医単位 円・%)
比 較 増 減 増 減 率
分 度
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 不 用 額 執行率
歳出決算額を前年度 比較す 額 っ い
医2) 教育財産特別会計
歳 入
医単位 円・%)
比 較 増 減
増 減 率
収入率 対予算 対調定 分
度
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入 済額
歳入決算額 円 前年度 比較す 円 % 増加している
歳 出
医単位 円・%)
比 較 増 減 増 減 率
分 度
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 不 用 額 執行率
歳出決算額 1,682,449 円 前年度 比較す 1,188,829 円 240.84% 増加し い
医3) 小田川財産 特別会計
歳 入
単位 円・%
比 較 増 減
増 減 率 分 度
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入 済額
収入率 対予算 対調定
歳入決算額 円 前年度 比較す 円 % 増加している
歳 出
単位 円・%
比 較 増 減 増 減 率 分 度
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 不 用 額 執行率
歳出決算額 1,041,191 円 前年度 比較す 474,147 円 83.62% 増加し い
医4) 大屋財産 特別会計
歳 入
単位 円・%
比較増減 増 減 率
対調定 分
度
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入 済額
収入率 対予算
歳入決算額 円 前年度 比較す 円 % 増加している
歳 出
単位 円・%
比 較増 減
△
増 減 率
△
不 用 額 執行率 分
度
予算現額 支出済額 翌 度繰越額
歳出決算額 1,984,569 円 前年度 比較す 587,636 円 42.07% 増加し い
医5) 樋ヶ沢財産 特別会計
歳 入
単位 円・%
比較増減
増 減 率 分 度
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入 済額
収入率 対予算 対調定
歳入決算額 円 前年度 比較す 円 % 増加している
歳 出
単位 円・%
比 較 増 減 増 減 率
不 用 額 執行率 分
度
予算現額 支出済額 翌 度繰越額
歳出決算額 745,394 円 前年度 比較す 567,438 円 318.86% 増加し い 歳入歳出差引額 翌年度 繰 越さ た
医6) 土地造成事業特別会計
歳 入
単位 円・%
比較増減
増 減 率
不納欠損額 収入 済額
収入率 対予算 対調定 分
度
予算現額 調定額 収入済額
歳入決算額 円 前年度 比較す 円 % 増加している
歳 出
単位 円・%
比 較 増 減 増 減 率 分 度
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 不 用 額 執行率
歳出決算額 21,889,324 円 前年度 比較す 1,119,354 円 5.39% 増加し い
医7) 国民健康保険特別会計
歳 入
単位 円・%
比較増減
△ △ △ △ △
増 減 率 △ △ △ △ △
分 度
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入 済額
収入率 対予算 対調定
歳入決算額 円 前年度 比較す 円 % 減少している
歳 出
医単位 円・%)
比 較 増 減 △ △
増 減 率 △ △ 皆増
不 用 額 執行率 分
度
予算現額 支出済額 翌 度繰越額
歳出決算額 6,541,250,512 円 前年度 比較す 328,760,046 円 4.79% 減少し い また 款別支出額 決算状況 次 お あ
単位 円・%
増減額 増減率
総 務 費
保 険 給 付 費 △ △
後 期 高 齢 者 支 援 金 等 △ △
前 期 高 齢 者 納 付 金 等 △ △
老 人 保 健 拠 出 金 △ △
介 護 納 付 金 △ △
共 同 事 業 拠 出 金
保 健 事 業 費
基 金 積 立 金 △ △
公 債 費
諸 支 出 金 △ △
合 計 △ △
度 分
成2 度 成2 度
前 度比較
主 対前年度増減額 目:事業 増減額
一般被保険者療養給付費 一般被保険者療養給付費 △85,138,005 円 △ 2.5%
退職被保険者等療養給付費 退職被保険者等療養給付費 △67,892,671 円 △22.4%
国保基金積立金 国保基金利子積立金 △152,000,000 円 △61.0%
翌年度繰越 決算審査資料 10 お あ
不用額 主 も 保険給付費 181,630,165 円 諸支出金 13,997,974 円 あ 歳入歳出差引額 翌年度 繰 越さ た
医8) 後期高齢者 療特別会計
歳 入
単位 円・%
比較増減
増 減 率 分
度
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入 済額
収入率 対予算 対調定
歳入決算額 円 前年度 比較す 円 % 増加している
歳 出
医単位 円 %)
比 較 増 減
増 減 率 皆増
不 用 額 執行率 分
度
予算現額 支出済額 翌 度繰越額
歳出決算額 548,572,712 円 前年度 比較す 18,985,771 円 3.59% 増加し い また 款別支出額 決算状況 次 お あ
単位 円・%
増減額 増減率
総 務 費 △ △
後期高齢者 療広域連合納付金
諸 支 出 金
合 計
度 分
成2 度 成2 度
前 度比較
主 対前年度増減額 目:事業 増減額
後期高齢者 療広域連合納付金 後期高齢者 療広域連合納付金 28,614,601 円 5.6%
一般管理費 一般管理費 △10,120,170 円 △87.1%
翌年度繰越 決算審査資料 10 お あ
不用額 主 も 後期高齢者 療広域連合納付金 3,220,399 円 あ 歳入歳出差引額 翌年度 繰 越さ た
医9) 介護保険特別会計
歳 入
医単位 円・%)
比較増減
増 減 率
不納欠損額 収入 済額
収入率 対予算 対調定 分
度
予算現額 調定額 収入済額
歳入決算額 円 前年度 比較す 円 % 増加している
歳 出
医単位 円・%)
比 較 増 減 △
増 減 率 皆増 △
不 用 額 執行率 分
度
予算現額 支出済額 翌 度繰越額
歳出決算額 4,921,829,174 円 前年度 比較す 306,247,406 円 6.64% 増加し い
また 款別支出額 決算状況 次 お あ
単位 円・%
増減額 増減率
総 務 費
保 険 給 付 費
地 域 支 援 事 業 費
基 金 積 立 金 △ △
諸 支 出 金
合 計
度 分
成2 度 成2 度
前 度比較
主 対前年度増減額 目:事業 増減額
施設介護サ ビス等給付費 施設介護サ ビス等給付費 237,301,296 円 13.9%
介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金 △24,184,802 円 △28.2%
翌年度繰越 決算審査資料 10 お あ
不用額 主 も 保険給付費 115,509,710 円 あ 歳入歳出差引額 翌年度 繰 越さ た
医10) 地方卸売市場特別会計
歳 入
単位 円・%
比較増減
増 減 率
収入 済額
収入率 対予算 対調定 分
度
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額
歳入決算額 円 前年度 比較す 円 % 増加している
歳 出
医単位 円・%)
比 較 増 減
増 減 率 皆増
分 度
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 不 用 額 執行率
歳出決算額 26,415,509 円 前年度 比較す 3,272,684 円 14.14% 増加し い
また 款別支出額 決算状況 次 お あ
単位 円・%
増減額 増減率
卸 売 市 場 費
公 債 費
合 計
度 分
成2 度 成2 度
前 度比較
主 対前年度増減額 目:事業 増減額
卸売市場費 卸売市場管理運営費 3,272,684 円 39.3%
翌年度繰越 決算審査資料 10 お あ 歳入歳出差引額 翌年度 繰 越さ た
お 市債 現在額 次 お あ
医単位 円)
成 度 現在高 成 度 現在高
成 度
借 入 額 元金償還額
医11) 公共下水道事業特別会計
歳 入
単位 円・%
比較増減
△ △ △ △ △
増 減 率 △ △ △ △ △
収入 済額
収入率 対予算 対調定 分
度
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額
歳入決算額 円 前年度 比較す 円 % 減少している
歳 出
医単位 円・%)
比 較 増 減 △ △ △
増 減 率 △ △ △
分 度
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 不 用 額 執行率
歳出決算額 2,104,731,974 円 前年度 比較す 525,321,093 円 19.97% 減少し い また 款別支出額 決算状況 次 お あ
単位 円・%
増減額 増減率
公 共 下 水 道 事 業 費 △ △
公 債 費 △ △
合 計 △ △
度 分
成2 度 成2 度
前 度比較
主 対前年度増減額 目:事業 増減額
都市環境センタ 管理費 都市環境センタ 管理費 126,992,885 円 71.9%
公共下水道事業費 管渠 一般 事業 △399,669,450 円 △45.3%
元金 長期債償還元金 △311,745,845 円 △33.5%
翌年度繰越 決算審査資料 10 お あ
不用額 主 も 公共下水道事業費 25,408,998 円 あ 歳入歳出差引額 翌年度 繰 越さ た
お 市債 現在額 次 お あ
医単位 円)
成 度 現在高 成 度 現在高
成 度
借 入 額 元金償還額
医12) 農業集落排水事業特別会計
歳 入
医単位 円・%)
比較増減
△ △ △ △ △
増 減 率 △ △ △ △ △
不納欠損額 収入 済額
収入率 対予算 対調定 分
度
予算現額 調定額 収入済額
歳入決算額 円 前年度 比較す 円 % 減少している
歳 出
医単位 円・%)
比 較 増 減 △ △ △
増 減 率 △ △ △
分 度
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 不 用 額 執行率
歳出決算額 788,439,623 円 前年度 比較す 677,865,445 円 46.23% 減少し い また 款別支出額 決算状況 次 お あ
単位 円・%
増減額 増減率
農 業 集 落 排 水 事 業 費 △ △
公 債 費 △ △
合 計 △ △
度 分
成2 度 成2 度
前 度比較
主 対前年度増減額 目:事業 増減額
農業集落排水事業費 農業集落排水事業 泉岡地 △455,558,400 円 皆 減 元金 長期債償還元金 △247,194,472 円 △39.5%
不用額 主 も 農業集落排水事業費 10,781,242 円 あ 歳入歳出差引額 翌年度 繰 越さ た
お 市債 現在額 次 お あ
医単位 円)
成 度 現在高 成 度 現在高
成 度
借 入 額 元金償還額
医13) 個別排水処理事業特別会計
歳 入
単位 円・%
比 較 増 減
△ △ △ △
増 減 率 △ △ △ △
不納欠損額 収入 済額
収入率 対予算 対調定 分
度
予算現額 調定額 収入済額
歳入決算額 円 前年度 比較す 円 % 減少している
歳 出
単位 円・%
比 較 増 減 △ △
増 減 率 △ △
分 度
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 不 用 額 執行率
歳出決算額 71,317,362 円 前年度 比較す 17,099,863 円 19.34% 減少し い また 款別支出額 決算状況 次 お あ
単位 円・%
増減額 増減率
浄 化 槽 整 備 推 進 事 業 費 △ △
公 債 費
合 計 △ △
度 分
成2 度 成2 度
前 度比較
主 対前年度増減額 目:事業 増減額
浄化槽整備推進事業費 浄化槽整備推進事業 △21,137,876 円 △34.5%
不用額 主 も 浄化槽整備推進事業費 17,754,156 円 あ 歳入歳出差引額 翌年度 繰 越さ た
お 市債 現在額 次 お あ
医単位 円)
成 度 現在高 成 度 現在高
成 度
借 入 額 元金償還額
医14) 簡易水道事業特別会計
歳 入
医単位 円・%)
比較増減
△ △ △ △
増 減 率 △ △ △ △
対予算 対調定 不納欠損額 収入 済額
分 度
予算現額 調定額 収入済額
収入率
歳入決算額 円 前年度 比較す 円 % 減少している
歳 出
医単位 円・%)
比 較 増 減 △ △ △
増 減 率 △ △ △
不 用 額 執行率 分
度
予算現額 支出済額 翌 度繰越額
歳出決算額 312,138,196 円 前年度 比較す 210,243,619 円 40.25% 減少し い また 項別支出額 決算状況 次 お あ
単位 円・%
増減額 増減率
簡 易 水 道 事 業 費 △ △
公 債 費
合 計 △
度 分
成2 度 成2 度
前 度比較
△
ドキュメント内
平成26年度 一般会計・特別会計決算及び基金の運用状況に関する審査意見書
(ページ 34-46)