消防局 総務課 ごせ。-しざさ-さざ。ご
救急出 件数及び搬送人員 推移
Hざす Hざず Hざせ Hざ。
そ 他 転院搬送 交通 一般負傷 急病
78,006 78,393 78,264 80,859
出動件数 件
ず。,す9じ ずす,じざ9
ずす,さすせ ずす,ごすす
ざ。 要 コ
○ 救急業務 要 コ じさ億ざずさ万円 く9,。ごせ万円
○ 救急出 件数さ件あ コ す万せし。円 △じざ9円
○ 市 人あ 市税等 投入額 ざ,ずじざ円 くすじ円
経常行政コスト単位:千円 関連収入項目 単位:千円
人件費等 し,せ。。,し。ず じ,ごせさ,。ごさ
物件費等 ざ。し,し。す しご,。さご
社会保障給付費・補助 等 - コスト計算 単位:円
そ 他 しご,。じご ざ,ずじざ
政コ 合計 a じ,さござ,ずささ すご,せし。
参考情報
ざ。 人口:さ,すじさ,ご。ご人 …c ざ。 救急出 件数:。ご,。す9件 …d 一般財源・市税等 b
そ 他特定財源
救急出 件あ コ aこよ
人あ 市税等投入額 bこc
260億円
H25決算 H28決算
151億円 158億円
151億円
うち地方分 1%
消費税5%
うち地方分 1.7%
消費税8%
102億円
Ⅶ.
. 費 引上 伴う増収 使途
.市 し 確保
市 し 安 ・安 を も を下支 し 地 企業 会 市
用を確保 市 し 施 ・ 等 い
611億円を確保した
主 内訳・学校 100億円
・道 69億円
・市営 112億円 社会保障制 充実・安定化 化を た 平成26 4 費
引 上 5%→。% た 費 引上 伴う増収 ・ ・
介護・少子化対策 社会保障施策 充実・安定化 充 法定さ い
単位:百万円
28 27 増△減
一 般 会 計 37,637 38,463 △826 特 別 会 計 11,864 8,309 3,555 企 業 会 計 11,643 14,192 △2,549
・こども の 充
未就学児ま 所得制限撤廃 3 学3 生ま 一 上限引下
・保育 の 子計 制限撤廃 等 第1子半額・第2子無償化 等
・保育所待機児童の解消 保育定員 拡大 伴う保育所・認定 も園等 運営費 増加
・障害者 児 福祉の充実 支援給付 地域生活支援事業費等 増加
・ 保 者 保 保 の
・ 〃 保 の
平成2。 地 費 付 引上 約102億円 使途
12億円 4億円 24億円 18億円 34億円 10億円 平成2。 い 充実した主
決算額 収入率 決算額 執行率 金 額 繰越率
一 般 会 計 782,053 711,338 91.0 702,398 89.8 32,101 4.1
市 場 事 業 費 5,759 3,896 67.6 3,887 67.5 1,670 29.0
食 肉 セ ン タ ー 事 業 費 975 900 92.3 897 92.0 49 5.0
国 民 健 康 保 険 事 業 費 194,855 191,204 98.1 189,148 97.1 -
-勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費 385 347 90.0 347 90.0 -
-農 業 共 済 事 業 費 289 316 109.3 245 84.7 -
-母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 245 354 144.6 108 44.2 -
-駐 車 場 事 業 費 956 949 99.2 949 99.2 -
-農 業 集 落 排 水 事 業 費 1,349 1,274 94.4 1,274 94.4 -
-市 街 地 再 開 発 事 業 費 11,358 9,800 86.3 9,260 81.5 1,590 14.0 市 営 住 宅 事 業 費 41,031 32,411 79.0 31,858 77.6 4,552 11.1
介 護 保 険 事 業 費 130,456 126,271 96.8 123,912 95.0 -
-空 港 整 備 事 業 費 3,363 3,195 95.0 3,195 95.0 -
-後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費 35,430 35,092 99.0 34,978 98.7 -
-公 債 費 310,523 307,669 99.1 307,669 99.1 -
-特 別 会 計 ・ 計 736,974 713,678 96.8 707,727 96.0 7,861 1.1 下 水 道 事 業 会 計 77,597 51,212 81.8 62,769 80.9 9,878 12.7 港 湾 事 業 会 計 88,362 77,393 91.1 80,844 91.5 5,643 6.4 新 都 市 整 備 事 業 会 計 57,396 33,870 109.0 54,583 95.1 459 0.8
自 動 車 事 業 会 計 13,377 12,111 94.8 12,646 94.5 -
-高 鉄 道 事 業 会 計 45,749 37,528 94.4 42,488 92.9 330 0.7 水 道 事 業 会 計 48,692 41,595 99.4 46,216 94.9 1,208 2.5 工 業 用 水 道 事 業 会 計 3,210 1,754 70.2 2,358 73.5 377 11.7 企 業 会 計 ・ 計 334,383 255,463 92.7 301,904 90.3 17,895 5.4 特 別 企 業 会 計 合 計 1,071,357 969,141 95.7 1,009,631 94.2 25,756 2.4 合 計 1,853,410 1,680,479 93.6 1,712,029 92.4 57,857 3.1
。注) 予算 決算 も税込数値 あ
企業会計 収入率 各会計 対収入予算額比 あ
端数処理 い 全市合計 所要 調整を行 い 。
予算額 会 計 別
。単位:百万円 %) 繰越事業費 歳 入 歳 出
.平成2。 会計
単 位 : 百 万 円
歳入 歳出
決算額 決算額
一 般 会 計 711,338 702,398 8,940 8,017 - 923 市 場 事 業 費 3,896 3,887 9 9 - -食 肉 セ ン タ ー 事 業 費 900 897 3 3 - -国民健康保険事業費 191,204 189,148 2,056 - - 2,056 勤労者福祉共済事業費 347 347 - - - -農 業 共 済 事 業 費 316 245 71 - - 71
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費 354 108 246 - - 246 駐 車 場 事 業 費 949 949 - - - -農業集落排水事業費 1,274 1,274 - - - -市街地再開発事業費 9,800 9,260 540 540 - -市 営 住 宅 事 業 費 32,411 31,858 553 553 - -介 護 保 険 事 業 費 126,271 123,912 2,359 - - 2,359 空 港 整 備 事 業 費 3,195 3,195 - - - -後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費 35,092 34,978 114 - - 114 公 債 費 307,669 307,669 - - - -特 別 会 計 ・ 計 713,678 707,727 5,951 1,105 - 4,846 下 水 道 事 業 会 計 51,212 62,769 △11,557 - 12,803 1,246 港 湾 事 業 会 計 77,393 80,844 △3,451 3,343 10,684 3,890 新都市整備事業会計 33,870 54,583 △20,713 - 22,699 1,986 自 動 車 事 業 会 計 12,111 12,646 △535 - 233 △302 高 鉄 道 事 業 会 計 37,528 42,488 △4,960 129 6,853 1,764 水 道 事 業 会 計 41,595 46,216 △4,621 1,209 10,207 4,377 工業用水道事業会計 1,754 2,358 △604 340 1,428 484 企 業 会 計 ・ 計 255,463 301,904 △46,441 5,021 64,907 13,445 特 別 企 業 会 計 合 計 969,141 1,009,631 △40,490 6,126 64,907 18,291 合 計 1,680,479 1,712,029 △31,550 14,143 64,907 19,214
。注) 金額 税込数値 あ
端数処理 い 全市合計 所要 調整を行 い 。
会 計 別 差引額
損益 定
留保資金等
実質収支 また
当 度利益
繰越事業 充当 源
.平成2。 一般・特別会計実質収支 企業会計損益収支
歳 入
科 目 予 算 額 決 算 額 収入率 繰 越 額 繰越率
市 税 271,459 272,272 100.3
地 方 譲 税 4,678 4,909 104.9
利 子 割 交 付 金 334 347 103.8
配 当 割 交 付 金 2,587 1,383 53.5
株式等譲渡所得割交付金 791 868 109.7 地 方 消 費 税 交 付 金 26,102 26,043 99.8
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 411 395 96.2
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金 0 0 0.0
6,354
1.7
自 動 車 取得 税 交 付金 810 1,130 139.5 軽 油 引 取 税 交 付 金 6,124 6,171 100.8
地 方 特 例 交 付 金 961 920 95.8
地 方 交 付 税 54,732 54,587 99.7
交通安全対策特別交付金 527 516 97.9
分 担 金 及 担 金 934 1,305 139.8 -
-使 用 料 及 手 数 料 15,861 14,859 93.7 - -国 庫 支 出 金 148,036 130,036 87.8 9,207 6.2
県 支 出 金 39,101 35,818 91.6 637 1.6
産 収 入 9,293 5,857 63.0 -
-。24)
寄 附 金 516 326 63.1 24 4.6
。1,639)
繰 入 金 21,878 15,318 70.0 1,639 7.5
繰 越 金 9,202 9,202 100.0 -
-諸 収 入 70,346 58,839 83.6 -
-市 債 97,370 70,237 72.1 14,240 14.6
。1,663)
合 計 782,053 711,338 91.0 32,101 4.1
単位:百万 ・%
.平成2。 一般会計 別
。単位:百万円 %)
歳 出科 目 予 算 額 決 算 額 執行率 繰 越 額 繰越率
議 会 費 2,134 2,074 97.2 -
-総 費 57,277 52,497 91.7 341 0.6
市 民 費 5,977 5,554 92.9 314 5.3
民 生 費 276,150 255,025 92.4 7,584 2.8
衛 生 費 24,939 23,309 93.5 611 2.5
環 境 費 32,264 31,014 96.1 364 1.1
商 工 費 17,452 9,626 55.2 498 2.9
農 政 費 5,940 4,472 75.3 694 11.7
土 木 費 31,565 24,840 78.7 3,035 9.6 都 市 計 画 費 19,057 12,209 64.1 2,413 12.7
住 宅 費 5,147 4,222 82.0 79 1.5
消 防 費 19,315 18,383 95.2 705 3.7
教 育 費 93,333 72,368 77.5 15,463 16.6
災 害 復 旧 費 838 746 89.0 -
-諸 支 出 金 190,574 186,059 97.6 -
-予 備 費 91 - - -
-合 計 782,053 702,398 89.8 32,101 4.1
市債残高
1,065,829 1,058,056 7,773
。692)
。685) 。7) 204,896 223,056 △ 18,160
。133)
。144) 。△11) 728,195 776,515 △ 48,320
。472)
。503) 。△31) 1,998,920 2,057,627 △ 58,707
。1,297)
。1,332) 。△35)
※ 下 段 書 各 度 末 市 民 1 人 あ た 市 債 残 高 単 位 : 千 円
成28 度
単 位 : 百 万 円
成27 度 増 △ 減
会 計 別
一 般 会 計
特 別 会 計
企 業 会 計
全 会 計
基金残高
45,884 47,784 △ 1,900
256,854 255,341 1,513
75,763 76,643 △ 880
378,501 379,768 △ 1,267
うち 政調整基金 12,897 12,866 31
うち 公債基金 244,839 242,586 2,253
※繰替運用 残高
9 ,6 8 2 11 , 5 46 △ 1 ,8 6 4
1 ,6 7 7 1 , 7 82 △ 1 0 5
1 ,4 5 8 1 , 6 48 △ 1 9 0
1 ,6 6 8 2 , 0 94 △ 4 2 6
1 4 ,4 8 5 17 , 0 70 △ 2 ,5 8 5
基 金 名 成 28 度 成 2 7 度 増 △ 減
単 位 : 百 万 円
神 戸 市 公 債 基 金
神 戸 市 市 民 福 祉 振 興 等 基 金 神 戸 市 営 住 宅 敷 金 等 積 立 基 金
合 計
神 戸 市 港 湾 事 業 基 金
企 業 会 計
全 会 計
会 計 別
一 般 会 計
特 別 会 計
増 △ 減 成27 度
成28 度
単 位 : 百 万 円
. 会計市債残高 残高
残高
市債残高
単位:百万円 %
※ プラス 場合 算定結果 %
公営企業 係 特別会計 資金 足額 実質収支額・資金 足額 合計 ※ 標準 政規模
923
4,486
166,174
171,583
384,940
項 目
一般会計等 実質収支額
一般会計等以外 特別会計 公営企業を除く 実質収支額
金 額
連結実質赤字比率 %
単位:百万円 %
※ プラス 場合 算定結果 %