• 検索結果がありません。

下水道事業特別会計 平成27年度予算書 市原市

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "下水道事業特別会計 平成27年度予算書 市原市"

Copied!
38
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)
(2)

水道事業特別会計

議 案 第

2 7

市 原 市

水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

市 原 市

水 道 事 業 特 別 会 計

予 算

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 歳 出 予 算

総 額

歳 入 歳 出

6 , 0 6 9 , 9 0 0

歳 入 歳 出 予 算

款 項

区 分 及 び 当

区 分

金 額

歳 入 歳 出 予 算

地 方 自 治 法 第

条 第

規 定

経 費

総 額 及 び

割 額

地 方 債

地 方 自 治 法 第

条 第

規 定

地 方 債

起 債

目 的

起 債

方 法

利 率

及 び 償 還

方 法

地 方 債

日 提 出

市 原 市 長

(3)

-「9」-第

歳 入

。単位

)

1

5」,504

1

654

5「,850

使

「,「「7,959

1

使

「,「「7,959

696,000

1

696,000

4

744

1

744

5

1

1

1

6

1,7「6,647

1

1,7「6,647

7

「0,000

1

「0,000

(4)

-「94-。単位

)

8

「45

1

1

「44

9

1,」44,800

1

1,」44,800

6,069,900

水道事業特別会計

(5)

歳 出

。単位

)

1

」,670,71」

1

655,0「8

」,004,」85

11,」00

「,」69,187

1

「,」69,187

」0,000

1

」0,000

6,069,900

(6)

-「96-総

,

,

水道事業特別会計

単位

,

(7)

-「97-普通貸借又

,

,

単位

政府資金

融資条件

銀行

資金

債権

協定

%以

利率見直し方式

資金

利率

見直しを行

見直し後

(8)

総 括

。単位

)

1

5」,504

0.9

56,」」0

1.0

「,8「6

5.0

使

「,「「7,959

」6.7

「,」50,649

4」.5

1「「,690

5.「

696,000

11.5

4」5,100

8.0

「60,900

60.0

4

744

0.0

744

0.0

-

5

1

0.0

1

0.0

-

6

1,7「6,647

「8.4

1,668,6」9

」0.9

58,008

」.5

7

「0,000

0.」

「0,000

0.4

-

8

「45

0.0

「」7

0.0

8

」.4

9

1,」44,800

「「.「

874,100

16.「

470,700

5」.8

6,069,900

100.0

5,405,800

100.0

664,100

1「.」

水道事業特別会計

(9)

。単位

)

1

水 道 事 業 費

」,670,71」

60.5

「,947,44「

54.5

7「」,「71

「4.5

696,000

9「4,800

1,4」1,667

618,「46

「,」69,187

」9.0

「,4「8,」58

44.9

59,171

「.4

-

4「0,000

850,786

1,098,401

」0,000

0.5

」0,000

0.6

-

-

-

-

-

」0,000

6,069,900

100.0

5,405,800

100.0

664,100

1「.」

696,000

1,」44,800

「,「8「,45」

1,746,647

予 算 額

予 算 額

県 支 出 金

(10)

-」00-歳入

款 1 分担金及び 担金 単位 千

款 節

項 目

1分担金及び 担金 5」,504 56,」」0△ 「,8「6 増減比 △ 5.0 % 1分 担 金 6 5 4 1 , 9 0 1 △ 1 , 「 4 7 増 減 比 △ 6 5 . 6 %

1土木費分担金 654 1,901△ 1,「47 増減比 △ 65.6 % 1 都市計 費分 654 水道事業受益者分担金

担金

「 担 金 5 「 , 8 5 0 5 4 , 4 「 9△ 1 , 5 7 9 増 減 比 △ 「 . 9 % 1土木費 担金 5「,850 54,4「9△ 1,579 増減比 △ 「.9 %

1 都市計 費 5「,850 水道事業受益者 担金 担金

前 増 減

区 分 金 額

説 明

水道事業特別会計

(11)

-」01-款 「 使用料及び手数料 単位 千

款 節

項 目

「使用料及び手数料 「,「「7,959 「,」50,649△ 1「「,690 増減比 △ 5.「 % 1使 用 料 「 , 「 「 7 , 9 5 9 「 , 」 5 0 , 6 4 9 △ 1 「 「 , 6 9 0 増 減 比 △ 5 . 「 %

1 水道使用料 「,「「7,959 「,」50,649△ 1「「,690 増減比 △ 5.「 % 1 水道使用料 「,「「7,788 水道使用料 「 水道施設使 171 水道占用料

用料

前 増 減

区 分 金 額

説 明

(12)

-」0「-款 」 国庫支出金 単位 千

款 節

項 目

」国庫支出金 696,000 4」5,100 「60,900 増減比 60.0 % 1国 庫 補 助 金 6 9 6 , 0 0 0 4 」 5 , 1 0 0 「 6 0 , 9 0 0 増 減 比 6 0 . 0 %

1土木費国庫補 696,000 4」5,100 「60,900 増減比 60.0 %

助金 1 都市計 費国 696,000社会資 整備総合交付金 「11,400

庫補助金 防災 安全社会資 整備交付金 484,600

前 増 減

区 分 金 額

説 明

水道事業特別会計

(13)

-」0」-款 4 産収入 単位 千

款 節

項 目

4 産収入 744 744 - 増減比 0.0 %

1 産 運 用 収 入 7 4 4 7 4 4 - 増 減 比 0 . 0 %

1 産貸付収入 744 744 - 増減比 0.0 %

1 土地建物貸付 744土地建物貸付収入 自動販売機 収入

前 増 減

区 分 金 額

説 明

(14)

-」04-款 5 寄附金 単位 千

款 節

項 目

5寄附金 1 1 - 増減比 0.0 %

1寄 附 金 1 1 - 増 減 比 0 . 0 %

1 水道寄附金 1 1 - 増減比 0.0 %

1 水道寄附金 1 水道寄附金

前 増 減

区 分 金 額

説 明

水道事業特別会計

(15)

-」05-款 6 繰入金 単位 千

款 節

項 目

6繰入金 1,7「6,647 1,668,6」9 58,008 増減比 」.5 % 1一 般 会 計 繰 入 金 1 , 7 「 6 , 6 4 7 1 , 6 6 8 , 6 」 9 5 8 , 0 0 8 増 減 比 」 . 5 %

1一般会計繰入 1,7「6,647 1,668,6」9 58,008 増減比 」.5 % 金 1 一般会計繰入 1,7「6,647一般会計繰入金

前 増 減

区 分 金 額

説 明

(16)

-」06-款 7 繰越金 単位 千

款 節

項 目

7繰越金 「0,000 「0,000 - 増減比 0.0 %

1繰 越 金 「 0 , 0 0 0 「 0 , 0 0 0 - 増 減 比 0 . 0 % 1繰越金 「0,000 「0,000 - 増減比 0.0 %

1 繰越金 「0,000前 繰越金

前 増 減

区 分 金 額

説 明

水道事業特別会計

(17)

-」07-款 8 諸収入 単位 千

款 節

項 目

8諸収入 「45 「」7 8 増減比 」.4 %

1延 滞 金 加 算 金 1 1 - 増 減 比 0 . 0 % 及 び 過 料

1延滞金 1 1 - 増減比 0.0 %

1 延滞金 1 水道事業受益者 担金延滞金 「雑 入 「 4 4 「 」 6 8 増 減 比 」 . 4 %

1雑入 「44 「」6 8 増減比 」.4 %

1 雑入 「44電気 ガス使用料 「」6

電 使用料 6

水道賠償責任保険金 1

行政界認定汚水量 担金 1

前 増 減

区 分 金 額

説 明

(18)

-」08-款 9 市債 単位 千

款 節

項 目

9市債 1,」44,800 874,100 470,700 増減比 5」.8 % 1市 債 1 , 」 4 4 , 8 0 0 8 7 4 , 1 0 0 4 7 0 , 7 0 0 増 減 比 5 」 . 8 %

1土木債 1,」44,800 874,100 470,700 増減比 5」.8 %

1 都市計 債 1,」44,800 共 水道事業債 9「4,800

資 費 準 債 4「0,000

前 増 減

区 分 金 額

説 明

水道事業特別会計

(19)
(20)

-」10-歳出

款 1 水道事業費 単位 千

款 節

項 目

1 水道事業費 」,670,71」 「,947,44「 7「」,「71 696,000 9「4,800 1,4」1,667 618,「46 増減比 「4.5 % 1総 務 管 理 費 6 5 5 , 0 「 8 6 4 7 , 78 1 7 , 「 4 7 - - 4 「 9 , 8 0 4 「 「 5 , 「 「 4 増 減 比 1 . 1 % 1一般管理費 655,0「8 647,781 7,「47 - - 4「9,804 「「5,「「4 増減比 1.1 %

「給料 189,41「 1 人件費 418,069 」職員手当等 1「4,94「 。1)一般職給 人 418,069 4共済費 10」,715 「 一般管理費 「」6,959 7賃金 1「」 。1)一般管理費 「」1,877 8報償費 74「 1)印 製 費ほ 1,797 9旅費 」59 「)役務費 「6,474 11需用費 1,797 通信運搬費 「」,569 1「役務費 「6,474 振替手数料ほ 「,905 1」委 料 94,199 」)使用料徴収事務委 料ほ 89,117 14使用料及び 8,07「 4) 水道デ タ借 料ほ 8,07「 賃借料 5) 担金補助及び交付金 16,584 18備品購入費 10「 日 水道協会 担金 905 19 担金補助 16,584 千葉県道路占用 事企業者連絡協議会 担金

及び交付金 15

「」償還金利子 500 水道使用料等事務連絡協議会 担金 」0 及び割引料 千葉市 水処理 担金 」,19「 「7 課費 88,007 水道使用料徴収事務 担金 6,「」6

研修 担金 906

水洗便所改造補助金 5,」00 6) 水道使用料等過誤納還付金 500 7)消費税納付金ほ 88,007

8)諸経費 1,」「6

。「)県営水道料金 水道使用料徴収一元 事業費 5,08「 1) 水道デ タ抽出等委 料 5,08「 「 共 水 道 費 」 , 0 0 4 , 」 8 5 「 , 「 9 9 , 66 1 7 0 4 , 7 「 4 6 9 6 , 0 0 0 9 「 4 , 8 0 0 1 , 0 0 1 , 8 6 」 」 8 1 , 7 「 「 増 減 比 」 0 . 6 %

1維持管理費 1,107,007 1,156,167 △49,160 4,700 9,「00 948,」58 144,749 増減比 △ 4.」 %

9旅費 9」 1 処理場管理費 8」「,1」」 11需用費 407,7」7 。1)処理場管理費 8」「,1」」 1「役務費 5,901 1)需用費 」」7,「81 1」委 料 514,617 薬剤等消耗品費 68,4」4 14使用料及び 5「9 燃料費 5,」17

賃借料 光熱水費 「5「,484

15 事請 費 175,998 修繕料 11,046 16原材料費 「,096 「)通信運搬費ほ 「,8「8 「7 課費 」6 」)委 料 416,650

区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源

水道事業特別会計

(21)

-」11-単位 千

款 節

項 目

施設管理委 」56,605 菊間終 処理場他包括的維持管理委 60,045 4)修繕 事費 75,「「7

5)諸経費 147

「 ポンプ場管理費 187,445 。1)ポンプ場管理費 187,445 1)需用費 70,197 薬剤等消耗品費 」,190

燃料費 10,7「0

光熱水費 5「,「90

修繕料 」,997

「)通信運搬費ほ 「,715 」)施設管理委 料 」1,5「7 4)修繕 事費 8「,961

5)諸経費 45

」 幹線 管渠維持管理費 87,4「9 。1)幹線 管渠維持管理費 44,849 1)委 料 41,670 施設管理委 14,489 水道管等調査委 「,181 人孔修繕等 事委 「5,000 「)原材料費 「,0」5

」)諸経費 1,144

。「) 水道台帳整備費 7,500 1) 水道台帳整備委 料 7,500 。」)誉田グ ンヒ 地区管渠改修事業費 9,7「0 1)管渠改修 事費 9,7「0 。4)光風台地区管渠補修事業費 8,090 1)管渠補修 事費 8,090 。5)瀬又地区管渠補修事業費 4,000 1)管路調査委 料 4,000 。6) 水道施設 管路 長 命 事業費 10,000 1)管路調査委 料 10,000 。7) 水道施設 管路 汚泥 送管補修事業費

」,「70 1)管路調査委 料 」,「70 「建設改良費 1,897,」78 1,14」,494 75」,884 691,」00 915,600 5」,505 「」6,97」 増減比 65.9 %

9旅費 795 1 処理場整備費 71,」04 11需用費 」,0「8 。1)松ヶ島終 処理場整備事業費 66,500

区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源

(22)

-」1「-単位 千

款 節

項 目

1「役務費 1」0 1)委 料 1「,800 1」委 料 115,560 設備長 命 設計委 8,500 14使用料及び 「75 設備更新設計委 ほ 4,」00

賃借料 「) 事費 5」,700

15 事請 費 1,6「6,7「0 汚泥処理棟電源装置等更新 事 「4,「00 18備品購入費 1,「00 終沈汚泥掻寄機長 命 策 事 「9,500 19 担金補助 146,6「0 。「)菊間終 処理場整備事業費 」,」00 及び交付金 1)設備更新設計委 料 」,」00 「「補償補填及 」,000 。」)事務費 1,504

び賠償金 1)旅費 715

「7 課費 50 「)諸経費 789

「 ポンプ場整備費 667,」「0 。1) ポンプ場整備事業費 148,800

1)委 料 8,900

設備更新設計委 6,」00 設備長 命 設計委 「,600 「) 事費 1」9,900 除塵機機械設備更新 事 109,「00 除塵機電気設備更新 事 」0,700 。「)松ヶ島ポンプ場整備事業費 」6,「00 1)設備更新設計委 料 4,400 「)場 整備 事費ほ 」1,800 。」)松ヶ島ポンプ場整備事業費 設備 事

4「7,0「0

~ 事業

1) 事費 4「7,0「0 機械設備 事 「54,「00 電気設備 事 17「,8「0 。4)市原ポンプ場整備事業費 4「,000

~ 事業

1) 事費 4「,000 機械設備 事 「7,400 電気設備 事 14,600 。5)ポンプ場耐震 策事業費 1」,」00 1)吹 中 ポンプ場耐震診断調査委 料 1」,」00 」 幹線 管渠整備費 1,158,754 。1)潤 戸地区関連整備事業費 59,990 1)調査委 料 900 「) 事費 5」,700 区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源

水道事業特別会計

(23)

-」1」-単位 千

款 節

項 目

」)支障埋設物移設等 担金 5,」90 。「) 市場幹線整備事業費 75,700 1)調査委 料 「,500 「) 事費 67,100 」)支障埋設物移設等 担金 6,100 。」) 幡 地区整備事業費 4,500

1) 事費 4,500

。4) 幡宿駅東 地区整備事業費 60,000 1) 事費 60,000 。5)関戸地区整備事業費 1「」,400 1)調査委 料 「,」00 「) 事費 95,600 」)支障埋設物移設等 担金 「5,500 。6)能満中央幹線整備事業費 1,6「0 1)不動産 委 料ほ 1,600

「)諸経費 「0

。7)蕗原中央幹線整備事業費 「0「,800 1) 事費 「0「,600

「)諸経費 「00

。8)白船幹線整備事業費 4,」00

1) 事費 1,000

「)支障埋設物移設等 担金 」,」00 。9)市原地区整備事業費 5「,600 1)調査委 料 「,000 「) 事費 4「,700 」)支障埋設物移設等 担金 7,900 。10) 所地区整備事業費 」4,700 1)調査委 料 900 「) 事費 「6,「00 」)支障埋設物移設等 担金 7,600 。11) 中新道地区整備事業費 1「,「00 1)調査設計委 料 1「,「00 。1「) 川岸地区整備事業費 「9,」00 1)調査委 料 1,」00 「) 事費 「1,700 」)支障埋設物移設等 担金 6,」00 。1」) 金杉地区整備事業費 1,600

1) 事費 1,600

。14) 地区整備事業費 「9,「00 区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源

(24)

-」14-単位 千

款 節

項 目

1) 事費 「9,「00 。15)新田 宿地区整備事業費 1」,600 1) 事費 1」,600 。16) 駅東 地区整備事業費 4,700

1) 事費 4,700

。17) 玉前地区整備事業費 90,000 1)調査委 料 1,400 「) 事費 49,600 」)支障埋設物移設等 担金 」9,000 。18)玉前地区整備事業費 17,100

1) 事費 「,」00

「)支障埋設物移設等 担金 14,800 。19)西ノ崎幹線整備事業費 15「,500 1)調査委 料 1,700 「) 事費 14「,600 」)支障埋設物移設等 担金 8,「00 。「0) 青柳地区整備事業費 60 。「1)今津朝山地区整備事業費 47,800 1)調査委 料 「,500 「) 事費 」8,600 」)支障埋設物移設等 担金 6,700 。「「)姉崎東部地区整備事業費 55,「00 1)委 料 19,800

調査委 7,400

調査設計委 5,000

共桝設置等 事委 7,400 「) 事費 「6,400 」)支障埋設物移設等 担金 6,000 4)家屋等損害補償費 」,000 。「」)牛久地区整備事業費 6」,5」0 1)調査委 料 5,100 「) 事費 48,600 」)支障埋設物移設等 担金 9,8」0 。「4) 共 水道事業基 計 変更事業費 5,400 1)調査委 料 5,400 。「5)汚水適正処理構想策定事業費 1」,000 1)調査委 料 1」,000 。「6)事務費 」,954 1)消耗品費ほ 「,「59 区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源

水道事業特別会計

(25)

-」15-単位 千

款 節

項 目

「)備品購入費 1,「00

」)諸経費 495

。う 食糧費 10) 」特 定 共 水 1 1 , 」 0 0 - 1 1 , 」 0 0 - - - 1 1 , 」 0 0 増 減 比 皆 増

道 費

1建設改良費 11,」00 - 11,」00 - - - 11,」00 増減比 皆 増

15 事請 費 11,」00 1 幹線 管渠整備費 11,」00 。1)天神前地区整備事業費 11,」00 1) 事費 11,」00 区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源

(26)

-」16-款 「 債費 単位 千

款 節

項 目

「 債費 「,」69,187 「,4「8,」58 △59,171 - 4「0,000 850,786 1,098,401 増減比 △ 「.4 % 1 債 費 「 , 」 6 9 , 1 8 7 「 , 4 「 8 , 」5 8 △ 5 9 , 1 7 1 - 4 「 0 , 0 0 0 8 5 0 , 7 8 6 1 , 0 9 8 , 4 0 1 増 減 比 △ 「 . 4 %

1元金 1,81」,405 1,8「0,「97 △6,89「 - 4「0,000 550,786 84「,619 増減比 △ 0.4 % 「」償還金利子 1,81」,405 1 長期債償還元金

及び割引料

「利子 555,78「 608,061 △5「,「79 - - 」00,000 「55,78「 増減比 △ 8.6 % 「」償還金利子 555,78「 1 長期債償還利子

及び割引料

区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源

水道事業特別会計

(27)

-」17-款 」 予備費 単位 千

款 節

項 目

」予備費 」0,000 」0,000 - - - - 」0,000 増減比 0.0 % 1予 備 費 」 0 , 0 0 0 」 0 , 00 0 - - - - 」 0 , 0 0 0 増 減 比 0 . 0 %

1予備費 」0,000 」0,000 - - - - 」0,000 増減比 0.0 % 「9予備費 」0,000 1 予備費

区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源

(28)

-」18-単位

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

特 殊 勤 務 手 当

特 別 勤 務 手 当

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

時間外勤務手当

休 日 勤 務 手 当

,

,

,

,

,

,

,

,

水道事業特別会計

再任用短時間勤務職員

人数

外書

職員手当

職員手当

  一  般  職

(29)

-」19-給料及び職員手当

増減額

明細

給 与 改 定

伴 う

増 減 分

増 加 分

,

,

,

,

制 度 改 正

伴 う

増 減 分

,

,

,

,

,

増減分

,

単位

増減分

,

,

(30)

-」「0-,

日現在

,

,

日現在

,

再任用短時間勤務職員を含ま

イ 初任給

,

,

,

,

水道事業特別会計

給料及び職員手当

状況

ア 職員

人当た

給与

(31)

ウ 級別職員数

- -

- -

- -

再任用短時間勤務職員

人数・構成比

外書

日現在

構成比

日現在

(32)

-」「「-区

水道事業特別会計

一般行政職

級別

標準的

職務

(33)

-」「」--

職員数

再任用短時間勤務職員を含ま

エ 昇給

昇給

職員数

比率

号給

号給数別

支給率計

職 制

段 階

職 務

級 等

加 算 措 置

昇給

職員数

手当・勤勉手当

比率

号給

号給

号給

号給

号給

号給

号給数別

号給

号給

一般行政職

号給

再任用職員

支給率

(34)

-」「4-最

※在職期間

いた職員

区分

調整

,

,

うち

多い

分を合計

た額

水道事業特別会計

ク 特殊勤務手当

備 考

退職及び勧奨退職

退職手当

勤続

勤続

勤続

キ 地域手当

・定

前早期退職特例措置

%~

%加算

・退職手当

調整額※

指 定 基 準

く 支 給 率

・定

前早期退職特例措置

%~

%加算

・退職手当

調整額※

代 表 的

特 殊 勤 務 手 当

(35)

-」「5-国

配偶者

,

配偶者

,

人目ま

,

人当た

,

人目

,

自宅

場合

,

ケ そ

手当

扶養手当

配偶者以外

扶養親族

配偶者以外

扶養親族

配偶者

い場合

人目

,

配偶者

い場合

人目

,

6歳

度初

加算額

人当た

,

6歳

度初

加算額

人当た

,

住居手当

借家

場合

家賃

,

を超

場合

家賃

,

を限

支給

借家

場合

家賃

,

を超

場合

家賃

,

を限

支給

通勤手当

電車

バスを利用

場合

運賃相当額

,

限度

支給

電車

バスを利用

場合

運賃相当額

,

限度

支給

乗用車等を使用

場合

使用距離等

km毎

,

,

を支給

乗用車等を使用

場合

使用距離等

km毎

,

,

を支給

(36)

-」「6-成

「5

「6

「7

「7

「8

出 額

。 見 込 ) 額

水道事業特別会計

成 「5

支 出 額

成 「6

支 出 額 又

支 出 額

見 込

及 び

成 「7

以 降

支 出 予 定 額 並 び

事 業

進 行 状 況 等

関 す

調 書

単位

全 体 計

一 般

国 ・ 県 支 出 金

1

成 「6

174,600

87,「00

78,480

「9.0

成 「7

4「7,0「0

197,800

18「,770

8,9「0

4「7,0「0

4「7,0「0

174,600

174,600

71.0

174,600

4「7,0「0

601,6「0

100.0

46,450

601,6「0

「85,000

「61,「50

55,」70

成 「7

4「,000

「1,000

18,900

「,100

4「,000

4「,000

1」.4

成 「8

「7「,000

1」5,400

1「1,860

14,740

「7「,000

86.6

」14,000

156,400

140,760

16,840

4「,000

4「,000

「7「,000

100.0

。 設 備

事 )

(37)

-」「7-単位

成「6

額を市

指定す

金融機関

計額

金 額

地方債等

分)

成 「6

「7

期 間

利子補給

象借受限

額 450千

特 定

一般

成「6

見込

額を控除し

範囲

金 額

受け

場合

借入残高

利11.7%以

成「6

給終了

債務

担行為

成「8

以降

成「6

支出額又

支出額

見込

及び

成「7

以降

支出予定額等

関す

調書

利子補給開

成「7

利子補

期 間

(38)

-」「8-成

「7

「7

水道事業特別会計

「」,」98,7」4

地 方 債

成 「5

高 並 び

成 「6

及 び

成 「7

見 込

関 す

調 書

「5

「6

成 「7

中 増 減 見 込

「7

元 金 償

還 見

込 額

1

「「,774,167

「「,「69,1」0

6「4,567

468,907

114,0「6

「「,7」8,0」7

1,」44,800

「1,914,55「

1,81」,404

「「,「69,4」」

」54,881

1,」44,800

1,699,」78

参照

関連したドキュメント

平成 24

成 26 年度(2014 年度)後半に開始された「妊産婦・新生児保健ワンストップ・サービスプロジェク ト」を継続するが、この事業が終了する平成 29 年(2017 年)

6  外出  12  忘年会  7  夏祭り  1  新年会 . 8  花火 

5月 こどもの発達について 臨床心理士 6月 ことばの発達について 言語聴覚士 6月 遊びや学習について 作業療法士 7月 体の使い方について 理学療法士

次に、平成27年度より紋別市から受託しております生活困窮者自立支援事業について

の 45.3%(156 件)から平成 27 年(2015 年)には 58.0%(205 件)に増加した。マタニティハウ ス利用が開始された 9 月以前と以後とで施設での出産数を比較すると、平成

地点と KAAT の共同制作作品。平成 29 年、地点「忘れる日本人」で鮮烈な KAAT デビューを飾った作家、松原俊太郎による 新作を上演する。.. 9

2018 年、ジョイセフはこれまで以上に SDGs への意識を強く持って活動していく。定款に 定められた 7 つの公益事業すべてが SDGs