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決算説明会資料

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Academic year: 2018

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(1)

2 1 3 月期

2 1 3 月期

決 算 説 明 会

決 算 説 明 会

年5 5日

(2)

FY 0 8 決算サマリヸ

実 体 経 済 悪 化 半 導 体 製 設 備 対 大 幅 投 資 抑 制 及 び 高 影 響 前 期

比較し大幅 減収ヷ減益

„ 業ㄷ 海外市場 プラント建設 延期 市場 一部業種 除く大幅

減産及び 高 影響 前期 比較し減収ヷ減益

„ 計測機器事業ㄷ半導体テストシステム市場 設備投資や 電機 自動車産業 中心 測定器

対 設備投資 大幅 抑制 前期 比較し減収ヷ減益

„ 新 事 業 そ 他 ㄷ フ ト ニ ク ス ビ ジ ネ ス ㄱ ㄭ bps 基 幹 系 通 信 市 場 堅 調 推 移 し

アドバンストステヸジビジネス 半導体製 装置向 注 大幅 減少し

新事業そ 他全体 前期 比較し減収ヷ減益

売 高 減 少 及 び 高 影 響 営 業 利 益 減 少 し 加 え 投 資 価 証 券 評 価 損

ㄱ ㄶ 億 含 特 別 損 失 ㄮ ㄯ ㄶ 億 及 び 繰 延 税 金 資 産 崩 し 等 法 人 税 等 調 整 額

ㄯㄲㄳ億 計 し 等 当期純損失㄰ㄵㄱ億 計

4 0 0

4 0

1 0

3 ,8 0 0

3 ,8 3 0

FY 0 8 計画 (1 /2 7 )

5 0 1

1 6 2

2 2 7

6 0 9

8 0 8

差異 (B-A)

3 8 4

3

4 7

3 ,7 6 5

3 ,7 4 3

FY 0 8 実績 (B)

1 1 7

1 6 5

2 7 4

4 ,3 7 4

4 ,5 5 1

FY 0 7 実績 (A)

当 期 純 利 益

経 常 利 益

営 業 利 益

売 高

注 高

ㄥ億 ㄦ

(3)

ㄥ億 ㄦ

レ ヸ ト

1 6

3 8 4

4 0 0

5 0

1 1 0

1 1 0

1 1 7

当 期 純 利 益

1 0 0

1 5 5

2 2 0

2 6 0

4 ,4 0 0

4 ,6 0 0

当初計画

5 /1 3

1 0 0

1 5 5

2 1 0

2 4 5

4 ,4 6 0

4 ,6 0 0

修 計画

8 /1 2

3 7

4 7

1 0

1 8 0

2 7 4

営 業 利 益

8 5

1 1 5

4 0

3 ,8 0 0

3 ,8 3 0

修 計画

1 /2 7 (A)

差異

(B-A)

実績

(B)

修 計画

1 0 /2 8

4 3

3 5

8 7

1 0 0 .6 6

1 4 3 .2 8

3

3 ,7 6 5

3 ,7 4 3

1 1 3 .8 0

1 6 2 .2 6

1 6 5

4 ,3 7 4

4 ,5 5 1

FY 0 7

実績

1 0 0

1 2 5

1 $ =

1 € =

1 6 0

経 常 利 益

4 ,2 4 0

売 高

4 ,4 7 0

注 高

FY 0 8

FY 0 8 経営成績ㄥ対計画比ㄦ

◆ 注高ヷ売 高 事業環境 悪化 更 進行し 制御事業及び計測機器事業

計画 ㄥ 1/27 ㄦ 未

◆営業利益 レヸト 安 推移し 及び研究開発費等 経費削減 計画以 進

計画 ㄥ 1/27 ㄦ 改善

(4)

1 6 2

9 8 .3 %

3

1 6 5

経 常 利 益

5.0

1.3

6.3%

ㄥ 営 業 利 益 率 ㄦ

2 2 7

8 2 .8 %

4 7

2 7 4

営 業 利 益

3.7

0.1

3.8%

ㄥ 経 常 利 益 率 ㄦ

差 異

FY 0 8 増減率

FY 0 7

1 3 .9 %

1 7 .8 %

10.2

3 8 4

3 ,7 6 5

3 ,7 4 3

2.7

1 1 7

4 ,3 7 4

4 ,5 5 1

ㄥ 当 期 純 利 益 率 ㄦ -

5 0 1

当 期 純 利 益

6 0 9

売 高

8 0 8

注 高

FY 0 8 経営成績ㄥ対前年比ㄦ

ㄥ億 ㄦ

◆売 高 減少 加え 当連結会計年度 卸資産 処分ヷ評価損等 営業外費用 営業費用

区分変更 等 営業利益 前期 比較し 減益

◆投資 価証券評価損ㄱㄶ億 含 特別損失ㄮㄯㄶ億 及び繰延税金資産 崩し等 法人税

等調整額ㄯㄲㄳ億 計 し 等 当期純損失㄰ㄵㄱ億 計

(5)

FY 0 8 /FY 0 7 営業利益 差異分析

ㄥ億 ㄦ

影響

管費抑制

FY 0 8

FY 0 7

1 6 2 .2 6

1 1 3 .8 0

1 4 3 .2 8

ユヸロ

1 0 0 .6 6

U S ドル

ㄥ ㄦ

FY 0 8

営業利益

FY 0 7

営業利益

2 7 4

7 7

1 9 5

6 3

4 6

卸資産関係損

国 工事損失引当

4 7

売 減等

(6)

FY 0 8

FY 0 7

3 8 4

290

9 4

129

33

3

77

32

4 7

47

特別損失

1 1 7

27

1 4 4

26

1 6 5

147

37

2 7 4

法人税等

当 期 純 利 益

税 引 前 利 益

経 常 利 益

特別利益

営業外費用

営業外収益

営 業 利 益

FY 0 8 /FY 0 7 営業外ヷ特別損益比較

ㄥ億 ㄦ

◆ 卸資産関係損ㄥㅃYㄭㄴㄷㄲㄶ億 ㄦ 営業外費用 営業費用 区分変更 及び

差損 前期比 ㄮㄮ億 減少し 営業外費用 ㄴㄭ億 減少

◆将来 課税所得 見積 困難 っ 繰延税金資産 う ㄯㄶㄯ億 崩し

法人税等調整額 計

支払利息ㄷㄮㄳ億

差損ㄷ㄰ㄲ億

固定資産除売却損ヷ

減損損失ㄷㄯㄳ億

投資 価証券評価損ㄷ

ㄱㄶ億

事業再籂損ㄷㄯㄲ億

(7)

FY 0 8 /FY 0 7 経常利益 差異分析

ㄥ億 ㄦ

卸資産関係損

営業利益 区分変更

FY 0 8

経常利益

FY 0 7

経常利益

1 6 5

2 2 7

5

5 9

1 1

差損 減少

3

そ 他営業外費用 増加

営業利益 悪化

(8)

FY 0 8 /FY 0 7 当期純利益 差異分析

ㄥ億 ㄦ

構 改革費用 増加等

経常利益 悪化

FY 0 8

当期純損失

FY 0 7

当期純利益

1 1 7

1 6 2

4 1

3 1

2 6 7

価証券評価損 増加

税金費用 増加

3 8 4

(9)

4 7

5 5

5 8

9 3

4 3

2 7 4

1 8 3

3

9 2

4

営 業 利 益

3 ,7 6 5

3 ,7 4 3

T ot a l

4 ,3 7 4

4 ,5 5 1

T ot a l

FY 0 8

FY 0 7

4 Q

3 Q

2 Q

1 Q

4 Q

3 Q

2 Q

1 Q

1 ,4 4 9

1 ,1 6 1

8 8 2

1 ,1 0 5

1 ,2 0 8

1 ,1 6 4

1 ,1 3 3

1 ,0 3 8

8 3 5

1 ,1 1 9

1 ,0 3 6

7 6 1

7 6 1

8 2 5

8 3 5

1 ,1 2 1

売 高

注 高

FY 0 8 /FY 0 7 四半期別経営成績比較

ㄥ億 ㄦ

◆制御事業 海外 注及び半導体テスタビジネス 注 減少し 第ㄱ四半期 注高

前年 期 大幅 減少

◆第ㄱ四半期 営業利益 売 高 減少 前年 期 大幅 減少

(10)

FY 0 8 セグメント別 注ヷ売 ㄥ対計画比ㄦ

◆ 注高 計測機器事業 う 主 測定器ビジネス 計画未 新事業そ 他 主 アドバンスト

ステヸジ及びそ 他ビジネス 計画未

◆売 高 主 制御事業 海外 計画未 計測機器事業 う 測定器ビジネス 計画未

注 売

3,500

660

440

3,020

350

460

3,020

326

397

制 御 計 測 新 事 業 そ の 他

3,300

660

440

3,030

360

410

3,012

341

412

制 御 計 測 新 事 業 そ の 他

3,830

3,743

4,600 4,400

3,800 3,765

FY08

当初計画 5/13

FY08

修正計画 1/27

FY08

実績

(-87)

(-63)

(-24)

( ± 0)

FY08

当初計画 5/13

FY08

修正計画 1/27

FY08

実績

(-35)

(+2)

(-19)

(-18)

(11)

FY 0 8 セグメント別 営業利益 ㄥ対計画比ㄦ

◆研究開発費等 削減 計画 進 制御事業及び計測機器事業 営業利益

計画 改善

ㄥ億 ㄦ

FY08

修 計 画

FY08

実 績

差 異

制 御 270 291 21

計 測 160 138 22

新 事 業 そ 他 100 106 6

合 計 10 47 37

営 業 利 益

400

45

95

270

160

100

291

138

106

制 御 計 測 新 事 業 そ の 他

10

260

47

(+37)

(+21)

(+22)

(-6)

FY08

当初計画 5/13

FY08

修正計画 1/27

FY08

実績

(12)

FY 0 8 セグメント別 注ヷ売 ㄥ対前年比ㄦ

◆制御事業ㄷ主 高 影響ㄥ 影響 減少ㄷ 注高▲ㄯㄵㄳ億 売 高▲ㄯㄴㄶ億 ㄦ 注高ヷ売

高 前期比較 減少 ◆計測機器事業ㄷ主 半導体テスタビジネスㄥ 注高▲ㄯㄴㄲ億 売 高▲ㄯㄴㄳ億 ㄦ

減収 注高ヷ売 高 前期比較 減少 ◆新事業そ 他ㄷフ トニクスビジネス及びライフサイ ンス

ビジネス 前期比較 増収 っ アドバンストステヸジ ビジネス及びそ 他ビジネス 前期比較 減収

注 売

3,294

783

488

3,432

676

443

3,020

326

397

制 御 計 測 新 事 業 そ の 他

3,092

786

456

3,222

688

464

3,012

341

412

制 御 計 測 新 事 業 そ の 他

4,565

3,743

4,551

3,765

4,334 4,374

(-808)

(-46)

(-350)

(-412)

(-609)

(-52)

(-347)

(-210)

ㄧㄥ ㄦ 海外連結子会社 決算期変更 増加分 除い 数値

F

実績

F

実績

F

実績

F

実績

F

実績

F

実績

4 ,3 9 7

4 8 3

7 7 9

3 ,1 3 5

4 ,1 1 3

4 5 2

7 7 6

2 ,8 8 5

(13)

FY 0 8 セグメント別 営業利益 ㄥ対前年比ㄦ

◆制御事業ㄷ売 高 減少及び 高 影響等 利益 減少

◆計測機器事業ㄷ主 半導体テスタビジネス 売 高 減少及び 卸資産関係損 計 損失 拡大

◆新事業そ 他ㄷ主 アドバンストステヸジビジネス 売 高 減少 損失 拡大

営 業 利 益

ㄥ億 ㄦ

360

6

73

391

20

97

291

138

106

制 御 計 測 新 事 業 そ の 他

293 274

47

F

実績

F

実績

F 7

実績

(-227)

(-100)

(-118)

(-9)

ㄧㄥ ㄦ 海外連結子会社 決算期変更 増加分 除い 数値

2 7 9

2

3 5 0

7 3

FY07

実 績

FY08

実 績

差 異

制 御 391 291 100

計 測 20 138 118

新 事 業 そ 他 97 106 9

合 計 274 47 227

(14)

注 売

FY 0 8 2 H セグメント別 注ヷ売 ㄥ対前年 期比ㄦ

1,638

367

261

1,273

119

194

制 御 計 測 新 事 業 そ の 他

1,707

370

254

1,451

131

215

制 御 計 測 新 事 業 そ の 他

2,266

1,586

2,331

1,797

F

実績

F

実績

F

実績

F

実績

(-680)

(-67)

(-248)

(-365)

(-534)

(-39)

(-239)

(-256)

◆制御事業ㄷ 高 影響及び投資抑制 影響 減収

◆計測機器事業ㄷ半導体テスタビジネス 減収ㄥ 注高▲ㄮㄵㄶ億 売 高▲ㄮㄵㄵ億 ㄦ 中心 前年 期比 減収

◆新事業そ 他ㄷアドバンストステヸジビジネス 中心 前年 期比 減収

(15)

営 業 利 益

ㄥ億 ㄦ

FY 0 8 2 H セグメント別 営業利益 ㄥ対前年 期比ㄦ

226

3

43

126

83

46

制 御 計 測 新 事 業 そ の 他

186

3

FY07 2H

実 績

FY08 2H

実 績

差 異

制 御 226 126 100

計 測 3 83 86

新 事 業 そ 他 43 46 3

合 計 186 3 189

F

実績

F 7

実績

(-189)

(-100)

(-86)

(-3)

◆制御事業ㄷ海外市場 中心 し 売 高 減少ㄥ▲ㄯㄲㄳ億 ㄦ及び 高 影響 減益

◆計測機器事業ㄷ主 半導体テスタビジネス 売 高 減少ㄥ▲ㄮㄵㄵ億 ㄦ 減益

(16)

2 ,1 6 4 2 ,1 6 1

1 ,9 6 6 2 ,1 0 3

F F 差異

$

2 ,1 6 4

1 ,8 7 5 1 ,9 6 6 1 ,8 2 4

F F 差異

$

調整前 調整後

制御事業 海外 注ヷ売 影響

億 注

注 売 売

F F F F

F F F F

為替レート 為替レート

-2 8 9 -1 4 2 -3 +1 3 7

◆制御事業 海外 注高 現地通 ベヸス い 海外売 高 前期比 増収

(17)

セグメント別 海外売 高

◆制御事業 海外売 高比率 高 影響

◆計測機器事業 半導体テスタビジネス 海外売 高 減少 海外比率

全 体 セグメント別

ㄧㄥ ㄦ 海外連結子会社 決算期変更 増加分 除い 数値

948 1,097 905 1,036 829 872

916

1,373

1,138 1,295 1,139

925

1,968

1,797

2,331

2,043

2,470

1,864

国 海 外

568 620

993 831

1,451

1,561

国 海外

51.5%

51.2%

57.9%

49.1%

55.6% 55.7% 55.6%

20.5% 23.4%

38.2% 47.6%

63.6%

57.3%

2 ,2 4 9

1 ,1 5 2

制 御 計 測 新事業そ 他

1 1 0

1 0 0

2 1 0

1 3 1

8 1

5 0 1 5 1

4 6

1 9 7 2 1 5

1 7 1

4 4

(18)

貸借対照表 推移

◆繰延税金資産ㄯㄶㄯ億 崩し 繰延税金資産 減少

◆利益剰余金及び 調整 定 減少 純資産 減少 借入金 増加 自己資本比率

しㅁㄬㅂレシ 昇

FY05 FY06 FY07 FY08

総 資 産 回 転 率 0.95 1.01 0.99 0.89

自 己 資 本 比 率 53.7% 53.4% 49.6% 41.7%

FY05 FY06 FY07 FY08

レ シ 27.3% 25.5% 42.1% 74.3%

利 子 債 比 率 14.7% 13.6% 20.9% 31.0%

資 産 推 移 債 ヷ 資 本 推 移

245 202 288 62

625 620 516

416

1,023 1,240 1,341

1,320

120 88

104

91

450 501

448

447

1,290

1,345 1,429

1,104

422

388 317

570

0

3 3

3

4,178 4,387 4,446

4,010

FY05 FY06 FY07 FY08

現 金 ヷ預 金 等

価 証 券

手 形 ヷ

売 掛 金

棚 卸 資 産

そ 他 流 動 資 産

固 定 資 産

投 資

繰 延 税 金 資 産

1,308 1,405 1,269

735

503 504 504

503

434 434 434

434

1,270 1,402 1,269

1,057

613

596 930

1,243

38

47 42

50

4,178 4,387 4,446

4,010

FY08

借 入 金 ヷ社 債

資 本 金

資 本 剰 余 金

連 結 剰 余 金

そ 他 債

FY07 FY06

FY05

少 数 株 主 持 分

(19)

キャッシュフロヸ FY 0 5 -0 8

◆売 債 減少等 営業キャッシュフロヸ 増加

◆ 形固定資産 得 支出等 減少 投資キャッシュフロヸ 支出 減少

256

405

208 245

117

390

510

241

302

15 4

139

営 業 C F 投 資 C F F C F

FY05 FY06 FY07 FY08

(20)

1 3 7

9 0

4 7

営 業 利 益

1 3 3

1 3 0

3

経 常 利 益

1 0 0 .6 6

1 4 3 .2 8

3 8 4

3 ,7 6 5

3 ,7 4 3

FY 0 8 実績

9 5

1 2 5

1 8 0

3 ,1 5 0

3 ,2 5 0

FY 0 9 計画

5 .6 6

1 8 .2 8

2 0 4

6 1 5

4 9 3

差 異

1 $ =

1 € =

売 高

レ ヸ ト

当 期 純 利 益

注 高

FY 0 9 経営計画

ㄥ億 ㄦ

◆ 注高ヷ売 高 主 制御事業 注高ヷ売 高見通し額 減少ㄥ前期比 注高▲ㄱㄱㄭ億

売 高▲ㄲ㄰ㄯ億 ㄦ 減収 計画

◆営業利益 売 高 減少及び想定 レヸト 前期 比較し 高 設定し ㄶㄭ億

損失 計画

(21)

FY 0 9 計画

FY 0 8 実績

1 8 0

30

1 5 0

20

1 3 0

40

9 0

129

特別損失

3 8 4

290

9 4

33

3

77

32

4 7

法人税等

当 期 純 利 益

税 引 前 利 益

経 常 利 益

特別利益

営業外費用

営業外収益

営 業 利 益

ㄥ億 ㄦ

FY 0 9 営業外損益ヷ特別損益 計画

◆営業外収益ヷ費用 特別利益ヷ損失 関し 特筆 費用計 定 し

(22)

FY 0 9 /FY 0 8 営業利益計画 差異分析

ㄥ億 ㄦ

FY 0 9

営業利益計画

FY 0 8

営業利益実績

売 減

粗利減

影響

4 7

2 4 7

3 0

1 4 0

9 0

費用抑制

FY 0 9 計画

FY 0 8 実績

1 4 3 .2 8

1 0 0 .6 6

1 2 5

ユヸロ

9 5

U S ドル

ㄥ ㄦ

(23)

計測機器

旧事業セグメント

新事業そ 他

事業セグメント 変更

フ トニクス

そ 他

アドバンストステヸジ

ライフサイ ンス

新事業セグメント

制 御

計測機器

フ トニクス

ライフサイ ンス

制 御

アドバンストステヸジ

(24)

FY 0 9 セグメント別 注ヷ売 計画

◆制御事業ㄷ レヸト 前期 高 設定し 及び制御市場 投資 抑制 想 前期

比較 減収 想定 ◆計測機器事業ㄷ半導体テスタ及び測定器 対 設備投資抑制 簙簚 見込

前期比較 減収 想定 ◆新事業そ 他ㄷフ トニクスビジネス 活況 ㄱㄭ bps基幹系 通信市

場 う 増収 見込 新事業そ 他全体 市況 悪化 減収 想定

注 売

ㄧ Y 新セグメント 数値 査前 暫定値

3,020

326

397

2,580

270

400

3,020

404

319

2,580

380

290

F 実績

F 計画 F

計画

F 実績

3,012

341

412

2,480

270

400

3,012

418

335

2,480

370

300

F 実績

F 計画

F 計画 F

実績

3,743

3,250

3,250

3,743

3,150

3,765

3,765

3,150

(-493)

(+3)

(-56)

(-440)

(-615)

(-12)

(-71)

(-532)

制御 計測 その他

新セグメント

(-493)

(-29)

(-24)

(-440)

(-615)

(-35)

(-48)

(-532)

制御 計測 新事業その他

旧セグメント

制御 計測 その他

新セグメント

制御 計測 新事業その他

旧セグメント

(25)

FY 0 9 セグメント別 営業利益ヷ 1 H 計画

◆制御事業ㄷ売 高 減少 研究開発投資 増加 及び レヸト 前期 高 設定し 前期

比較 減益 見込

◆計測機器事業ヷ新事業そ 他ㄷ研究開発費及び減価償却費等 減少 前期比較 損失額減少 見込

営 業 利 益

ㄧ Y 新セグメント 数値 査前 暫定値

291

138

106

80

105

65

291

250

6

80

180

10

F

実 績

F

実 績

F

計 画

F

計 画

1,250

110

140

1,180

110

160

1,250

145

105

1,180

140

130

受注 売上

営業 利益

受注 売上

営業 利益

90

47

90

47 1,500 1,450 1,500 1,450

1 5

0

1 1 5

1 0 0

1 0 0

5 0

6 5

1 5

(-137)

(-211)

(+4)

(+70)

制御 計測 その他

新セグメント

制御 計測 新事業その他

旧セグメント

制御 計測 その他

新セグメント

制御 計測 新事業その他

旧セグメント

(-137)

(-211)

(+33)

(+41)

FY 0 9 1 H 計画

(26)

研究開発費 推移

◆ㅃYㄭㄵ億 研究開発費実績 制御事業 計測機器事業 中心 対計画 ㄯㄵ億 圧縮

◆ㅃYㄭㄶ研究開発費計画 計測機器事業 新事業 中心 ㄰ㄴ億 圧縮

研究開発費推移

270 290

309

362

409

372

335

7.3%

10.6%

9.3% 9.9%

8.0% 8.4%

7.5%

F F F F F F

F 計画

ㄧㄥ ㄦ ㄯ ㄮㄭ日発表 修 計画値

セグメント別研究開発費

162 153 180 180

146

118 75

140

101

101

80

15

409

372

335 335

制 御 計 測 新 事 業 そ の 他 そ の 他

(400)

F F

F 旧セグメント

(105)

(130)

(165)

F 新セグメント

(27)

研究開発費ヷ減価償却費ヷ設備投資 推移

◆ㅃYㄭㄵ設備投資 計画比 ㄲㄯ億 圧縮

◆ㅃYㄭㄶ設備投資 前期比ㄮㄭ㄰億 削減 減価償却費 ㄰ㄮ億 圧縮

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

研 究 開 発 費 減 価 償 却 費 設 備 投 資

FY00 FY01 FY02 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09

計画 百万

FY08

計画

百万

計 画

計画 実績

19,181 19,236 25,233 26,991 28,998 30,917 36,223 40,875 40,000 37,229 33,500

5.4% 6.2% 7.7% 7.3% 7.5% 8.0% 8.4% 9.3% 10.5% 9.9% 10.6%

13,190 13,964 14,298 13,445 14,331 15,124 16,483 23,129 21,000 21,615 18,500

3.7% 4.5% 4.3% 3.6% 3.7% 3.9% 3.8% 5.3% 5.5% 5.7% 5.9%

18,173 13,347 15,264 21,355 18,652 29,540 40,284 37,990 32,000 26,813 16,500

5.2% 4.3% 4.6% 5.7% 4.8% 7.6% 9.3% 8.7% 8.4% 7.1% 5.2%

実 績

FY07 FY08 FY06

FY05 FY04

FY00

研 究 開 発 費 ㄥ 対売 比 ㄦ 減 価 償 却 費

ㄥ 対売 比 ㄦ 設 備 投 資 ㄥ 対売 比 ㄦ

FY09 FY03

FY02 FY01

(28)

株価 状況

okogawa

08/3=100

04/3 04/6 04/9 04/12 05/3 05/6 05/9 05/12 06/3 06/6 06/9 06/12 07/3 07/6 07/9 07/12 08/3 08/6 08/9 08/12 09/3 09/5/13 Yokogawa 1,544 1,455 1,276 1,372 1,452 1,371 1,772 2,010 2,095 1,631 1,552 1,887 1,806 1,654 1,398 1,228 998 971 659 582 394 537

TOPIX 1,179 1,190 1,104 1,139 1,180 1,177 1,412 1,650 1,728 1,587 1,611 1,681 1,714 1,775 1,617 1,476 1,213 1,320 1,087 859 774 889

04/3 04/6 04/9 04/12 05/3 05/6 05/9 05/12 06/3 06/6 06/9 06/12 07/3 07/6 07/9 07/12 08/3 08/6 08/9 08/12 09/3 09/5/13 Yokogawa 155 146 128 137 145 137 178 201 210 163 156 189 181 166 140 123 100 97 66 58 39 54

TOPIX 97 98 91 94 97 97 116 136 142 131 133 139 141 146 133 122 100 109 90 71 64 73

(29)

2 0 0 9 度 経 営 方 針

2 0 0 9 度 経 営 方 針

年5 5日

~ ア ク シ ョ ン プ ラ ン 徹 底 加 ~

~ ア ク シ ョ ン プ ラ ン 徹 底 加 ~

(30)

FY 0 8 経営成績

計画比

(C-B)

前年比

(C-A)

実績

(C)

修 計画

1 /2 7 (B)

4 0 0

4 0

1 0

3 ,8 0 0

3 ,8 3 0

FY 0 8

3 8 4

3

4 7

3 ,7 6 5

3 ,7 4 3

5 0 1

1 6 2

2 2 7

6 0 9

8 0 8

1 1 7

1 6 5

2 7 4

4 ,3 7 4

4 ,5 5 1

FY 0 7

実績

(A)

1 6

当 期 純 利 益

3 7

営 業 利 益

4 3

3 5

8 7

差異

経 常 利 益

売 高

注 高

ㄥ億 ㄦ

(31)

当社 巡 事業環境 -1

制御事業

◆国 市場◆

中国向 輸出 増加 背景 一部 減産籃和 動 見

主要客 あ 石油ヷ石油化学業界 再籂等 動

◆海外市場◆

資金調 環境 悪化 石油ヷ石油化学分 プラント建設

延期 現実化

依然 し 厳しい状況 簙簚

本格的 回復 転 2 0 1 0 年以降

成長軌 戻 今し く時間 見通し

(32)

当社 巡 事業環境 -2

計測機器事業

新事業そ 他

◆半導体テストシステム◆

半導体 価格 落 影響 加え 経済環境 悪化

半導体製 メヸ 投資 ストップ

◆測定器◆

主要客 あ 国 電機ヷ自動車業界 大幅 費用抑制

第ㄱ四半期 注 前年 期比 5 0 % 超え 減少

フ トニクスビジネス以外 依然 し 厳しい事業環境 簙簚

(33)

1 2 7

9 0

4 7

営 業 利 益

1 3 3

1 3 0

3

経 常 利 益

3 8 4

3 ,7 6 5

3 ,7 4 3

FY 0 8 実績

1 8 0

3 ,1 5 0

3 ,2 5 0

FY 0 9 計画

2 0 4

6 1 5

4 9 3

差 異

売 高

当 期 純 利 益

注 高

FY 0 9 経営計画

ㄥ億 ㄦ

2 1 0 発表し 2 0 0 9 年度 2 0 1 0 年度 アクションプラン

実行 徹底し 2 0 0 9 年度中 完了

(34)

固定費削減 向 アクションプラン

2 1 0 日発表

2 0 0 9 年度 固定費 2 0 0 8 年度比 3 4 0 削減し

損益分岐 売 高 3 ,5 0 0 億 以 実現

規社員 1 ,0 0 0

ット 締役 3 5 % 4 5 % 執行役員 2 4 % 管理職 1 2 %

ㄥ当初計画 締役ヷ執行役員 2 0 %4 0 % 管理職 1 0 %

そ 他 賞 減額 一時帰休 実施 人件費関連施策

設備投資 抑制 伴う償却費 削減 徹底的 活動費用 絞 込 実施

総額 3 8 0 億 固定費削減 実現

赤字計画 いう現状 踏 え 固定費削減

生産コスト削減 全社 挙 組

(35)

事業ポヸトフ リ 見直し アクションプラン -1

2 1 0 日発表

制御事業 利益 計測機器事業 赤字 新事業 投資

減 し い 現状 ポヸトフ リ 早急 改善

◆ポヸトフ リ 見直し あ っ 基本方針

ㄮㄫ制御事業 リソヸス 中

ㄯㄫ基 技術 し 計測技術 維持ヷ発展

㄰ㄫ新事業 選択 早期立

ㄱㄫ 採算事業 撤退

2 0 0 9 年度中 将来 発展 制御事業 中心

新 ポヸトフ リ 構築

(36)

制御 中心 し 新 事業ポヸトフ リ

制御事業

経営資源 中投入し 競 力 高

グロヸバル制御市場 N o. ㄮ ンパニヸ 目指

ヷ 新興国 開発途 国 生活水準 向 伴い ネルギヸや

素材 需要 拡大

ヷ 地球環境 保全 限 あ 資源 効利用

事業ポヸトフ リ 見直し アクションプラン -2

両立 制御 要性 従来以 高

そ 伴い市場 拡大

(37)

計測機器事業

計測技術 制御等 他 技術 融合 新

ソリュヸション 開発し 社会 ニヸズ 応え 事業拡大 図

採算分 整理 注力分 採算 改善

計測技術 当社 差別化技術 制御 他事業 展開

市場 成長性 収益性 当社 競 優 確立 観

選択 中 実行

新事業そ 他

事業ポヸトフ リ 見直し アクションプラン -3

事業 選択 中 人 リソヸス 捻出し 分 配置転換

職種転換 実施

(38)

利益体質 強化 向

緊急施策 並行し 本質的 固定費削減 施策 着手

1 . 報酬体系 見直し

2 . 生産ヷ開発ヷ 売ヷ管理 事業機能

世界規模 適配置

外注加工 製化 製品ヷ ンジニアリング コストダウン

調 ヷ物流コスト 削減 加

事業ポヸトフ 見直し 採算事業 整理 実行

2 0 1 0 年度 強靭 経営体質 実現

(39)

本資料お びアナリスト説明会 提供す 情報 う

業績見通し及び事業計画等 関す も 当社

現時点 入手可能 情報 合理的 あ 判断す

一定 前提 基 い お ます 従っ 実際 業績

様々 要因 見通し 大 く異

結果 う を 承知お く い

注意

参照

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・大前 研一 委員 ・櫻井 正史 委員(元国会 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会委員) ・數土 文夫 委員(東京電力㈱取締役会長).

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