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岡山市病院事業会計決算審査意見書 決算審査一覧平成15年度から平成25年度|岡山市|市政情報|政策・企画

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全文

(1)

2 4

(2)

平成25年7月31日

岡 山 市 長

岡 山 市 監 査 委 員

平 成 2 4 年 度 岡 山 市 病 院 事 業 会 計 決 算 審 査 意 見 に つ い て

地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付された平成24年度岡山

市 病 院 事 業 会 計 決 算 及 び 各 証 書 類 そ の 他 関 係 書 類 を 審 査 し た 結 果 , 別 紙 の

(3)

1

第1

1

第2

1

第3

1

第4

2

5

予算の執行状況

7

1 8

2 2

2 3

(注)1 文中の金額は,原則として万円単位で表示し,端数は切り捨てた。このた

め計数が一致しない場合がある。

2 文中の比率及び各表中の数値は,原則として表示の1桁下位で四捨五入し

た。このため計数が一致しない場合がある。

3 文中に用いるポイントとは,パーセンテージ間又は指数間の単純差引数値

である。

4 各表中の符号の用法は,次のとおりである。

「0.0」・・・該当数値はあるが,単位未満のもの

(4)

平成24年度岡山市病院事業会計決算審査意見

第 1 審査の対象

平 成 24 年 度 岡 山 市 病 院 事 業 会 計 決 算

第 2 審査の期間

平 成 25 年6月 11 日 か ら 平 成 25 年7月 30 日 ま で

第 3 審査の方法

審 査 に 当 た っ て は , 平 成 24年 度 岡 山 市 病 院 事 業 決 算 報 告 書 及 び 財 務 諸 表 並 び に 証 書 類 , 事 業 報 告 書 及 び 収 益 費 用 明 細 書 , 固 定 資 産 明 細 書 , 企 業 債 明 細 書 が 関 係 法 令 に 準 拠 し て 作 成 さ れ て い る か , 事 業 の 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 を 適 正 に 表 示 し て い る か ど う か に つ い て 審 査 す る と と も に , 関 係 者 か ら の 説 明 を 聴 取 し , 会 計 帳 票 , 証 拠 書 類 と の 照 合 及 び 経 営 内 容 の 動 向 を 把 握 す る た め 計 数 の 分 析 を 行 い , 年 次 比 較 等 の 検 討 を 加 え た 。

第 4 審査の結果

審 査 に 付 さ れ た 決 算 書 類 及 び 決 算 附 属 書 類 は , い ず れ も 関 係 法 令 に 準 拠 し て 作 成 さ れ て お り , 関 係 諸 帳 簿 等 と 照 合 審 査 の 結 果 , 計 数 は 正 確 で あ り , か つ , 本 年 度 の 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 を 適 正 に 表 示 し て い る も の と 認 め た 。

(5)

本年 度の病 院事 業会 計に おい ては ,市 民病 院に つい て, 地域 医療 連携 室の 増員 を行 う と とも にがん 診療 連携 推進 病院 の指 定を 受け るな ど, 地域 との 連携 強化 を図 って いる 。 ま た, 新病院 とし て北 長瀬 表町 への 移転 に向 けて 建築 工事 に着 手し た。 せの お病 院に つ い て, 循環器 内科 の専 門医 によ る診 療を 開始 する など ,地 域住 民へ の医 療サ ービ スの 向 上 に努 めると とも に, 全身 麻酔 監視 シス テム の更 新や 太陽 光パ ネル の設 置な どを 行っ て い る。 旧金川 病院 につ いて は平 成 23年度 末で 閉院 し, 平成 24年 度か ら新 たに 指定 管理 者 制 度に よる国 立病 院機 構岡 山市 立金 川病 院と して ,引 き続 き地 域医 療を 担う 体制 へ移 行 し た。

病院 事業全 体に おけ る総 診療 科数 は 30科,総病 床数 は 465床(う ち結 核病 床数 12床,感 染 症病 床数 6床) であ る。

ただ し , 国立 病 院 機構 岡 山 市立 金 川病 院 ( 診療 科 2科, 病 床 数30床 )は 除 く

(1) 業 務 実 績

業 務の実 績は ,次 のと おり であ る。(資 料第 1-1~4, 第2-1~ 4参照 ) 本 年度の 入院 患者 数及 び外 来患 者数 は, 次表 のと おり であ る。

入 院・外 来 実 績

, ( ) C

区 分 診療科数

増 減 △

C ( A - B ) B 病 床 数 患者別 24年 度A 23年 度B

%

科 床 人 人 人

入 院 108,728 112,429 △ 3,701 △ 3.3 20 405

外 来 149,011 146,865 2,146 1.5

市 民 病院

入 院 15,809 17,798 △ 1,989 △ 11.2

10 60

外 来 36,947 37,479 △ 532 △ 1.4

せ のお 病院

入 院 - 7,453 △ 7,453 皆減

旧 金川 病院 (7) (30)

外 来 - 20,949 △ 20,949 皆減

(495) 入 院 124,537 137,680 △ 13,143 △ 9.5 病 院 事 業 会 計

(37)

30 465 外 来 185,958 205,293 △ 19,335 △ 9.4 310,495 342,973 △ 32,478 △ 9.5 病 院 事 業 会 計 入 院 ・ 外 来 患 者 数 合 計

(注)市民 病 院 の病 床 数 につ い て は, 結 核 病床 12床, 感 染 症病 床 6床を 含 む

旧 金川 病 院 及び 病 院 事業 会 計 の診 療 科 数, 病 床 数の ( ) 書き に つ いて は , 平成 24年3月 末 まで の 診 療科 数 , 病床 数

(6)

%) の減少 とな って いる 。

, ( )

病 院事業 会計 入院 ・外 来患 者数 合計 は310,495人 で 前年 度に 比べ 32,478人 9.5% の減 少とな って いる 。

一 般病床 利用 率は ,病 院事 業会 計で は 76.0% (結 核及 び感 染症 病床 を含 めた 全体 で は73.4%)で前 年度 に比 べ 0.2ポイ ント の向 上(結核 及び 感染 症病 床を含 めた 全体 では

), ( )

同率 病 院別 では 市民 病院 が 76.6% 結核 及び 感染 症病 床を 含め た全 体で は73.6% で2.4ポイ ント の低 下(結核 及び 感染 症病 床を 含め た全 体で も2.2ポイ ント の低 下),せ のお 病院が 72.2%で 8.8ポイ ント の低 下と なっ てい る。

な お,参 考ま でに 平成 23年 度に おけ る黒 字自 治体 病院 の経 営規 模別 一般 病床 利用 率 全国 平均 値 をみ ると 300床以 上400床未 満で 78.6% 50床 以上 100床 未満 で73.7%

( ) , ,

とな ってい る。

次 に,救 急病 床等 の業 務実 績は 次表 のと おり であ る。

救 急 病 床 等 の 業 務 実 績

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科

救 急 病 床

区 分 24 年 度 23 年 度 2 4 年 度 2 3 年 度

病 床 数 患 者 数 病 床 利 用 率 患 者 数

病 床 数 患 者 数 病 床 利 用 率 患 者 数

床 人 % 人

床 人 % 人

市 民 病 院 1 4 2,631 51.5 1 4 2,427 47.4 1,301 1,541

8 214 7.3 10,421

せ の お 病 院 8 227 7.8 9,049

結 核 病 床 感 染 症 病 床

23 年 度 23 年 度

24 年 度 24 年 度

病床数 入院患者数 病 床 利 用 率 病床数 入 院 患 者 数 病 床 利 用 率 病床数 入院患者数 病 床 利 用 率 病床数 入 院 患 者 数 病 床 利 用 率

床 人 % 床 人 %

床 人 % 床 人 %

1 2 546 12.4 6 0 0

1 2 595 13.6 6 0 0

救 急病床 の患 者数 は, 市民 病院 で前 年度 に比 べ204人( 8.4%) ,せ のお 病院 で13人 6.1% の増 加と なっ てい る また 市 民病 院に おけ る結 核病 床入 院患 者数 は 前年

( ) 。 , ,

度に 比べ49人( 9.0%) の増 加, 感染 症病 床入 院患 者数は 前年 度と 同様 0人 とな って い る。

(7)

1億1,525万 円, 合計 で 5億7,296万 円と なっ てい る。(資 料第 7-1参照 )

, , ( )

次 に 患 者1 人1 日当 たり 医業 収益 は 28,460円で 前 年度 に比べ 3,215円 12.7% 増加 ,医業 費用 は 27,699円で ,2,486円( 9.9% )の 増加 とな って おり ,病 院別 では 次 表の とおり であ る。

患者 1人1日 当た り医 業収 益及 び医 業費 用

医 業 収 益 医 業 費 用

区 分 増,減(△) C 増,減(△) C

C(A-B) B C(A-B) B

24年度A 23年度B 24年度A 23年度B

円 円 円 % 円 円 円 %

市 民 病 院 31,214 29,105 2,109 7.2 30,115 27,966 2,149 7.7 せ の お 病 院 15,004 15,300 △ 296 △ 1.9 15,894 15,362 532 3.5

旧 金 川 病 院 - 9,360 - - - 19,252 - -

28,460 25,245 3,215 12.7 27,699 25,213 2,486 9.9 病 院 事 業 会 計

患 者1人 1日 当た り医 業収 益の うち ,患 者1 人1 日当 たり 診療 収益 は25,667円で ,

( ) , 。

前年 度に比 べ3,066円 13.6% の 増加 とな って おり 病 院別 では 次表 のと おり であ る

患 者1人1日当 たり 診療 収益

入 院 収 益 外 来 収 益 診 療 収 益(計)

区 分 , ( ) C , ( ) C , ( ) C

24年度A 23年度B 24年度A 23年度B 24年度A 23年度B

増 減 △ 増 減 △ 増 減 △

C(A-B) B C(A-B) B C(A-B) B

% % %

円 円 円 円 円 円 円 円 円

51,497 46,772 4,725 10.1 11,550 10,693 857 8.0 28,402 26,337 2,065 7.8 市 民 病 院

26,339 26,588 △ 249 △0.9 6,303 6,150 153 2.5 12,307 12,731△ 424 △3.3 せ の お 病 院

- 18,143 - - - 3,989 - - - 7,703 - -

旧 金 川 病 院

48,303 42,613 5,690 13.4 10,508 9,179 1,329 14.5 25,667 22,601 3,066 13.6 病院事業会計

(2) 建 設改良 事業

(8)

予 算 の 執 行 状 況

(1) 収 益的収 入及 び支 出

収 益的収 入及 び支 出の 予算 執行 状況 は, 次表 のと おり であ る。(資 料第 3-1参照 )

収 益的 収入 及び 支出 の予 算執 行状 況

執 行 率 予算 額に 比し

区 分 予 算 額 A 決 算 額 B B 増, 減( △)

A 又は不用額

円 円 % 円

収 市 民 病院 8,387,698,000 8,330,305,708 99.3 △ 57,392,292

せのお 病院 882,791,000 863,485,753 97.8 △ 19,305,247 益

国 立 病 院 機 構

11,397,000 11,396,785 100.0 △ 215 的

岡山市立金川病院

9,281,886,000 9,205,188,246 99.2 △ 76,697,754 収

病 院 事 業 会 計 入

市 民 病院 8,268,148,000 8,170,689,910 98.8 97,458,090 収

せのお 病院 947,993,000 919,604,984 97.0 28,388,016 益

国 立 病 院 機 構

51,585,000 51,581,913 100.0 3,087 的

岡山市立金川病院

9,267,726,000 9,141,876,807 98.6 125,849,193 支

病 院 事 業 会 計 出

( 注 ) 決算 額 の うち , 収 益的 収 入 にお け る 仮受 消 費 税及 び 地 方消 費 税は 16,101,952円 ,収 益 的 支

出 にお け る 仮払 消 費 税及 び 地 方消 費 税 は161,258,455円で あ る

収 益的収 入決 算額 92億 518万円 は, 予算 額 92億8,188万 円に 対し 99.2%の 執行 率( 市

民病 院99.3%, せの お病 院 97.8% ,国 立病 院機 構岡 山市 立金 川病 院100.0%),ま た,

収益 的支出 決算 額 91億4,187万円 は, 予算 額 92億6,772万 円に 対し 98.6%の 執行 率( 市

民病 院98.8%,せ のお 病院 97.0%,国立 病院 機構 岡山市 立金 川病 院100.0%)とな って

いる 。

収 益的収 入に おい て, 市民 病院 及び せの お病 院は 主に 入院 患者 数が 減少 した ため ,

決算 額が予 算額 を下 回っ てい る。

収 益的支 出に おい て, 不用 額の 主な もの は医 業費 用で ,給 与費 ,材 料費 ,経 費等 が

見込 みより 少な かっ たた めで ある 。

(2) 資 本的収 入及 び支 出

(9)

資 本的 収入 及び 支出 の予 算執 行状 況

予 算 額 に 比 し

執行率 翌年度への財源繰越

増 , 減 ( △ )

区 分 予 算 額 A 決 算 額 B B (未収入特定財源)

A 又 は 繰 越 額

円 円 % 円 円

市 民 病院 3,592,682,000 3,589,544,031 99.9 0 △ 3,137,969 資

せのお 病院 143,181,000 142,998,178 99.9 0 △ 182,822 本

国 立 病 院 機 構 的

2,262,000 2,261,410 100.0 △ 590

収 岡 山 市 立 金 川 病 院

3,738,125,000 3,734,803,619 99.9 0 △ 3,321,381 入

病 院 事 業 会 計

市 民 病院 3,910,351,000 3,873,194,955 99.0 0 37,156,045 資

せのお 病院 177,429,000 177,153,694 99.8 0 275,306 本

0 的 国 立 病 院 機 構

2,262,000 2,261,410 100.0 590

岡 山 市 立 金 川 病 院

4,090,042,000 4,052,610,059 99.1 0 37,431,941 出 病 院 事 業 会 計

( 注 ) 決算 額 の うち , 資 本的 収 入 にお け る 仮受 消 費 税及 び 地 方消 費 税は 50円 ,資 本 的支 出 に おけ

る 仮 払 消費 税 及 び地 方 消 費税 は 122,512,631円 で ある

資 本的収 入決 算額 37億 3,480万 円は ,予 算額 37億 3,812万円 に対 し 99.9% の執 行率 ,

また ,資本 的支 出決 算額 40億 5,261万 円は ,予 算額 40億9,004万円 に対 し 99.1% の執 行

率と なって いる 。

資 本 的 収 支 に お け る 不 足 額 の 補 て ん 財 源 状 況 に つ い て み る と , 資 本 的 収 入 額 3 7 億

3,480万円 は, 資本 的支 出額 40億 5,261万円 に対 して 3億1,780万円 不足 する が, これ は

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額452万円,過年度分損益勘定留保資金

3億1,328万 円で 補て んし てい る。

, , 。

な お 資本 的収 支に おけ る不 足額 の病 院別 補て ん財 源状 況は 次表の とお りで ある

資 本的 収支 にお ける 不足額 の病 院別 補て ん財 源状 況

区 分 合 計

当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税

過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金

調

円 円 円

市 民 病 院 4,336,104 279,314,820 283,650,924

せのお病院 188,361 33,967,155 34,155,516

(10)

(1) 総 合 成 績

総 合成績 は, 次表 のと おり であ る。(資 料第 4-1~5, 第6-1~ 5,第 8参 照)

損益(△損失) 当年度未処分利益剰余金 総収支

比率

前年度比 前年度比

指数 指数

円 % 円 % 円 円 %

102.8 100.2

100 100

95.4 98.3

95.4 98.3

106.5 104.4

101.7 102.6

103.0 102.3

104.7 105.0

101.4 101.7 106.2 106.8 22

総 合 成 績

8,772,156,656

総 費 用

金 額 A 金 額 B

8,548,684,209

A-B

8,402,063,451

△8,167,671,260

△8,310,309,581

23

8,655,388,321

8,259,425,130

8,798,448,999

9,060,496,572 20

21

(△累積欠損金)

106,704,112

△142,638,321

26,292,343 △8,284,017,238

△8,197,925,502

101.2

98.3

100.3

101.0 8,974,404,836 86,091,736

(注)指数は平成20年度を100として算出

A/B 年

総 収 益

(11)

総 収益は 91億 8,908万 円で ,前 年度 に比 べ 1億 2,858万円 (1.4% )の 増収 とな って い

る。これ は主 に,医業 収益 が 1億 7,839万 円増 加し たため であ る。総 費用 は91億2,995万

円で,前 年度に 比べ 1億 5,555万円(1.7%)の 増費 とな って いる。こ れは 主に,旧 金川

病院 の清算 処理 等に 伴い ,市 民病 院に おい て, 特別 損失 を1億 7,859万 円計 上し たた め

であ る。その結 果,総収 支比 率は 100.6%(前 年度 101.0%)を 示し,5,912万 円の 純利

益を 生じ, 累積 欠損 金は 81億 3,879万 円に 減少 して いる。

病 院別に みる と, 次の とお りで ある 。

市 民病院 では ,総 収益 は 83億1,656万円 で, 前年 度に比 べ 4億9,830万 円( 6.4%) の

増収 となっ てい る。 総費 用は 81億 6,094万 円で ,前 年度に 比べ 6億 7,216万円 (9.0% )

の増 費とな って いる。そ の結 果,総収 支比 率は 101.9%(前 年度 104.4%)を示 し,1億

5,562万円 の純 利益 を生 じて いる が,旧 金川 病院 の清 算処 理に 伴い,累積 欠損 金は 57億

4,590万円 に増 加し てい る。

な お,平 成 24年度 にお ける 市民 病院 の内 訳は 次表 のと おり であ る。

損益(△損失) 当年度未処分利益剰余金 総収支

比率

前年度比 前年度比

指数 指数

円 % 円 % 円 円 %

104.1 101.5 100 100 94.6 98.7 94.6 98.7 106.4 103.5 100.7 102.1 105.4 103.0 106.2 105.1 106.4 109.0 113.0 114.6 △5,427,921,282

(注)・指数は平成20年度を100として算出

・平成24年度分の当年度未処分利益剰余金(△累積欠損金)には旧金川病院清算分を含む

104.4 7,274,063,390

7,488,773,131

(△累積欠損金) A-B

△5,503,784,517

△5,568,359,862 237,314,299

△64,575,345

総 合 成 績 ( 市 民 病 院 )

△5,745,900,955 101.9 101.9

金 額 B A/B

7,123,398,091

7,031,369,619

△5,098,443,550

155,620,094 金 額 A

年 度

総 収 益 総 費 用

20 21 23 7,360,712,390 6,966,794,274 103.3 22

24 8,316,560,298 8,160,940,204 7,414,501,970

7,818,250,863 329,477,732

99.1

140,438,580

(参考)

区分

総 収 益 総 費 用 損益(△損失) 当年度未処分利益剰余金総収支比率

前年度比 前年度比

指数 指数

円 % 円 % 円 円 %

105.6 107.0 112.2 112.5 - -- -106.4 109.0 113.0 114.6

金 額 A 金額 B A-B

△4,854,118,031 103.0 区分

総 収 益 総 費 用

市民病院

△5,745,900,955 101.9 (△累積欠損金) A/B

△891,782,924 40.7

合 計 8,316,560,298 旧金川病院

清算分

(12)

せ のお病 院で は, 総収 益は 8億 6,112万円 で, 前年 度に 比べ 7,170万円 (7.7% )の 減

収と なって いる 。総 費用 は 9億1,743万 円で ,前 年度 に比 べ 1,211万 円( 1.3%) の減 費

とな ってい る。 その 結果 ,総 収支 比率 は 93.9% (前 年度 100.4%) を示 し, 5,630万 円

の純 損失を 生じ ,累 積欠 損金 は 23億4,737万円 に増 加して いる 。

国 立病院 機構 岡山 市立 金川 病院 では ,総 収益 は 1,139万 円, 総費 用は 5,158万 円と な

って いる。その 結果,総 収支 比率 は 22.1% を示 し,4,018万円 の純 損失 を生 じ,累 積欠

損金 は4,552万 円と なっ てい る。

損益(△損失) 当年度未処分利益剰余金 総収支

比率

前年度比 前年度比

指数 指数

円 % 円 % 円 円 %

98.4 93.8 100 100 98.1 94.3 98.1 94.3 105.0 99.3 103.0 93.7 101.3 103.9 104.3 97.3 92.3 98.7 96.3 96.0 100.4 894,849,089 929,546,970 3,289,042 97.3 (△累積欠損金)

△61,007,666

△24,160,663

26,427,418 △2,294,355,002 A-B △2,296,621,757 △2,320,782,420 901,322,048 △2,291,065,960 22 23 894,394,702 877,161,385 921,276,507

総 費 用

△56,307,592

93.6

総 合 成 績 ( せ の お 病 院 )

△2,347,373,552 93.9 103.0

金 額 B A/B

955,402,368

(注)指数は平成20年度を100として算出

金 額 A

24 861,129,211 917,436,803 20

21

932,836,012 年

総 収 益

損益(△損失) 当年度未処分利益剰余金 総収支

比率

前年度比 前年度比

指数 指数

円 % 円 % 円 円 %

- -

- -

総 合 成 績 ( 国 立 病 院 機 構 岡 山 市 立 金 川 病 院 )

△45,523,621 22.1 24 11,396,785 51,581,913 △40,185,128

A/B

総 費 用

金 額 A 年

総 収 益

(注)旧金川病院の清算処理に伴い前年度繰越欠損金5,338,493円を計上している

(13)

(2) 経 常 収 益

経 常収 益は 91億 1,726万円 で,前年 度に 比べ 0.8%の 増収 であ り,科目 別内 訳は,次

表の とお りで ある。( 資料 第4-1~ 5参照 )

経 常 収 益

区 24 年 度 23 年 度 増,減(△) C

科 目

C(A-B) B 分

金 額 A 構成比 金 額 B 構成比

% % %

円 円 円

医業収益 8,045,163,075 97.6 7,546,732,753 96.7 498,430,322 6.6

入 院 収 益 5,599,151,636 67.9 5,258,512,582 67.4 340,639,054 6.5 市

外 来 収 益 1,721,079,517 20.9 1,570,393,988 20.1 150,685,529 9.6

8.8 9.2 7,105,739 1.0

そ の 他 医 業 収 益 724,931,922 717,826,183

医業外収益 199,924,754 2.4 260,347,407 3.3 △ 60,422,653 △ 23.2

4,096,474 0.0 6,243,239 0.1 △2,146,765 △ 34.4 病

受 取 利 息 配 当 金

132,255,384 1.6 185,318,757 2.4 △ 53,063,373 △ 28.6 負 担 金 交 付 金

補 助 金 10,000 0.0 10,000 0.0 0 0

63,562,896 0.8 68,775,411 0.9 △5,212,515 △ 7.6 その他医業外収益

合 計 8,245,087,829 100.0 7,807,080,160 100.0 438,007,669 5.6

医業収益 791,537,116 92.0 845,732,527 90.8 △ 54,195,411 △ 6.4

入 院 収 益 416,399,565 48.4 473,209,085 50.8 △ 56,809,520 △ 12.0 せ

外 来 収 益 232,874,495 27.1 230,504,737 24.7 2,369,758 1.0

142,263,056 16.5 142,018,705 15.2 244,351 0.2 の

そ の 他 医 業 収 益

医業外収益 69,241,789 8.0 85,744,520 9.2 △ 16,502,731 △ 19.2

33,868 0.0 24,711 0.0 9,157 37.1 お

受 取 利 息 配 当 金

67,844,326 7.9 84,731,293 9.1 △ 16,886,967 △ 19.9 負 担 金 交 付 金

補 助 金 0 0 0 0 0 -

1,363,595 0.2 988,516 0.1 375,079 37.9 院 その他医業外収益

合 計 860,778,905 100.0 931,477,047 100.0 △ 70,698,142 △ 7.6

- - -

医業収益 0 0 0

- - -

国山

入 院 収 益 0 0 0

- - -

外 来 収 益 0 0 0

- - -

立市

そ の 他 医 業 収 益 0 0 0

皆増

病立

医業外収益 11,396,785 100.0 - - 11,396,785

- - -

院金 受 取 利 息 配 当 金 0 0 0

皆増

機川

負 担 金 交 付 金 11,396,785 100.0 - - 11,396,785

補 助 金 0 0 0 -

構病

- -

- - -

(14)

区 24 年 度 23 年 度 増,減(△) C

科 目

C(A-B) B 分

金 額 A 構成比 金 額 B 構成比

% % %

円 円 円

医業収益 - - 265,837,991 86.6 △ 265,837,991 皆減

旧 入 院 収 益 - - 135,218,712 44.0 △135,218,712 皆減

83,565,338 83,565,338 皆減

外 来 収 益 - - 27.2 △

47,053,941 皆減 そ の 他 医 業 収 益 - - 47,053,941 15.3 △

川 医業外収益 - - 41,300,332 13.4 △ 41,300,332 皆減

皆減 受 取 利 息 配 当 金 - - 7,838 0.0 △ 7,838

40,828,906 皆減 病

負 担 金 交 付 金 - - 40,828,906 13.3 △

補 助 金 -

院 - - 0 0 0

463,588 皆減

その他医業外収益 - - 463,588 0.2 △

皆減 合 計 - - 307,138,323 100.0 △ 307,138,323

医業収益 8,836,700,191 96.9 8,658,303,271 95.7 178,396,920 2.1

入 院 収 益 6,015,551,201 66.0 5,866,940,379 64.9 148,610,822 2.5 病

外 来 収 益 1,953,954,012 21.4 1,884,464,063 20.8 69,489,949 3.7 院

867,194,978 9.5 906,898,829 10.0 △ 39,703,851 △ 4.4 事

そ の 他 医 業 収 益

医業外収益 280,563,328 3.1 387,392,259 4.3 △ 106,828,931 △ 27.6 業

4,130,342 0.0 6,275,788 0.1 △2,145,446 △ 34.2 会

受 取 利 息 配 当 金

211,496,495 2.3 310,878,956 3.4 △ 99,382,461 △ 32.0 負 担金 交 付 金

補 助 金 10,000 0.0 10,000 0.0 0 0

64,926,491 0.7 70,227,515 0.8 △5,301,024 △ 7.5 そ の他医業外収益

合 計 9,117,263,519 100.0 9,045,695,530 100.0 71,567,989 0.8

経常収益は前年度に比べ7,156万円(0.8%)の増収となっている。これは医業外収益

は1億682万円(27.6%)減少したが,医業収益が1億7,839万円(2.1%)増加したため

である。

主な科目の増減状況は,次のとおりである。

ア 入院 収益

, ( )

病院 事業 会計 の入 院収 益は 60億 1,555万円 で 前年 度に 比べ 1億 4,861万円 2.5%

の 増収 とな って いる 。

病院 別に みる と, 市民 病院 は 3億 4,063万 円( 6.5% )の 増収 とな って おり ,こ れ

は 入院 患者 数は 3.3% 減少 した が, 患者 1人 1日 当た り診 療収 益が 10.1%増 加し た

た めで ある 。

せ の お 病 院 は 5 , 6 8 0 万 円 ( 1 2 . 0 % ) の 減 収 と な っ て お り , こ れ は 入 院 患 者 数 が

11.2%減 少し たこ とに 加え ,患 者1 人1 日当 たり診 療収 益が 0.9%減 少し たた め

(15)

イ 外来 収益

病院 事業 会計 の外 来収 益は 19億 5,395万円 で, 前年 度に 比べ 6,948万円 (3.7% )

の 増収 とな って いる 。

病院 別に みる と, 市民 病院 は 1億 5,068万 円( 9.6% )の 増収 とな って おり ,こ れ

は 外来 患者 数が 1.5% 増加 した こと に加 え,患 者1 人1 日当 たり 診療 収益 が8.0%増

加 した ため であ る。

せの お病 院も 236万 円(1.0%)の 増収 とな って おり ,これ は外 来患 者数 は1.4%減

少 した が, 患者 1人 1日 当た り診 療収 益が 2.5% 増加 した ため であ る。

ウ その 他医 業収 益

その 他医 業収 益は 8億6,719万円 で,前年 度に 比べ 3,970万円(4.4%)の 減収 とな

っ てい る。

エ 一般 会計 負担 金

一般 会計 負担 金の 状況 は, 次の とお りで ある。( 資料 第7-1~5参照 )

医業 収益 に含 まれ る一 般会 計負 担金 は,病 院事 業会 計で は5億 9,802万 円で,前年

度 に比 べ2,407万 円(3.9%)の 減収 とな って いる。こ れは 主に,市民 病院 にお いて

救 急医 療の 確保 に要 する 経費 に対 する 負担 金は 1,563万円(5.8%)増 加し たが,旧

, ,

金 川病 院の 閉院 に伴 い 救急 医療 の確 保に 要す る経 費に 対す る負 担金 が2,281万 円

リ ハビ リテ ーシ ョン 医療 に要 する 経費 に対 する 負担金 が1,365万円 皆減 した ため で

あ る。

医業 外収 益に 含ま れる 一般 会計 負担 金は,病院 事業 会計 では 2億1,149万円 で,前

年 度に 比べ 9,938万円 (32.0% )の 減収 とな って いる 。こ れは 主に ,旧 金川 病院 の

閉 院に 伴い ,旧 金川 病院 分の 一般 会計 負担 金4,082万 円が 皆減 した こと に加 え, 基

礎 年金 拠出 金に 係る 公的 負担 額に 要す る経 費に 対する 負担 金が,市民 病院 にお いて

4,008万 円, せの お病 院に おい て 1,248万円 皆減 したた めで ある 。

ま た , 病 院 事 業 資 本 的 収 入 に 含 ま れ る 他 会 計 負 担 金 は , 病 院 事 業 会 計 で は

3億3,767万 円で,前 年度 に比 べ 2億 3,395万円(40.9%)の 減収 とな って いる。これ

は 主に,総 合保 健福 祉施 設(金川 病院 併設)建設 にお ける 建設 改良費 に対 する 負担

金 が1億 5,919万 円皆 減し たこ とに 加え,市民 病院 にお いて 企業 債元金 償還 額に 対す

( ), ( ),

る 負担 金が 3,174万円 12.1% 建 設改 良費 に対 する 負担 金が1,798万円 51.7%

せ のお 病院 にお いて 企業 債元 金償 還額 に対 する 負担金 が2,480万円 (22.4% )そ れ

ぞ れ減 少し たた めで ある 。

なお,本 年度 は,旧金 川病 院の 清算 処理 に伴 い,金 川病 院解 体撤去 に関 する 費用

(16)

( 3 ) 経 常 費 用

経 常 費 用 は 8 9 億 4 , 5 5 5 万 円 で,前 年 度 に 比 べ 0 . 1 % の 減 費 で あ り,科 目 別 内 訳

は , 次 表 の と お り で あ る。( 資 料 第 4 - 1 ~ 5 参 照 )

経 常 費 用

区 24 年 度 23 年 度 増,減(△) C 科 目

分 C(A-B) B

金 額 A 構成比 金 額 B 構成比

% % %

円 円 円

医 業 費 用 7,761,758,012 97.2 7,251,321,900 97.0 510,436,112 7.0

市 給 与 費 4,440,593,370 55.6 4,047,029,171 54.1 393,564,199 9.7

材 料 費 1,998,783,661 25.0 1,905,628,007 25.5 93,155,654 4.9

民 経 費 948,879,317 11.9 912,135,376 12.2 36,743,941 4.0

減価償却費 350,403,365 4.4 368,426,315 4.9 △18,022,950 △4.9

病 資産減耗費 4,808,855 0.1 5,093,317 0.1 △284,462 △5.6

研究研修費 18,289,444 0.2 13,009,714 0.2 5,279,730 40.6

院 医 業 外 費 用 220,582,390 2.8 226,839,148 3.0 △6,256,758 △2.8

合 計 7,982,340,402 100.0 7,478,161,048 100.0 504,179,354 6.7

医 業 費 用 838,526,706 92.0 849,157,626 91.6 △10,630,920 △1.3

給 与 費 522,644,916 57.3 514,783,693 55.5 7,861,223 1.5 せ

材 料 費 84,377,641 9.3 94,729,889 10.2 △10,352,248 △10.9

経 費 153,763,315 16.9 158,625,840 17.1 △4,862,525 △3.1 の

減価償却費 75,511,024 8.3 78,041,597 8.4 △2,530,573 △3.2 お

資産減耗費 306,000 0.0 1,107,999 0.1 △801,999 △72.4

研究研修費 1,923,810 0.2 1,868,608 0.2 55,202 3.0 病

医 業 外 費 用 73,108,505 8.0 77,613,248 8.4 △4,504,743 △5.8 院

合 計 911,635,211 100.0 926,770,874 100.0 △15,135,663 △1.6

医 業 費 用 36,386,022 70.5 36,386,022 皆増

岡 - -

- - -

国 山 給 与 費 0 0 0

- - -

立 市 材 料 費 0 0 0

- - -

病 立 経 費 0 0 0

減価償却費 36,386,022 70.5 36,386,022 皆増

院 金 - -

- - -

機 川 資産減耗費 0 0 0

- - -

構 病 研究研修費 0 0 0

医 業 外 費 用 15,195,891 29.5 15,195,891 皆増

院 - -

(17)

区 24 年 度 23 年 度 増,減(△) C 科 目

分 C(A-B) B

金 額 A 構成比 金 額 B 構成比

% % %

円 円 円

医 業 費 用 - - 546,800,823 98.8 △546,800,823 皆減

給 与 費 - 428,716,364 77.5 △428,716,364 皆減

旧 -

材 料 費 - 33,857,705 6.1 △33,857,705 皆減 金

経 費 - - 71,195,703 12.9 △71,195,703 皆減

減価償却費 - 12,258,376 2.2 △12,258,376 皆減

川 -

資産減耗費 - 599,928 0.1 △599,928 皆減 病

研究研修費 - - 172,747 0.0 △172,747 皆減

医 業 外 費 用 - 6,725,603 1.2 △6,725,603 皆減

院 -

合 計 - - 553,526,426 100.0 △553,526,426 皆減

医 業 費 用 8,636,670,740 96.5 8,647,280,349 96.5 △10,609,609 △0.1

病 給 与 費 4,963,238,286 55.5 4,990,529,228 55.7 △27,290,942 △0.5

院 材 料 費 2,083,161,302 23.3 2,034,215,601 22.7 48,945,701 2.4

事 経 費 1,102,642,632 12.3 1,141,956,919 12.7 △39,314,287 △ 3.4

業 減価償却費 462,300,411 5.2 458,726,288 5.1 3,574,123 0.8

会 資産減耗費 5,114,855 0.1 6,801,244 0.1 △1,686,389 △ 24.8

計 研究研修費 20,213,254 0.2 15,051,069 0.2 5,162,185 34.3

医 業 外 費 用 308,886,786 3.5 311,177,999 3.5 △2,291,213 △0.7

合 計 8,945,557,526 100.0 8,958,458,348 100.0 △12,900,822 △ 0.1

経 常 費 用 は 前 年 度 に 比 べ 1 , 2 9 0 万 円(0 . 1 %)の 減 費 と な っ て い る。こ れ は 医

業 費 用 が 1 , 0 6 0 万 円(0 . 1 %),医 業 外 費 用 が 2 2 9 万 円(0 . 7 %)そ れ ぞ れ 減 少 し

た た め で あ る 。

主 な 科 目 の 増 減 状 況 は , 次 の と お り で あ る 。

ア 給 与 費

病 院 事 業 会 計 の 給 与 費 は 4 9 億 6 , 3 2 3 万 円 で , 前 年 度 に 比 べ 2 , 7 2 9 万 円

( 0 . 5 % ) の 減 費 と な っ て い る 。

, ( )

こ の う ち 退 職 給 与 金 は 3 億 7 , 5 8 6 万 円 で , 前 年 度 に 比 べ 3 , 2 4 1 万 円 9 . 4 %

の 増 費 と な っ て い る 。

給 与 費(資 本 的 収 支 に 計 上 さ れ て い る 給 与 費 5 , 3 2 2 万 円 を 含 む)の 対 医 業

収 益 比 率 で み る と , 旧 金 川 病 院(平 成 2 3 年 度 医 業 収 益 2 億 6 , 5 8 3 万 円,給 与 費

4 億 2 , 8 7 1 万 円)の 閉 院 の 影 響 に よ り 5 6 . 8 % と な り,1 . 4 ポ イ ン ト の 低 下 と な

っ て い る。病 院 別 に み る と,市 民 病 院 は 5 5 . 9 % で 1 . 6 ポ イ ン ト,せ の お 病 院

(18)

医 業 収 益 比 率(全 国 平 均 値)を み る と,4 0 0 床 以 上 5 0 0 床 未 満 の 黒 字 病 院 で は

5 0 . 5 % , 赤 字 病 院 で は 5 5 . 0 % , 5 0 床 以 上 1 0 0 床 未 満 の 黒 字 病 院 で は 5 8 . 6 % ,

赤 字 病 院 で は 6 6 . 4 % と な っ て い る。( 資 料 第 5 参 照 )

イ 材 料 費

病 院 事 業 会 計 の 材 料 費 は 2 0 億 8 , 3 1 6 万 円 で , 前 年 度 に 比 べ 4 , 8 9 4 万 円

( 2 . 4 % ) の 増 費 と な っ て い る 。

ウ 経 費

病 院 事 業 会 計 の 経 費 は 1 1 億 2 6 4 万 円 で , 前 年 度 に 比 べ 3 , 9 3 1 万 円 ( 3 . 4 % )

の 減 費 と な っ て い る 。

エ 減 価 償 却 費

病 院 事 業 会 計 の 減 価 償 却 費 は 4 億 6 , 2 3 0 万 円 で , 前 年 度 に 比 べ 3 5 7 万 円

( 0 . 8 % ) の 増 費 と な っ て い る 。

オ 医 業 外 費 用

病 院 事 業 会 計 の 医 業 外 費 用 は 3 億 8 8 8 万 円 で , 前 年 度 に 比 べ 2 2 9 万 円

(19)

(4) 経 営 成 績

ア 医業収 支

主たる 医業 活動 の損 益を 示す 医業 損益 は, 病院 事業 会計 では ,2億 8,096万 円の 医

業 損失を 計上 して いた 旧金 川病 院の 閉院 もあ り,医業 収益 が88億 3,670万 円,医 業費

用 が 8 6 億 3 , 6 6 7 万 円 で , 差 し 引 き 2 億 2 万 円 の 医 業 利 益 と な り , 前 年 度 の 医 業 利 益

1,102万 円に 比べ 1億8,900万円 (1,714.7%) の利 益増 加と なっ てい る。

こ れ を 病 院 別 に み る と , 市 民 病 院 は 2 億 8 , 3 4 0 万 円 の 利 益 と な り , 前 年 度 の 2 億

9,541万 円の 利益 に比 べ 1,200万 円( 4.1%) の利 益減少 とな って いる 。

せのお 病院 は 4,698万円 の損 失と なり ,前 年度 の 342万円 の損 失に 比べ 4,356万円

( 1,271.9% )の 損失 増加 とな って いる。( 資料 第4-1~5参照 )

また, 医業 収益 と医 業費 用を 対比 し, 業務 活動 の能 率を 示す 医業 収支 比率 は, 病

。 院 事業会 計で は102.3%で 前年 度の 100.1%に 比べ 2.2ポ イン トの 改善 とな って いる

これを 病院 別に みる と, 市民 病院 は前 年度 より 0.4ポ イン ト低 下し た 103.7%, せ

の お病院 は 5.2ポ イン ト低 下し た 94.4% とな って いる。( 資料 第8参 照)

イ 経常収 支

経常的 な損 益を 示す 経常 損益 は, 病院 事業 会計 では ,2億 4,638万 円の 経常 損失 を

計 上して いた 旧金 川病 院の 閉院 もあ り ,経常 収益 が医業 収益 に医 業外 収益 2億 8,056万

円 を 加 え た 9 1億 1, 72 6万 円 , 経 常 費 用 が 医 業 費 用 に 医 業 外 費 用 3億 8 88万 円 を 加 え た

8 9 億 4 , 5 5 5 万 円 で , 差 し 引 き 1 億 7 , 1 7 0 万 円 の 経 常 利 益 と な り , 前 年 度 の 経 常 利 益

8,723万 円に 比べ 8,446万円 (96.8% )の 利益 増加 とな って いる 。

こ れ を 病 院 別 に み る と , 市 民 病 院 は 2 億 6 , 2 7 4 万 円 の 利 益 と な り , 前 年 度 の 3 億

2,891万 円の 利益 に比 べ 6,617万 円( 20.1%) の利 益減 少と なっ てい る。

せのお 病院 は前 年度 は 470万 円の 利益 とな って いたが ,本 年度 は5,085万円 の損 失

と なって いる。(資 料第 4-1~ 5参 照)

また, 経常 収益 と経 常費 用を 対比 し, 経常 的な 収益 と費 用の 関連 を示 す経 常収 支

比 率は,病院 事業 会計で は 101.9%で 前年 度の 101.0%に 比べ 0.9ポイン トの 改善 とな

っ ている 。

これを 病院 別に みる と, 市民 病院 は前 年度 より 1.1ポ イン ト低 下し た 103.3%, せ

(20)

以上の 経営 成績 をま とめ ると ,次 表の とお りで ある 。

ウ 政令指 定都 市で の比 較

指定都 市15都市 につ いて ,平 成 23年度 の収 益費 用比 率を 比べ ると ,次 表の とお り

で ある。

政令指定都市名

総病床数

医業収支比率

経常収支比率

800,866

846

100.9

117.9

976,846

1,230

100.0

103.8

811,901

660

98.4

101.7

716,197

1,006

97.7

102.2

709,584

495

97.2

101.0

1,222,434

567

96.9

103.2

1,173,843

1,700

96.4

100.9

2,665,314

1,540

92.2

109.3

1,913,545

934

91.4

101.3

1,045,986

525

90.7

100.5

1,425,512

1,534

90.6

102.6

841,966

493

89.3

92.0

961,749

681

87.4

101.1

3,688,773

1,584

80.3

92.8

2,263,894

1,339

74.6

82.4

(注)・人口は平成22年国勢調査,それ以外の数値は地方公営企業年鑑による

・医業収支比率は,統計上,他会計負担金の一部について勘定科目が医業収益と医

業外収益の間において調整されているため,「経営成績の分析」の表中に記した

比率とは異なっている

医業収支比率及び経常収支比率の比較(平成23年度)

区 分 24 年 度 23 年 度 前年度比

円 円 %

医 業 収 益 (A) 8,836,700,191 8,658,303,271 102.1

医 業 費 用 (B) 8,636,670,740 8,647,280,349 99.9

医 業 損 益 (A-B) 200,029,451 11,022,922 1814.7 医 業 収 支 比 率

(A/B)

医 業 外 収 益 (C) 280,563,328 387,392,259 72.4

医 業 外 費 用 (D) 308,886,786 311,177,999 99.3

経 常 収 益 (E=A+C) 9,117,263,519 9,045,695,530 100.8

経 常 費 用 (F=B+D) 8,945,557,526 8,958,458,348 99.9

経 常 損 益 (E-F) 171,705,993 87,237,182 196.8 経 常 収 支 比 率

(E/F)

経 営 成 績 の 分 析

(21)

(1) 資 産

資 産の総 額は 145億3,680万 円で,前 年度 末に 比べ 35億 2,841万 円(32.1%)増加 して いる。( 資料 第 6-1~5参照 )

ア 固定資 産

固定資 産は 97億 2,320万 円で ,前 年度 末に 比べ 30億9,281万円 (46.6% )増 加し て

。 , , ,

い る この うち 土 地は 25億 1,409万 円で 旧 金川 病院 の土 地の 減少 はあ った もの の 新 病院建 設用 地及 び国 立病 院機 構岡 山市 立金 川病 院の 土地 の取 得に より 11億 2,302 万 円(80.7%)の 増加 とな って いる。建物 は 37億5,431万円 で,市民病 院に おけ る設 備 工 事 及 び せ の お 病 院 に お け る 太 陽 光 発 電 設 備 設 置 工 事 等 に よ り 5, 639 万 円 増 加 し た が,旧 金川 病院 の建 物除 却及 び減 価償 却に より 2億7,586万円 減少 した ため ,差 し 引 き2億 1,946万円 (5.5% )減 少し てい る。

器械備 品は 9億 8,914万円 で, 市民 病院 及び せの お病 院に おけ る器 械備 品購 入等 に よ り2億 8,057万円 増加 した が, 旧金 川病 院の 器械 備品 の除 却等 及び 減価 償却 によ り 2億 8,105万円 減少 した ため ,差 し引 き 47万円 (0.0%) 減少 して いる 。

また, 市民 病院 に( 仮称 )岡 山総 合医 療セ ンタ ー建 設事 業と して 計上 して いる 建 設 仮勘定 は 21億9,367万円 (2,321.1%) 増加 し, 22億 8,818万円 とな って いる 。

イ 流動資 産

流動資 産は 45億 9,389万 円で ,前 年度 末に 比べ 3億3,812万 円( 7.9%) 増加 して い

。 , ( ), ( )

る こ れは 主に 現 金預 金が 2億 7,647万円 10.0% 未収 金が 5,298万円 3.9% 増 加した ため であ る。

未収金 の年 度末 現在 高は 14億 1,674万 円で ある 。これ は主 に, 平成 25年 2,3月分 の 診 療報酬 請求 に係 る医 業未 収金 で, 翌年 度に 収入 され るも ので ある 。

なお, 未収 金の 不納 欠損 処分 の状 況は ,次 表の とお りで ある 。

不納欠 損額 は 1,129万円 で,前年度 に比 べ 598万 円(112.5%)増加 して おり,引き 続 き早期 徴収 に努 力さ れた い。

不 納 欠 損 処 分

(単位:円)

区 分 24 年 度 23 年 度 22 年 度 市 民 病 院 8,924,533 4,573,403 16,062,704 せ の お 病 院 2,153,709 708,736 1,029,913 旧 金 川 病 院 220,602 36,055 207,020

病 院 事 業 会 計 11,298,844 5,318,194 17,299,637

(22)

(2) 負 債

, ( ) 。

負 債の総 額は 26億 2,001万 円で 前年 度末 に比 べ 2,186万円 0.8% 増加 して いる (資 料第6-1~ 5参照 )

ア 固定負 債

固定負 債は 17億 4,000万 円で ,前 年度 と同 額で ある。 なお, 固定 負債 の状 況は ,次 表の とお りで ある 。

固 定 負 債

(単位:円)

区 分 24 年 度 23 年 度 22 年 度 市 民 病 院 1,186,000,000 1,186,000,000 1,141,000,000 せ の お 病 院 554,000,000 554,000,000 554,000,000

0 0 0

国 立 病 院 機 構 岡 山 市 立 金 川 病 院

旧 金 川 病 院 0 0 0

病 院 事 業 会 計 1,740,000,000 1,740,000,000 1,695,000,000

イ 流動負 債

流動負 債は 8億 8,001万円 で, 前年 度末 に比 べ 2,186万 円( 2.5%) 増加 して いる 。 こ れは主 に, その 他流 動負 債は 4,488万 円( 61.9%)減 少し たが ,未 払金 が7,031万 円 (9.0%) 増加 した ため であ る。

(3) 資 本

資 本の総 額は 119億1,679万 円で,前 年度 末に 比べ 35億 655万円(41.7%)増 加し てい る。(資 料第 6-1~ 5参 照)

ア 資本金

, ( ) 。

資本金 は196億 9,168万円 で 前 年度 末に 比べ 34億 990万 円 20.9% 増 加し てい る こ れ は 資 本 的 収 入 に お け る 他 会 計 負 担 金 等 に よ り 自 己 資 本 金 が 5 億 3 , 6 7 8 万 円 4.4% 増 加し たこ とに 加え 企業 債の 借入 が償 還を 上回 った ことに より 借入 資本

( ) ,

金 が28億 7,311万 円( 72.6%) 増加 した ため であ る。 なお, 企業 債残 高の 状況 は, 次表 のと おり であ る。

企 業 債 残 高

(単位:円)

区 分 24 年 度 23 年 度 22 年 度 市 民 病 院 4,937,738,903 1,964,395,538 2,050,533,282 せ の お 病 院 1,256,850,675 1,353,595,171 1,473,183,579 634,344,460 633,500,000 171,800,000 国 立 病 院 機 構 岡 山 市 立 金 川 病 院

旧 金 川 病 院 0 4,323,333 8,850,471

病 院 事 業 会 計 6,828,934,038 3,955,814,042 3,704,367,332

(23)

イ 剰余金

剰余金 はマ イナ ス 77億7,488万円 で,前年 度末 に比 べ 9,665万 円(1.2%)改善 して い る。

累積欠 損金 (当 年度 未処 理欠 損金 )は 81億 3,879万円 で, 前年 度末 に比 べ5,912万 円(0.7%)減 少し てい る。病院 別に みる と市 民病 院は,旧 金川 病院の 清算 処理 に伴 い , 6 億 4 , 7 4 5 万 円 ( 1 2 . 7 % ) 増 加 し た 5 7 億 4 , 5 9 0 万 円 , せ の お 病 院 は 5 , 6 3 0 万 円 ( 2.5% )増 加し た 23億4,737万 円と なっ てい る。

(4) 構 成比率 及び 財務 比率

構 成比率 及び 財務 比率 の状 況は ,次 表の とお りで ある。( 資料 第8参照 )

構 成 比 率 及 び 財 務 比 率

( 単位 :% )

ア 自己資 本構 成比 率

病院事 業会 計で は, 前年 度末 に比 べ 5.5ポ イン ト低下 し 35.0% とな って いる 。 病院別 にみ ると ,市 民病 院は 14.2ポイ ント 低下 し 40.9% とな って いる 。こ れは 企 業 債の借 入れ によ り借 入資 本金 が増 加し たこ とと ,旧 金川 病院 の清 算に 伴い 剰余 金 の マイナ ス額 が増 加し たた めで ある 。

せのお 病院 はマ イナ ス値 とな って いる 。こ れは 剰余 金の マイ ナス 額が 自己 資本 金 を 上回っ てい るた めで ある 。

年度 市民病院 せのお病院

国立病院機構 岡山市立金川病院

旧金川病院 病院事業会計

22 53.0 △14.8 23.1 △36.0 39.1

自己資本金+剰余金 総資本(負債資本合計)

24 40.9 △ 4.6 36.8 - 35.0

22 781.4 523.5 - 29.8 681.8

流動資産 流動負債

24 531.8 451.5 100.0 - 522.0

22 697.5 493.1 - 28.0 656.1

現金預金+未収金 流動負債

24 517.6 430.0 100.0 - 507.4

22 57.7 89.1 95.2 △189.2 66.5

固定資産

資本金+剰余金+固定負債

24 66.4 86.6 96.7 - 71.2

(注)病院別は病院間資金流用消去前の金額,病院事業会計は病院間資金流用消去後の金額を用いている

国立病院機構岡山市立金川病院における平成22年度及び23年度の自己資本構成比率の数値は総合保健福祉施設 (金川病院併設)建設における数値である

23 分 析 項 目

65.3 財

率 構 成 比 率

(望ましい比率100%以下) (望ましい比率100%以上) (望ましい比率200%以上) (比率は大きいほどよい) 自 己 資 本 構 成 比 率

481.9 当 座 比 率

53.3 86.2 559.5 ×100 23 ×100 816.5 - 95.3 773.2 - ×100 23 621.4

固定資産対長期資本比率

△8.2 25.0 40.5

495.9 ×100 23 55.1

流 動 比 率

△233.5

4.8

4.9

(24)

イ 流動比 率

, 。

病院事 業会 計で は 前年 度末 に比 べ 26.1ポ イン ト向 上し 522.0%と なっ てい る 病院別 にみ ると,市 民病 院は 89.6ポイ ント 低下 し 531.8% とな って いる。これ は主 に ,流動 資産 及び 流動 負債 のそ れぞ れが 増加 した が, 流動 負債 の伸 び率 が流 動資 産 の 伸び率 を上 回っ たた めで ある 。

せのお 病院 は 365.0ポイ ント 低下 し 451.5% とな って いる 。こ れは 主に ,未 払金 の 増 加によ り流 動負 債が 増加 した ため であ る。

市民病 院, せの お病 院と もに 望ま しい とさ れる 比率 を示 して いる 。

ウ 当座比 率

, 。

病院事 業会 計で は 前年 度末 に比 べ 25.5ポ イン ト向 上し 507.4%と なっ てい る

, 。 ,

病 院別に みる と 市 民病 院は 41.9ポイン ト低 下し 517,6% とな って いる こ れは 主に 現 金預金 ,未 払金 及び 流動 負債 はそ れぞ れ増 加し たが,流動 負債 の伸び 率が 現金 預金 及 び未収 金の 伸び 率を 上回 った ため であ る。

せのお 病院 は 343.2ポイ ント 低下 し 430.0% とな って いる 。こ れは 主に ,未 収金 , 流 動負債 はそ れぞ れ増 加し たが ,流 動負 債で ある 未払 金の 伸び 率が 未収 金の 伸び 率 を 上回っ たた めで ある 。

市民病 院, せの お病 院と もに 望ま しい とさ れる 比率 を示 して いる 。

エ 固定資 産対 長期 資本 比率

病院事 業会 計で は, 前年 度末 に比 べ 5.9ポ イン ト低下 し 71.2% とな って いる 。 病院別 にみ ると ,市 民病 院は 13.1ポイ ント 低下 し 66.4% とな って いる 。こ れは 主 に ,建設 仮勘 定及 び土 地の 増加 によ り固 定資 産が 増加 した こと に加 え, 旧金 川病 院 の 清算処 理に 伴い 剰余 金の マイ ナス 額が 増加 した ため であ る。

せのお 病院 は 0.4ポ イン ト低 下し 86.6%と なっ ている。こ れは 主に,純損 失が 生じ た ことに より 剰余 金の マイ ナス 額が 増加 した ため であ る。

(25)

本 事業 の運営 状況 の概 要は ,以 上の とお りで ある 。

本年 度 は市 民 の 医療 ニ ーズ の多 様化 に対 応し ,良 質な 医療 を提 供す るため ,市 民病 院に

おい て は, が ん 診療 連 携 推進 病院 の指 定を 受け るな ど, 地域 との 連携 強化を 図り ,ま た,

せの お 病院 に お いて は , 地域 の医 療機 関と の連 携を 図り なが ら地 域住 民への 医療 サー ビス

の向 上 に努 め て いる 。 ま た, 旧金 川病 院閉 院後 は, 平成 24年 度か ら指 定管理 者制 度に よる

国立 病院 機構岡 山市 立金 川病 院と して ,引 き続 き地 域医 療を 担う 体制 を構 築し た。

市 民 病院 に つ いて は , 平成 27年 度の 北長 瀬表 町へ の移 転に 向け 建築 工事に 着手 した とこ

ろで あ り, ま た ,平 成 23年度 末に 閉院 した 旧金 川病 院の 建物 解体 等の 清算処 理を 実施 して

いる 。

市 民 病院 及 び せの お 病 院の 2病 院は ,平 成 26年度 から は地 方独 立行 政法人 へ移 行す るこ

とと なっ ており ,移 行に 向け た必 要な 準備 は滞 りな く進 めら れた い。

地 方 独立 行 政 法人 へ 移 行後 も地 域の 中核 医療 機関 とし ての 機能 を発 揮する こと はも ちろ

んの こ と, 救 急 医療 , 感 染症 医療 など の不 採算 医療 ,高 度先 進医 療等 の特殊 医療 など を担

う公 的使 命を有 して いる こと に変 わり はな く, 今後 も安 定し た事 業運 営が 望ま れる 。

本年 度 の業 務 実 績に つ いて みる と, 旧金 川病 院が 閉院 した こと もあ り,入 院患 者数 は前

年 度 と 比 べ 9 . 5 % 減 の 1 2 4 , 5 3 7 人 , 外 来 患 者 数 は 9 . 4 % 減 の 1 8 5 , 9 5 8 人 で , 総 患 者 数 は

310,495人 とな り前 年度 に比 べ 32,478人( 9.5% )の 減少 とな って いる 。

経営 成 績に つ い てみ る と, 市民 病院 は引 き続 き黒 字と なっ たが ,せ のお病 院は 3年 ぶり

に 赤 字 と な っ た 。 病 院 事 業 会 計 の 総 収 益 は 9 1 億 8 , 9 0 8 万 円 , 総 費 用 は 9 1 億 2 , 9 9 5 万 円 で

5,9 12 万 円 の 純 利 益 を 生 じ , 累 積 欠 損 金 は 前 年 度 末 の 8 1億 9, 792万 円 か ら 81億 3,879 万 円 へ

と減 少し ている 。

病 院 事 業 本 来 の 医 業 活 動 を 示 す 医 業 収 支 比 率 は 1 02 .3% で , 前 年 度 の 10 0.1% に 比 べ 2.2

, ,

ポイ ント 向上し 病 院事 業の 経常 的な 収益 と費 用の 関連 を示 す経 常収支 比率 は101.9%で

前年 度の 101.0%に 比べ 0.9ポ イン ト向 上し てい る。

ま た ,病 院 事 業全 体 で みた 財務 比率 につ いて は, 前年 度に 比べ 固定 資産対 長期 資本 比率

は低 下 した も の の, 流 動 比率 及び 当座 比率 は向 上し てお り, いず れも 健全な 比率 を示 して

いる 。

病院 事 業を 取 り 巻く 環 境は ,多 額の 企業 債の 償還 負担 や国 によ る医 療費制 度改 革, 医療

費適 正 化策 の 実 施な ど 依 然と して 厳し い状 況が 予想 され るこ とか ら, 今後の 事業 運営 に当

たっ て は, 地 方 独立 行 政 法人 への 移行 や市 民病 院の 移転 など を契 機と し,市 民病 院に おい

ては 適 正で 良 質 ・高 度 な 医療 の提 供に 努め ,ま た, せの お病 院に おい ては地 域の 中核 病院

とし て 地域 の 開 業医 等 と の連 携に より 一層 取り 組む とと もに ,市 民病 院との 連携 を強 化し

入院 患者 数の増 加を 図る など ,経 営の 安定 化に 努め られ たい 。

今 後 とも 市 民 の中 核 病 院と して 機能 と役 割を 十分 果た せる よう ,地 域医療 機関 との 連携

参照

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(単位:千円) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 1,772 決算 2,509 2,286 1,891 1,755 事業費 予算 2,722 2,350 2,000. 1,772 決算

連結会計 △ 6,345 △  2,963 △ 1,310 7,930 724 普 通会計 △ 6,700 △  2,131 △ 3,526 6,334 △ 970. 基礎的財政収支

平成 24

成 26 年度(2014 年度)後半に開始された「妊産婦・新生児保健ワンストップ・サービスプロジェク ト」を継続するが、この事業が終了する平成 29 年(2017 年)

5月 こどもの発達について 臨床心理士 6月 ことばの発達について 言語聴覚士 6月 遊びや学習について 作業療法士 7月 体の使い方について 理学療法士

の 45.3%(156 件)から平成 27 年(2015 年)には 58.0%(205 件)に増加した。マタニティハウ ス利用が開始された 9 月以前と以後とで施設での出産数を比較すると、平成

[r]

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