平
成
2 4
年
度
岡
山
市
病
院
事
業
会
計
決
算
審
査
意
見
書
岡
監
第
1
3
3
号
平成25年7月31日
岡 山 市 長
髙
谷
茂
男
様
岡 山 市 監 査 委 員
白
神
利
行
同
種
田
和
英
三
木
亮
治
同
田
中
慎
弥
同
平 成 2 4 年 度 岡 山 市 病 院 事 業 会 計 決 算 審 査 意 見 に つ い て
地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付された平成24年度岡山
市 病 院 事 業 会 計 決 算 及 び 各 証 書 類 そ の 他 関 係 書 類 を 審 査 し た 結 果 , 別 紙 の
目
次
1
第1
審
査
の
対
象
1
第2
審
査
の
期
間
1
第3
審
査
の
方
法
1
第4
審
査
の
結
果
2
1
業
務
の
概
要
5
2
予算の執行状況
7
3
経
営
成
績
1 8
4
財
政
状
態
2 2
5
む
す
び
2 3
資
料
(注)1 文中の金額は,原則として万円単位で表示し,端数は切り捨てた。このた
め計数が一致しない場合がある。
2 文中の比率及び各表中の数値は,原則として表示の1桁下位で四捨五入し
た。このため計数が一致しない場合がある。
3 文中に用いるポイントとは,パーセンテージ間又は指数間の単純差引数値
である。
4 各表中の符号の用法は,次のとおりである。
「0.0」・・・該当数値はあるが,単位未満のもの
平成24年度岡山市病院事業会計決算審査意見
第 1 審査の対象
平 成 24 年 度 岡 山 市 病 院 事 業 会 計 決 算
第 2 審査の期間
平 成 25 年6月 11 日 か ら 平 成 25 年7月 30 日 ま で
第 3 審査の方法
審 査 に 当 た っ て は , 平 成 24年 度 岡 山 市 病 院 事 業 決 算 報 告 書 及 び 財 務 諸 表 並 び に 証 書 類 , 事 業 報 告 書 及 び 収 益 費 用 明 細 書 , 固 定 資 産 明 細 書 , 企 業 債 明 細 書 が 関 係 法 令 に 準 拠 し て 作 成 さ れ て い る か , 事 業 の 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 を 適 正 に 表 示 し て い る か ど う か に つ い て 審 査 す る と と も に , 関 係 者 か ら の 説 明 を 聴 取 し , 会 計 帳 票 , 証 拠 書 類 と の 照 合 及 び 経 営 内 容 の 動 向 を 把 握 す る た め 計 数 の 分 析 を 行 い , 年 次 比 較 等 の 検 討 を 加 え た 。
第 4 審査の結果
審 査 に 付 さ れ た 決 算 書 類 及 び 決 算 附 属 書 類 は , い ず れ も 関 係 法 令 に 準 拠 し て 作 成 さ れ て お り , 関 係 諸 帳 簿 等 と 照 合 審 査 の 結 果 , 計 数 は 正 確 で あ り , か つ , 本 年 度 の 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 を 適 正 に 表 示 し て い る も の と 認 め た 。
1
業
務
の
概
要
本年 度の病 院事 業会 計に おい ては ,市 民病 院に つい て, 地域 医療 連携 室の 増員 を行 う と とも にがん 診療 連携 推進 病院 の指 定を 受け るな ど, 地域 との 連携 強化 を図 って いる 。 ま た, 新病院 とし て北 長瀬 表町 への 移転 に向 けて 建築 工事 に着 手し た。 せの お病 院に つ い て, 循環器 内科 の専 門医 によ る診 療を 開始 する など ,地 域住 民へ の医 療サ ービ スの 向 上 に努 めると とも に, 全身 麻酔 監視 シス テム の更 新や 太陽 光パ ネル の設 置な どを 行っ て い る。 旧金川 病院 につ いて は平 成 23年度 末で 閉院 し, 平成 24年 度か ら新 たに 指定 管理 者 制 度に よる国 立病 院機 構岡 山市 立金 川病 院と して ,引 き続 き地 域医 療を 担う 体制 へ移 行 し た。
病院 事業全 体に おけ る総 診療 科数 は 30科,総病 床数 は 465床(う ち結 核病 床数 12床,感 染 症病 床数 6床) であ る。
ただ し , 国立 病 院 機構 岡 山 市立 金 川病 院 ( 診療 科 2科, 病 床 数30床 )は 除 く
(1) 業 務 実 績
業 務の実 績は ,次 のと おり であ る。(資 料第 1-1~4, 第2-1~ 4参照 ) 本 年度の 入院 患者 数及 び外 来患 者数 は, 次表 のと おり であ る。
入 院・外 来 実 績
, ( ) C
区 分 診療科数
増 減 △
C ( A - B ) B 病 床 数 患者別 24年 度A 23年 度B
%
科 床 人 人 人
入 院 108,728 112,429 △ 3,701 △ 3.3 20 405
外 来 149,011 146,865 2,146 1.5
市 民 病院
入 院 15,809 17,798 △ 1,989 △ 11.2
10 60
外 来 36,947 37,479 △ 532 △ 1.4
せ のお 病院
入 院 - 7,453 △ 7,453 皆減
旧 金川 病院 (7) (30)
外 来 - 20,949 △ 20,949 皆減
(495) 入 院 124,537 137,680 △ 13,143 △ 9.5 病 院 事 業 会 計
(37)
30 465 外 来 185,958 205,293 △ 19,335 △ 9.4 310,495 342,973 △ 32,478 △ 9.5 病 院 事 業 会 計 入 院 ・ 外 来 患 者 数 合 計
(注)市民 病 院 の病 床 数 につ い て は, 結 核 病床 12床, 感 染 症病 床 6床を 含 む
旧 金川 病 院 及び 病 院 事業 会 計 の診 療 科 数, 病 床 数の ( ) 書き に つ いて は , 平成 24年3月 末 まで の 診 療科 数 , 病床 数
%) の減少 とな って いる 。
, ( )
病 院事業 会計 入院 ・外 来患 者数 合計 は310,495人 で 前年 度に 比べ 32,478人 9.5% の減 少とな って いる 。
一 般病床 利用 率は ,病 院事 業会 計で は 76.0% (結 核及 び感 染症 病床 を含 めた 全体 で は73.4%)で前 年度 に比 べ 0.2ポイ ント の向 上(結核 及び 感染 症病 床を含 めた 全体 では
), ( )
同率 病 院別 では 市民 病院 が 76.6% 結核 及び 感染 症病 床を 含め た全 体で は73.6% で2.4ポイ ント の低 下(結核 及び 感染 症病 床を 含め た全 体で も2.2ポイ ント の低 下),せ のお 病院が 72.2%で 8.8ポイ ント の低 下と なっ てい る。
な お,参 考ま でに 平成 23年 度に おけ る黒 字自 治体 病院 の経 営規 模別 一般 病床 利用 率 全国 平均 値 をみ ると 300床以 上400床未 満で 78.6% 50床 以上 100床 未満 で73.7%
( ) , ,
とな ってい る。
次 に,救 急病 床等 の業 務実 績は 次表 のと おり であ る。
救 急 病 床 等 の 業 務 実 績
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科
救 急 病 床
区 分 24 年 度 23 年 度 2 4 年 度 2 3 年 度
病 床 数 患 者 数 病 床 利 用 率 患 者 数
病 床 数 患 者 数 病 床 利 用 率 患 者 数
床 人 % 人
床 人 % 人
市 民 病 院 1 4 2,631 51.5 1 4 2,427 47.4 1,301 1,541
8 214 7.3 10,421
せ の お 病 院 8 227 7.8 9,049
結 核 病 床 感 染 症 病 床
23 年 度 23 年 度
24 年 度 24 年 度
病床数 入院患者数 病 床 利 用 率 病床数 入 院 患 者 数 病 床 利 用 率 病床数 入院患者数 病 床 利 用 率 病床数 入 院 患 者 数 病 床 利 用 率
床 人 % 床 人 %
床 人 % 床 人 %
1 2 546 12.4 6 0 0
1 2 595 13.6 6 0 0
救 急病床 の患 者数 は, 市民 病院 で前 年度 に比 べ204人( 8.4%) ,せ のお 病院 で13人 6.1% の増 加と なっ てい る また 市 民病 院に おけ る結 核病 床入 院患 者数 は 前年
( ) 。 , ,
度に 比べ49人( 9.0%) の増 加, 感染 症病 床入 院患 者数は 前年 度と 同様 0人 とな って い る。
1億1,525万 円, 合計 で 5億7,296万 円と なっ てい る。(資 料第 7-1参照 )
, , ( )
次 に 患 者1 人1 日当 たり 医業 収益 は 28,460円で 前 年度 に比べ 3,215円 12.7% 増加 ,医業 費用 は 27,699円で ,2,486円( 9.9% )の 増加 とな って おり ,病 院別 では 次 表の とおり であ る。
患者 1人1日 当た り医 業収 益及 び医 業費 用
医 業 収 益 医 業 費 用
区 分 増,減(△) C 増,減(△) C
C(A-B) B C(A-B) B
24年度A 23年度B 24年度A 23年度B
円 円 円 % 円 円 円 %
市 民 病 院 31,214 29,105 2,109 7.2 30,115 27,966 2,149 7.7 せ の お 病 院 15,004 15,300 △ 296 △ 1.9 15,894 15,362 532 3.5
旧 金 川 病 院 - 9,360 - - - 19,252 - -
28,460 25,245 3,215 12.7 27,699 25,213 2,486 9.9 病 院 事 業 会 計
患 者1人 1日 当た り医 業収 益の うち ,患 者1 人1 日当 たり 診療 収益 は25,667円で ,
( ) , 。
前年 度に比 べ3,066円 13.6% の 増加 とな って おり 病 院別 では 次表 のと おり であ る
患 者1人1日当 たり 診療 収益
入 院 収 益 外 来 収 益 診 療 収 益(計)
区 分 , ( ) C , ( ) C , ( ) C
24年度A 23年度B 24年度A 23年度B 24年度A 23年度B
増 減 △ 増 減 △ 増 減 △
C(A-B) B C(A-B) B C(A-B) B
% % %
円 円 円 円 円 円 円 円 円
51,497 46,772 4,725 10.1 11,550 10,693 857 8.0 28,402 26,337 2,065 7.8 市 民 病 院
26,339 26,588 △ 249 △0.9 6,303 6,150 153 2.5 12,307 12,731△ 424 △3.3 せ の お 病 院
- 18,143 - - - 3,989 - - - 7,703 - -
旧 金 川 病 院
48,303 42,613 5,690 13.4 10,508 9,179 1,329 14.5 25,667 22,601 3,066 13.6 病院事業会計
(2) 建 設改良 事業
2
予 算 の 執 行 状 況
(1) 収 益的収 入及 び支 出
収 益的収 入及 び支 出の 予算 執行 状況 は, 次表 のと おり であ る。(資 料第 3-1参照 )
収 益的 収入 及び 支出 の予 算執 行状 況
執 行 率 予算 額に 比し
区 分 予 算 額 A 決 算 額 B B 増, 減( △)
A 又は不用額
円 円 % 円
収 市 民 病院 8,387,698,000 8,330,305,708 99.3 △ 57,392,292
せのお 病院 882,791,000 863,485,753 97.8 △ 19,305,247 益
国 立 病 院 機 構
11,397,000 11,396,785 100.0 △ 215 的
岡山市立金川病院
9,281,886,000 9,205,188,246 99.2 △ 76,697,754 収
病 院 事 業 会 計 入
市 民 病院 8,268,148,000 8,170,689,910 98.8 97,458,090 収
せのお 病院 947,993,000 919,604,984 97.0 28,388,016 益
国 立 病 院 機 構
51,585,000 51,581,913 100.0 3,087 的
岡山市立金川病院
9,267,726,000 9,141,876,807 98.6 125,849,193 支
病 院 事 業 会 計 出
( 注 ) 決算 額 の うち , 収 益的 収 入 にお け る 仮受 消 費 税及 び 地 方消 費 税は 16,101,952円 ,収 益 的 支
出 にお け る 仮払 消 費 税及 び 地 方消 費 税 は161,258,455円で あ る
収 益的収 入決 算額 92億 518万円 は, 予算 額 92億8,188万 円に 対し 99.2%の 執行 率( 市
民病 院99.3%, せの お病 院 97.8% ,国 立病 院機 構岡 山市 立金 川病 院100.0%),ま た,
収益 的支出 決算 額 91億4,187万円 は, 予算 額 92億6,772万 円に 対し 98.6%の 執行 率( 市
民病 院98.8%,せ のお 病院 97.0%,国立 病院 機構 岡山市 立金 川病 院100.0%)とな って
いる 。
収 益的収 入に おい て, 市民 病院 及び せの お病 院は 主に 入院 患者 数が 減少 した ため ,
決算 額が予 算額 を下 回っ てい る。
収 益的支 出に おい て, 不用 額の 主な もの は医 業費 用で ,給 与費 ,材 料費 ,経 費等 が
見込 みより 少な かっ たた めで ある 。
(2) 資 本的収 入及 び支 出
資 本的 収入 及び 支出 の予 算執 行状 況
予 算 額 に 比 し
執行率 翌年度への財源繰越
増 , 減 ( △ )
区 分 予 算 額 A 決 算 額 B B (未収入特定財源)
又
は
不
用
額
A 又 は 繰 越 額
円 円 % 円 円
市 民 病院 3,592,682,000 3,589,544,031 99.9 0 △ 3,137,969 資
せのお 病院 143,181,000 142,998,178 99.9 0 △ 182,822 本
国 立 病 院 機 構 的
2,262,000 2,261,410 100.0 △ 590
収 岡 山 市 立 金 川 病 院
3,738,125,000 3,734,803,619 99.9 0 △ 3,321,381 入
病 院 事 業 会 計
市 民 病院 3,910,351,000 3,873,194,955 99.0 0 37,156,045 資
せのお 病院 177,429,000 177,153,694 99.8 0 275,306 本
0 的 国 立 病 院 機 構
2,262,000 2,261,410 100.0 590
支
岡 山 市 立 金 川 病 院
4,090,042,000 4,052,610,059 99.1 0 37,431,941 出 病 院 事 業 会 計
( 注 ) 決算 額 の うち , 資 本的 収 入 にお け る 仮受 消 費 税及 び 地 方消 費 税は 50円 ,資 本 的支 出 に おけ
る 仮 払 消費 税 及 び地 方 消 費税 は 122,512,631円 で ある
資 本的収 入決 算額 37億 3,480万 円は ,予 算額 37億 3,812万円 に対 し 99.9% の執 行率 ,
また ,資本 的支 出決 算額 40億 5,261万 円は ,予 算額 40億9,004万円 に対 し 99.1% の執 行
率と なって いる 。
資 本 的 収 支 に お け る 不 足 額 の 補 て ん 財 源 状 況 に つ い て み る と , 資 本 的 収 入 額 3 7 億
3,480万円 は, 資本 的支 出額 40億 5,261万円 に対 して 3億1,780万円 不足 する が, これ は
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額452万円,過年度分損益勘定留保資金
3億1,328万 円で 補て んし てい る。
, , 。
な お 資本 的収 支に おけ る不 足額 の病 院別 補て ん財 源状 況は 次表の とお りで ある
資 本的 収支 にお ける 不足額 の病 院別 補て ん財 源状 況
区 分 合 計
当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金
資
本
的
収
支
調
整
額
円 円 円
市 民 病 院 4,336,104 279,314,820 283,650,924
せのお病院 188,361 33,967,155 34,155,516
3
経
営
成
績
(1) 総 合 成 績
総 合成績 は, 次表 のと おり であ る。(資 料第 4-1~5, 第6-1~ 5,第 8参 照)
損益(△損失) 当年度未処分利益剰余金 総収支
比率
前年度比 前年度比
指数 指数
円 % 円 % 円 円 %
102.8 100.2
100 100
95.4 98.3
95.4 98.3
106.5 104.4
101.7 102.6
103.0 102.3
104.7 105.0
101.4 101.7 106.2 106.8 22
総 合 成 績
8,772,156,656
総 費 用
金 額 A 金 額 B
8,548,684,209
A-B
8,402,063,451
△8,167,671,260
△8,310,309,581
23
8,655,388,321
8,259,425,130
8,798,448,999
9,060,496,572 20
21
(△累積欠損金)
106,704,112
△142,638,321
26,292,343 △8,284,017,238
△8,197,925,502
101.2
98.3
100.3
101.0 8,974,404,836 86,091,736
(注)指数は平成20年度を100として算出
A/B 年
度
総 収 益
総 収益は 91億 8,908万 円で ,前 年度 に比 べ 1億 2,858万円 (1.4% )の 増収 とな って い
る。これ は主 に,医業 収益 が 1億 7,839万 円増 加し たため であ る。総 費用 は91億2,995万
円で,前 年度に 比べ 1億 5,555万円(1.7%)の 増費 とな って いる。こ れは 主に,旧 金川
病院 の清算 処理 等に 伴い ,市 民病 院に おい て, 特別 損失 を1億 7,859万 円計 上し たた め
であ る。その結 果,総収 支比 率は 100.6%(前 年度 101.0%)を 示し,5,912万 円の 純利
益を 生じ, 累積 欠損 金は 81億 3,879万 円に 減少 して いる。
病 院別に みる と, 次の とお りで ある 。
市 民病院 では ,総 収益 は 83億1,656万円 で, 前年 度に比 べ 4億9,830万 円( 6.4%) の
増収 となっ てい る。 総費 用は 81億 6,094万 円で ,前 年度に 比べ 6億 7,216万円 (9.0% )
の増 費とな って いる。そ の結 果,総収 支比 率は 101.9%(前 年度 104.4%)を示 し,1億
5,562万円 の純 利益 を生 じて いる が,旧 金川 病院 の清 算処 理に 伴い,累積 欠損 金は 57億
4,590万円 に増 加し てい る。
な お,平 成 24年度 にお ける 市民 病院 の内 訳は 次表 のと おり であ る。
損益(△損失) 当年度未処分利益剰余金 総収支
比率
前年度比 前年度比
指数 指数
円 % 円 % 円 円 %
104.1 101.5 100 100 94.6 98.7 94.6 98.7 106.4 103.5 100.7 102.1 105.4 103.0 106.2 105.1 106.4 109.0 113.0 114.6 △5,427,921,282
(注)・指数は平成20年度を100として算出
・平成24年度分の当年度未処分利益剰余金(△累積欠損金)には旧金川病院清算分を含む
104.4 7,274,063,390
7,488,773,131
(△累積欠損金) A-B
△5,503,784,517
△5,568,359,862 237,314,299
△64,575,345
総 合 成 績 ( 市 民 病 院 )
△5,745,900,955 101.9 101.9
金 額 B A/B
7,123,398,091
7,031,369,619
△5,098,443,550
155,620,094 金 額 A
年 度
総 収 益 総 費 用
20 21 23 7,360,712,390 6,966,794,274 103.3 22
24 8,316,560,298 8,160,940,204 7,414,501,970
7,818,250,863 329,477,732
99.1
140,438,580
(参考)
区分
総 収 益 総 費 用 損益(△損失) 当年度未処分利益剰余金総収支比率
前年度比 前年度比
指数 指数
円 % 円 % 円 円 %
105.6 107.0 112.2 112.5 - -- -106.4 109.0 113.0 114.6
金 額 A 金額 B A-B
△4,854,118,031 103.0 区分
総 収 益 総 費 用
市民病院
△5,745,900,955 101.9 (△累積欠損金) A/B
△891,782,924 40.7
合 計 8,316,560,298 旧金川病院
清算分
せ のお病 院で は, 総収 益は 8億 6,112万円 で, 前年 度に 比べ 7,170万円 (7.7% )の 減
収と なって いる 。総 費用 は 9億1,743万 円で ,前 年度 に比 べ 1,211万 円( 1.3%) の減 費
とな ってい る。 その 結果 ,総 収支 比率 は 93.9% (前 年度 100.4%) を示 し, 5,630万 円
の純 損失を 生じ ,累 積欠 損金 は 23億4,737万円 に増 加して いる 。
国 立病院 機構 岡山 市立 金川 病院 では ,総 収益 は 1,139万 円, 総費 用は 5,158万 円と な
って いる。その 結果,総 収支 比率 は 22.1% を示 し,4,018万円 の純 損失 を生 じ,累 積欠
損金 は4,552万 円と なっ てい る。
損益(△損失) 当年度未処分利益剰余金 総収支
比率
前年度比 前年度比
指数 指数
円 % 円 % 円 円 %
98.4 93.8 100 100 98.1 94.3 98.1 94.3 105.0 99.3 103.0 93.7 101.3 103.9 104.3 97.3 92.3 98.7 96.3 96.0 100.4 894,849,089 929,546,970 3,289,042 97.3 (△累積欠損金)
△61,007,666
△24,160,663
26,427,418 △2,294,355,002 A-B △2,296,621,757 △2,320,782,420 901,322,048 △2,291,065,960 22 23 894,394,702 877,161,385 921,276,507
総 費 用
△56,307,592
93.6
総 合 成 績 ( せ の お 病 院 )
△2,347,373,552 93.9 103.0
金 額 B A/B
955,402,368
(注)指数は平成20年度を100として算出
金 額 A
24 861,129,211 917,436,803 20
21
932,836,012 年
度
総 収 益
損益(△損失) 当年度未処分利益剰余金 総収支
比率
前年度比 前年度比
指数 指数
円 % 円 % 円 円 %
- -
- -
総 合 成 績 ( 国 立 病 院 機 構 岡 山 市 立 金 川 病 院 )
△45,523,621 22.1 24 11,396,785 51,581,913 △40,185,128
A/B
総 費 用
金 額 A 年
度
総 収 益
(注)旧金川病院の清算処理に伴い前年度繰越欠損金5,338,493円を計上している
(2) 経 常 収 益
経 常収 益は 91億 1,726万円 で,前年 度に 比べ 0.8%の 増収 であ り,科目 別内 訳は,次
表の とお りで ある。( 資料 第4-1~ 5参照 )
経 常 収 益
区 24 年 度 23 年 度 増,減(△) C
科 目
C(A-B) B 分
金 額 A 構成比 金 額 B 構成比
% % %
円 円 円
医業収益 8,045,163,075 97.6 7,546,732,753 96.7 498,430,322 6.6
入 院 収 益 5,599,151,636 67.9 5,258,512,582 67.4 340,639,054 6.5 市
外 来 収 益 1,721,079,517 20.9 1,570,393,988 20.1 150,685,529 9.6
8.8 9.2 7,105,739 1.0
民
そ の 他 医 業 収 益 724,931,922 717,826,183
医業外収益 199,924,754 2.4 260,347,407 3.3 △ 60,422,653 △ 23.2
4,096,474 0.0 6,243,239 0.1 △2,146,765 △ 34.4 病
受 取 利 息 配 当 金
132,255,384 1.6 185,318,757 2.4 △ 53,063,373 △ 28.6 負 担 金 交 付 金
補 助 金 10,000 0.0 10,000 0.0 0 0
院
63,562,896 0.8 68,775,411 0.9 △5,212,515 △ 7.6 その他医業外収益
合 計 8,245,087,829 100.0 7,807,080,160 100.0 438,007,669 5.6
医業収益 791,537,116 92.0 845,732,527 90.8 △ 54,195,411 △ 6.4
入 院 収 益 416,399,565 48.4 473,209,085 50.8 △ 56,809,520 △ 12.0 せ
外 来 収 益 232,874,495 27.1 230,504,737 24.7 2,369,758 1.0
142,263,056 16.5 142,018,705 15.2 244,351 0.2 の
そ の 他 医 業 収 益
医業外収益 69,241,789 8.0 85,744,520 9.2 △ 16,502,731 △ 19.2
33,868 0.0 24,711 0.0 9,157 37.1 お
受 取 利 息 配 当 金
67,844,326 7.9 84,731,293 9.1 △ 16,886,967 △ 19.9 負 担 金 交 付 金
補 助 金 0 0 0 0 0 -
病
1,363,595 0.2 988,516 0.1 375,079 37.9 院 その他医業外収益
合 計 860,778,905 100.0 931,477,047 100.0 △ 70,698,142 △ 7.6
- - -
岡
医業収益 0 0 0
- - -
国山
入 院 収 益 0 0 0
- - -
外 来 収 益 0 0 0
- - -
立市
そ の 他 医 業 収 益 0 0 0
皆増
病立
医業外収益 11,396,785 100.0 - - 11,396,785
- - -
院金 受 取 利 息 配 当 金 0 0 0
皆増
機川
負 担 金 交 付 金 11,396,785 100.0 - - 11,396,785
補 助 金 0 0 0 -
構病
- -
- - -
院
区 24 年 度 23 年 度 増,減(△) C
科 目
C(A-B) B 分
金 額 A 構成比 金 額 B 構成比
% % %
円 円 円
医業収益 - - 265,837,991 86.6 △ 265,837,991 皆減
旧 入 院 収 益 - - 135,218,712 44.0 △135,218,712 皆減
83,565,338 83,565,338 皆減
金
外 来 収 益 - - 27.2 △
47,053,941 皆減 そ の 他 医 業 収 益 - - 47,053,941 15.3 △
川 医業外収益 - - 41,300,332 13.4 △ 41,300,332 皆減
皆減 受 取 利 息 配 当 金 - - 7,838 0.0 △ 7,838
40,828,906 皆減 病
負 担 金 交 付 金 - - 40,828,906 13.3 △
補 助 金 -
院 - - 0 0 0
463,588 皆減
その他医業外収益 - - 463,588 0.2 △
皆減 合 計 - - 307,138,323 100.0 △ 307,138,323
医業収益 8,836,700,191 96.9 8,658,303,271 95.7 178,396,920 2.1
入 院 収 益 6,015,551,201 66.0 5,866,940,379 64.9 148,610,822 2.5 病
外 来 収 益 1,953,954,012 21.4 1,884,464,063 20.8 69,489,949 3.7 院
867,194,978 9.5 906,898,829 10.0 △ 39,703,851 △ 4.4 事
そ の 他 医 業 収 益
医業外収益 280,563,328 3.1 387,392,259 4.3 △ 106,828,931 △ 27.6 業
4,130,342 0.0 6,275,788 0.1 △2,145,446 △ 34.2 会
受 取 利 息 配 当 金
211,496,495 2.3 310,878,956 3.4 △ 99,382,461 △ 32.0 負 担金 交 付 金
補 助 金 10,000 0.0 10,000 0.0 0 0
計
64,926,491 0.7 70,227,515 0.8 △5,301,024 △ 7.5 そ の他医業外収益
合 計 9,117,263,519 100.0 9,045,695,530 100.0 71,567,989 0.8
経常収益は前年度に比べ7,156万円(0.8%)の増収となっている。これは医業外収益
は1億682万円(27.6%)減少したが,医業収益が1億7,839万円(2.1%)増加したため
である。
主な科目の増減状況は,次のとおりである。
ア 入院 収益
, ( )
病院 事業 会計 の入 院収 益は 60億 1,555万円 で 前年 度に 比べ 1億 4,861万円 2.5%
の 増収 とな って いる 。
病院 別に みる と, 市民 病院 は 3億 4,063万 円( 6.5% )の 増収 とな って おり ,こ れ
は 入院 患者 数は 3.3% 減少 した が, 患者 1人 1日 当た り診 療収 益が 10.1%増 加し た
た めで ある 。
せ の お 病 院 は 5 , 6 8 0 万 円 ( 1 2 . 0 % ) の 減 収 と な っ て お り , こ れ は 入 院 患 者 数 が
11.2%減 少し たこ とに 加え ,患 者1 人1 日当 たり診 療収 益が 0.9%減 少し たた め
イ 外来 収益
病院 事業 会計 の外 来収 益は 19億 5,395万円 で, 前年 度に 比べ 6,948万円 (3.7% )
の 増収 とな って いる 。
病院 別に みる と, 市民 病院 は 1億 5,068万 円( 9.6% )の 増収 とな って おり ,こ れ
は 外来 患者 数が 1.5% 増加 した こと に加 え,患 者1 人1 日当 たり 診療 収益 が8.0%増
加 した ため であ る。
せの お病 院も 236万 円(1.0%)の 増収 とな って おり ,これ は外 来患 者数 は1.4%減
少 した が, 患者 1人 1日 当た り診 療収 益が 2.5% 増加 した ため であ る。
ウ その 他医 業収 益
その 他医 業収 益は 8億6,719万円 で,前年 度に 比べ 3,970万円(4.4%)の 減収 とな
っ てい る。
エ 一般 会計 負担 金
一般 会計 負担 金の 状況 は, 次の とお りで ある。( 資料 第7-1~5参照 )
医業 収益 に含 まれ る一 般会 計負 担金 は,病 院事 業会 計で は5億 9,802万 円で,前年
度 に比 べ2,407万 円(3.9%)の 減収 とな って いる。こ れは 主に,市民 病院 にお いて
救 急医 療の 確保 に要 する 経費 に対 する 負担 金は 1,563万円(5.8%)増 加し たが,旧
, ,
金 川病 院の 閉院 に伴 い 救急 医療 の確 保に 要す る経 費に 対す る負 担金 が2,281万 円
リ ハビ リテ ーシ ョン 医療 に要 する 経費 に対 する 負担金 が1,365万円 皆減 した ため で
あ る。
医業 外収 益に 含ま れる 一般 会計 負担 金は,病院 事業 会計 では 2億1,149万円 で,前
年 度に 比べ 9,938万円 (32.0% )の 減収 とな って いる 。こ れは 主に ,旧 金川 病院 の
閉 院に 伴い ,旧 金川 病院 分の 一般 会計 負担 金4,082万 円が 皆減 した こと に加 え, 基
礎 年金 拠出 金に 係る 公的 負担 額に 要す る経 費に 対する 負担 金が,市民 病院 にお いて
4,008万 円, せの お病 院に おい て 1,248万円 皆減 したた めで ある 。
ま た , 病 院 事 業 資 本 的 収 入 に 含 ま れ る 他 会 計 負 担 金 は , 病 院 事 業 会 計 で は
3億3,767万 円で,前 年度 に比 べ 2億 3,395万円(40.9%)の 減収 とな って いる。これ
は 主に,総 合保 健福 祉施 設(金川 病院 併設)建設 にお ける 建設 改良費 に対 する 負担
金 が1億 5,919万 円皆 減し たこ とに 加え,市民 病院 にお いて 企業 債元金 償還 額に 対す
( ), ( ),
る 負担 金が 3,174万円 12.1% 建 設改 良費 に対 する 負担 金が1,798万円 51.7%
せ のお 病院 にお いて 企業 債元 金償 還額 に対 する 負担金 が2,480万円 (22.4% )そ れ
ぞ れ減 少し たた めで ある 。
なお,本 年度 は,旧金 川病 院の 清算 処理 に伴 い,金 川病 院解 体撤去 に関 する 費用
( 3 ) 経 常 費 用
経 常 費 用 は 8 9 億 4 , 5 5 5 万 円 で,前 年 度 に 比 べ 0 . 1 % の 減 費 で あ り,科 目 別 内 訳
は , 次 表 の と お り で あ る。( 資 料 第 4 - 1 ~ 5 参 照 )
経 常 費 用
区 24 年 度 23 年 度 増,減(△) C 科 目
分 C(A-B) B
金 額 A 構成比 金 額 B 構成比
% % %
円 円 円
医 業 費 用 7,761,758,012 97.2 7,251,321,900 97.0 510,436,112 7.0
市 給 与 費 4,440,593,370 55.6 4,047,029,171 54.1 393,564,199 9.7
材 料 費 1,998,783,661 25.0 1,905,628,007 25.5 93,155,654 4.9
民 経 費 948,879,317 11.9 912,135,376 12.2 36,743,941 4.0
減価償却費 350,403,365 4.4 368,426,315 4.9 △18,022,950 △4.9
病 資産減耗費 4,808,855 0.1 5,093,317 0.1 △284,462 △5.6
研究研修費 18,289,444 0.2 13,009,714 0.2 5,279,730 40.6
院 医 業 外 費 用 220,582,390 2.8 226,839,148 3.0 △6,256,758 △2.8
合 計 7,982,340,402 100.0 7,478,161,048 100.0 504,179,354 6.7
医 業 費 用 838,526,706 92.0 849,157,626 91.6 △10,630,920 △1.3
給 与 費 522,644,916 57.3 514,783,693 55.5 7,861,223 1.5 せ
材 料 費 84,377,641 9.3 94,729,889 10.2 △10,352,248 △10.9
経 費 153,763,315 16.9 158,625,840 17.1 △4,862,525 △3.1 の
減価償却費 75,511,024 8.3 78,041,597 8.4 △2,530,573 △3.2 お
資産減耗費 306,000 0.0 1,107,999 0.1 △801,999 △72.4
研究研修費 1,923,810 0.2 1,868,608 0.2 55,202 3.0 病
医 業 外 費 用 73,108,505 8.0 77,613,248 8.4 △4,504,743 △5.8 院
合 計 911,635,211 100.0 926,770,874 100.0 △15,135,663 △1.6
医 業 費 用 36,386,022 70.5 36,386,022 皆増
岡 - -
- - -
国 山 給 与 費 0 0 0
- - -
立 市 材 料 費 0 0 0
- - -
病 立 経 費 0 0 0
減価償却費 36,386,022 70.5 36,386,022 皆増
院 金 - -
- - -
機 川 資産減耗費 0 0 0
- - -
構 病 研究研修費 0 0 0
医 業 外 費 用 15,195,891 29.5 15,195,891 皆増
院 - -
区 24 年 度 23 年 度 増,減(△) C 科 目
分 C(A-B) B
金 額 A 構成比 金 額 B 構成比
% % %
円 円 円
医 業 費 用 - - 546,800,823 98.8 △546,800,823 皆減
給 与 費 - 428,716,364 77.5 △428,716,364 皆減
旧 -
材 料 費 - 33,857,705 6.1 △33,857,705 皆減 金
-
経 費 - - 71,195,703 12.9 △71,195,703 皆減
減価償却費 - 12,258,376 2.2 △12,258,376 皆減
川 -
資産減耗費 - 599,928 0.1 △599,928 皆減 病
-
研究研修費 - - 172,747 0.0 △172,747 皆減
医 業 外 費 用 - 6,725,603 1.2 △6,725,603 皆減
院 -
合 計 - - 553,526,426 100.0 △553,526,426 皆減
医 業 費 用 8,636,670,740 96.5 8,647,280,349 96.5 △10,609,609 △0.1
病 給 与 費 4,963,238,286 55.5 4,990,529,228 55.7 △27,290,942 △0.5
院 材 料 費 2,083,161,302 23.3 2,034,215,601 22.7 48,945,701 2.4
事 経 費 1,102,642,632 12.3 1,141,956,919 12.7 △39,314,287 △ 3.4
業 減価償却費 462,300,411 5.2 458,726,288 5.1 3,574,123 0.8
会 資産減耗費 5,114,855 0.1 6,801,244 0.1 △1,686,389 △ 24.8
計 研究研修費 20,213,254 0.2 15,051,069 0.2 5,162,185 34.3
医 業 外 費 用 308,886,786 3.5 311,177,999 3.5 △2,291,213 △0.7
合 計 8,945,557,526 100.0 8,958,458,348 100.0 △12,900,822 △ 0.1
経 常 費 用 は 前 年 度 に 比 べ 1 , 2 9 0 万 円(0 . 1 %)の 減 費 と な っ て い る。こ れ は 医
業 費 用 が 1 , 0 6 0 万 円(0 . 1 %),医 業 外 費 用 が 2 2 9 万 円(0 . 7 %)そ れ ぞ れ 減 少 し
た た め で あ る 。
主 な 科 目 の 増 減 状 況 は , 次 の と お り で あ る 。
ア 給 与 費
病 院 事 業 会 計 の 給 与 費 は 4 9 億 6 , 3 2 3 万 円 で , 前 年 度 に 比 べ 2 , 7 2 9 万 円
( 0 . 5 % ) の 減 費 と な っ て い る 。
, ( )
こ の う ち 退 職 給 与 金 は 3 億 7 , 5 8 6 万 円 で , 前 年 度 に 比 べ 3 , 2 4 1 万 円 9 . 4 %
の 増 費 と な っ て い る 。
給 与 費(資 本 的 収 支 に 計 上 さ れ て い る 給 与 費 5 , 3 2 2 万 円 を 含 む)の 対 医 業
収 益 比 率 で み る と , 旧 金 川 病 院(平 成 2 3 年 度 医 業 収 益 2 億 6 , 5 8 3 万 円,給 与 費
4 億 2 , 8 7 1 万 円)の 閉 院 の 影 響 に よ り 5 6 . 8 % と な り,1 . 4 ポ イ ン ト の 低 下 と な
っ て い る。病 院 別 に み る と,市 民 病 院 は 5 5 . 9 % で 1 . 6 ポ イ ン ト,せ の お 病 院
医 業 収 益 比 率(全 国 平 均 値)を み る と,4 0 0 床 以 上 5 0 0 床 未 満 の 黒 字 病 院 で は
5 0 . 5 % , 赤 字 病 院 で は 5 5 . 0 % , 5 0 床 以 上 1 0 0 床 未 満 の 黒 字 病 院 で は 5 8 . 6 % ,
赤 字 病 院 で は 6 6 . 4 % と な っ て い る。( 資 料 第 5 参 照 )
イ 材 料 費
病 院 事 業 会 計 の 材 料 費 は 2 0 億 8 , 3 1 6 万 円 で , 前 年 度 に 比 べ 4 , 8 9 4 万 円
( 2 . 4 % ) の 増 費 と な っ て い る 。
ウ 経 費
病 院 事 業 会 計 の 経 費 は 1 1 億 2 6 4 万 円 で , 前 年 度 に 比 べ 3 , 9 3 1 万 円 ( 3 . 4 % )
の 減 費 と な っ て い る 。
エ 減 価 償 却 費
病 院 事 業 会 計 の 減 価 償 却 費 は 4 億 6 , 2 3 0 万 円 で , 前 年 度 に 比 べ 3 5 7 万 円
( 0 . 8 % ) の 増 費 と な っ て い る 。
オ 医 業 外 費 用
病 院 事 業 会 計 の 医 業 外 費 用 は 3 億 8 8 8 万 円 で , 前 年 度 に 比 べ 2 2 9 万 円
(4) 経 営 成 績
ア 医業収 支
主たる 医業 活動 の損 益を 示す 医業 損益 は, 病院 事業 会計 では ,2億 8,096万 円の 医
業 損失を 計上 して いた 旧金 川病 院の 閉院 もあ り,医業 収益 が88億 3,670万 円,医 業費
用 が 8 6 億 3 , 6 6 7 万 円 で , 差 し 引 き 2 億 2 万 円 の 医 業 利 益 と な り , 前 年 度 の 医 業 利 益
1,102万 円に 比べ 1億8,900万円 (1,714.7%) の利 益増 加と なっ てい る。
こ れ を 病 院 別 に み る と , 市 民 病 院 は 2 億 8 , 3 4 0 万 円 の 利 益 と な り , 前 年 度 の 2 億
9,541万 円の 利益 に比 べ 1,200万 円( 4.1%) の利 益減少 とな って いる 。
せのお 病院 は 4,698万円 の損 失と なり ,前 年度 の 342万円 の損 失に 比べ 4,356万円
( 1,271.9% )の 損失 増加 とな って いる。( 資料 第4-1~5参照 )
また, 医業 収益 と医 業費 用を 対比 し, 業務 活動 の能 率を 示す 医業 収支 比率 は, 病
。 院 事業会 計で は102.3%で 前年 度の 100.1%に 比べ 2.2ポ イン トの 改善 とな って いる
これを 病院 別に みる と, 市民 病院 は前 年度 より 0.4ポ イン ト低 下し た 103.7%, せ
の お病院 は 5.2ポ イン ト低 下し た 94.4% とな って いる。( 資料 第8参 照)
イ 経常収 支
経常的 な損 益を 示す 経常 損益 は, 病院 事業 会計 では ,2億 4,638万 円の 経常 損失 を
計 上して いた 旧金 川病 院の 閉院 もあ り ,経常 収益 が医業 収益 に医 業外 収益 2億 8,056万
円 を 加 え た 9 1億 1, 72 6万 円 , 経 常 費 用 が 医 業 費 用 に 医 業 外 費 用 3億 8 88万 円 を 加 え た
8 9 億 4 , 5 5 5 万 円 で , 差 し 引 き 1 億 7 , 1 7 0 万 円 の 経 常 利 益 と な り , 前 年 度 の 経 常 利 益
8,723万 円に 比べ 8,446万円 (96.8% )の 利益 増加 とな って いる 。
こ れ を 病 院 別 に み る と , 市 民 病 院 は 2 億 6 , 2 7 4 万 円 の 利 益 と な り , 前 年 度 の 3 億
2,891万 円の 利益 に比 べ 6,617万 円( 20.1%) の利 益減 少と なっ てい る。
せのお 病院 は前 年度 は 470万 円の 利益 とな って いたが ,本 年度 は5,085万円 の損 失
と なって いる。(資 料第 4-1~ 5参 照)
また, 経常 収益 と経 常費 用を 対比 し, 経常 的な 収益 と費 用の 関連 を示 す経 常収 支
比 率は,病院 事業 会計で は 101.9%で 前年 度の 101.0%に 比べ 0.9ポイン トの 改善 とな
っ ている 。
これを 病院 別に みる と, 市民 病院 は前 年度 より 1.1ポ イン ト低 下し た 103.3%, せ
以上の 経営 成績 をま とめ ると ,次 表の とお りで ある 。
ウ 政令指 定都 市で の比 較
指定都 市15都市 につ いて ,平 成 23年度 の収 益費 用比 率を 比べ ると ,次 表の とお り
で ある。
政令指定都市名
人
口
総病床数
医業収支比率
経常収支比率
人
床
%
%
浜
松
市
800,866
846
100.9
117.9
北
九
州
市
976,846
1,230
100.0
103.8
新
潟
市
811,901
660
98.4
101.7
静
岡
市
716,197
1,006
97.7
102.2
岡
山
市
709,584
495
97.2
101.0
さ
い
た
ま
市
1,222,434
567
96.9
103.2
広
島
市
1,173,843
1,700
96.4
100.9
大
阪
市
2,665,314
1,540
92.2
109.3
札
幌
市
1,913,545
934
91.4
101.3
仙
台
市
1,045,986
525
90.7
100.5
川
崎
市
1,425,512
1,534
90.6
102.6
堺
市
841,966
493
89.3
92.0
千
葉
市
961,749
681
87.4
101.1
横
浜
市
3,688,773
1,584
80.3
92.8
名
古
屋
市
2,263,894
1,339
74.6
82.4
(注)・人口は平成22年国勢調査,それ以外の数値は地方公営企業年鑑による
・医業収支比率は,統計上,他会計負担金の一部について勘定科目が医業収益と医
業外収益の間において調整されているため,「経営成績の分析」の表中に記した
比率とは異なっている
医業収支比率及び経常収支比率の比較(平成23年度)
区 分 24 年 度 23 年 度 前年度比
円 円 %
医 業 収 益 (A) 8,836,700,191 8,658,303,271 102.1
医 業 費 用 (B) 8,636,670,740 8,647,280,349 99.9
医 業 損 益 (A-B) 200,029,451 11,022,922 1814.7 医 業 収 支 比 率
(A/B)
医 業 外 収 益 (C) 280,563,328 387,392,259 72.4
医 業 外 費 用 (D) 308,886,786 311,177,999 99.3
経 常 収 益 (E=A+C) 9,117,263,519 9,045,695,530 100.8
経 常 費 用 (F=B+D) 8,945,557,526 8,958,458,348 99.9
経 常 損 益 (E-F) 171,705,993 87,237,182 196.8 経 常 収 支 比 率
(E/F)
経 営 成 績 の 分 析
4
財
政
状
態
(1) 資 産
資 産の総 額は 145億3,680万 円で,前 年度 末に 比べ 35億 2,841万 円(32.1%)増加 して いる。( 資料 第 6-1~5参照 )
ア 固定資 産
固定資 産は 97億 2,320万 円で ,前 年度 末に 比べ 30億9,281万円 (46.6% )増 加し て
。 , , ,
い る この うち 土 地は 25億 1,409万 円で 旧 金川 病院 の土 地の 減少 はあ った もの の 新 病院建 設用 地及 び国 立病 院機 構岡 山市 立金 川病 院の 土地 の取 得に より 11億 2,302 万 円(80.7%)の 増加 とな って いる。建物 は 37億5,431万円 で,市民病 院に おけ る設 備 工 事 及 び せ の お 病 院 に お け る 太 陽 光 発 電 設 備 設 置 工 事 等 に よ り 5, 639 万 円 増 加 し た が,旧 金川 病院 の建 物除 却及 び減 価償 却に より 2億7,586万円 減少 した ため ,差 し 引 き2億 1,946万円 (5.5% )減 少し てい る。
器械備 品は 9億 8,914万円 で, 市民 病院 及び せの お病 院に おけ る器 械備 品購 入等 に よ り2億 8,057万円 増加 した が, 旧金 川病 院の 器械 備品 の除 却等 及び 減価 償却 によ り 2億 8,105万円 減少 した ため ,差 し引 き 47万円 (0.0%) 減少 して いる 。
また, 市民 病院 に( 仮称 )岡 山総 合医 療セ ンタ ー建 設事 業と して 計上 して いる 建 設 仮勘定 は 21億9,367万円 (2,321.1%) 増加 し, 22億 8,818万円 とな って いる 。
イ 流動資 産
流動資 産は 45億 9,389万 円で ,前 年度 末に 比べ 3億3,812万 円( 7.9%) 増加 して い
。 , ( ), ( )
る こ れは 主に 現 金預 金が 2億 7,647万円 10.0% 未収 金が 5,298万円 3.9% 増 加した ため であ る。
未収金 の年 度末 現在 高は 14億 1,674万 円で ある 。これ は主 に, 平成 25年 2,3月分 の 診 療報酬 請求 に係 る医 業未 収金 で, 翌年 度に 収入 され るも ので ある 。
なお, 未収 金の 不納 欠損 処分 の状 況は ,次 表の とお りで ある 。
不納欠 損額 は 1,129万円 で,前年度 に比 べ 598万 円(112.5%)増加 して おり,引き 続 き早期 徴収 に努 力さ れた い。
不 納 欠 損 処 分
(単位:円)
区 分 24 年 度 23 年 度 22 年 度 市 民 病 院 8,924,533 4,573,403 16,062,704 せ の お 病 院 2,153,709 708,736 1,029,913 旧 金 川 病 院 220,602 36,055 207,020
病 院 事 業 会 計 11,298,844 5,318,194 17,299,637
(2) 負 債
, ( ) 。
負 債の総 額は 26億 2,001万 円で 前年 度末 に比 べ 2,186万円 0.8% 増加 して いる (資 料第6-1~ 5参照 )
ア 固定負 債
固定負 債は 17億 4,000万 円で ,前 年度 と同 額で ある。 なお, 固定 負債 の状 況は ,次 表の とお りで ある 。
固 定 負 債
(単位:円)
区 分 24 年 度 23 年 度 22 年 度 市 民 病 院 1,186,000,000 1,186,000,000 1,141,000,000 せ の お 病 院 554,000,000 554,000,000 554,000,000
0 0 0
国 立 病 院 機 構 岡 山 市 立 金 川 病 院
旧 金 川 病 院 0 0 0
病 院 事 業 会 計 1,740,000,000 1,740,000,000 1,695,000,000
イ 流動負 債
流動負 債は 8億 8,001万円 で, 前年 度末 に比 べ 2,186万 円( 2.5%) 増加 して いる 。 こ れは主 に, その 他流 動負 債は 4,488万 円( 61.9%)減 少し たが ,未 払金 が7,031万 円 (9.0%) 増加 した ため であ る。
(3) 資 本
資 本の総 額は 119億1,679万 円で,前 年度 末に 比べ 35億 655万円(41.7%)増 加し てい る。(資 料第 6-1~ 5参 照)
ア 資本金
, ( ) 。
資本金 は196億 9,168万円 で 前 年度 末に 比べ 34億 990万 円 20.9% 増 加し てい る こ れ は 資 本 的 収 入 に お け る 他 会 計 負 担 金 等 に よ り 自 己 資 本 金 が 5 億 3 , 6 7 8 万 円 4.4% 増 加し たこ とに 加え 企業 債の 借入 が償 還を 上回 った ことに より 借入 資本
( ) ,
金 が28億 7,311万 円( 72.6%) 増加 した ため であ る。 なお, 企業 債残 高の 状況 は, 次表 のと おり であ る。
企 業 債 残 高
(単位:円)
区 分 24 年 度 23 年 度 22 年 度 市 民 病 院 4,937,738,903 1,964,395,538 2,050,533,282 せ の お 病 院 1,256,850,675 1,353,595,171 1,473,183,579 634,344,460 633,500,000 171,800,000 国 立 病 院 機 構 岡 山 市 立 金 川 病 院
旧 金 川 病 院 0 4,323,333 8,850,471
病 院 事 業 会 計 6,828,934,038 3,955,814,042 3,704,367,332
イ 剰余金
剰余金 はマ イナ ス 77億7,488万円 で,前年 度末 に比 べ 9,665万 円(1.2%)改善 して い る。
累積欠 損金 (当 年度 未処 理欠 損金 )は 81億 3,879万円 で, 前年 度末 に比 べ5,912万 円(0.7%)減 少し てい る。病院 別に みる と市 民病 院は,旧 金川 病院の 清算 処理 に伴 い , 6 億 4 , 7 4 5 万 円 ( 1 2 . 7 % ) 増 加 し た 5 7 億 4 , 5 9 0 万 円 , せ の お 病 院 は 5 , 6 3 0 万 円 ( 2.5% )増 加し た 23億4,737万 円と なっ てい る。
(4) 構 成比率 及び 財務 比率
構 成比率 及び 財務 比率 の状 況は ,次 表の とお りで ある。( 資料 第8参照 )
構 成 比 率 及 び 財 務 比 率
( 単位 :% )
ア 自己資 本構 成比 率
病院事 業会 計で は, 前年 度末 に比 べ 5.5ポ イン ト低下 し 35.0% とな って いる 。 病院別 にみ ると ,市 民病 院は 14.2ポイ ント 低下 し 40.9% とな って いる 。こ れは 企 業 債の借 入れ によ り借 入資 本金 が増 加し たこ とと ,旧 金川 病院 の清 算に 伴い 剰余 金 の マイナ ス額 が増 加し たた めで ある 。
せのお 病院 はマ イナ ス値 とな って いる 。こ れは 剰余 金の マイ ナス 額が 自己 資本 金 を 上回っ てい るた めで ある 。
年度 市民病院 せのお病院
国立病院機構 岡山市立金川病院
旧金川病院 病院事業会計
22 53.0 △14.8 23.1 △36.0 39.1
自己資本金+剰余金 総資本(負債資本合計)
24 40.9 △ 4.6 36.8 - 35.0
22 781.4 523.5 - 29.8 681.8
流動資産 流動負債
24 531.8 451.5 100.0 - 522.0
22 697.5 493.1 - 28.0 656.1
現金預金+未収金 流動負債
24 517.6 430.0 100.0 - 507.4
22 57.7 89.1 95.2 △189.2 66.5
固定資産
資本金+剰余金+固定負債
24 66.4 86.6 96.7 - 71.2
(注)病院別は病院間資金流用消去前の金額,病院事業会計は病院間資金流用消去後の金額を用いている
国立病院機構岡山市立金川病院における平成22年度及び23年度の自己資本構成比率の数値は総合保健福祉施設 (金川病院併設)建設における数値である
23 分 析 項 目
65.3 財
務
比
率 構 成 比 率
(望ましい比率100%以下) (望ましい比率100%以上) (望ましい比率200%以上) (比率は大きいほどよい) 自 己 資 本 構 成 比 率
481.9 当 座 比 率
53.3 86.2 559.5 ×100 23 ×100 816.5 - 95.3 773.2 - ×100 23 621.4
固定資産対長期資本比率
△8.2 25.0 40.5
495.9 ×100 23 55.1
流 動 比 率
△233.5
4.8
4.9
イ 流動比 率
, 。
病院事 業会 計で は 前年 度末 に比 べ 26.1ポ イン ト向 上し 522.0%と なっ てい る 病院別 にみ ると,市 民病 院は 89.6ポイ ント 低下 し 531.8% とな って いる。これ は主 に ,流動 資産 及び 流動 負債 のそ れぞ れが 増加 した が, 流動 負債 の伸 び率 が流 動資 産 の 伸び率 を上 回っ たた めで ある 。
せのお 病院 は 365.0ポイ ント 低下 し 451.5% とな って いる 。こ れは 主に ,未 払金 の 増 加によ り流 動負 債が 増加 した ため であ る。
市民病 院, せの お病 院と もに 望ま しい とさ れる 比率 を示 して いる 。
ウ 当座比 率
, 。
病院事 業会 計で は 前年 度末 に比 べ 25.5ポ イン ト向 上し 507.4%と なっ てい る
, 。 ,
病 院別に みる と 市 民病 院は 41.9ポイン ト低 下し 517,6% とな って いる こ れは 主に 現 金預金 ,未 払金 及び 流動 負債 はそ れぞ れ増 加し たが,流動 負債 の伸び 率が 現金 預金 及 び未収 金の 伸び 率を 上回 った ため であ る。
せのお 病院 は 343.2ポイ ント 低下 し 430.0% とな って いる 。こ れは 主に ,未 収金 , 流 動負債 はそ れぞ れ増 加し たが ,流 動負 債で ある 未払 金の 伸び 率が 未収 金の 伸び 率 を 上回っ たた めで ある 。
市民病 院, せの お病 院と もに 望ま しい とさ れる 比率 を示 して いる 。
エ 固定資 産対 長期 資本 比率
病院事 業会 計で は, 前年 度末 に比 べ 5.9ポ イン ト低下 し 71.2% とな って いる 。 病院別 にみ ると ,市 民病 院は 13.1ポイ ント 低下 し 66.4% とな って いる 。こ れは 主 に ,建設 仮勘 定及 び土 地の 増加 によ り固 定資 産が 増加 した こと に加 え, 旧金 川病 院 の 清算処 理に 伴い 剰余 金の マイ ナス 額が 増加 した ため であ る。
せのお 病院 は 0.4ポ イン ト低 下し 86.6%と なっ ている。こ れは 主に,純損 失が 生じ た ことに より 剰余 金の マイ ナス 額が 増加 した ため であ る。
5
む
す
び
本 事業 の運営 状況 の概 要は ,以 上の とお りで ある 。
本年 度 は市 民 の 医療 ニ ーズ の多 様化 に対 応し ,良 質な 医療 を提 供す るため ,市 民病 院に
おい て は, が ん 診療 連 携 推進 病院 の指 定を 受け るな ど, 地域 との 連携 強化を 図り ,ま た,
せの お 病院 に お いて は , 地域 の医 療機 関と の連 携を 図り なが ら地 域住 民への 医療 サー ビス
の向 上 に努 め て いる 。 ま た, 旧金 川病 院閉 院後 は, 平成 24年 度か ら指 定管理 者制 度に よる
国立 病院 機構岡 山市 立金 川病 院と して ,引 き続 き地 域医 療を 担う 体制 を構 築し た。
市 民 病院 に つ いて は , 平成 27年 度の 北長 瀬表 町へ の移 転に 向け 建築 工事に 着手 した とこ
ろで あ り, ま た ,平 成 23年度 末に 閉院 した 旧金 川病 院の 建物 解体 等の 清算処 理を 実施 して
いる 。
市 民 病院 及 び せの お 病 院の 2病 院は ,平 成 26年度 から は地 方独 立行 政法人 へ移 行す るこ
とと なっ ており ,移 行に 向け た必 要な 準備 は滞 りな く進 めら れた い。
地 方 独立 行 政 法人 へ 移 行後 も地 域の 中核 医療 機関 とし ての 機能 を発 揮する こと はも ちろ
んの こ と, 救 急 医療 , 感 染症 医療 など の不 採算 医療 ,高 度先 進医 療等 の特殊 医療 など を担
う公 的使 命を有 して いる こと に変 わり はな く, 今後 も安 定し た事 業運 営が 望ま れる 。
本年 度 の業 務 実 績に つ いて みる と, 旧金 川病 院が 閉院 した こと もあ り,入 院患 者数 は前
年 度 と 比 べ 9 . 5 % 減 の 1 2 4 , 5 3 7 人 , 外 来 患 者 数 は 9 . 4 % 減 の 1 8 5 , 9 5 8 人 で , 総 患 者 数 は
310,495人 とな り前 年度 に比 べ 32,478人( 9.5% )の 減少 とな って いる 。
経営 成 績に つ い てみ る と, 市民 病院 は引 き続 き黒 字と なっ たが ,せ のお病 院は 3年 ぶり
に 赤 字 と な っ た 。 病 院 事 業 会 計 の 総 収 益 は 9 1 億 8 , 9 0 8 万 円 , 総 費 用 は 9 1 億 2 , 9 9 5 万 円 で
5,9 12 万 円 の 純 利 益 を 生 じ , 累 積 欠 損 金 は 前 年 度 末 の 8 1億 9, 792万 円 か ら 81億 3,879 万 円 へ
と減 少し ている 。
病 院 事 業 本 来 の 医 業 活 動 を 示 す 医 業 収 支 比 率 は 1 02 .3% で , 前 年 度 の 10 0.1% に 比 べ 2.2
, ,
ポイ ント 向上し 病 院事 業の 経常 的な 収益 と費 用の 関連 を示 す経 常収支 比率 は101.9%で
前年 度の 101.0%に 比べ 0.9ポ イン ト向 上し てい る。
ま た ,病 院 事 業全 体 で みた 財務 比率 につ いて は, 前年 度に 比べ 固定 資産対 長期 資本 比率
は低 下 した も の の, 流 動 比率 及び 当座 比率 は向 上し てお り, いず れも 健全な 比率 を示 して
いる 。
病院 事 業を 取 り 巻く 環 境は ,多 額の 企業 債の 償還 負担 や国 によ る医 療費制 度改 革, 医療
費適 正 化策 の 実 施な ど 依 然と して 厳し い状 況が 予想 され るこ とか ら, 今後の 事業 運営 に当
たっ て は, 地 方 独立 行 政 法人 への 移行 や市 民病 院の 移転 など を契 機と し,市 民病 院に おい
ては 適 正で 良 質 ・高 度 な 医療 の提 供に 努め ,ま た, せの お病 院に おい ては地 域の 中核 病院
とし て 地域 の 開 業医 等 と の連 携に より 一層 取り 組む とと もに ,市 民病 院との 連携 を強 化し
入院 患者 数の増 加を 図る など ,経 営の 安定 化に 努め られ たい 。
今 後 とも 市 民 の中 核 病 院と して 機能 と役 割を 十分 果た せる よう ,地 域医療 機関 との 連携