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自治体数

品目数

■採用自治体数増加に加え、品目数が増加、アップセルが進む

決済 開始

採用 決定 採用

決定

公 公 金 金 税金: 税金: 国民年金、固定資産税、軽自動車税、自動車税、事業税 国民年金、固定資産税、軽自動車税、自動車税、事業税 など など 料金: 料金: 水道料金、各種手続き料金 水道料金、各種手続き料金 など など

1600自治体 公金 30 ~ 50 兆円市場

自治体業務に必要な「継続払い」「一時払い」

「都度払い」を ASP で一元提供

国・主要都市を中心に 採用自治体の拡大 東京都・大阪府で

二例目の採用

アジェンダ

2.

事業背景

4. 今後の事業展開 3.事業概要・収益構造 1.当社の概要

5.補足資料

東証:3769

4.6 《戦略 3 》 新規分野の開拓

■アライアンス、新規事業、資本提携を積極実施、中長期的収益ドライバー を育成

中長期的成長のための決済周辺分野の新規事業へ積極投資

実績:イプシロン

実績:フルスピード 他6社

決済周辺の付加 価値サービスへ の展開を継続

30

持ち込み案件が増加中

アジェンダ

2.

事業背景

4. 今後の事業展開 3.事業概要・収益構造 1.当社の概要

5.補足資料

東証:3769

5 補足資料

アジェンダ

2.

事業背景

4.

今後の事業展開

3.事業概要・収益構造 1.当社の概要

5. 補足資料

31

東証:3769

・前年四半期比で経常利益

・前年四半期比で経常利益69 69%増 %増 成長ドライバー「継続課金」「

成長ドライバー「継続課金」「加盟店売上 加盟店売上」 」の堅調な成長に加え、「イニシャル売上」も伸長、過去最高益 の堅調な成長に加え、「イニシャル売上」も伸長、過去最高益

・東証一部への市場変更完了

・東証一部への市場変更完了

32

5.1 結論と要約 ( 1

■0 ■ 08 8年 年9 9月期 月期通期 通期( (0 07 7/10 /10- -0 08 8/ /9 9)実績 )実績 (連結) (連結)

¾

¾ 売 上 高 : 売 上 高 : 2,207 2, 207百万円 百万円 1,94 1, 945 5百万円(前年 百万円(前年同期 同期) ) 前年同期 前年 同期比 比 + 13. + 13 .5 5 % %

¾ ¾ 経 常 利 益 : 経 常 利 益 : 756百万円 756 百万円 645 645百万円(前年 百万円(前年同期 同期) ) 前年同期 前年 同期比 比 + 17.1 + 17.1 % %

¾ ¾ 純 利 益 : 純 利 益 : 440百万円 440 百万円 377 377百万円(前年 百万円(前年同期 同期) ) 前年同期 前年 同期比 比 + + 16.7 16.7 % %

¾

¾ 経 常 利 益 率 : 経 常 利 益 率 : 34.3 % 34.3 % 33.2 33.2 %(前年同期 %(前年 同期) )

増収増益を継続、売上高・経常利益共に過去最高を更新

■0 ■ 08 8年 年9 9月期 月期(及び (及び08 08年 年9 9月期第 月期第4 4四半期) 四半期)のポイント のポイント

:景気の影響を受けにくく処理料売上として順調に推移 : 景気の影響を受けにくく処理料売上として順調に推移 国・全国の地方自治体に拡販、「自治体内横展開」開始 国・全国の地方自治体に拡販、「自治体内横展開」開始 1. 継続課金分野が 1. 継続課金分野が好調 好調

2 2 . オンライン課金分野 . オンライン課金分野 の強化

の強化

:代表加盟サービス堅調(加盟店売上が前年比

:代表加盟サービス堅調(加盟店売上が前年比46.9 46.9%増) %増)

「PG 「 PGマルチペイメントサービス」による強化開始 マルチペイメントサービス」による強化開始 3. 3 . 成長基盤の強化 成長基盤の強化 :東証一部への市場変更完了 : 東証一部への市場変更完了

費用削減活動にて市場変更費用も吸収し不況に強い経営体質へ 費用削減活動にて市場変更費用も吸収し不況に強い経営体質へ

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2.

事業背景

4.

今後の事業展開

3.事業概要・収益構造 1.当社の概要

5. 補足資料

東証:3769

通期 通期 売上高 売上 高 2,548百万円 2,548 百万円 (15.4% ( 15.4%) ) 、経常利益 、 経常利益 900百万円 900 百万円 (19.0% ( 19.0%) ) 、純利益 、 純利益 495百万円 495 百万円 (12.5% ( 12.5%) )

¾

¾ 施策 施策

5.2 結論と要約 ( 2

■ ■ 09 0 9年 年9 9月期 月期 業績予想(連結) 業績予想(連結)

■ ■ 業績予想の前提 業績予想の前提

1. 増収要因となる事業規模の拡大 1. 増収要因となる事業規模の拡大

→ → マルチペイメントサービス販売促進により固定費売上・加盟店売上を伸ばす マルチペイメントサービス販売促進により固定費売上・加盟店売上を伸ばす

→ → 不況に強い継続課金分野を続伸させる 不況に強い継続課金分野を続伸させる

→ 顧客基盤を生かしたクロスセルにより、中長期的成長余力を創造しつつイニシャル 顧客基盤を生かしたクロスセルにより、中長期的成長余力を創造しつつイニシャル 売上を伸ばす

売上を伸ばす

→ 低調な資本市場環境を活かし、アライアンス、新規事業、資本提携を積極実施 低調な資本市場環境を活かし、アライアンス、新規事業、資本提携を積極実施 2.

2. 不況に強い経営体質作り 不況に強い経営体質作り

→ 処理料コストを抑制し売上高原価率を減少させる 処理料コストを抑制し売上高原価率を減少させる

→ 費用削減活動の継続により利益率を継続上昇させる 費用削減活動の継続により利益率を継続上昇させる

¾ ¾ 課題 課題 不透明な経済環境をおりこみつつ、最低 不透明な経済環境をおりこみつつ、最低20% 20%を目処とした利益成長を継続しながら、 を目処とした利益成長を継続しながら、

中長期的成長のための決済周辺分野の新規事業へ積極投資 中長期的成長のための決済周辺分野の新規事業へ積極投資

第2 第 2四半期 四半期 売上高 売上高 1,202百万円 1,202 百万円、 、 経常利益 経常利益 421 421百万円、 百万円、 純利益 純利益 230 230百万円 百万円

(%は対前期増減率)

(%は対前期増減率)

33

2009 年通期の業績予想とその前提

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2.

事業背景

4.

今後の事業展開

3.事業概要・収益構造 1.当社の概要

5. 補足資料

東証:3769

07/9期実績比較 対08/9期通期予実比較

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