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       区 分    節

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額

27 0 0 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 5 5,703 54 18,611 59 24,314

28 0 0 0 0 46 12,155 46 12,155

27 0 0 1 19 34 9,358 35 9,377

28 0 0 2 2,127 19 3,405 21 5,532

27 0 0 0 0 7 78,720 7 78,720

28 0 0 0 0 9 3,430 9 3,430

27 0 0 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 2 82 5 237 7 319

28 0 0 0 0 2 24 2 24

27 0 0 1 96 1 6 2 102

28 0 0 0 0 2 115 2 115

27 0 0 0 0 7 3,119 7 3,119

28 0 0 0 0 16 63,168 16 63,168

27 0 0 0 0 14 6,054 14 6,054

28 0 0 0 0 6 2,946 6 2,946

27 0 0 1 500 28 7,597 29 8,097

28 0 0 1 1,308 36 13,338 37 14,646

27 0 0 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 10 6,400 150 123,702 160 130,102

28 0 0 3 3,435 136 98,581 139 102,016

0 0 △ 7 △ 2,重65 △ 14 △ 25,121 △ 21 △ 28,086 - - △ 70.0 △ 46.3 △ 重.3 △ 20.3 △ 13.1 △ 21.6 別表7 一般会計予算流用一覧

単位 千円

款 年度

項 目 節 合 計

1 議 会 費

2 総 務 費

3 民 生 費

4 衛 生 費

5 労 働 費

6 農 業 費

7 商 工 費

8 土 木 費

9 消 防 費

合 計 増   減 増 減 率 % 10 教 育 費

11 公 債 費

12 諸支出金

単位 千円

469,765 △ 1,264 0 0 468,501 458,636 0 9,865

1 議会費 469,765 △ 1,264 0 0 468,501 458,636 0 9,865

11,414,542 2,784,631 53,811 0 14,252,984 13,834,244 10,634 408,106

1 総務管理費 5,151,438 2,805,568 20,952 0 7,977,958 7,675,196 0 302,762

2 徴税費 699,320 △ 24,360 0 0 674,960 659,758 0 15,202

3 戸籍住民基本台帳費 504,306 13,708 32,859 0 550,873 523,997 10,634 16,242

4 選挙費 93,737 36,364 0 0 130,101 125,125 0 4,976

5 統計調査費 29,690 △ 1,241 0 0 28,449 25,500 0 2,949

6 市民活動費 4,855,726 △ 44,442 0 0 4,811,284 4,747,363 0 63,921

7 監査委員費 80,325 △ 重66 0 0 79,359 77,305 0 2,054

27,123,861 △ 64重,018 0 0 26,474,843 25,822,140 30,000 622,703

1 社会福祉費 12,851,240 △ 3重2,重26 0 0 12,458,314 11,979,505 0 478,809 2 児童福祉費 10,114,564 11,017 0 0 10,125,581 9,959,906 30,000 135,675 3 生活保護費 4,158,057 △ 267,10重 0 0 3,890,948 3,882,729 0 8,219

9,496,108 688,078 0 0 10,184,186 10,033,397 0 150,789

1 保健衛生費 2,327,927 △ 24,305 0 0 2,303,622 2,219,430 0 84,192

2 清掃費 7,168,181 712,383 0 0 7,880,564 7,813,967 0 66,597

34,395 2,614 0 0 37,009 36,358 0 651

1 労働諸費 34,395 2,614 0 0 37,009 36,358 0 651

78,665 △ 10,800 0 0 67,865 63,231 0 4,634

1 農業費 78,665 △ 10,800 0 0 67,865 63,231 0 4,634

500,810 20,000 0 463,095 438,456 0 24,639

予 算 現 額 支 出 済 額

翌年度繰越額 (繰越明許費及び

事故繰越し)

不用額   款 項

1 議会費

2 総務費

3 民生費

4 衛生費

5 労働費

6 農業費

別表8 一般会計歳出予算 項別 補正及び流 充 用等一覧表

        区 分

当 初予 算額 補 正予 算額

続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額

予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

68

6,408,169 39,229 0 0 6,447,398 6,263,414 0 183,984

1 土木管理費 706,538 △ 26,2重7 0 0 680,241 655,180 0 25,061

2 道路橋りょう費 1,414,789 134,197 0 0 1,548,986 1,525,437 0 23,549 3 都市計画費 2,307,584 313,501 0 0 2,621,085 2,510,232 0 110,853

4 住宅費 1,263,550 △ 574,2重4 0 0 689,256 679,673 0 9,583

5 緑化公園費 715,708 192,122 0 0 907,830 892,892 0 14,938

2,106,487 27,596 0 0 2,134,083 2,109,313 0 24,770

1 消防費 2,106,487 27,596 0 0 2,134,083 2,109,313 0 24,770

7,033,852 965,039 0 0 7,998,891 7,512,056 119,138 367,697

1 教育総務費 1,182,541 980,293 0 0 2,162,834 2,104,687 0 58,147

2 小学校費 1,188,939 4,866 0 0 1,193,805 1,081,342 56,600 55,863

3 中学校費 826,726 △ 72,800 0 0 753,926 715,460 0 38,466

4 特別支援教育費 209,922 △ 13,000 0 0 196,922 182,344 0 14,578

5 社会教育費 1,680,643 4,623 0 0 1,685,266 1,598,164 0 87,102

6 保健体育費 1,019,959 73,557 0 0 1,093,516 958,037 62,538 72,941

7 学校給食費 925,122 △ 12,500 0 0 912,622 872,022 0 40,600

1,914,908 △ 18,138 0 0 1,896,770 1,896,767 0 3

1 公債費 1,914,908 △ 18,138 0 0 1,896,770 1,896,767 0 3

84,438 △ 33,114 0 0 51,324 50,071 0 1,253

1 土地開発公社費 84,438 △ 33,114 0 0 51,324 50,071 0 1,253

100,000 0 0 0 100,000 0 0 100,000

1 予備費 100,000 0 0 0 100,000 0 0 100,000

66,766,000 3,737,138 73,811 0 70,576,949 68,518,083 159,772 1,899,094

歳 出 合 計 8 土木費

重 消防費

10 教育費

11 公債費

12 諸支出金

13 予備費

69

 一 般 会 計 単位 円

工   事   名 請 負 金 額 請 負 業 者 工  期 支 払 金 額 摘  要 総 務 費     6件

市民活動費 市民文化施設事業費

○武蔵野市民文化会館改修工 1,187,784,000 ナカ フ ー・清 27.12.18~ 987,784,000

事 本建設共同企業体   2重.3.15

○武蔵野市民文化会館改修に 680,400,000 栗原工業・松本電 27.12.18~ 480,400,000

 伴う電気設備工事 設特定建設工事共

同企業体

  2重.3.15

○武蔵野市民文化会館改修に 1,274,400,000 新日空・アネス建 27.12.18~ 1,074,400,000

 伴う機械設備工事 設共同企業体   2重.3.15

○武蔵野市民文化会館改修に 166,320,000 株式会社システム 27.12.18~ 166,320,000  伴う舞台音響設備工事 エン ニアリン   2重.3.15

○武蔵野市民文化会館改修に 359,640,000 大東電設株式会社 27.12.18~ 215,840,000

 伴う舞台照明設備工事   2重.3.15

○武蔵野市民文化会館改修に 423,360,000 森平舞台機構株式 27.12.18~ 254,060,000

 伴う舞台機構設備工事 会社   2重.3.15

民 生 費      1件 社会福祉費 老人福祉費

○武蔵野市く 園解体工事 128,088,000 株式会社丸利根 28.3.15~ 51,200,000 前金払

   

アペックス 29.1.31 76,888,000

衛 生 費      2件 清掃費 ごみ処理場費

○新武蔵野クリーンセンター 11,124,686,400 荏原環境プ ント 25.7.3~ 4,751,787,400 部分払 仮称 整備運営事業に関す

 る施設整備

株式会社   31.6.30

○武蔵野クリーンセンター工 1,069,200,000 戸田建設株式会社 28.12.21~ 200,000,000 前金払

 場棟解体工事  30.重.28 38,498,000 部分払

別表9 請負工事一覧 請負金額 5,000万円以上

単位 円

工   事   名 請 負 金 額 請 負 業 者 工  期 支 払 金 額 摘  要 土 木 費     1件

道路橋りょう費 橋りょう費

○大橋架替工事 89,537,400 株式会社武蔵野 28.6.17~ 32,300,000 前金払 ト ンスポート   2重.2.28 57,237,400

教 育 費      7件 小学校費 学校管理費

○千川小学校中央監視システ 54,000,000 ア ビ 株式会社 28.4.15~ 54,000,000

 ム更新工事 28.9.16

○旧桜堤小学校解体工事 183,330,000 株式会社丸利根 28.12.21~ 73,300,000 前金払

  アペックス   30.1.12

○武蔵野市立大野田小学校校 126,360,000 株式会社内藤 ウス 2重.3.24~ -

 舎増築工事   30.2.16

中学校費 学校管理費

○第四中学校校舎棟北面等 62,964,000 清本建設株式会社 28.5.20~ 25,100,000 前金払

 サッシ改修工事   28.9.20 37,864,000

○第六中学校雨水貯留浸透施 83,347,920 三栄建設株式会社 28.6.17~ 24,498,720  設設置及び ウン 整備

 工事 うち教育費分

28.10.21 24,498,720

保健体育費 体育施設費

○武蔵野総合体育館アリーナ 187,920,000 大成建設株式会社 2重.3.15~ -

 特定天井等改修工事 29.10.20

○武蔵野総合体育館アリーナ 81,000,000 大坪電気株式会社 2重.3.17~ -  特定天井等改修に伴う電気

 設備工事

  2重.10.20

 下 水 道 事 業 会 計

工   事   名 請 負 金 額 請 負 業 者 工  期 支 払 金 額 摘  要 下 水 道 費    2件

下水道建設費 下水道建設費

○女子大通り幹線管渠更生工 192,240,000 大日本・武蔵野 28.重.21~ 76,800,000 前金払

 事 ト ンスポート建

設共同企業体

29.4.28 89,962,000 部分払

○第六中学校雨水貯留浸透施 83,347,920 三栄建設株式会社 28.6.17~ 32,400,000 前金払  設設置及び ウン 整備

 工事 うち下水道費分

28.10.21 26,449,200 58,849,200

注 第六中学校雨水貯留浸透施設設置及び ウン 整備工事 一般会計教育費及び下水道事業会計下水道費の 予算を併せて契約を行っている

単位 円

特定財源 一般財源等 特定財源

一般財源等

市 税 39,828,735 58.2 2,480,748 37,347,987 37,347,987

地 方 譲 与 税 178,204 0.3 178,204 178,204

利 子 割 交 付 金 241,331 0.3 241,331 241,331 配 当 割 交 付 金 290,565 0.4 290,565 290,565 株 式 等 譲 渡

所 得 割 交 付 金

286,550 0.4 286,550 286,550

地 方 消 費 税

交 付 金

3,574,055 5.2 3,574,055 3,574,055

自 動 車 取 得 税

交 付 金

79,951 0.1 79,951 79,951

地 方 特 例

交 付 金

40,478 0.1 40,478 40,478

地 方 交 付 税 56,158 0.1 56,158  

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

15,134 0.0 15,134 15,134

分 担 金 及 び

負 担 金

393,067 0.6 33,059 360,008 360,008  

使 用 料 及 び

手 数 料

1,571,603 2.3 1,989 1,569,614 1,306,873 262,741

国 庫 支 出 金 8,228,333 12.0 1,299,581 636,452 6,292,300 6,292,300 都 支 出 金 6,112,457 8.9 1,807,968 17,182 4,287,307 4,287,307

財 産 収 入 491,554 0.7 67,805 347,720 76,029 13,951 62,078

寄 附 金 50,393 0.1 1,529 48,864

繰 入 金 1,697,535 2.5 1,697,535  

繰 越 金 4,031,236 5.9 1,837,527 2,193,709

諸 収 入 570,458 0.8 70,266 368,182 132,010 125,589 6,421

市 債 746,000 1.1 746,000

合 計 68,483,797 100.0 7,561,270 6,151,004 54,771,523 12,386,028 42,385,495

構 成 比 100.0 11.0 9.0 80.0 18.1 61.9

別表10 歳入財源別比較 普通会計

区 分

経 常 的 な も の A - B 臨 時 的 な も の B

決算額 A 構 成 比

左 の 内 訳

27 年 度

( の 構成比

特定財源 一般財源等 特定財源

一般財源等

('

(' の 構成比

88.1 40,360,924 56.9 2,506,134 37,854,790 37,854,790 89.8

0.4 183,167 0.3 183,167 183,167 0.4

0.6 67,220 0.1 67,220 67,220 0.2

0.7 219,701 0.3 219,701 219,701 0.5

0.7 128,235 0.2 128,235 128,235 0.3

8.4 3,217,756 4.5 3,217,756 3,217,756 7.7

0.2 83,209 0.1 83,209 83,209 0.2

0.1 37,596 0.1 37,596 37,596 0.1

50,432 0.1 50,432  

0.0 14,843 0.0 14,843 14,843 0.0

438,845 0.6 40,833 398,012 398,012  

0.6 1,560,421 2.2 45 1,560,376 1,292,523 267,853 0.6

9,173,145 12.9 2,605,568 93,790 6,473,787 6,473,787 6,259,737 8.8 1,729,438 24,861 4,505,438 4,505,438

0.2 168,372 0.3 56,815 35,358 76,199 12,839 63,360 0.2

3,201 0.0 1,863 1,338

3,705,780 5.2 3,705,780   2,923,636 4.1 12,332 2,911,304

0.0 617,759 0.9 121,698 391,476 104,585 103,042 1,543 0.0

1,704,000 2.4 1,704,000

100.0 70,917,979 100.0 9,978,327 6,014,738 54,924,914 12,785,641 42,139,273 100.0

100.0 14.1 8.5 77.4 18.0 59.4

別表10 歳入財源別比較 普通会計

28 年 度

左 の 内 訳

単位 千円・%

経 常 的 な も の A' - B' 決算額 A'

構 成 比

臨 時 的 な も の B'

別表11 性質別歳出内訳 普通会計

人 件 費 8,787,917 8,728,185 7,678,289 12.8 18.2

扶 助 費 14,704,652 14,340,695 4,912,303 21.5 11.7

公 債 費 1,896,767 1,896,767 1,883,351 2.8 4.5

25,389,336 24,965,647 14,473,943 37.1 34.4 13,726,168 12,574,170 10,689,054 20.1 25.4 630,406 630,406 610,348 0.9 1.4 6,111,194 5,644,201 4,511,631 8.9 10.7

4,517,883 6.6

12,335 0 0 0.0 0.0

5,436,724 4,225,927 3,755,405 7.9 8.9 55,824,046 48,040,351 34,040,381 81.5 80.8

12,662,067 18.5

68,486,113 48,040,351 34,040,381 100.0 42,139,273

補 助 費 等

区 分

決算額 経常的経費

維 持 補 修 費

28 年 度

決算額 構成比 経常経費充

当一般財源

経 常 一 般 財 源 等

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金 ・ 貸 付 金

繰 出 金

投 資 的 経 費

歳 出 合 計

物 件 費

義 務 的 経 費

経常収支 比率

9,018,598 8,872,785 8,027,911 13.8 18.9 △ 2.6 △ 1.6 △ 4.4

13,863,416 13,738,822 4,724,163 21.1 11.2 6.1 4.4 4.0

1,924,341 1,924,341 1,907,600 2.9 4.5 △ 1.4 △ 1.4 △ 1.3 24,806,355 24,535,948 14,659,674 37.8 34.6 2.4 1.8 △ 1.3 13,558,905 12,971,541 11,016,627 20.7 26.0 1.2 △ 3.1 △ 3.0

577,148 577,148 523,433 0.9 1.2 9.2 9.2 16.6

5,989,609 5,430,303 4,486,652 9.1 10.6 2.0 3.9 0.6

3,656,291 5.6 23.6

818,690 0 0 1.2 0.0 △ 重8.5 - -

5,352,498 4,036,235 3,577,316 8.2 8.4 1.6 4.7 5.0

54,759,496 47,551,175 34,263,702 83.5 80.8 1.9 1.0 △ 0.7

10,800,665 16.5 17.2

65,560,161 47,551,175 34,263,702 100.0 4.5 1.0 △ 0.7

42,385,495

単位 千円・%

決算額 構成比

経常収支 比率 決算額 経常的経費

経常的経費

経常経費充 当一般財源 前   年   度   と   の   比   較

経常経費充 当一般財源

決算額

増 減 率

1.412 1.434 1.489

5.7 7.3 5.5

5.0 3.9 3.9

104.0 106.3 100.9

84.7 80.8 80.8

義 務 的 経 費 38.8 37.8 37.1

投 資 的 経 費 13.3 16.5 18.5

経 常 的 経 費 75.0 72.6 70.1

臨 時 的 経 費 25.0 27.4 29.9

36,162,710 38,314,171 39,324,271

(254,420) (267,441) (273,154)

18,180,139 17,235,129 17,244,874

(127,905) (120,305) (119,786)

30,342,479 37,311,859 29,221,164 213,472 260,445 202,重75 経 常 的 収 入

一 般 財 源

特 定 財 源

経 常 収 支 比 率 %

27.8

21.6

29.1

22.6 20.0

別表12 財政分析指数年度比較 普通会計

経 常 一 般 財 源 比 率 %

26

実 質 収 支 比 率 %

財 政 力 指 数

公 債 費 負 担 比 率 %

28 27

         年  度  区   分

67.9 32.1

市 民 1 人 当 た り 円 地 方 債 現 在 高 千 円

市 民 1 人 当 た り 円

市 民 1 人 当 た り 円 臨 時 的 収 入

77.4 80.0

積 立 金 現 在 高 千 円 歳

出 に 占 る 割 合

債 務 負 担 行 為 額 千 円 歳

入 に 占 る 割 合

70.9

78.4 72.2

基準財政収入額 基準財政需要額

実質収支 標準財政規模

と考え

 一般 … 使途が特定さ てお どの経費にも充当することができるもの

○極 て硬直性の強い経費で その支出が義務 任意に削減できないもの

○その支出の効果が 施設等による資本形成の結果 長期にわたって持続するもの 単年度ごとの過去3年間の単純平均

×100 公債費充当一般財源

一般財源総額

 ×100

経常一般財源収入額 標準財政規模

○おお 70~80%の間にあることが適正とさ 80%を超える場合 その財政構造 弾力性を失いつつある

○財政構造の弾力性を判断する一指標で この比率が高くなっている場合 将来財政硬直化の一因となる

備 考

×100

○標準的な行政活動を行うた に必要な財政需要に対する税収入等の割合

○当年度の剰余金が 財政規模 適正 どう を見定 るもので おお 3~5%程度が望ましい

 臨時的 … 特定の事由により収入さ るもの

○収入の 続性と安定性を基準としたもので 財政構造の安定性を知る目安とする  特定 … 使途が特定さ ているもの

経常一般財源収入額+減税補て 債+臨時財政対策債

○歳入における経常的収入に対応するもので 毎年度持続して固定的に支出さ るもの

○100を超える度合が高け 高いほど経常一般財源に余裕があることを示す

○財政の使途を基準としたもので 独自の立場で行いうる施策の分野を測定し 財政力 行政需要への対応 力の目安とする

 経常的 … 毎年度 続的 つ確実に収入さ るもの

×100 経常経費充当一般財源

○地方債と 地方公共団体が資金調達のた に負担する債務であって その返済が一会計年度を超えて行わ るものをいう

○債務負担行為と 金銭給付を内容とする債務 つまり 歳出又 支出の義務を負担する行為をいう

○積立金と 一般に財政運営を計画的にするた 財源の余裕がある場合において 特定の支出目的のた 年度間の財源変動に備え 財政規模及び税収その他の歳入の安定性の程度に応じて積み立てる金銭をいう

○一時的 偶発的な行政需要に対応して支出さ る経費及び支出の方法に規則性のないもの

     区 分

 市 名 円 % %

王 子中 核 市 0.948 1.8 88.8 9.3 158,315 45.5 97.2

立 川Ⅳ - 1 1.135 8.4 88.5 8.1 215,909 50.2 97.6

武 蔵 野Ⅲ - 1 1.489 5.5 80.8 3.9 280,354 56.9 97.7

三 鷹Ⅳ - 1 1.134 2.8 86.8 8.7 205,818 54.5 97.7

青 梅Ⅲ - 3 0.880 3.0 100.1 9.7 147,707 40.2 95.9

府 中Ⅳ - 3 1.192 5.0 83.2 5.8 197,985 46.5 97.6

昭 島Ⅲ - 3 0.977 5.1 95.2 8.3 168,894 43.4 97.7

調 Ⅳ - 1 1.253 6.8 90.9 6.2 194,595 49.8 97.8

町 田Ⅳ - 1 0.982 5.6 93.7 6.8 160,279 47.5 98.0

小 金 井Ⅲ - 1 1.033 8.8 92.7 9.6 178,002 50.2 98.6

小 平Ⅳ - 1 0.976 4.8 94.9 8.4 161,386 48.5 97.8

日 野Ⅳ - 1 0.970 6.7 93.9 7.1 163,175 43.6 98.9

東 村 山Ⅲ - 3 0.816 4.6 93.8 12.7 136,074 37.7 97.1

国 分 寺Ⅲ - 1 1.008 3.6 92.9 6.3 187,070 47.0 98.2

国 立Ⅱ - 1 1.010 3.6 92.7 8.5 198,212 49.8 99.4

福 生Ⅱ - 3 0.778 9.6 91.1 4.7 136,832 30.0 97.7

狛 江Ⅱ - 1 0.876 7.9 90.1 10.8 149,838 43.2 99.3

東 大 和Ⅱ - 3 0.860 9.0 92.7 7.7 148,765 36.8 97.0

清 瀬Ⅱ - 3 0.681 6.5 92.5 10.5 126,089 31.4 97.6

東 久 留 米Ⅲ - 1 0.832 2.5 93.8 9.8 142,710 41.7 98.4

武 蔵 村 山Ⅱ - 3 0.824 4.6 95.2 6.9 140,172 35.7 96.8

多 摩Ⅲ - 1 1.115 6.2 90.6 5.5 190,954 51.7 98.0

稲 城Ⅱ - 1 0.942 3.3 91.6 9.3 168,434 43.4 98.4

羽 村Ⅱ - 2 1.009 4.0 103.5 7.8 184,964 43.6 97.4

あ き る 野Ⅱ - 1 0.730 2.5 98.8 14.6 131,098 36.0 98.3

西 東 京Ⅳ - 1 0.898 3.7 95.8 14.1 157,935 44.8 97.8

平 均 0.975 5.2 92.5 8.5 170,445 44.2 97.8

市民1人当たり構 成 比収 入 率 市 町 村

類 型

市 税

別表13 東京都各市決算状況

 1 この資料 東京都市監査委員会が編集したものより作成した なお 平均 単純平均である 経 常 収 支

比 率

% 財 政 力

指 数

実 質 収 支

比 率

公 債 費 負 担 比 率

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