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2,018,520 富岡青葉会館建設事業(実施設計) 3,626,640

富岡青葉会館建設事業 54,141,696 oケアハウス管理運営事業 27,989,731

ケアハウス維持管理経費 232,047

ケアハウス維持補修経費 27,757,684

*ケアハウス維持補修経費 2,998,080 (平成27年度へ繰越明許費分)

40,327,211 - 149,789

o職員給与費 33,103,086

17,018,400 - 8,600

職員4名分

10,552,080 - 47,920

o職員研修費 5,920

5,532,606 - 7,394

o国民年金事務運営費 7,218,205

国民年金事務経費 2,752,405

2,277,100 - 6,900

国民年金事務電算処理経費 3,067,200

国民年金事務電算処理経費(社会保障・税番号制度シス

7,800 - 4,200

テム対応分) 1,398,600

393,425 - 67,575

298,169 1,831

95,256 65,744

80,000 - 0

80,000 0

3,429,000 - 2,000

1,036,800 - 5,200

172,369,510 - 760,490

o臨時福祉給付金給付事業 172,369,510

215,376 - 98,624

職員給与費 215,376

臨時福祉給付金 156,200,000

3,419,640 - 360

臨時福祉給付金給付事務経費 15,954,134

578,306 - 113,694

338,546 54,454

239,760 59,240

繰越明許費 事故繰越し

成 25 度

浦安市一般会計歳入歳出決算

一般会計

◆ 成果表P121122

◆成果表P135

(款) 15 民生費

金 額

円 円 円 円 円 円

(社会福祉費 12役務費

) 3,948,000

(臨時福祉給

付金給付費) 通信運搬費 2,788,000

手数料 1,160,000 13委託料

8,408,000 14使用料及び

賃借料 148,000

19負担金、補

助及び交付 156,200,000 金

10児童福祉費

14,992,760,000 △491,710,000 331,355,000 - 14,832,405,000

5児童福祉

総務費 4,593,440,000 △152,379,000 287,157,000 - 4,728,218,000

1報酬

6,819,000 2給料

208,325,000 3職員手当等

163,025,000 4共済費

65,589,000 7賃金

32,525,000 8報償費

6,419,000 9旅費

285,000 11需用費

7,237,000 消耗品費 2,922,000

燃料費 60,000

食糧費 27,000

印刷製本費 3,709,000

修繕料 519,000

12役務費

2,577,000 通信運搬費 1,072,000

手数料 281,000

広告料 798,000

保険料 426,000

13委託料

235,131,000 14使用料及び

賃借料 4,604,000 15工事請負費

776,000 18備品購入費

544,000 19負担金、補

助及び交付 994,080,000 金

25積立金

3,000,282,000 節

区 分

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 繰越事業費 繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減

円 円 円 円

3,480,611 - 467,389

2,474,267 313,733

1,006,344 153,656

8,406,828 - 1,172

68,749 - 79,251

156,200,000 - 0

繰越明許費

14,435,000,125 131,570,000 221,574,875 事故繰越し

44,260,000 事故繰越し

4,640,280,766 44,260,000 43,677,234

o専門委員経費 1,200,605

6,710,500 - 108,500

専門委員1名分報酬 1,200,000

専門委員経費 605

206,740,922 - 1,584,078

o職員給与費 434,795,197

162,962,326 - 62,674

職員53名分

65,091,949 - 497,051

o職員研修費 21,130

31,244,040 - 1,280,960

o子育てサービス事業 23,067,285

ファミリー・サポート・センター事業 14,386,680

2,724,737 - 3,694,263

エンゼルヘルプサービス事業 6,833,028

子育て短期支援(ショートステイ)事業

254,599 - 30,401

1,847,577

5,869,133 - 1,367,867

o子育てサポート事業 63,671,387

子育て・家族支援者養成事業 8,752,642

2,735,932 186,068

保育ママ事業 28,910,508

35,277 24,723

子育てパートナー事業 8,207,474

21,080 5,920

託児保育者派遣事業 1,156,930

2,928,636 780,364

ほのぼのタイム運営経費 1,460,728

148,208 370,792

子育て支援パスポート事業 1,762,942

あかちゃんほっとすてーしょん 206,073

2,245,389 - 331,611

子育てハンドブック作成事業 949,440

子育て応援ポータルサイト経費 5,390,000

817,624 254,376

子育て応援メッセ実行委員会補助金 800,000

269,319 11,681

地域子育て応援団事業補助金 6,074,650

745,200 52,800

413,246 12,754

o少子化対策基金事業 62,439,342

こどもプロジェクト事業

229,175,200 - 5,955,800

o少子化対策基金積立金 3,000,020,420

4,540,538 - 63,462

o少子化対策基金利子積立金 260,723

752,943 - 23,057

o児童家庭相談事業 8,120,790

514,696 - 29,304

家庭相談員3名分報酬 4,860,000

事故繰越し

家庭相談室経費 2,313,704

921,172,651 44,260,000 28,647,349

要保護児童対策地域協議会委員7名分報酬

99,000

要保護児童対策地域協議会経費 4,000

3,000,281,143 - 857

児童虐待防止対策推進事業 844,086

繰越明許費 事故繰越し

成 25 度

浦安市一般会計歳入歳出決算

一般会計

◆成果表P178~184, 191~193, 205~206

(款) 15 民生費

金 額

円 円 円 円 円 円

(児童福祉費

(児童福祉総 務費)

予 備 費 支出及び 流用増減

区 分

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 繰越事業費 繰 越 額

円 円 円 円

o子ども・子育て支援新制度事業 4,815,042