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医単位 %)

比較増減 △ △

増 減 率 △ △

不 用 額 執行率      区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額

歳入決算額 179,600 調定額 179,600 対し 100% 収入率 っ い 収入済額 旗宿地 分担金 125,720 一般会計繰入金 53,640 繰越金 240 あ 歳出決算額 179,600 予算現額 183,000 対し 98.14% 執行率 っ い 支出 訳 有 産管理委託料 179,600 あ

医2) 教育 産特別会計

歳 入

医単位 %)

比 較 増 減 △ △ △

増減 率 △ △ △

   区分 年度

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入 済額

収入率 対予算 対調定

歳 出

医単位 %)

比較増減 △ △ △

増 減 率 △ △ △

不 用 額 執行率      区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額

歳入決算額 920,641 調定額 920,641 対し 100% 収入率 っ い

収入済額 土地貸付料 316,716 基金積立金利子 12,062 一般会計繰入金 587,318 繰越 金 4,545 あ

歳出決算額 918,850 予算現額 933,000 対し 98.48% 執行率 っ い 支出 主 教育 産基金積立金 331,532 長期債償還元金 利子 327,474 あ 歳入歳出差引額 1,791 翌年度 繰 越さ た

債 現在額 あ

単位

年度 現在額 前年度 現在額

年度中増減額

借 入 額 元金償還額

医3) 小田川 産 特別会計

歳 入

単位 %

比 較 増 減

増 減率

不納欠損額 収入 済額

収入率 対予算 対調定    区分

年度

予算現額 調定額 収入済額

歳 出

単位 %

比 較増 減 △

増 減 率 △

不 用 額 執行率      区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額

歳入決算額 1,983,243 調定額 1,983,243 対し 100% 収入率 っ い

収入済額 小田川 産 基金利子 374,134 小田川 産 基金繰入金 1,462,000 繰越金 147,109 あ

歳出決算額 1,796,655 予算現額 1,932,000 対し 92.99% 執行率 っ い 支出 主 間伐委託料 490,350 小田川 産 基金積立金 319,278 一般会計繰出金 493,500 あ

歳入歳出差引額 186,588 翌年度 繰 越さ た

医4) 簡易水道事業特別会計

歳 入

医単位 %)

比較増減

増 減 率

収入率 対予算 対調定 不納欠損額 収入 済額

  区分 年度

予算現額 調定額 収入済額

歳 出

医単位 %)

比 較 増 減 △

増 減 率 △

     区分 年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

歳入決算額 376,511,807 調定額 386,299,368 対し 97.47% 収入率 っ い 収入 主 水道料金 133,152,536 基幹改良事業補助金 20,165,000 一般会計繰入金 59,124,000 簡易水道事業債 95,500,000 あ

収入未済額 主 水道料金 8,507,277 医現年度分 2,396,337 滞納繰越分 6,110,940 ) あ

不納 損額 主 水道料金 1,183,284 あ

歳出決算額 370,356,119 予算現額 371,851,500 対し 99.60% 執行率 っ い 支出 主 光熱水費 8,360,674 水道用水供給料金 28,014,877 配水管移設受託工事 費36,491,700 水道事業会計 担金医人件費分)15,042,000 大信簡易水道石綿管更新 進事業 測 設 計 等 委 託 料 9,345,000 同 老 朽 管 設 替 工 事 費 71,316,000 長 期 債 償 還 元 金 利 子 145,557,140 あ

不用額よ 予備費不用額を 除した残額 1,222,381 主 需用費 329,080 役務費 326,8544 あ

歳入歳出差引額 6,155,688 翌年度 繰 越さ た

債 現在額 あ

医単位 )

年度 現在額 前年度 現在額

年度中増減額

借 入 額 元金償還額

医5) 国民健康保険特別会計

歳 入

単位 %

比較増減

増減率    区分 年度

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入 済額

収入率 対予算 対調定

歳 出

医単位 %)

比較増 減 増 減 率       区分 年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

歳入決算額 6,530,125,531 調定額 7,558,105,557 対し 86.40% 収入率 っ い

収入 主 国民健康保険税 1,913,324,356 国庫 担金 1,229,530,543 国庫補助金 449,514,230 療養給付費等交付金1,108,019,174 県補助金269,188,351 共同事業交付金 637,537,213 一 般会計 繰入金 205,427,218 保険基 盤安 定繰入金 268,590,511 繰越金 378,055,258 あ

歳 入 総 額 う ち 29.30 % 源 し 大 比 率 を 占 国 民 健 康 保 険 税 徴 収 率 65.15%医現年課税分 療 88.99% 介護 84.35% 滞納繰越分 療 12.56% 介護 12.52%) あ

国民健康保険税 不納 損額 101,747,088 5,205 件 っ い

国 民 健 康 保 険 税 収 入 未 済 額 921,845,448 そ 訳 現 年 課 税 分 療 給 付 費 205,793,625 介護納付金 25,323,971 滞納繰越分 療給付費 613,870,225 介護納付金 76,857,627 あ

歳出決算額 6,071,741,355 予算現額 6,243,391,000 対し 97.25% 執行率 っ い

支 出 主 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費 2,362,367,117 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費 1,173,665,335 一般被保険者高額療養費 249,087,282 職被保険者等高額療養費 87,042,933 老人保健 療費拠出金 894,684,487 介護給付費納付金 356,691,175 高額 療費共同事業 拠出金 99,899,138 保険 政共同安定 事業拠出金 570,218,571 人間ドック委託料 26,035,000

出産育児一時金 30,450,000 あ

不用額よ 予備費不用額を 除した残額 53,740,645 主 一般被保険者療養給付費 25,099,883 一般被保険者高額療養費 15,104,718 あ

歳入歳出差引額 458,384,176 翌年度 繰 越さ た

医6) 地方卸売 場特別会計

歳 入

単位 %

比較増減

増減率    区分 年度

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入 済額

収入率 対予算 対調定

歳 出

医単位 %)

比較増 減 増 減 率       区分 年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

歳入決算額 27,756,601 調定額 27,756,601 対し 100% 収入率 っ い

収入 主 卸売 場使用料 売場使用料 6,284,093 一般会計繰入金 16,511,442 あ

歳出決算額 27,756,601 予算現額 28,131,000 対し 98.67% 執行率 っ い 支出 主 土地賃借料 4,415,124 用地購入費 2,824,800 長期債償還元金 利子 15,419,136 あ

不用額よ 予備費不用額を 除した残額 174,399 主 下水道受益者 担金 102,500 あ

債 現在額 あ

医単位 )

年度 現在額 前年度 現在額

年度中増減額

借 入 額 元金償還額

医7) 老人保健特別会計

歳 入

単位 %

比較増減

増減率

収入率 対予算 対調定    区

分 年度

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額収入 済額

歳 出

医単位 %)

比 較 増 減 増 減 率

不 用 額 執行率      区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額

歳入決算額 5,682,344,775 調定額 5,682,344,775 対し 100% 収入率 っ い 収入 主 老人 療費交付金現年度分 2,896,799,000 老人 療費国庫 担金現年度分 1,705,767,000 老人 療費県 担金現年度分435,054,000 一般会計繰入金512,480,796 繰越金 9,905,318 あ

歳出決算額 5,682,122,291 予算現額 5,768,189,000 対し 98.51% 執行率 っ い

支出 主 療諸費 療給付費 5,470,620,768 療費支給費 88,126,182 審査支 払手数料 20,195,516 あ

不用額 86,066,709 主 療給付費 84,674,232 あ 歳入歳出差引額 222,484 翌年度 繰 越さ た

医8) 公共下水道事業特別会計

歳 入

単位 %

比較増減

増減率

収入率 対予算 対調定    区分

年度

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入 済額

歳 出

医単位 %)

比 較 増 減 増 減 率      区分 年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

歳入決算額 1,895,254,316 調定額1,954,690,953 対し 96.96% 収入率 っ い

収入 主 下水道使用料 297,415,551 国庫補助金 252,900,000 一般会計繰入金 643,775,243 共有施設建設 担金 共用施設維持管理 担金105,413,840 公共下水道整備事 業債 354,800,000 あ

収入未済額 主 下水道事業受益者 担金 18,580,433 現年度分 2,802,900 滞納 繰越分15,777,533 下水道使用料7,127,389 現年度分3,695,281 滞納繰越分3,432,108

事業 繰越し 伴う国庫補助金 28,500,000 あ

不納 損額 主 下水道事業受益者 担金 1,162,000 下水道使用料 3,882,715 あ

歳出決算額 1,892,954,316 予算現額 1,949,832,000 対し 97.08% 執行率 っ い

支出 主 都 環境センタ 建設工事委託料 56,000,000 同実施設計委託料 5,070,000 測 設計等委託料 16,263,450 下水道使用料収納業務等委託料 19,160,208 下水道管路工 事費 548,889,600 処理場維持管理業務委託料 92,715,000 汚泥溶融処分 担金 67,217,832 長期債償還元金 利子 903,124,681 あ

不用額よ 予備費不用額を 除した残額 5,427,684 主 公共下水道事業費 人件費 1,307,500 都 環境センタ 管理費 汚泥溶融処分 担金1,935,168 同需用費648,150 あ

また 繰越明許費 し 公共下水道事業費 委託料 50,000,000 翌年度 繰 越さ い

債 現在額 あ

医単位 )

年度 現在額 前年度 現在額

年度中増減額

借 入 額 元金償還額

医9) 農業集落排水事業特別会計

歳 入

医単位 %)

比較増減

増減率

不納欠損額 収入 済額

収入率 対予算 対調定    区分

年度

予算現額 調定額 収入済額

歳 出

医単位 %)

比 較 増 減 増 減 率

不 用 額 執行率      区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額

歳入決算額 1,483,499,677 調定額 1,505,297,284 対し 98.55% 収入率 っ い

収入 主 農業集落排水使用料 170,423,283 農業集落排水事業費県補助金 413,750,000 一般会計繰入金 524,291,085 農業集落排水整備事業債 274,900,000 あ

収入未済額 主 農業集落排水使用料 20,481,914 現年度分 6,755,879 滞納繰越分 13,726,035 あ

不納 損額 主 農業集落排水使用料 993,593 あ

歳出決算額 1,483,499,677 予算現額1,489,484,000 対し 99.60% 執行率 っ い

支出 主 白河 部地 汚水管 設工事費 177,903,600 表郷 地 汚水管 設 工事費 412,177,500 大信 屋地 機能強 事業工事費 61,068,000 農業集落排水事業管理費 施設維持管理業務委託料 38,713,500 長期債償還元金 利子 571,679,148 あ

不用額よ 予備費不用額を 除した残額 5,459,323 主 用地購入費 1,410,600 農 業集落排水事業管理費 需用費 1,154,699 役務費 1,818,399 あ

債 現在額 あ

医単位 )

年度 現在額 前年度 現在額

年度中増減額

借 入 額 元金償還額

医10) 介護保険特別会計

歳 入

医単位 %)

比較増減

増減率

不納欠損額 収入 済額

収入率 対予算 対調定    区分

年度

予算現額 調定額 収入済額

歳 出

医単位 %)

比 較 増 減 増 減 率

不 用 額 執行率      区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額

歳入決算額 3,239,782,157 調定額 3,260,447,107 対し 99.37% 収入率 っ い

収入 主 介護保険料 546,492,150 国庫 担金 525,850,000 国庫補助金 206,590,508 支払基金交付金 918,380,920 県 担金 448,533,042 一般会計繰入金 462,394,584 繰越金 77,599,717 あ

収入未済額 主 介護保険料 14,825,650 あ

不納 損額 主 介護保険料 滞納繰越分普通徴収保険料 5,285,550 1,385 件 あ

歳出決算額 3,127,990,887 予算現額 3,297,127,000 対し 94.87% 執行率 っ い

支出 主 白河地方広域 村圏整備組合介護認定審査分担金 19,414,000 居宅介護 サ ビス等給付費 971,317,649 地域密着型介護サ ビス給付費 120,529,638 施設介護サ ビ ス等給付費 1,338,931,037 居宅介護住宅改修費 10,916,836 居宅介護サ ビス計 給付費 126,171,140 介護予防サ ビス給付費 136,494,936 介護予防サ ビス計 給付費 17,575,500 高額介護サ ビス費 40,032,385 特定入所者介護サ ビス費 120,105,167 地域包括支援セ ンタ 運営委託料 19,820,972 介護給付費準備基金積立金 52,626,848 あ

不用額よ 予備費不用額を 除した残額 167,023,113 主 居宅介護サ ビス等給付費 36,760,351 地域密着型介護サ ビス給付費 33,251,362 施設介護サ ビス等給付費 63,709,963

介護予防サ ビス計 給付費 9,443,510 あ

歳入歳出差引額 111,791,270 翌年度 繰 越さ た

医11) 大屋 産 特別会計

歳 入

単位 %

   

比較増減

増 減率 △

   区分 年度

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入 済額

収入率 対予算 対調定

歳 出

単位 %

比 較増 減

増 減 率

     区分 年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

歳入決算額 1,364,843 調定額 1,364,843 対し 100% 収入率 っ い 収入済額 主 土地使用料 466,706 電力 電線下補償料 789,255 あ 歳出決算額 1,251,372 予算現額 1,358,000 対し 92.15% 執行率 っ い 支出 主 産 積立金 1,205,872 あ

歳入歳出差引額 113,471 翌年度 繰 越さ た

医12) 樋ヶ沢 産 特別会計

歳 入

単位 %

   

比較増減 △ △ △

増 減率 △ △ △

不納欠損額 収入 済額

収入率 対予算 対調定    区分

年度

予算現額 調定額 収入済額