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平成 25 年度決算収支の状況

ドキュメント内 平成25年度決算の概況 (ページ 36-42)

27, 682, 160

0 7, 872 0 4, 427, 017

歳入歳出

21. 4%

決算額 12, 427, 136

一般会計の実質収支は平成24年度決算比較で約2.2億円の減少となったが、約35.9億円の黒字。特別会計も全ての 会計において実質収支が黒字。

上越火力発電所の一部稼働による償却資産の増などにより市税が1.3%、社会資本整備総合交付金及び地域経済活性

化・雇用創出臨時交付金の増などにより国庫支出金が30.0%とそれぞれ増加した一方、職員給与の削減及び税収の増に 伴う普通交付税の減などにより地方交付税が6.8%、平成24年度に発行した第三セクー等改革推進債分の減などにより 市債が68.3%とそれぞれ減少したこなどから合計で14.0%の減少。

1 2 3 4 5 6 7 8

10 11 12

13

14 15 16

17

18

19

20

21 22

※ 印部分が自主財源

100. 0 111, 406, 450

51, 048, 912 45. 8 8. 0 8. 8 11. 2 4. 1 4, 529, 315

9, 790, 697 2, 700, 200 12, 490, 897

54. 2 29, 435, 408 26. 4 27. 8 35. 1

78, 257, 426 32, 827, 178 45, 430, 248

60. 4 25. 3

60, 357, 538 30, 922, 130

0. 5

129, 503, 171 21. 7

39. 6 100. 0 0. 8 0. 0 710, 157

25, 492 1, 000, 281

51, 245, 745

1. 7 3. 4 10. 7 9. 0 28, 119, 266

13, 802, 078 11, 633, 066

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

  15, 994, 840 35. 2

  196, 833 0. 4

  17, 899, 888 22. 9

14. 0

  18, 096, 721 使

  1, 905, 048 5. 8

2, 169, 012

  19, 191, 812

68. 3 1, 774, 888

24. 5

15. 8

9. 5 2. 4 531, 188

  123, 451

  1, 311, 181

34. 6 4. 0 30. 0

2. 0

345, 753 3, 320, 423

  1, 842, 369 11, 052, 211

681. 1 1, 346, 034

849, 151 199, 120 14, 372, 634 1, 657, 146 1, 941, 092 6, 135, 320 6, 258, 771

24. 4 29, 176, 715

8. 5 4. 8 1, 894, 159

4, 356, 530

8, 927, 454 33, 614 22. 5 27, 196, 237

1. 4 1. 5 0. 0 36, 143

0. 2

0. 1 1, 016, 981

54, 322 83, 225 1, 980, 818 1. 5

27, 629 128, 642 0. 0

0. 0

0. 0

0. 2 270, 653 27, 148 102, 861 0. 1

172, 785 0. 0

1. 5

1. 2 1. 7 5. 5 0. 8 0. 2 12. 9

  2, 529

138, 994 173, 628

  40, 965

106. 7

19. 5

  13, 121

5. 2

0. 8 0. 9

0. 0 40, 263

9, 858 1, 997, 846 26, 263

19. 6 28, 036, 157 353, 997 1. 3%

0. 0 12. 8

6. 8

  1, 980, 478

2. 7

  2, 878 3, 071

7. 0 0. 0

6. 6 2. 5

  117, 742 46, 933

5. 0 25. 2%

1, 366 0. 1 42, 962

0. 9 1. 8

0. 1 118, 784 著増 

3. 9

  14, 232

  17, 028 0. 1

0. 0

9

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

27, 682, 160 1, 057, 946 67, 443

21. 4%

284, 885

105, 739 24, 077

一般会計歳入決算額の構成比

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 75,881

101,910

108,037 108,449

107,519

115,724

113,756

117,417

129,503

111,406

73,702

98,468

105,503 106,603

105,603

112,309

110,574

113,061

124,974

106,979

一般会計歳入歳出決算額の推移

歳入決算額 歳出決算額

単位:百万円

( )書きは前年度数値

自主財源 51,049(51,246)

45.8%(39.6%)

依存財源 60,357(78,257)

54.2%(60.4%)

市税 28,036(27.682)

25.2%(21.4%)

諸収入 12,491(13,802)

11.2%(10.7%)

使用料及び手数料 1,941(1,894)

1.7%(1.5%) 分担金及び負担金

1,657(1,775) 1.5%(1.4%)

繰越金 4,529(4,357)

4.1%(3.4%)

繰入金ほか 2,395(1,736) 2.1%(1.2%) 地方交付税

27,196(29,177) 24.4%(22.5%) 市債

8,927(28,119) 8.0%(21.7%)

国庫支出金 14,373(11,052)

12.9%(8.5%) 県支出金 6,135(6,259)

5.5%(4.8%)

地方譲与税 1,017(1,058) 0.9%(0.8%) 地方消費税交付金

1,981(1,998) 1.8%(1.5%)

地方特例交付金ほか 457(309) 0.5%(0.4%) 自動車取得税交付金

271(285) 0.2%(0.2%)

歳入総額

111,406百万円 (129,503百万円)

単位:百万円

( )書きは前年度数値

決算額 決算額 増減額

(A) (B) (B−A)

1 議 会 費 487, 124 0. 4% 435, 416 0. 4% △   51, 708 △ 10. 6%

2 総 務 費 31, 769, 781 25. 4 15, 238, 645 14. 2 △   16, 531, 136 △ 52. 0 3 民 生 費 25, 291, 417 20. 2 25, 607, 425 23. 9 316, 008 1. 2 4 衛 生 費 7, 106, 787 5. 7 7, 272, 828 6. 8 166, 041 2. 3 5 労 働 費 1, 158, 422 0. 9 1, 045, 499 1. 0 △   112, 923 △ 9. 7 6 農 林 水 産 業 費 4, 960, 958 4. 0 4, 488, 656 4. 2 △   472, 302 △ 9. 5 7 商 工 費 13, 360, 544 10. 7 10, 983, 740 10. 3 △   2, 376, 804 △ 17. 8 8 土 木 費 12, 944, 995 10. 4 13, 713, 614 12. 8 768, 619 5. 9 9 消 防 費 2, 802, 243 2. 2 2, 927, 942 2. 7 125, 699 4. 5 10 教 育 費 10, 341, 048 8. 3 10, 987, 235 10. 3 646, 187 6. 2 11 災 害 復 旧 費 972, 083 0. 8 237, 062 0. 2 △   735, 021 △ 75. 6 12 公 債 費 13, 703, 454 11. 0 13, 976, 371 13. 1 272, 917 2. 0 13 諸 支 出 金 75, 000 0. 1 65, 000 0. 1 △   10, 000 △ 13. 3 124, 973, 856 100. 0 106, 979, 433 100. 0 △   17, 994, 423 △ 14. 4

(3)‑ 1 一般会計目的別歳出の状況

(単位: 千円)

平  成  25  年  度 比較増減  構成比

歳 出 合 計 区    分

平  成  24  年  度

構成比 増減率

北陸新幹線開業に向けた上越妙高駅の周辺整備の実施などにより土木費が5.9%、小・中学校の大規模改 造工事の実施により教育費が6.2%とそれぞれ増加した一方、暮らし・にぎわい再生事業補助金の皆減及び 中小企業融資支援事業等の預託金の減により商工費が17.8%、土地開発公社債務整理事業補償金等の皆 減により総務費が52.0%とそれぞれ減少したことから、合計で14.4%の減少。

 最終予算額 117, 289, 631   ( 1)  支出済額 106, 979, 433   ( 2)  翌年度繰越額 6, 665, 421   ( 3)

 歳出予算の執行残額 3, 644, 777   ( 1) −( 2) −( 3)

(内訳)経費節減、入札差金、給付対象者減などによるもの     ・予備費 1, 380, 091

    ・委託料 451, 750  ・工事請負費 371, 765     ・繰出金 317, 320     ・扶助費 219, 363     ・需用費 212, 478     ・その他 692, 010 平 成 25 年 度 の

執 行 残 額 状 況

民生費 25,607(25,291)

23.9%(20.2%)

公債費 13,976(13,703)

13.1%(11.0%) 土木費

13,714(12,945) 12.8%(10.4%) 商工費

10,984(13,361) 10.3%(10.7%)

総務費 15,239(31,770)

14.2%(25.4%) 教育費

10,987(10,341) 10.3%(8.3%)

衛生費 7,273(7,107)

6.8%(5.7%) 農林水産業費

4,489(4,961) 4.2%(4.0%)

消防費 2,928(2,802)

2.7%(2.2%)

労働費 1,045(1,158)

1.0%(0.9%)

議会費など 737(1,535)

0.7%(1.2%)

一般会計目的別歳出決算額の内訳

( )書きは前年度数値

単位:百万円

歳出総額

106,979百万円 (124,974百万円)

一般会計目的別歳出決算額の推移

単位:百万円

−  6  −

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

H16年度H17年度H18年度 H19年度H20年度 H21年度H22年度 H23年度H24年度 H25年度 13,915 13,833 14,000 14,673 15,238

13,353 12,776 14,648 13,703 13,976 6,766

11,354 10,938 9,898 10,088

10,186 10,297 10,376

10,341 10,987 8,152

10,472 10,962 10,900 11,102 13,900 12,990

14,212

12,945 13,714 7,623

9,085

13,384 15,166 15,887 17,017

16,355 15,114

13,361 10,984 2,442

4,251

4,623 4,526 4,226 4,249

4,808 4,738

4,961 4,489 5,266

6,334

6,688 6,743 6,396 7,305

7,156 7,380

7,107 7,273 13,611

19,753 19,459

19,957 21,458

21,008 24,177 25,863

25,291 25,607 15,927

23,386 25,449

24,740 21,208

25,291 22,015 20,731

37,265 19,949 105,603

110,574

106,979 105,503

総務費など

民生費

衛生費 農林水産業費

商工費

土木費 教育費 公債費 73,702

124,974

98,468

106,603

112,309 113,061 単位:百万円

決算額 決算額 増減額

(A) (B) (B−A)

1 人 件 費 16, 811, 048 13. 5% 16, 952, 836 15. 8% 141, 788 0. 8%

2 物 件 費 12, 805, 453 10. 2 12, 973, 005 12. 1 167, 552 1. 3 3 維 持 補 修 費 3, 973, 909 3. 2 3, 280, 877 3. 1 △   693, 032 △ 17. 4 4 扶 助 費 12, 906, 690 10. 3 13, 037, 759 12. 2 131, 069 1. 0 5 補 助 費 等 24, 202, 398 19. 4 6, 746, 368 6. 3   17, 456, 030 △ 72. 1 6 公 債 費 13, 764, 454 11. 0 14, 050, 371 13. 1 285, 917 2. 1 内 元 利 償 還 金 13, 736, 373 11. 0 14, 037, 813 13. 1 301, 440 2. 2 訳 一 時 借 入 金 利 子 28, 081 0. 1 12, 558 0. 0 △   15, 523 △ 55. 3 84, 463, 952 67. 6 67, 041, 216 62. 7   17, 422, 736 △ 20. 6 7 積 立 金 2, 107, 711 1. 7 3, 812, 829 3. 6 1, 705, 118 80. 9 8 投資及び出資金、 貸付金 11, 941, 126 9. 6 10, 109, 641 9. 5 △   1, 831, 485 △ 15. 3 9 繰 出 金 12, 337, 596 9. 9 11, 487, 309 10. 7 △   850, 287 △ 6. 9 26, 386, 433 21. 1 25, 409, 779 23. 8 △   976, 654 △ 3. 7 110, 850, 385 88. 7 92, 450, 995 86. 4   18, 399, 390 △ 16. 6 10 投 資 的 経 費 14, 123, 471 11. 3 14, 528, 438 13. 6 404, 967 2. 9 ( 1) 普 通 建 設 事 業 費 13, 089, 244 10. 5 14, 291, 377 13. 4 1, 202, 133 9. 2 ( 2) 災 害 復 旧 事 業 費 1, 034, 227 0. 8 237, 061 0. 2 △   797, 166 △ 77. 1 小  計   ( 1〜6)

小  計 (7〜9)

構成比 構成比

(3)‑ 2 一般会計性質別歳出の状況

   計      ( 1〜9)   区    分

(単位: 千円)

比較増減  増減率 平  成  24  年  度 平  成  25  年  度

財政調整基金積立金及び地域経済活性化・雇用創出基金事業積立金の増により積立金が80.9%、上越妙 高駅の周辺整備の実施及び土地区画整理事業交付金の増などにより普通建設事業費が9.2%とそれぞれ増 加した一方、土地開発公社債務整理事業補償金等の皆減により補助費等が72.1%と大幅に減少したこ 合計で14.4%の減少。

( 2) 災 害 復 旧 事 業 費 1, 034, 227 0. 8 237, 061 0. 2 △   797, 166 △ 77. 1 124, 973, 856 100. 0 106, 979, 433 100. 0   17, 994, 423 △ 14. 4

増減額

(B−A)

1, 202, 133 9. 2%

1, 239, 835 31. 9

△   104, 095 △ 57. 9

△   570, 179 △ 31. 7

△   3, 084 △ 42. 5

△   59, 496 △ 44. 3

△   483, 431 △ 27. 2 314, 621 12. 9 33, 846 6. 9 14, 126 皆増 1, 584, 276 6. 7

工 業 用 水 道 事 業 0  14, 126 

農 業 集 落 排 水 事 業 179, 688  75, 593 

浄 化 槽 整 備 推 進 事 業 7, 257 

簡 易 水 道 事 業 489, 251  523, 097 

74, 792  4, 173  1, 799, 791 

新 幹 線 新 駅 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業

歳 出 合 計

1, 229, 612  5, 127, 889 

(A) (B)

23, 811, 970 

下 水 道 事 業

25, 396, 246 

合 計

区    分

ガ ス 事 業 1, 778, 950  1, 295, 519 

病 院 事 業 134, 288 

3, 888, 054  13, 089, 244 

水 道 事 業 2, 445, 447  2, 760, 068 

《各会計建設事業費の状況》

14, 291, 377  平  成  24  年  度 平  成  25  年  度

一 般 会 計

(単位: 千円)

比較増減  増減率 新幹線新駅地区土地区画整理事業は、物件移転等補償料の減などにより31.7%、ガス事業は、導管の新設 や経年管の更新を含めた入替工事等の減により27.2%とそれぞれ減少した一方、一般会計において、

9.2%、下水道事業において、新幹線新駅地区を含めた汚水及び雨水幹渠の整備の実施により31.9%とそれ ぞれ増加したこなどから各会計の合計で6.7%の増加。

人件費 16,953(16,811)

15.8%(13.5%)

物件費 12,973(12,805)

12.1%(10.2%) 貸付金

9,771(11,637) 9.1%(9.3%)

公債費 14,050(13,764)

13.1%(11.0%) 普通建設事業費

14,291(13,089) 13.4%(10.5%) 繰出金

11,487(12,338) 10.7%(9.9%)

扶助費 13,038(12,907)

12.2%(10.3%) 補助費等

6,746(24,202) 6.3%(19.4%)

維持補修費 3,281(3,974) 3.1%(3.2%) 積立金

3,813(2,108) 3.6%(1.7%)

投資及び出資金など 576(1,339)

0.6%(1.0%)

一般会計性質別歳出決算額の内訳

歳出総額

106,979百万円 (124,974百万円)

一般会計性質別歳出決算額の推移

単位:百万円

( )書きは前年度数値

単位:百万円

−  8  −

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

H16年度H17年度H18年度H19年度H20年度 H21年度H22年度H23年度H24年度25年度 7,776

13,852 15,008 15,471 15,182 17,326 18,479 19,200 19,455 18,818 8,051

12,234 15,703

12,843 12,551

14,047 13,985 14,826 13,089 14,291 10,133

11,253 13,444

14,615 15,929

16,626 15,431 13,636

11,941 10,110 14,054

14,000 14,121

14,794 15,438

13,500 12,836 14,680 13,764

14,050 5,991

7,107

7,332 8,243 7,650

11,791

7,469 6,941

24,202 6,746 4,894

7,648

7,918 8,507 8,611 9,354

12,344 13,600

12,907

13,038

10,396 13,539

13,097 13,592 13,256 13,619

13,878 14,240

12,805

12,973

11,060 18,835

18,880 18,538 16,986 16,046

16,152 15,938

16,811

16,953 105,603

110,574

106,979

72,355 98,468

人件費

物件費

扶助費 補助費等

公債費 投資及び出資金

貸付金 普通建設事業費

繰出金など 124,974

105,503 106,603

112,309 113,061 単位:百万円

H16年度の合計額には、旧町村の一時借入金返済金を統計上の性質分析に適さないこにより計上していないため、

目的別歳出決算額と不一致

1款 市 税

決算額 決算額 増減額

( A) ( B) (   B  ‑   A  )

千円 % 千円 % 千円 %

12, 391, 631 44. 8 11, 349, 291 40. 5   1, 042, 340   8. 4 8, 925, 449 32. 3 8, 845, 415 31. 5   80, 034   0. 9

均等割 297, 093 1. 1 295, 957 1. 0   1, 136   0. 4

所得割 8, 628, 356 31. 2 8, 549, 458 30. 5   78, 898   0. 9 3, 466, 182 12. 5 2, 503, 876 9. 0   962, 306   27. 8

均等割 562, 118 2. 0 551, 592 2. 0   10, 526   1. 9

法人税割 2, 904, 064 10. 5 1, 952, 284 7. 0   951, 780   32. 8 12, 359, 816 44. 6 13, 654, 055 48. 7 1, 294, 239 10. 5 12, 308, 837 44. 4 13, 606, 956 48. 5 1, 298, 119 10. 5 土 地 4, 047, 108 14. 6 3, 978, 719 14. 2   68, 389   1. 7 家 屋 5, 040, 054 18. 2 5, 142, 958 18. 3 102, 904 2. 0 償却資産 3, 221, 675 11. 6 4, 485, 279 16. 0 1, 263, 604 39. 2 50, 979 0. 2 47, 099 0. 2   3, 880   7. 6

490, 888 1. 8 499, 558 1. 8 8, 670 1. 8

1, 325, 110 4. 8 1, 429, 027 5. 1 103, 917 7. 8 60, 476 0. 2 49, 109 0. 2   11, 367   18. 8 1, 054, 239 3. 8 1, 055, 117 3. 7 878 0. 1

土 地 544, 173 2. 0 532, 924 1. 9   11, 249   2. 1

家 屋 510, 066 1. 8 522, 193 1. 8 12, 127 2. 4

27, 682, 160 100. 0 28, 036, 157 100. 0 353, 997 1. 3

ドキュメント内 平成25年度決算の概況 (ページ 36-42)

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