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平成26年度 一般会計・特別会計決算及び基金の運用状況に関する審査意見書

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2

2

26

6

6

6

白 河 市 各 会 計

出 決 算 及

白 河 市 各 会 計

白 河 市 各 会 計

出 決 算 及

出 決 算 及

白 河 市 各 会 計

出 決 算 及 び

基金の運用状況に関する審査意見書

基金の運用状況に関する審査意見書

基金の運用状況に関する審査意見書

基金の運用状況に関する審査意見書

公営企業会計を除く。

白 河 市 監 査 委

白 河 市 監 査 委

白 河 市 監 査 委

(2)

監 第

白河市長

白河市監査委員

度白河市一般会計・特別会計決算審査

意見

地方自治法第

条第

規定

審査

付さ

度白河市一般会

計・特別会計

出決算及び関係書類

並び

同法第

条第

規定

付さ

た基金

運用状況を示す書類

審査した

意見を次

(3)

(4)

文中及び表中

用いた数

原則

表示数値未満を四捨五入し

表示した

比率

原則

表中

数値

算出

表示数値未満を四捨五入

表示した

構成比

原則

表中

数値

算出し

表示数値未満を四捨五入し

表示した

した

内訳

合計

100

い場合

各表中

符号

用法

(5)

度白河市一般会計・特別会計

出決算

第1

第1

第1

第1

審査

審査

審査

審査

対象

対象

対象

対象

1

各会計

出決算

医1)

度白河市一般会計

出決算

医2)

度白河市国

林野払

費特別会計

出決算

医3)

度白河市教育財産特別会計

出決算

医4)

度白河市

田川財産

特別会計

出決算

医5)

度白河市大屋財産

特別会計

出決算

医6)

度白河市樋ヶ沢財産

特別会計

出決算

医7)

度白河市土地造成事業特別会計

出決算

医8)

度白河市国民健康保険特別会計

出決算

医9)

度白河市後期高齢者

療特別会計

出決算

医10)

度白河市介護保険特別会計

出決算

医11)

度白河市地方卸売市場特別会計

出決算

医12)

度白河市公共下水道事業特別会計

出決算

医13)

度白河市農業集落排水事業特別会計

出決算

医14)

度白河市個別排水処理事業特別会計

出決算

医15)

度白河市簡易水道事業特別会計

出決算

度白河市各会計

出決算事項別明細書

実質収支

調書

財産

調書

基金

運用状況

調書

医1)

度土地開発基金

医2)

度高額療養費支払資金貸付基金

医3)

度損害賠償及び災害救助対策基金

医4)

度繁殖和牛

入事業基金

医5)

度育英基金

医6)

史民俗資料館資料等

得基金

医7)

度優良雌牛振興基金

医8)

度東日本大震災産業復興資金貸付基金

審査

審査

審査

審査

期間

期間

期間

期間

日ま

審査

審査

審査

審査

方法

方法

方法

方法

審査

方法

つい

各会計

出決算

各会計

出決算事項別明細書

実質収支

調書

財産

調書及び基金

運用状況

調書

法令

準拠し

調製さ

を確

決算計数

正確性並び

予算執行

合法性

検証を主眼

関係職員

説明を聴

実施した

基金

運用状況につい

計数

正確

また

基金

適正に運用さ

を主眼

(6)

審査

審査

審査

審査

結果

結果

結果

結果

審査

付さ

た各会計

決算諸表

法令

準拠し

作成さ

計数

正確

予算執行状況

つい

適正

(7)

1 決算

総括

。1)

歳入歳出決算状況

各会計

決算

単位

円・%

,

,

,

.

,

,

,

.

,

,

,

,

,

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,

,

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,

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,

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,

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,

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.

,

,

.

,

,

.

,

,

.

,

.

,

.

,

,

,

.

,

,

.

,

,

,

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,

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,

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,

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,

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,

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,

,

.

,

,

,

.

,

,

,

,

.

,

,

.

,

,

,

,

,

.

,

,

,

.

,

,

,

,

.

,

,

.

,

,

.

,

,

.

,

,

.

,

,

.

,

,

,

,

,

.

,

,

,

.

,

,

,

構成比率

差 引

形式収支

構成比率

歳 出

合 計

歳 入

         

 会 計

 

 

 

各会計を総括し

歳入決算額

62,115,068,308 円

一般会計

45,959,546,407 円

会計 16,155,521,901 円

歳出決算額

58,368,736,750 円

一般会計

43,026,515,561 円

会計 15,342,221,189 円

歳入歳出差引額

形式収支

3,746,331,558

一般会計 2,933,030,846 円

会計 813,300,712 円

決算額を前

比較す

歳入決算額

449,863,494 円

増加

0.73%

歳出決算額

128,551,563 円

減少

△0.22%

。2)

純計額

状況

(8)

単位

      分

一   般   会   計

特   別   会   計

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

を前

比較す

歳入決算額

37,442,595 円

△0.06%

歳出決算額

615,857,652

△1.10%

減少し

。3)

実質収支

状況

単位

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

      分

歳 入 歳 出 差 引 額

繰 り 越 す

き 財 源

実 質 収 支

一般会計及び特

会計を合わせ

歳入歳出差引額

形式収支

3,746,331,558 円

うち翌

越す

財源 1,357,579,912 円を控除し

実質収支

2,388,751,646 円

。4)

財政状況

普通会計

財政状況

.

.

.

.

.

.

.

.

       分

財政力指数

財政力を示す指標

用い

普通交付税

算定

用い

基準財政収入額を基準財政需要額

除し

数値

均値

数値

1

近い

1 を超え

財源

余裕

財政力指数

0.58

度を 0.01 ポイント

回っ

経常収支比率

財政構造

弾力性を

断す

指標

使わ

経常的経費

経常一般財源

程度充当さ

を見

一般的

75%程度

妥当

(9)

一般会計

。1)

単位

越す

度収支

実質収支

差引

形式収支

支=当該

実質

支-前

実質

一般会計

決算

歳入決算額 45,959,546,407

歳出決算額

43,026,515,561

入歳出差引額

2,933,030,846

形式

実質

1,611,909,884

決 算 額

比 較

歳 入 決 算 額

1,787,934,845

4.05 %

歳 出 決 算 額

1,298,295,238

3.11%

増加

。2)

単位

対予算

対調定

比較増減

区分

予算現額

調定額

収入済額

収入率

納欠損額

収入

済額

歳入

決算額

45,959,546,407

市税 8,521,134,706

地方消費税交付金

722,097,000

地方交付税 9,220,135,000

国庫支出金 4,484,040,314

県支出金 14,296,535,555

繰入金 1,353,534,198

繰越金 2,443,391,239

入 925,590,371

市債 2,962,900,000

歳入決算額

自主

依存

源別

構成

決算審査資料

一般会計自主

源及び依存

源別

比較表

自主

29.96%

依存

70.04%

損額

89,721,930

市税 79,059,240

分担金及び

担金 9,784,890

入未済額

4,397,043,071

市 税

711,954,888

分担金及び

担金

12,133,460

使 用 料 及 び 手 数 料

135,634,167

国 庫 支 出 金

1,159,893,000

県 支 出 金

2,369,538,047

入 7,702,889

(10)

第 05 款

単位

比較増減

区分

予算現額

調定額

収入済額

納欠損額

収入

済額

対予算

収入率

対調定

市税

決算額

8,521,134,706

歳入総額

18.54%

比較

259,733,637

3.14%

増加

うち主

市民税

個人現

課税分

2,751,095,430

法人現

課税分

927,405,300

固定資産税

課税分 3,926,513,795

滞納繰越分 111,707,281

軽自動車税

税分 128,112,700

課税分 605,821,853

入未済額

711,954,888

うち主

市民税

個人現

課税分 33,946,195

個人滞納繰越分 124,661,058

固定資産税

課税分 52,995,505

滞納繰越分 484,848,147

税目

決算額

単位

皆減

対前 度比

税 目

対前 度比

対前 度比

お主

対前

増減額が

個人市民税

53,959,058

2.0%

法人市民税

105,131,568

12.8%

(11)

軽自動車税

3,119,863

2.5%

市税

入率

損額及び

入未済額

単位

納 欠 損 額

収入

済額

区分

調

収入済額

収入率

市税

入率

91.51%

課税分

滞納繰越分

分け

課税分

98.92%

滞納繰越分

17.92%

損額

79,059,240

個人市民税 28,783,610

2,321 件

法人市民税

1,366,280

28 件

固定資産税 47,189,359

2,450 件

軽自動車税 1,625,391

373 件

別土地保有税 94,600

1 件

地方税法第 15 条

7第 4 項及び第 5 項並び

法第

18 条第

規定

く消滅時効

処分

市税

担状況

単位

世帯

人当た

世帯当た

区分

収 入 済 額

世 帯 数

担 額

人 口

※人口及び世帯数

住民基

台帳

現在によ

市税

人当

担額

135,310

対前

比 103.64%

世帯当

担額

352,375

対前

比 102.36%

第 10 款

地方譲

単位

比較増減

増減率

区分

予算現額

調定額

収入済額

収入率

対調定

納欠損額

収入

済額

対予算

地方譲

決算額

305,012,005

歳入総額

0.66%

比較

(12)

項別

入状況

単位

比較増減

増減率

収 入 済 額

地方揮発油譲

税法及び自動車重量譲

税法並び

地方道路譲

税法

費用

交付

第 15 款

利子割交付金

単位

比 較 増 減

納欠損額

収入

済額

区分

予算現額

調定額

収入済額

収入率

対予算

対調定

利子割交付金

決算額

14,896,000

歳入総額

0.03%

比較

1,257,000

7.78%

減少

交付金

地方税法

利子割総額

一定額控除後

相当額

交付

第 16 款

配当割交付金

単位

対予算

対調定

比 較 増 減

区分

予算現額

調定額

収入済額

納欠損額

収入

済額

収入率

配当割交付金

決算額

歳入総額

0.09%

比較

20,445,000

97.07%

増加

(13)

第 17 款

株式等譲渡所得割交付金

単位

比較増減

区分

予算現額

調定額

収入済額

対予算

収入

済額

収入率

対調定

納欠損額

株式等譲渡所得割交付金

決算額

21,833,000

歳入総額

0.05%

比較

6,581,000

23.16%

減少

交付金

源泉徴

株式等

譲渡

株式等譲渡所得割

交付

第 18 款

地方消費税交付金

単位

比較増減

増 減 率

収入

済額

収入率

対予算

区分

予算現額

調定額

収入済額

対調定

納欠損額

地方消費税交付金

決算額

722,097,000

歳入総額

1.57%

比較

125,793,000

21.10%

増加

交付金

地方税法

地方消費税

入額

相当額

交付

第 20 款

ゴルフ場利用税交付金

単位

比較増減

増 減 率

区分

予算現額

調定額

収入済額

納欠損額

収入

済額

収入率

対予算

対調定

ゴルフ場利用税交付金

決算額

46,066,111

歳入総額

0.10%

5,838,046

11.25%

減少

交付金

地方税法

ゴルフ場

利用

県税

10 分

7相当額

交付

(14)

第 30 款

自動車取得税交付金

単位

対予算

比較増減

増 減 率

収入済額

区分

予算現額

調定額

納欠損額

収入

済額

収入率

対調定

自動車

得税交付金

決算額

歳入総額

%を占め

比較す

減少し

交付金

地方税法

村道

延長及び面積等

交付

第 33 款

地方特例交付金

単位

対予算

比較増減

増 減 率

区分

予算現額

調定額

収入済額

納欠損額

収入

済額

収入率

対調定

地方特例交付金

決算額

歳入総額

%を占め

比較す

減少し

交付金

住宅借入金等特別税額控除

実施

伴う個人住民税

交付

特例交付金

第 35 款

地方交付税

単位

比較増減

増 減 率

区分

調定額

予算現額

収入率

対予算

対調定

収入済額

納欠損額

収入

済額

地方交付税

決算額

9,220,135,000

歳入総額

20.06%

比較

9,728,000

0.11%

増加

交付税

普通交付税

6,729,166,000

構成比率 72.98%

特別交付税

(15)

[対前

増減額]

震災復興特別交付税

240,903,000

23.2%

普通交付税

△155,506,000

△2.3%

特別交付税

△75,669,000

△5.9%

第 40 款

交通安全対策特別交付金

単位

比較増減

対調定

対予算

区分

予算現額

調定額

収入済額

納欠損額

収入

済額

収入率

交通安全対策特別交付金

決算額

8,811,000

歳入総額

0.02%

1,787,000

16.86%

減少

交付金

道路交通法

納付

則金

道路交通安全施設整備事業

費用

交付

第 45 款

分担金及び

担金

単位

比較増減

増 減 率

皆増

予算現額

収入

済額

収入率

対予算

対調定

区分

調定額

収入済額

納欠損額

分担金及び

担金

決算額

126,917,788

歳入総額

0.28%

比較

3,782,477

3.07%

増加

損額

公立

私立保育園保育料 9,784,890

時効

損処分

75

入未済額

公立

私立保育園保育料 12,133,460

項別

入状況

単位

成2

比較増減

増減率

(16)

[主

対前

増減額]

衛生費分担金

3,941,600

93.2%増加

第 50 款

使用料及び手数料

単位

比較増減

増 減 率

区分

予算現額

調定額

収入済額

納欠損額

収入

済額

収入率

対予算

対調定

使用料及び手数料

決算額

303,895,772

歳入総額

0.66%

比較

2,252,629

0.75%

増加

損額

住宅使用料 336,600

時効

事由

1

徴税手数料

手数料

540,100

時効

債権

消滅

入未済額

住宅使用料 127,933,826

幼稚園使用料 4,066,500

徴税手数料

2,458,207

項別

入状況

単位

成2

使

比較増減

増減率

[主

対前

増減額]

保健衛生使用料

1,488,285

15.4%

土木使用料

7,539,755

4.1%

教育使用料

△8,214,838

△15.0%

第 55 款

国庫支出金

単位

比較増減

増 減 率

区分

予算現額

調定額

収入率

対予算

対調定

収入済額

納欠損額

収入

済額

国庫支出金

決算額

4,484,040,314

歳入総額

9.76%

比較

(17)

入未済額

総務管理費補助金 10,129,000

地域住民生活等緊急支援交付金

地方

創生先行型

65,091,000

地域住民生活等緊急支援交付金

地域消費喚起

生活支援型

108,036,000

農林水産業費国庫補助金 26,427,000

道路橋

う費補助金 7,364,000

都市計

費補助金

576,756,000

社会教育費補助金 33,160,000

文教施設災害復旧費補助金 332,930,000

項別

入状況

単位

成2

成2

増減率

比較増減

[主

対前

増減額]

民生費国庫

担金

90,142,947

4.6%

民生費国庫補助金

261,060,000

1,472.8%

農林水産業費国庫補助金

63,202,755

152.9%

商工費国庫補助金

127,674,400

619.5%

災害復旧費国庫補助金

636,635,000

392.1%

災害復旧費国庫

担金

△556,076,000

皆減

総務費国庫補助金

△702,774,000

△86.7%

衛生費国庫補助金

△12,001,090

△66.1%

土木費国庫補助金

△3,621,259,478

△84.7%

消防費国庫補助金

△5,985,000

皆減

教育費国庫補助金

△831,470,000

△71.2%

第 60 款

県支出金

単位

対予算

対調定

比較増減

収入

済額

収入率

区分

予算現額

調定額

収入済額

納欠損額

県支出金

決算額

14,296,535,555

歳入総額

31.11%

比較

5,345,719,956

59.72%

増加

入未済額

農業費補助金 494,107,927

林業費補助金 74,657,000

商工費補助

(18)

項別

入状況

単位

成2

成2

収 入 済 額

比較増減

増減率

[主

対前

増減額]

民生費県

担金

54,100,453

7.7 %

総務費県補助金

8,747,721

32.8%

農林水産業費県補助金

269,488,145

57.7%

教育費県補助金

120,177,865

564.4%

衛生費委託金

5,213,464,790

79.6%

民生費県補助金

△118,507,058

△23.7%

衛生費県補助金

△25,088,507

△29.8%

商工費県補助金

△150,698,661

△38.9%

災害復旧費県補助金

△51,449,298

△84.6%

第 65 款

単位

比較増減

増 減 率

区分

予算現額

調定額

収入済額

納欠損額

収入

済額

収入率

対予算

対調定

決算額

73,973,444

歳入総額

0.16%

比較

17,641,227

19.26%

減少

入未済額

土地貸付

入 186,620

項別

入状況

単位

収 入 済 額

成 2

成 2

比 較 増 減

増 減 率

[主

対前

増減額]

産貸付

2,383,264

9.3%

(19)

動産売払

△27,036,519

△55.4%

第 70 款

寄附金

単位

比較増減

増 減 率

区分

予算現額

調定額

収入済額

収入率

対予算

対調定

納欠損額

収入

済額

寄附金

決算額

21,989,904

歳入総額

0.05%

比較

5,460,946

19.89%

減少

入済額

一般寄附金 4,961,700

基金寄附金 4,760,250

小峰城城郭復元

基金寄附金 9,128,394

[主

対前

増減額]

総務費寄附金

1,447,160

1,477.2%

民生費寄附金

2,908,671

138.4%

一般寄附金

△1,528,300

△23.6%

商工費寄附金

△9,073,920

△49.9%

第 75 款

繰入金

単位

比較増減

区分

調定額

予算現額

収入済額

納欠損額 収入

済額

対予算

収入率

対調定

繰入金

決算額

1,353,534,198

歳入総額

2.95%

比較

1,015,067,218

299.90%

増加

項別

入状況

単位

成2

成2

比較増減

増減率

[主

対前

増減額]

(20)

東日本大震災復興交付金基金繰入金

384,494,000

297.1%

震災復興基金繰入金

42,708,535

61.1%

東日本大震災産業復興資金貸付基金繰入金

85,549,812

皆増

水道事業会計繰入金

△5,930,969

△27.3%

減債基金繰入金

△15,289,000

皆減

第 80 款

繰越金

単位

比較増減

増 減 率

区分

調定額

予算現額

収入済額

納欠損額 収入

済額

対予算

収入率

対調定

繰越金

決算額

2,443,391,239

歳入総額

5.32%

比較

422,059,305

14.73%

減少

入済額

歳計剰余繰越金 1,304,460,743

繰越事業繰越金 925,409,416

費事

業繰越金 211,731,000

事故繰越事業繰越金 1,790,080

[対前

増減額]

繰越事業繰越金

247,242,221

36.5%

費事業繰越金

211,569,700

131,165.3%

歳計剰余繰越金

△846,897,306

△39.4%

事故繰越事業繰越金

△33,973,920

△95.0%

第 85 款

単位

比較増減

区分

予算現額

調定額

収入率

対予算

対調定

収入済額

納欠損額

収入

済額

決算額

925,590,371

歳入総額

2.01%

比較

31,076,209

3.25%

減少

入未済額

生活保護費返還金 5,845,281

児童扶養手当返還金 265,320

Iタ

(21)

項別

入状況

単位

延 滞 金

加 算 金 及 び 過 料

収 入 済 額

比較増減

増減率

成2

成2

[主

対前

増減額]

民生費貸付金元利

9,102,000

皆増

農林水産業費貸付金元利

40,000,000

皆増

農林水産業雑入

22,500,287

476.8%

商工雑入

65,809,193

382.0%

14,877,589

42.5%

商工費貸付金元利

△19,000,000

△12.0%

教育費貸付金元利

△1,579,650

△4.6%

総務費貸付金元利

△5,000,000

△37.9%

総務雑入

△72,613,922

△41.2%

民生雑入

△31,772,945

△42.2%

土木雑入

△16,032,456

△91.9%

教育雑入

△38,736,373

△10.6%

90 款

単位

比較増減

増 減 率

収入率

対予算

対調定

納欠損額

収入

済額

区分

予算現額

調定額

収入済額

市債

決算額

2,962,900,000

歳入総額

6.45%

比較

110,700,000

3.88%

増加

(22)

単位

皆増

皆増

皆減

増減率

収 入 済 額

成2

成2

(23)

単位 円

比 較 増 減

区分

予算現額

支出済額

度繰越額

不 用 額

執行率

一般会計

出決算額

4」,0「6,515,561

前年度

比較す

1,「98,「95,「」8

」.11%

増加

総務費 9」「,446,941

教育費 4,410,04」,「06

債費 1「7,440,」76

減少したも

民生費 「41,089,415

衛生費 5,144,067,764

農林水産業費 114,」95,10」

商工費 571,01「,761

土木費 5「9,「「「,0」7

消防費 1「「,5」1,8」9

増加したこ

度繰越額

6,575,」1「,9「9

費逓次繰越

1,940,908,000

繰越明許費

4,」14,475,119

事故繰越

」19,9「9,810

比較す

707,11」,176

円減少し

繰越額

主な

衛生費

1,887,674,000

農林水産業費

784,804,」4」

土木費

」「7,4「8,950

教育費

「,858,147,6」6

災害復旧費

475,615,000

不用額

予備費

「,4「4,997,615

予算

対す

割合

4.66%

前年度 5.54%

不用額

主な

民生費

「」1,199,797

衛生費

1,61「,049,606

土木費

196,「」8,40」

教育

158,648,090

款別

第 10 款

単位 円

比 較 増 減

区分

予算現額

支出済額

度繰越額

不 用 額

執行率

支出済額 「96,784,1「9

前年度

比較す

10,91「,」98

」.8「%

増加し

対前年度増減額

目:

業名

増減額

議会費

議会

営関係費

8,0「8,「1」

5.6%

(24)

第 15 款

単位 円

比 較 増 減

区分

予算現額

支出済額

度繰越額

不 用 額

執行率

支出済額

比較す

減少し

また

項別支出額

決算状況

単位 円

増減額

増減率

調

区分

度比較

対前年度増減額

目:

業名

増減額

諸費

集会所整備

119,808,140

9」.7%

管理費

共施設等整備基金積立金

474,5」8,5「0

118.6%

管理費

調整基金積立金

△」76,4」1,954

△」4.7%

管理費

減債基金積立金

△745,697,74」

△99.4%

東日本大震災復興交付金基金積立金

△」」7,486,75」

96.」%

翌年度繰越

決算審査資料 10

用額

総務管理費

「4,49」,870

徴税費

10,481,1「5

戸籍住民基本

帳費

(25)

第 「0 款

単位 円

比 較 増 減

区分

予算現額

支出済額

度繰越額

不 用 額

執行率

支出済額

7,4「8,61」,「0」

比較す

「41,089,415

」.」5%

増加し

また

項別支出額

決算状況

単位 円

増減額

増減率

区分

度比較

対前年度増減額

目:

業名

増減額

社会福祉総務費

国民健康保険特別会計繰出金

57,845,150

1」.0%

社会福祉総務費

臨時福祉給付金

15」,980,」4」

い者自立支援

業費

い福祉サ

ビス支給

55,5」「,005

7.6%

老人福祉費

介護保険特別会計繰出金

45,96「,7」8

7.0%

児童措置費

子育

世帯臨時特例給付金支給

88,0」0,76」

児童館費

課後児童健全育成

91,」18,915

1「8.9%

扶助費

生活保護扶助費

」5,18」,881

5.7%

老人福祉費

老人福祉施設再生

能エネ

業 △1」「,545,700

児童福祉総務費

認定こ

も園整備

△「48,51「,000

翌年度繰越

決算審査資料 10

用額

社会福祉費 86,4「0,6」1

児童福祉費 6「,9」8,644

生活保護費 80,970,5「「

(26)

第 「5 款

単位

比 較 増 減

区分

予算現額

支出済額

度繰越額

不 用 額

執行率

支出済額

1」,「」8,889,85」

比較す

5,144,067,764

6」.55%

増加

また

項別支出額

決算状況

単位 円

増減額

増減率

区分

度比較

対前年度増減額

目:

業名

増減額

除染対策費

仮置

場設置

1,990,091,401

18「.0%

除染対策費

民間宅地除染対策

」,69」,」66,006

91.1%

除染対策費

保健体育施設等除染対策

△」06,086,7「5

△74.7%

清掃総務費

白河地方広域市

村圏整備組合

担金

△10」,178,000

△1」.」%

翌年度繰越

決算審査資料 10

用額

保健衛生費 1,61「,049,606

単位

較 増

区分

予算現額

支出済額

度繰越額

不 用 額

執行率

(27)

農林水産業費

単位

・%

比 較

区分

予算現額

支出済額

度繰越額

不 用 額

執行率

支出済額

1,94「,906,488

比較す

114,」95,10」

6.「6%

増加し

また

項別支出額

決算状況

単位 円

増減額

増減率

区分

度比較

対前年度増減額

目:

業名

増減額

農業振興費

白河市農業振興特別資金貸付

40,000,000

皆 増

農業振興費

豪雪農業災害対策

」51,714,54」

皆 増

林業総務費

ふくしま森林再生

100,908,540

「9」.0%

農業振興費

東日本大震災農業生産対策

△「5「,817,697

皆 減

農地費

土地改良関係国営直轄

担金

△1「4,41「,075

87.1%

翌年度繰越

決算審査資料 10

用額

農業費 58,「97,874

林業費 14,0」8,445

単位

・%

較 増

不 用 額

執行率

区分

予算現額

支出済額

度繰越額

支出済額

1,6」「,851,487

比較す

571,01「,761

5」.78%

増加し

対前年度増減額

目:

業名

増減額

商工業振興費

大信地域市民交流センタ

整備

18,586,800

皆 増

(28)

園費

具等整備

定住等緊急支援交付金

4「,494,870

57.7%

多世代交流センタ

多世代交流センタ

ニュ

501,680,005

1,954.0%

商工業振興費

中心市街地活性化

△49,」96,551

△ 51.「%

商工業振興費

企業無担保無保証人融資資金

△19,000,000

皆 減

観光費

大河ド

ャンペ

業 △16,516,800

皆 減

翌年度繰越

決算審査資料 10

用額

商工費 54,510,01」

第 45 款

単位 円

比 較

区分

予算現額

支出済額

度繰越額

不 用 額

執行率

支出済額

比較す

増加し

また

項別支出額

決算状況

単位 円

増減額

増減率

区分

度比較

対前年度増減額

目:

業名

増減額

道路維持費

道路維持管理

18」,」04,75」

51.9%

道路新設改良費

道路新設改良

復興交付金

64,108,671

71」.」%

都市計

総務費

伝統を活

したまち

61,5」7,998

1」8.0%

園費

震災記念

園整備

復興交付金

1」」,444,798

「,888.4%

園費

具等整備

定住等緊急支援交付金

「04,495,76「

1,6」0.8%

共下水道費

共下水道

業特別会計繰出金

」15,「」0,89「

67.「%

住宅建設費

災害

営住宅建設

復興交付金

「99,011,「6「

486.1%

道路維持費

除雪費

△1」5,6」」,171

△67.「%

道路新設改良費

道路新設改良

交付金

△547,814,700

△5「.8%

(29)

翌年度繰越

決算審査資料 10

用額

道路橋

う費 7」,741,87」

都市計

費 94,459,189

住宅費 14,0「5,165

第 50 款

単位 円

区分

予算現額

支出済額

度繰越額

不 用 額

執行率

支出済額

比較す

増加し

対前年度増減額

目:

業名

増減額

常備消防費

常備消防費

55,897,000

8.9%

消防施設費

消防施設整備

61,597,1」9

11」.8%

用額

消防費 8,118,「01

第 55 款

単位 円

比 較 増 減

区分

予算現額

支出済額

度繰越額

不 用 額

執行率

(30)

単位 円

増減額

増減率

区分

度比較

対前年度増減額

目:

業名

増減額

学校管理費

学校施設管理費

「08,179,458

166.「%

学校管理費

中学校施設管理費

1「5,501,991

81.6%

民館費

表郷

民館建設

168,458,「94

「」0.6%

聖ヶ岩ふ

森費

聖ヶ岩ふ

森整備

1「1,「10,160

654.9%

学校建設費

白河第

学校建設

△16」,9」6,6」「

△98.」%

中学校建設費

白河中央中学校建設

△665,」66,997

△66.6%

幼稚園建設費

表郷幼稚園建設

△「16,」」8,815

皆 減

市民会館費

市民文化会館建設

△4,「0」,519,765

△99.1%

翌年度繰越

決算審査資料 10

用額

教育総務費 16,08」,471

学校費 「7,808,179

中学校費 19,107,88」

稚園費 1」,801,565

社会教育費 「「,915,087

保健体育費 58,9」1,905

第 60 款

災害復旧費

単位 円

不 用 額

執行率

区分

予算現額

支出済額

度繰越額

支出済額

比較す

増加し

(31)

単位 円

増減額

増減率

農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費

公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費

皆減

そ 他 公 共 施 設 公 用 施 設 災 害 復 旧 費

皆減

区分

度比較

対前年度増減額

目:

業名

増減額

文化

災害復旧費

文化

補助災害復旧

過年災

915,」11,9「1

」96.9%

住宅施設災害復旧費

住宅施設補助災害復旧

過年災

△66」,184,100

皆 減

社会教育施設等災害復旧費

体育施設補助災害復旧

過年災

△10」,6」7,100

皆 減

翌年度繰越

決算審査資料 10

用額

農林水産業施設災害復旧費 「,「40,」65

文教施設災害復旧費 1,677,」80

第 65 款

単位 円

比 較 増 減

不 用 額

執行率

区分

予算現額

支出済額

度繰越額

支出済額

」,「」7,699,61」

比較す

1「7,440,」76

」.79%

減少し

対前年度増減額

目:

業名

増減額

債費

元金

長期償還元金

△88,868,」「7

△」.1%

債費

利子

長期償還利子

△」8,4「8,「54

△7.9%

用額

債費 718,」87

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