備 考地 区
3 事業概要
①第1 号被保険者のいる 世帯数( H26. 3月末) 世帯
②第1 号被保険者数( H26. 3月末) 人
③所得段階別第1 号被保険者数( H26. 3月末)
④要介護( 要支援) 認定者数( H26. 3月末)
⑤介護サービス 受給者延人数
⑥保険給付費の執行状況
⑦地域支援事業費の執行状況
合 計 54, 143, 524 100. 0 介護予防事業費 29, 713, 726 54. 9 包括的支援事業及び任意事業費 24, 429, 798 45. 1 合 計 2, 792, 649, 045 100. 0
科 目 決算額 構成比 特定入所者介護サービス 費 117, 128, 210 4. 2 特定入所者介護予防サービス 費 31, 920 0. 0 高額医療合算介護サービス 費 4, 674, 721 0. 2 高額医療合算介護予防サービス 費 49, 003 0. 0 高額介護サービス 費 44, 718, 646 1. 6 高額介護予防サービス 費 111, 390 0. 0 介護予防サービス 計画給付費 9, 098, 259 0. 3
審査支払手数料 3, 078, 560 0. 1
介護予防福祉用具購入費 406, 998 0. 0 介護予防住宅改修費 1, 790, 500 0. 1 介護予防サービス 給付費 65, 338, 975 2. 3 地域密着型介護予防サービス 給付費 6, 879, 632 0. 2 居宅介護住宅改修費 5, 888, 592 0. 2 居宅介護サービス 計画給付費 127, 089, 891 4. 6 施設介護サービス 給付費 1, 194, 933, 250 42. 8 居宅介護福祉用具購入費 2, 639, 898 0. 1 居宅介護サービス 給付費 1, 035, 578, 526 37. 1 地域密着型介護サービス 給付費 173, 212, 074 6. 2
12, 030 855 4, 733 17, 618
( 単位: 円, %)
科 目 決算額 構成比
240 1, 932
居宅介護サービス 地域密着型サービス 施設介護サービス 計 126 198 429 357 310 272
2, 977 1, 146
要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 計 194 1, 654 739 676 2, 225 3, 251
第5 段階 第6 段階
特例 特例
8, 853 12, 862
第1 段階 第2 段階
第3 段階 第4 段階
浮島財産区特別会計決算の概要
平成25年度の決算額は, 歳入総額1, 471, 503円, 歳出総額1, 068, 020円と なり , 歳入歳出差引額は 403, 483円です。
歳入の主なも のは, 財産貸付収入1, 134, 380円及び前年度繰越金334, 047円と なっており , 構成比の 99. 8%を占めていま す。
歳出では, 基金積立金289, 000円で構成比の27. 1%, 委託料が416, 850円で構成比の39%を占めてい ま す。
古渡財産区特別会計決算の概要
平成25年度の決算額は, 歳入総額4, 867, 432円, 歳出総額4, 386, 433円と なり , 歳入歳出差引額は 480, 999円です。
歳入の主なも のは, 財産貸付収入3, 411, 950円及び基金繰入金の780, 000円, 年度繰越金656, 728円と なっており , 構成比の99. 6%を占めていま す。
歳出では, 負担金補助及び交付金2, 813, 533円で構成比の64. 1%, 基金積立金1, 225, 000円で構成比
の27. 9%を占めていま す。
市町・ 土地改良区負担金一覧
豊田新利根土地改良区 792, 000
土地改良区計 15, 352, 000 事業費の10%
市 町 計 46, 553, 000 事業費の30%
新利根川土地改良区 14, 560, 000 河 内 町 7, 685, 000 稲 敷 市 38, 868, 000
基幹水利施設管理事業特別会計決算の概要
平成25年度の決算額は, 歳入総額154, 515, 415円, 歳出総額154, 017, 000円と なり 歳入歳出差引額は 498, 415円です。
歳入の主なも のは, 地元分担金及び河内町負担金23, 037, 000円, 県支出金92, 110, 000円, 繰入金 38, 868, 000円と なっており , こ れら が構成比の99. 7%を占めていま す。
歳出では, 基幹水利施設管理事業費153, 517, 000円と なっており , 構成比の99. 7%を占めていま す。
( 事業の概要)
基幹水利事業と は, 農林水産大臣によ り 管理を委託さ れた基幹水利施設について, 都道府県, 市町村 及び土地改良区等が協議会を設けて基幹水利施設管理強化計画を策定し , こ れに基づいて市町村等が 土地改良区と 連携をと り つつ施設のも つ農業用排水の安定, 農村地域の防災・ 環境保全等の機能を強 化する ための管理事業を行う も の。 補助率: 国30%+県30%
( 単位: %, 円)
項 目 負担金 備 考
① 被保険者数 人
② 1人当り 税額 円
③ 1人当り 保険給付額 円 ( 1 人当り 費用額 円)
④ 収納状況
( 参考) 保険給付状況( 県広域連合)
円 円
区 分 保険給付費 ( 費用額)
療 養 給 付 費 5, 156, 464, 692 5, 602, 227, 144 40. 75 現年度 232, 431, 800 230, 391, 700 0 2, 040, 100 99. 12 過年度 2, 393, 400 975, 382 338, 500 1, 079, 518
( 単位: 円, %)
調定額 収入額 不納欠損額 未納額 収納率
768, 017 834, 410
後期高齢者医療特別会計決算の概要
平成20年4月よ り 75歳以上(一定の障害がある 場合は65歳以上)の方がこ の後期高齢者医療制度に加入す る こ と になり 、 実施主体が後期高齢者医療広域連合で高齢者保険料・ 現役世代から の支援・ 国県市町村の 一定割合の公費負担を財源と し て運営さ れており ま す。 市町村事務は、 資格や医療給付などの申請事務と 保険料事務になり ま す。
平成25年度の決算額は, 歳入総額895, 925, 238円( 前年度比2. 5%増) , 歳出総額885, 650, 492円( 前年度 比2. 4%増) と なり , 歳入歳出差引額10, 274, 746円であり ま す。
歳入の主なも のは, 後期高齢者医療保険料分231, 367, 082円( 前年度比8. 0%増) , 繰入金601, 490, 338円
( 前年度比1. 4%減) , 諸収入53, 718, 398円( 前年度比31. 8%増) , と なっており , こ れら が構成比の98. 9% を占 めており ま す。
歳出では後期高齢者医療広域連合納付金797, 407, 094円( 前年度比2. 2%増) , 保健事業費8, 537, 857円
( 前年度比4. 3%減) と なり , こ れら が構成比の91. 0%を占めており ま す。
6, 714
34, 619
■ 国民健康保険特別会計 【担当:保険課】
款 項 目 職員数
1 総務費 7
1 総務管理費 1 一般管理費
■ 農業集落排水事業特別会計 【担当:下水道課】
1 農業集落排水事業費 3
1 農業集落排水管理費 1 一般管理費
■ 公共下水道事業特別会計 【担当:下水道課】
1 下水道費 10
1 下水道管理費 1 一般管理費
■ 介護保険特別会計 【担当:高齢福祉課】
1 総務費 9
1 総務管理費 1 一般管理費
■ 後期高齢者医療特別会計 【担当:保険課】
1 総務費 2
1 総務管理費 1 一般管理費
■ 基幹水利施設管理事業特別会計 【担当:農政課】
専従職員を配置していないため給与及び職員手当等の決算額はありません。
■ 公平委員会特別会計 【担当:総務課】
■ 浮島財産区・古渡財産区特別会計 【担当:管財課】
前年度比較 △ 6, 823, 901 △ 3, 127, 648 △ 2, 213, 558 △ 12, 165, 107 △ 2 全特別会計の前年度職員給与関係経費 117, 384, 378 86, 427, 218 35, 895, 048 239, 706, 644 33 全特別会計の今年度職員給与関係経費 110, 560, 477 83, 299, 570 33, 681, 490 227, 541, 537 31 4 前年度比較 △ 4, 728, 000 △ 3, 401, 184 △ 1, 472, 829 △ 9, 602, 013 △ 2
7, 588, 800 5, 628, 528 2, 366, 300 15, 583, 628 前年度職員給与関係経費 12, 316, 800 9, 029, 712 3, 839, 129 25, 185, 641
(単位:円,人)
7, 588, 800 5, 628, 528 2, 366, 300 15, 583, 628
9 前年度比較 △ 2, 810, 420 △ 494, 564 △ 908, 320 △ 4, 213, 304 0
29, 131, 480 22, 219, 343 8, 201, 928 59, 552, 751 前年度職員給与関係経費 31, 941, 900 22, 713, 907 9, 110, 248 63, 766, 055
(単位:円,人)
29, 131, 480 22, 219, 343 8, 201, 928 59, 552, 751
10
前年度比較 1, 017, 468 183, 010 371, 783 1, 572, 261 0
35, 230, 113 27, 160, 638 11, 025, 483 73, 416, 234 前年度職員給与関係経費 34, 212, 645 26, 977, 628 10, 653, 700 71, 843, 973
(単位:円,人)
35, 230, 113 27, 160, 638 11, 025, 483 73, 416, 234
(単位:円,人)
12, 588, 300 9, 002, 477 3, 961, 270 25, 552, 047
3
前年度比較 30, 600 446, 893 △ 36, 641 440, 852
12, 588, 300 9, 002, 477 3, 961, 270 25, 552, 047 前年度職員給与関係経費 12, 557, 700 8, 555, 584 3, 997, 911 25, 111, 195
0 前年度職員給与関係経費 26, 355, 333 19, 150, 387 8, 294, 060 53, 799, 780 7
26, 021, 784 19, 288, 584 8, 126, 509 53, 436, 877 前年度比較 △ 333, 549 138, 197 △ 167, 551 △ 362, 903
特別会計の職員給の状況
特別会計の職員給は,その年度の配置職員数及び給与水準によって支給額が変わるものですが,全特別 会計合計額の前年度との単純比較においては,総額で1,216万5,107円減少しています。
(単位:円,人)
目の名称 給 料 職員手当等 共済費 合 計
26, 021, 784 19, 288, 584 8, 126, 509 53, 436, 877