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平成19年度 一般会計・特別会計決算及び基金の運用状況に関する審査意見書

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(1)

19

白 河 市 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 及

白 河 市 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 及

白 河 市 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 及

白 河 市 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 及 び

基金

運用状況に関す

審査意見書

基金

基金

運用状況に関す

運用状況に関す

審査意見書

審査意見書

基金

運用状況に関す

審査意見書

公営企業会計を除く

(2)

監 第

白河市長

白河市監査委員

白河市監査委員

幸次郎

度白河市一般会計・特別会計決算審査

意見

つい

地方自治法第

条第

規定

審査

付さ

度白河市一般会

計・特別会計歳入歳出決算及び関係書類

並び

同法第

条第

規定

付さ

た基金

運用状況を示

書類

つい

審査した

意見を次

(3)

第 審査 対象 ··· 1

第 審査 期間 ··· 1

第 審査 方法 ··· 1

第 審査 結果 ··· 2

決算 総括 ··· 3

。1) 歳入歳出決算状況 ··· 3

。2) 純計額 状況 ··· 3

。3) 実質収支 状況 ··· 4

。4) 財政状況 ··· 4

一般会計 ··· 5

。1) 概 要 ··· 5

。2) 歳 入 ··· 5

。3) 歳 出 ··· 19

特別会計 ··· 28

。1) 国 林野払 費特別会計 ··· 28

。2) 教育財産特別会計 ··· 28

。3) 小田川財産区特別会計 ··· 29

。4) 簡易水道事業特別会計 ··· 30

。5) 国民健康保険特別会計 ··· 31

。6) 地方卸売市場特別会計 ··· 32

。7) 老人保健特別会計 ··· 33

。8) 公共下水道事業特別会計 ··· 34

。9) 農業集落排水事業特別会計 ··· 35

。10) 介護保険特別会計 ··· 37

。11) 大屋財産区特別会計 ··· 38

。12) 樋ヶ沢財産区特別会計 ··· 38

。13) 個別排水処理事業特別会計 ··· 39

。14) 土地造成事業特別会計 ··· 40

財産 関 調書 ··· 41

。1) 公 財産 ··· 41

。2) 物 品 ··· 41

。3) 債 権 ··· 41

。4) 基 金 ··· 42

。5) 小田川財産区 ··· 44

。6) 大屋財産区 ··· 44

。7) 樋ヶ沢財産区 ··· 44

基金 運用状況 ··· 44

。1) 土地開発基金 ··· 44

。2) 損害賠償及び災害救助対策基金 ··· 45

。3) 高額療養費支払資金貸付基金 ··· 45

。4) 育英基金 ··· 45

び ··· 46

決算審査資料 ··· 48

歳入歳出決算総括表 ··· 49

各会計款別歳入一覧表 ··· 50

各会計款別歳入 度比較表 ··· 54

一般会計自主財源及び依存財源別 度比較表 ··· 57

市税収入状況表 ··· 58

各会計款別歳出一覧表 ··· 59

各会計款別歳出 度比較表 ··· 62

一般会計使途別分類表 ··· 65

各会計歳出節別集計表 ··· 66

(4)

凡例

文中及び各表中 構成比率 表示数値未満を四捨五入 したた 内訳 合計 100 い場合 あ

(5)

度白河市一般会計・特別会計歳入歳出決算

第1 第1第1

第1 審査審査審査審査 対象対象対象対象

1 各会計歳入歳出決算

。1) 成 度白河市一般会計歳入歳出決算

。2) 成 度白河市国 林野払 費特別会計歳入歳出決算 。3) 成 度白河市教育財産特別会計歳入歳出決算 。4) 成 度白河市小田川財産区特別会計歳入歳出決算 。5) 成 度白河市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算 。6) 成 度白河市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 。7) 成 度白河市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算 。8) 成 度白河市老人保健特別会計歳入歳出決算 。9) 成 度白河市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算 。10) 成 度白河市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 。11) 成 度白河市介護保険特別会計歳入歳出決算

。12) 成 度白河市大屋財産区特別会計歳入歳出決算 。13) 成 度白河市樋ヶ沢財産区特別会計歳入歳出決算 。14) 成 度白河市個別排水処理事業特別会計歳入歳出決算 。15) 成 度白河市土地造成事業特別会計歳入歳出決算

成 度白河市各会計歳入歳出決算事項別明細書 実質収支 関 調書

財産 関 調書

基金 運用状況 関 調書 。1) 成 度土地開発基金

。2) 成 度損害賠償及び災害救助対策基金 。3) 成 度高額療養費支払資金貸付基金 。4) 成 度育英基金

第 第第

第 審査審査審査審査 期間期間期間期間

成 日 成 日ま

第 第第

第 審査審査審査審査 方法方法方法方法

審査 方法 つい 各会計歳入歳出決算 各会計歳入歳出決算事項別明細書 実質収支 関 調書 財産 関 調書及び基金 運用状況 関 調書 法令 準拠し 調製さ い を確 そ 決算計数 正確性並び 予算執行 合法性 検証を主眼 し 関係職員 説明を聴 し 実施した

基金 運用状況につい そ 計数 正確 あ また 基金 適正に運用さ い を主眼

(6)

第 第 第

第 審査審査審査審査 結果結果 結果結果

審査 付さ た各会計 決算諸表 い 法令 準拠し 作成さ そ 計数 正確 あ 予算執行状況 つい 概 適正 あ 認 た

また 基金 運用状況を示 書類 正確 そ 運用 適正 あ 認 た

(7)

1 決算

総括

。1)

歳入歳出決算状況

成 各会計 決算 あ

単位 円・%

国 有 林 払 費

教 育 産

小 田 川 産 区

簡 易 水 道 事 業

国 民 健 康 保 険

地 方 卸 売 市 場

老 人 保 健

公 共 水 道 事 業

農 業 集落 排水 事 業

介 護 保 険

大 屋 産 区

樋 ヶ 沢 産 区

個 別 排水 処理 事 業

土 地 造 成 事 業

合 計

一 般 会 計

特 別 会 計

歳 入 区 分

会計別

構成比率

差 引 形式収支 構成比率 歳 出

成 各会計 総括 歳入決算額 46,715,00里,重里里 一般会計

27,445,3重3,164 特 会計 1重,26重,615,里24 歳出決算額 44,65重,34重,43重 一般会計 25,重74,1里2,032 特 会計 1里,6里5,167,407 歳入歳出差引額 2,055,65重,54重 形式

支 生 い

決算額 前 比較 歳入決算額 2,61重,251,里55 5.重4% 歳出決算額 2,161,304,013 5.0重% 増加 あ

。2)

純計額

状況

決算 総額 中 決算審査資料 歳入歳出決算総括表 示 繰入 繰出金 相互 複額

(8)

区 分 一 般 会 計 特 別 会 計 計 複 差 引 純 計 歳 入 額

複 差 引 純 計 歳 出 額

歳 入 歳 出 差 引 純 計 額 △

前 比較 歳入決算額 2,5重7,46里,430 6.2重% 歳出決算額 2,13重,520,5里里 5.3重% 増加 い

。3)

実質

状況

一 般 会 計 特 別 会 計

区 分 歳 入 歳 出 差 引 残 額 翌 度 繰 越 す き 源 実 質 収 支 額

一般会計及び特 会計 合わせ 歳入歳出差引残額 形式 支 2,055,65重,54重

うち翌 繰 越 源 7重,143,7里5 控除 実質 支額 1,重76,515,764 あ

。4)

状況

普通会計 け 状況

政 力 指 数 経 常 収 支 比 率 % 公 債 費 比 率 %

- -

区 分

度 度 度

力指数

力 断 指標 用い 普通交付税 算定 用い 基準 入額 基準 需

要額 除 得 数値 間 均数値 あ 数値 1 近くあ い 1 超え ほ

源 余裕 あ い

本 指数 0.5里7 前 0.02重 ポ ン 回 経常 支比率

構造 弾力性 断 指標 使わ 経常的経費 経常一般 源 入 程 充当

い 見 あ 一般的 75%程 妥当 い

本 経常 支比率 重0.重% 前 1.5 ポ ン 回 公債費比率

公債費 担 合い 断 指標 あ 公債費 一般 源 占 割合 見

あ 比率 高いほ 硬直 一因 い

(9)

一般会計

。1)

歳 出

翌 度 繰

越す き 源 単 度収支

実質収支

決 算 額

歳 入 差引 形式収支

※ 支=当該 実質 支-前 実質 支

一般会計 決算 歳入決算額 27,445,3重3,164 対 歳出決算額 25,重74,1里2,032 歳入 歳出差引額 1,471,211,132 形式 支 生 実質 支 1,3重4,367,347 い

決 算 額 前 比 較 歳 入 決 算 額 1,里56,162,重里3 7.25 % 歳 出 決 算 額

1,503,6里0,655 6.14% 増加 い

。2)

対予算 対調定

比較増減 △

増減率 △

収入済額 納欠損額 収入 済額 区分

予算現額 調定額

収入率

歳入 決算額 27,445,3重3,164 主 市税 里,6里4,6里6,655 地方譲 税 415,357,000 地方消費税交付金 62里,73重,000 地方交付税 7,13重,633,000 国庫支出金 1,重07,762,05重 県支出金 1,026,664,30里 繰入金 1,375,610,31里 繰越金 1,11里,72里,里04 諸 入 422,重14,6里4 市債 3,70里,700,000 い

歳入決算額 い 自主 源 依存 源 構成 決算審査資料 一般会計自主

源及び依存 源 比較表 自主 源 44.74% 前 1.37%増加 依存 源

55.26% 前 1.37% 減少 い

納 損額 146,里04,11里 訳 市税 131,547,35里 分担金及び 担金 13,634,440 使用料及び手数料 1,616,里20 諸 入 5,500 あ

入 未 済 額 1,314,633,41里 訳 市 税 1,204,565,547 分 担 金 及 び 担 金

(10)

款 述 あ

第 05 款

。31.64/100)

比較増減 △

増減 率 △

区分

予算現額 調定額 収入済額 納欠損額 収入 済額

対予算

収入率

対調定

市税 決算額 里,6里4,6里6,655 歳入総額 31.64% 占 い うち主 入 市

民税 個人現 課税分 2,67重,735,重45 市民税 法人現 課税分 重22,重23,400 固定資産税 現 課税分 4,2重5,重21,里重5 固定資産税 滞納繰越分 10里,254,里13 軽自動車税 現 課税分 104,7里1,324 市 税 現 課税分 4里1,572,163 あ

入未済額 1,204,565,547 うち主 市民税 個人現 課税分里0,513,440

市民税 個人滞納繰越分 115,5重7,537 固定資産税 現 課税分 171,656,305 固定資産税 滞 納繰越分 766,里45,重46 特 土地保有税 滞納繰越分 46,640,重23 い

税目 決算額 あ

合 計

法 人

固 定 資 産 税

国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金

度 度

税 目 金 額 対前 度比 金 額

度 金 額

対前 度比 対前 度比

軽 自 動 車 税

市 民 税

固 定 資 産 税

個 人

市 た ば 税

特別土地保有税

入 湯 税

(11)

市税 入率 納 損額及び 入未済額 あ

件 数 金 額 納 欠 損 額

収入 済額 区分

調 定 額 収入済額 収入率

市税 調定 対 入状況 入率 里6.67% 訳 現 課税分 重7.02% 滞納繰越分 12.1重% あ 入率 前 1.04財 昇 い

納 損額 131,547,35里 あ 訳 個人市民税 1,353 件 14,64里,337 法人市民税 25 件 1,246,600 固定資産税 1,54重 件 重3,56重,531 軽自動車税 303 件 1,264,100 特 土地

保有税 3 件 20,里1里,7重0 あ 地方税法第 15 条 第 4 項及び第 5 項並び 同法第 1里 条

規定 基 く消滅時効 同法 定 処分 あ

市税 担状況 あ

人 世帯

人当た 世帯当た 区分

収 入 済 額 世 帯 数

均 担 額 人 口

人口及び世帯数 度 現在 市税 人当 均 担額 132,重11 前 対 伸び率 12.50% 世帯当

均 担額 374,里0里 前 対 伸び率 10.50% い

第 10 款

地方譲

。1.51/100)

比較増減 △ △

増減率 △ △ △

区分 度

予算現額 調定額 収入済額

収入率 対調定

納欠損額 収入 済額

対予算

(12)

項 入状況

自 動 車 譲 税 地 方 道 路 譲 税

所 得 譲 税

△ △

△ △

比較増減 増減率 度

科 目

収 入 済 額

成 度 成 度

△ 皆減

譲 税 自動車 量譲 税法及び地方道路譲 税法 基 道路 関 費用 充

国 交付 あ 所得譲 税法 廃止

第 15 款

利子割交付金

。0.11/100)

比 較 増 減

増 減 率

納欠損額 収入 済額 区分

予算現額 調定額 収入済額

収入率 対予算 対調定

利子割交付金 決算額 2重,636,000 歳入総額 0.11% 占 い

交付金 地方税法 規定 基 利子割総額 一定額控除後 分 相当額 県

交付 あ

第 16 款

配当割交付金

0.0里/100

対予算 対調定

比 較 増 減 増 減 率

納欠損額 収入 済額

収入率 区分

予算現額 調定額 収入済額

配当割交付金 決算額 円 歳入総額 0.0里% 占 い

(13)

第 17 款

株式等譲渡所得割交付金

0.04/100

比 較 増 減 △ △

増 減 率 △ △

納欠損額

対予算

収入 済額

区分

予算現額 調定額 収入済額

収入率

対調定

株式等譲渡所得割交付金 決算額 10,340,000 歳入総額 0.04% 占 い 交付金 源泉徴 口 株式等 譲渡 株式等譲渡所得割 県 交付 あ

第 1里 款

地方消費税交付金

。2.2重/100)

比 較 増 減 △ △ △

増 減 額 △ △ △

収入 済額

収入率 対予算 対調定 納欠損額

区分

予算現額 調定額 収入済額

地方消費税交付金 決算額 62里,73重,000 歳入総額 2.2重% 占 い

交付金 地方税法 規定 基 地方消費税 入額 分 相当額 県 交付

第 20 款

ゴルフ場利用税交付金

。0.21/100)

比較増減 △ 増減率 △

区分 度

予算現額 調定額 収入済額

対調定 納欠損額 収入 済額

収入率 対予算

ゴルフ場利用税交付金 決算額 56,466,55里 歳入総額 0.21% 占 い

交付金 地方税法 規定 基 市 ゴルフ場 利用 県税 10 分 相当額

(14)

第 30 款

自動車

得税交付金

。0.51/100)

対予算

比較増減 △ △ △

増 減 率 △ △ △

納欠損額 収入 済額

収入率 対調定 収入済額

区分

予算現額 調定額

自動車 得税交付金 決算額 円 歳入総額 % 占め い

交付金 地 方 税 法 第6重重 条 32 規定 基 市 村道 延長及び面積等 応 県

交付 あ

第 33 款

地方特例交付金

。0.24/100)

対予算

比較増減 △

増 減 率 △ △ △

区分

予算現額 調定額 収入済額 納欠損額 収入 済額

収入率 対調定

地方特例交付金 決算額 円 歳入総額 % 占め い

交付金 定率減税 対 減 補 特例交付金 廃止 伴う経過措置 特 交付金

及び 成 創設 児童手当 制 拡充 伴う地方 担 増加 対応 交付

児童手当特例交付金 あ

第 35 款

地方交付税

。26.01/100)

比較増減 △ △ △

増 減 率 △ △ △

区分

調定額 予算現額

収入率 対予算 対調定 収入済額 納欠損額収入 済額

地方交付税 決算額 7,13重,633,000 歳入総額 26.01% 占 い

(15)

第 40 款

交通安全対策特

交付金

。0.05/100)

比較増減 △ △

増減率 △ △

対調定 対予算

区分

予算現額 調定額 収入済額 納欠損額 収入 済額

収入率

交通安全対策特 交付金 決算額 14,21里,000 歳入総額 0.05% 占 い

交付金 道路交通法 規定 納付 則金 道路交通安全施設整備事業 費用

充 国 交付 あ

第 45 款

分担金及び

担金

。0.71/100)

比較増減 △ △ △ △

増減率 △ △ △ 皆増 △

予算現額 区分

調定額 収入済額 納欠損額 収入 済額

収入率 対予算 対調定

分担金及び 担金 決算額 1重4,601,005 歳入総額 0.71% 占 い

入済額 主 公立 私立保育園保育料 1里0,里22,705 老人保護施設措置費 担金 4,里37,000 関 森保育園保育料 3,754,100 あ

納 損額 13,634,440 公立 私立保育園保育料 あ

入未済額 主 公立 私立保育園保育料 13,里20,020 あ 対調定 入率 里6.里2% あ

第 50 款

使用料及び手数料

。1.30/100)

比較増減 △ △

増減率 △ △

納欠損額 収入 済額

収入率 対予算 対調定 区分

(16)

使用料及び手数料 決算額 356,里重3,633 歳入総額 1.30% 占 い

納 損額 1,616,里20 総務使用料 ベン 広場使用料 223,000 宅使用料 1,174,120 徴税手数料 児童福祉手数料 保育園保育料手数料 宅手数料 督 手数料 21重,700 あ

時効 債権 消滅 あ

入未済額 主 宅使用料 7重,里里里,10重 宅浄 槽使用料 1,107,350 幼稚園使用 料 1,5重2,500 徴税手数料 督 手数料 5,650,6重0 あ 宅使用料 対調定 入率

い 70.重0% 前 3.3% い

項 入状況

成 度 成 度

使 用 料

手 数 料

△ △

△ △ 比較増減 増減率 度

科 目

収 入 済 額

使用料 決算額 31里,0重里,113 い

入済額 主 行 産使用料 4,024,6重2 職業訓練センタ 使用料 2,5里0,重里0 道路占用料 27,445,703 宅使用料 1重7,512,720 宅駐車場使用料 3,001,210 宅浄 槽使用料 4,重17,750 幼稚園使用料 3里,里12,500 スク ルバス使用料 3,665,4重0 預 保 育料 5,073,300 市民会館使用料 3,575,重60 白河市総合運動公園使用料 6,45重,里50

森スポ ツ公園使用料 2,7里0,740 あ

手数料 決算額 3里,7重5,520 い

入済額 主 徴税手数料 諸証明手数料 3,里02,500 同督 手数料 2,46重,010 戸籍 民票等交付手数料 25,144,250 民基本 帳カ 交付手数料 1,316,000 畜犬 録 関 手数料 3,260,重40 屋外広告物許 申請手数料 1,164,000 あ

第 55 款

国庫支出金

。6.重5/100)

比較増減

増減率 ‐ 皆減

収入 済額 区分

予算現額 調定額

収入率 対予算 対調定 収入済額 納欠損額

(17)

項 入状況

成 度 成 度

国 庫 担 金

国 庫 補 助 金

委 託 金

度 科 目

収 入 済 額

比較増減 増減率

△ △

国庫 担金 決算額 1,1重里,36里,重67 い

入済額 主 自立支援給付費 担金 202,45里,重77 保育所運営費 担金 私立保育 園 53,135,300 被用者児童手当 担金 110,744,000 生活保護費 担金 366,里14,000 児 童扶養手当 担金 里重,里26,253 被用者小学校修了前特例給付 担金 重重,073,333 部中 白

河 中 校舎建設事業費 担金 134,152,000 道路橋 う災害復旧事業費 担金 36,13重,000 あ

国庫補助金 決算額 706,601,重00 い

入済額 主 合併市 村補助金 里重,里12,000 移動通信用鉄塔施設整備事業補助金

32,172,000 道路橋 う費補助金 地方道路整備臨時交付金 17里,031,000 都市計 費補助 金 地方道路整備臨時交付金 224,622,200 安全 安心 学校 く 交付金 重6,524,000 あ

委託金 決算額 2,7重1,1重2 い

入済額 主 外国人 録事務費委託金 2,627,000 あ

第 60 款

県支出金

。3.74/100)

対予算 対調定

比較増減 △

増減 率 皆減

区分 度

予算現額 調定額 収入済額 納欠損額 収入 済額

収入率

県支出金 決算額 1,026,664,30里 歳入総額 3.74% 占 い

項 入状況

成 度 成 度

県 担 金

県 補 助 金

委 託 金

度 科 目

収 入 済 額

比較増減 増減率

(18)

県 担金 決算額 472,里46,重重5 い

入済額 主 保育所運営費 担金 私立保育園 26,567,650 自立支援給付費 担 金 重6,557,3重重 保険基盤安定 担金 177,54重,702 被用者小学校修了前特例給付 担金 重重,073,333 非被用者小学校修了前特例給付 担金 2重,740,000 あ

県補助金 決算額 34重,255,563 い

入済額 主 合併市 村支援交付金 73,400,000 心身 い者医療費補助金 54,641,000 乳幼児医療費助成事業補助金 63,6里3,000 課後児童健全育成事業補助金 1里,355,000 森林居 環境整備事業費補助金 3重,072,000 あ

委託金 決算額 204,561,750 い

入済額 主 個人県民税徴 扱費委託金 122,363,53里 参議院議員通常選挙執行 委託金 32,30里,重重3 参議院議員補 選挙執行委託金 17,7重里,711 福島県議会議員選挙執行委 託金 21,231,5重1 あ

第 65 款

。0.3里/100)

比較増減 △ △ △

増 減 率 △ △ △ ‐

区分

予算現額 調定額 収入済額 納欠損額 収入 済額

収入率 対予算 対調定

産 入 決算額 103,647,320 歳入総額 0.3里% 占 い

入未済額 滞納繰越分土地貸付料 1,1重0,里里4 建物貸付料 3,1里重,000 児童増加対策土 地貸付 入 重0,100 あ

項 入状況

産 運 用 収 入

産 売 払 収 入 △

比較増減 増減率

△ 度

科 目

収 入 済 額

成 度 成 度

産運用 入 決算額 43,702,414 い

入済額 主 土地貸付 入 1重,1重4,547 建物貸付 入 10,124,540 あ 産売払 入 決算額 5重,重44,重06 い

(19)

第 70 款

寄附金

。0.0里/100)

比較増減

増減率 ‐ ‐

収入率 対予算 対調定 納欠損額収入 済額

区分

予算現額 調定額 収入済額

寄附金 決算額 21,643,里20 歳入総額 0.0里% 占 い

入済額 主 一般寄附金 4,150,000 民生費寄附金 愛 基金寄附金 2,重05,222 農業費寄附金 東直売所ふ あい 施設拡充事業寄附金 1,470,000 商工費寄附金 小峰城城郭

復元基金寄附金 1,3里0,重重7 観光振興基金寄附金 2,11重,重53 土木費寄附金 道路整備寄附金 6,240,610 教育費寄附金 スポ ツ振興基金寄附金 1,555,000 あ

第 75 款

繰入金

。5.01/100)

比較増減

増 減率 ‐ ‐

区分 度

調定額

予算現額 収入済額 納欠損額 収入 済額

対予算 収入率

対調定

繰入金 決算額 1,375,610,31里 歳入総額 5.01% 占 い

項 入状況

特 別 会 計 繰 入 金 基 金 繰 入 金

比較増減 増減率 度

科 目

成 度 成 度

収 入 済 額

特 会計繰入金 決算額 113,12重,330 い

入済額 主 老人保健特 会計繰入金 重3,274,507 水道事業会計繰入金 1里,347,123 あ

基金繰入金 決算額 1,262,4里0,重里里 い

(20)

第 里0 款

繰越金

。4.0里/100)

比較増減

増減率 ‐ ‐

区分 度

調定額

予算現額 収入済額 納欠損額 収入 済額

対予算 収入率

対調定

繰越金 決算額 1,11里,72里,里04 歳入総額 4.0里% 占 い

入済額 主 歳計剰余金繰越金 1,0重3,165,254 繰越事業繰越金 25,562,重00 あ

第 里5 款

。1.54/100)

比較増減 △ △

△ △

増減 率 △ △ △ △

区分

予算現額 調定額

収入率 対予算 対調定 収入済額 納欠損額 収入 済額

諸 入 決算額 422,重14,6里4 歳入総額 1.54% 占 い 納 損額 5,500 特 土地保有税 申告加算金 あ

入未済額 主 災害援護資金貸付金元金返還金 227,032 生活保護費返還金 264,200

一時的保育事業 担金 215,000 Iタ ン新規就農者助成金返還金 500,000 あ

項 入状況

延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料

市 預 金 利 子

貸 付 金 元 利 収 入 託 事 業 収 入

雑 入

度 科 目

収 入 済 額

比較増減 増減率

成 度 成 度

延滞金 加算金及び過料 決算額 10,303,673 い

(21)

市預金利子 決算額 4,552,037 い

入済額 預金利子 4,552,037 あ

貸付金元利 入 決算額 22重,2里1,4里4 い

入済額 主 東 労働金庫預託金元金回 金 10,000,000 市中小企業経営合理 資 金預託金元金回 金 130,000,000 市小企業無担保無保証人融資資金預託金元金回 金

1重,000,000 県機械貸 資金貸付金元金回 金 14,000,000 商工組合中央金庫預託金元金回 金 重,000,000 奨学資金返還金 22,3里5,300 大学入学一時金貸付金返還金 1,662,300 地 域総合整備資金貸付金元金 入 21,200,000 あ

託事業 入 決算額 1,重56,700 い

入済額 主 掘調査 託金 1,重20,000 あ 雑入 決算額 176,里20,7重0 い

入済額 主 福島県市 村振興協会市 村交付金 11,143,000 移動通信用鉄塔施設 整備事業 担金 10,724,264 白河地方水道用水供給企業団出資金精算還付金 1重,里4重,422 広 報白河広告料 5,重76,000 保育園職員給食費実費徴 金 里,032,4里5 東温泉健康館電気使用料

重,7里4,576 白河 中フ ル テス 事業研究費 21,7里7,500 い者自立支援給付費県費 担金 過 分 7,601,里里0 斎場運営費 担金 7,205,000 あ

第 重0 款

。13.51/100)

比較増減

増減率 ‐ ‐

納欠損額収入 済額 区分

予算現額 調定額 収入済額

収入率 対予算 対調定

市債 決算額 3,70里,700,000 歳入総額 13.51% 占 い

(22)

総 務 債

民 生 債

農 林 水 産 業 債

土 木 債

消 防 債

教 育 債

辺 地 債

市民税等減税補 債 災 害 復 旧 債 臨 時 政 対 策 債

合 計

△ 皆減 △

皆増 度

科 目

収 入 済 額

成 度 成 度

△ △

△ 増減率 比較増減

(23)

3

単位 %

, , , , , , , , , , .

, , , , , , , , , , .

比 較 増 減 , , , , , △ , ,

増 減 率 . . △ .

区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

歳出 決算額 25,974,182,032 予算現額 26,653,552,750 対し 97.45% 執行率 い

不用額 予備費 含 441,654,933 予算額 対す 割合 1.66% あ

款別 不用額 主 総務費35,790,549 民生費210,828,102 農林水産業費20,009,432

土木費51,996,789 教育費43,687,745 予備費46,968,000 あ 翌年度繰越額 繰越明許費237,714,835 費逓次繰越950 あ 款別 次 あ

第 10 款

医1.08/100)

単位 %

, , , , , , .

, , , , , , .

比 較 増 減 △ , , △ , , , ,

増 減 率 △ . △ . .

区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

議会費 決算額 281,473,819 歳出総額 1.08%を占 予算現額 285,685,000 対し 98.53% 執行率 い

支出 主 議員報酬 手当等 215,601,615 あ

第 15 款

医20.08/100)

単位 %

, , , , , , , , .

, , , , , , , , .

比 較 増 減 , , , , , ,

増 減 率 . . .

翌年度繰越額 不 用 額 執行率

区分

年度

(24)

総務費 決算額 5,216,624,451 歳出総額 20.08%を占 予算現額5,252,415,000 対し 99.32% 執行率 い

支出 主 政調整基金積立金 625,102,051 減債基金積立金 301,157,168 地方バ 路線維持対策事業費補助金 50,693,893 水道事業会計繰出金 10,000,000 白河地方広域市 圏整備組合総務費分担金 42,937,000 同イン 管理運営分担金 67,559,000 合併振興基金 積立金803,064,076 複合文 施設用地購入費 債務 担行為償還分 128,070,520 集会所建 設工事費 49,391,142 総合行政 テム保 運用委託料 49,888,335 住民情報系 テム 借料 70,220,052 移動通信用鉄塔施設建設工事費 55,084,050 行政連絡員報酬 32,674,287 庁舎管理費 施設管理等委託料 51,809,994 賦課徴収費 図面等作成委託料 25,083,450 同 動産鑑定委託料 30,954,525 市税還付金及び還付加算金 69,041,020 戸籍事務電算 業務委託 料 24,304,560 選挙公営制度交付金 18,728,260 あ

用額 主 文書費 使用料及び 借料 1,115,075 庁舎管理費 役務費 1,854,891 同委託料 1,761,844 情報管理費 委託料 1,472,370 賦課徴収費 役務費 1,257,445 あ

第 20 款

医20.37/100)

単位 %

, , , , , , , , .

, , , , , , , , .

比 較 増 減 , , , , △ , ,

増 減 率 . . △ .

翌年度繰越額 不 用 額 執行率

区分

年度

予算現額 支出済額

民生費 決算額 5,291,331,898 歳出総額 20.37%を占 予算現額5,502,160,000 対し 96.17% 執行率 い

支出 主 社会福祉協議会補助金 39,591,349 重度心身障 い者 療費 109,283,054 国民健康保険特別会計 保険基盤 定ほ 繰出金 444,100,979 障 い福祉サ ビ 支給事 業 94,539,343 身体障 い者更生施設訓練事業費 54,652,003 知的障 い者更生施設訓練事業 費 240,518,200 特別養護老人ホ ム等建設用地購入費 債務 担行為償還分 41,051,194 特 別養護老人ホ ム等建設事業費補助金 47,941,286 介護保険特別会計 介護給付費ほ 繰出金 462,394,584 老人保健特別会計繰出金512,480,796 児童措置費 児童手当 565,535,000

保育園運営委託料 58,465,840 白河保育園 園保育園運営費 担金 166,126,010 児童扶養手当 269,576,320 保育園嘱託 臨時職員 金 125,164,300 保育園 料費 44,907,661

乳幼児 療費 150,604,086 生活保護法 扶助費 489,337,819 あ

(25)

第 25 款

医6.51/100)

, , , , , , , , .

, , , , , , , , .

比 較 増 減 , , , , △ , ,

増 減 率 . . △ .

不 用 額 執行率

区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額

衛生費 決算額 1,690,648,346 歳出総額 6.51%を占 予算現額 1,703,277,000 対 し 99.26% 執行率 い

支出 主 簡易水道事業特別会計繰出金 59,124,000 予防接種委託料 59,259,649 妊婦健康診査事業委託料 14,170,983 老人保健健康診査委託料 101,007,889 表郷 ニッ 管 理委託料 10,000,000 合併処理浄 槽設置整備事業補助金 10,375,000 斎場施設管理等委託料 14,387,790 処理施設運営 担金 646,737,000 し尿処理施設運営 担金149,080,000 衛生処理一部事務組合交付税算入分担金 311,140,000 あ

用額 主 健康増進費 人件費 4,631,456 あ

医0.15/100)

, , , , , .

, , , , , .

比較増減 △ , , △ , , △ ,

増 減 率 △ . △ . △ .

区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

労働費 決算額 40,011,507 歳出総額 0.15%を占 予算現額40,258,000 対し 99.39% 執行率 い

(26)

農林水産業費

医4.86/100)

位 %

, , , , , , , , .

, , , , , , , , , , .

比較増減 △ , , , , △ ,

増 減 率 △ . . △ .

区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

農林水産業費 決算額 1,263,332,768 歳出総額 4.86%を占 予算現額 1,283,342,200 対し 98.44% 執行率 い

支出 主 農業委員会委員報酬11,914,000 地方卸売市場特別会計繰出金16,511,442 ふ 農道緊急整備工事費 88,076,100 土地改良 事務費補助金 14,383,000 非補助農 道舗装等工事償還金補助金 50,997,699 国営母 土地改良事業償還金 23,124,966 国営農用地 開発事業 担金 93,127,765 農業集落排水事業特別会計繰出金 524,291,085 森林居住環境整備 事業 計 作成委託料 16,852,500 同整備工事費 40,957,050 あ

用額 主 農地費 農業集落配水事業特別会計繰出金 11,572,915 あ

2.28/100

位 %

, , , , , , , , .

, , , , , , , , .

比較増減 , , , , , ,

増 減 率 . . .

不 用 額 執行率

区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額

商工費 決算額 592,903,405 歳出総額 2.28%を占 予算現額 639,290,000 対し 92.74% 執行率 い

支出 主 規模事業経営支援事業補助金 15,972,000 東 部工業団地造成工事費 21,840,000 同用地購入費 債務 担行為償還分含 25,663,319 中心市街地市民交流センタ 管理運営委託料 32,348,550 市中 企業経営合理 資金預託金 130,000,000 市 企業無担保 無保証人融資資金預託金 19,000,000 福島県機械貸 資金貸付金 14,000,000 うち温泉 管理運営委託料 10,000,000 関 森公園維持管理委託料 16,999,500 工業用水道事業会計繰出 金 64,572,000 あ

(27)

第 45 款

医11.05/100)

単位 %

, , , , , , , , , , .

, , , , , , , , , , .

比較増減 , , , , , ,

増 減 率 . . .

区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

土木費 決算額 2,871,234,176 歳出総額 11.05%を占 予算現額 3,060,238,650 対し 93.82% 執行率 い

支出 主 道路維持費 修繕費 25,093,340 道路維持工事 65,725,800 臨時地方道 整備工事費 43,052,100 白河中央インタ チェン 測量設計等委託料 31,967,000 同整備工事 費 205,173,150 同用地購入費 97,340,989 同補償費 78,691,199 地方道路交付金事業整備 工事費 263,078,700 地方特定道路整備工事費 38,759,700 臨時河川整備工事費 21,348,500 公共 水道事業特別会計繰出金 643,775,243 都市整備公社補償金 26,898,545 街路事業費 地 方道路交付金事業 整備工事費 327,132,750 用地購入費 14,276,639 補償費 家屋ほ

51,797,000 地方特定道路整備工事費 68,498,450 日本庭園 施設管理等委託料 21,912,000 住宅管理費 土地 借料 17,201,359 補修等工事費 56,051,100 あ

用 額 主 道 路 新 設 改 良 費 工 事 請 費 20,461,200 都 市 計 総 務 費 繰 出 金 14,905,319 あ

繰越明許費 し 臨時地方道整備事業 東 部工業団地線 41,899,200 道路新設改 良事業 家ノ前十文字線 13,698,100 街灯整備事業 4,924,500 地方道路交付金事業 中学校

ン 線 43,584,300 臨時河川整備事業 原瀬川 32,901,585 翌年度 繰 越 い

第 50 款

3.41/100

単位 %

, , , , , , .

, , , , , , .

比較増減 , , , , △ ,

増 減 率 . . △ .

区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

消防費 決算額 886,261,677 歳出総額 3.41%を占 予算現額 890,466,000 対し 99.53% 執行率 い

支出 主 白河地方広域市 圏常備消防 担金 704,887,000 非常備消防費 消防団 員報酬 36,853,834 消防補償等特別会計 担金 27,996,269 消防施設費 消防屯所改築工事費 14,683,200 消防ポンプ自動車 型動力ポンプ購入 11,707,500 あ

(28)

第 55 款

医13.34/100)

単位 %

, , , , , , , , , , .

, , , , , , , , .

比較増 減 , , , , △ , ,

増 減 率 . . △ .

区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

教育費 決算額 3,463,832,955 歳出総額 13.34%を占 予算現額 3,565,425,650 対し 97.15% 執行率 い

支出 主 奨学資金貸付金及び大学入学一時金貸付金 28,680,000 英語指 助手招致事 業 30,255,973 学校管理費 光熱水費 50,015,894 備品購入費 10,065,700 学校給食副食 加工業務委託料 37,947,000 教育振興費 事務機 借料 22,464,336 要保護 準要保護児童援 助費25,781,895 消耗品費20,644,702 中学校管理費 光熱水費35,579,636 備品購入費 33,882,085 用 地 購 入 費 債 務 担 行 為 償 還 分 65,547,579 教 育 振 興 費 事 務 機 借 料 14,787,324 要保護 準要保護生徒援助費18,318,977 中体連出場報償9,308,789 消耗品 費 11,127,285 部中 白河 中 建設工事費 1,035,154,050 幼稚園費 嘱託 臨時職員 金 33,027,318 バ 運行委託料 12,132,108 私立幼稚園就園奨励費補助金 48,160,900 図書館 設計委託料 21,776,300 文 センタ 施設管理委託料 10,366,605 体育施設費 光熱水費 21,022,321 施設管等理委託料 37,844,759 改修工事費 20,202,000 給食センタ 費 調理 業務及び配送業務委託料 79,933,572 燃料費 10,354,596 改修工事費 17,325,000 あ

用額 主 学校費 教育振興費 需用費 1,207,407 中学校費 教育振興費 扶助 費 1,637,183 幼稚園費 人件費 6,160,473 体育施設費 需用費 2,203,140 あ

繰越明許費 し 図書館建設費事業 57,904,000 逓次繰越 し 中学校建設 費 工事請 費 950 翌年度 繰 越 い

第 60 款

災害復旧費

医0.22/100)

単位 %

, , , , , , .

, , , , , , , , .

比較増 減 △ , , △ , , △ ,

増 減 率 △ . △ . △ .

不 用 額 執行率

区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額

災害復旧費 決算額 57,769,250 歳出総額 0.22%を占 予算現額 60,169,250 対し 96.01% 執行率 い

(29)

第 65 款

医16.63/100)

単位 %

, , , , , , , , .

, , , , , , , , .

比較増 減 , , , , , ,

増 減 率 . . .

不 用 額 執行率

区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額

公債費 決算額 4,318,757,780 歳出総額 16.63%を占 予算現額4,323,858,000 対し 99.88% 執行率 い

支出 訳 長期債償還元金 繰 償還分含 3,556,400,563 長期債償還利子 繰 償還 分含 762,002,150 一時借入金利子 355,067 あ

市債 現在額 次 あ

単位

借 入 額 元金償還額

総 務 債 , , , , , , , , , , ,

民 生 債 , , , , , , , , , ,

衛 生 債 , , , , , ,

農 林 水 産 業 債 , , , , , , , , , ,

土 木 債 , , , , , , , , , , , ,

営 住 宅 債 , , , , , , , , , ,

消 防 債 , , , , , , , ,

教 育 債 , , , , , , , , , ,

水 道 債 , , , , , , , ,

災 害 復 旧 債 , , , , , , , ,

そ 他 , , , , , , , , , ,

合 計 , , , , , , , , , , , ,

年度 現在額

区 分 前年度 現在額

(30)

第 70 款

単位 %

, , , , , , , , .

, , , , , , , , .

比較増減 △ , , △ , , △ , ,

増 減 率 △ . △ . △ .

区分

年度

議決予算額 充 当 額 予算現額 不 用 額 充当率

予備費充当を行 70 件 75,078,000 訳 次 あ

単位

総 務 費 総務管理費 一般管理費 , 訴訟代理委託料 件

総 務 費 総務管理費 一般管理費 , , 市長急逝 伴う必要経費 件 総 務 費 総務管理費 文 書 費 , 市長職務代理者印

総 務 費 総務管理費 文 書 費 , 戸籍 外国人登録認印用 印 総 務 費 総務管理費 文 書 費 , 行政連絡員退職報償 件 総 務 費 総務管理費 文 書 費 , 臨時行政連絡員報償

総 務 費 総務管理費 財産管理費 , , 幡小学校跡地企業招致 係 土地測量手数料

総 務 費 総務管理費 行政センタ 費 , 五箇行政センタ スト 総 務 費 総務管理費 庁舎管理費

,

東庁舎屋根修繕 総 務 費 総務管理費 諸 費 , 金勝寺集会所修繕 総 務 費 総務管理費 諸 費 , 昭和 集会所修繕 総 務 費 徴 税 費 賦課徴収費 , , 市県民税等還付金 件 総 務 費 選 挙 費 参議院議員選挙費 , 職員人件費

民 生 費 児童福祉費 保 育 園 費 , 給食用冷蔵庫

民 生 費 児童福祉費 保 育 園 費 , 電気式食器消毒保管機 民 生 費 災害救助費 災害救助費 , 火災見舞金

衛 生 費 保健衛生費 環境衛生費 , 病休代替臨時職員賃金

農林水産業費 農 業 費 農 地 費 , 鶴子山 園休養施設ガ ス修繕

農林水産業費 農 業 費 農 地 費 , , 小田川地 法面修繕

農林水産業費 農 業 費 国土調査 業費 , 地図訂正等手数料

農林水産業費 農 業 費 集会施設費 ,

白坂多目的研修センタ 自動火災報知設備受 信機交

商 工 費 商 工 費 商工総務費 , , 職員人件費 件

商 工 費 商 工 費 商 工 業 振 興 費

,

イタウン白河 イ 修繕

摘 要

項 目

(31)

単位 土 木 費 道路橋 ょう費 道路維持費

,

,

除雪費 件

土 木 費 都市計 費 園 費

,

不動産鑑定料 件

土 木 費 都市計 費 園 費

,

小峰城石積修繕

土 木 費 住 宅 費 住宅管理費

,

外面住宅 水 ン 修繕

消 防 費 消 防 費 災害対策費

,

防災行政無線屋外子局修繕

教 育 費 教育総務費 務 局 費

,

用車修繕

教 育 費 小学校費 学校管理費

,

信夫 小体育館屋根修繕 教 育 費 小学校費 学校管理費

,

表郷小ガス回転釜修繕 教 育 費 小学校費 学校管理費

,

,

灯油代

(32)

特別会計

医1)

国有林

払受費特別会計

医単位 %)

比較増減 △ △ △

増 減 率 △ △ △

   区分

年度

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入 済額

収入率

対予算 対調定

医単位 %)

比較増減 △ △

増 減 率 △ △

不 用 額 執行率

     区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額

歳入決算額 179,600 調定額 179,600 対し 100% 収入率 っ い

収入済額 旗宿地 分担金 125,720 一般会計繰入金 53,640 繰越金 240 あ

歳出決算額 179,600 予算現額 183,000 対し 98.14% 執行率 っ い

支出 訳 有 産管理委託料 179,600 あ

医2)

教育

産特別会計

医単位 %)

比 較 増 減 △ △ △

増減 率 △ △ △

   区分

年度

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入 済額

収入率

(33)

医単位 %)

比較増減 △ △ △

増 減 率 △ △ △

不 用 額 執行率

     区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額

歳入決算額 920,641 調定額 920,641 対し 100% 収入率 っ い

収入済額 土地貸付料 316,716 基金積立金利子 12,062 一般会計繰入金 587,318 繰越

金 4,545 あ

歳出決算額 918,850 予算現額 933,000 対し 98.48% 執行率 っ い

支出 主 教育 産基金積立金 331,532 長期債償還元金 利子 327,474 あ

歳入歳出差引額 1,791 翌年度 繰 越さ た

債 現在額 あ

単位

年度 現在額

前年度 現在額

年度中増減額

借 入 額 元金償還額

医3)

小田川

特別会計

単位 %

比 較 増 減

増 減率

不納欠損額 収入 済額

収入率

対予算 対調定

   区分

年度

(34)

単位 %

比 較増 減 △

増 減 率 △

不 用 額 執行率

     区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額

歳入決算額 1,983,243 調定額 1,983,243 対し 100% 収入率 っ い

収入済額 小田川 産 基金利子 374,134 小田川 産 基金繰入金 1,462,000 繰越金

147,109 あ

歳出決算額 1,796,655 予算現額 1,932,000 対し 92.99% 執行率 っ い

支出 主 間伐委託料 490,350 小田川 産 基金積立金 319,278 一般会計繰出金

493,500 あ

歳入歳出差引額 186,588 翌年度 繰 越さ た

医4)

簡易水道事業特別会計

医単位 %)

比較増減

増 減 率

収入率

対予算 対調定

不納欠損額 収入 済額

  区分

年度

予算現額 調定額 収入済額

医単位 %)

比 較 増 減 △

増 減 率 △

     区分

年度

(35)

歳入決算額 376,511,807 調定額 386,299,368 対し 97.47% 収入率 っ い

収入 主 水道料金 133,152,536 基幹改良事業補助金 20,165,000 一般会計繰入金

59,124,000 簡易水道事業債 95,500,000 あ

収入未済額 主 水道料金 8,507,277 医現年度分 2,396,337 滞納繰越分 6,110,940

) あ

不納 損額 主 水道料金 1,183,284 あ

歳出決算額 370,356,119 予算現額 371,851,500 対し 99.60% 執行率 っ い

支出 主 光熱水費 8,360,674 水道用水供給料金 28,014,877 配水管移設受託工事

費36,491,700 水道事業会計 担金医人件費分)15,042,000 大信簡易水道石綿管更新 進事業

測 設 計 等 委 託 料 9,345,000 同 老 朽 管 設 替 工 事 費 71,316,000 長 期 債 償 還 元 金 利 子

145,557,140 あ

不用額よ 予備費不用額を 除した残額 1,222,381 主 需用費 329,080 役務費

326,8544 あ

歳入歳出差引額 6,155,688 翌年度 繰 越さ た

債 現在額 あ

医単位 )

年度 現在額

前年度 現在額

年度中増減額

借 入 額 元金償還額

医5)

国民健康保険特別会計

単位 %

比較増減

増減率

   区分

年度

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入 済額

収入率

対予算 対調定

医単位 %)

比較増 減

増 減 率       区分

年度

(36)

歳入決算額 6,530,125,531 調定額 7,558,105,557 対し 86.40% 収入率 っ い

収入 主 国民健康保険税 1,913,324,356 国庫 担金 1,229,530,543 国庫補助金

449,514,230 療養給付費等交付金1,108,019,174 県補助金269,188,351 共同事業交付金

637,537,213 一 般会計 繰入金 205,427,218 保険基 盤安 定繰入金 268,590,511 繰越金

378,055,258 あ

歳 入 総 額 う ち 29.30 % 源 し 大 比 率 を 占 国 民 健 康 保 険 税 徴 収 率

65.15%医現年課税分 療 88.99% 介護 84.35% 滞納繰越分 療 12.56% 介護 12.52%) あ

国民健康保険税 不納 損額 101,747,088 5,205 件 っ い

国 民 健 康 保 険 税 収 入 未 済 額 921,845,448 そ 訳 現 年 課 税 分 療 給 付 費

205,793,625 介護納付金 25,323,971 滞納繰越分 療給付費 613,870,225 介護納付金

76,857,627 あ

歳出決算額 6,071,741,355 予算現額 6,243,391,000 対し 97.25% 執行率 っ

支 出 主 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費 2,362,367,117 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費

1,173,665,335 一般被保険者高額療養費 249,087,282 職被保険者等高額療養費 87,042,933

老人保健 療費拠出金 894,684,487 介護給付費納付金 356,691,175 高額 療費共同事業

拠出金 99,899,138 保険 政共同安定 事業拠出金 570,218,571 人間ドック委託料 26,035,000

出産育児一時金 30,450,000 あ

不用額よ 予備費不用額を 除した残額 53,740,645 主 一般被保険者療養給付費

25,099,883 一般被保険者高額療養費 15,104,718 あ

歳入歳出差引額 458,384,176 翌年度 繰 越さ た

医6)

地方卸売

場特別会計

単位 %

比較増減

増減率

   区分

年度

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入 済額

収入率

(37)

医単位 %)

比較増 減

増 減 率       区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

歳入決算額 27,756,601 調定額 27,756,601 対し 100% 収入率 っ い

収入 主 卸売 場使用料 売場使用料 6,284,093 一般会計繰入金 16,511,442 あ

歳出決算額 27,756,601 予算現額 28,131,000 対し 98.67% 執行率 っ い

支出 主 土地賃借料 4,415,124 用地購入費 2,824,800 長期債償還元金 利子

15,419,136 あ

不用額よ 予備費不用額を 除した残額 174,399 主 下水道受益者 担金 102,500

債 現在額 あ

医単位 )

年度 現在額

前年度 現在額

年度中増減額

借 入 額 元金償還額

医7)

老人保健特別会計

単位 %

比較増減

増減率

収入率

対予算 対調定

   区 分

年度

(38)

医単位 %)

比 較 増 減

増 減 率

不 用 額 執行率

     区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額

歳入決算額 5,682,344,775 調定額 5,682,344,775 対し 100% 収入率 っ い

収入 主 老人 療費交付金現年度分 2,896,799,000 老人 療費国庫 担金現年度分

1,705,767,000 老人 療費県 担金現年度分435,054,000 一般会計繰入金512,480,796

繰越金 9,905,318 あ

歳出決算額 5,682,122,291 予算現額 5,768,189,000 対し 98.51% 執行率 っ

支出 主 療諸費 療給付費 5,470,620,768 療費支給費 88,126,182 審査支

払手数料 20,195,516 あ

不用額 86,066,709 主 療給付費 84,674,232 あ

歳入歳出差引額 222,484 翌年度 繰 越さ た

医8)

公共下水道事業特別会計

単位 %

比較増減

増減率

収入率

対予算 対調定

   区分

年度

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入 済額

医単位 %)

比 較 増 減

増 減 率

     区分

年度

(39)

歳入決算額 1,895,254,316 調定額1,954,690,953 対し 96.96% 収入率 っ い

収入 主 下水道使用料 297,415,551 国庫補助金 252,900,000 一般会計繰入金

643,775,243 共有施設建設 担金 共用施設維持管理 担金105,413,840 公共下水道整備事

業債 354,800,000 あ

収入未済額 主 下水道事業受益者 担金 18,580,433 現年度分 2,802,900 滞納

繰越分15,777,533 下水道使用料7,127,389 現年度分3,695,281 滞納繰越分3,432,108

事業 繰越し 伴う国庫補助金 28,500,000 あ

不納 損額 主 下水道事業受益者 担金 1,162,000 下水道使用料 3,882,715 あ

歳出決算額 1,892,954,316 予算現額 1,949,832,000 対し 97.08% 執行率 っ

支出 主 都 環境センタ 建設工事委託料 56,000,000 同実施設計委託料 5,070,000

測 設計等委託料 16,263,450 下水道使用料収納業務等委託料 19,160,208 下水道管路工

事費 548,889,600 処理場維持管理業務委託料 92,715,000 汚泥溶融処分 担金 67,217,832

長期債償還元金 利子 903,124,681 あ

不用額よ 予備費不用額を 除した残額 5,427,684 主 公共下水道事業費 人件費

1,307,500 都 環境センタ 管理費 汚泥溶融処分 担金1,935,168 同需用費648,150

また 繰越明許費 し 公共下水道事業費 委託料 50,000,000 翌年度 繰 越さ い

債 現在額 あ

医単位 )

年度 現在額

前年度 現在額

年度中増減額

借 入 額 元金償還額

医9)

農業集落排水事業特別会計

医単位 %)

比較増減

増減率

不納欠損額 収入 済額

収入率

対予算 対調定

   区分

年度

(40)

医単位 %)

比 較 増 減

増 減 率

不 用 額 執行率

     区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額

歳入決算額 1,483,499,677 調定額 1,505,297,284 対し 98.55% 収入率 っ い

収入 主 農業集落排水使用料 170,423,283 農業集落排水事業費県補助金 413,750,000

一般会計繰入金 524,291,085 農業集落排水整備事業債 274,900,000 あ

収入未済額 主 農業集落排水使用料 20,481,914 現年度分 6,755,879 滞納繰越分

13,726,035 あ

不納 損額 主 農業集落排水使用料 993,593 あ

歳出決算額 1,483,499,677 予算現額1,489,484,000 対し 99.60% 執行率 っ

支出 主 白河 部地 汚水管 設工事費 177,903,600 表郷 地 汚水管 設

工事費 412,177,500 大信 屋地 機能強 事業工事費 61,068,000 農業集落排水事業管理費

施設維持管理業務委託料 38,713,500 長期債償還元金 利子 571,679,148 あ

不用額よ 予備費不用額を 除した残額 5,459,323 主 用地購入費 1,410,600 農

業集落排水事業管理費 需用費 1,154,699 役務費 1,818,399 あ

債 現在額 あ

医単位 )

年度 現在額

前年度 現在額

年度中増減額

(41)

医10)

介護保険特別会計

医単位 %)

比較増減

増減率

不納欠損額 収入 済額

収入率

対予算 対調定

   区分

年度

予算現額 調定額 収入済額

医単位 %)

比 較 増 減

増 減 率

不 用 額 執行率

     区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額

歳入決算額 3,239,782,157 調定額 3,260,447,107 対し 99.37% 収入率 っ い

収入 主 介護保険料 546,492,150 国庫 担金 525,850,000 国庫補助金 206,590,508

支払基金交付金 918,380,920 県 担金 448,533,042 一般会計繰入金 462,394,584

繰越金 77,599,717 あ

収入未済額 主 介護保険料 14,825,650 あ

不納 損額 主 介護保険料 滞納繰越分普通徴収保険料 5,285,550 1,385 件 あ

歳出決算額 3,127,990,887 予算現額 3,297,127,000 対し 94.87% 執行率 っ

支出 主 白河地方広域 村圏整備組合介護認定審査分担金 19,414,000 居宅介護

サ ビス等給付費 971,317,649 地域密着型介護サ ビス給付費 120,529,638 施設介護サ ビ

ス等給付費 1,338,931,037 居宅介護住宅改修費 10,916,836 居宅介護サ ビス計 給付費

126,171,140 介護予防サ ビス給付費 136,494,936 介護予防サ ビス計 給付費 17,575,500

高額介護サ ビス費 40,032,385 特定入所者介護サ ビス費 120,105,167 地域包括支援セ

ンタ 運営委託料 19,820,972 介護給付費準備基金積立金 52,626,848 あ

不用額よ 予備費不用額を 除した残額 167,023,113 主 居宅介護サ ビス等給付費

36,760,351 地域密着型介護サ ビス給付費 33,251,362 施設介護サ ビス等給付費 63,709,963

介護予防サ ビス計 給付費 9,443,510 あ

(42)

医11)

大屋

特別会計

単位 %

   

比較増減 △

増 減率 △

   区分

年度

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入 済額

収入率

対予算 対調定

単位 %

比 較増 減

増 減 率      区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

歳入決算額 1,364,843 調定額 1,364,843 対し 100% 収入率 っ い

収入済額 主 土地使用料 466,706 電力 電線下補償料 789,255 あ

歳出決算額 1,251,372 予算現額 1,358,000 対し 92.15% 執行率 っ い

支出 主 産 積立金 1,205,872 あ

歳入歳出差引額 113,471 翌年度 繰 越さ た

医12)

樋ヶ沢

特別会計

単位 %

   

比較増減 △ △ △

増 減率 △ △ △

不納欠損額 収入 済額

収入率

対予算 対調定

   区分

年度

(43)

単位 %

比 較増 減 △ △ △

増 減 率 △ △ △

     区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

歳入決算額 245,975 調定額 245,975 対し 100% 収入率 っ い

収入済額 主 樋ヶ沢 産 基金繰入金 96,000 繰越金 139,875 あ

歳出決算額 148,699 予算現額 245,000 対し 60.69% 執行率 っ い

支出 主 産管理費 保険料 94,678 あ

歳入歳出差引額 97,276 翌年度 繰 越さ た

医13)

個別排水処理事業特別会計

単位 %

比 較 増 減

増 減率

   区分

年度

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入 済額

収入率

対予算 対調定

単位 %

比 較増 減

増 減 率

不 用 額 執行率

     区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額

歳入決算額 15,659,111 調定額 15,760,021 対し 99.36% 収入率 っ い

(44)

金 2,449,000 同県補助金 880,000 一般会計繰入金 2,485,101 繰越金 261,715 特定地

域生活排水処理事業債 7,100,000 あ

収入未済額 東地 浄 槽使用料 99,110 同督促手数料 1,800 あ

歳出決算額 15,659,111 予算現額 15,968,000 対し 98.07% 執行率 っ い

支出 主 浄 槽設置工事費 11,742,020 浄 槽維持管理委託料 2,846,340 あ

債 現在額 あ

医単位 )

年度 現在額

前年度 現在額

年度中増減額

借 入 額 元金償還額

医14)

土地造成事業特別会計

単位 %

   

比較増減 △ △ △

増 減率 △ △ △

   区分

年度

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入 済額

収入率

対予算 対調定

単位 %

比 較増 減 △ △ △

増 減 率 △ △ △

不 用 額 執行率

     区分

年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額

歳入決算額 13,987,547 調定額 13,987,547 対し 100% 収入率 っ い

収入済額 第 白鳥団地分譲地売払収入 7,275,000 繰越金 6,712,547 あ

歳出決算額 8,791,874 予算現額 13,987,000 対し 62.86% 執行率 っ い

支出 主 広告料 1,696,500 愛 基金繰出金 繰替運用償還分 3,500,000 あ

(45)

調書

決算審査 提出 あ 調書 基 産台帳等 関 諸帳簿並び 有価証券 い 照合審査

結果 計数的 正確 あ 認

。1)

公有

年度 け 公有 産 土地 6,211,964.45 ㎡ 建物 334,691.03 ㎡ 立木 推定蓄積 21,576.40 ㎥ 有価証券 14,109 千 及び出資 権利 3,340,803.8 千 い

土 地

前年度 現在高 6,180,185.17 ㎡ 年度 け 増減 状況 行政 産 21,384.78 ㎡

増加 普通 産 10,394.50 ㎡ 増加 い

行政 産 増加 訳 他 行政機関 17,778.78 ㎡ 公共用 産 3,606.00 ㎡

増加 あ 普通 産 増加 訳 山林 10,389.96 ㎡ ほ 雑種地 他

4.54 ㎡増加 あ 建 物

前年度 現在高 330,100.88 ㎡ 年度 け 増減 状況 行政 産 4,562.66 ㎡ 増

加 普通 産 27.49 ㎡ 増加 い

行政 産 増減 訳 他 行政機関 57.09 ㎡ 増加 公共用 産 学校 4,828.13 ㎡ 増加 同公営住宅 他 施設 322.56 ㎡ 減少 普通 産 増加 容 宅地 27.49

㎡ あ

立 木

前年度 現在高 21,576.40 ㎥ 年度 増減

有価証券

前年度 現在高 14,109 千 年度 増減

出資 権利

前年度 現在高 3,359,985.3 千 年度 19,182 千 減少 い 主 容

白河地方水道用水供給企業団 18,621 千 減少 こ あ

。2)

年度 け 物品 現在高 購入価格500千 以 器具備品 前年度 現在高 9 増 9 減 426 件 自動車 前年度 現在高 3 増 7 減 242 台 あ

。3)

年度 け 債権 現在高 前年度 現在高 506,797 千 15,844 千 減 490,953

千 あ こ 奨学資金貸付金 大学入学一時金貸付金 水道事業 益者 担金 地域総 合整備資金貸付金 災害援護資金貸付金及び廃床等活用 進事業補助金返還金 あ

増減 状況 白河市奨学資金貸付金 1,695 千 大学入学一時金貸付金 1,938 千 水

道事業 益者 担金 1,834 千 増加 地域総合整備資金貸付金 21,200 千 災害

(46)

。4)

年度 け 基金総体 現在高 現金 債権等 4,221,442 千 あ

こ うち定額 資金を 運用 基金以外 基金運用状況 次 あ

地域振興基金

前年度 現在高 174,829 千 年度 い 基金 689 千 を積 立 一般会計へ 3,288

千 を繰 出 結果 年度 現在高 172,230 千 い

複合文化施設建設基金

前年度 現在高 78,233 千 年度 い 基金 301 千 を積 立 結果 年度 現在

高 78,534 千 い

愛 基金

前年度 現在高 384,585 千 年度 い 基金 5,380 千 を積 立 一般会計へ

33,112 千 を繰 出 結果 年度 現在高 356,853 千 い

政調整基金

前年度 現在高 1,476,522 千 年度 い 基金 625,102 千 を積 立 一般会計

へ 1,109,859 千 を繰 出 結果 年度 現在高 991,765 千 い

減債基金

前年度 現在高 220,947 千 年度 い 基金 301,158 千 を積 立 一般会計へ 100,900 千 を繰出 結果 年度 現在高 421,205 千 い

国際交流基金

前年度 現在高 93,549 千 年度 い 基金 301 千 を積 立 一般会計へ 11,388 千 を繰 出 結果 年度 現在高 82,462 千 い

峰城城郭復元基金

前年度 現在高 4,940 千 年度 い 基金 1,397 千 を積 立 結果 年度 現

在高 6,337 千 い

ふ さ 文化振興基金

前年度 現在高 34,774 千 年度 い 基金 264 千 を積 立 一般会計へ 380

千 を繰 出 結果 年度 現在高 34,658 千 い

歴史民俗資料館資料等 得基金

前年度 現在高 1,709 千 年度 い 基金72 千 を積 立 古文書購入 384 千 支出 結果 年度 現在高 1,397 千 い

スポ ツ振興基金

(47)

教育 産基金

前年度 現在高 3,052 千 年度 い 基金 332 千 を積 立 結果 年度 現在

高 3,384 千 い

中山間ふ さ 水 土保全基金

前年度 現在高 20,355 千 年度 い 基金 64 千 を積 立 結果 年度 現在 高 20,419 千 い

繁殖和牛 入事業基金

前年度 現在高 3,003 千 年度 い 基金 3 千 を積 立 結果 年度 現在高

3,006 千 い

篤志教育振興基金

前年度 現在高 2,002 千 年度 い 基金 7 千 を積 立 結果 年度 現在高

2,009 千 い

国民健康保険給付費支払準備基金

前年度 現在高 172,493 千 増減 く 年度 現在高 172,493 千 い

介護給付費準備基金

前年度 現在高218,788千 年度 い 基金52,627千 を積 立 基金46,883

千 を 崩 結果 年度 現在高 224,532 千 い

田川 産区基金

前年度 現在高 93,476 千 年度 い 基金 319 千 を積 立 基金 1,462 千 を

崩 結果 年度 現在高 92,333 千 い

東霊園維持管理基金

前年度 現在高 4,994 千 年度 い 基金 291 千 を積 立 基金 400 千 を

崩 結果 年度 現在高 4,885 千 い

優良雌牛振興基金

前年度 現在高 5,970 千 年度 い 基金 20千 を積 立 結果 年度 現在 高 5,990 千 い

大屋 産区基金

前年度 現在高 2,137 千 年度 い 基金 1,206 千 を積 立 結果 年度 現

在高 3,352 千 い

○21 樋ヶ沢 産区基金

前年度 現在高 2,691 千 年度 い 基金 8 千 を積 立 基金 96 千 を 崩

(48)

○22 観光振興基金

前年度 現在高 1,814 千 年度 い 基金 2,170 千 を積 立 基金 1,000 千

を 崩 結果 年度 現在高 2,984 千 い

○23 合併振興基金

前年度 現在高 800,000 千 年度 い 基金 803,064 千 を積 立 結果 年度 現在高 1,603,064 千 い

。5)

田川

産区

当 産区 公有 産 普通 産 あ 年度 現在 い 土地 680,076.98 ㎡ 山林

679,931.00 ㎡ 雑種地 他 145.98 ㎡ 立木 推定蓄積 22,329.37 ㎥ あ 年度 立木 推定蓄積 60 ㎥減少 い

。6)

大屋

産区

当 産区 公有 産 普通 産 あ 年度 現在 い 土地 1,082,410 ㎡ 山林

年度 い 産 増減

。7)

樋ヶ沢

産区

当 産区 公有 産 普通 産 あ 年度 現在 い 土地 866,736 ㎡ 山林 831,130

㎡ 原 30,333 ㎡ 雑種地 他 5,273 ㎡ あ

年度 い 産 増減

基金

運用状況

。1)

土地開発基金

。単位 %)

, , , , . , , , , , ,

, , , , . , , , , , ,

比較増減 , , , , , △ , , ,

    区分

年度

基金の額 運用額 回転率

年 度 末 現 在 高

現 金 土 地 計

年度 け 現在高 現金 207,049,997 あ 年度 い 現金 3,355,759 土地

22.14 ㎡ 増加 い

基金 生 預金利子 539,482 及び繰替運用分利子 440,000 一般会計へ編入さ 基金へ 979,482 積 立

参照

関連したドキュメント

【現状と課題】

企業会計審議会による「固定資産の減損に係る会計基準」の対象となる。減損の兆 候が認められる場合は、

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号

(企業会計基準第13号 平成19年3月30 日改正)及び「リース取引に関する会計 基準の適用指針」(企業会計基準適用指 針第16号

「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成20年12月26 日)、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号

平成26年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施

「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成20年12月26 日)、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号

2. 第199回企業会計基準委員会 (平成22年4月9日)–