市 税 27, 682, 160
地 球 環 境
0 7, 872 0 4, 427, 017
D 歳入歳出
21. 4%
B
農業集 落排水 事業
新 幹 線 新 駅 地 区 土地区 画整理 事業
介 護 保 険
索 道 事 業
住 宅 団 地 事 業
決算額 下 水 道 事 業 12, 427, 136
一般会計の実質収支は平成24年度決算比較で約2.2億円の減少となったが、約35.9億円の黒字。特別会計も全ての 会計において実質収支が黒字。
上越火力発電所の一部稼働による償却資産の増などにより市税が1.3%、社会資本整備総合交付金及び地域経済活性
化・雇用創出臨時交付金の増などにより国庫支出金が30.0%とそれぞれ増加した一方、職員給与の削減及び税収の増に 伴う普通交付税の減などにより地方交付税が6.8%、平成24年度に発行した第三セクター等改革推進債分の減などにより 市債が68.3%とそれぞれ減少したことなどから、合計で14.0%の減少。
※ 1 2 3 4 5 6 7 8
10 11 12
※ 13
※ 14 15 16
※ 17
※ 18
※ 19
※ 20
※ 21 内 訳 22
※
※ 印部分が自主財源
100. 0 111, 406, 450
51, 048, 912 45. 8 8. 0 8. 8 11. 2 4. 1 4, 529, 315
9, 790, 697 2, 700, 200 12, 490, 897
54. 2 29, 435, 408 26. 4 27. 8 35. 1
78, 257, 426 32, 827, 178 45, 430, 248
60. 4 25. 3
60, 357, 538 30, 922, 130
諸 収 入
貸 付 金 元 利 収 入
そ の 他
歳 入 合 計
市 債
自 主 財 源
0. 5
129, 503, 171 21. 7
39. 6 100. 0 0. 8 0. 0 710, 157
25, 492 1, 000, 281
51, 245, 745
1. 7 3. 4 10. 7 9. 0 28, 119, 266
13, 802, 078 11, 633, 066
県 支 出 金
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 分 担 金 及 び 負 担 金
国 庫 支 出 金
△ 15, 994, 840 △ 35. 2
△ 196, 833 △ 0. 4
△ 17, 899, 888 △ 22. 9
△ 14. 0
△ 18, 096, 721 使 用 料 及 び 手 数 料
△ 1, 905, 048 △ 5. 8
依 存 財 源
譲 与 税 ・ 交 付 税 な ど
財 産 収 入
寄 附 金
2, 169, 012
△ 19, 191, 812
国 庫 支 出 金 な ど
繰 入 金
繰 越 金
△ 68. 3 1, 774, 888
24. 5
△ 15. 8
△ 9. 5 2. 4 531, 188
△ 123, 451
△ 1, 311, 181
34. 6 4. 0 30. 0
△ 2. 0
345, 753 3, 320, 423
△ 1, 842, 369 11, 052, 211
681. 1 1, 346, 034
849, 151 199, 120 14, 372, 634 1, 657, 146 1, 941, 092 6, 135, 320 6, 258, 771
24. 4 29, 176, 715
8. 5 4. 8 1, 894, 159
4, 356, 530
8, 927, 454 33, 614 22. 5 27, 196, 237
1. 4 1. 5 0. 0 36, 143
0. 2
0. 1 1, 016, 981
54, 322 83, 225 1, 980, 818 1. 5
27, 629 128, 642 0. 0
0. 0
0. 0
0. 2 270, 653 27, 148 102, 861 0. 1
172, 785 0. 0
1. 5
1. 2 1. 7 5. 5 0. 8 0. 2 12. 9
△ 2, 529
138, 994 173, 628
△ 40, 965
106. 7
△ 19. 5
△ 13, 121
5. 2
0. 8 0. 9
0. 0 40, 263
9, 858 1, 997, 846 26, 263
19. 6 28, 036, 157 353, 997 1. 3%
0. 0 12. 8
△ 6. 8
△ 1, 980, 478
△ 2. 7
△ 2, 878 3, 071
△ 7. 0 0. 0
△ 6. 6 2. 5
△ 117, 742 46, 933
△ 5. 0 25. 2%
1, 366 0. 1 42, 962
△ 0. 9 1. 8
0. 1 118, 784 著増
△ 3. 9
△ 14, 232
△ 17, 028 0. 1
0. 0
9
市 税
地 方 譲 与 税
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
自 動 車 取 得 税 交 付 金 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 地 方 消 費 税 交 付 金
27, 682, 160 1, 057, 946 67, 443
21. 4%
地 方 交 付 税
284, 885
105, 739 24, 077 地 方 特 例 交 付 金
一般会計歳入決算額の構成比
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000
H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 75,881
101,910
108,037 108,449
107,519
115,724
113,756
117,417
129,503
111,406
73,702
98,468
105,503 106,603
105,603
112,309
110,574
113,061
124,974
106,979
一般会計歳入歳出決算額の推移
歳入決算額 歳出決算額
単位:百万円
( )書きは前年度数値
自主財源 51,049(51,246)
45.8%(39.6%)
依存財源 60,357(78,257)
54.2%(60.4%)
市税 28,036(27.682)
25.2%(21.4%)
諸収入 12,491(13,802)
11.2%(10.7%)
使用料及び手数料 1,941(1,894)
1.7%(1.5%) 分担金及び負担金
1,657(1,775) 1.5%(1.4%)
繰越金 4,529(4,357)
4.1%(3.4%)
繰入金ほか 2,395(1,736) 2.1%(1.2%) 地方交付税
27,196(29,177) 24.4%(22.5%) 市債
8,927(28,119) 8.0%(21.7%)
国庫支出金 14,373(11,052)
12.9%(8.5%) 県支出金 6,135(6,259)
5.5%(4.8%)
地方譲与税 1,017(1,058) 0.9%(0.8%) 地方消費税交付金
1,981(1,998) 1.8%(1.5%)
地方特例交付金ほか 457(309) 0.5%(0.4%) 自動車取得税交付金
271(285) 0.2%(0.2%)
歳入総額
111,406百万円 (129,503百万円)
単位:百万円
( )書きは前年度数値
決算額 決算額 増減額
(A) (B) (B−A)
1 議 会 費 487, 124 0. 4% 435, 416 0. 4% △ 51, 708 △ 10. 6%
2 総 務 費 31, 769, 781 25. 4 15, 238, 645 14. 2 △ 16, 531, 136 △ 52. 0 3 民 生 費 25, 291, 417 20. 2 25, 607, 425 23. 9 316, 008 1. 2 4 衛 生 費 7, 106, 787 5. 7 7, 272, 828 6. 8 166, 041 2. 3 5 労 働 費 1, 158, 422 0. 9 1, 045, 499 1. 0 △ 112, 923 △ 9. 7 6 農 林 水 産 業 費 4, 960, 958 4. 0 4, 488, 656 4. 2 △ 472, 302 △ 9. 5 7 商 工 費 13, 360, 544 10. 7 10, 983, 740 10. 3 △ 2, 376, 804 △ 17. 8 8 土 木 費 12, 944, 995 10. 4 13, 713, 614 12. 8 768, 619 5. 9 9 消 防 費 2, 802, 243 2. 2 2, 927, 942 2. 7 125, 699 4. 5 10 教 育 費 10, 341, 048 8. 3 10, 987, 235 10. 3 646, 187 6. 2 11 災 害 復 旧 費 972, 083 0. 8 237, 062 0. 2 △ 735, 021 △ 75. 6 12 公 債 費 13, 703, 454 11. 0 13, 976, 371 13. 1 272, 917 2. 0 13 諸 支 出 金 75, 000 0. 1 65, 000 0. 1 △ 10, 000 △ 13. 3 124, 973, 856 100. 0 106, 979, 433 100. 0 △ 17, 994, 423 △ 14. 4
(3)‑ 1 一般会計目的別歳出の状況
(単位: 千円)
平 成 25 年 度 比較増減 構成比
歳 出 合 計 区 分
平 成 24 年 度
構成比 増減率
北陸新幹線開業に向けた上越妙高駅の周辺整備の実施などにより土木費が5.9%、小・中学校の大規模改 造工事の実施により教育費が6.2%とそれぞれ増加した一方、暮らし・にぎわい再生事業補助金の皆減及び 中小企業融資支援事業等の預託金の減により商工費が17.8%、土地開発公社債務整理事業補償金等の皆 減により総務費が52.0%とそれぞれ減少したことから、合計で14.4%の減少。
最終予算額 117, 289, 631 ( 1) 支出済額 106, 979, 433 ( 2) 翌年度繰越額 6, 665, 421 ( 3)
歳出予算の執行残額 3, 644, 777 ( 1) −( 2) −( 3)
(内訳)経費節減、入札差金、給付対象者減などによるもの ・予備費 1, 380, 091
・委託料 451, 750 ・工事請負費 371, 765 ・繰出金 317, 320 ・扶助費 219, 363 ・需用費 212, 478 ・その他 692, 010 平 成 25 年 度 の
執 行 残 額 状 況
民生費 25,607(25,291)
23.9%(20.2%)
公債費 13,976(13,703)
13.1%(11.0%) 土木費
13,714(12,945) 12.8%(10.4%) 商工費
10,984(13,361) 10.3%(10.7%)
総務費 15,239(31,770)
14.2%(25.4%) 教育費
10,987(10,341) 10.3%(8.3%)
衛生費 7,273(7,107)
6.8%(5.7%) 農林水産業費
4,489(4,961) 4.2%(4.0%)
消防費 2,928(2,802)
2.7%(2.2%)
労働費 1,045(1,158)
1.0%(0.9%)
議会費など 737(1,535)
0.7%(1.2%)
一般会計目的別歳出決算額の内訳
( )書きは前年度数値
単位:百万円
歳出総額
106,979百万円 (124,974百万円)
一般会計目的別歳出決算額の推移
単位:百万円
− 6 −
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000
H16年度H17年度H18年度 H19年度H20年度 H21年度H22年度 H23年度H24年度 H25年度 13,915 13,833 14,000 14,673 15,238
13,353 12,776 14,648 13,703 13,976 6,766
11,354 10,938 9,898 10,088
10,186 10,297 10,376
10,341 10,987 8,152
10,472 10,962 10,900 11,102 13,900 12,990
14,212
12,945 13,714 7,623
9,085
13,384 15,166 15,887 17,017
16,355 15,114
13,361 10,984 2,442
4,251
4,623 4,526 4,226 4,249
4,808 4,738
4,961 4,489 5,266
6,334
6,688 6,743 6,396 7,305
7,156 7,380
7,107 7,273 13,611
19,753 19,459
19,957 21,458
21,008 24,177 25,863
25,291 25,607 15,927
23,386 25,449
24,740 21,208
25,291 22,015 20,731
37,265 19,949 105,603
110,574
106,979 105,503
総務費など
民生費
衛生費 農林水産業費
商工費
土木費 教育費 公債費 73,702
124,974
98,468
106,603
112,309 113,061 単位:百万円
決算額 決算額 増減額
(A) (B) (B−A)
1 人 件 費 16, 811, 048 13. 5% 16, 952, 836 15. 8% 141, 788 0. 8%
2 物 件 費 12, 805, 453 10. 2 12, 973, 005 12. 1 167, 552 1. 3 3 維 持 補 修 費 3, 973, 909 3. 2 3, 280, 877 3. 1 △ 693, 032 △ 17. 4 4 扶 助 費 12, 906, 690 10. 3 13, 037, 759 12. 2 131, 069 1. 0 5 補 助 費 等 24, 202, 398 19. 4 6, 746, 368 6. 3 △ 17, 456, 030 △ 72. 1 6 公 債 費 13, 764, 454 11. 0 14, 050, 371 13. 1 285, 917 2. 1 内 元 利 償 還 金 13, 736, 373 11. 0 14, 037, 813 13. 1 301, 440 2. 2 訳 一 時 借 入 金 利 子 28, 081 0. 1 12, 558 0. 0 △ 15, 523 △ 55. 3 84, 463, 952 67. 6 67, 041, 216 62. 7 △ 17, 422, 736 △ 20. 6 7 積 立 金 2, 107, 711 1. 7 3, 812, 829 3. 6 1, 705, 118 80. 9 8 投資及び出資金、 貸付金 11, 941, 126 9. 6 10, 109, 641 9. 5 △ 1, 831, 485 △ 15. 3 9 繰 出 金 12, 337, 596 9. 9 11, 487, 309 10. 7 △ 850, 287 △ 6. 9 26, 386, 433 21. 1 25, 409, 779 23. 8 △ 976, 654 △ 3. 7 110, 850, 385 88. 7 92, 450, 995 86. 4 △ 18, 399, 390 △ 16. 6 10 投 資 的 経 費 14, 123, 471 11. 3 14, 528, 438 13. 6 404, 967 2. 9 ( 1) 普 通 建 設 事 業 費 13, 089, 244 10. 5 14, 291, 377 13. 4 1, 202, 133 9. 2 ( 2) 災 害 復 旧 事 業 費 1, 034, 227 0. 8 237, 061 0. 2 △ 797, 166 △ 77. 1 小 計 ( 1〜6)
小 計 (7〜9)
構成比 構成比
(3)‑ 2 一般会計性質別歳出の状況
計 ( 1〜9) 区 分
(単位: 千円)
比較増減 増減率 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度
財政調整基金積立金及び地域経済活性化・雇用創出基金事業積立金の増により積立金が80.9%、上越妙 高駅の周辺整備の実施及び土地区画整理事業交付金の増などにより普通建設事業費が9.2%とそれぞれ増 加した一方、土地開発公社債務整理事業補償金等の皆減により補助費等が72.1%と大幅に減少したことか ら、合計で14.4%の減少。
( 2) 災 害 復 旧 事 業 費 1, 034, 227 0. 8 237, 061 0. 2 △ 797, 166 △ 77. 1 124, 973, 856 100. 0 106, 979, 433 100. 0 △ 17, 994, 423 △ 14. 4
増減額
(B−A)
1, 202, 133 9. 2%
1, 239, 835 31. 9
△ 104, 095 △ 57. 9
△ 570, 179 △ 31. 7
△ 3, 084 △ 42. 5
△ 59, 496 △ 44. 3
△ 483, 431 △ 27. 2 314, 621 12. 9 33, 846 6. 9 14, 126 皆増 1, 584, 276 6. 7
工 業 用 水 道 事 業 0 14, 126
農 業 集 落 排 水 事 業 179, 688 75, 593
浄 化 槽 整 備 推 進 事 業 7, 257
簡 易 水 道 事 業 489, 251 523, 097
74, 792 4, 173 1, 799, 791
新 幹 線 新 駅 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業
歳 出 合 計
1, 229, 612 5, 127, 889
(A) (B)
23, 811, 970
下 水 道 事 業
25, 396, 246
合 計
区 分
ガ ス 事 業 1, 778, 950 1, 295, 519
病 院 事 業 134, 288
3, 888, 054 13, 089, 244
水 道 事 業 2, 445, 447 2, 760, 068
《各会計建設事業費の状況》
14, 291, 377 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度
一 般 会 計
(単位: 千円)
比較増減 増減率 新幹線新駅地区土地区画整理事業は、物件移転等補償料の減などにより31.7%、ガス事業は、導管の新設 や経年管の更新を含めた入替工事等の減により27.2%とそれぞれ減少した一方、一般会計において、
9.2%、下水道事業において、新幹線新駅地区を含めた汚水及び雨水幹渠の整備の実施により31.9%とそれ ぞれ増加したことなどから、各会計の合計で6.7%の増加。
人件費 16,953(16,811)
15.8%(13.5%)
物件費 12,973(12,805)
12.1%(10.2%) 貸付金
9,771(11,637) 9.1%(9.3%)
公債費 14,050(13,764)
13.1%(11.0%) 普通建設事業費
14,291(13,089) 13.4%(10.5%) 繰出金
11,487(12,338) 10.7%(9.9%)
扶助費 13,038(12,907)
12.2%(10.3%) 補助費等
6,746(24,202) 6.3%(19.4%)
維持補修費 3,281(3,974) 3.1%(3.2%) 積立金
3,813(2,108) 3.6%(1.7%)
投資及び出資金など 576(1,339)
0.6%(1.0%)
一般会計性質別歳出決算額の内訳
歳出総額
106,979百万円 (124,974百万円)
一般会計性質別歳出決算額の推移
単位:百万円
( )書きは前年度数値
単位:百万円
− 8 −
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000
H16年度H17年度H18年度H19年度H20年度 H21年度H22年度H23年度H24年度H25年度 7,776
13,852 15,008 15,471 15,182 17,326 18,479 19,200 19,455 18,818 8,051
12,234 15,703
12,843 12,551
14,047 13,985 14,826 13,089 14,291 10,133
11,253 13,444
14,615 15,929
16,626 15,431 13,636
11,941 10,110 14,054
14,000 14,121
14,794 15,438
13,500 12,836 14,680 13,764
14,050 5,991
7,107
7,332 8,243 7,650
11,791
7,469 6,941
24,202 6,746 4,894
7,648
7,918 8,507 8,611 9,354
12,344 13,600
12,907
13,038
10,396 13,539
13,097 13,592 13,256 13,619
13,878 14,240
12,805
12,973
11,060 18,835
18,880 18,538 16,986 16,046
16,152 15,938
16,811
16,953 105,603
110,574
106,979
72,355 98,468
人件費
物件費
扶助費 補助費等
公債費 投資及び出資金
・貸付金 普通建設事業費
繰出金など 124,974
105,503 106,603
112,309 113,061 単位:百万円
※ H16年度の合計額には、旧町村の一時借入金返済金を統計上の性質分析に適さないことにより計上していないため、
目的別歳出決算額と不一致。
1款 市 税
決算額 決算額 増減額
( A) ( B) ( B ‑ A )
千円 % 千円 % 千円 %
12, 391, 631 44. 8 11, 349, 291 40. 5 △ 1, 042, 340 △ 8. 4 8, 925, 449 32. 3 8, 845, 415 31. 5 △ 80, 034 △ 0. 9
均等割 297, 093 1. 1 295, 957 1. 0 △ 1, 136 △ 0. 4
所得割 8, 628, 356 31. 2 8, 549, 458 30. 5 △ 78, 898 △ 0. 9 3, 466, 182 12. 5 2, 503, 876 9. 0 △ 962, 306 △ 27. 8
均等割 562, 118 2. 0 551, 592 2. 0 △ 10, 526 △ 1. 9
法人税割 2, 904, 064 10. 5 1, 952, 284 7. 0 △ 951, 780 △ 32. 8 12, 359, 816 44. 6 13, 654, 055 48. 7 1, 294, 239 10. 5 12, 308, 837 44. 4 13, 606, 956 48. 5 1, 298, 119 10. 5 土 地 4, 047, 108 14. 6 3, 978, 719 14. 2 △ 68, 389 △ 1. 7 家 屋 5, 040, 054 18. 2 5, 142, 958 18. 3 102, 904 2. 0 償却資産 3, 221, 675 11. 6 4, 485, 279 16. 0 1, 263, 604 39. 2 50, 979 0. 2 47, 099 0. 2 △ 3, 880 △ 7. 6
490, 888 1. 8 499, 558 1. 8 8, 670 1. 8
1, 325, 110 4. 8 1, 429, 027 5. 1 103, 917 7. 8 60, 476 0. 2 49, 109 0. 2 △ 11, 367 △ 18. 8 1, 054, 239 3. 8 1, 055, 117 3. 7 878 0. 1
土 地 544, 173 2. 0 532, 924 1. 9 △ 11, 249 △ 2. 1
家 屋 510, 066 1. 8 522, 193 1. 8 12, 127 2. 4
27, 682, 160 100. 0 28, 036, 157 100. 0 353, 997 1. 3