成 25 年 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
医款) 35 土木費
金 額
円 円 円 円 円 円
都市計画費 都市計画総 務費
10公共下水
道費 1,150,550,000 △418,890,000 - - 731,660,000
28繰出金
731,660,000 15公園費
975,310,000 △87,555,000 - △1,000 887,754,000
2給料
87,834,000 3職員手当等
62,180,000 4共済費
28,730,000 7賃金
7,534,000 9旅費
22,000 11需用費
38,004,000 消耗品費 4,680,000 燃料費 1,039,000 光熱水費 27,990,000 修繕料 4,295,000 12役務費
792,000 通信運搬費 414,000
手数料 24,000
保険料 354,000
13委託料
421,798,000 14使用料及び
賃借料 14,110,000 15工事請負費
125,077,000 16原材料費
381,000 18備品購入費
2,126,000 19負担金 補
科 目
款 項 目
予 算 現 額 当初予算額
節 区 分 補正予算額
費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計
円 円 円 円
o公益施設用地等管理事業 2,970,000
o協働提案事業 1,851,491
浦安 観まち くり啓発事業
o東日本大震災復興交付金基金積立金 5,391,246,000
o東日本大震災復興交付金基金利子積立金 12,626,827
o一般事務費 1,332,552
o負担金 294,700
都市計画協会負担金 161,000
千葉県都市協会負担金 24,200
千葉県街路事業推進協議会負担金 18,000 東京湾環状道路並びに関連道路建設促進期成同盟負担金 47,500 地区計画制度連絡協議会負担金 4,000 都市防災推進協議会負担金 40,000
731,660,000 - 0
o公共下水道事業特別会計繰出金 731,660,000
731,660,000 - 0
◆成果表P229~234
881,850,434 - 5,903,566
o職員給 費 177,410,496
87,831,144 - 2,856
職員21名分
60,850,247 - 1,329,753
o職員研修費 23,112
28,729,105 - 895
o公園管理運営事業 472,142,304
公園台帳管理経費 9,579,600
7,524,217 - 9,783
公園維持管理費 355,605,938
公園維持補修費 29,889,214
1,112 - 20,888
公園逿具維持補修費 46,073,880
健康逿具設置促進事業 20,022,120
35,512,676 - 2,491,324
公園用地借用費 10,971,552
4,551,607 128,393
o緑の サイ ル事業 15,552,000
576,966 462,034
26,524,466 1,465,534
o交通公園管理運営事業 83,189,208
3,859,637 435,363
交通公園維持管理費 6,534,792
交通公園維持補修費 11,847,762
693,470 - 98,530
交通公園逿具維持補修費 824,040
交通公園動物運営経費 30,942,000
316,850 97,150
交通公園運営費 22,237,281
23,800 200
交通公園職員貸 被服購入費 110,546
352,820 1,180
交通公園屋 施設維持管理費 10,692,787
420,975,291 - 822,709
o公園建設事業 32,663,520
街区公園整備事業 27,533,520
14,062,346 - 47,654
浦安公園整備事業 設計 5,130,000
124,308,518 - 768,482
o墓地公園事業特別会計繰出金 98,980,000
113,960 - 267,040
o一般事務費 1,812,794
2,120,148 - 5,852
o負担金 77,000
日本公園緑地協会負担金 50,000
99,000 - 37,000
千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 27,000
事故繰越し
成 25 年 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
医款) 35 土木費
金 額
円 円 円 円 円 円
都市計画費 27公課費
50,000
公園費 28繰出金
98,980,000 20緑化推進
費 690,840,000 △8,000,000 123,955,000 1,000 806,796,000
8報償費
720,000 9旅費
10,000 11需用費
17,657,000 消耗品費 2,422,000 印刷製本費 100,000 光熱水費 14,595,000
修繕料 540,000
12役務費
373,000
通信運搬費 89,000
保険料 197,000
筆耕翻訳料 87,000
13委託料
342,710,000 14使用料及び
賃借料 392,000
15工事請負費
436,857,000 19負担金 補
助及び交付 7,831,000 金
25積立金
246,000
25市街地整
備費 47,540,000 △6,094,000 81,139,400 - 122,585,400
9旅費
59,000 11需用費
320,000
消耗品費 266,000
食糧費 54,000
12役務費
3,491,000
通信運搬費 34,000
手数料 3,447,000
保険料 10,000
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計
節 区 分 科 目
款 項 目
円 円 円 円
49,200 - 800
98,980,000 - 0
繰越明許費 ◆成果表P234~240
526,177,583 272,884,000 7,734,417
o緑化推進事業 8,912,361
553,260 - 166,740
緑化推進経費 2,541,362
公園等 親制度支援事業 1,519,999
4,080 - 5,920
生垣設置奨励事業補助金 1,273,000
保存樹木指定事業助成金 3,465,000
16,205,888 - 1,451,112
千葉県緑化推進委員会負担金 104,000
千葉県 く の会負担金 9,000
2,086,532 335,468
96,120 3,880
o浦安植木ま り事業 13,126,320
13,743,516 851,484
279,720 260,280
o緑地・街路樹管理運営事業 365,610,845
し 緑道 41,272,787
311,629 - 61,371
シン ルロード 49,947,646
街路樹等維持管理経費 249,978,011
88,560 440
市 街路樹等改修・補植事業 24,412,401
136,700 60,300
86,369 631
o緑地・緑道整備事業 134,714,840
浦安絆の森 緑の防潮堤 整備事業 設計
338,433,240 - 4,276,760
1,382,400
浦安絆の森 緑の防潮堤 整備事業 9,428,400
378,360 - 13,640
*シン ルロード緑道部整備事業 123,904,040
繰越明許費
医 成26年度より繰越明許費分)
162,648,235 272,884,000 1,324,765
*シン ルロード緑道部整備事業 272,884,000 医 成28年度へ繰越明許費分)
7,397,460 - 433,540
o協働提案事業 2,900,388
りのネットワー 事業補助金 563,100
245,431 - 569
りのネットワー 事業経費 353,928
浦安絆の森 緑の防潮堤 協働育成事業補助金
1,983,360
o りの基金積立金 245,000
o りの基金利子積立金 431
o一般事務費 667,398
一般事務経費 564,540
作業用貸 被服購入費 102,858
◆成果表P249
100,243,997 - 22,341,403
o職員研修費 18,572
2,572 - 56,428
o浦安駅周辺再整備事業 80,995,842
264,532 - 55,468
浦安駅周辺再整備事業 18,023,090
*浦安駅周辺再整備事業 62,972,752
264,532 1,468
医 成26年度より繰越明許費分)
0 54,000
o旧市街地整備事業 3,126,600
1,478,632 - 2,012,368
新橋周辺地区公園等拠点整備検討経費
8,822 25,178
o過密土地 収事業 12,635,668
1,461,240 1,985,760
過密地区 収経費 1,177,640
8,570 1,430
過密地区 収済地維持管理費 11,458,028
28,703,539 - 1,027,461
o当代島地区住環境改善に関する調査検討経費
事故繰越し
成 25 年 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
医款) 35 土木費
金 額
円 円 円 円 円 円
都市計画費 14使用料及び
賃借料 38,000
市街地整備 15工事請負費
費 88,181,400
19負担金 補
助及び交付 122,000 金
22補償 補填
及び賠償金 643,000 30建築指導
費 27,740,000 △15,458,000 - - 12,282,000
1報酬
412,000 7賃金
969,000 9旅費
455,000 11需用費
1,208,000 消耗品費 1,027,000
燃料費 65,000
食糧費 11,000
修繕料 105,000
12役務費
275,000
通信運搬費 45,000
保管料 162,000
保険料 68,000
13委託料
1,712,000 14使用料及び
賃借料 14,000
19負担金 補
助及び交付 7,230,000 金
27公課費
7,000 35土地区画
整理費 49,920,000 - - - 49,920,000
9旅費
190,000 11需用費
1,923,000
消耗品費 370,000
燃料費 101,000
印刷製本費 324,000
光熱水費 696,000
修繕料 432,000
12役務費
1,560,000 通信運搬費 282,000 手数料 1,278,000 13委託料
14,669,000 科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計
節 区 分
円 円 円 円
3,186,000
7,280 - 30,720
o一般事務費 181,915
69,029,392 - 19,152,008
一般事務経費 162,951
作業用貸 被服購入費 18,964
115,400 - 6,600
o負担金 99,400
街 くり区画整理協会負担金 33,000
642,650 - 350
千葉県市街地整備推進協議会負担金 16,400
市街地整備促進協議会負担金 50,000
◆成果表P248
10,933,554 - 1,348,446
o浦安市建築審査会運営費 254,475
247,000 - 165,000
浦安市建築審査会委員5名分報酬 155,500
浦安市建築審査会経費 98,975
715,500 - 253,500
o浦安市ホテル等審議会運営費 93,564
274,468 - 180,532
浦安市ホテル等審議会委員4名分報酬 91,500
浦安市ホテル等審議会経費 2,064
1,008,007 - 199,993
o職員研修費 368,615
884,983 142,017
25,026 39,974
o建築指導事務運営費 3,275,612
3,999 7,001
建築確認支援システム運営経費 882,576
93,999 11,001
建築指導事務経費 2,122,334
作業用貸 被服購入費 77,702
225,459 - 49,541
全国建築審査会協議会負担金 48,000
日本建築行政会議負担金 100,000
22,579 22,421
千葉県特定行政庁連絡協議会負担金 45,000
135,610 26,390
67,270 730
o既存建築物耐震改修促進事業 6,941,288
既存建築物耐震改修啓発事業 468,288
1,534,896 - 177,104
木造住宅耐震改修等補助金 2,513,000
分譲 ンション等耐震改修等補助金 3,960,000
12,180 - 1,820
6,909,444 - 320,556
6,600 - 400
◆成果表P250
44,739,920 - 5,180,080
o職員研修費 240,720
126,520 - 63,480
o堀江・猫実 地区土地区画整理事業 29,673,301
1,719,590 - 203,410
土地区画整理事業運営費
366,756 3,244
o新中通り周辺市街地整備事業 11,478,562
51,507 49,493
事業検討調査経費 10,536,802
321,840 2,160
事業用地等維持管理経費 941,760
665,185 30,815
314,302 117,698
oまち くり事務所維持管理費 2,809,118
205,519 - 1,354,481
o一般事務費 538,219
一般事務経費 465,849
180,995 101,005
作業用貸 被服購入費 72,370
24,524 1,253,476
11,197,307 - 3,471,693
115,342 - 30,658
事故繰越し
成 25 年 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
医款) 35 土木費
金 額
円 円 円 円 円 円
都市計画費 15工事請負費
1,649,000
土地区画整 19負担金 補
理費 助及び交付 144,000
金
22補償 補填
及び賠償金 29,639,000 25住宅費
244,850,000 △32,760,000 - - 212,090,000 5住宅管理
費 165,750,000 △3,550,000 - - 162,200,000
1報酬
144,000 2給料
23,636,000 3職員手当等
16,252,000 4共済費
7,763,000 8報償費
750,000 9旅費
33,000 11需用費
3,140,000
消耗品費 274,000
食糧費 8,000
印刷製本費 144,000 修繕料 2,714,000 12役務費
54,000
手数料 54,000
13委託料
5,851,000 14使用料及び
賃借料 83,400,000 15工事請負費
2,675,000 19負担金 補
助及び交付 18,502,000 金
11住環境整
備事業費 79,100,000 △29,210,000 - - 49,890,000
9旅費
18,000 11需用費
624,000
消耗品費 189,000
光熱水費 165,000
修繕料 270,000
12役務費
787,000
手数料 783,000
保険料 4,000
科 目
款 項 目
予 算 現 額 当初予算額
節 区 分 補正予算額
費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計
円 円 円 円
1,620,000 - 29,000
117,320 - 26,680
29,638,322 - 678
203,604,672 - 8,485,328
◆成果表P121~122
156,477,937 - 5,722,063
o市営住宅入居者選考委員会運営費 73,200
72,000 - 72,000
市営住宅入居者選考委員4名分報酬 72,000
市営住宅入居者選考委員会経費 1,200
23,629,776 - 6,224
o職員給 費 47,458,278
16,073,510 - 178,490
職員6名分
7,754,992 - 8,008
o職員研修費 31,780
699,000 - 51,000
o市営住宅維持管理費 6,674,712
堀江市営住宅 3,579,212
32,340 - 660
猫実第一市営住宅 2,051,501
猫実第 市営住宅 1,043,999
3,068,803 - 71,197
o借上 市営住宅経費 86,037,105
268,931 5,069
当代島市営住宅 29,474,682
4,170 3,830
堀江東市営住宅 29,593,996
85,050 58,950
東 市営住宅 26,968,427
2,710,652 3,348
o住宅対策経費 15,890,146
50,797 - 3,203
ンション イフセ ー開催経費 42,000
ンションシンポ ム開催経費 789,892
50,797 3,203
集合住宅管理アドバイ ー派遣経費 64,800
ンション いネット更新費用助成金
5,031,287 - 819,713
147,000
街灯補助金 13,061,274
83,383,042 - 16,958
日本 ンション学会負担金 50,000
分譲集合住宅共用部分修繕等工事資金利子補給金
1,666,936 - 1,008,064
1,735,180
15,015,454 - 3,486,546
o一般事務費 312,716
一般事務経費 292,088
作業用貸 被服購入費 20,628
47,126,735 - 2,763,265
o猫実五 目東地区住環境整備事業 47,126,735
1,064 - 16,936
事業用地整備事業 35,917,560
事業用地等維持管理費 1,992,190
521,232 - 102,768
事業用地調査事業 6,804,000
コ ュニティ住宅管理経費 2,239,885
180,399 8,601
猫実五 目東地区住環境整備関係事務経費
163,713 1,287
173,100
177,120 92,880
住宅市街地整備推進協議会負担金 0
316,390 - 470,610
313,200 469,800
3,190 810
8,567,418 - 1,827,582
事故繰越し
成 25 年 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
医款) 35 土木費 医款) 40 消防費
金 額
円 円 円 円 円 円
住宅費 14使用料及び
住環境整備 賃借料 8,000
事業費 15工事請負費
38,038,000 17公有財産購
入費 0
19負担金 補
助及び交付 20,000
金 40消防費
2,047,580,000 13,650,000 - 340,000 2,061,570,000 5消防費
2,047,580,000 13,650,000 - 340,000 2,061,570,000 5常備消防
費 1,893,870,000 16,839,000 - △6,769,000 1,903,940,000
2給料
711,417,000 3職員手当等
630,287,000 4共済費
238,465,000 8報償費
3,590,000 9旅費
2,135,000 10交際費
200,000 11需用費
98,854,000 消耗品費 51,784,000 燃料費 7,134,000
食糧費 223,000
印刷製本費 1,474,000 光熱水費 28,368,000 修繕料 9,711,000
材料費 71,000
医薬材料費 89,000
12役務費
20,142,000 通信運搬費 15,060,000 手数料 4,338,000
保険料 693,000
筆耕翻訳料 51,000
13委託料
75,574,000 14使用料及び
賃借料 68,891,000 16原材料費
170,000 18備品購入費
29,133,000 19負担金 補
助及び交付 24,516,000 金
27公課費
566,000 予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計
節 区 分 科 目
款 項 目
円 円 円 円
0 - 8,000
37,720,631 - 317,369
0 - 0
0 - 20,000
2,044,829,027 - 16,740,973 2,044,829,027 - 16,740,973
◆成果表P260~262、264 1,891,715,069 - 12,224,931
o職員給 費 1,580,046,627
711,412,935 - 4,065
職員175名分
630,169,390 - 117,610
o職員研修費 3,451,758
238,464,302 - 698
o常備消防活動費 16,894,295
常備消防活動経費 5,717,183
2,766,011 - 823,989
署隊訓練等経費 3,122,254
火災調査経費 650,842
1,792,572 - 342,428
防火対象物台帳等 イ ロフィルム化経費
4,153,398
198,850 - 1,150
警防活動費 1,809,072
初期消火指導経費 462,794
94,832,121 - 4,021,879
指揮活動経費 978,752
50,842,570 941,430
o免許等 得費 1,484,856
5,446,532 1,687,468
152,771 70,229
o消防音楽隊費 2,214,328
1,311,044 162,956
消防音楽隊維持費 2,045,064
27,757,674 610,326
消防音楽隊活動経費 169,264
9,217,409 493,591
15,311 55,689
o火災予防啓発費 1,031,002
88,810 190
o防火管理推進費 1,214,968
18,605,770 - 1,536,230
屋 消火栓操法大会経費
13,742,180 1,317,820
o消防庁舎等維持管理費 52,511,480
4,172,528 165,472
681,450 11,550
o消火器無償配付事業 920,331
9,612 41,388
o消防指 業務運用事業 123,576,954
73,780,400 - 1,793,600
消防指 業務運用経費 35,744,141
千葉 西部消防指 センター共同運用負担金
66,710,857 - 2,180,143
13,547,821
千葉県消防指 業務共同運用経費 債務負担行為分
169,023 - 977
74,284,992
28,335,396 - 797,604
o消防救急無線運用事業 17,545,532
消防救急無線運用経費 12,576,322
23,913,642 - 602,358
千葉県消防救急無線共同運用負担金 4,969,210
o消防資機材整備事業 14,201,752
563,800 - 2,200
消防資機材購入費
o消防車両・資機材維持管理費 18,413,472 消防車両維持管理経費 12,894,034
事故繰越し成 25 年 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
医款) 40 消防費
金 額
円 円 円 円 円 円
消防費 常備消防費
10非常備消
防費 71,330,000 △489,000 - 340,000 71,181,000
1報酬
13,450,000 8報償費
16,169,000 9旅費
1,323,000 10交際費
300,000 11需用費
21,445,000 消耗品費 14,221,000
燃料費 306,000
食糧費 2,660,000 印刷製本費 240,000 光熱水費 2,508,000 修繕料 1,479,000
材料費 31,000
12役務費
1,325,000 通信運搬費 390,000
手数料 97,000
広告料 463,000
保険料 115,000
筆耕翻訳料 260,000 13委託料
4,147,000 14使用料及び
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計
節 区 分