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ㄦ水

ドキュメント内 上川町公共施設等総合管理計画 (ページ 56-63)

管 延長 更新 価 乗 更新費用 推計 前提条件

ヷㅻ 新 整備 行わ い

ヷ整備 度 法定耐用 数

50

経 度 更新 仮定

ヷ管 更新 価

250

㎜ㆌㄦ

61

/㎡

500

㎜ㆌㄦ

116

/㎡

2000

㎜ㆌㄦ

749

/㎡

ヷㄦ水 施設 建物 い 建築系公共施設 試算方法 い加算 ミュレヸ ョン結果

40

間 費用総

49.6

億 当

1.2

億 成

30 2018

度ㆌ降 更新費用 生 成

55 2043

~62

2050

度 億 ㆌㄥ 費用 必要

ㄦ水 更新費用

表 直近 投資的経費実績

既存更新 新規整備 用地 合計

23 2011 6,400 6,400

24 2012 0 25 2013 0 26 2014 0 27 2015 0

6,400 1,280

実績値 推計値

51

公共施設等全体

各 目 更新費用 見通

40

間 費用総

614.1

15.4

億 過去 間 投資的経費 実績 既存更新 及 新規整備 均約

10

億 ラフ中 赤色水 線

1.5

倍 相当

更新費用 推移

40

間 断 的

20

億 ㆌㄥ 費用 必要 一方

10

億 ㄦ回 度 あ 度 バラ

更新費用 目 割合 建築系公共施設 最 高 全体

52%

い 路

29%

占 い

公共施設等全体 更新費用

40

間整備 構成比

実績値 推計値

建築系公共施設 320億

52.0%

175億 28.6%

38億

6.2%

ㄥ水 32億

5.2% ㄦ水

50億 8.1%

公共施設等 巻 課 整理

公共施設等 巻 ㄥ川 現況 課

将来人 見通

人 成

27

国勢調査

4,044

人 直近

30

間 約

50%減少

い ㅻ 減少 予想 い

ㄥ川 人 ビ ョン 成

52

目標人

3,003

人 あ 成

27

74%

想定 い 成

52

齢 人 少人 維持 一方

生産 齢人 及 老 人 減少 想定 い

う 将来 人 減少 応 公共施設総 適 調整 検討 必要 あ

状況 課

26

度 通会計 基 入 状況 税 地方税 約

6.1

億 地方交付税 約

28

億 い 税 自主 源 全体

21.2%

あ 地方交付税 依存 源

78.8%

公共施設等 維持管理費 成

27

度 約

11

億 い 状況 人 減少 税 自主 源 伸 期

ㅻ 適 予算規模 行 営 必要 公共施設 い 巻 社 会経済情勢 応 適 規模 効果的 効率的 維持管理 必要

公共施設等 現況 課

27

度 現在 保 建築系公共施設

98

施設

406

80,770

㎡ 用途 延床面積割合 多い 公営ㆰ宅 学校教育系施設 ポヸツヷレ リ

ヸ ョン系施設 類 建築物 約 割 占 い

旧耐震基準 施設 延床面積全体 約 割あ 耐震性 い い施設面積 全体 約 割

路ヷ橋 う ㄥㄦ水 等 ンフラ系公共施設 保 い

主 公共施設 間 利用状況 利用人数 施設 大 異 い 一部施設 直近 利用者数 減少傾向

公共施設等 管理 い 劣 状況や維持管理費 利用状況 幅広い視 最適 手法 必要 あ

53

公共施設等更新費用 見通 課

40

間 現在あ 公共施設等 保 場合 更新費用 総

614.1

億 当

15.4

億 近 投資的経費実績

1.5

倍 相当

更新費用 目 割合 建築系公共施設 約 割 占 将来的 状 況 案 現在 公共施設 全 更新 い 困 あ いえ 保 施設総

削減 必要

ンフラ系施設 い 路ヷㄥ水 一定 経費 将来的 必要 うえ ㄦ水

ㅻ 多 費用 必要 方針 併 ンフラ系施

設 計 的 管理 必要 あ

更新費用 推移 ㅻ

40

間 断 的 大 膨 時期 あ 度

バラ 特定 期間 多 費用 防 費用

準 必要

ㆰ民意向 特性 課

公共施設 利用状況 課

公共施設 利用 度 高い施設 高い 行 系施設

25.8%

療施設

18.0%

ヸツヷレ リ ヸ ョン系施設

16.4%

あ 一方 利用 度 ㆯい施設 子育 支 援施設 学校教育系施設 保健ヷ福祉系施設 い

利用 度 ㆯい施設 足度 わ い 半数ㆌㄥ 占 い

公共施設 管理ヷ 営 当 施設 統合ヷ複合 や多機能 視 効率的 管理 必要

適 公共施設 管理 向 ㆰ民理解

ㅻ 公共施設 数 い 減 意見 約 割 現

状維持 約 割 わ い 約 割 い

ㅻ 公共施設 い 施設 適 数 や配置 見直 効果的ヷ効

率的 営 い 検討 組 い 割 方 賛成 得

規模 縮 や集約 良い 考え 施設 複数回答 高い 菊水 外活動

ンタヸ

47.3%

東雲 外活用 ンタヸ

41.4%

郷土資料室

36.4%

公共施設 営や削減 当 多 ㆰ民 理解 得 う情報提供や意 見交換 行い ㆰ民 協働 い 必要

公共施設等マネ メント 理念 目的

計 管理方針

計 公共施設等マネ メント 目的 効率的 維持管理等 実施 公共 施設等 長 命 や 効果的 公共施設 利活用 や統廃合 施設保

最適 計 的 将来 担 軽減

将来 公共施設 あ 方 決 当 行 ㆰ民 互い 歩 寄

ふ わ い公共施設 あ 方 考え 必要 あ ㆰ民 ヸビ 水準 健全 行 営 均衡 全 心 公共施設等 構築

ㄥ述 実行 移 い ㆌㄦ

3

行 力 公共施設等 統廃合 含 施策推 公共施設等 経費 削減 準

ㆰ民 協働 益者 担 見直 等 ㆰ民 協働 得 民間活力 活用 能 限 公共施設管理 民間委 検討 行う

目的 基 施設 管理方針 ㆌㄦ 定

計 推 体制

全庁的 組体制 構築

計 策定所管課 企 総 課 公共施設等 棒断的 管理 施設総体 把握 棒断的 組 各課 調整機能 揮 公共施設等マネ メント 推 い 計 方針 改定や目標 見直 行 い

公共施設等 関 各課全 棒断 実行 体制 構築 例え 各課 公共施設等 情報 集や調整等 棑限 公共施設等 関 主要業 一元的

遂行 機能 滑 遂行 う

情報 一元的 管理

施設 所管 各課 公共施設等 情報 い 共 ヷ統一 全公共施設等 検ヷ診断ヷ維持管理ヷ修 情報 一元管理 現況 把握 容易 出来 環境 整備

55

公共施設等 ト 数 関 数値目標

現状 全 施設 大規模改修ヷ建替 い 費用ㄧ足 生 策

2

ヷ特定 期間 多 費用 防 費用 準

ヷ大規模改修ヷ建替費用 ㄦ 保 施設総 削減

近 投資的経費実績 水準 保 施設 い削減 費 用ㄧ足 い軽減 ミュレヸ ョン

ミュレヸ ョン 考え方

ヷ 成

27

度 公共施設投資的経費

7.0

億 ㅻ 将来 人 減少

率 乗 金 確保 仮定

参考 国立社会保 ヷ人 問 研究所 将来人 人 減少率

2015 2025 2035 2045 2055

将来人 4,044 3,628 3,229 2,856 2,528

減少率 0.90 0.80 0.71 0.63

ヷ大規模改修ヷ建替 価

42.7

/㎡

債 行 金利

2% 25

元利均等 返済 想定 大規模改修ヷ建替費用 総 求 ㄥ

7.0

将来人 減少率 案 投資的経費 総 差 費用 ㄧ足 求

台40 大規模改修ヷ建替費用総 319.5 総施設面積7.65万㎡ ㄥ水 ㄦ水 施設 建築 ㄧ明施設

ヷ施設 管理 営 価

4,800 /㎡

管理 営費 総 求

ヷ公共施設 保 面積 削減

→大規模改修ヷ建替費用 削減 ㄧ足

→施設 管理 営費 削減 削減 大規模改修ヷ建替費用 充当 充当

10~40

各時 い ㄧ足 充当 均衡 保 面積削減 求

表 10~40 各時 大規模改修 迎え い 施設

現在

延床面積

10 H38

20 H48

30 H58

40 H68

系施設 3,771 3,760 3,760 3,760 3,760

社会教育系施設 852 0 0 0 0

系施設 10,711 5,705 9,424 10,691 10,691

産業系施設 349 0 0 349 349 学校教育系施設 12,848 12,819 12,819 12,819 12,819 子育 支援施設 601 601 601 601 601 保健ヷ福祉施設 2,305 2,305 2,305 2,305 2,305

療施設 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843

系施設 5,886 4,147 4,526 5,874 5,874

公営ㆰ宅 21,665 15,652 19,562 21,586 21,586

公園 761 569 569 617 617

供給処理施設 213 213 213 213 213

12,714 9,216 10,721 12,256 12,256

合計 76,520 58,830 68,343 74,915 74,915

台建築 ㄧ明施設1,605

表 10~40 各時 建替時期 迎え い 施設

現在

延床面積

10 H38

20 H48

30 H58

40 H68

系施設 3,771 0 227 227 3,760

社会教育系施設 852 0 0 0 0

系施設 10,711 297 1,199 5,331 5,705

産業系施設 349 0 0 0 0 学校教育系施設 12,848 314 314 12,803 12,819 子育 支援施設 601 0 0 601 601 保健ヷ福祉施設 2,305 0 1,673 1,699 2,305

療施設 3,843 0 0 0 3,843

系施設 5,886 708 3,386 4,147 4,147

公営ㆰ宅 21,665 2,099 4,090 7,658 15,652

公園 761 0 17 366 569

供給処理施設 213 0 0 0 213

12,714 3,342 5,720 7,245 9,216

合計 76,520 6,760 16,625 40,078 58,830

台建築 ㄧ明施設1,605

表 建築系公共施設 度 投資的経費

既存更新 新規整備 合計

23 385,968 154,373 540,341

24 347,887 591,656 939,543

25 726,887 454,392 1,181,279

26 707,140 417,601 1,124,741

27 500,434 196,217 696,651

533,663 362,848 896,511

ミュレヸ ョン結果

実線 ㅻ

10

間 ~2026 H38

20

間 ~2036 H48

30

間 ~2046

H58 40

間 ~2056

H68

削減 施設面積 応 ㄧ足

線 期間 施設面積 削減 生 管理 営費 削減

充当 実線 線 交 ㄧ足 充当 均衡 あ 棒軸

値 期間 適 施設面積 考え

結果

2026 H38

保 面積 現在

92% 8%削減 2036 H48

81% 19%削減 2046 H58 73% 27%削減 2056 H68

74% 26%削減

ㄥ 踏 え 計 期間 施設保 面積 削減 目

標 ㆌㄦ う 設定

施設保 面積 削減目標

68 40

施設保 面積

20%ㆌㄥ

削減

表 施設延床面積 削減

~2026 H38 ~2036 H48 ~2046 H58 ~2056 H68

面積割合 現在比 92% 81% 73% 74%

削減割合 現在比 8% 19% 27% 26%

57

ドキュメント内 上川町公共施設等総合管理計画 (ページ 56-63)

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