富岡青葉会館建設事業 54,141,696 oケアハウス管理運営事業 27,989,731
ケアハウス維持管理経費 232,047
ケアハウス維持補修経費 27,757,684
*ケアハウス維持補修経費 2,998,080 (平成27年度へ繰越明許費分)
40,327,211 - 149,789
o職員給与費 33,103,086
17,018,400 - 8,600
職員4名分
10,552,080 - 47,920
o職員研修費 5,920
5,532,606 - 7,394
o国民年金事務運営費 7,218,205
国民年金事務経費 2,752,405
2,277,100 - 6,900
国民年金事務電算処理経費 3,067,200
国民年金事務電算処理経費(社会保障・税番号制度シス
7,800 - 4,200
テム対応分) 1,398,600
393,425 - 67,575
298,169 1,831
95,256 65,744
80,000 - 0
80,000 0
3,429,000 - 2,000
1,036,800 - 5,200
172,369,510 - 760,490
o臨時福祉給付金給付事業 172,369,510
215,376 - 98,624
職員給与費 215,376
臨時福祉給付金 156,200,000
3,419,640 - 360
臨時福祉給付金給付事務経費 15,954,134
578,306 - 113,694
338,546 54,454
239,760 59,240
繰越明許費 事故繰越し
成 25 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
◆ 成果表P121~122
◆成果表P135
(款) 15 民生費
金 額
円 円 円 円 円 円
(社会福祉費 12役務費
) 3,948,000
(臨時福祉給
付金給付費) 通信運搬費 2,788,000
手数料 1,160,000 13委託料
8,408,000 14使用料及び
賃借料 148,000
19負担金、補
助及び交付 156,200,000 金
10児童福祉費
14,992,760,000 △491,710,000 331,355,000 - 14,832,405,000
5児童福祉
総務費 4,593,440,000 △152,379,000 287,157,000 - 4,728,218,000
1報酬
6,819,000 2給料
208,325,000 3職員手当等
163,025,000 4共済費
65,589,000 7賃金
32,525,000 8報償費
6,419,000 9旅費
285,000 11需用費
7,237,000 消耗品費 2,922,000
燃料費 60,000
食糧費 27,000
印刷製本費 3,709,000
修繕料 519,000
12役務費
2,577,000 通信運搬費 1,072,000
手数料 281,000
広告料 798,000
保険料 426,000
13委託料
235,131,000 14使用料及び
賃借料 4,604,000 15工事請負費
776,000 18備品購入費
544,000 19負担金、補
助及び交付 994,080,000 金
25積立金
3,000,282,000 節
区 分
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計
円 円 円 円
3,480,611 - 467,389
2,474,267 313,733
1,006,344 153,656
8,406,828 - 1,172
68,749 - 79,251
156,200,000 - 0
繰越明許費
14,435,000,125 131,570,000 221,574,875 事故繰越し
44,260,000 事故繰越し
4,640,280,766 44,260,000 43,677,234
o専門委員経費 1,200,605
6,710,500 - 108,500
専門委員1名分報酬 1,200,000
専門委員経費 605
206,740,922 - 1,584,078
o職員給与費 434,795,197
162,962,326 - 62,674
職員53名分
65,091,949 - 497,051
o職員研修費 21,130
31,244,040 - 1,280,960
o子育てサービス事業 23,067,285
ファミリー・サポート・センター事業 14,386,680
2,724,737 - 3,694,263
エンゼルヘルプサービス事業 6,833,028
子育て短期支援(ショートステイ)事業
254,599 - 30,401
1,847,577
5,869,133 - 1,367,867
o子育てサポート事業 63,671,387
子育て・家族支援者養成事業 8,752,642
2,735,932 186,068
保育ママ事業 28,910,508
35,277 24,723
子育てパートナー事業 8,207,474
21,080 5,920
託児保育者派遣事業 1,156,930
2,928,636 780,364
ほのぼのタイム運営経費 1,460,728
148,208 370,792
子育て支援パスポート事業 1,762,942
あかちゃんほっとすてーしょん 206,073
2,245,389 - 331,611
子育てハンドブック作成事業 949,440
子育て応援ポータルサイト経費 5,390,000
817,624 254,376
子育て応援メッセ実行委員会補助金 800,000
269,319 11,681
地域子育て応援団事業補助金 6,074,650
745,200 52,800
413,246 12,754
o少子化対策基金事業 62,439,342
こどもプロジェクト事業
229,175,200 - 5,955,800
o少子化対策基金積立金 3,000,020,420
4,540,538 - 63,462
o少子化対策基金利子積立金 260,723
752,943 - 23,057
o児童家庭相談事業 8,120,790
514,696 - 29,304
家庭相談員3名分報酬 4,860,000
事故繰越し
家庭相談室経費 2,313,704
921,172,651 44,260,000 28,647,349
要保護児童対策地域協議会委員7名分報酬
99,000
要保護児童対策地域協議会経費 4,000
3,000,281,143 - 857
児童虐待防止対策推進事業 844,086
繰越明許費 事故繰越し
成 25 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
◆成果表P178~184, 191~193, 205~206
(款) 15 民生費
金 額
円 円 円 円 円 円
(児童福祉費
)
(児童福祉総 務費)
予 備 費 支出及び 流用増減
計
節
区 分
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
円 円 円 円