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  済  額 不 納 欠 損 額 過 誤 納

予算現額に 金   額 調定額に 未還付金 金   額 調定額に

対する比率 対する比率 医A)-な医B)+医()} 対する比率

101.4 98.6 52,753 0.0 1,514,280 26,676,283 1.3

98.2 32.2 9,984,949 8.6 20,331 68,402,180 59.1

101.3 95.0 10,037,702 0.5 1,534,611 95,078,463 4.4

103.0 99.8 0 0.0 0 1,316,050 0.2

192.4 34.8 180,950 5.5 0 1,978,570 59.7

103.1 99.4 180,950 0.0 0 3,294,620 0.6

101.7 95.9 10,218,652 0.4 1,534,611 98,373,083 3.6

101.1 99.0 2,154,951 0.1 732,505 33,591,777 0.9

100.9 25.8 14,677,558 8.1 107,546 119,408,164 66.0

101.1 95.5 16,832,509 0.4 840,051 152,999,941 4.1

101.1 95.5 16,832,509 0.4 840,051 152,999,941 4.1

101.5 97.9 14,400 0.0 26,000 2,825,300 2.1

115.6 28.5 1,087,950 10.7 0 6,174,184 60.8

101.7 93.0 1,102,350 0.8 26,000 8,999,484 6.3

100.2 100.0 0 0.0 0 0 0.0

101.6 99.0 257,549 0.1 87,545 4,014,719 0.9

101.4 25.8 1,877,045 8.1 13,754 15,270,561 66.0

101.6 95.2 2,134,594 0.5 101,299 19,285,280 4.3

101.3 99.0 2,479,653 0.0 2,360,330 68,424,129 1.0

100.8 28.2 27,808,452 8.3 141,631 211,233,659 63.4

101.3 95.7 30,288,105 0.4 2,501,961 279,657,788 3.8

還付することが き ったものをいう。

収 入 未 済 額

100.1 100.0 0 0.0

調 定 額 に

対 す る 比 率 収 納 率

0

0 0.0

25

支 出 額 構成比率

1 報 酬

256,629,415 1.2

2 給 料

1,409,309,104 6.4

3 職 員 手 当 等

1,147,212,677 5.2

4 共 済 費

611,871,262 2.8

5 災 害 補 償 費

1,548,785 0.0

6 恩 給 及 び 退 職 年 金

1,754,800 0.0

7 賃 金

454,020,399 2.1

8 報 償 費

71,021,818 0.3

9 旅 費

47,783,327 0.2

10 交 際 費

1,965,524 0.0

11 需 用 費

470,116,397 2.1

12 役 務 費

96,855,046 0.4

13 委 託 料

2,556,773,167 11.6

14 使 用 料 及 び 賃 借 料

171,096,112 0.8

15 工 事 請 費

2,231,160,094 10.1

16 原 料 費

18,486,481 0.1

17 公 有 財 産 購 入 費

157,035,422 0.7

18 備 品 購 入 費

118,404,164 0.5

19 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金

4,010,565,848 18.1

20 扶 助 費

2,983,371,001 13.5

21 貸 付 金

325,000,000 1.5

22 補 償 , 補 塡 及 び 賠 償 金

32,614,957 0.1

23 償 還 金 , 利 子 及 び 割 引 料

2,265,799,532 10.2

24 投 資 及 び 出 資 金

0 0.0

25 積 立 金

64,154,123 0.3

26 寄 附 金

0 0.0

27 公 課 費

2,079,100 0.0

28 繰 出 金

2,610,134,032 11.8

22,116,762,587 100.0

         区 分  節

年 度

26 27

支 出 額 構成比率 支 出 額 構成比率

25 年度に 対する比率

26 年度に 対する比率

266,207,473 1.2 285,542,309 1.2 111.3 107.3

1,477,122,870 6.6 1,479,145,825 6.3 105.0 100.1

1,012,637,356 4.5 1,053,721,931 4.5 91.9 104.1

642,544,338 2.9 649,680,227 2.8 106.2 101.1

6,294 0.0 0 0.0 0.0 0.0

888,733 0.0 405,000 0.0 23.1 45.6

491,145,850 2.2 522,546,148 2.2 115.1 106.4

71,196,539 0.3 70,130,403 0.3 98.7 98.5

47,691,312 0.2 48,178,110 0.2 100.8 101.0

1,699,708 0.0 1,369,114 0.0 69.7 80.5

482,353,641 2.2 492,026,689 2.1 104.7 102.0

104,051,265 0.5 101,850,018 0.4 105.2 97.9

2,521,650,344 11.3 2,732,586,309 11.7 106.9 108.4

195,610,510 0.9 225,084,623 1.0 131.6 115.1

2,209,388,552 9.9 2,897,666,907 12.4 129.9 131.2

20,527,006 0.1 22,400,345 0.1 121.2 109.1

95,645,198 0.4 85,408,127 0.4 54.4 89.3

105,962,306 0.5 169,043,642 0.7 142.8 159.5

4,228,859,322 19.0 3,554,784,437 15.3 88.6 84.1

3,065,960,731 13.8 3,121,845,193 13.4 104.6 101.8

325,416,673 1.5 325,000,000 1.4 100.0 99.9

15,902,020 0.1 30,644,820 0.1 94.0 192.7

2,237,505,772 10.0 2,142,277,010 9.2 94.5 95.7

0 0.0 0 0.0      

57,568,923 0.3 132,184,594 0.6 206.0 229.6

0 0.0 0 0.0      

2,204,500 0.0 2,438,200 0.0 117.3 110.6

2,605,001,498 11.7 3,155,751,564 13.5 120.9 121.1

22,284,748,734 100.0 23,301,711,545 100.0 105.4 104.6

1 国民健康保険事業

歳      入

年 度 25 26 27

区 分 金 額 対前年 金 額 対前年 金 額 構成比 対前年

款 度 比 度 比 度 比

国 民 健 康 保 険 税 1,060,192,242 98.3 1,045,992,613 98.7 999,104,041 13.9 95.5

使

355,823 102.8 357,800 100.6 358,050 0.0 100.1

国 庫 支 出 金 1,140,956,900 84.9 1,459,678,704 127.9 1,489,373,593 20.8 102.0

455,834,000 76.0 358,301,000 78.6 272,088,333 3.8 75.9

2,347,824,530 118.4 1,954,182,145 83.2 1,908,920,213 26.6 97.7

県 支 出 金 242,578,559 87.3 310,004,968 127.8 281,273,778 3.9 90.7

共 同 事 業 交 付 金 589,488,891 95.3 640,311,388 108.6 1,438,922,325 20.0 224.7

財 産 収 入 467,467 78.3 529,524 113.3 365,393 0.0 69.0

繰 入 金 595,313,000 113.3 708,358,000 119.0 668,151,000 9.3 94.3

繰 越 金 99,014,460 116.2 93,333,121 94.3 89,238,141 1.2 95.6

諸 収 入 21,498,608 113.5 29,393,385 136.7 29,104,557 0.4 99.0

計 6,553,524,480 100.3 6,600,442,648 100.7 7,176,899,424 100.0 108.7

2 国民健康保険真鍋島直営診療施設

歳      入

年 度 25 26 27

区 分 金 額 対前年 金 額 対前年 金 額 構成比 対前年

款 度 比 度 比 度 比

診 療 収 入 20,267,820 109.8 20,229,860 99.8 20,817,412 66.9 102.9

繰 入 金 10,673,000 125.2 12,290,000 115.2 9,071,000 29.2 73.8

繰 越 金 2,466,889 262.3 1,373,060 55.7 1,205,714 3.9 87.8

諸 収 入 32 0.8 2,1376,678.1 1,524 0.0 71.3

計 33,407,741 119.6 33,895,057 101.5 31,095,650 100.0 91.7

特 別 会 計 年 度

歳      出

年 度 25 26 27

区 分 金 額 対前年 金 額 対前年 金 額 構成比 対前年

款 度 比 度 比 度 比

総 務 費 116,255,763 111.0 111,891,191 96.2 114,031,315 1.6 101.9

保 険 給 付 費 4,365,451,614 101.6 4,461,907,049 102.2 4,425,738,355 63.5 99.2

691,662,113 103.5 687,785,036 99.4 693,349,402 9.9 100.8

699,340 100.6 535,396 76.6 475,554 0.0 88.8

老人保健拠出金 32,448 88.2 30,284 93.3 30,284 0.0 100.0

介 護 納 付 金 290,277,586 106.7 278,695,471 96.0 245,043,916 3.5 87.9 共同事業拠出金 639,107,733 99.4 665,337,946 104.1 1,373,061,593 19.7 206.4

保 健 事 業 費 35,794,304 112.0 46,662,759 130.4 49,450,910 0.7 106.0

基 金 積 立 金 467,467 78.3 529,524 113.3 365,393 0.0 69.0

公 債 費 126,575 77.9 193,068 152.5 0 0.0 皆減

諸 支 出 金 266,054,043 341.0 45,794,740 17.2 68,708,496 1.0 150.0

予 備 費 0 0 0 0.0

計 6,405,928,986 105.1 6,299,362,464 98.3 6,970,255,218 100.0 110.7

歳      出

年 度 25 26 27

区 分 金 額 対前年 金 額 対前年 金 額 構成比 対前年

款 度 比 度 比 度 比

診 療 所 費 31,924,547 125.9 31,393,759 98.3 28,184,961 95.6 89.8

公 債 費 110,134 109.9 1,295,584 1,176.4 1,295,584 4.4 100.0

予 備 費 0 0 0 0.0   ─

計 32,034,681 125.8 32,689,343 102.0 29,480,545 100.0 90.2

年 度 25 26 27

区 分 金 額 対前年 金 額 対前年 金 額 構成比 対前年

款 度 比 度 比 度 比

診 療 収 入 3,185,672 94.4 2,825,649 88.7 9,261,582 68.6 327.8

繰 入 金 3,330,000 191.4 2,355,000 70.7 3,670,000 27.2 155.8

繰 越 金 452,373 108.2 77,704 17.2 572,424 4.2 736.7

諸 収 入 0 0 0 0.0

計 6,968,045 125.9 5,258,353 75.5 13,504,006 100.0 256.8

4 後期高齢者医療

歳      入

年 度 25 26 27

区 分 金 額 対前年 金 額 対前年 金 額 構成比 対前年

款 度 比 度 比 度 比

495,871,682 100.8 490,300,215 98.9 473,290,987 70.6 96.5

使

53,450 105.7 44,900 84.0 42,050 0.0 93.7

繰 入 金 171,879,000 99.9 189,647,000 110.3 191,058,000 28.5 100.7

繰 越 金 2,794,910 114.0 2,797,576 100.1 4,384,065 0.7 156.7

諸 収 入 1,117,398 121.5 1,034,299 92.6 1,932,472 0.3 186.8

計 671,716,440 100.6 683,823,990 101.8 670,707,574 100.0 98.1

5 下水道事業

歳      入

年 度 25 26 27

区 分 金 額 対前年 金 額 対前年 金 額 構成比 対前年

款 度 比 度 比 度 比

47,302,962 53.4 104,935,985 221.8 97,655,605 4.8 93.1

使

429,510,905 100.0 444,127,545 103.4 451,076,743 22.1 101.6 国 庫 支 出 金 276,870,000 116.8 321,500,000 116.1 217,210,000 10.6 67.6

財 産 収 入 14,000 2,258.1 22,302 159.3 3,057,778 0.1 13,710.8

繰 入 金 1,032,892,000 100.2 949,540,000 91.9 850,440,000 41.7 89.6

繰 越 金 35,841,842 241.6 16,146,849 45.1 22,403,715 1.1 138.7

諸 収 入 1,015,103 168.4 3,057,480 301.2 1,457,392 0.1 47.7

市 債 581,800,000 114.5 536,000,000 92.1 396,400,000 19.4 74.0

計 2,405,246,812 104.2 2,375,330,161 98.8 2,039,701,233 100.0 85.9

年 度 25 26 27

区 分 金 額 対前年 金 額 対前年 金 額 構成比 対前年

款 度 比 度 比 度 比

円 % 円 % 円 % %

診 療 所 費 6,799,455 147.1 4,595,043 67.6 11,967,347 100.0 260.4

公 債 費 90,886 19.8 90,886 100.0 皆減

予 備 費 0 0 0 0.0

計 6,890,341 135.6 4,685,929 68.0 11,967,347 100.0 255.4

歳      出

年 度 25 26 27

区 分 金 額 対前年 金 額 対前年 金 額 構成比 対前年

款 度 比 度 比 度 比

円 % 円 % 円 % %

総 務 費 6,701,566 75.3 9,071,949 135.4 7,839,030 1.2 86.4

661,299,148 100.9 669,574,026 101.3 658,019,973 98.6 98.3

諸 支 出 金 918,150 473.4 793,950 86.5 1,781,950 0.3 224.4

予 備 費 0 0 0 0.0

計 668,918,864 100.6 679,439,925 101.6 667,640,953 100.0 98.3

歳      出

年 度 25 26 27

区 分 金 額 対前年 金 額 対前年 金 額 構成比 対前年

款 度 比 度 比 度 比

1,128,650,354 113.9 1,127,806,177 99.9 776,685,967 38.3 68.9

11,624,648 105.4 6,835,288 58.8 6,637,135 0.3 97.1

特定環境保全公共下

149,987,446 93.0 140,041,304 93.4 224,325,097 11.1 160.2 公 債 費 1,098,837,515 98.9 1,078,243,677 98.1 1,017,798,381 50.3 94.4

予 備 費 0 0 0 0.0

計 2,389,099,963 105.1 2,352,926,446 98.5 2,025,446,580 100.0 86.1

年 度 25 26 27

区 分 金 額 対前年 金 額 対前年 金 額 構成比 対前年

款 度 比 度 比 度 比

使

25,362,960 425.9 9,487,620 37.4 3,818,590 2.8 40.2

繰 入 金 131,502,000 148.7 130,648,000 99.4 129,591,000 96.3 99.2

繰 越 金 631,310 30.4 1,237,342 196.0 627,656 0.5 50.7

諸 収 入 376,420 106.5 503,966 133.9 481,223 0.4 95.5

計 157,872,690 163.1 141,876,928 89.9 134,518,469 100.0 94.8

7 土地造成事業

歳      入

年 度 25 26 27

区 分 金 額 対前年 金 額 対前年 金 額 構成比 対前年

款 度 比 度 比 度 比

財 産 収 入 17,807,527 44.5 56,660,827 318.2 76,166,668 86.4 134.4

繰 越 金 10,328,482 3,110.0 1,248,428 12.1 11,973,555 13.6 959.1

諸 収 入 0 0 32,093 0.0 皆増

計 28,136,009 69.8 57,909,255 205.8 88,172,316 100.0 152.3

8 工業団地造成事業

歳      入

年 度 25 26 27

区 分 金 額 対前年 金 額 対前年 金 額 構成比 対前年

款 度 比 度 比 度 比

財 産 収 入 24,422,400 99.0 173,104,350 708.8 皆減

繰 入 金 100,145,000 111.4 100,798,000 100.7 101,045,000 100.0 100.2

繰 越 金 21,883 111.7 9,283 42.4 45,873 0.0 494.2

諸 収 入 0 24,240 皆増 0 0.0 皆減

計 124,589,283 108.7 273,935,873 219.9 101,090,873 100.0 36.9

年 度 25 26 27

区 分 金 額 対前年 金 額 対前年 金 額 構成比 対前年

款 度 比 度 比 度 比

相 生 墓 園 費 156,635,348 162.9 141,249,272 90.2 134,357,483 100.0 95.1

予 備 費 0 0 0 0.0

計 156,635,348 162.9 141,249,272 90.2 134,357,483 100.0 95.1

歳      出

年 度 25 26 27

区 分 金 額 対前年 金 額 対前年 金 額 構成比 対前年

款 度 比 度 比 度 比

26,887,581 89.6 19,005,700 70.7 12,792,226 14.7 67.3

諸 支 出 金 26,930,000 皆増 74,210,000 85.3 275.6

予 備 費 0 0 0 0.0

計 26,887,581 89.6 45,935,700 170.8 87,002,226 100.0 189.4

歳      出

年 度 25 26 27

区 分 金 額 対前年 金 額 対前年 金 額 構成比 対前年

款 度 比 度 比 度 比

124,580,000 108.8 273,890,000 219.9 101,070,000 100.0 36.9

計 124,580,000 108.8 273,890,000 219.9 101,070,000 100.0 36.9

歳      入

年 度 25 26

区 分 金 額 対前年 金 額 対前年 金 額 構成比 対前年

款 度 比 度 比 度 比

保 険 料 1,003,880,600 102.9 1,024,917,700 102.1 1,133,072,050 18.9 110.6

使

80,350 108.3 78,950 98.3 64,300 0.0 81.4

国 庫 支 出 金 1,378,878,055 104.0 1,427,970,428 103.6 1,418,877,501 23.7 99.4

1,544,632,000 103.8 1,625,101,000 105.2 1,568,127,000 26.2 96.5 県 支 出 金 827,270,849 96.9 861,122,351 104.1 859,947,303 14.4 99.9

財 産 収 入 280,390 76.1 291,799 104.1 274,488 0.0 94.1

繰 入 金 848,775,000 104.4 918,206,000 108.2 893,411,000 14.9 97.3

繰 越 金 83,953,693 156.3 107,411,298 127.9 109,992,104 1.8 102.4

諸 収 入 1,499,431 105.4 381,985 25.5 668,520 0.0 175.0

計 5,689,250,368 103.2 5,965,481,511 104.9 5,984,434,266 100.0 100.3

10 公共用地取得事業

歳      入

年 度 25 26

区 分 金 額 対前年 金 額 対前年 金 額 構成比 対前年

款 度 比 度 比 度 比

繰 入 金 15,473,032 皆増 6,306,498 40.8 570,099,564 100.0 9,039.9

市 債 930,000,000 皆増 皆減

計 945,473,032 皆増 6,306,498 0.7 570,099,564 100.0 9,039.9

27

27

年 度 25

区 分 金 額 対前年 金 額 対前年 金 額 構成比 対前年

款 度 比 度 比 度 比

総 務 費 126,408,256 88.0 129,011,772 102.1 128,915,187 2.2 99.9

保 険 給 付 費 5,212,905,375 103.1 5,451,106,067 104.6 5,482,350,503 93.1 100.6

138,170,908 104.8 156,946,512 113.6 151,892,544 2.6 96.8

25,298,311 104.9 10,017,135 39.6 10,190,453 0.2 101.7

基 金 積 立 金 34,800,000 70.7 46,692,799 134.2 48,226,488 0.8 103.3

諸 支 出 金 44,256,220 201.8 61,715,122 139.4 64,139,953 1.1 103.9

予 備 費 0 0 0 0.0

計 5,581,839,070 102.8 5,855,489,407 104.9 5,885,715,128 100.0 100.5

歳      出

年 度 25

区 分 金 額 対前年 金 額 対前年 金 額 構成比 対前年

款 度 比 度 比 度 比

944,436,348 皆増 皆減

公 債 費 1,036,684 皆増 6,306,498 608.3 570,099,564 100.0 9,039.9

計 945,473,032 皆増 6,306,498 0.7 570,099,564 100.0 9,039.9

26 27

国 民 健 康 保 険 税

 

年度 区   分 予 算 現 額 予算現額

金 額 に対する 金 額

比 率

現年 課 税分 1,014,750,000 1,105,455,600 108.9 1,023,961,430

23 滞納 繰 越分 75,260,000 434,303,020 577.1 78,312,349

計 1,090,010,000 1,539,758,620 141.3 1,102,273,779 現年 課 税分 994,035,000 1,081,390,500 108.8 1,001,396,108

24 滞納 繰 越分 73,681,000 409,687,785 556.0 77,064,676

計 1,067,716,000 1,491,078,285 139.7 1,078,460,784 現年 課 税分 944,825,000 1,060,985,300 112.3 986,872,426

25 滞納 繰 越分 71,656,000 386,397,036 539.2 73,319,816

計 1,016,481,000 1,447,382,336 142.4 1,060,192,242 現年 課 税分 956,303,000 1,033,079,000 108.0 967,847,625

26 滞納 繰 越分 74,462,000 369,422,708 496.1 78,144,988

計 1,030,765,000 1,402,501,708 136.1 1,045,992,613 現年 課 税分 911,271,000 978,606,200 107.4 919,775,521

27 滞納 繰 越分 72,026,000 308,678,690 428.6 79,328,520

計 983,297,000 1,287,284,890 130.9 999,104,041

注 還付未済額と ,還付の決定により調定額を減 たが当年度出納閉鎖期日ま に還付

   また,還付未済額 ,収入済額に含 ,収入未済額に 含ま い。

調 定 額 収 入

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