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2014 環境活動報告

ドキュメント内 アニュアルレポート2016 (ページ 44-48)

<基本方針>

「生活者が納得する、優れた医薬品・関連商品、情報及びサービスを、社会から支持される方法で創造・提供し、生活者の健 康でより豊かな暮らしの実現に貢献する」という経営理念の下、商品の研究開発、生産、廃棄、流通、販売までの企業活動全 般にわたって、環境と生物多様性に配慮した事業活動を推進します。

<行動指針>

1. 環境に関連する法規制及び行政機関、関連する業界団体、地域住民等のステークホルダーとの協定等を順守し、さらに自

主的な管理基準を定め、環境管理レベルの向上をはかる。

2. 限りあるエネルギーと資源を節約し、地球環境の保全に寄与するために、省エネルギー、省資源を推進し、二酸化炭素排

出量の削減に努める。

3. リデュース、リユース、リサイクルの3R推進による廃棄物の削減と責任ある処理を行う。

4. 全従業員に環境情報を提供し、意識向上をはかることにより、各人が広い視野に立って効果的に環境活動に取り組める状

況を醸成する。

5. 関連する製薬団体や素材リサイクル団体等の環境活動に参画し、連携して環境課題に取り組む。

6. 地域社会との調和をはかり、地域環境の維持・向上に積極的に参画する。

7. 環境に関する情報公開に積極的に取り組むとともに、各種環境イベントに参加し、社外とのコミュニケーションを推進する。

8. 環境に関する緊急事態に備え、適切な体制・手順書等を準備し、危機管理体制を整備する。

TOPICS

:関西支店の環境活動

 関西支店では省エネルギー、二酸化炭素排出量の削減等、環境に配慮した活動を推進しています。

 これらの活動が評価され、数々の賞を受賞しました。

 ❶地球温暖化・ヒートアイランド現象防止等環境に配慮した建物として「第7回大阪サステナブル建築賞(大阪府)」、❷低炭素社 会実現に向けた建築・設備として「第2回カーボンニュートラル賞(一般社団法人建築設備技術者協会)」、❸屋上等特殊空間の緑 化の取り組みとして「第13回屋上・壁面・特殊緑化技術コンクール(公益財団法人都市緑化機構)」、❹空調調和技術の振興として

「第29回空気調和・衛生工学会振興賞技術振興賞(公益社団法人空気調和・衛生工学会)

関西支店全景

2015

屋上・壁面・特殊緑化技術コンクール

特殊空間の緑化 技術振興賞

ドライミスト設備(空調調和技術が評価 され設計会社が受賞したもの)

カーボンニュートラル賞

大阪サステナブル建築賞

2014

環境活動報告

環境行動目標及び実績と今後の取り組み内容

取り組み課題 2015年度目標 2015年度実績 自己

評価 今後の取り組み

二酸化炭素 排出量の削減

全社のエネルギー消費原単位*1 年平均で1%以上低減する

全社で1.2%増加

大宮工場(総合研究所含む):1.8%増加 羽生工場:1.0%増加

岡山工場:2.9%低減 事務系事業所:1.3%増加

大宮工場及び羽生工場 の冷熱源設備の更新(高 効率化)

照明のLED 埼玉県内の事業所(大宮工場、総合研

究所、羽生工場)の二酸化炭素排出量 を、20152019年度の平均で、基準 年 度*2比で13%削 減 する(目 標 排 出 :41,998トン)

42,080トン(12.8%削減)

廃棄物取り扱いの 適正管理

『産業廃棄物等管理規程』に基づく、環 境推進統括部による廃棄物対応状況点 検、各事業所における廃棄物管理自己 点検を継続実施し、廃棄物処理業務の 適正化を図る

廃棄物対応状況点検: 15事業所中、3事業所で実施

各事業所における廃棄物管理自己点検: 15事業所で5月実施

廃棄物セミナー:3事業所で実施

廃棄物対応状況点検と 廃棄物管理自己点検の 継続実施

各事業所での廃棄物セ ミナーの継続実施

環境に配慮した 物流業務の推進

輸送に伴うエネルギー消費原単位を 2015年度までに年平均で1%以上低減 する

前年度比で、1.0%増加 前年度:0.0333L/トンキロ 今年度:0.0336L/トンキロ 年平均(5年間)で1.3%低減

幹線輸送(工場→支店輸 送)におけるモーダルシ フトの推進

 ̶ 輸送ルートの見直し 運 送 業 者 との 協 力 に よる輸送エネルギーの 削減

 ̶ 燃費の改善  ̶ 輸送車両の大型化

環境活動の指標化 選定したツールを利用して、企業活動の 環境影響を評価し、自社の活動の適正 状況を把握・公表する

既存評価ツールを利用して、自社の活動を数値化 し、環境活動報告書で公表(5年をひとつの期間と して効率を評価)

̶ LIME2:2011年度に対して、2015年度は環境効 率は21.6%向上

̶ JEPIX:2011年度に対して、2015年度は環境負荷 量は15.3%減少

各ツールの特徴を活か して自社の環境活動へ の取り組みを評価 都度、環境活動報告書

で公表

環境リスク

マネジメントの推進 外部に影響を与える環境リスク*4の発生

をゼロにする 外部に影響を与える環境リスクの発生:0

環境リスクに対する管 理運用方法の見直し 環境リスク監査の実施 環境リスク教育の実施

社内

コミュニケーション

全社共通基礎教育の中で環境活動を取 り上げ、社員の基礎知識のさらなるレベ ルアップを図る

「教育内容の理解度」「環境に対する意 識向上度」「環境に関する意識」につい て、「­2点」~+2点」の5段階で評価 各項目「+1.0点」以上を目標

201510月に全社共通基礎教育の一環として環境 教育を実施、効果を確認

各部門で目標を達成 2016年度も継続実施

全社で行う環境月間のイベントや、支 店で行う環境教育などの集合教育を通 して、社員の環境意識を高める

アンケート方式の教育効果確認を実施 実施した支店において目標を達成

夏の環境月間については目標とする参加人数 1,500人を未達

節電や資源使用量の削 減など、身近でできる環 境活動の実施

社外

コミュニケーション 社外との双方向コミュニケーションを推

進する 環境活動報告書Web版の発行(12月)

外部団体の環境活動への参画

環境活動報告書Web の発行

外部団体の環境活動へ の参画

*1 全社のエネルギー消費原単位

大宮工場(総合研究所含む)・岡山工場・羽生工場:エネルギー使用量 (労務時間 延床面積)   

事務系事業所:エネルギー使用量 延床面積

2 20022004年度の平均二酸化炭素排出量(大宮工場、総合研究所、羽生工場の合算、48,275トン*3

*3 埼玉県条例に基づいて検証を行った結果、数値が変更となった

4 顕在化した際に著しい環境影響をもちうる事故及び緊急事態の影響と、それらが顕在化する確率を掛け合わせた結果、一定以上の大きさを有する事象

自己評価 ○ = 取り組みが進み、十分な成果が現れている △ = 取り組みが進み、成果が現れている = 取り組みを進めているが、なお一層の努力が必要

ESG SectionIntroductionMessageFinancial SectionCorporate InformationValue Creation

Financial Section

45

財務分析

48

連結貸借対照表

50

連結損益計算書

51

連結包括利益計算書

52

連結株主資本等変動計算書

53

連結キャッシュ・フロー計算書

54

連結財務ハイライト

56

連結経営指標

58

連結セグメント別の状況

財務分析

会社概要

 当社グループは、当社ならびに子会社

34

社及び関連

会社

4

社により構成されています

(2016

7

5

日現在

)

当社グループの主な事業内容は、一般用医薬品・医薬部 外品・食品・医療用品・衛生用品などの、研究・開発・

製造・販売(セルフメディケーション事業)及び医療用医 薬品の研究・開発・製造・販売(医薬事業)からなってい ます。

2016 3 月期(当期)の業績

売上高

 当期の売上高は、前期比

4

億円減(

0.1

%減)の

2,901

億円となりました。

 これは、主に医薬事業部門における後発医薬品の影 響による長期収載品の売上高減少などによるものです。

売上総利益及び営業利益

 売上高の減収及び原価率の上昇により、売上総利益 は前期比

14

億円減(

0.8

%減)の

1,768

億円となりました。

 販売費及び一般管理費は、主に広告宣伝費の増加に より前期比

17

億円増(

1.1

%増)の

1,479

億円となり、そ

の結果、営業利益は前期比

31

億円減(

9.7

%減)の

289

億円となりました。また、売上高営業利益率は前期比

1.0

ポイント減の

10.0

%でした。

研究開発費

 当社グループは、医薬品を中心に積極的な研究開発 活動を展開しています。当期の研究開発費の総額は前 期比

2

億円増(

1.0

%増)の

218

億円、対売上高比率は

7.5

%となりました。

 セルフメディケーション事業分野では、既存領域に加 え、健康食品を含む生活習慣病関連領域において、生 活者の健康意識の高まりやニーズの変化に対応した、有 用性が高く、安全な新しいコンセプトの商品開発に取り組 んでいます。当事業の研究開発費は前期と比べほぼ変 わらずの

55

億円となりました。

 医薬事業分野では、開発中の化合物の早期承認取得 を目指すとともに、オリジナルの新薬の創出を強化するた め、外部研究機関との連携強化にも取り組んでいます。

当事業の研究開発費は前期比

2

億円増(

1.4%

増)の

163

億円となりました。

経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益  持分法による投資利益の増加などにより、営業外収益 は前期比

3

億円増(

3.6

%増)の

81

億円、営業外費用は

前期並みの

2

億円となりました。

 以上の結果、経常利益は前期比

28

億円減(

7.1

%減)

368

億円となりました。また、売上高経常利益率は前 期比

0.9

ポイント減の

12.7

%となりました。

 特別利益は固定資産売却益の減少により前期比

10

円減の

0

億円、特別損失は減損損失を計上したことなど により前期比

5

億円増の

10

億円となりました。

  税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 は、前 期 比

44

億 円 減

10.8

%減)の

358

億円となり、親会社株主に帰属する当 期純利益は、前期比

21

億円減(

8.4

%減)の

225

億円と

なりました。

 また、1株当たり当期純利益は

277.75

円、自己資本当

期純利益率は前期比

0.5

ポイント減の

3.5

%となりました。

セグメント別概況

セルフメディケーション事業

  当 期 の 売 上 高は、前 期 比

44

億 円 増(

2.5

%増)の

1,807

億円となりました。

 主力ブランドでは、ドリンク剤の「リポビタンシリーズ」

は、主力の「リポビタンD」が前期を下回り(

3.5

%減)、シ

リーズ全体では

605

億円(

2.5

%減)となりました。「パブ ロンシリーズ」は、主力の総合かぜ薬や鼻炎治療剤がと もに前 期 比 減 少となり、シリーズ 全 体 では

248

億 円

1.5

%減)となりました。発毛剤「リアップシリーズ」は、

堅調に推移しシリーズ全体で

165

億円(

10.9

%増)となり

ました。

 一方、東南アジアを中心に展開している海外について は、為替の影響などもあり、ドリンク剤事業は前期比

9

円増(

9.5%

増)の

103

億円、

OTC

医薬品事業は前期比

8

億円増(

4.8%

増)の

184

億円となり、海外全体では前 期比

19

億円増(

6.9%

増)の

299

億円となりました。

Financial SectionMessageValue CreationESG SectionIntroductionCorporate Information

ドキュメント内 アニュアルレポート2016 (ページ 44-48)

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