成
成
成
成
2
2
2
26
6
6
6
度
度
度
度
白 河 市 各 会 計
入
出 決 算 及
白 河 市 各 会 計
白 河 市 各 会 計
入
入
出 決 算 及
出 決 算 及
白 河 市 各 会 計
入
出 決 算 及 び
び
び
び
基金の運用状況に関する審査意見書
基金の運用状況に関する審査意見書
基金の運用状況に関する審査意見書
基金の運用状況に関する審査意見書
公営企業会計を除く。
白 河 市 監 査 委
白 河 市 監 査 委
白 河 市 監 査 委
監 第
号
成
日
白河市長
鈴
木
和
夫
様
白河市監査委員
賀
秀
晴
成
度白河市一般会計・特別会計決算審査
意見
い
地方自治法第
条第
項
規定
審査
付さ
た
成
度白河市一般会
計・特別会計
入
出決算及び関係書類
並び
同法第
条第
項
規定
審
査
付さ
た基金
運用状況を示す書類
い
審査した
そ
意見を次
目
次
凡
凡
凡
凡
例
例
例
例
文中及び表中
用いた数
原則
し
表示数値未満を四捨五入し
表示した
比率
原則
し
表中
数値
算出
表示数値未満を四捨五入
し
表示した
構成比
原則
し
表中
数値
算出し
表示数値未満を四捨五入し
表示した
した
内訳
合計
100
い場合
あ
各表中
符号
用法
次
あ
成
度白河市一般会計・特別会計
入
出決算
及
び
基
金
運
用
状
況
関
審
査
意
見
書
第1
第1
第1
第1
審査
審査
審査
審査
対象
対象
対象
対象
1
各会計
入
出決算
医1)
成
度白河市一般会計
入
出決算
医2)
成
度白河市国
林野払
費特別会計
入
出決算
医3)
成
度白河市教育財産特別会計
入
出決算
医4)
成
度白河市
田川財産
特別会計
入
出決算
医5)
成
度白河市大屋財産
特別会計
入
出決算
医6)
成
度白河市樋ヶ沢財産
特別会計
入
出決算
医7)
成
度白河市土地造成事業特別会計
入
出決算
医8)
成
度白河市国民健康保険特別会計
入
出決算
医9)
成
度白河市後期高齢者
療特別会計
入
出決算
医10)
成
度白河市介護保険特別会計
入
出決算
医11)
成
度白河市地方卸売市場特別会計
入
出決算
医12)
成
度白河市公共下水道事業特別会計
入
出決算
医13)
成
度白河市農業集落排水事業特別会計
入
出決算
医14)
成
度白河市個別排水処理事業特別会計
入
出決算
医15)
成
度白河市簡易水道事業特別会計
入
出決算
成
度白河市各会計
入
出決算事項別明細書
実質収支
関
調書
財産
関
調書
基金
運用状況
関
調書
医1)
成
度土地開発基金
医2)
成
度高額療養費支払資金貸付基金
医3)
成
度損害賠償及び災害救助対策基金
医4)
成
度繁殖和牛
入事業基金
医5)
成
度育英基金
医6)
成
度
史民俗資料館資料等
得基金
医7)
成
度優良雌牛振興基金
医8)
成
度東日本大震災産業復興資金貸付基金
第
第
第
第
審査
審査
審査
審査
期間
期間
期間
期間
成
日
成
日ま
第
第
第
第
審査
審査
審査
審査
方法
方法
方法
方法
審査
方法
つい
各会計
入
出決算
各会計
入
出決算事項別明細書
実質収支
関
調書
財産
関
調書及び基金
運用状況
関
調書
法令
準拠し
調製さ
い
を確
そ
決算計数
正確性並び
予算執行
合法性
検証を主眼
し
関係職員
説明を聴
し
実施した
基金
運用状況につい
そ
計数
正確
あ
また
基金
適正に運用さ
い
を主眼
第
第
第
第
審査
審査
審査
審査
結果
結果
結果
結果
審査
付さ
た各会計
決算諸表
い
法令
準拠し
作成さ
そ
計数
正確
あ
予算執行状況
つい
適正
あ
認
た
1 決算
総括
。1)
歳入歳出決算状況
成
6
度
各会計
決算
次
あ
単位
円・%
,
,
,
.
,
,
,
.
,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
.
,
,
国
有
林
払
受
費
,
.
,
.
教
育
財
産
,
,
.
,
,
.
小
田
川
財
産
,
,
.
,
,
.
大
屋
財
産
,
,
.
,
,
.
樋
ヶ
沢
財
産
,
.
,
.
,
土
地
造
成
事
業
,
,
.
,
,
.
国
民
健
康
保
険
,
,
,
.
,
,
,
.
,
,
後
期
高
齢
者
療
,
,
.
,
,
.
,
,
介
護
保
険
,
,
,
.
,
,
,
.
,
,
地
方
卸
売
市
場
,
,
.
,
,
.
,
,
公
共
下
水
道
事
業
,
,
,
.
,
,
,
.
,
,
農
業
集
落
排
水
事
業
,
,
.
,
,
.
個
別
排
水
処
理
事
業
,
,
.
,
,
.
簡
易
水
道
事
業
,
,
.
,
,
.
,
,
,
,
,
.
,
,
,
.
,
,
,
構成比率
差 引
形式収支
構成比率
歳 出
合 計
一
般
会
計
特
別
会
計
歳 入
分
会 計
特
別
会
計
成
6
度
各会計を総括し
歳入決算額
62,115,068,308 円
一般会計
45,959,546,407 円
特
会計 16,155,521,901 円
歳出決算額
58,368,736,750 円
一般会計
43,026,515,561 円
特
会計 15,342,221,189 円
歳入歳出差引額
形式収支
3,746,331,558
円
一般会計 2,933,030,846 円
特
会計 813,300,712 円
っ
い
こ
決算額を前
度
比較す
歳入決算額
449,863,494 円
増加
0.73%
歳出決算額
128,551,563 円
減少
△0.22%
し
い
。2)
純計額
状況
単位
円
分
一 般 会 計
特 別 会 計
計
複
差
引
純
計
歳
入
額
,
,
,
,
,
,
複
差
引
純
計
歳
出
額
,
,
,
,
,
,
歳
入
歳
出
差
引
純
計
額
,
,
,
△
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
こ
を前
度
比較す
歳入決算額
37,442,595 円
△0.06%
歳出決算額
615,857,652
円
△1.10%
減少し
い
。3)
実質収支
状況
単位
円
一
般
会
計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
特
別
会
計
,
,
,
,
,
,
計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
分
歳 入 歳 出 差 引 額
翌
度
繰 り 越 す
き 財 源
実 質 収 支
一般会計及び特
会計を合わせ
歳入歳出差引額
形式収支
3,746,331,558 円
っ
こ
うち翌
度
繰
越す
財源 1,357,579,912 円を控除し
実質収支
2,388,751,646 円
あ
。4)
財政状況
・
普通会計
け
財政状況
財
政
力
指
数
.
.
.
.
経
常
収
支
比
率
%
.
.
.
.
成
度
分
成
度
成
度
成
度
財政力指数
財政力を示す指標
し
用い
普通交付税
算定
用い
基準財政収入額を基準財政需要額
除し
得
数値
間
均値
あ
こ
数値
1
近い
あ
い
1 を超え
ほ
財源
余裕
あ
さ
い
本
度
財政力指数
0.58
前
度を 0.01 ポイント
回っ
経常収支比率
財政構造
弾力性を
断す
指標
し
使わ
経常的経費
経常一般財源
程度充当さ
い
を見
も
あ
一般的
75%程度
さ
こ
妥当
さ
い
一般会計
。1)
概
要
単位
歳
出
=
△
翌
度
繰
越す
き
源
単
度収支
実質収支
度
決
算
額
歳
入
差引
形式収支
=
※
単
支=当該
実質
支-前
実質
支
一般会計
決算
歳入決算額 45,959,546,407
対
歳出決算額
43,026,515,561
歳
入歳出差引額
2,933,030,846
形式
支
実質
支
1,611,909,884
い
決 算 額
前
比 較
歳 入 決 算 額
1,787,934,845
4.05 %
歳 出 決 算 額
1,298,295,238
3.11%
増加
い
。2)
歳
入
単位
%
対予算
対調定
比較増減
△
増
減
率
△
区分
度
予算現額
調定額
収入済額
収入率
納欠損額
収入
済額
歳入
決算額
45,959,546,407
主
市税 8,521,134,706
地方消費税交付金
722,097,000
地方交付税 9,220,135,000
国庫支出金 4,484,040,314
県支出金 14,296,535,555
繰入金 1,353,534,198
繰越金 2,443,391,239
諸
入 925,590,371
市債 2,962,900,000
い
歳入決算額
い
自主
源
依存
源別
構成
決算審査資料
一般会計自主
源及び依存
源別
比較表
自主
源
29.96%
依存
源
70.04%
い
納
損額
89,721,930
主
市税 79,059,240
分担金及び
担金 9,784,890
あ
入未済額
4,397,043,071
主
市 税
711,954,888
分担金及び
担金
12,133,460
使 用 料 及 び 手 数 料
135,634,167
国 庫 支 出 金
1,159,893,000
県 支 出 金
2,369,538,047
諸
入 7,702,889
あ
第 05 款
市
税
単位
比較増減
△
△
増
減
率
△
△
区分
度
予算現額
調定額
収入済額
納欠損額
収入
済額
対予算
収入率
対調定
市税
決算額
8,521,134,706
歳入総額
18.54%
占
前
比較
259,733,637
3.14%
増加
い
うち主
入
市民税
個人現
課税分
2,751,095,430
法人現
課税分
927,405,300
固定資産税
現
課税分 3,926,513,795
滞納繰越分 111,707,281
軽自動車税
現
課
税分 128,112,700
市
税
現
課税分 605,821,853
あ
入未済額
711,954,888
うち主
市民税
個人現
課税分 33,946,195
個人滞納繰越分 124,661,058
固定資産税
現
課税分 52,995,505
滞納繰越分 484,848,147
い
税目
決算額
あ
単位
合
計
皆減
軽
自
動
車
税
成
度
-
対前 度比
固
定
資
産
税
市
た
ば
こ
税
特
別
土
地
保
有
税
入
湯
税
市
民
税
個
人
度
税 目
金
額
対前 度比金
額
成
度
金
額
成
度
対前 度比
法
人
固
定
資
産
税
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
お主
対前
増減額が
個人市民税
53,959,058
2.0%
法人市民税
105,131,568
12.8%
軽自動車税
3,119,863
2.5%
市税
入率
納
損額及び
入未済額
あ
単位
件
件
数
金
額
納 欠 損 額
収入
済額
区分
度
調
定
額
収入済額
収入率
市税
入率
91.51%
現
課税分
滞納繰越分
分け
現
課税分
98.92%
滞納繰越分
17.92%
あ
納
損額
79,059,240
訳
個人市民税 28,783,610
2,321 件
法人市民税
1,366,280
28 件
固定資産税 47,189,359
2,450 件
軽自動車税 1,625,391
373 件
特
別土地保有税 94,600
1 件
あ
地方税法第 15 条
7第 4 項及び第 5 項並び
法第
18 条第
項
規定
基
く消滅時効
法
定
処分
あ
市税
担状況
あ
単位
人
世帯
人当た
世帯当た
区分
度
収 入 済 額
世 帯 数
均
担 額
人 口
※人口及び世帯数
住民基
台帳
度
現在によ
市税
人当
均
担額
135,310
対前
比 103.64%
世帯当
均
担額
352,375
対前
比 102.36%
い
第 10 款
地方譲
税
単位
比較増減
△
△
△
△
増減率
△
△
△
区分
度
予算現額
調定額
収入済額
収入率
対調定
納欠損額
収入
済額
対予算
地方譲
税
決算額
305,012,005
歳入総額
0.66%
占
前
比較
項別
入状況
単位
地
方
揮
発
油
譲
税
自
動
車
重
量
譲
税
地
方
道
路
譲
税
比較増減
増減率
度
科
目
収 入 済 額
成
度
成
度
△
△
△
△
譲
税
地方揮発油譲
税法及び自動車重量譲
税法並び
地方道路譲
税法
基
道
路
関
費用
充
国
交付
あ
第 15 款
利子割交付金
単位
比 較 増 減
△
△
増
減
率
△
△
納欠損額
収入
済額
区分
度
予算現額
調定額
収入済額
収入率
対予算
対調定
利子割交付金
決算額
14,896,000
歳入総額
0.03%
占
前
比較
1,257,000
7.78%
減少
い
交付金
地方税法
基
利子割総額
一定額控除後
分
相当額
県
交付
あ
第 16 款
配当割交付金
単位
対予算
対調定
比 較 増 減
増
減
率
区分
度
予算現額
調定額
収入済額
納欠損額
収入
済額
収入率
配当割交付金
決算額
円
歳入総額
0.09%
占
前
比較
20,445,000
97.07%
増加
い
第 17 款
株式等譲渡所得割交付金
単位
比較増減
△
△
増
減
率
△
△
区分
度
予算現額
調定額
収入済額
対予算
収入
済額
収入率
対調定
納欠損額
株式等譲渡所得割交付金
決算額
21,833,000
歳入総額
0.05%
占
前
比較
6,581,000
23.16%
減少
い
交付金
源泉徴
口
株式等
譲渡
株式等譲渡所得割
県
交付
あ
第 18 款
地方消費税交付金
単位
比較増減
増 減 率
収入
済額
収入率
対予算
区分
度
予算現額
調定額
収入済額
対調定
納欠損額
地方消費税交付金
決算額
722,097,000
歳入総額
1.57%
占
前
比較
125,793,000
21.10%
増加
い
交付金
地方税法
基
地方消費税
入額
分
相当額
県
交付
あ
第 20 款
ゴルフ場利用税交付金
単位
比較増減
△
△
増 減 率
△
△
区分
度
予算現額
調定額
収入済額
納欠損額
収入
済額
収入率
対予算
対調定
ゴルフ場利用税交付金
決算額
46,066,111
歳入総額
0.10%
占
前
比
較
5,838,046
11.25%
減少
い
交付金
地方税法
基
市
ゴルフ場
利用
県税
10 分
7相当額
県
交付
第 30 款
自動車取得税交付金
単位
%
対予算
比較増減
△
△
△
増 減 率
△
△
△
収入済額
区分
度
予算現額
調定額
納欠損額
収入
済額
収入率
対調定
自動車
得税交付金
決算額
円
歳入総額
%を占め
お
前
度
比較す
円
%
減少し
い
交付金
地方税法
基
市
村道
延長及び面積等
応
県
交付
あ
第 33 款
地方特例交付金
単位
%
対予算
比較増減
△
△
△
増 減 率
△
△
△
区分
度
予算現額
調定額
収入済額
納欠損額
収入
済額
収入率
対調定
地方特例交付金
決算額
円
歳入総額
%を占め
お
前
度
比較す
円
%
減少し
い
交付金
住宅借入金等特別税額控除
実施
伴う個人住民税
減
分
補
交付
減
補
特例交付金
あ
第 35 款
地方交付税
単位
%
比較増減
増 減 率
区分
度
調定額
予算現額
収入率
対予算
対調定
収入済額
納欠損額
収入
済額
地方交付税
決算額
9,220,135,000
歳入総額
20.06%
占
前
比較
9,728,000
0.11%
増加
い
交付税
訳
普通交付税
6,729,166,000
構成比率 72.98%
特別交付税
あ
[対前
増減額]
震災復興特別交付税
240,903,000
23.2%
普通交付税
△155,506,000
△2.3%
特別交付税
△75,669,000
△5.9%
第 40 款
交通安全対策特別交付金
単位
%
比較増減
△
△
増
減
率
△
△
対調定
対予算
区分
度
予算現額
調定額
収入済額
納欠損額
収入
済額
収入率
交通安全対策特別交付金
決算額
8,811,000
歳入総額
0.02%
占
前
比
較
1,787,000
16.86%
減少
い
交付金
道路交通法
基
納付
則金
道路交通安全施設整備事業
費用
充
国
交付
あ
第 45 款
分担金及び
担金
単位
%
比較増減
△
増 減 率
皆増
△
予算現額
収入
済額
収入率
対予算
対調定
区分
度
調定額
収入済額
納欠損額
分担金及び
担金
決算額
126,917,788
歳入総額
0.28%
占
前
比較
3,782,477
3.07%
増加
い
納
損額
訳
公立
私立保育園保育料 9,784,890
い
時効
損処分
75
あ
入未済額
訳
公立
私立保育園保育料 12,133,460
あ
項別
入状況
単位
%
成2
度
成
度
分
担
金
担
金
△
比較増減
増減率
度
科
目
収
入
済
額
[主
対前
増減額]
衛生費分担金
3,941,600
93.2%増加
第 50 款
使用料及び手数料
単位
%
比較増減
△
増 減 率
△
区分
度
予算現額
調定額
収入済額
納欠損額
収入
済額
収入率
対予算
対調定
使用料及び手数料
決算額
303,895,772
歳入総額
0.66%
占
前
比較
2,252,629
0.75%
増加
い
納
損額
主
住宅使用料 336,600
時効
他
事由
1
あ
徴税手数料
督
手数料
540,100
時効
債権
消滅
あ
入未済額
主
住宅使用料 127,933,826
幼稚園使用料 4,066,500
徴税手数料
2,458,207
あ
項別
入状況
単位
%
成2
度
成
度
使
用
料
手
数
料
比較増減
増減率
度
科
目
収
入
済
額
[主
対前
増減額]
保健衛生使用料
1,488,285
15.4%
土木使用料
7,539,755
4.1%
教育使用料
△8,214,838
△15.0%
第 55 款
国庫支出金
単位
%
比較増減
△
△
△
増 減 率
△
△
△
‐
区分
度
予算現額
調定額
収入率
対予算
対調定
収入済額
納欠損額
収入
済額
国庫支出金
決算額
4,484,040,314
歳入総額
9.76%
占
前
比較
入未済額
主
総務管理費補助金 10,129,000
地域住民生活等緊急支援交付金
地方
創生先行型
65,091,000
地域住民生活等緊急支援交付金
地域消費喚起
生活支援型
108,036,000
農林水産業費国庫補助金 26,427,000
道路橋
う費補助金 7,364,000
都市計
費補助金
576,756,000
社会教育費補助金 33,160,000
文教施設災害復旧費補助金 332,930,000
あ
項別
入状況
単位
%
成2
度
成2
度
国
庫
担
金
国
庫
補
助
金
委
託
金
増減率
△
△
度
科
目
収
入
済
額
△
△
比較増減
[主
対前
増減額]
民生費国庫
担金
90,142,947
4.6%
民生費国庫補助金
261,060,000
1,472.8%
農林水産業費国庫補助金
63,202,755
152.9%
商工費国庫補助金
127,674,400
619.5%
災害復旧費国庫補助金
636,635,000
392.1%
災害復旧費国庫
担金
△556,076,000
皆減
総務費国庫補助金
△702,774,000
△86.7%
衛生費国庫補助金
△12,001,090
△66.1%
土木費国庫補助金
△3,621,259,478
△84.7%
消防費国庫補助金
△5,985,000
皆減
教育費国庫補助金
△831,470,000
△71.2%
第 60 款
県支出金
単位
%
対予算
対調定
比較増減
△増
減
率
△
収入
済額
収入率
区分
度
予算現額
調定額
収入済額
納欠損額
県支出金
決算額
14,296,535,555
歳入総額
31.11%
占
前
比較
5,345,719,956
59.72%
増加
い
入未済額
主
農業費補助金 494,107,927
林業費補助金 74,657,000
商工費補助
項別
入状況
単位
%
成2
度
成2
度
県
担
金
県
補
助
金
委
託
金
度
科
目
収 入 済 額
比較増減
増減率
[主
対前
増減額]
民生費県
担金
54,100,453
7.7 %
総務費県補助金
8,747,721
32.8%
農林水産業費県補助金
269,488,145
57.7%
教育費県補助金
120,177,865
564.4%
衛生費委託金
5,213,464,790
79.6%
民生費県補助金
△118,507,058
△23.7%
衛生費県補助金
△25,088,507
△29.8%
商工費県補助金
△150,698,661
△38.9%
災害復旧費県補助金
△51,449,298
△84.6%
第 65 款
産
入
単位
%
比較増減
△
△
△
増 減 率
△
△
△
‐
区分
度
予算現額
調定額
収入済額
納欠損額
収入
済額
収入率
対予算
対調定
産
入
決算額
73,973,444
歳入総額
0.16%
占
前
比較
17,641,227
19.26%
減少
い
入未済額
土地貸付
入 186,620
あ
項別
入状況
単位
%
産
運
用
収
入
産
売
払
収
入
度
科
目
収 入 済 額
成 2
度
成 2
度
△
比 較 増 減
増 減 率
△
[主
対前
増減額]
産貸付
入
2,383,264
9.3%
動産売払
入
△27,036,519
△55.4%
第 70 款
寄附金
単位
%
比較増減
△
△
△
増 減 率
△
△
△
‐
‐
区分
度
予算現額
調定額
収入済額
収入率
対予算
対調定
納欠損額
収入
済額
寄附金
決算額
21,989,904
歳入総額
0.05%
占
前
比較
5,460,946
19.89%
減少
い
入済額
主
一般寄附金 4,961,700
愛
基金寄附金 4,760,250
小峰城城郭復元
基金寄附金 9,128,394
あ
[主
対前
増減額]
総務費寄附金
1,447,160
1,477.2%
民生費寄附金
2,908,671
138.4%
一般寄附金
△1,528,300
△23.6%
商工費寄附金
△9,073,920
△49.9%
第 75 款
繰入金
単位
%
比較増減
増
減
率
‐
‐
区分
度
調定額
予算現額
収入済額
納欠損額 収入
済額
対予算
収入率
対調定
繰入金
決算額
1,353,534,198
歳入総額
2.95%
占
前
比較
1,015,067,218
299.90%
増加
い
項別
入状況
単位
%
特
別
会
計
繰
入
金
基
金
繰
入
金
△
△
度
科
目
成2
度
成2
度
収
入
済
額
比較増減
増減率
[主
対前
増減額]
東日本大震災復興交付金基金繰入金
384,494,000
297.1%
震災復興基金繰入金
42,708,535
61.1%
東日本大震災産業復興資金貸付基金繰入金
85,549,812
皆増
水道事業会計繰入金
△5,930,969
△27.3%
減債基金繰入金
△15,289,000
皆減
第 80 款
繰越金
単位
%
比較増減
△
△
△
△
△
増 減 率
△
△
△
‐
‐
区分
度
調定額
予算現額
収入済額
納欠損額 収入
済額
対予算
収入率
対調定
繰越金
決算額
2,443,391,239
歳入総額
5.32%
占
前
比較
422,059,305
14.73%
減少
い
入済額
訳
歳計剰余繰越金 1,304,460,743
繰越事業繰越金 925,409,416
費事
業繰越金 211,731,000
事故繰越事業繰越金 1,790,080
あ
[対前
増減額]
繰越事業繰越金
247,242,221
36.5%
費事業繰越金
211,569,700
131,165.3%
歳計剰余繰越金
△846,897,306
△39.4%
事故繰越事業繰越金
△33,973,920
△95.0%
第 85 款
諸
入
単位
%
比較増減
△
△
△
△増
減
率
△
△
△
△
区分
度
予算現額
調定額
収入率
対予算
対調定
収入済額
納欠損額
収入
済額
諸
入
決算額
925,590,371
歳入総額
2.01%
占
前
比較
31,076,209
3.25%
減少
い
入未済額
主
生活保護費返還金 5,845,281
児童扶養手当返還金 265,320
Iタ
項別
入状況
単位
%
延 滞 金
加 算 金 及 び 過 料
市
預
金
利
子
貸
付
金
元
利
収
入
託
事
業
収
入
雑
入
度
科
目
収 入 済 額
比較増減
増減率
成2
度
成2
度
△
△
△
△
[主
対前
増減額]
民生費貸付金元利
入
9,102,000
皆増
農林水産業費貸付金元利
入
40,000,000
皆増
農林水産業雑入
22,500,287
476.8%
商工雑入
65,809,193
382.0%
過
入
14,877,589
42.5%
商工費貸付金元利
入
△19,000,000
△12.0%
教育費貸付金元利
入
△1,579,650
△4.6%
総務費貸付金元利
入
△5,000,000
△37.9%
総務雑入
△72,613,922
△41.2%
民生雑入
△31,772,945
△42.2%
土木雑入
△16,032,456
△91.9%
教育雑入
△38,736,373
△10.6%
90 款
市
債
単位
%
比較増減
増 減 率
‐
‐
収入率
対予算
対調定
納欠損額
収入
済額
区分
度
予算現額
調定額
収入済額
市債
決算額
2,962,900,000
歳入総額
6.45%
占
前
比較
110,700,000
3.88%
増加
い
単位
%
総
務
債
民
生
債
皆増
農
林
水
産
業
債
商
工
債
皆増
土
木
債
消
防
債
教
育
債
辺
地
債
災
害
復
旧
債
皆減
臨
時
政
対
策
債
合
計
△
増減率
△
△
△
△
△
△
△
度
科
目
収 入 済 額
成2
度
成2
度
△
」
出
単位 円
%
比 較 増 減
△
△
増
減
率
△
△
区分
度
予算現額
支出済額
翌
度繰越額
不 用 額
執行率
一般会計
出決算額
4」,0「6,515,561
前年度
比較す
1,「98,「95,「」8
」.11%
増加
し
い
こ
総務費 9」「,446,941
教育費 4,410,04」,「06
債費 1「7,440,」76
減少したも
民生費 「41,089,415
衛生費 5,144,067,764
農林水産業費 114,」95,10」
商工費 571,01「,761
土木費 5「9,「「「,0」7
消防費 1「「,5」1,8」9
等
増加したこ
も
あ
翌
度繰越額
6,575,」1「,9「9
円
費逓次繰越
1,940,908,000
円
繰越明許費
4,」14,475,119
円
事故繰越
」19,9「9,810
円
前
度
比較す
707,11」,176
円減少し
い
繰越額
主な
衛生費
1,887,674,000
円
農林水産業費
784,804,」4」
円
土木費
」「7,4「8,950
円
教育費
「,858,147,6」6
円
災害復旧費
475,615,000
円
あ
不用額
予備費
含
「,4「4,997,615
円
予算
対す
割合
4.66%
前年度 5.54%
あ
不用額
主な
民生費
「」1,199,797
円
衛生費
1,61「,049,606
円
土木費
196,「」8,40」
円
教育
費
158,648,090
円
あ
款別
次
お
あ
第 10 款
議
会
費
単位 円
%
比 較 増 減
増
減
率
区分
度
予算現額
支出済額
翌
度繰越額
不 用 額
執行率
支出済額 「96,784,1「9
前年度
比較す
10,91「,」98
」.8「%
増加し
い
主
対前年度増減額
目:
業名
増減額
議会費
議会
営関係費
8,0「8,「1」
5.6%
第 15 款
総
務
費
単位 円
%
比 較 増 減
△
△
△
増
減
率
△
△
△
区分
度
予算現額
支出済額
翌
度繰越額
不 用 額
執行率
支出済額
円
前
度
比較す
円
%
減少し
い
また
項別支出額
決算状況
次
あ
単位 円
%
増減額
増減率
総
務
管
理
費
△
△
徴
税
費
△
△
戸
籍
住
民
基
台
帳
費
△
△
選
挙
費
統
計
調
査
費
監
査
委
員
費
△
△
合
計
△
△
度
区分
成
度
成
度
前
度比較
主
対前年度増減額
目:
業名
増減額
諸費
集会所整備
業
119,808,140
9」.7%
管理費
共施設等整備基金積立金
474,5」8,5「0
118.6%
管理費
調整基金積立金
△」76,4」1,954
△」4.7%
管理費
減債基金積立金
△745,697,74」
△99.4%
企
費
東日本大震災復興交付金基金積立金
△」」7,486,75」
96.」%
翌年度繰越
決算審査資料 10
あ
用額
主
も
総務管理費
「4,49」,870
徴税費
10,481,1「5
戸籍住民基本
帳費
第 「0 款
民
生
費
単位 円
%
比 較 増 減
△
△
増
減
率
△
△
区分
度
予算現額
支出済額
翌
度繰越額
不 用 額
執行率
支出済額
7,4「8,61」,「0」
円
前
度
比較す
「41,089,415
」.」5%
増加し
い
また
項別支出額
決算状況
次
あ
単位 円
%
増減額
増減率
社
会
福
祉
費
児
童
福
祉
費
生
活
保
護
費
災
害
救
助
費
△
△
合
計
度
区分
成
度
成
度
前
度比較
主
対前年度増減額
目:
業名
増減額
社会福祉総務費
国民健康保険特別会計繰出金
57,845,150
1」.0%
社会福祉総務費
臨時福祉給付金
業
15」,980,」4」
皆
増
障
い者自立支援
業費
障
い福祉サ
ビス支給
業
55,5」「,005
7.6%
老人福祉費
介護保険特別会計繰出金
45,96「,7」8
7.0%
児童措置費
子育
世帯臨時特例給付金支給
業
88,0」0,76」
皆
増
児童館費
課後児童健全育成
業
91,」18,915
1「8.9%
扶助費
生活保護扶助費
」5,18」,881
5.7%
老人福祉費
老人福祉施設再生
能エネ
入
業 △1」「,545,700
皆
減
児童福祉総務費
認定こ
も園整備
業
△「48,51「,000
皆
減
翌年度繰越
決算審査資料 10
あ
用額
主
も
社会福祉費 86,4「0,6」1
児童福祉費 6「,9」8,644
生活保護費 80,970,5「「
第 「5 款
衛
生
費
単位
・
比 較 増 減
△
△
増
減
率
△
△
区分
度
予算現額
支出済額
翌
度繰越額
不 用 額
執行率
支出済額
1」,「」8,889,85」
円
前
度
比較す
5,144,067,764
6」.55%
増加
し
い
また
項別支出額
決算状況
次
あ
単位 円
%
増減額
増減率
保
健
衛
生
費
清
掃
費
△
△
合
計
度
区分
成
度
成
度
前
度比較
主
対前年度増減額
目:
業名
増減額
除染対策費
仮置
場設置
業
1,990,091,401
18「.0%
除染対策費
民間宅地除染対策
業
」,69」,」66,006
91.1%
除染対策費
保健体育施設等除染対策
業
△」06,086,7「5
△74.7%
清掃総務費
白河地方広域市
村圏整備組合
担金
△10」,178,000
△1」.」%
翌年度繰越
決算審査資料 10
あ
用額
訳
保健衛生費 1,61「,049,606
あ
第
款
労
働
費
単位
・
比
較 増
減
増
減
率
区分
度
予算現額
支出済額
翌
度繰越額
不 用 額
執行率
第
款
農林水産業費
単位
・%
比 較
増
減
△
増
減
率
△
区分
度
予算現額
支出済額
翌
度繰越額
不 用 額
執行率
支出済額
1,94「,906,488
円
前
度
比較す
114,」95,10」
6.「6%
増加し
い
また
項別支出額
決算状況
次
あ
単位 円
%
増減額
増減率
農
業
費
林
業
費
△
△
合
計
度
区分
成
度
成
度
前
度比較
主
対前年度増減額
目:
業名
増減額
農業振興費
白河市農業振興特別資金貸付
業
40,000,000
皆 増
農業振興費
豪雪農業災害対策
業
」51,714,54」
皆 増
林業総務費
ふくしま森林再生
業
100,908,540
「9」.0%
農業振興費
東日本大震災農業生産対策
業
△「5「,817,697
皆 減
農地費
土地改良関係国営直轄
業
担金
△1「4,41「,075
87.1%
翌年度繰越
決算審査資料 10
あ
用額
訳
農業費 58,「97,874
林業費 14,0」8,445
あ
第
款
商
工
費
単位
・%
比
較 増
減
△
△
増
減
率
△
△
不 用 額
執行率
区分
度
予算現額
支出済額
翌
度繰越額
支出済額
1,6」「,851,487
円
前
度
比較す
571,01「,761
5」.78%
増加し
い
主
対前年度増減額
目:
業名
増減額
商工業振興費
大信地域市民交流センタ
整備
業
18,586,800
皆 増
関
森
園費
具等整備
業
定住等緊急支援交付金
4「,494,870
57.7%
多世代交流センタ
費
多世代交流センタ
ニュ
ア
業
501,680,005
1,954.0%
商工業振興費
中心市街地活性化
業
△49,」96,551
△ 51.「%
商工業振興費
市
企業無担保無保証人融資資金
△19,000,000
皆 減
観光費
大河ド
マ
重
桜
ャンペ
ン
業 △16,516,800
皆 減
翌年度繰越
決算審査資料 10
あ
用額
商工費 54,510,01」
あ
第 45 款
土
木
費
単位 円
%
比 較
増
減
△
増
減
率
△
区分
度
予算現額
支出済額
翌
度繰越額
不 用 額
執行率
支出済額
円
前
度
比較す
円
%
増加し
い
また
項別支出額
決算状況
次
あ
単位 円
%
増減額
増減率
土
木
管
理
費
道
路
橋
ょ
う
費
△
△
河
川
費
都
市
計
画
費
住
宅
費
合
計
度
区分
成
度
成
度
前
度比較
主
対前年度増減額
目:
業名
増減額
道路維持費
道路維持管理
業
18」,」04,75」
51.9%
道路新設改良費
道路新設改良
業
復興交付金
64,108,671
71」.」%
都市計
総務費
史
伝統を活
したまち
く
業
61,5」7,998
1」8.0%
園費
震災記念
園整備
業
復興交付金
1」」,444,798
「,888.4%
園費
具等整備
業
定住等緊急支援交付金
「04,495,76「
1,6」0.8%
共下水道費
共下水道
業特別会計繰出金
」15,「」0,89「
67.「%
住宅建設費
災害
営住宅建設
業
復興交付金
「99,011,「6「
486.1%
道路維持費
除雪費
△1」5,6」」,171
△67.「%
道路新設改良費
道路新設改良
業
交付金
△547,814,700
△5「.8%
翌年度繰越
決算審査資料 10
あ
用額
主
も
道路橋
う費 7」,741,87」
都市計
費 94,459,189
住宅費 14,0「5,165
あ
第 50 款
消
防
費
単位 円
%
比
較
増
減
△
増
減
率
△
区分
度
予算現額
支出済額
翌
度繰越額
不 用 額
執行率
支出済額
円
前
度
比較す
円
%
増加し
い
主
対前年度増減額
目:
業名
増減額
常備消防費
常備消防費
55,897,000
8.9%
消防施設費
消防施設整備
業
61,597,1」9
11」.8%
用額
消防費 8,118,「01
あ
第 55 款
教
育
費
単位 円
%
比 較 増 減
△
△
増
減
率
△
△
区分
度
予算現額
支出済額
翌
度繰越額
不 用 額
執行率
単位 円
%
増減額
増減率
教
育
総
務
費
小
学
校
費
中
学
校
費
△
△
幼
稚
園
費
△
△
社
会
教
育
費
△
△
保
健
体
育
費
合
計
△
△
度
区分
成
度
成
度
前
度比較
主
対前年度増減額
目:
業名
増減額
学校管理費
学校施設管理費
「08,179,458
166.「%
学校管理費
中学校施設管理費
1「5,501,991
81.6%
民館費
表郷
民館建設
業
168,458,「94
「」0.6%
聖ヶ岩ふ
さ
森費
聖ヶ岩ふ
さ
森整備
業
1「1,「10,160
654.9%
学校建設費
白河第
学校建設
業
△16」,9」6,6」「
△98.」%
中学校建設費
白河中央中学校建設
業
△665,」66,997
△66.6%
幼稚園建設費
表郷幼稚園建設
業
△「16,」」8,815
皆 減
市民会館費
市民文化会館建設
業
△4,「0」,519,765
△99.1%
翌年度繰越
決算審査資料 10
あ
用額
訳
教育総務費 16,08」,471
学校費 「7,808,179
中学校費 19,107,88」
幼
稚園費 1」,801,565
社会教育費 「「,915,087
保健体育費 58,9」1,905
あ
第 60 款
災害復旧費
単位 円
%
比
較
増
減
△
△
△
増
減
率
△
△
△
不 用 額
執行率
区分
度
予算現額
支出済額
翌
度繰越額
支出済額
円
前
度
比較す
円
%
増加し
い
単位 円
%
増減額
増減率
農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費
△
△
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費
△
皆減
文
教
施
設
災
害
復
旧
費
そ 他 公 共 施 設 公 用 施 設 災 害 復 旧 費