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25,757,590 o特別養護老人ホーム入所者食費代 34,748,490

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円 円 円 円 円

3,732,123

歳 出 の 部

介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定

介護会計(介護サービス事業勘定)

金 額

円 円 円 円 円 円

5 総務費

228,700,000 △67,550,000 - - 161,150,000 5 施設管理費

228,700,000 △67,550,000 - - 161,150,000 5 一般管理

費 228,700,000 △67,550,000 - - 161,150,000

2 給料

4,486,000 3 職員手当等

4,467,000 4 共済費

1,835,000 11 需用費

26,222,000

消耗品費 191,000

修繕料 26,031,000 12 役務費

41,000

手数料 13,000

保険料 28,000

13 委託料

15,682,000 14 使用料及び

賃借料 52,000

15 工事請負費

101,419,000 18 備品購入費

6,921,000 27 公課費

25,000 10 事業費

936,670,000 - - - 936,670,000

5 居宅サービス

事業費 363,470,000 - - - 363,470,000

5 居宅介護

サービス 340,200,000 - - - 340,200,000

事業費

13 委託料

340,200,000 節

款 項 目 当初予算額 補正予算額 区  分

継続費及び 繰越事業費 繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減

翌年度繰越額

円 円 円 円

155,848,477 - 5,301,523

155,848,477 - 5,301,523

155,848,477 - 5,301,523

o職員給与費 10,668,926

4,480,800 - 5,200

職員1名分

   

4,362,115 - 104,885

o高齢者デイサービスセンター施設管理事業

1,496,026

1,826,011 - 8,989

浦安駅前高齢者デイサービスセンター維持管理経費

510,408

24,693,298 - 1,528,702

浦安駅前高齢者デイサービスセンター維持補修経費

432,334

190,944 56

猫実高齢者デイサービスセンター維持管理経費

24,502,354 1,528,646

67,284

猫実高齢者デイサービスセンター維持補修経費

25,830 - 15,170

486,000

   

0 13,000

o特別養護老人ホーム等施設管理事業 140,325,731

25,830 2,170

特別養護老人ホーム等維持管理経費 2,369,711

特別養護老人ホーム等維持補修経費 137,956,020

13,074,925 - 2,607,075

   

o公用車購入費(更新1台分) 3,357,794

51,975 - 25

101,412,000 - 7,000

5,914,023 - 1,006,977

7,500 - 17,500

894,194,052 - 42,475,948

345,418,360 - 18,051,640

323,246,288 - 16,953,712

o通所介護施設管理運営費 123,557,676

323,246,288 - 16,953,712

猫実高齢者デイサービスセンター指定管理料(債務負担

行為分) 49,394,343

浦安駅前高齢者デイサービスセンター指定管理料(債務

負担行為分) 36,195,764

高洲高齢者デイサービスセンター指定管理料(債務負担

行為分) 37,967,569

   

o短期入所施設指定管理料(債務負担行為分)

199,688,612

   

o短期入所施設在宅中重度加算経費 0

22,172,072 - 1,097,928

o短期入所施設指定管理料(債務負担行為分)

22,172,072 - 1,097,928

22,172,072

備   考

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額

◆成果表P380~381

◆成果表P382

介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定

介護会計(介護サービス事業勘定)

金 額

円 円 円 円 円 円

(介護予防・

日常生活支援 総合事業費)

10 通所型サ

ービス事 14,500,000 - - - 14,500,000

業費

13 委託料

14,500,000

10 施設介護サー

ビス事業費 538,410,000 - - - 538,410,000

5 施設介護

サービス 538,410,000 - - - 538,410,000

事業費

13 委託料

538,410,000 15 居宅介護支援

事業費 20,290,000 - - - 20,290,000

10 介護予防

支援事業 20,290,000 - - - 20,290,000

7 賃金

12,290,000 9 旅費

32,000 12 役務費

27,000

手数料 27,000

13 委託料

7,830,000 19 負担金、補

助及び交付 111,000 金

15 公債費

232,630,000 - - - 232,630,000

5 公債費

232,630,000 - - - 232,630,000

5 元金

223,121,000 - - - 223,121,000

23 償還金、利

計 節

款 項 目 当初予算額 補正予算額 区  分

継続費及び 繰越事業費 繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減

翌年度繰越額

円 円 円 円

12,463,125 - 2,036,875

o通所介護施設管理運営費 12,463,125

12,463,125 - 2,036,875

猫実高齢者デイサービスセンター指定管理料(債務負担

行為分) 5,494,083

浦安駅前高齢者デイサービスセンター指定管理料(債務

負担行為分) 2,762,943

高洲高齢者デイサービスセンター指定管理料(債務負担

行為分) 4,206,099

518,270,500 - 20,139,500

518,270,500 - 20,139,500

o特別養護老人ホーム指定管理料(債務負担行為分)

518,270,500 - 20,139,500

518,270,500

18,042,067 - 2,247,933

18,042,067 - 2,247,933

o地域包括支援センター介護予防支援事業(予防給付)

10,609,794 - 1,680,206

18,042,067

25,084 - 6,916

26,400 - 600

26,400 600

7,380,789 - 449,211

0 - 111,000

232,627,104 - 2,896

232,627,104 - 2,896

223,120,893 - 107

o地方債償還元金 223,120,893

223,120,893 - 107

9,506,211 - 2,789

o地方債償還利子 9,506,211

9,506,211 - 2,789

0 - 1,000,000

0 - 1,000,000

不 用 額 備   考

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

◆成果表P383

◆成果表P383

介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定

介護会計(介護サービス事業勘定)

実質収支に関する調書

介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定

介護会計(介護サービス事業勘定)

1 . 1,375,010 千 円

2 . 1,282,670

3 . 92,340

-4 . 翌年度へ

繰り越すべき財源

-5 . 92,340

実質収支に関する調書(平成29年度)

区          分 金         額

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 (2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額

実 質 収 支 額

介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定

介護会計(介護サービス事業勘定)

平 成 29 年 度

浦安市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

平 成 25 年 度

浦安市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

後期医療会計

歳 入 の 部

平 成 25 年 度

浦安市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

後期医療会計

予 算 現 額 調 定 額

円 円

5 後期高齢者医療保険料

1,143,010,000 1,140,828,888

5 後期高齢者医療保険料

1,143,010,000 1,140,828,888

10 使用料及び手数料

10,000 3,900

5 手数料

10,000 3,900

15 繰入金

180,400,000 180,400,000

5 一般会計繰入金

180,400,000 180,400,000

20 繰越金

4,840,000 4,848,651

5 繰越金

4,840,000 4,848,651

25 諸収入

3,580,000 3,211,283

5 延滞金、加算金及び過料

50,000 84,000

10 償還金及び還付加算金

2,000,000 1,660,900

15 預金利子

20,000 2,397

20 雑入

1,510,000 1,463,986

款 項

(△印は減)

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予 算 現 額 と

収入済額との比較

円 円 円 円

1,140,913,788 178,700 △263,600 △2,096,212

1,140,913,788 178,700 △263,600 △2,096,212

3,900 - 0 △6,100

3,900 - 0 △6,100

180,400,000 - 0 0

180,400,000 - 0 0

4,848,651 - 0 8,651

4,848,651 - 0 8,651

3,213,883 - △2,600 △366,117

86,600 - △2,600 36,600

1,660,900 - 0 △339,100

2,397 - 0 △17,603

1,463,986 - 0 △46,014

平 成 25 年 度

浦安市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

後期医療会計

歳 出 の 部

平 成 25 年 度

浦安市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

後期医療会計

予 算 現 額

5 総務費

64,920,000

5 総務管理費

35,800,000

10 徴収費

29,120,000

10 後期高齢者医療広域連合納付金

1,263,920,000

5 後期高齢者医療広域連合納付金

1,263,920,000

15 諸支出金

2,000,000

5 償還金及び還付加算金

2,000,000

20 予備費

1,000,000

5 予備費

1,000,000

1,331,840,000

ドキュメント内 <4D F736F F D C8E C888E5A8F9182A982AA82DD> (ページ 157-176)

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