358 単位 人 目標(予測) 313 343 385 418 実績 327 332 3.指標推移 指標の名称 1月あたりの実利用人数 指標の説明 各年度末における「共同生活援助」の実利用人数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 その他 委託等の相手方 その他 2.達成目標 達成目標 障害者の居住環境の充実 根拠法令等 枚方市グループホーム運営費補助金交付要綱、枚方市グループホーム新規開設等整備補助金交付要綱、枚方市グループホームスプリンクラー設備整備等補助金交付要綱 目 的 枚方市内のグループホームに生活支援員を配置して運営する事業者に対して、一定の基準でもって補助することによ り、市民利用者の処遇向上及び運営の安定化を図る。 また、グループホームの整備を行う事業者に対し、必要経費を補助することにより、市民利用者の処遇向上及びグ ループホームの整備を図る。 活動の概要 ・枚方市内のグループホームに生活支援員が常駐又は巡回し、その業務を行った場合、利用者の障害の程度に応じ て以下のとおり補助金を交付。 ① ②~⑤以外の障害者 利用者1人1日につき100円 ② 身体障害者手帳総合等級1・2級 同500円 ③ 療育手帳A 同500円 ④ 精神障害者保健福祉手帳1級 同500円 ⑤ 重度心身障害者(身体障害者(肢体)1・2級と療育手帳Aを併せ持つ方) 同900円 ・2012年度からグループホームの設置を促進するため、開設・増設時の整備補助を行う。 ・2016~2017年度の2年間の期間限定事業として、グループホームのスプリンクラー等の整備を促進するため、スプリ ンクラー等の整備実施時の整備補助を行う。 7.補助金 事業期間 2014(H26)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 障害者社会参加促進事業 基本目標 施策目標 取り組みの方向 41.障害者が自立して生活できるよう、社会参加の促進に向けたさまざまな福祉サービスの充実を図ります。 施策目標 10.障害者が自立し、社会参加ができるまち 10210010006 グループホーム運営安定化補助事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500200 福祉部障害福祉室0 事務事業の実績 共同生活援助(グループホーム)運営安定化補助事業:88住居 65,862件新規開設等に係る整備補助:3住居 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 昨年度に引き続き継続して実施する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 92.99% 80%以上100%未満 : やや高い 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 29,437 36,333 33,159 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 26,226 33,183 29,979 ■事務事業の総計(千円) 29,437 36,333 33,159 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 3,211 3,150 3,180 正職員人件費(換算額) 3,211 3,150 3,180 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 0.40 0.40 0.40
245175 単位 時間 目標(予測) 251,000 251,000 257959 262725 実績 252,510 247,609 3.指標推移 指標の名称 利用時間数 指標の説明 1年間の総利用時間数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 全部委託 委託等の相手方 その他 2.達成目標 達成目標 障害者の外出時の支援を行うことにより、社会参加を促進する。 根拠法令等 枚方市障害者移動支援事業実施要綱、通学支援要綱 目 的 屋外での移動が困難な障害者について、外出のための支援を行うことにより、障害者の地域での自立生活及び社会 参加の促進に資することを目的とする。 活動の概要 障害者の日常生活上の外出や余暇活動などの社会参加を目的として支援を行う。 23.その他サービス提供 事業期間 2006(H18)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 障害者社会参加促進事業 基本目標 施策目標 取り組みの方向 41.障害者が自立して生活できるよう、社会参加の促進に向けたさまざまな福祉サービスの充実を図ります。 施策目標 10.障害者が自立し、社会参加ができるまち 10210010007 移動支援(ガイドヘルプサービス)事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500200 福祉部障害福祉室0 事務事業の実績 平成30年度実績 移動支援 支給決定者数2156人 利用時間数 238,315 時間 通学支援 支給決定者数60人 利用時間数 6,860時間 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 継続実施 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 95.04% 80%以上100%未満 : やや高い 国庫支出金 129,870 108,917 93,984 府支出金 65,198 54,083 48,353 市債 その他 0 0 0 一般財源 219,328 242,577 307,956 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 397,098 388,593 433,201 ■事務事業の総計(千円) 414,396 405,577 450,293 非常勤職員人件費(実額) 0 0 549 臨時職員人件費(実額) 1,244 1,236 641 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 1,244 1,236 1,190 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 17,298 16,984 17,092 正職員人件費(換算額) 16,054 15,748 15,902 非常勤職員数 0.00 0.00 0.30 臨時職員数 0.67 0.64 0.33 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.67 0.64 0.63 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 2.00 2.00 2.00
6244 単位 回 目標(予測) 7,000 7,000 6600 6300 実績 6,850 6565 3.指標推移 指標の名称 利用回数 指標の説明 基準該当サービスの年間延べ利用回数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 その他 委託等の相手方 その他 2.達成目標 達成目標 利用者ニーズに応じて、事業の継続実施 根拠法令等 枚方市基準該当障害福祉サービス運営補助金交付要綱 目 的 市単費の加算を行うことで、運営の安定を図るとともに、障害者の施設通所による入浴等の機会を確保する。 活動の概要 障害者が介護保険適用のデイサービスセンターを利用した場合、利用者1人当たり1日につき1,500円、重症心身障害 者(児)については2,000円を補助する。 7.補助金 事業期間 2007(H19)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 41.障害者が自立して生活できるよう、社会参加の促進に向けたさまざまな福祉サービスの充実を図ります。 施策目標 10.障害者が自立し、社会参加ができるまち 10210010008 基準該当事業所補助事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500200 福祉部障害福祉室0 事務事業の実績 在宅の重度身体障害者等の入浴を支援する事業として定着している。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 今後も補助金を交付することにより、運営の安定化を図る。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 94.60% 80%以上100%未満 : やや高い 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 11,808 11,238 10,778 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 11,005 10,451 9,983 ■事務事業の総計(千円) 11,808 11,238 10,778 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 803 787 795 正職員人件費(換算額) 803 787 795 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 0.10 0.10 0.10
300 単位 人 目標(予測) 250 250 250 250 実績 300 300 3.指標推移 指標の名称 参加人数 指標の説明 大会参加の障害者やその家族人数(7市全体の参加者数。決算報告書より) 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 その他 委託等の相手方 その他 2.達成目標 達成目標 多数の障害者やその家族の参加 根拠法令等 決裁 目 的 京阪ブロック障がい者スポーツ・レクレーション大会を通じて、参加者の健康の維持増進及び交流を図る。 活動の概要 ・大会参加の障害者や家族の交流、親睦。 ・スポーツ、レクレーションを通じての体力の向上。 ・大会参加を通じての社会参加活動。 7.補助金 事業期間 1967(S42)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 41.障害者が自立して生活できるよう、社会参加の促進に向けたさまざまな福祉サービスの充実を図ります。 施策目標 10.障害者が自立し、社会参加ができるまち 10210010009 京阪ブロック身体障害者体育大会運営補助事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500200 福祉部障害福祉室0 事務事業の実績 スポーツやレクリエーションを通じて障害者やその家族の体力の向上を図り、北河内7市の参加者の親睦と交流の輪を広げる場となった。2018年度は門真市が幹事市。門真市立総合体育館で開催。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 継続実施し、スポーツを通じて障害者や家族、参加者の交流の輪を広げる。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 120.00% 100%以上 : 高い 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 601 594 598 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 200 200 200 ■事務事業の総計(千円) 601 594 598 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 401 394 398 正職員人件費(換算額) 401 394 398 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 0.05 0.05 0.05
35 単位 人 目標(予測) 36 36 36 36 実績 33 35 3.指標推移 指標の名称 利用契約者数 指標の説明 当該施設と通所利用契約している人数(3月末現在) 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 指定管理者制度 委託等の相手方 外郭団体等 2.達成目標 達成目標 継続実施の一方、民営化も含め、周辺施設との一体利用等の有効活用を検討する。 根拠法令等 枚方市立くすの木園条例 目 的 入浴、排泄及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を行う。 活動の概要 創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のための必要な援助を行う。 2012年度からは、指定管理者による利用料金制により、事業者報酬、利用者負担で運営しており、市の負担は発生し ていない。 2.指定管理 事業期間 1979(S54)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 41.障害者が自立して生活できるよう、社会参加の促進に向けたさまざまな福祉サービスの充実を図ります。 施策目標 10.障害者が自立し、社会参加ができるまち 10210010010 市立くすの木園施設維持管理事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500200 福祉部障害福祉室0 事務事業の実績 指定管理者制度により、通所者の創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上の ための必要な援助を行った。 令和2年4月の民営化方針を踏まえ、指定管理期間の2年間において、移管準備を行う。 今後の方向性 廃止 具体的な 今後の取組方策 移管する運営法人への引継ぎを随時行い、利用所及び保護者の負担が最小限となるよう、円滑な移管に努める。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 97.22% 80%以上100%未満 : やや高い 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 147 0 0 一般財源 803 867 904 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 147 80 109 ■事務事業の総計(千円) 950 867 904 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 803 787 795 正職員人件費(換算額) 803 787 795 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 0.10 0.10 0.10
22 単位 人 目標(予測) 25 25 25 20 実績 25 25 3.指標推移 指標の名称 利用契約者数 指標の説明 当該施設と通所利用契約している人数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 指定管理者制度 委託等の相手方 その他 2.達成目標 達成目標 指定管理制度を継続することで、維持管理業務のさらなる効率化を図る。 根拠法令等 枚方市障害者社会就労センター条例 目 的 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者に生産活動その他の活 動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のため必要な訓練その他の必要な支援を行う。 活動の概要 生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持を図る。 2.指定管理 事業期間 2003(H15)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 41.障害者が自立して生活できるよう、社会参加の促進に向けたさまざまな福祉サービスの充実を図ります。 施策目標 10.障害者が自立し、社会参加ができるまち 10210010011 市立障害者社会就労センター施設維持管理事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500200 福祉部障害福祉室0 事務事業の実績 指定管理者制度により、通所者の生産活動にかかる知識及び能力の向上を図った。(台風による近隣への損害賠償等の発生により総計が著増となっている。) 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 継続実施 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 88.00% 80%以上100%未満 : やや高い 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 8,655 5,802 12,349 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 7,852 5,015 11,554 ■事務事業の総計(千円) 8,655 5,802 12,349 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 803 787 795 正職員人件費(換算額) 803 787 795 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 0.10 0.10 0.10
1 単位 回 目標(予測) 6 4 2 2 実績 6 4 3.指標推移 指標の名称 開催回数 指標の説明 枚方市障害福祉専門分科会の開催回数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 枚方市障害福祉計画、枚方市障害児福祉計画及び枚方市障害者計画の策定や進捗状況管理のため、枚方市障害福祉専門分科会を開催し、審議を行うことにより円滑に事務を行う。 根拠法令等 社会福祉法、枚方市社会福祉審議会条例 目 的 障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監 視し、また、障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議する ため。 活動の概要 枚方市社会福祉審議会 障害福祉専門分科会を開催し、枚方市障害福祉計画、枚方市障害児福祉計画及び枚方市 障害者計画の策定、計画の進捗状況の分析・評価をした上で、必要な対応を行う。 1.附属機関等運営 事業期間 2014(H26)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 41.障害者が自立して生活できるよう、社会参加の促進に向けたさまざまな福祉サービスの充実を図ります。 施策目標 10.障害者が自立し、社会参加ができるまち 10210010012 社会福祉審議会障害福祉専門分科会運営事務 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500200 福祉部障害福祉室0 事務事業の実績 平成30年度については、枚方市障害者計画(第3次)改訂版の進捗状況についての審議を行った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 枚方市障害者計画(第3次)改訂版の進捗状況についての審議を行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 50.00% 50%以上80%未満 : やや低い 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 6,898 8,019 1,590 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 2,884 4,082 0 ■事務事業の総計(千円) 6,898 8,019 1,590 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 4,014 3,937 1,590 正職員人件費(換算額) 4,014 3,937 1,590 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 0.50 0.50 0.20
1340 単位 人 目標(予測) 1,000 1,200 1,200 1400 実績 1,064 1,192 3.指標推移 指標の名称 児童福祉法に基づく障害児支援サービスの支給決定人数 指標の説明 児童福祉法に基づく障害児支援サービスの支給決定人数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 その他 委託等の相手方 その他 2.達成目標 達成目標 根拠法令に基づき適正実施 根拠法令等 児童福祉法 目 的 障害児の適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活が営むことができるよう、必要な児童福祉サービスの給付等の 支援を行う。 活動の概要 児童福祉法に基づく、障害児通所支援サービス、障害児相談支援サービスの提供。 障害児通所支援サービスについては以下のとおり。 (1)児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要 な支援を行う。療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児が対象 (2)医療型児童発達支援 児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練)及び治療を行 う。肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児が対 象。 (3)放課後等デイサービス 授業終了後または学校の休業日に、施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、 その他必要な支援を行う。小・中学校、高等学校、支援学校等に就学している障害児が対象。 (4)保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要 な支援を行う。保育所、幼稚園、小学校、支援学校、認定こども園、その他児童が集団生活を営む施設に通う障害児 が対象。 (5)居宅訪問型児童発達支援[児童福祉法] 障害児の居宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与生活能力の向上のために必要 な訓練その他必要な支援を行う。重症心身障害児などの重度の障害児等であって、障害児通所支援を受けるために 外出することが著しく困難な障害児が対象。 23.その他サービス提供 事業期間 2012(H24)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 51.障害児等が健やかに育つことができる環境づくりを進めます。 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 10210010013 障害児相談・通所支援事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 14500200 福祉部障害福祉室0 事務事業の実績 平成30年度 障害児支援サービス(支給決定人数、利用実績) 障害児相談 198人 児童発達支援 277人 23,499日 医療型児童発達支援 40人 2,493日 放課後デイサービス 739人 107,145日 保育所等訪問支援 66人 1,063日 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 根拠法令に基づき適正実施 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 110.00% 100%以上 : 高い 国庫支出金 556,525 698,995 777,711 府支出金 275,036 344,074 374,641 市債 その他 6,651 0 800 一般財源 270,795 342,442 369,262 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 1,108,204 1,384,661 1,521,221 ■事務事業の総計(千円) 1,109,007 1,385,511 1,522,414 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 63 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 63 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 803 850 1,193 正職員人件費(換算額) 803 787 1,193 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.04 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 0.10 0.10 0.15 0.00
2427 単位 人 目標(予測) 2,500 2,400 2,400 2400 実績 2,300 2,385 3.指標推移 指標の名称 福祉タクシー申請者数 指標の説明 福祉タクシー申請者数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 全部委託 委託等の相手方 民間企業 2.達成目標 達成目標 必要となる障害者に基本料金を助成する。 根拠法令等 枚方市福祉タクシー基本料金助成事業実施要綱 目 的 在宅の障害者で福祉タクシーを利用する者に対し、その利用に係るタクシー料金の一部を助成することにより、経済的 負担の軽減及び日常生活の利便等を図り、もってそれらの者の福祉の向上に資する。 活動の概要 対象者にタクシー基本料相当分(リフト付タクシーは大型車相当額)のチケットを年24枚交付(月2枚) 23.その他サービス提供 事業期間 1991(H03)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 41.障害者が自立して生活できるよう、社会参加の促進に向けたさまざまな福祉サービスの充実を図ります。 施策目標 10.障害者が自立し、社会参加ができるまち 10210010014 障害者タクシー基本料金補助事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500200 福祉部障害福祉室0 事務事業の実績 平成30年度実績 委託事業者数 58事業所 助成利用券申請者数 2,386人 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 昨年度に引き続き実施する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 101.13% 100%以上 : 高い 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 19,666 20,044 19,748 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 17,258 17,682 17,363 ■事務事業の総計(千円) 19,666 20,044 19,748 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 2,408 2,362 2,385 正職員人件費(換算額) 2,408 2,362 2,385 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 0.30 0.30 0.30
24300 単位 千円 目標(予測) 65,632 45,366 23,700 1746 実績 61,136 39,414 3.指標推移 指標の名称 施設整備補助額 指標の説明 施設整備補助額 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 その他 委託等の相手方 その他 2.達成目標 達成目標 本市において必要な障害者施設等の整備を補助する。 根拠法令等 枚方市障害者施設等整備費補助金交付要綱 目 的 市内に障害者施設等を設置しようとする者に対する当該設置に要する経費についての補助金の交付に関し必要な事 項を定めることにより、障害者施設等の整備の促進を図り、もって障害者の福祉の増進に資する。 活動の概要 国が定める社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱に基づき、補助基準額を上限に、整備に要する対象経 費の4分の3の金額(国2分の1、枚方市4分の1)を補助する。 7.補助金 事業期間 2014(H26)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 41.障害者が自立して生活できるよう、社会参加の促進に向けたさまざまな福祉サービスの充実を図ります。 施策目標 10.障害者が自立し、社会参加ができるまち 10210010015 障害者施設等整備補助事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500200 福祉部障害福祉室0 事務事業の実績 平成30年度は、グループホームの開設1件に対し補助金を交付した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 継続実施 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 102.53% 100%以上 : 高い 国庫支出金 31,337 26,275 16,200 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 36,298 19,495 12,871 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 61,156 39,414 24,300 ■事務事業の総計(千円) 67,635 45,770 29,071 非常勤職員人件費(実額) 57 57 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 57 57 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 6,479 6,356 4,771 正職員人件費(換算額) 6,422 6,299 4,771 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 0.80 0.80 0.60
0 単位 件 目標(予測) 1 1 1 1 実績 1 1 3.指標推移 指標の名称 措置件数 指標の説明 やむを得ない事由による入所措置件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 全部委託 委託等の相手方 その他 2.達成目標 達成目標 根拠法令に基づき適正実施 根拠法令等 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法 目 的 障害者支援施設等への入所を必要とする障害者が、やむを得ない事由により契約で障害福祉サービスを受けることが 著しく困難な場合、市は障害者支援施設等に入所させ、障害者の福祉の向上を図る。 活動の概要 障害者支援施設等への入所を必要とする障害者が、やむを得ない事由により契約で障害福祉サービスを受けることが 著しく困難な場合、市による措置入所手続きを行う。 23.その他サービス提供 事業期間 2012(H24)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 41.障害者が自立して生活できるよう、社会参加の促進に向けたさまざまな福祉サービスの充実を図ります。 施策目標 10.障害者が自立し、社会参加ができるまち 10210010016 障害者施設入所措置事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500200 福祉部障害福祉室0 事務事業の実績 障害者支援施設等への入所を必要とする障害者で、やむ得ない事由により契約で障害福祉サービスを受けることが著しく困難だった者はいなかったため、市による措置入所手続はなかった。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 緊急時に備え今後も、継続して事業を実施していく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 0.00% 50%未満 : 低い 国庫支出金 37 36 0 府支出金 19 34 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 823 854 795 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 76 137 0 ■事務事業の総計(千円) 879 924 795 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 803 787 795 正職員人件費(換算額) 803 787 795 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 0.10 0.10 0.10
680 単位 人 目標(予測) 600 600 650 750 実績 620 636 3.指標推移 指標の名称 受診者数 指標の説明 枚方市休日歯科急病診療所を利用した年間受診者数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 その他 委託等の相手方 その他 2.達成目標 達成目標 地域の一般歯科での受診・診療が困難な障害者(児)の歯科診療の機会を確保する。 根拠法令等 枚方市障害者歯科診療運営補助金交付要綱 目 的 枚方市歯科医師会に対し、障害者(児)歯科診療運営補助金を交付することにより、障害者(児)歯科診療の円滑かつ 効果的な運営を図る。診療は、枚方休日歯科急病診療所(保健センター内)にて行う。 活動の概要 枚方休日歯科急病診療所(保健センター内)で毎週木曜日の午後1時~5時に診察を実施。予約制。 今年度10月から月2回の土曜診療を追加した。 7.補助金 事業期間 1992(H04)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 41.障害者が自立して生活できるよう、社会参加の促進に向けたさまざまな福祉サービスの充実を図ります。 施策目標 10.障害者が自立し、社会参加ができるまち 10210010017 障害者歯科診療補助事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500200 福祉部障害福祉室0 事務事業の実績 枚方市歯科医師会に対し、障害者(児)歯科診療運営補助金を交付することにより、障害者(児)歯科診療の円滑かつ 効果的な運営を図ることができた。 また、土曜日の診療を開始したことにより受診機会が増えたことで、平成29年度と比較して延べ受診者数44人の増加 に繋がった。 今後の方向性 拡充・重点化 具体的な 今後の取組方策 今年度は10月から月2回の土曜日診療を追加した、通年実施の上で、拡充効果を検証しつつ継続実施する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 104.62% 100%以上 : 高い 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 9,333 9,101 11,339 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 9,172 8,944 11,180 ■事務事業の総計(千円) 9,333 9,101 11,339 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 161 157 159 正職員人件費(換算額) 161 157 159 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 0.02 0.02 0.02
22700 単位 人 目標(予測) 21,500 21,500 23000 23000 実績 21230 22160 3.指標推移 指標の名称 手帳交付者数 指標の説明 手帳交付者数(身体・療育・精神) 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 より迅速な事務処理を行う。より懇切丁寧な市民対応を行う。交付記録内容の更新を行う。 根拠法令等 身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法、大阪府療育手帳に関する規則 目 的 障害者の社会参加の促進と自立支援の基盤となる手帳交付業務を適切に行う。 活動の概要 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付手続きを行う。 身体障害者の障害程度の審査に関する調査審議、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第2項に規定 する医師の指定等を行う枚方市社会福祉審議会 審査部会の運営。 13.証明書等交付 事業期間 1949(S24)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 41.障害者が自立して生活できるよう、社会参加の促進に向けたさまざまな福祉サービスの充実を図ります。 施策目標 10.障害者が自立し、社会参加ができるまち 10210010018 障害者手帳交付事務 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500200 福祉部障害福祉室0 事務事業の実績 障害者の社会参加の促進と自立支援の基盤となる手帳交付業務を適切に行うため、平成26年度より設置した枚方市 社会福祉審議会審査部会において、身体障害者の障害程度の審査に関する調査審議並びに身体障害者福祉法(昭 和24年法律第283号)第15号第2項に規定する医師の指定等を行う。 精神障害者保健福祉手帳においては、平成30年7月1日に大阪府より権限委譲を受け、市民に対して交付する期間 を短縮できた。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 平成26年度に設置した枚方市社会福祉審議会内の審査部会の運営及び障害者手帳の適切な交付事務を円滑に行 う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 98.70% 80%以上100%未満 : やや高い 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 8,051 10,614 市債 その他 0 0 0 一般財源 24,639 17,074 9,378 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 2,297 2,844 2,581 ■事務事業の総計(千円) 24,639 25,125 19,992 非常勤職員人件費(実額) 0 0 1,282 臨時職員人件費(実額) 1,231 1,179 1,741 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 1,231 1,179 5,484 再任用職員人件費(換算額) 0 0 2,461 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 22,342 22,281 17,411 正職員人件費(換算額) 21,111 21,102 11,927 非常勤職員数 0.00 0.00 0.70 臨時職員数 0.67 0.64 1.02 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.67 0.64 2.22 再任用職員数 0.00 0.00 0.50 再就業職員数 正職員数 2.63 2.68 1.50
3 単位 人 目標(予測) 2 2 3 3 実績 2 2 3.指標推移 指標の名称 チャレンジ雇用で雇用している職員数 指標の説明 平成29年度からはチャレンジ雇用で雇用している職員の実人数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 一部委託 委託等の相手方 その他 2.達成目標 達成目標 知的障害のある職員の安定的な雇用継続 根拠法令等 各事業要綱、決裁 目 的 知的障害のある市職員の職場環境を保全して、安定的な雇用継続を図ることを目的とする。 また、障害者の就労を促進する。 〈新規事業分〉 大阪府が実施する「障がい者就労支援強化事業」を市で実施することにより、障害者の就労・定着支援を促進する。 活動の概要 知的障害のある市職員に対する就労指導員派遣、就職支度金の支給。就職支度金制度は平成29年度末をもって廃 止することとし、平成30年度は平成29年度中に就職した人に対する支給決定に係る支度金の支給のみ行う。 〈新規事業分〉 福祉施設から一般就労を希望する障害者に対し、個々人の適性とニーズに沿った就労マッチングから職場定着まで 地域の就労支援機関と連携しながら人的支援等を実施する。 23.その他サービス提供 事業期間 1986(S61)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 障害者就労支援事業 基本目標 施策目標 取り組みの方向 41.障害者が自立して生活できるよう、社会参加の促進に向けたさまざまな福祉サービスの充実を図ります。 施策目標 10.障害者が自立し、社会参加ができるまち 10210010019 障害者就労支援強化事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500200 福祉部障害福祉室0 事務事業の実績 ハローワーク枚方や枚方市障害者就業・生活支援センターと協力し、障害者合同就職面接会(エルフェスタinひらか た)などを開催するなど、障害者の就労実現に取り組んだ。また、障害者の庁舎内実習に取り組むことで、障害者の実 習先を確保するとともに、実習から就労への発展に取り組んだ。更に、障害者を市の非常勤職員として新たに2名採用 し、一般企業への就労を目指すチャレンジ雇用に取り組んだ。 就職支度金については、69人に対し給付を行った(29年度最終分)。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 新たに、就労支援強化事業において、当事者向けの研修を実施するなど、障害者の就労支援に取り組むとともに、 チャレンジ雇用の拡充に努める。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 10,526 13,332 9,959 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 6,111 7,231 4,986 ■事務事業の総計(千円) 10,526 13,332 9,959 非常勤職員人件費(実額) 0 1,770 1,793 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 1,770 1,793 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 4,415 6,101 4,973 正職員人件費(換算額) 4,415 4,331 3,180 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 0.55 0.55 0.40
19 単位 件 目標(予測) 25 25 25 25 実績 26 19 3.指標推移 指標の名称 改造実施件数 指標の説明 改造実施件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 一部委託 委託等の相手方 外郭団体等 2.達成目標 達成目標 予算の範囲内でできるだけ多くの障害者に必要となる住宅改造費の助成を行う。 根拠法令等 枚方市重度障害者住宅改造助成事業実施要綱 目 的 重度障害者が住み慣れた地域で安心して自立した生活ができるように、住宅改善の促進を図る。 活動の概要 便所・浴室・玄関・廊下・階段・台所・居室等の改造で手すりの取り付けや段差解消の助成を行った。 7.補助金 事業期間 1995(H07)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 41.障害者が自立して生活できるよう、社会参加の促進に向けたさまざまな福祉サービスの充実を図ります。 施策目標 10.障害者が自立し、社会参加ができるまち 10210010020 障害者住宅改造補助事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500200 福祉部障害福祉室0 事務事業の実績 目標を達成するため事業内容を障害福祉サービスを提供する事業者に周知したが、助成件数は前年度と同じ19件となった。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 市民の需要に公平に対応するよう考慮しつつ、事業を継続していく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 76.00% 50%以上80%未満 : やや低い 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 22,482 20,748 20,730 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 21,679 19,961 19,935 ■事務事業の総計(千円) 22,482 20,748 20,730 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 803 787 795 正職員人件費(換算額) 803 787 795 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 0.10 0.10 0.10
279838 単位 時間 目標(予測) 240,000 240,000 241176 263591 実績 236,334 256,042 3.指標推移 指標の名称 執行額 指標の説明 障害者総合支援法に基づく居宅介護サービス 利用実績時間数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 その他 委託等の相手方 その他 2.達成目標 達成目標 根拠法令に基づき適正実施 根拠法令等 障害者総合支援法 目 的 障害者の適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活が営むことができるよう、必要な障害福祉サービスの給付等の 支援を行う。 活動の概要 障害者総合支援法に基づく、障害区分認定、介護給付・訓練等給付、 補装具、更生医療の給付及び自立支援法対 応システムの管理 23.その他サービス提供 事業期間 2006(H18)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 41.障害者が自立して生活できるよう、社会参加の促進に向けたさまざまな福祉サービスの充実を図ります。 施策目標 10.障害者が自立し、社会参加ができるまち 10210010022 障害者総合支援法に基づく自立支援給付事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500200 福祉部障害福祉室0 事務事業の実績 障害福祉サービス実施状況(支給決定人数、利用実績) 居宅介護 910人 279,838時間 重度訪問介護 26人 84,227時間 行動援護 5人 2,668時間 同行援護 181人 36,011時間 療養介護 49人 17,728日 生活介護 947人 197,789日 短期入所 985人 11,435日 施設入所支援 190人 66,104日 共同生活援助 366人 109,875日 自立訓練(宿泊型) 5人 1,257日 自立訓練(機能訓練) 8人 1,337日 自立訓練(生活訓練) 36人 6,464日 就労移行支援 155人 25,177日 就労継続支援(A型) 239人 36,831日 就労継続支援(B型) 710人 121,202日 就労定着支援 48人 計画相談支援 372人 地域相談支援(地域移行支援) 1人 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 障害福祉サービス等を利用し、自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るように、今後も各種事業を実施す る。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 116.03% 100%以上 : 高い 国庫支出金 3,207,054 3,509,100 3,752,952 府支出金 1,672,170 1,747,129 1,859,589 市債 その他 54 646 290 一般財源 1,982,713 2,286,553 2,407,833 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 6,766,748 7,451,012 7,937,175 ■事務事業の総計(千円) 6,861,991 7,543,428 8,020,664 非常勤職員人件費(実額) 3,339 4,624 5,493 臨時職員人件費(実額) 6,416 7,803 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 4,005 0 非正規職員人件費(計) 9,755 16,432 7,954 再任用職員人件費(換算額) 0 0 2,461 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 95,243 92,416 83,489 正職員人件費(換算額) 85,488 75,984 75,535 非常勤職員数 1.00 2.25 3.00 臨時職員数 4.77 4.17 4.17 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 1.00 0.00 非正規職員数(計) 5.77 7.42 7.67 再任用職員数 0.00 0.00 0.50 再就業職員数 正職員数 10.65 9.65 9.50
1213 単位 件 目標(予測) 1,350 1,300 1,260 1304 実績 1,259 1,090 3.指標推移 指標の名称 コミュニケーション支援事業 利用件数 指標の説明 手話通訳者派遣事業、要約筆記者派遣事業(2011年度~手書き・パソコン) の派遣者数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 一部委託 委託等の相手方 NPO等 2.達成目標 達成目標 根拠法令に基づき適正実施 根拠法令等 障害者自立支援法(平成25年4月1日~ 障害者総合支援法)、各事業要綱 目 的 障害者が障害福祉サービス等を利用しつつ、その適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ う、地域生活支援事業を実施する。 活動の概要 各種講習会やスポーツ教室などの障害者社会参加促進事業、 身体障害者の訪問入浴、手話通訳や要約筆記などの コミュニケーション支援、身体障害者の日常生活用具、家族介護者の急用や休息のための日中一時支援、居宅生活 における自立を支援する生活サポート及び精神障害者を対象にグループホームの体験利用する地域生活訓練、精神 科病院に社会的入院をしている精神障害者等の退院促進。また、中核市移行に伴い、移譲を受けた専門性の高い意 思疎通支援事業については、大阪府、府内指定都市及び中核市の共同実施により養成研修の開催。 23.その他サービス提供 事業期間 2006(H18)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 41.障害者が自立して生活できるよう、社会参加の促進に向けたさまざまな福祉サービスの充実を図ります。 施策目標 10.障害者が自立し、社会参加ができるまち 10210010023 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500200 福祉部障害福祉室0 事務事業の実績 2019年度の手話通訳派遣事業の派遣者数は1,198人、派遣時間は2,124時間の実績があり、また、要約筆記者通訳 事業は、派遣者数52人、派遣時間は、157.5時間であった。 その他、手話講習会、手話ステップアップ講座を開催し、手話通訳者のレベルアップを図ったほか、点字講習会、音訳 講習会、要約筆記体験講座を開催した、また、スポーツ・レクリエーション教室(卓球・ボッチャ・カローリング)を実施し、 合計2,104人が参加した。 ふれあいスポーツ交流会 荒天のため中止 ジョイフルクリスマス会 12月16日開催 119人参加 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 障害福祉サービス等を利用し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、今後も各種事業を実施する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 96.27% 80%以上100%未満 : やや高い 国庫支出金 70,769 79,539 97,619 府支出金 34,521 39,104 45,565 市債 その他 0 0 168 一般財源 54,823 61,260 60,386 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 136,333 155,810 183,620 ■事務事業の総計(千円) 160,113 179,903 203,738 非常勤職員人件費(実額) 2,442 4,408 1,831 臨時職員人件費(実額) 1,270 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 3,712 4,408 1,831 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 23,780 24,093 20,118 正職員人件費(換算額) 20,068 19,685 18,287 非常勤職員数 1.00 1.00 1.00 臨時職員数 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 1.67 1.00 1.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 2.50 2.50 2.30
33 単位 人 目標(予測) 40 40 40 40 実績 32 33 3.指標推移 指標の名称 設置件数 指標の説明 緊急通報装置設置件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 一部委託 委託等の相手方 その他 2.達成目標 達成目標 各種サービスの利用ニーズに応じて、事業の継続実施 根拠法令等 各事業要綱 目 的 身体障害のある方の地域生活を支援するため、障害の特性に応じて必要な支援を実施する。 活動の概要 火災予防点検:在宅障害者の居宅を点検 緊急通報装置:在宅障害者の居宅に緊急通報装置を設置 配食サービス:食事宅配手数料を助成 難聴児補聴器交付:軽度・中度の難聴児に対し、特別補聴器購入費用等を助成 23.その他サービス提供 事業期間 1989(S64)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 41.障害者が自立して生活できるよう、社会参加の促進に向けたさまざまな福祉サービスの充実を図ります。 施策目標 10.障害者が自立し、社会参加ができるまち 10210010024 身体障害者等の地域生活支援事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500200 福祉部障害福祉室6 事務事業の実績 火災予防点検:20名の対象者に通知し、平成31年3月8日及び14日に、枚方消防署、枚方東消防署、大阪ガスの協 力のもと、希望者4名に実施。 緊急通報装置:設置台数 33台 配食サービス:利用人数3人、配食数306食 難聴児補聴器交付:新規交付決定 7人 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 身体障害のある方の地域生活を支援するため、制度の周知に努め、継続実施していきます。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 82.50% 80%以上100%未満 : やや高い 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 6,003 6,025 6,112 0 0 0 受益者負担 5 5 ■直接経費(千円) 1,192 1,306 1,347 ■事務事業の総計(千円) 6,008 6,030 6,118 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 4,816 4,724 4,771 正職員人件費(換算額) 4,816 4,724 4,771 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 0.60 0.60 0.60
0 単位 件 目標(予測) 10 10 5 5 実績 2 1 3.指標推移 指標の名称 市長が審判請求した成年後見制度の件数 指標の説明 市長が審判請求した成年後見制度の件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 障害により判断能力が十分でなく、親族等による援助が見込めない障害者等に対し、市長が成年後見制度活用の審 判請求等を行い障害者の権利擁護を推進する。 根拠法令等 知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、成年後見制度に基づく市長の審判請求に関する 要綱、枚方市成年後見制度等利用支援金交付要綱 目 的 地域で暮らし、障害により判断能力が十分でなく、親族等による援助が見込めない障害者等の権利擁護のため、成年 後見制度が円滑に利用できるように支援する。 活動の概要 平成13年度より、障害により判断能力が十分でなく、親族等による援助が見込めない障害者等の権利擁護のため、市 長が成年後見制度活用の審判請求を行い、審判請求に係る経費の全部または一部を助成する。また、平成27年度よ り、生活保護受給者等、後見人等への報酬の支払いが困難な被後見人に対し支援金を交付する。 23.その他サービス提供 事業期間 2015(H27)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 41.障害者が自立して生活できるよう、社会参加の促進に向けたさまざまな福祉サービスの充実を図ります。 施策目標 10.障害者が自立し、社会参加ができるまち 10210010025 成年後見制度利用支援事業(障害福祉室) 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500200 福祉部障害福祉室3 事務事業の実績 成年後見制度に関するパンフレットを窓口に用意し、情報を必要とされる市民に対し配布、及び成年後見制度の仕組みや手続き等、情報提供に努めた。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 権利擁護等で相談のあった事案について、必要に応じ市長申立ての手続きを行う。 また、生活保護受給者等、後見人等への報酬の支払いが困難な被後見人に対し支援金を交付する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 0.00% 50%未満 : 低い 国庫支出金 256 2 287 府支出金 43 0 41 市債 その他 0 0 0 一般財源 2,287 2,359 2,220 0 0 0 受益者負担 0 7 ■直接経費(千円) 178 6 166 ■事務事業の総計(千円) 2,586 2,368 2,551 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 2,408 2,362 2,385 正職員人件費(換算額) 2,408 2,362 2,385 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 0.30 0.30 0.30
179 単位 人 目標(予測) 190 190 190 190 実績 161 179 3.指標推移 指標の名称 交付対象者数 指標の説明 交通費交付対象者数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 市内外の作業所等に通所する精神障害者に交通費を助成する。 根拠法令等 枚方市在宅精神障害者通所交通費補助事業実施要綱 目 的 精神障害者への交通費割引制度が整備されていない中で、他障害との均衡を確保し、在宅精神障害者への社会参 加を促進する。 活動の概要 精神障害者共同作業所に通所している在宅精神障害者に対して、交通費を1日あたり110円補助することにより、在宅 精神障害者の社会参加を促進する。 23.その他サービス提供 事業期間 1992(H04)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 41.障害者が自立して生活できるよう、社会参加の促進に向けたさまざまな福祉サービスの充実を図ります。 施策目標 10.障害者が自立し、社会参加ができるまち 10210010026 精神障害者通所交通費補助事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500200 福祉部障害福祉室0 事務事業の実績 日中活動系事業所に公共交通機関を使用し通所している精神障害者及び難病患者に対して、平成30年度は延べ371人に対して、1日あたり110円の交通費の補助を行った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 身体障害者、知的障害者にはバス運賃の減額があるが、精神障害者及び難病患者には同様の減額制度がない。ま た、近距離の鉄道の運賃割引もない(身体障害者、知的障害者は単独乗車片道100キロを超える場合減額あり)。障害 者の範囲が拡大される中、公平性の確保の観点から、新たな代替施策を含めた今後の施策のあり方について今年度 検討を行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 94.21% 80%以上100%未満 : やや高い 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 4,189 4,369 4,402 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 1,781 2,007 2,017 ■事務事業の総計(千円) 4,189 4,369 4,402 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 2,408 2,362 2,385 正職員人件費(換算額) 2,408 2,362 2,385 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 0.30 0.30 0.30
1300 単位 件 目標(予測) 1,700 1,600 1,550 1500 実績 1,501 1,477 3.指標推移 指標の名称 延べ相談件数 指標の説明 年間相談件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 全部委託 委託等の相手方 NPO等 2.達成目標 達成目標 市障害福祉室及び市内地域活動支援センターの2ヵ所に、各1名の精神保健福祉士を配置し相談窓口を確保する。 根拠法令等 決裁 目 的 地域で生活する精神障害者に対し社会復帰等に係る相談窓口に精神保健福祉士を配置し、専門的な立場から相談・ 助言を行い、精神障害者の社会復帰、自立と社会参加の促進を図る 活動の概要 社会復帰・居宅生活支援事業の利用・日常生活に係る相談・助言等を行う。 20.相談 事業期間 2002(H14)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 41.障害者が自立して生活できるよう、社会参加の促進に向けたさまざまな福祉サービスの充実を図ります。 施策目標 10.障害者が自立し、社会参加ができるまち 10210010027 精神障害者等の地域生活支援事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500200 福祉部障害福祉室0 事務事業の実績 精神障害のある方の制度利用や日常生活に係る相談に対応した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 地域で生活する精神障害者に対し、精神保健福祉士を相談窓口に配置することにより専門的な立場から相談・助言を 行い、精神障害者の社会復帰、自立と社会参加の促進を図る。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 83.87% 80%以上100%未満 : やや高い 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 9,716 9,712 9,714 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 9,555 9,555 9,555 ■事務事業の総計(千円) 9,716 9,712 9,714 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 161 157 159 正職員人件費(換算額) 161 157 159 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 0.02 0.02 0.02
9044 単位 件 目標(予測) 9,200 9,200 9,200 9200 実績 9,099 8917 3.指標推移 指標の名称 交付人数 指標の説明 1年間に手当を交付した支給件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 根拠法令に従い適正実施 根拠法令等 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 目 的 在宅の、最重度障害者に「特別障害者手当」を、最重度障害児に「障害児福祉手当」を、障害基礎年金へ移行できな かった人に「福祉手当(経過措置分)」を支給することにより、自立に向けた所得保障に資する。 活動の概要 手当給付事務 特別障害者手当 月額 H29.4 ~26,810円 障害児福祉手当 月額 H29.4 ~14,580円 福祉手当(経過措置分) 月額H29.4 ~14,580円 14.手当等支給 事業期間 1975(S50)年度