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       区 分    節

退

前 年 度 と の 比 較

使

補 償 補 填 及 び 賠 償 金 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料

負 担 金 補 助 及 び 交 付 金

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額

26 0 0 0 0 1 455 1 455

27 0 0 0 0 0 0 0 0

26 1 5,772 1 465 53 21,540 55 27,777

27 0 0 5 5,703 54 18,611 59 24,314

26 0 0 1 7,535 51 19,255 52 26,790

27 0 0 1 19 34 9,358 35 9,377

26 0 0 2 5,328 8 2,789 10 8,117

27 0 0 0 0 7 78,720 7 78,720

26 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 4 313 4 313

27 0 0 2 82 5 237 7 319

26 0 0 0 0 4 246 4 246

27 0 0 1 96 1 6 2 102

26 0 0 0 0 24 18,469 24 18,469

27 0 0 0 0 7 3,119 7 3,119

26 0 0 1 2,590 7 4,125 8 6,715

27 0 0 0 0 14 6,054 14 6,054

26 0 0 1 483 39 22,198 40 22,681

27 0 0 1 500 28 7,597 29 8,097

26 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0

26 1 5,772 6 16,401 191 89,390 198 111,563

27 0 0 10 6,400 150 123,702 160 130,102

△ 1 △ 5,772 4 △ 10,001 △ 41 34,312 △ 38 18,539 皆減 皆減 66.7 △ 61.0 △ 21.5 38.4 △ 19.2 16.6 合 計

増   減 増 減 率 %)

10 教 育 費

11 公 債 費

12 諸支出金

7 商 工 費

8 土 木 費

9 消 防 費 4 衛 生 費

5 労 働 費

6 農 業 費 1 議 会 費

2 総 務 費

3 民 生 費

別表7 一般会計予算流用一覧

単位 千円)

款 年度

項 目 節 合 計

単位 千円)

501,222 △ 9,400 0 400 492,222 475,356 0 16,866

1 議会費 501,222 △ 9,400 0 400 492,222 475,356 0 16,866

9,463,162 1,778,993 3,389 2,640 11,248,184 10,962,828 53,811 231,545

1 総務管理費 5,291,614 2,043,209 3,000 2,640 7,340,463 7,161,097 20,952 158,414

2 徴税費 657,303 △ 26,500 0 0 630,803 621,352 0 9,451

3 戸籍住民基本台帳費 516,597 6,959 0 0 523,556 486,966 32,859 3,731

4 選挙費 117,271 △ 19,349 0 0 97,922 93,481 0 4,441

5 統計調査費 106,865 △ 2,027 0 0 104,838 100,689 0 4,149

6 市民活動費 2,674,263 △ 196,683 389 0 2,477,969 2,429,657 0 48,312

7 監査委員費 99,249 △ 26,616 0 0 72,633 69,586 0 3,047

24,850,940 374,217 0 0 25,225,157 24,438,730 0 786,427

1 社会福祉費 11,799,386 98,966 0 0 11,898,352 11,254,343 0 644,009

2 児童福祉費 8,748,688 456,140 0 0 9,204,828 9,120,897 0 83,931

3 生活保護費 4,302,866 △ 180,889 0 0 4,121,977 4,063,490 0 58,487

7,511,638 △ 106,546 1,803,612 0 9,208,704 9,075,960 0 132,744

1 保健衛生費 2,306,814 △ 32,484 0 0 2,274,330 2,174,741 0 99,589

2 清掃費 5,204,824 △ 74,062 1,803,612 0 6,934,374 6,901,219 0 33,155

34,160 2,260 0 0 36,420 34,731 0 1,689

1 労働諸費 34,160 2,260 0 0 36,420 34,731 0 1,689

59,004 20,530 0 0 79,534 73,922 0 5,612

1 農業費 59,004 20,530 0 0 79,534 73,922 0 5,612

491,420 △ 29,841 104,570 0 566,149 527,404 20,000 18,745

7 商工費

予 算 現 額 支 出 済 額

翌年度繰越額 (繰越明許費)

不用額   款 項

1 議会費

2 総務費

3 民生費

4 衛生費

5 労働費

6 農業費

別表8 一般会計歳出予算 項別 補正及び流 充 用等一覧表

        区 分

当 初予 算額 補 正予 算額

続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額

予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

68

9,136,717 △ 246,062 33,526 0 8,924,181 8,775,686 0 148,495

1 土木管理費 907,943 △ 24,642 0 0 883,301 859,505 0 23,796

2 道路橋りょう費 2,057,486 △ 25,734 2,877 0 2,034,629 1,998,032 0 36,597 3 都市計画費 3,813,407 123,567 26,229 0 3,963,203 3,898,087 0 65,116

4 住宅費 946,921 △ 614,225 0 0 332,696 322,584 0 10,112

5 緑化公園費 1,410,960 294,972 4,420 0 1,710,352 1,697,478 0 12,874

2,162,630 △ 47,690 7,528 0 2,122,468 2,106,404 0 16,064

1 消防費 2,162,630 △ 47,690 7,528 0 2,122,468 2,106,404 0 16,064

6,525,915 855,196 0 3,824 7,384,935 7,134,155 0 250,780

1 教育総務費 1,067,559 997,618 0 0 2,065,177 2,032,164 0 33,013

2 小学校費 950,452 △ 17,892 0 0 932,560 907,531 0 25,029

3 中学校費 783,289 △ 73,841 0 0 709,448 681,115 0 28,333

4 特別支援教育費 141,918 △ 6,000 0 0 135,918 124,109 0 11,809

5 社会教育費 1,861,886 △ 56,949 0 0 1,804,937 1,716,823 0 88,114

6 保健体育費 902,662 14,260 0 3,824 920,746 880,056 0 40,690

7 学校給食費 818,149 △ 2,000 0 0 816,149 792,357 0 23,792

1,936,982 △ 12,625 0 0 1,924,357 1,924,341 0 16

1 公債費 1,936,982 △ 12,625 0 0 1,924,357 1,924,341 0 16

104,210 △ 40,028 0 0 64,182 62,241 0 1,941

1 土地開発公社費 104,210 △ 40,028 0 0 64,182 62,241 0 1,941

100,000 0 0 △ 6,864 93,136 0 0 93,136

1 予備費 100,000 0 0 △ 6,864 93,136 0 0 93,136

62,878,000 2,539,004 1,952,625 0 67,369,629 65,591,758 73,811 1,704,060

歳 出 合 計 8 土木費

9 消防費

10 教育費

11 公債費

12 諸支出金

13 予備費

69

 一 般 会 計 単位 円

工   事   名 請 負 金 額 請 負 業 者 工  期 支 払 金 額 摘  要 総 務 費     6件

市民活動費 市民文化施設事業費

○武蔵野市民文化会館改修工 1,187,784,000 ナカ フ ー・清 27.12.18~ 200,000,000 前金払)

事 本建設共同企業体   29.3.15

○武蔵野市民文化会館改修に 680,400,000 栗原工業・松本電 27.12.18~ 200,000,000 前金払)

 伴う電気設備工事 設特定建設工事共

同企業体

  29.3.15

○武蔵野市市民文化会館改修 1,274,400,000 新日空・アネス建 27.12.18~ 200,000,000 前金払)

 に伴う機械設備工事 設共同企業体   29.3.15

○武蔵野市市民文化会館改修 166,320,000 株式会社システム 27.12.18~ -  に伴う舞台音響設備工事 エン ニアリン   29.3.15

○武蔵野市市民文化会館改修 359,640,000 大東電設株式会社 27.12.18~ 143,800,000 前金払)

 に伴う舞台照明設備工事   29.3.15

○武蔵野市市民文化会館改修 423,360,000 森平舞台機構株式 27.12.18~ 169,300,000 前金払)

 に伴う舞台機構設備工事 会社   29.3.15

民 生 費      1件 社会福祉費 老人福祉費

○武蔵野市く 園解体工事 128,088,000 株式会社丸利根 28.3.15~ -

   

アペックス 29.1.31

  衛 生 費      1件

清掃費 ごみ処理場費

○新武蔵野クリーンセンター 10,374,000,000 荏原環境プラント 25.7.3~ 1,803,612,000 繰越明許)

仮称)整備運営事業に関す  る施設整備

株式会社   31.6.30 2,096,002,000 部分払)

別表9 請負工事一覧 請負金額 5,000万円以上

単位 円

工   事   名 請 負 金 額 請 負 業 者 工  期 支 払 金 額 摘  要 土 木 費     5件

道路橋りょう費 道路新設改良費

○市道第293号線道路整備工事 66,967,560 株式会社武蔵野 27.10.1~ 24,700,000 前金払)

トランスポート   28.3.24 42,267,560

都市計画費 街路事業費

○都市計画道路 ・6・1号 128,682,000 株式会社武蔵野 26.9.5~ 25,905,000 繰越明許)

 線道路整備工事 トランスポート 27.7.31

都市計画費 武蔵境駅周辺開発事業費

○武蔵境駅北口広場整備工事 147,633,772 中江建設工業株式 26.3.25~ 54,233,772

  会社   28.3.17

○武蔵境駅北口広場修景施設 209,304,000 中江・武蔵野建設 26.12.18~ 41,800,000 前金払)

 整備工事 共同企業体   28.3.17 84,704,000

○市道第261号線道路改修工事 117,424,080 株式会社武蔵野 27.9.14~ 30,600,000 前金払)

トランスポート   28.3.25 16,300,000 前金払)

70,524,080

教 育 費      2件 小学校費 学校管理費

○第 小学校雨水貯留浸透施 85,304,880 三栄建設株式会社 27.6.18~ 8,259,000 前金払)

 設設置及び ラウン 整備

 工事 うち教育費分)

27.10.23 13,917,720 22,176,720

中学校費 学校管理費

○第四中学校校舎棟南面アル 65,124,000 東京住宅サービス 27.5.22~ 26,000,000 前金払)

  サッシ改修工事   株式会社 27.9.18 39,124,000

 下 水 道 事 業 会 計

工   事   名 請 負 金 額 請 負 業 者 工  期 支 払 金 額 摘  要 下 水 道 費    2件

下水道建設費 下水道建設費

○女子大通り幹線管渠更生工 356,400,000 大日本・武蔵野 27.9.17~ 142,500,000 前金払)

 事 トランスポート建

設共同企業体

28.2.19 213,900,000

○第 小学校雨水貯留浸透施 85,304,880 三栄建設株式会社 27.6.18~ 24,741,000 前金払)

 設設置及び ラウン 整備

 工事 うち下水道費分)

27.10.23 38,387,160 63,128,160

注 第 小学校雨水貯留浸透施設設置及び ラウン 整備工事 一般会計教育費及び下水道事業会計下水道費の 予算を併せて契約を行っている

単位 円

特定財源 一般財源等 特定財源

一般財源等

()

市 税 38,695,467 58.8 2,418,577 36,276,890 36,276,890

地 方 譲 与 税 171,070 0.3 171,070 171,070

利 子 割 交 付 金 278,849 0.4 278,849 278,849 配 当 割 交 付 金 352,522 0.5 352,522 352,522 株 式 等 譲 渡

所 得 割 交 付 金

296,881 0.4 296,881 296,881

地 方 消 費 税

交 付 金

2,135,133 3.2 2,135,133 2,135,133

自 動 車 取 得 税

交 付 金

56,936 0.1 56,936 56,936

地 方 特 例

交 付 金

45,122 0.1 45,122 45,122

地 方 交 付 税 40,497 0.1 40,497  

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

13,164 0.0 13,164 13,164

分 担 金 及 び

負 担 金

346,464 0.5 30,296 316,168 316,168  

使 用 料 及 び

手 数 料

1,611,377 2.5 88 1,611,289 1,351,579 259,710

国 庫 支 出 金 8,581,976 13.0 1,447,010 1,268,515 5,866,451 5,866,451 都 支 出 金 5,739,477 8.7 1,829,663 12,133 3,897,681 3,897,681

財 産 収 入 165,631 0.3 61,259 32,121 72,251 13,975 58,276

寄 附 金 65,033 0.1 1,748 63,285

繰 入 金 2,999,338 4.6 2,027,338 972,000 繰 越 金 2,488,995 3.8 72,053 2,416,942

諸 収 入 585,723 0.9 87,707 326,657 171,359 167,483 3,876

市 債 1,111,400 1.7 1,111,400

合 計 65,781,055 100.0 6,668,474 7,550,815 51,561,766 11,613,337 39,948,429

構 成 率 100.0 10.1 11.5 78.4 17.7 60.7

別表10 歳入財源別比較 普通会計

区 分

経 常 的 な も の A - B ) 臨 時 的 な も の B)

決算額 A)

構 成 比

左 の 内 訳

26 年 度

()の 構成比

特定財源 一般財源等 特定財源

一般財源等

(')

(')の 構成比

90.8 39,828,735 58.2 2,480,748 37,347,987 37,347,987 88.1

0.4 178,204 0.3 178,204 178,204 0.4

0.7 241,331 0.3 241,331 241,331 0.6

0.9 290,565 0.4 290,565 290,565 0.7

0.7 286,550 0.4 286,550 286,550 0.7

5.4 3,574,055 5.2 3,574,055 3,574,055 8.4

0.1 79,951 0.1 79,951 79,951 0.2

0.1 40,478 0.1 40,478 40,478 0.1

56,158 0.1 56,158  

0.0 15,134 0.0 15,134 15,134 0.0

393,067 0.6 33,059 360,008 360,008  

0.7 1,571,603 2.3 1,989 1,569,614 1,306,873 262,741 0.6

8,228,333 12.0 1,299,581 636,452 6,292,300 6,292,300 6,112,457 8.9 1,807,968 17,182 4,287,307 4,287,307

0.2 491,554 0.7 67,805 347,720 76,029 13,951 62,078 0.2

50,393 0.1 1,529 48,864 1,697,535 2.5 1,697,535   4,031,236 5.9 1,837,527 2,193,709

0.0 570,458 0.8 70,266 368,182 132,010 125,589 6,421 0.0

746,000 1.1 746,000

100.0 68,483,797 100.0 7,561,270 6,151,004 54,771,523 12,386,028 42,385,495 100.0

100.0 11.0 9.0 80.0 18.1 61.9

別表10 歳入財源別比較 普通会計

27 年 度

左 の 内 訳

単位 千円・%)

経 常 的 な も の A' - B' ) 決算額 A')

構 成 比

臨 時 的 な も の B')

別表11 性質別歳出内訳 普通会計

人 件 費 9,018,598 8,872,785 8,027,911 13.8 18.9

扶 助 費 13,863,416 13,738,822 4,724,163 21.1 11.2

公 債 費 1,924,341 1,924,341 1,907,600 2.9 4.5

24,806,355 24,535,948 14,659,674 37.8 34.6 13,558,905 12,971,541 11,016,627 20.7 26.0 577,148 577,148 523,433 0.9 1.2 5,989,609 5,430,303 4,486,652 9.1 10.6

3,656,291 5.6

818,690 0 0 1.2 0.0

5,352,498 4,036,235 3,577,316 8.2 8.4 54,759,496 47,551,175 34,263,702 83.5 80.8

10,800,665 16.5

65,560,161 47,551,175 34,263,702 100.0 42,385,495

物 件 費

義 務 的 経 費

経常収支 比率

経 常 一 般 財 源 等

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金 ・ 貸 付 金

繰 出 金

投 資 的 経 費

歳 出 合 計

補 助 費 等

区 分

決算額 経常的経費

維 持 補 修 費

27 年 度

決算額 構成比 経常経費充

当一般財源

8,694,317 8,633,037 7,852,827 14.1 19.6 3.7 2.8 2.2

12,857,503 12,579,868 4,181,212 20.8 10.5 7.8 9.2 13.0

2,407,297 2,407,297 2,390,562 3.9 6.0 △ 20.1 △ 20.1 △ 20.2

23,959,117 23,620,202 14,424,601 38.8 36.1 3.5 3.9 1.6

13,331,247 12,656,242 10,643,832 21.6 26.6 1.7 2.5 3.5

527,514 518,676 503,869 0.9 1.3 9.4 11.3 3.9

5,985,604 5,618,117 4,767,138 9.7 11.9 0.1 △ 3.3 △ 5.9

2,991,072 4.8 22.2

1,243,612 25,000 0 2.0 0.0 △ 34.2 △ 100.0 -

5,473,186 3,857,060 3,505,999 8.9 8.8 △ 2.2 4.6 2.0

53,511,352 46,295,297 33,845,439 86.7 84.7 2.3 2.7 1.2

8,238,467 13.3 31.1

61,749,819 46,295,297 33,845,439 100.0 6.2 2.7 1.2

39,948,429

単位 千円・%)

決算額 構成比

経常収支 比率

決算額 経常的経費

経常的経費

経常経費充 当一般財源 前   年   度   と   の   比   較

経常経費充 当一般財源

決算額

増 減 率

1.410 1.412 1.434

6.5 5.7 7.3

5.3 5.0 3.9

103.8 104.0 106.3

87.0 84.7 80.8

義 務 的 経 費 38.9 38.8 37.8

投 資 的 経 費 12.5 13.3 16.5

経 常 的 経 費 75.5 75.0 72.6

臨 時 的 経 費 24.5 25.0 27.4

35,854,942 36,162,710 38,314,171

(253,241) (254,420) (267,441)

19,215,000 18,180,139 17,235,129

(135,714) (127,905) (120,305)

37,327,386 30,342,479 37,311,859 263,641) 213,472) 260,445)

経 常 的 収 入

一 般 財 源

特 定 財 源

経 常 収 支 比 率 % )

28.0

20.7

27.8

20.0 21.6

別表12 財政分析指数年度比較 普通会計

経 常 一 般 財 源 比 率 % )

25

実 質 収 支 比 率 % )

財 政 力 指 数

公 債 費 負 担 比 率 % )

27 26

         年  度  区   分

70.9 29.1

市 民 1 人 当 た り ) 円 ) 地 方 債 現 在 高 千 円 )

市 民 1 人 当 た り ) 円 )

市 民 1 人 当 た り ) 円 ) 臨 時 的 収 入

80.0 78.4

積 立 金 現 在 高 千 円 ) 歳

出 に 占 め る 割 合

債 務 負 担 行 為 額 千 円 ) 歳

入 に 占 め る 割 合

72.2

79.3 72.0

基準財政収入額 基準財政需要額

実質収支 標準財政規模

と考え

 一般 … 使途が特定さ てお どの経費にも充当することができるもの

○極めて硬直性の強い経費で その支出が義務 任意に削減できないもの

○その支出の効果が 施設等による資本形成の結果 長期にわたって持続するもの 単年度 との過去3年間の単純平均)

×100 公債費充当一般財源

一般財源総額

 ×100

経常一般財源収入額 標準財政規模

○おおむ 70~80%の間にあることが適正とさ 80%を超える場合 その財政構造 弾力性を失いつつある ○財政構造の弾力性を判断する一指標で この比率が高くなっている場合 将来財政硬直化の一因となる

備 考

×100

○標準的な行政活動を行うために必要な財政需要に対する税収入等の割合

○当年度の剰余金が 財政規模 適正 どう を見定めるもので おおむ 3~5%程度が望ましい

 臨時的 … 特定の事由により収入さ るもの

○収入の 続性と安定性を基準としたもので 財政構造の安定性を知る目安とする  特定 … 使途が特定さ ているもの

経常一般財源収入額+減税補て 債+臨時財政対策債

○歳入における経常的収入に対応するもので 毎年度持続して固定的に支出さ るもの ○100を超える度合が高け 高いほど経常一般財源に余裕があることを示す

○財政の使途を基準としたもので 独自の立場で行いうる施策の分野を測定し 財政力 行政需要への対応 力の目安とする

 経常的 … 毎年度 続的 つ確実に収入さ るもの

×100 経常経費充当一般財源

○地方債と 地方公共団体が資金調達のために負担する債務であって その返済が一会計年度を超えて行わ るものをいう

○債務負担行為と 金銭給付を内容とする債務 つまり 歳出又 支出の義務を負担する行為をいう

○積立金と 一般に財政運営を計画的にするため 財源の余裕がある場合において 特定の支出目的のた 年度間の財源変動に備え 財政規模及び税収その他の歳入の安定性の程度に応じて積み立てる金銭をいう ○一時的 偶発的な行政需要に対応して支出さ る経費及び支出の方法に規則性のないもの

     区 分

 市 名 円) %) %)

王 子中 核 市 0.941 3.8 84.0 9.0 160,657 46.1 97.0

立 川Ⅳ - 1 1.098 9.5 87.9 7.5 216,904 49.2 97.5

武 蔵 野Ⅲ - 1 1.434 7.3 80.8 3.9 278,013 58.2 97.1

三 鷹Ⅳ - 1 1.082 3.6 84.0 8.6 203,656 52.5 97.4

青 梅Ⅲ - 3 0.874 2.8 96.7 9.0 147,871 40.1 95.6

府 中Ⅳ - 1 1.144 5.5 81.3 6.1 197,688 50.6 96.8

昭 島Ⅲ - 1 0.963 4.7 93.0 8.0 170,210 44.7 97.4

調 Ⅳ - 1 1.199 11.0 85.0 5.8 204,067 50.6 97.8

町 田Ⅳ - 1 0.975 6.0 90.3 6.3 160,150 46.3 97.1

小 金 井Ⅲ - 1 1.005 7.1 90.8 10.0 176,596 51.9 98.1

小 平Ⅳ - 1 0.966 3.4 91.8 8.4 162,682 48.9 97.5

日 野Ⅳ - 1 0.959 8.6 91.8 7.2 166,089 44.9 98.7

東 村 山Ⅳ - 1 0.811 5.4 88.9 12.0 135,688 38.6 97.0

国 分 寺Ⅲ - 1 0.991 7.7 90.9 6.8 186,485 51.0 97.7

国 立Ⅱ - 1 0.990 3.0 90.3 7.7 194,437 46.9 99.3

福 生Ⅱ - 1 0.762 13.3 86.2 4.7 136,372 31.8 97.5

狛 江Ⅱ - 1 0.865 6.6 88.8 11.3 149,070 40.7 98.8

東 大 和Ⅱ - 1 0.849 7.8 90.8 7.6 144,295 38.8 96.4

清 瀬Ⅱ - 1 0.666 7.3 90.5 11.0 123,972 31.3 97.1

東 久 留 米Ⅲ - 1 0.818 5.3 92.2 10.1 141,594 41.8 98.0

武 蔵 村 山Ⅱ - 1 0.810 5.4 92.0 6.5 138,636 35.6 96.3

多 摩Ⅲ - 1 1.086 5.1 87.8 5.3 194,004 51.1 97.9

稲 城Ⅱ - 1 0.924 3.8 87.1 8.4 168,670 42.8 98.1

羽 村Ⅱ - 1 0.985 5.8 96.7 8.0 191,572 47.3 97.5

あ き る 野Ⅱ - 1 0.716 5.0 93.7 15.4 130,002 32.4 98.2

西 東 京Ⅳ - 1 0.888 3.7 92.5 13.6 157,905 41.4 97.3

平 均 0.954 6.1 89.5 8.4 170,665 44.4 97.4

  加重平均である

市民1人当たり構 成 比収 入 率 市 町 村

類 型

市 税

 2 市税の収入率 納税課の資料であり 収入済額を調定額で除したものである なお 平均 別表13 東京都各市決算状況

 1 この資料 東京都市監査委員会が編集したものより作成した なお 平均 単純平均である 経 常 収 支

比 率

% ) 財 政 力

指 数

実 質 収 支

比 率

% )

公 債 費 負 担 比 率

% )

円) %) 円) %) 円) 円) 円)

48,730 14.3 28,736 8.5 230,207 38,529 216,021

60,534 14.5 48,498 11.6 171,211 90,134 54,930

62,952 13.8 75,391 16.5 120,305 267,441 260,445

54,899 14.5 61,949 16.3 244,388 66,776 52,035

50,015 13.8 21,024 5.8 250,429 43,985 11,375

43,487 11.7 47,934 12.9 151,380 157,216 126,225

54,175 14.6 34,294 9.3 195,934 97,338 25,299

49,977 13.2 44,987 11.9 171,440 59,807 7,591

52,710 15.8 28,331 8.5 175,688 28,081 30,251

50,084 15.3 23,966 7.3 221,607 47,168 48,719

48,291 14.8 23,693 7.3 154,221 53,004 3,841

53,763 15.3 42,743 12.1 184,969 81,084 129,002

51,941 15.3 27,124 8.0 279,176 61,959 18,605

57,614 16.6 29,499 8.5 180,487 30,861 82,196

64,163 15.7 64,377 15.8 201,518 72,520 32,997

62,095 15.4 29,120 7.2 129,872 128,081 98,492

55,891 15.8 37,579 10.6 254,295 37,599 17,643

51,179 14.3 23,278 6.5 223,199 53,218 53,077

61,709 16.2 18,374 4.8 254,741 48,172 29,845

46,758 14.3 14,687 4.5 212,467 48,740 43,484

50,203 13.2 24,391 6.4 197,771 51,033 117,652

58,562 15.9 37,331 10.1 107,881 88,313 47,854

57,326 14.9 80,513 20.9 263,674 75,402 241,485

60,465 15.5 25,132 6.4 191,535 95,246 66,307

50,509 12.9 32,105 8.2 348,081 38,140 16,687

50,257 13.5 51,286 13.8 288,622 37,676 37,775

54,165 14.7 37,552 10.0 207,888 72,982 71,917

積 立 金 現 在 高 市 民1 人当 たり

債 務負 担行 為額 市 民1 人当 たり 地 方 債 現 在 高

市 民1 人当 たり 構 成 比

投 資 的 経 費 市民1人当たり

 2 市税の収入率 納税課の資料であり 収入済額を調定額で除したものである なお 平均  1 この資料 東京都市監査委員会が編集したものより作成した なお 平均 単純平均である

人 件 費

市民1人当たり 構 成 比

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