通報制度 利用 内部監査 実施
内部監査における重要な検討事項
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ISO9001:2015内部監査チェックリスト
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2016 年 基準 改訂公開草案 改訂案の内容 内部監査人協会の国際内部監査基準審議会 (IIASB) は 内部監査の専門職的実施の国際基準 ( 以下 基準 という ) の改訂に関する公開草案を発表致しました この意見募集サイトには すべての改訂箇所が記載されています すべての設問への記入にはおよそ
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ERM的な視点を取り入れた内部監査の手法
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8. 内部監査部門を設置し 当社グループのコンプライアンスの状況 業務の適正性に関する内部監査を実施する 内部監査部門はその結果を 適宜 監査等委員会及び代表取締役社長に報告するものとする 9. 当社グループの財務報告の適正性の確保に向けた内部統制体制を整備 構築する 10. 取締役及び執行役員は
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内部通報制度キット
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金を支払う (15 U.S.C 78u 6(b)(1)) ウ通報妨害の禁止従業員がSECの職員に接触することを妨げることを禁止する規定がある (17 C.F.R F 17) エ内部通報体制の整備匿名で通報できる体制整備の義務付けなど 内部通報者保護制度の整備を企業に義務付けていることは
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内部監査基準実践要綱
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スについて政府として総合的に定めた唯一の指針であり 前記政府決定等に則り 政府全体として 同ガイドラインを踏まえた内部通報制度の普及促進を図っていく必要があるためである 別紙 2 に < 修正案 > として記載 仮に コードのプリンシプル性との関係でこれが難しければ 改正内部通報ガイドラインのうち
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人工知能ー内部監査の専門家が考慮すべきこと
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組織のニーズに合った内部監査体制の構築
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私が 内部通報 という言葉を使う時は このような用語の区別をしています 本日も この内容にそってお話しいたします 内部通報が機能しないとなると ネット掲示板だとか行政当局だとか それから新聞マスコミ こういうところへ情報が届く これを 内部告発 と申し上げます 平成 28 年の年末に 内部通報に関す
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わが国金融機関の内部 監査の現状について
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コーポレート・ガバナンスの観点からみた監査役会と内部監査部門の連携
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三様監査に関する一考察 : 監査役・公認会計士・内部監査部門の連携の視点から
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内部監査人協会 (IIA) 情報 /CBOK 調査結果 内部監査にとっての 10 の緊急課題 変化する世界で成功するために 著者 : ラリー ハリントン (CIA,QIAL,CRMA,CPA) レイセオン社内部監査ヴァイス プレジデント アーサー パイパー (Ph.D) スミス ウィント社マネージン
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財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準- 公開草案-
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「財務報告に係る内部統制の評価と監査」
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2017 年度監査懇話会 監査セミナー 内部通報制度の実務と監査役の役割 ~ コーポレートガバナンス コードを踏まえた最新動向について ~ 2018 年 2 月 9 日 国広総合法律事務所 弁護士五味祐子 1 はじめに ~ 内部通報制度の位置づけ 企業がリスク情報を早期把握し 自浄作用を果たすための
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基準 は 属性基準 ( Attribute Standards) と 実施基準 ( Performance Standards) の2つの部分から成る 属性基準 は 内部監査を実施する組織や個人の属性に関するものである 実施基準 は 内部監査の業務の内容を明らかにするとともに 内部監査業務の実施状況
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