議案第23号
平成30年度
平成30年度香春町後期高齢者医療特別会計予算
平成30年度香春町の後期高齢者医療特別会計の予算は、
次に定めるところによる。
(
歳入歳出予算
)
第1条
歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ201,713千円と定める。
2
歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「
第
1
表
歳
入
歳
出
予
算
」
による。
平成30年3月13日提出
1 135,472
1 後期高齢者医療保険料 135,472
2 1
1 手数料 1
3 64,206
1 一般会計繰入金 64,206
4 1
1 繰越金 1
5 423
1 延滞金、加算金及び過料 2
2 償還金及び還付加算金 420
3 預金利子 1
6 1,610
1 国庫補助金 1,610
201,713
歳 入 合 計 後期高齢者医療保険料
使用料及び手数料
繰入金
繰越金
諸収入
国庫支出金
金 額
千円
款
第1表 歳入歳出予算
歳 入
1 4,137
1 総務管理費 1,841
2 徴収費 2,296
2 196,155
1 後期高齢者医療広域連合納付金 196,155
3 421
1 償還金及び還付金 420
2 繰出金 1
4 1,000
1 予備費 1,000
201,713
款
歳 出
項 金 額
千円
総務費
後期高齢者医療広域連合納付金
諸支出金
予備費
歳
入
歳
出
予
算
1 総 括
(歳 入)
1 後期高齢者医療保険料 135,472 134,853 619
2 使用料及び手数料 1 1 0
3 繰入金 64,206 62,682 1,524
4 繰越金 1 1 0
5 諸収入 423 423 0
6 国庫支出金 1,610 0 1,610
201,713 197,960 3,753
歳 入 合 計
歳入歳出予算事項別明細書
款 本年度予算額 前年度予算額 比 較
(歳 出)
1 総務費 4,137 2,428 1,709
2 後期高齢者医療広域連合納付金 196,155 194,111 2,044
3 諸支出金 421 421 0
4 予備費 1,000 1,000 0
201,713 197,960 3,753
千円
歳 出 合 計
款 比 較
千円
本年度予算額
千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1,610 2,527 0 196,155 0 421 0 1,000 0
1,610 0 200,103 0
特 定 財 源
一 般 財 源
千円 千円 千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
2 歳 入
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
135,472千円 135,472千円
千円
1款 後期高齢者医療保険料
1項 後期高齢者医療保険料
1 特別徴収保険料 85,159 84,769 390
2 普通徴収保険料 50,313 50,084 229
計
2款 使用料及び手数料
1千円135,472 134,853 619
1項 手数料
1千円1 督促手数料 1 1 0
計
3款 繰入金
64,206千円1 1 0
1項 一般会計繰入金
64,206千円1 事務費繰入金 7,755 7,657 98
2 保険基盤安定繰入金 56,451 55,025 1,426
計
4款 繰越金
1千円64,206 62,682 1,524
1項 繰越金
1千円1 繰越金 1 1 0 1 1 0
千円 千円
節
区 分 金 額
説 明 現年度分 85,159
1 現年度分 85,159 現年度分 50,013
1 現年度分 50,013
滞納繰越分 300
2 滞納繰越分 300
督促手数料 1
1 存置科目 1
事務費繰入金 7,755
1 事務費繰入金 7,755
56,451
1 保険基盤安定 保険基盤安定繰入金 56,451
繰入金
繰越金 1
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
423千円 2千円
千円
5款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料
1 延滞金 1 1 0 2 過料 1 1 0
計
5款 諸収入
423千円2 2 0
2項 償還金及び還付加算金
420千円1 保険料還付金 400 400 0
2 還付加算金 20 20 0
計
5款 諸収入
423千円420 420 0
3項 預金利子
1千円1 預金利子 1 1 0
計
6款 国庫支出金
1,610千円1 1 0
1項 国庫補助金
1,610千円1 高齢者医療制度円滑運営事業補助金 1,610 0 1,610
1,610 0 1,610
千円 千円
節
区 分 金 額
説 明
延滞金 1
1 存置科目 1
過料 1
1 存置科目 1
保険料還付金 400
1 保険料還付金 400
還付加算金 20
1 還付加算金 20
預金利子 1
1 存置科目 1
高齢者医療制 1,610
1 高齢者医療制度円滑運営事業補助金 1,610
686
0 0 1,725
2,296
計 571 1,610
686 571
1 徴収費 2,296 1,725 1,610
4,137千円 2,296千円
1款 総務費
2項 徴収費
1,841
0 0
△16
1,841
計 1,857 0
1,841 1,857
1 一般管理費 1,841 △16
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
千円
千円 千円
1款 総務費
1項 総務管理費
1,841千円4,137千円
3 歳 出
千円 千円
前年度予算額
地方債
千円 千円
1,610
後期高齢者医療システム改修委託料
・委託料 1,610
18
特別徴収情報経由業務手数料
52
公金振込手数料
394
郵便料
・役務費 464
212
印刷製本費
1,610
委託料
13
7
消耗品費
464
役務費
12 ・需用費 219
3
普通旅費
219
需用費
11
・旅費 3
○徴収事務 2,296
3
旅費
9
857
総合行政システム保守管理委託料
・委託料 857
904
郵便料
・役務費 904
857
委託料
13
68
消耗品費
904
役務費
12 ・需用費 68
12
普通旅費
68
需用費
11
・旅費 12
○一般事務 1,841
12
旅費
9
節
千円 千円
区 分
1,000 1,000
1 予備費 1,000 0
1,000千円 1,000千円
4款 予備費
1項 予備費
0 0
1
計 1 0 0 1
出金
1 1
1 一般会計繰 1 0
421千円 1千円
3款 諸支出金
2項 繰出金
420
0 0 0
420
計 420 0
20
2 還付加算金 20 0 20
金
400 400
1 保険料還付 400 0
421千円 420千円
3款 諸支出金
1項 償還金及び還付金
0 2,044
196,155
計 194,111 0 0 196,155 合納付金
医療広域連
196,155 194,111
1 後期高齢者 196,155 2,044
2款 後期高齢者医療広域連合納付金
1項 後期高齢者医療広域連合納付金
196,155千円196,155千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源 前年度予算額
地方債 比 較
千円 千円 千円 千円 千円
目 本年度予算額
1
存置科目
1
・繰出金
○一般会計繰出金 1
1
繰出金
28
20
還付加算金
・償還金利子及び割引料 20
び割引料
20 20
償還金利子及
23 ○還付加算金
400
過誤納金還付金
400
び割引料 ・償還金利子及び割引料
○保険料還付金 400
400
償還金利子及
23
191,923
保険料等負担金
事務費負担金 4,232
196,155
び交付金 ・負担金補助及び交付金
○後期高齢者医療広域連合納付金 196,155
196,155
負担金補助及
19
節
千円
区 分
説 明 金 額
0 0
1,000
計 1,000 0 0 1,000
4款 予備費
1項 予備費
1,000千円1,000千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源 前年度予算額
地方債 比 較
千円
千円 千円 千円
目 本年度予算額
節
千円
区 分
説 明 金 額