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予算のはなし 予算とは何ですか? 予算の種類と一般会計の予算額について 予算とは 1 年間に行おうとしている市の行政の仕事 ( 事業など ) をお金で表したもので 市の活動資金計画のことです 予算は お金の使い道などにより 大きく次の3つの会計に分かれています 一般会計 福祉や教育 道路整備など 市

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Academic year: 2021

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(1)

美濃市一般会計当初予算説明資料

(2)

             負担金(施設利用者の負担金など)、使用料(公共施設使用料など)、借金(市債) など。

≪ 予算のはなし ≫

★予算とは何ですか?《予算の種類と一般会計の予算額について》

  予算とは、1年間に行おうとしている市の行政の仕事(事業など)をお金で表したもので、市の活動資金計画のことです。  ●予算は、お金の使い道などにより、大きく次の3つの会計に分かれています。    支出(歳出)… 福祉、健康づくり、医療、教育、文化、消防、防災、環境、衛生、農業、林業、産業、観光、道路や公園整備、        借金の返済に使うお金 など。  ●

美濃市の予算のうち、平成29年度一般会計予算額(歳入・歳出)は、92億8千8百万円です。

   

 市では、毎年このお金(予算)を使って、福祉や医療、教育、消防、防災、

ごみ処理、道路整備など、市政として着実に行っていかなければならない事業

やサービスを、効果的な方法を考えながら実施しています。

  

【一般会計】

… 福祉や教育、道路整備など、市のまちづくりの中心となる会計です。   

【特別会計】

… 国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療、公共下水道事業など、特定の事業を行うための会計です。   

【企業会計】

… 病院事業や水道事業など、民間企業と同様に利用収益を中心に事業を行うための会計です。  ●会計には、それぞれ「収入(歳入)」と「支出(歳出)」があります。    収入(歳入)… 市民の税金(市税)、国から交付されるお金(地方交付税、補助金など)、県から交付されるお金(補助金など)

(3)

(単位:千円) 構成比 構成比 伸 率 A % B % (A-B) C C/B % 市民税(個人)929,000 市民税(法人)199,100 固定資産税 1,405,757 軽自動車税 52,250 市たばこ税 118,000 都市計画税 158,238(下水道繰出金等に充当) 和紙の里会館使用料(会館入館料等)16,656 住宅使用料(市営住宅)46,792 戸籍手数料 9,489 清掃手数料(し尿処理・家庭ごみ処理等)55,232 社会福祉費負担金(障がい者等)202,087 児童福祉費負担金(保育所等)202,313 児童手当負担金 210,100 民生費補助金 35,881 土木費補助金 328,721 社会福祉費負担金(障がい者等)95,923 児童福祉費負担金(保育所等)91,745 保険基盤安定負担金(国保・後期高齢者)118,604 福祉医療費補助金 84,227 児童福祉費補助金 44,780 土地建物貸付収入 10,533 利子及び配当金(財政調整基金利子等)3,227 不動産売払収入 1,000 財政調整基金 220,000 社会福祉基金 56,000 和紙の里会館事業基金 22,875 市民わくわくふれあい施設整備基金 40,000 公共施設整備改修等基金 90,000 中小企業貸付金元利収入 15,000 土木費受託事業収入 48,180 給食費収入 89,654 民生費雑入(児童発達支援費等)24,906 商工費雑入 17,683 本庁舎施設改修事業費 47,700 社会資本道路整備事業費 101,600 美濃橋修復事業費 52,600 橋梁長寿命化修繕事業費 22,200 臨時財政対策債 330,000 ふるさと応援寄附金 1,000 平成29年度 一般会計当初予算比較表(歳入) △ 1,094 △ 6.6 0 0.0 23.4 328,000 3.7 説 明 ( 主 な 内 容 の 抜 粋 ) 20.2 0 0.0 12,648 5.5 △ 1.5 △ 8,936 62,000 2.5 0.0 △ 15,866 △ 19.0 91,641 9.1 △ 13,296 △ 7.1 0 0.0 地方揮発油譲与税 20,000 自動車重量譲与税 55,000 16.7 100.0 0.0 0 0.0 消費税率引上げ分に係る税収分144,000千円は、社会保障財源化として社会保障施策(障がい者福 祉、児童福祉、生活保護、国保、介護、医療、予防対策等。)に要する経費に充てています。 △ 0.1 0 0.0 △ 2,500 △ 50.0 1.4 比   較 △ 1,589 5,000 0 1,000 1,500 0 8,960,000 100.0 89,192 108,300 230,122 2.6 463,000 5.2 442,081 4.9 1,010,473 11.3 605,586 6.8 150,000 1.7 16,471 0.2 1,000 0.0 27.2 2,100 0.0 83,665 0.9 186,212 2.1 0.1 100.0 15,000 5.7 1.6 2.6 6.2 11.9 0.1 2,438,000 0.0 345,000 3.8 2,864,790 32.0 75,000 0.8 6,000 0.1 0.0 6.4 0.2 0.0 26.9 0.0 0.7 1.9 繰 入 金 531,273 15 0.8 0.0 3.8 0.2 0.1 0.1 11 9,288,000 歳  入  合  計 20 諸 収 入 242,770 21 市 債 571,300 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 2,100 19 繰 越 金 150,000 17 寄 附 金 1,000 18 県 支 出 金 国 庫 支 出 金 1,102,114 596,650 16 財 産 収 入 15,377 14 12 分 担 金 及 び 負 担 金 67,799 13 使 用 料 及 び 手 数 料 172,916 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 8 10 9 地 方 特 例 交 付 金 地 方 交 付 税 自 動 車 取 得 税 交 付 金 利 子 割 交 付 金 地 方 消 費 税 交 付 金 3 15,000 6 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 4 5 配 当 割 交 付 金       区  分    款 30.8 2,863,201 本年度予算額 1 2 市 税 地 方 譲 与 税 2,500,000 前年度予算額 75,000 2,500 5,000 0.1 7,000 10,000 純繰越金 0.2 1,500 児童福祉費負担金(保育所)58,152(留守家庭児童教室)7,446 3,000 0.0 10,000 9,000 9,000 350,000

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平成29年度一般会計の歳入予算を家庭の家計簿収入に例えると?

 市の平成29年度一般会計の歳入予算を、家庭の家計簿の収入に例えて説明します。

【一般会計の歳入予算】

【家計簿収入】

歳入の内訳 主 な 内 容 金 額 (単位:千円) 収入の内訳 市税 皆さんから市へ納めていただく市民税、固定資産税、軽自動車税などの税金です。 2,863,201 家庭の収入源となる給料 やパート収入などのお金 に相当します。 分担金及び負担金 行政の事業にかかる費用の一部を利用者の受 益の程度に応じて負担してもらうお金です。 67,799 使用料及び手数料 公共施設を利用したり行政サービスを受ける 際に支払ってもらうお金です。 172,916 財産収入、諸収入 など 市が所有する財産の貸し付け収入や、運用に より受け取る利子収入など、他の収入科目以 外のお金です。 259,147 親からの援助(仕送り) などのお金に相当しま す。 繰越金 前年度から繰り越すお金です。 150,000 地方譲与税 地方消費税交付金 など 国や県の税金の一部で、国や県から交付され るお金です。(消費税にかかる交付金など) 地方交付税については、一定の行政サービス を提供できるよう、国から財源保障として交 付されるお金です。 473,600 地方交付税 2,500,000 家庭の貯金の取りくずし (引き出し)に相当しま す。 国庫支出金 国や県から実施する事業に応じて交付される 負担金や補助金のお金です。 1,102,114 県支出金 596,650 繰入金 積立している基金(貯金)を取りくずす(引 き出す)お金です。 531,273 銀行など金融機関からの 借入金に相当します。 市債 事業を行うために借りるお金です。 571,300 合 計

92億8千8百万円

9,288,000

【平成29年度一般会計の歳入予算内訳グラフ(予算科目ごと)】

市税 30.8% 地方譲与税等 5.1% 地方交付税 26.9% 分担金及び負担金 0.7% 使用料及び手数料 1.9% 国庫支出金 11.9% 県支出金 6.4% 財産収入、諸収入等 2.8% 繰入金 5.7% 繰越金 1.6% 市債 6.2%

(5)

(単位:千円) 構成比 構成比 伸 率 A % B % (A-B) C C/B % 本庁舎施設改修事業 143,144 地域ふれあいセンター費 31,307 長良川鉄道設備整備補助経費 22,652 乗り合わせタクシー運行経費 45,907 地域の絆づくり事業 10,500 地方創生推進事業費 25,253 市長選挙経費 16,500 福祉医療助成事業 207,265 障害者自立支援費 430,272 国保特会繰出金 186,755 介護・後期高齢者特会繰出金 650,549 留守家庭児童教室運営経費 33,456 保育所整備事業補助経費 3,712 施設型給付経費 440,900 児童手当給付経費 303,600 母子保健事業 22,855 予防接種事業 48,947 健康年齢向上事業 17,209 健康フェア開催経費 4,579 不妊治療助成事業 1,375 衛生センター補修経費 11,556 病院事業会計負担金等 251,798 上水道事業会計補助金等 46,638 中濃広域行政事務組合負担経費 171,740 中濃地域農業共済事務組合負担経費 6,387 新規就農者確保事業 3,000 有害鳥獣被害防止対策等事業 14,835 世界遺産推進事業 6,690 農業集落排水特会繰出金 175,904 間伐実施確保対策事業補助経費 12,000 中美濃線林道整備事業 3,000 小口融資貸付経費 15,080 道の駅施設管理経費 5,252 産業祭補助経費 9,036 商工会議所補助経費 8,000 民間活力創生事業 20,050 中心市街地活性化総合支援事業補助経費 3,360 観光協会補助経費 18,000 本美濃紙職人育成支援事業 2,400 本美濃紙無形文化遺産伝承補助経費 6,000 企画展事業経費 12,803 道路新設改良費(社会資本道路整備事業等)429,378 美濃橋修復事業 143,702 橋梁長寿命化修繕事業 90,000 市民わくわくふれあいセンター関係経費 42,944 土地区画整理事業 64,780 下水道特会繰出金 646,316 新婚世帯家賃支援事業 4,890 中濃消防組合負担経費 326,311 消防団員報酬経費 10,691 消防団等運営補助経費 13,716 消防団員被服等貸与経費 4,134 小型動力ポンプ付積載車更新事業 17,916 防災無線維持管理経費 8,699 自主防災組織育成事業 3,660 児童・生徒送迎(スクールバス)経費 29,965 小中学校特別支援員設置事業 16,952 小中学校少人数指導等教育推進経費 45,810 各小中学校施設改修経費 20,232 アマルフィ市中学生交流事業補助経費 1,500 文化会館指定管理経費 37,626 学校給食費 181,623 議会運営経費 95,781 雇用対策事業補助経費 1,500 岐阜県勤労者生活資金融資預託金 5,000 普通財産購入事業 500 849,190 6,500 126,171 323,811 0.0 7.1 0.0 労 働 費 本年度予算額 前年度予算額 1,130,839 2,801,949 6,500 議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 土 木 費 消 防 費 9 433,283 8 1,682,082 10,000 公 債 費 諸 支 出 金 予 備 費 1 2 3 4 商 工 費 農 林 水 産 業 費 11 1,020 12 664,630 13 500 10 934,681       区  分    款 1.3 4.7 10.1 5 6 7 323,344 9,288,000 歳  出  合  計 14 12.2 30.2 9.1 0.1 3.5 3.5 18.1 0.1 100.0 127,971 1.4 1,018,515 11.4 2,804,156 31.3 889,823 9.9 0.0 1,374,469 15.3 444,070 5.0 0.1 311,022 3.5 333,258 3.7 △ 9,914 12,789 8,960,000 100.0 699,333 7.8 500 0.0 10.5 20 △ 4.6 0 0.0 4.1 比   較 △ 1,800 △ 40,633 △ 3.0 307,613 22.4 △ 2.4 △ 10,787 △ 1.4 112,324 11.0 △ 2,207 △ 0.1 平成29年度 一般会計当初予算比較表(歳出) 328,000 3.7 説 明 ( 主 な 内 容 の 抜 粋 ) 0 0.0 △ 34,703 △ 5.0 △ 0.6 1,000 教 育 費 災 害 復 旧 費 市債償還元金 595,137 市債償還利子 64,446 一時借入金利子 5,000 0.0 5,000.0 △ 5,682 0 10,000 0.1 940,363

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【平成29年度一般会計の歳出予算内訳グラフ(予算科目ごと)】

【一般会計の歳出予算について】

  一般会計の歳出予算は、議会費から予備費までの科目に分かれています。   以下では、歳出予算科目の主な内容を説明します。  ○議会費…議員報酬(人件費)など、議会運営にかかる経費を計上しています。  ○総務費…一般的管理経費をはじめ、財産管理経費、地域ふれあいセンター経費、環境に関       する経費、税金の賦課収納に関する経費、戸籍や住民基本台帳に関する経費、選       挙や統計に関する経費などを計上しており、全体の12.2%を占めています。        乗り合わせタクシー(のり愛くん)や自主運行バスである牧谷線の運行にかか       る費用、長良川鉄道の運行・維持にかかる費用、地域の絆づくり事業経費、地方       創生推進事業経費、本庁舎の施設改修費用などもここに計上しています。  ○民生費…全体の30.2%を占めており、歳出予算の中で最も大きな経費です。       子育て支援に関する経費をはじめ、高齢者の方々への支援に関する経費、障がい       者の方々への支援に関する経費、生活保護に関する経費など、市民福祉のために       必要な予算を計上しています。        福祉医療費の助成経費(乳幼児・小学生・中学生は外来・入院医療費無料、高       校生は入院医療費の無料化)や障がい児の方々への支援に関する経費、保育園・       認定こども園・留守家庭児童教室(学童教室)の運営経費、児童手当、児童扶養 議会費 1.3% 総務費 12.2% 民生費 30.2% 衛生費 9.1% 労働費 0.1% 農林水産業費 3.5% 商工費 3.5% 土木費 18.1% 消防費 4.7% 教育費 10.1% 公債費 7.1% 予備費等 0.1%

(7)

 ○衛生費…各種予防接種(乳幼児・小学生・中学生のインフルエンザ予防接種費用の助成を       含む)にかかる経費や健やかな母子保健のための各種健康診査の経費をはじめ、       健康年齢向上のための市民健康づくりに関する経費、健康フェアの開催に関する        また、美濃病院や水道事業の経営に対する一般会計からの負担経費やクリーン       プラザ中濃へのごみ処理にかかる負担金(関市と共同して負担)などもここに含       まれており、全体の9.1%を占めています。  ○農林水産業費…農業や林業の振興に関する経費をはじめ、世界遺産(世界農業遺産・世界       かんがい施設遺産)推進事業経費、有害鳥獣被害防止対策事業経費、間伐実施確  ○商工費…商工業の振興に関する経費をはじめ、観光に関する経費、ユネスコ無形文化遺産       に登録された「本美濃紙」・「和紙:日本の手漉和紙技術」を保存・伝承・発信       するための経費、本美濃紙の職人育成支援経費、美濃和紙の振興に関する経費、       和紙の里会館の事業運営や施設維持管理にかかる経費などを計上しています。  ○土木費…道路の新設改良工事にかかる経費をはじめ、道路維持管理や道路修繕補修にかか       る経費、美濃橋の修復事業にかかる経費、各橋りょうの長寿命化にかかる修繕経       費、通学路のカラー化工事など交通安全施設整備のための経費、河川の維持管理        また、市民わくわくふれあいセンターに関する経費、土地区画整理事業の推進       に要する経費、市営住宅の維持管理や修繕・改修にかかる費用、優良住宅敷地の       供給を促進するための補助経費、新婚世帯に対する家賃支援経費、公共下水道事  ○消防費…消防団員の報酬経費をはじめ、消防団等の運営補助経費、消防車両や消防車庫な       ど消防施設の維持・更新・改修費用といった消防に要する経費、防災訓練の実施       や防災資機材の整備にかかる経費、防災無線の維持管理にかかる経費、自主防災       全体の18.1%を占めており、歳出予算の中で2番目に大きな経費です。       業にかかる一般会計からの負担経費なども含まれています。       組織を育成するための経費などの防災に関する経費を計上しています。        また、中濃消防組合(消防署)に対する負担金(関市と共同して負担)なども       ここに含まれており、全体の4.7%を占めています。        また、国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療にかかる一般会計からの負担       経費も含まれています。       経費、不妊治療(一般不妊治療・特定不妊治療)受診者に対する助成経費、衛生       保対策事業経費、農業集落排水事業にかかる一般会計からの負担経費などを計上       しており、全体の3.5%を占めています。       センターや火葬場の施設維持管理・補修経費、ごみ収集やし尿処理といった清掃       に要する費用などを計上しています。       手当などもここに計上されています。        また、商工会議所や観光協会に対する補助経費、道の駅美濃にわか茶屋の施設       管理経費などもここに含まれており、全体の3.5%を占めています。       や改修にかかる経費などを計上しています。

(8)

          経費、社会教育に要する経費、文化財の保護に要する経費、公民館、図書館、文       化会館などの施設の管理運営にかかる経費、伝統的建造物群保存地区の町並み保       存に要する経費、体育館や陸上競技場、市民プールなど体育施設の維持管理にか       かる経費や改修経費、安全で安心な学校給食の提供にかかる経費などを計上して       います。        また、児童や生徒のスクールバス運行経費、小中学校における個別指導体制の  ○教育費…各小中学校の施設維持管理や修繕・改修経費をはじめ、学校教育の振興に要する       充実のための特別支援員の配置にかかる経費や少人数指導等教育の推進のための       少人数指導講師、英語教育指導助手、学校図書館司書の配置にかかる人員経費、       子どもいきいき学校づくりのための補助経費、小中学生交流事業補助経費なども  ○公債費…借入金(一般会計の借金)の返済や利息の支払いに要する費用を計上しており、       ここに含まれており、全体の10.1%を占めています。       全体の7.1%を占めています。  (参考)   ●一般会計の借金(市債)残高について(直近の決算時点) 借 金 ( 市 債 ) 残 高 6,736,178,778円 (平成27年度末決算時点の残高) 市民一人あたりの額  312,613円 市民一人あたりの額 対 前 年 度 比 較 3,400円の減    ※市民一人あたりの額は、借金(市債)残高を、平成27年度末の平成28年3月31日時点     での住民基本台帳人口21,548人で割った額です。    ※一般会計の借金(市債)残高については、平成27年度末決算時点において、県内の市の中     では一番少ない額となっています。  ○予備費…一般会計予算には、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費を設   ●一般会計の借金(市債)の前年度末残高との比較について(直近の決算での比較)       けなければならないことになっています。 前 年 度 末 借 金 ( 市 債 ) 残 高 6,929,542,740円 (平成26年度末決算時点との比較) 借金(市債)残高の 対 前 年 度 比 較  となっています。  歳出予算科目の議会費から予備費までの予算額を合計した平成29年度一般会計当初予算額  は、92億8千8百万円で対前年度比3億2千8百万円の増(対前年度伸率3.7%の増) 193,363,962円の減

(9)

区分         15.9 12.112.7 11.3 6.6 7.5 0.4 13.8 13.3 0.8 7.0 1,325,933 1,378,554 △ 52,621 17.0 15.4 年度 性 質 別 H29 増減額 1 人 件 費 1,508,830 2 物 件 費 H29 H28 14.3 H28 16.2 △ 1.2 1,526,415 △ 17,585 構 成 比 % 予   算   額 △ 3.8 0.8 17.5 12,301 21,731 17.8 0.9 伸率% 維  持 補 修 費 4 扶 助 費 81,259 1,589,924 17.1 1,568,193 1.4 20 699,286 62,440 公 債 費 3 68,958 補助費等 1,132,160 1,207,189 5 5.2 13.5 755,825 1,020 664,583 6 普通建設 事 業 費 7 災害復旧 事 業 費 8 0.0 7.8 376,335 1,000 △ 34,703 49.8 5,000.0 △ 5.0 8.4 1,269,629 繰 出 金 9 積 立 金 0.1 0.1 13.7 12.2 0.0 7.1 5,026 30 10,000 9,288,000 ○ 予 備 費 計 11 貸 付 金 12 10,000 8,960,000 112 △ 30 △ 380 △ 40,600 0 328,000 40,380 1,700,124 2.2 皆減 △ 0.9 △ 2.4 10 投資及び 出 資 金 5,138 0 40,000 1,659,524 0.0 0.4 17.9 0.4 19.0 0.0 100.0           対 前 年 度 伸 率   2 位   普 通 建 設 事 業 費           対 前 年 度 伸 率   1 位   災 害 復 旧 事 業 費 0.1 100.0 0.1 0.1 平成28年度 平成29年度 歳 出 予 算 性 質 別 分 類 表 (単位:千円) 5 25 0.0 3.7 0.1 性 質 別 分 類 に よ る 歳 出 予 算 額 比 較 グ ラ フ 0 10 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 20 15 (単位:億円) 16.6 15.2 15.1 17.0 15.7 一般会計の歳出予算額を、経費の性質ごとに分類して表したものです。

(10)

【平成29年度一般会計の歳出予算内訳グラフ(経費の性質ごと)】

積立金、貸付金など 積立金や、法令・条例などに基づいて貸し付 けられるお金などです。 56,158 積み立て、貸すお金など 合 計

92億8千8百万円

9,288,000 公債費 借入金(市の借金)の返済や利息の支払いに かかるお金です。 664,583 借金の返済費用(住宅 ローンの返済など) 繰出金 一般会計から国民健康保険、介護保険、後期 高齢者医療、農業集落排水事業、公共下水道 事業などを行う特別会計へ支出するお金で す。 1,659,524 子どもたちへの援助(仕 送り)など 補助費等 一部事務組合(クリーンプラザ中濃や中濃消 防組合など)や美濃病院事業会計、上水道事 業会計に対する負担金や補助金、市内の各種 団体に対する補助金などのお金です。 1,269,629 自治会費や組費、塾や習 い事にかかる費用など 普通建設事業費 道路や橋、学校などの公共施設の建設や改良 整備などに使うお金です。 1,132,160 家の新築や増築、改築費 用など 維持補修費 公共施設などの維持補修にかかるお金です。 81,259 家や車の修理代など 扶助費 障がい者の方々に対する支援、子育て支援、 高齢者の方々に対する支援、生活保護に必要 なお金など、福祉のために使うお金です。 1,589,924 家族の医療費、おじい ちゃんやおばあちゃんの 介護費用など 人件費 議員や委員、職員(嘱託職員を含む)に支払う報酬や給料などのお金です。 1,508,830 家族の食費など 物件費 燃料費や印刷製本費、光熱水費などの需用 費、通信運搬費や手数料、保険料などの役務 費、委託料やリース料などのお金です。 1,325,933 日常生活用品の購入費、 光熱水費や保険料など

平成29年度一般会計の歳出予算を家庭の家計簿支出に例えると?

 市の平成29年度一般会計の歳出予算を、家庭の家計簿の支出に例えて説明します。

【一般会計の歳出予算(経費の性質ごと)】

【家計簿支出】

歳出の内訳 主 な 内 容 金 額 (単位:千円) 支出の内訳 人件費 16.2% 物件費 14.3% 維持補修費 0.9% 扶助費 17.1% 補助費等 13.7% 普通建設事業費 12.2% 公債費 7.1% 繰出金 17.9% 積立金、貸付金等 0.6%

(11)

区分 金  額 構成比 金  額 構成比 ① 市 税 2,863,201 30.8 2,864,790 32.0 △ 0.1 2 地 方 譲 与 税 75,000 0.8 75,000 0.8 0.0 3 利 子 割 交 付 金 2,500 0.0 5,000 0.0 △ 50.0 4 配 当 割 交 付 金 7,000 0.1 6,000 0.1 16.7 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 3,000 0.0 1,500 0.0 100.0 6 地 方 消 費 税 交 付 金 350,000 3.8 345,000 3.8 1.4 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 15,000 0.2 15,000 0.2 0.0 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 10,000 0.1 10,000 0.1 0.0 9 地 方 特 例 交 付 金 9,000 0.1 9,000 0.1 0.0 10 地 方 交 付 税 2,500,000 26.9 2,438,000 27.2 2.5 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 2,100 0.0 2,100 0.0 0.0 ⑯ 財 産 収 入 10,430 0.1 11,062 0.1 △ 5.7 ⑱ 繰 入 金 220,000 2.4 250,000 2.8 △ 12.0 ⑲ 繰 越 金 150,000 1.6 150,000 1.7 0.0 ⑳ 諸 収 入 12,934 0.1 5,940 0.1 117.7 21 市 債 330,000 3.6 360,000 4.0 △ 8.3 計 6,560,165 70.6 6,548,392 73.0 0.2 ⑫ 分 担 金 及 び 負 担 金 67,799 0.7 83,665 0.9 △ 19.0 ⑬ 使 用 料 及 び 手 数 料 172,916 1.9 186,212 2.1 △ 7.1 14 国 庫 支 出 金 1,102,114 11.9 1,010,473 11.3 9.1 15 県 支 出 金 596,650 6.4 605,586 6.8 △ 1.5 ⑯ 財 産 収 入 4,947 0.1 5,409 0.1 △ 8.5 ⑰ 寄 附 金 1,000 0.0 1,000 0.0 0.0 ⑱ 繰 入 金 311,273 3.3 192,081 2.1 62.1 ⑳ 諸 収 入 229,836 2.5 224,182 2.5 2.5 21 市 債 241,300 2.6 103,000 1.2 134.3 計 2,727,835 29.4 2,411,608 27.0 13.1 9,288,000 100.0 8,960,000 100.0 3.7 4,044,336 43.5 3,974,341 44.4 1.8 5,243,664 56.5 4,985,659 55.6 5.2 ※一般財源と特定財源は、使途が限定されるかどうかによります。款番号に○印があるものは自主財源です。 自  主  財  源

財 源 比 較 表

平成28年度 一           般           財           源 年       度 伸 率 款 合       計 依  存  財  源 (単位:千円・%) 特     定     財     源 平成29年度 市 税 30.8% 地方交付税 26.9% 市 債 3.6% 繰入金 2.4% その他 6.9% その他 6.0% 市 債 2.6% 諸収入 2.5% 国庫支出金 11.9% 県支出金 6.4% ■特定財源(29.4%) 2,727,835千円 ■一般財源(70.6%) 6,560,165千円 〈 一 般 財 源 〉 〈 特 定 財 源 〉 市 税 30.8% 繰入金 5.7% 諸収入 2.6% その他 4.4% その他 5.1% 国庫支出金 11.9% 県支出金 6.4% 市 債 6.2% 地方交付税 26.9% ■依存財源(56.5%) 5,243,664千円 ■自主財源(43.5%) 4,044,336千円 〈 自 主 財 源 〉 〈 依 存 財 源 〉

参照

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