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総 総 総

総 額 額 額 額 事 業 所 税 軽 自 動 車 税 市 た ば こ 税 固 定 資 産 税

市 民 税

総 総

総 総 額 額 額 額

区 分

      収    入    済

 (注) 1 「調定額=収入済額+不納欠損額+収入未済額」とならないのは、収入済額に過誤納還付未整理金が含ま

予算現額 調 定 額

都 市 計 画 税

(単位 円) 

れているためである。

(単位 円) 

1.3

99.5 99.5 99.7 99.5 3.0 △ 3.7 5.6 0.8 1.0

95.6 96.0

11.1 △ 4.4 0.2

1.8 2.2 1.0

3.6 3.4 3.5 3.5 3.5

△ 2.6

7.8 7.9 7.9 7.9 8.0 95.3

3.7 4.0 3.8 3.8 3.6 100.0

96.5 96.9 △ 2.5 99.1

100.0 100.0 100.0 100.0 △ 1.4

95.6 96.0 1.5 2.9 0.4 1.4

91.7 92.7 93.3 94.0 2.5 3.7 4.4 3.5 16.4

96.5 96.9 △ 2.7

0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 91.2

39.9 40.0 40.2 40.3 40.4 95.3 44.2 43.9 43.8 43.7 43.6 91.2

△ 0.1 1.4 91.5 92.4

2.3 0.4 1.0

93.3 94.0 2.6 0.8 2.0 0.1 0.6

構 成 比 (%) 調定額に対する比率(%) 対前年度増減比(%)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 93.7

24 25 26 27 28 24

94.0 94.6 95.3 95.8

28 24 25 26 27 28 25 26 27

86,542,715

3.5 100.6 99.5 0 8,985,500 8,259,800 725,700

0

0.9 98.4 94.0 3,992,151 26,428,261

3.6 102.5 100.0 0 0

10,381,494 16,046,767 436,690,149

0.3 100.3 100.0 0 0 0 0

40.1 100.4

877,196,952 1,934,006,550 498,583,409 1,435,423,141

18,220,858

40.4 100.4 96.9 74,152,461

37.5 99.8 93.2 209,095,616 1,178,558,411 301,361,459

312,532,659

575,194,828 138,504,679 436,690,149

6.1 101.7 99.1 3,777,422

895,417,810 100.0

100.0 94.0 212,873,038 1,207,950,469

不納欠損額

収 入 未 済 額 総 額 構成比

(%) 滞納繰越分

100.3 95.8 305,713,094

   額

43.6

予算現額に 対する比率

(%)

対する比率 調定額に

(%) 総  額 現年課税分

29,392,058 11,171,200

96.9 74,152,461 575,194,828 138,504,679

0

8.0 100.2 96.9 14,695,444 115,447,492 28,904,777

第6表 一般会計性質別・款別支出済額一覧表 第6表 一般会計性質別・款別支出済額一覧表 第6表 一般会計性質別・款別支出済額一覧表 第6表 一般会計性質別・款別支出済額一覧表

1 2 3 4 5 6

議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 労 働 費 農  林 水産業費

1 人 件 費 422,835 5,779,368 3,246,662 1,494,333 81,846

2 扶 助 費 24,732,696 21,706

3 公 債 費 ― ― ― 1,200 ― ―

4 普通建設事業費 673,895 439,329 3,869,859 53,844

5 災害復旧事業費 ― ― ― ― ― ―

6 物 件 費 17,985 2,552,653 1,377,538 4,849,905 71,297 17,604

7 維 持 補 修 費 ― 137,463 89,041 628,199 6,514 10,462

8 補 助 費 等 11,418 1,284,164 3,433,759 357,432 1,531 8,996

9 投資及び出資金

10 貸 付 金 ― ― ― ― 30,000 ―

11 繰 出 金 15,061 5,825,314 1,388,120

12 積 立 金 ― 1,940,951 ― ― ― ―

452,238 12,383,555 39,144,339 12,610,754 109,342 172,752 (注)地方財政状況調査における分類方法により作成。各項目の千円未満を四捨五入しているため、表内

区 分

合 合 合

合 計 計 計 計

(単位 千円) 

7 8 9 10 11 12

商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 公 債 費 予 備 費

94,045 759,579 1,934,988 856,589 ― ― 14,670,245

― ― ― 187,601 ― ― 24,942,003

― ― ― ― 7,919,136 ― 7,920,336

71,254 6,519,772 170,040 2,095,484 ― ― 13,893,477

― ― ― ― ― ― 0

107,094 388,427 219,000 4,319,506 ― ― 13,921,009

808 857,304 30,308 410,672 ― ― 2,170,771

743,732 6,861 27,867 1,444,849 ― ― 7,320,609

― ― ― ― ― ― 0

835,000 318 ― ― ― ― 865,318

― 3,434,761 ― ― 265,593 ― 10,928,849

― 706 ― 63 ― ― 1,941,719

1,851,933 11,967,728 2,382,203 9,314,764 8,184,729 0 98,574,337

の数値と合計が一致しない場合がある。

合  計

第7表 特別会計款別収入済額年度比較表 第7表 特別会計款別収入済額年度比較表 第7表 特別会計款別収入済額年度比較表 第7表 特別会計款別収入済額年度比較表

24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

258,994,796 321,023,842 271,720,264 268,663,920 911,973,434

1 諸 収 入

― 8,818 211,549 137,130 80,493

2 繰 入 金

258,994,796 321,015,024 271,508,715 268,526,790 265,592,941

3 市 債

― ― ― ― 646,300,000

27,992,872,222 29,554,684,884 29,363,910,085 34,462,599,688 32,915,887,257

1 国民健康保険税

7,538,147,065 8,075,810,571 7,924,995,700 7,663,618,663 7,346,491,628

2 国 庫 支 出 金

5,187,111,963 5,032,359,284 4,817,347,292 5,312,252,104 5,714,775,185

3

療養給付費等交付金 1,116,072,000 1,330,884,191 1,146,266,336 864,310,000 376,663,629

4 前期高齢者交付金

8,024,584,744 8,745,438,213 9,109,630,109 9,090,056,948 7,280,774,965

5 県 支 出 金

1,403,290,890 1,402,387,761 1,348,464,541 1,463,483,184 1,671,053,608

6 共同事業交付金

2,579,394,070 2,472,397,209 2,449,831,281 7,092,983,339 6,911,976,514

7 繰 入 金

2,096,323,040 2,432,754,130 2,516,936,084 2,822,721,954 2,833,993,496

8 諸 収 入

47,948,450 62,653,525 50,438,742 50,736,186 61,731,763

9 繰 越 金

102,437,310 718,426,469

3,063,397,426 3,222,090,359 3,566,828,221 3,713,099,868 4,068,284,707

1

後期高齢者医療保険料 2,544,807,050 2,653,725,061 2,923,884,895 2,994,178,672 3,303,935,624

2 国 庫 支 出 金

― ― ― 1,316,000 0

3 繰 入 金

397,512,710 424,263,076 492,492,621 538,164,794 580,159,107

4 諸 収 入

69,166,756 79,390,702 87,753,065 97,955,787 103,319,876

公共用地先行取得事業 公共用地先行取得事業 公共用地先行取得事業 公共用地先行取得事業

国 国

国 国 民 民 民 民 健 健 健 康 健 康 康 保 康 保 保 保 険 険 険 険 事 事 事 業 事 業 業 業

後期高齢者医療事業 後期高齢者医療事業 後期高齢者医療事業 後期高齢者医療事業

区 分

収 入 済 額

(単位 円) 

24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.1 23.9 △ 15.4 △ 1.1 239.4

― 0.0 0.1 0.1 0.0 ― 100.0 100.0 100.0 100.0 ― 皆増 ・・・ △ 35.2 △ 41.3

100.0 100.0 99.9 99.9 29.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.1 23.9 △ 15.4 △ 1.1 △ 1.1

― ― ― ― 70.9 ― ― ― ― 100.0 ― ― ― ― 皆増

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 88.8 89.3 89.9 91.6 91.7 2.6 5.6 △ 0.6 17.4 △ 4.5 26.9 27.3 27.0 22.2 22.3 68.0 69.4 70.6 70.9 71.4 △ 0.2 7.1 △ 1.9 △ 3.3 △ 4.1 18.5 17.0 16.4 15.4 17.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 △ 2.6 △ 3.0 △ 4.3 10.3 7.6 4.0 4.5 3.9 2.5 1.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 △ 16.6 19.2 △ 13.9 △ 24.6 △ 56.4 28.7 29.6 31.0 26.4 22.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 6.4 9.0 4.2 △ 0.2 △ 19.9 5.0 4.8 4.6 4.2 5.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 29.8 △ 0.1 △ 3.8 8.5 14.2 9.2 8.4 8.3 20.6 21.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 9.3 △ 4.1 △ 0.9 189.5 △ 2.6

7.5 8.2 8.6 8.2 8.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2.4 16.0 3.5 12.1 0.4

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 100.0 100.0 100.0 100.0 75.5 △ 3.8 30.7 △ 19.5 0.6 21.7

― ― ― 0.3 2.2 ― ― ― 100.0 100.0 ― ― ― 皆増 601.3

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.7 98.8 98.7 98.6 98.7 12.2 5.2 10.7 4.1 9.6

83.1 82.3 82.0 80.7 81.2 98.5 98.5 98.4 98.3 98.4 13.1 4.3 10.2 2.4 10.3

― ― ― 0.0 0.0 ― ― ― 100.0 ― ― ― ― 皆増 皆減

13.0 13.2 13.8 14.5 14.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 6.7 16.1 9.3 7.8

2.2 2.5 2.5 2.6 2.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 7.1 14.8 10.5 11.6 5.5

1.7 2.0 1.7 2.2 2.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 △ 2.6 24.7 △ 3.1 30.0 △ 0.8

対前年度増減比(%)

構 成 比 (%) 調定額に対する比率(%)

24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

14,876,087,316 15,888,272,634 16,797,694,428 17,633,734,783 18,521,040,666

1

3,783,470,594 3,990,777,222 4,177,940,732 4,616,323,120 4,740,146,947

2

使 用 料 及 び 手 数 料 ― ― ― 210,000 256,200

3 国 庫 支 出 金

2,692,811,747 2,993,210,504 3,205,052,698 3,425,461,066 3,737,400,242

4 支払基金交付金

4,147,625,000 4,442,520,000 4,693,086,000 4,711,086,000 4,865,988,000

5 県 支 出 金

2,200,320,155 2,244,718,265 2,342,224,584 2,438,036,408 2,497,047,772

6 繰 入 金

1,974,582,054 2,088,852,383 2,214,214,131 2,340,085,424 2,406,587,414

7 財 産 収 入

379,553 1,507,794 472,686 345,674 145,610

8 諸 収 入

46,827,224 37,779,921 16,662,487 26,007,133 20,658,183

9 繰 越 金

30,070,989 88,906,545 148,041,110 76,179,958 252,810,298

112,423,045 106,193,881 113,887,196 107,286,663 98,996,162

1 サ ー ビ ス 収 入

97,232,202 104,916,233 100,773,392 98,616,615 89,894,606

2 繰 入 金

13,919,377 0 0 0 4,573,836

3 諸 収 入

1,220,559 1,277,648 1,161,966 1,152,209 1,432,391

4 繰 越 金

50,907 0 11,951,838 7,517,839 3,095,329

26,917,586 19,618,357 27,292,533 23,896,704 27,090,517

1 県 支 出 金

11,099,529 4,838,595 11,329,991 7,329,940 12,029,077

2 繰 入 金

15,818,057 14,779,762 15,962,542 16,566,764 15,061,440

民 民 民

民 家 家 家 防 家 防 防 音 防 音 音 事 音 事 事 事 業 業 業 業 介 介

介 介 護 護 護 保 護 保 保 険 保 険 険 事 険 事 事 事 業 業 業 業

介 介 介

介 護 護 護 護 サ サ サ ー サ ー ー ビ ー ビ ビ ビ ス ス ス ス 事 事 事 業 事 業 業 業

区 分

収 入 済 額

(単位 円) 

24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.2 99.2 99.2 99.2 99.3 8.9 6.8 5.7 5.0 5.0

25.4 25.1 24.9 26.2 25.6 96.8 96.9 96.9 97.2 97.3 18.7 5.5 4.7 10.5 2.7

― ― ― 0.0 0.0 ― ― ― 95.5 98.3 ― ― ― 皆増 22.0

18.1 18.8 19.1 19.4 20.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 9.4 11.2 7.1 6.9 9.1 27.9 28.0 27.9 26.7 26.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 3.9 7.1 5.6 0.4 3.3 14.8 14.1 13.9 13.8 13.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 11.5 2.0 4.3 4.1 2.4 13.3 13.2 13.2 13.3 13.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 △ 1.3 5.8 6.0 5.7 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 352.6 297.3 △ 68.7 △ 26.9 △ 57.9 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 △ 0.6 △ 19.3 △ 55.9 56.1 △ 20.6 0.2 0.6 0.9 0.4 1.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ・・・ 195.7 66.5 △ 48.5 231.9

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.9 99.9 100.0 100.0 △ 4.1 △ 5.5 7.2 △ 5.8 △ 7.7 86.5 98.8 88.5 91.9 90.8 99.9 99.9 99.9 100.0 100.0 △ 8.3 7.9 △ 3.9 △ 2.1 △ 8.8

12.4 0.0 0.0 0.0 4.6 100.0 ― ― ― 100.0 42.0 皆減 ― ― 皆増

1.1 1.2 1.0 1.1 1.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 25.7 4.7 △ 9.1 △ 0.8 24.3 0.0 0.0 10.5 7.0 3.1 100.0 ― 100.0 100.0 100.0 △ 88.3 皆減 皆増 △ 37.1 △ 58.8

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 △ 21.4 △ 27.1 39.1 △ 12.4 13.4 41.2 24.7 41.5 30.7 44.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 △ 34.1 △ 56.4 134.2 △ 35.3 64.1 58.8 75.3 58.5 69.3 55.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 △ 9.1 △ 6.6 8.0 3.8 △ 9.1

構 成 比 (%) 調定額に対する比率(%) 対前年度増減比(%)

24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

169,555,030 162,923,675 121,406,588 127,967,909 124,622,158

1 使用料及び手数料

133,999,852 133,595,172 93,831,139 103,208,065 100,266,054

2 諸 収 入

1,952,937 2,691,625 1,121,565 828,165 1,020,947

3 繰 入 金

33,602,241 26,636,878 26,453,884 23,931,679 23,335,157

788,685,776 723,415,376 373,831,281 220,762,671 490,528,565

1 繰 入 金

529,467,293 367,091,542 197,361,451 81,468,489 0

2 土 地 売 却 収 入

163,913,690 128,981,034 58,370,900 104,255,272 490,387,165

3 使用料及び手数料

205,800 291,000 259,800 261,900 117,900

4 諸 収 入

126,600 140,300 39,130 33,010 23,500

5 繰 越 金

93,972,393 183,511,500 114,700,000 34,744,000 ―

国 庫 支 出 金

1,000,000 43,400,000 3,100,000 ― ― 55,788,133,098 58,471,479,218 59,953,398,470 64,570,592,366 57,158,423,466  (注) 24年度から26年度までの合計金額には、勝川駅周辺総合整備事業特別会計と公共下水道事業特別会計の金

合 合

合 合 計 計 計 計 潮見坂平和公園事業 潮見坂平和公園事業 潮見坂平和公園事業 潮見坂平和公園事業

松河戸土地区画整理事業 松河戸土地区画整理事業松河戸土地区画整理事業 松河戸土地区画整理事業

区 分

収 入 済 額

(単位 円) 

24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 △ 11.6 △ 3.9 △ 25.5 5.4 △ 2.6 79.0 82.0 77.3 80.7 80.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 △ 15.1 △ 0.3 △ 29.8 10.0 △ 2.9 1.2 1.7 0.9 0.6 0.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 157.8 37.8 △ 58.3 △ 26.2 23.3 19.8 16.3 21.8 18.7 18.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 16.0 △ 20.7 △ 0.7 △ 9.5 △ 2.5

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 25.1 △ 8.3 △ 48.3 △ 40.9 122.2 67.2 50.8 52.8 36.9 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ― 96.8 △ 30.7 △ 46.2 △ 58.7 皆減 20.8 17.8 15.6 47.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 253.5 △ 21.3 △ 54.7 78.6 370.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 47.2 41.4 △ 10.7 0.8 △ 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 495.5 10.8 △ 72.1 △ 15.6 △ 28.8 11.9 25.4 30.7 15.7 ― 100.0 100.0 100.0 100.0 ― △ 17.8 95.3 △ 37.5 △ 69.7 皆減

0.1 6.0 0.8 ― ― 100.0 100.0 100.0 ― ― △ 98.0 ・・・ △ 92.9 皆減 ―

― ― ― ― ― 93.6 93.9 94.4 94.7 94.8 2.5 4.8 2.5 7.7 △ 11.5

額を、27年度の合計金額には、公共下水道事業特別会計の金額を含む。

調定額に対する比率(%) 対前年度増減比(%)

構 成 比 (%)

24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

258,994,796 321,023,842 271,720,264 268,663,920 911,973,434

1 事 業 費

646,363,253

2 公 債 費

258,994,796 321,023,842 271,720,264 268,663,920 265,610,181

29,647,561,017 30,208,112,462 29,261,472,775 33,744,173,219 32,915,887,257

1 総 務 費

107,125,887 70,712,559 78,263,529 71,228,579 79,172,060

2 保 険 給 付 費

19,454,127,327 19,623,541,838 19,428,715,515 20,123,857,450 19,058,993,829

3

後 期 高 齢 者医 療 支 援 金 3,978,617,877 4,112,707,986 4,110,465,654 4,222,850,456 4,188,862,736

4

前 期 高 齢 者 4,206,011 4,186,860 3,216,113 2,948,323 3,122,910

5 老人保 健拠 出金

2,228,235 150,987 140,921 140,921 110,723

6 介 護 納 付 金

1,597,547,249 1,683,596,506 1,718,769,405 1,599,729,935 1,427,445,641

7 共同事 業拠 出金

2,567,487,243 2,543,787,471 2,711,844,207 7,180,330,785 7,154,223,380

8 保 健 事 業 費

258,748,332 260,076,199 265,157,800 263,499,714 257,394,959

9 諸 支 出 金

394,600,344 254,663,261 291,472,053 279,587,056 166,037,552

10 基 金 積 立 金

― ― ― ― 580,523,467

前年度繰上充用金

1,282,872,512 1,654,688,795 653,427,578 ― ―

2,998,685,906 3,159,392,719 3,485,343,606 3,632,229,768 3,972,421,467

1 総 務 費

99,645,212 108,996,131 118,724,650 134,509,071 138,606,099

2

後 期 高 齢 者 医 療

広 域 連 合 納 付 金 2,897,089,394 3,047,976,288 3,363,965,956 3,493,113,597 3,830,256,068

3 諸 支 出 金

1,951,300 2,420,300 2,653,000 4,607,100 3,559,300

14,787,180,771 15,740,231,524 16,721,514,470 17,380,924,485 18,040,565,984

1 総 務 費

134,484,818 138,489,470 142,255,465 149,651,616 156,112,315

2 保 険 給 付 費

14,274,608,005 15,162,930,318 16,078,722,576 16,794,920,842 16,720,227,054

3 基 金 積 立 金

2,283,000 112,406,000 50,898,000 59,469,000 216,346,000

第8表 特別会計款別支出済額年度比較表 第8表 特別会計款別支出済額年度比較表 第8表 特別会計款別支出済額年度比較表 第8表 特別会計款別支出済額年度比較表

区 分

支 出 済 額

公共用地先行取得事業 公共用地先行取得事業 公共用地先行取得事業 公共用地先行取得事業

国 国 国

国 民 民 民 民 健 健 健 健 康 康 康 康 保 保 保 保 険 険 険 険 事 事 事 事 業 業 業 業

後期高齢者医療事業 後期高齢者医療事業 後期高齢者医療事業 後期高齢者医療事業

介 介 介

介 護 護 護 護 保 保 保 保 険 険 険 険 事 事 事 事 業 業 業 業

(単位 円) 

24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.1 23.9 △ 15.4 △ 1.1 239.4

― ― ― ― 70.9 ― ― ― ― 100.0 ― ― ― ― 皆増

100.0 100.0 100.0 100.0 29.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.1 23.9 △ 15.4 △ 1.1 △ 1.1

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 92.9 90.6 87.8 93.3 89.4 3.8 1.9 △ 3.1 15.3 △ 2.5 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 76.9 65.1 68.3 70.8 82.8 △ 5.6 △ 34.0 10.7 △ 9.0 11.2

65.6 65.0 66.4 59.6 57.9 92.8 90.4 86.6 92.5 87.5 2.5 0.9 △ 1.0 3.6 △ 5.3

13.4 13.6 14.0 12.5 12.7 94.2 94.0 87.8 91.4 89.6 10.3 3.4 △ 0.1 2.7 △ 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.8 57.6 43.8 50.0 57.4 △ 60.6 △ 0.5 △ 23.2 △ 8.3 5.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.6 50.0 56.1 58.5 45.9 ・・・ △ 93.2 △ 6.7 0.0 △ 21.4

5.4 5.6 5.9 4.8 4.3 98.9 94.7 90.7 84.6 83.2 7.3 5.4 2.1 △ 6.9 △ 10.8

8.7 8.4 9.3 21.3 21.7 88.6 80.8 92.1 99.6 95.7 △ 1.0 △ 0.9 6.6 164.8 △ 0.4

0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 80.7 91.3 86.2 84.3 79.9 △ 0.5 0.5 2.0 △ 0.6 △ 2.3

1.3 0.8 1.0 0.8 0.5 98.4 96.3 97.7 98.3 98.9 56.4 △ 35.5 14.5 △ 4.1 △ 40.6

― ― ― ― 1.8 ― ― ― ― 100.0 ― ― ― ― 皆増

4.3 5.5 2.2 ― ― 97.2 99.7 99.0 ― ― 1.3 29.0 △ 60.5 皆減 ―

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 92.0 92.9 92.8 90.7 92.7 12.0 5.4 10.3 4.2 9.4

3.3 3.4 3.4 3.7 3.5 85.7 93.2 98.6 90.2 86.5 7.9 9.4 8.9 13.3 3.0

96.6 96.5 96.5 96.2 96.4 92.3 92.9 92.6 90.7 93.0 12.2 5.2 10.4 3.8 9.7

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 46.2 59.8 82.6 93.2 69.8 △ 31.0 24.0 9.6 73.7 △ 22.7

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 93.1 93.4 94.5 96.5 93.3 8.5 6.4 6.2 3.9 3.8

0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 89.0 89.1 89.8 78.8 86.3 △ 3.7 3.0 2.7 5.2 4.3

96.5 96.3 96.2 96.6 92.7 93.2 93.3 94.5 96.7 94.0 8.3 6.2 6.0 4.5 △ 0.4

0.0 0.7 0.3 0.3 1.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 △ 94.6 ・・・ △ 54.7 16.8 263.8

2.1 2.0 2.0 1.9 4.9 94.8 97.1 96.3 92.6 82.5 17.5 △ 0.7 9.3 △ 2.5 168.7

0.4 0.1 0.7 0.3 0.3 92.0 77.9 95.0 93.9 99.5 ・・・ △ 75.6 615.6 △ 58.5 25.9

構 成 比 (%) 予算現額に対する比率(%) 対前年度増減比(%)

24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

112,423,045 94,242,043 106,369,357 104,191,334 98,996,162

1 サービス事業費

112,423,045 94,242,043 106,369,357 104,191,334 98,996,162

26,917,586 19,618,357 27,292,533 23,896,704 27,090,517

1 民家防音事業費

26,917,586 19,618,357 27,292,533 23,896,704 27,090,517

169,555,030 162,923,675 121,406,588 127,967,909 124,622,158

1 総 務 費

140,213,680 125,271,332 91,241,972 110,910,949 102,283,552

2 墓 園 事 業 費

29,341,350 37,652,343 30,164,616 17,056,960 22,338,606

605,174,276 608,715,376 339,087,281 220,762,671 214,057,811

1 総 務 費

36,501,896 19,231,553 14,056,609 14,575,063 16,640,977

2 事 業 費

436,129,305 441,796,193 179,280,316 86,968,632 85,184,418

3 公 債 費

132,543,075 147,687,630 145,750,356 119,218,976 112,232,416

57,105,692,328 58,784,441,208 59,651,034,748 63,515,390,170 56,305,614,790  (注) 24年度から26年度までの合計金額には、勝川駅周辺総合整備事業特別会計と公共下水道事業特別会計の金

介 介 介

介 護 護 護 護 サ サ サ ー サ ー ー ビ ー ビ ビ ビ ス ス ス ス 事 事 事 業 事 業 業 業

合 合 合

合 計 計 計 計 民

民 民

民 家 家 家 防 家 防 防 音 防 音 音 事 音 事 事 事 業 業 業 業

潮見坂平和公園事業 潮見坂平和公園事業 潮見坂平和公園事業 潮見坂平和公園事業

松河戸土地区画整理事業 松河戸土地区画整理事業松河戸土地区画整理事業 松河戸土地区画整理事業

区 分

支 出 済 額

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