成 6 度 補正予算案の概要
◆ .補正予算の規模◆
一 般 会 計 10 億 2,400 万円
特別・企業会計 42 億 7,200 万円
合 計 52 億 9,600 万円
◆ .補正予算の 容◆
Ⅰ 歳入歳出予算補正 一般会計
○予防接種
○女性特 の 検診
○後期高齢者健康診査
○高潮対策
○人件費
○国庫支出金等返還
○他会計繰出金 特別会計
○市場事業費
・人件費
○国民健康保険事業費
・国民健康保険共同事業拠出金
・国庫支出金等返還
○農業共済事業費
・家畜共済費
○ 護保険事業費
・ 護給付費等準備基金積立
・人件費
・国庫支出金等返還
1億円 6,000万円 2,000万円 1億2,900万円
△1,300万円 6億9,000万円
3,800万円
800万円
15億6,700万円 3億5,200万円 12億1,500万円 1,900万円
16億6,700万円 11億 100万円 500万円 5億6,100万円
( 保 健 福 祉 局 ) ( 保 健 福 祉 局 ) ( 保 健 福 祉 局 ) ( み 総 局 )
( 各 局)
( 保 健 福 祉 局 ) ( こ も 家 庭 局 ) (行 財 政 局 )
( 産 業 振 興 局 )
( 保 健 福 祉 局 )
( 産 業 振 興 局 )
( 保 健 福 祉 局 )
企業会計
○港湾事業会計
・港湾事業基金積立
○自動車事業会計
・運転費
9億9,000万円
2,000万円
( み 総 局 )
( 交 通 局 )
<財源 訳>
単位:百万円 事業費
国 庫 支出金
県支出金 市 債
そ の 他 特定財源
一般財源 一 般 会 計 1,024 50 - 79 20 875 特別・企業会計 4,272 13 13 - 4,208 (38)
合 計
5,296 63 13 79 4,228
(38) 875
※ 一般財源 して、株式等譲渡所得割交付金 8 億 7,500 万円 充当
※ ( ) 、一般会計 らの繰入金
<予算額累計>
単位:百万円
予算現計 回補正額 補正後予算額
一 般 会 計 721,600 1,024 722,624
特別・企業会計 1,057,974 4,272 1,062,246
合 計 1,779,574 5,296 1,784,870
Ⅱ 繰越明許費補正
一般会計
単位:百万円
所管局 事 業 補正前 補正額 補正後
企 画 調 整 局 神戸2020ビ ョン(仮称)の策定(地方版総合戦略含 )等 318 - 318 市 民 参 画 推 進 局 住民記録 テ 改修等 206 - 206 保 健 福 祉 局 老人福祉施設整備等 1,753 53 1,806 こ も 家 庭 局 保育所整備等 1,366 - 1,366 環 境 局 第11次クリーンセンター建設 2,833 - 2,833 産 業 振 興 局 プレ ア 付商品券の発行等 2,336 - 2,336 建 設 局 橋梁整備等 4,435 - 4,435 住 宅 都 市 局 街路立体交差等 2,703 - 2,703
み 総 局 高潮対策 386 129 515
消 防 局 高規格救急車整備等 100 - 100 教 育 委 員 会 小学校空調整備等 6,706 - 6,706 23,142 182 23,324
特別会計
単位:百万円
会 計 事 業 補正前 補正額 補正後
食 肉 セ ン タ ー 事 業 費 空調設備改修 26 - 26 市 街 地 再 開 発 事 業 費 鈴蘭台駅前市街地再開発等 1,170 - 1,170 市 営 住 宅 事 業 費 市営住宅建設等 2,098 - 2,098
3,294
- 3,294 一般会計 計
特別会計 計