)

平成27年度

金  額 期  間 金  額 国県支出金 地 方 債 自 平成28年度

至 平成29年度

101,630

- 平成28年度

101,630

78,777 平 成 28 年 度 以 降 特 定 財 源

一 般 財 源

そ の 他

78,777

年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 に 関 す る 調 書

(単位 千円) 平 成27年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 左 の 財 源 内 訳

(62)

(変 更)

期  間 金  額

補正債務負担行為に関する調書

事       項 限  度  額

平 成 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額

工 場 等 立 地 奨 励 金 平 成 年 度 交 付 決 定 分

- -

- -

補正前

補正後

(変 更)

期  間 金  額

補正債務負担行為に関する調書

事       項 限  度  額

平 成26年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額

1 ( 平 成27年 度 交 付 決 定 分)

- -

- -

補正前

129,730

補正後

611,870

- 58 -

(63)

平成27年度

金  額 期  間 金  額 国県支出金 地 方 債

自 平成28年度 至 平成31年度

平 成 28 年 度 以 降 特 定 財 源

一 般 財 源

そ の 他

611,870 平成28年度 129,730

129,730

611,870

(64)
(65)
(66)

平成27

平 成 27 年 度

補正前の額

1 62,740,474 60,303,694 9,046,800

(1) 総 務 585,779 504,360 331,900

(2) 民 生 744,889 868,505 215,700

(3) 衛 生 6,202,983 5,460,838 1,933,400

(4) 労 働 1,100

(5) 農 林 水 産 3,163,452 2,828,097 120,100

(6) 134,245 102,176

(7) 商 工 281,637 262,738

(8) 土 木 32,687,484 30,161,536 2,455,400

(9) 港 湾 69,714 48,144

(10) 公 営 住 宅 5,940,382 7,467,870 1,235,300

(11) 消 防 708,781 754,243 221,200

(12) 教 育 12,221,128 11,844,087 2,533,800

2 災 害 復 旧 債 411,361 463,289 15,300

(1) 農 林 水 産 98,007 106,900

(2) 土 木 313,354 356,389 15,300

3 そ の 他 54,982,533 56,327,654 4,359,562

(1) 減 税 補 て ん 債 3,344,109 2,511,196

(2) 臨 時 財 政 対 策 債 44,123,047 47,430,222 4,359,562

(3) 退 職 手 当 債 7,515,377 6,386,236

118,134,368 117,094,637 13,421,662

合         計

補 正 地 方 債 の 平 成 25 年 度 末 及

平 成 27 年 度 末 に お け る 現 在 高

(変 更)

区 分

平 成 25 年 度 末

現 在 高

平 成 26 年 度 末

現 在 高

補正地方債に関する調書

- 62 -

(67)

(単位 千円)

平 成 27 年 度 中

補 正 額 計 元 金 償 還 見 込 額 補正前の額 補 正 額 計

10,200 9,057,000 6,490,168 62,860,326 10,200 62,870,526

331,900 78,476 757,784 757,784

215,700 48,889 1,035,316 1,035,316

1,933,400 634,780 6,759,458 6,759,458

1,100 1,100

120,100 408,805 2,539,392 2,539,392

30,181 71,995 71,995

14,774 247,964 247,964

10,200 2,465,600 3,372,878 29,244,058 10,200 29,254,258

15,214 32,930 32,930

1,235,300 379,330 8,323,840 8,323,840

221,200 116,090 859,353 859,353

2,533,800 1,390,751 12,987,136 12,987,136

0 15,300 43,905 434,684 0 434,684

17,865 89,035 89,035

15,300 26,040 345,649 345,649

410,965 4,770,527 4,049,935 56,637,281 410,965 57,048,246

中 起 債 見 込 額

年度中増減見込み

平 成 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額

(68)
(69)
(70)
(71)

介護保険特別会計

(72)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 保険料 6,153,708 6,153,708 20.4

2 使用料及び手数料 1,351 1,351 0.0

3 国庫支出金 7,125,414 7,125,414 23.6

4 支払基金交付金 7,978,514 7,978,514 26.4

5 県支出金 4,141,553 4,141,553 13.7

6 財産収入 1 1 0.0

7 繰入金 4,198,096 4,198,096 13.9

8 繰越金 1 575,711 575,712 1.9

9 諸収入 13,279 13,279 0.0

29,611,917 575,711 30,187,628 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

介護保険特別会計

- 68 -

(73)

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%)

1総務費 506,495 506,495 1.7

2保険給付費 28,224,531 28,224,531 93.5

3財政安定化基 1 1 0.0

金拠出金

4地域支援事業 674,764 674,764 2.2

5基金積立金 1 207,184 207,185 207,184 0.7

6公債費 177,377 177,377 0.6

7諸支出金 10,294 368,527 378,821 368,527 1.3

8予備費 18,454 18,454 0.1

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(74)

2 歳 入

8繰越金 1 575,711 575,712

1繰越金 1 575,711 575,712

1繰越金 1 575,711 575,712

29,611,917 575,711 30,187,628 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

介護保険特別会計

- 70 -

(75)

1 繰越金 575,711        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○繰越金

1 575,711 575,712

説 明

区 分 金 額

(76)

3 歳 出

5 基金積立金 1 207,184 207,185 特定財源

0 一般財源

207,184

1基金積立金 1 207,184 207,185 特定財源

0 一般財源

207,184 1介護給付費準備基金積立 1 207,184 207,185 特定財源

金 0

一般財源

207,184

7 諸支出金 10,294 368,527 378,821 特定財源

0 一般財源

368,527 1償還金及び還付加算金 10,294 368,527 378,821 特定財源

0 一般財源

368,527

2償還金 1 368,527 368,528 特定財源

0 一般財源

368,527

29, 611, 917 575, 711 30, 187, 628 特定財源

0 一般財源

575, 711 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

介護保険特別会計

- 72 -

(77)

25積立金 207,184      補正前     補 正      計

○介護給付費準備基金積立金

1 207,184 207,185

23償還金、利子 368,527      補正前     補 正      計

及び割引料 ○償還金

1 368,527 368,528

金 額

説 明

区 分

(78)
(79)

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

(80)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 繰入金 6,617 6,617 5.6

2 繰越金 28,711 795 29,506 24.9

3 諸収入 71,828 71,828 60.5

4 市債 10,754 10,754 9.1

117,910 795 118,705 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

- 76 -

(81)

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%)

1母子父子寡婦 117,910 795 118,705 795 100.0

福祉資金貸付 事業費

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(82)

2 歳 入

2繰越金 28,711 795 29,506

1繰越金 28,711 795 29,506

1繰越金 28,711 795 29,506

117,910 795 118,705

歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

- 78 -

(83)

1 前年度繰越金 795       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

28,711 795 29,506

説 明

区 分 金 額

(84)

3 歳 出

1母子父子寡婦福祉資金貸付事 117,910 795 118,705 特定財源

業費 795

一般財源

0 1母子父子寡婦福祉資金貸付 117,910 795 118,705 特定財源

事業費 795

一般財源

0 1母子父子寡婦福祉資金貸 117,910 795 118,705 特定財源

付事業費 795

一般財源

0

117, 910 795 118, 705 特定財源

795 一般財源

0 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

- 80 -

(85)

(特定財源の内訳)

繰越金 795

(特定財源の内訳)

繰越金 795

(特定財源の内訳)

繰越金 795

21貸付金 795      補正前     補 正      計

○貸付事業費

117,910 795 118,705

貸付金 795

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○前年度繰越金

28,711 795 29,506

金 額

説 明

区 分

(86)
(87)

土地区画整理事業特別会計

(88)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 分担金及び負担金 880,520 880,520 4.8

2 国庫支出金 314,536 314,536 1.7

3 繰入金 16,717,799 △465,812 16,251,987 88.2

4 繰越金 2 2 0.0

5 諸収入 303,013 303,013 1.6

6 市債 666,000 666,000 3.6

18,881,870 △465,812 18,416,058 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

土地区画整理事業特別会計

- 84 -

(89)

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%) 1土地区画整理 18,098,847 △465,812 17,633,035 △299,906 △165,906 95.7

2公債費 782,923 782,923 4.3

3予備費 100 100 0.0

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(90)

2 歳 入

3繰入金 16,717,799 △ 465,812 16,251,987

1他会計繰入金 6,499,534 △ 165,906 6,333,628

1一般会計繰入金 6,499,534 △ 165,906 6,333,628

2基金繰入金 10,218,265 △ 299,906 9,918,359

1東日本大震災復興交付金基金繰 10,218,265 △ 299,906 9,918,359 入金

18,881,870 △ 465,812 18,416,058 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

土地区画整理事業特別会計

- 86 -

(91)

1 一般会計繰入金 △ 165,906       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○一般会計繰入金

6,499,534 △ 165,906 6,333,628

1 東日本大震災復興 △ 299,906       既定予算額    今回計上額    収入見込額

交付金基金繰入金 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金

10,218,265 △ 299,906 9,918,359

説 明

区 分 金 額

(92)

3 歳 出

1土地区画整理費 18,098,847 △465,812 17,633,035 特定財源

△299,906 一般財源

△165,906 2事業費 17,987,027 △465,812 17,521,215 特定財源

△299,906 一般財源

△165,906 5久之浜震災復興土地区画 5,151,010 △588,500 4,562,510 特定財源

整理費 △394,988

一般財源

△193,512

8小浜震災復興土地区画整 1,252,300 68,580 1,320,880 特定財源

理費 53,149

一般財源

15,431

9岩間震災復興土地区画整 1,079,758 54,108 1,133,866 特定財源

理費 41,933

一般財源

12,175 財 源 内 訳

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

土地区画整理事業特別会計

- 88 -

(93)

(特定財源の内訳)

繰入金 △299,906

(特定財源の内訳)

繰入金 △299,906

(特定財源の内訳)

繰入金 △394,988

15工事請負費 △588,500      補正前     補 正      計

○事業費

5,123,268 △588,500 4,534,768

事業費 △588,500

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○東日本大震災復興交付金基金繰入金

3,168,149 △394,988 2,773,161

(特定財源の内訳)

繰入金 53,149

22補償、補てん 68,580      補正前     補 正      計

及び賠償金 ○事業費

1,237,734 68,580 1,306,314

事業費 68,580

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○東日本大震災復興交付金基金繰入金

区 分 金 額

説 明

(94)

(項 2 事業費)(目 9 岩間震災復興土地区画整理費)

18, 881, 870 △465,812 18, 416, 058 特定財源

△299,906 一般財源

△165,906 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

土地区画整理事業特別会計

- 90 -

(95)

22補償、補てん 54,108      補正前     補 正      計

及び賠償金 ○事業費

1,057,289 54,108 1,111,397

事業費 54,108

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○東日本大震災復興交付金基金繰入金

398,603 41,933 440,536

区 分 金 額

説 明

(96)

 

(新 規)

1 土 地 区 画

整 理 費

事 業 費

235,400

29 353,100

土地区画整理事業特別会計

継 続 費 に つ い て の 平 成 25 年 度 末 ま で の 支 出

額 の 見 込 み 及 び 平 成 27 年 度 以 降 の 支 出 予 定

款 項 事    業    名

全    

年 度

年  割  額

久 之 浜 公 共 施 設 整 備 事 業

27

27 588,500

27

27

27

27  

(新 規)

1 土 地 区 画

整 理 費

2

28 235,400

29 353,100

計 1,177,000

28

28

28

28

土地区画整理事業特別会計

継 続 費 に つ い て の 平 成 25 年 度 末 ま で の 支 出

額 の 見 込 み 及 び 平 成 27 年 度 以 降 の 支 出 予 定

款 項 事    業    名

全    

年 度

年  割  額

久 之 浜 公 共 施 設 整 備 事 業

27

27 588,500

27

27

27

27

- 92 -

(97)

(単位 千円) 体      計      画

国県支出金 地方債 その他

157,995 77,405 235,400 20.0

236,993 116,107 353,100 30.0

848,262 328,738 588,500 588,500 588,500 100.0

######

######

######

######

######

######

額 並 び に 事 業 の 進 捗 状 況 等 に 関 す る 調 書

平 成 25 年 度 末 ま で の 支 出 額

平 成26年 度 末 ま で の 支 出 (見 込 ) 額

平 成 27 年 度 支 出 予 定 額

平 成 27 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額

平 成28年 度 以 降 支 出 予 定 額

継続 費の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 左  の  財  源  内  訳

特  定  財  源

一般財源

% 588,500 588,500 50.0 453,274 135,226

######

######

######

######

(98)
(99)

下水道事業特別会計

(100)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 分担金及び負担金 143,591 143,591 1.1

2 使用料及び手数料 3,235,304 3,235,304 25.7

3 国庫支出金 1,548,700 1,548,700 12.3

4 県支出金 29,342 29,342 0.2

5 繰入金 4,013,795 191,889 4,205,684 33.4

6 諸収入 144,906 144,906 1.2

7 市債 3,276,000 11,100 3,287,100 26.1

12,391,638 202,989 12,594,627 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

下水道事業特別会計

- 96 -

(101)

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%) 1下水道総務費 442,804 54,119 496,923 54,119 3.9

2施設管理費 2,195,041 2,195,041 17.4

3下水道事業費 4,456,805 148,870 4,605,675 11,100 111,652 26,118 36.6

4公債費 5,291,988 5,291,988 42.0

5予備費 5,000 5,000 0.0

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(102)

2 歳 入

5繰入金 4,013,795 191,889 4,205,684

1他会計繰入金 3,850,595 80,237 3,930,832

1一般会計繰入金 3,850,595 80,237 3,930,832

2基金繰入金 163,200 111,652 274,852

1東日本大震災復興交付金基金繰 163,200 111,652 274,852 入金

7市債 3,276,000 11,100 3,287,100

1市債 3,276,000 11,100 3,287,100

1下水道事業債 3,276,000 11,100 3,287,100

12,391,638 202,989 12,594,627 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

下水道事業特別会計

- 98 -

(103)

1一般会計繰入金 80,237        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○一般会計繰入金

3,850,595 80,237 3,930,832

1 東日本大震災復興 111,652        既定予算額    今回計上額    収入見込額

交付金基金繰入金 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金

163,200 111,652 274,852

1 下水道建設債 11,100        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○下水道建設事業債

1,675,800 11,100 1,686,900

説 明

区 分 金 額

(104)

3 歳 出

1 下水道総務費 442,804 54,119 496,923 特定財源

0 一般財源

54,119

1総務管理費 442,804 54,119 496,923 特定財源

0 一般財源

54,119 1下水道総務費 434,611 54,119 488,730 特定財源

0 一般財源

54,119

3 下水道事業費 4,456,805 148,870 4,605,675 特定財源

122,752 一般財源

26,118 1下水道事業費 4,456,805 148,870 4,605,675 特定財源

122,752 一般財源

26,118 1下水道建設費 3,034,278 148,870 3,183,148 特定財源

122,752 一般財源

26,118 財 源 内 訳

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

下水道事業特別会計

- 100 -

(105)

27公課費 54,119      補正前     補 正      計

○下水道管理費

223,823 54,119 277,942

事務費 54,119

(特定財源の内訳)

繰入金 111,652

市債 11,100

(特定財源の内訳)

繰入金 111,652

市債 11,100

(特定財源の内訳)

繰入金 111,652

市債 11,100

15工事請負費 148,870      補正前     補 正      計

○事業費

2,906,638 148,870 3,055,508

区 分 金 額

説 明

(106)

12, 391, 638 202, 989 12, 594, 627 特定財源

122, 752 一般財源

80, 237 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

下水道事業特別会計

- 102 -

(107)

区 分 金 額

説 明

(108)

平成27

平 成 27 年 度

補正前の額

69,791,656 68,397,771

補 正 地 方 債 の 平 成 25 年 度 末 及

平 成 27 年 度 末 に お け る 現 在 高

(変 更)

下 水 道 事 業 債

合         計

下水道事業特別会計

区 分

平 成 25 年 度 末

現 在 高

平 成 26 年 度 末

現 在 高

平成27

平 成 27 年 度

補正前の額

69,791,656 68,397,771 3,849,400

69,791,656 68,397,771 3,849,400

補 正 地 方 債 の 平 成 25 年 度 末 及

平 成 27 年 度 末 に お け る 現 在 高

(変 更)

下 水 道 事 業 債

合         計

下水道事業特別会計

区 分

平 成 25 年 度 末

現 在 高

平 成 26 年 度 末

現 在 高

- 104 -

(109)

(単位 千円)

平 成 27 年 度 中

補 正 額 計 元 金 償 還 見 込 額 補正前の額 補 正 額 計

11,100 3,860,500 4,035,125 68,212,046 11,100 68,223,146

11,100 3,860,500 4,035,125 68,212,046 11,100 68,223,146

中 起 債 見 込 額

年度中増減見込み

平 成 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額

(110)
(111)

中央卸売市場事業特別会計

(112)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%)

1 使用料及び手数料 201,336 201,336 60.5

2 繰入金 20,861 △20,861 0 0.0

3 繰越金 1 22,121 22,122 6.7

4 諸収入 109,116 109,116 32.8

331,314 1,260 332,574 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

中央卸売市場事業特別会計

- 108 -

(113)

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%) 1中央卸売市場 302,581 302,581 8,984 △8,984 91.0

2公債費 28,233 28,233 11,878 △11,878 8.5

3予備費 500 1,260 1,760 1,260 0.5

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(114)

2 歳 入

2繰入金 20,861 △ 20,861 0

1他会計繰入金 20,861 △ 20,861 0

1一般会計繰入金 20,861 △ 20,861 0

3繰越金 1 22,121 22,122

1繰越金 1 22,121 22,122

1繰越金 1 22,121 22,122

331,314 1,260 332,574 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

中央卸売市場事業特別会計

- 110 -

(115)

1 一般会計繰入金 △ 20,861        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○一般会計繰入金

20,861 △ 20,861 0

1 前年度繰越金 22,121        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

1 22,121 22,122

説 明

区 分 金 額

(116)

3 歳 出

3予備費 500 1,260 1,760 特定財源

1,260 一般財源

0

1予備費 500 1,260 1,760 特定財源

1,260 一般財源

0

1 予備費 500 1,260 1,760 特定財源

1,260 一般財源

0

331, 314 1, 260 332, 574 特定財源

22, 122 一般財源

△20,862 歳出合計

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

中央卸売市場事業特別会計

- 112 -

(117)

(特定財源の内訳)

繰越金 1,260

(特定財源の内訳)

繰越金 1,260

(特定財源の内訳)

繰越金 1,260

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計

○前年度繰越金

0 1,260 1,260

金 額

説 明

区 分

(118)
(119)

競輪事業特別会計

(120)

1 総 括

(歳 入) (単位 千円)

構 成 比 (%) 1 競輪事業収入 14,415,488 △3,966 14,411,522 85.2

2 財産収入 425,672 425,672 2.5

3 繰入金 1,049,755 1,049,755 6.2

4 繰越金 400,000 178,286 578,286 3.4

5 諸収入 455,928 455,928 2.7

16,746,843 174,320 16,921,163 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

競輪事業特別会計

- 116 -

(121)

(歳 出) (単位 千円)

款 構成比

(%) 1競輪事業費 16,134,071 74,320 16,208,391 74,320 95.8

2諸支出金 112,772 112,772 0.7

3繰出金 300,000 100,000 400,000 100,000 2.4

4予備費 200,000 200,000 1.2

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

(122)

2 歳 入

1競輪事業収入 14,415,488 △ 3,966 14,411,522

1競輪事業収入 14,415,488 △ 3,966 14,411,522

2入場料 32,236 △ 3,966 28,270

4繰越金 400,000 178,286 578,286

1繰越金 400,000 178,286 578,286

1繰越金 400,000 178,286 578,286

16,746,843 174,320 16,921,163 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

競輪事業特別会計

- 118 -

(123)

1 入場料 △ 3,966        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○入場料

5,266 △ 3,966 1,300

1 前年度繰越金 178,286        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○前年度繰越金

400,000 178,286 578,286

説 明

区 分 金 額

(124)

3 歳 出

1競輪事業費 16,134,071 74,320 16,208,391 特定財源

74,320 一般財源

0 1競輪総務費 1,651,473 74,320 1,725,793 特定財源

74,320 一般財源

0

1一般管理費 417,751 74,320 492,071 特定財源

74,320 一般財源

0

3繰出金 300,000 100,000 400,000 特定財源

100,000 一般財源

0 1他会計繰出金 300,000 100,000 400,000 特定財源

100,000 一般財源

0 1一般会計繰出金 300,000 100,000 400,000 特定財源

100,000 一般財源

0 財 源 内 訳

款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

競輪事業特別会計

- 120 -

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