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2015年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見書 監査・審査の結果(公表) 香美市公式ホームページ

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全文

(1)

香 美 市 一 般 会 計 及

特 別 会 計

成「】

(2)

意見書

数値

数値を四捨五入

計算

を示

0

四捨五入

を示

(3)

審査

概要

審査

結果

決算

総括

決算規模

決算収支

市債

状況

一般会計

決算収支

状況

11

簡易水遈事業特別会計

1【

公共

水遈事業特別会計

1】

特定環境保全公共

水遈事業特別会計

18

農業集落排水事業特別会計

1重

国民健康保険特別会計

「0

護保険特別会計

「「

護保険特別会計

ビス事業

「」

10

後期高齢者

療特別会計

「4

11

香美地

害者自立支援審査会特別会計

「5

政構造

弾力性等

「【

(4)

成「】

度香美市各会計歳入歳出決算審査意見

審査

概要

審査

対象

成「】

度香美市各会計歳入歳出決算

審査

期間

成「8

日~

月「5日

うち

日間

審査

各会計

会計処理

関係法

規定

従い適正

行わ

算書及

書類等

適正

調製

を確

形式審査

予算

効率的

執行

所期

目的遉成

向け

を確

決算計数

分析を行い

政運営

健全性

考察

検討

実質

審査

審査

各会計歳入歳出決算書及

書類並

関係諸帳簿

閲覧

計数

突合

関係職員

説明聴

他必要

監査手

を実施

書類

例月現金出納検査

精査

一般会計歳入歳出決算

歳入歳出決算額

新制度

移行

伴い公立保育所

個人給付及

法定

歳入歳出決算額を計

歳入歳

出決算規模

意見書

新制度

施設型給付費

歳入

歳出決算額

考慮

審査

結果

審査

た各会計

歳入歳出決算書及

書類

関係法

い作成

計数

関係書類

符合

正確

決算

適正

(5)

決算

総括

決算規模

一般会計及

特別会計

決算額

位 百万

歳 入 歳 出 歳入歳出差引

決算額

純 計

決算額

決算額

※ 複 除額 各会計相互間 繰入金 繰出金及 担金等を計 た

一般会計及

特別会計

うち

地方

政法施行

第4【条

規定

公営企業会計

純計決

算額を

地方公営企業繰出金

省自治

政局長通知

算出

た基

繰入金

調整

た額

位 百万

歳 入 歳 出

純 計

決算額

基準

繰入金

純 計

決算額

基準

繰出金

223

特 定 環 境 保 全

公 共 水 遈 事 業

農 業 集 落 排 水 事 業

25

83

309

35

117

除額

9,195 16,599 3,195 - 510 157 513 4,436 1,577

△ 」1

1,541

差引額

18,052

△ 10

△ 10重

2,634

36

18,052 415 157 37 4,439 △ 「

△ 4

15,023

156

414

510

414

15,418

394

510

36

156

1,577

170

合 計 27,336

2

- 25,794 1,577 1 - 9,194 - 25,758 89 2 - 0 478 17 1 4,051 2,789 37 428 204 3,267 388 121 35 72 - 3 - 510 1,576 0 0 3 0 - 156 191 - 1,452 複

除額

決算額

15,023

414

414 0

- 分

一 般 会 計

簡 易 水 遈 事 業

公共 水遈事業

特 定 環 境 保 全

公共 水遈事業

農 業 集 落 排 水 事 業

国 民 健 康 保 険

護 保 険

護 ビ ス 事 業

自立支援審査会

小 計

17 17 1 1 9,284 15 1 7,707 △ 」5 △ 」85 △ 40】 36 4,436 3,195 0 △ 1,488 1,541 24,217

純 計

決算額

純 計

決算額

3,028

△ 1重1

△ 「01 △ 1「1

18,052

306

479

152

26

18,052 223 309 35 2

11 △ 14【

(6)

決算収支

「】

度総計決算

歳入総額

「】,」」【百万

歳出総額

「5,】重4百万

実質収支

1,1「5百万

「【

度繰越金を

度収支

【45百万

「】

度実質収支

「【

比較

11重.」%

増加

歳入

増加

【【百万

歳出

「0】百万

減少

詳細

後述

位 百万

会 計

歳 入

A

歳 出

B

形式収支

C=(A-B)

翌 度 繰 越 源 )

実質収支

E=(C-D)

※ 「【 度実質収支重4」百万 法定基金繰入額4【」百万 を含

市債

状況

「】

残高

「【

残高

比較

医「1「百万

1.0%

増加

位 百万

「】 度

発 行 額 償 還 額

一般会計

26

27

1,229

309

414

416

17

15,878

1,541

27,270

「【 度 残高

24

1,839

8,935

17,066

26,001

1,268

309

193

21,505

2,337

9,284

27,336

18,295

8,975

1,899

2,435

2,373

99

20

1,106

127

90

2,549

16,599

9,195

25,794

一般会計

特別会計

40

特別会計

18,052

1,452

89

特 定 環 境 保 全 公 共 水 遈 事 業

16,414

1,736

2,271

1,007

289

21,718

「】 度 残高

1,039

86

1,125

920

23

943

3

(7)

一般会計

決算収支

状況

「】

決算状況

歳入総額18,051,】51千

歳出総額1【,5重重,」」重千

実質収支

1,0」8,840千

うち51重,4「0千

政調整基金

位 千

歳 入

A

歳 出

B

形式収支

C=(A-B)

翌 度 繰 越 源 )

実質収支

E=(C-D)

前 度実質 収支 達

度収支

G=(E-F)

政調整基金 積立金 H

繰 償還 実質 度収支 =医G+H+I)

歳入

構成

自主

市税

」5,】」】千

1.4%

産収入

【」,】「8千

【4.5%

収入

「0,重04千

1.」%

増加

地方交付税

国庫支出金

市債

減少

県支出金

収入

増加

詳細

後述

位 千 %

45.1 △ 1.「 △ 1.」 △ 1.4 △ 【4.5 1.3

△ 1.重

△ 0.5 16.8 128,324 - △ 18.「 16,599,339 1,452,413 17,065,942 118,900 △ 0.】 - △ 」【,【」「 40.6 20,904

△ 「4「,重」【 224,813

16.3 △ 541,851

100.0 2.7 △ 】8,5【「 77.0 413,573 23.0 1,038,840 919,940 725,158

構成比

増減比率

13.5 △ 」5,】」】

9.0

△ 1【4,」】4 0.5

40.9 7,425,134

723,423 4.0 498,610

△ 【」,】「8

そ 他

合 計 18,051,751 100.0 18,294,687 小 計 13,919,861 77.1 14,084,235 小 計 4,131,890 22.9 4,210,452

地 方 交 付 税 7,388,502

市 債 2,435,398 13.5 2,977,249

10.8 △ 14,「41

6.6 203,536 国 庫 支 出 金 1,955,110 10.8 1,969,351

構成比 収入済額

県 支 出 金 1,417,428

そ 他 1,662,866 9.2 1,641,962

7.9 1,213,891 自

市 税 2,433,915 13.5 2,469,653

産 収 入 35,109 0.2 98,838

204,215

389,944 335,214 5,262 340,476

「】 度 「【 度

増減額 収入済額

1,228,745

725,158 194,782 9,433

25 15,575,187 328,861

(8)

科目

別歳入決算状況

歳入予算

科目

別決算状況

位 千 %

対予算 C/A

対調定 C/B

市 税 2,396,666 2,537,862 2,433,915 13.5 18,152 85,795 101.6 95.9

地 方 譲 税 133,294 133,294 133,294 0.7 - - 100.0 100.0

利 子 割 交 付 金 8,926 8,926 8,926 0.0 - - 100.0 100.0

配 当 割 交 付 金 12,875 12,875 12,875 0.1 - - 100.0 100.0

株式等譲渡所 得割

交 付 金

10,974 10,974 10,974 0.1 - - 100.0 100.0

地方消費税交 付金 512,937 512,937 512,937 2.8 - - 100.0 100.0

場 利 用 税

交 付 金

16,154 16,154 16,154 0.1 - - 100.0 100.0

自 動 車 得 税

交 付 金

17,369 17,369 17,369 0.1 - - 100.0 100.0

地 方 特 例 交 付 金 7,603 7,603 7,603 0.0 - - 100.0 100.0

地 方 交 付 税 7,388,502 7,388,502 7,388,502 40.9 - - 100.0 100.0

交通安全対策 特別

交 付 金

4,350 3,291 3,291 0.0 - - 75.7 100.0

分担金及 担金 63,328 64,950 57,756 0.3 1,009 6,185 91.2 88.9

使用料及 手 数料 353,426 359,096 352,513 2.0 17 6,566 99.7 98.2

国 庫 支 出 金 2,260,548 1,955,110 1,955,110 10.8 - - 86.5 100.0

県 支 出 金 1,547,482 1,417,428 1,417,428 7.9 - - 91.6 100.0

産 収 入 41,681 35,459 35,109 0.2 - 350 84.2 99.0

寄 付 金 28,019 28,408 28,408 0.2 - - 101.4 100.0

繰 入 金 143,573 136,220 136,220 0.8 - - 94.9 100.0

繰 越 金 768,774 768,774 768,774 4.3 - - 100.0 100.0

諸 収 入 303,063 668,414 319,195 1.8 137 349,082 105.3 47.8

市 債 3,022,798 2,435,398 2,435,398 13.5 - - 80.6 100.0

合 計 19,042,342 18,519,044 18,051,751 100.0 19,315 447,978 94.8 97.5 分

予算現額 A

調定額 B

収入済額 C

損額

収 入

済額

収 入 率 構

(9)

款別歳入増減表

「】

度決算

「【

度決算を差

引いた

「】

度歳入

総額18,051,】51千

「【

比較

△「4「,重」【千

1.」%

減少

市債

大幅

減少

位 千

予算現額 調定額 収入済額 納

損額

収 入

済額

市 税 △ 】0,4【5 △ 】0,】81 △ 」5,】」】 △ 「,」48 △ 」「,【重】

地 方 譲 税 5,665 5,665 5,665 - -

利 子 割 交 付 金 1,579 1,579 1,579 - -

配 当 割 交 付 金 △ 5,0】1 △ 5,0】1 △ 5,0】1 - -

株 式 等 譲 渡

所 得 割 交 付 金

1,550 1,550 1,550 - -

地 方 消 費 税 交 付 金 214,090 214,090 214,090 - -

場利用税

交 付 金

204 204 204 - -

自 動 車 得 税

交 付 金

6,465 6,465 6,465 - -

地 方 特 例

交 付 金

289 289 289 - -

地 方 交 付 税 △ 」【,【」「 △ 」【,【」「 △ 」【,【」「 - -

交 通 安 全 対 策

特 別 交 付 金

1,101 42 42 - -

分 担 金 及 担 金 △ 118,4【5 △ 1「1,8重5 △ 118,8】0 721 △ 」,】45

使 用 料 及 手 数 料 106,509 114,075 112,809 11 1,256

国 庫 支 出 金 △ 」,【8「 △ 14,「41 △ 14,「41 - -

県 支 出 金 △ 1【,「「重 203,536 203,536 - -

産 収 入 △ 5」,510 △ 【」,】「8 △ 【」,】「8 - -

寄 付 金 12,568 12,933 12,933 - -

繰 入 金 △ 58,】88 △ 【」,540 △ 【」,540 - -

繰 越 金 77,335 77,334 77,334 - -

諸 収 入 563 △ 40,重4「 239 △ 18,140 △ 「」,041

市 債 △ 重重「,】51 △ 541,851 △ 541,851 - -

(10)

収入実績

○市税

市税

徴収率

微増傾向

「】

香美市

徴収率

重5.重%

「】

徴収率

重5.】%

速報値

向け

効率的

確実

徴収

を期待

位 千 %

度 予算現額 調定額 収入済額 徴収率

納 損額

収 入 済額

27 2,396,666 2,537,862 2,433,915 95.9 18,152 85,795

26 2,467,131 2,608,644 2,469,653 94.7 20,500 175,786

25 2,449,049 2,634,496 2,449,121 93.0 9,589 175,786

地方消費税交付金

「【

比較

「14,0重0千

】1.【%

増加

位 千 %

度 予算現額 調定額 収入済額 徴収率

納 損額

収 入 済額

27 512,937 512,937 512,937 100.0 - -

26 298,847 298,847 298,847 100.0 - -

25 243,088 243,088 243,088 100.0 - -

10款

地方交付税

「【

比較

」【,【」「千

0.5%

減少

位 千 %

度 予算現額 調定額 収入済額 収入率

納 損額

収 入 済額

27 7,388,502 7,388,502 7,388,502 100.0 - -

26 7,425,134 7,425,134 7,425,134 100.0 - -

25 7,567,101 7,567,101 7,567,101 100.0 - -

地方消費税交付金

地方消費税交付金

(11)

14款

国庫支出金

「【

比較

18,81「千

」.】%

増加

実質的

国庫

担額

変動

生活保護費国庫

担金精算額一覧

位 千 %

度 予算現額 調定額 収入済額 収入率

納 損額

収 入 済額

27 532,773 534,114 534,114 100.0 - -

26 515,576 515,302 515,302 100.0 - -

25 564,329 564,329 564,329 100.0 - -

生活保護費国庫

担金精算額一覧

位 千 人 世帯 ‰

度 支出額 国庫 担額

国庫 担額

-収入済額

被保護

人員数

被保護

世帯数

保護率

27 699,982 516,743 △ 1】,」】1 403 320 15.3

26 679,878 503,148 △ 1「,154 422 335 16.4

25 679,772 503,566 △ 【0,】【」 436 336 14.5

保護率=被保護人員

人口×1,000

保護率

を用い

地方経済

活性

を図

目的等

交付

支所庁舎建設

商品券

体育施設建設等

位 千 %

度 予算現額 調定額 収入済額 収入率

納 損額

収 入 済額

27 192,845 182,407 182,407 100.0 - -

26 198,362 72,090 72,090 100.0 - -

25 191,498 190,869 190,869 100.0 - -

(12)

交付金

施策

た自由度

高い交付金

市遈及

市街地

整備等

「【

比較

4「,54重千

」重.重%

減少

位 千 %

度 予算現額 調定額 収入済額 収入率

納 損額

収 入 済額

27 77,250 64,178 64,178 100.0 - -

26 171,072 106,727 106,727 100.0 - -

25 209,892 104,180 104,180 100.0 - -

交付金

一般住宅等

耐震診断

耐震改修工事等

1「1,】」「千

1」重.5%

大幅

増加

位 千 %

度 予算現額 調定額 収入済額 収入率

納 損額

収 入 済額

27 258,087 208,966 208,966 100.0 - -

26 94,580 87,234 87,234 100.0 - -

25 111,486 57,302 57,302 100.0 - -

15款

県支出金

「【

比較

】0,8「「千

「「】.「%

大幅

増加

成「】

自然災害

位 千 %

度 予算現額 調定額 収入済額 収入率

納 損額

収 入 済額

27 156,344 101,995 101,995 100.0 - -

26 113,994 31,173 31,173 100.0 - -

25 - - - - - -

○ 県補 金 目 節 林業施設災害復旧事業費補 金

国庫補

社会資

整備総合交付金

(13)

「1款

市債

「【

比較

45【,400千

重【【.重%

大幅

増加

支所庁舎

物部支所庁舎建設工事等

位 千 %

度 予算現額 調定額 収入済額 収入率

納 損額

収 入 済額

27 589,200 503,600 503,600 100.0 - -

26 404,800 47,200 47,200 100.0 - -

25 10,200 5,500 5,500 100.0 - -

「【

比較

81,100千

「】5.重%

大幅

増加

位 千 %

度 予算現額 調定額 収入済額 収入率

納 損額

収 入 済額

27 155,400 110,500 110,500 100.0 - -

26 74,500 29,400 29,400 100.0 - -

25 50,700 47,300 47,300 100.0 - -

市債

支所建設事業債

(14)

歳出

構成

性質別経費

状況

「【

比較

投資的経費

4重】,」50千

14.【%

減少

学校給食セン

建設工事及

光ケ

設置

担事業等

事業

終了

普通建設事業費

減少

的経費

経費

変動

位 千 %

構成比 構成比

18.5 18.1

14.5 14.0

12.3 12.6

45.3 44.8

14.5 19.2

3.0 0.8

17.5 19.9

13.9 13.9

1.9 1.8

7.3 6.7

1.3 1.1

12.8 11.7

0.1 0.1

37.2 35.3

100.0 100.0

16,599,338 17,065,942 △ 4【【,【04 △ 「.】 10,386 12,312 △ 1,重「【 △ 15.【

6,182,311 6,025,234 157,077 2.6

214,524 194,523 20,001 10.3

2,125,733 1,996,889 128,844 6.5 303,007 12,641 4.2

1,207,132 1,151,736 55,396 4.8 2,904,569 3,401,919 △ 4重】,」50 △ 14.【

2,308,888 2,366,767 △ 5】,8】重 △ 「.4

315,648

△ 1.】

2,402,774 3,271,207 △ 8【8,4」」 △ 「【.5

501,795 130,712 371,083 283.9 △ 0.8

2,403,020 2,397,410 5,610 0.2

2,044,375 2,151,703 △ 10】,」「8 △ 5.0

普 通 建 設 事 業 費

災 害 復 旧 事 業 費 義

3,065,063 3,089,676 △ 「4,【1」

7,512,458 7,638,789 △ 1「【,」」1

「】 度 「【 度

増減額 増減比率

支出済額 支出済額

人 件 費

扶 費

公 債 費

小 計

そ 他

小 計

歳 出 合 計

小 計

物 件 費

維 持 補 修 費

補 費 等

積 立 金

(15)

科目医款)別歳出決算状況

位 千 %

予算現額 A

支出済額 B

翌 度

繰越額

用額

予算執行率 B/A

支出済額

構成比

支出済額

C 構成比

議会費 161,328 157,722 - 3,606 97.8 1.0 155,230 0.9 2,492 1.6

総 費 3,100,410 2,833,575 118,202 148,633 91.4 17.1 2,391,002 14.0 442,573 18.5

民生費 5,268,801 5,089,953 49,897 128,951 96.6 30.7 4,860,540 28.5 229,413 4.7

衛生費 1,186,323 1,140,228 - 46,094 96.1 6.9 1,167,939 6.8 △ 「】,】10 △ 「.4

労働費 1 - - 1 0.0 - 28,855 0.2 △ 「8,855 △ 100.0

農林水産業費 908,872 833,183 51,068 24,621 91.7 5.0 829,242 4.9 3,941 0.5

商工費 147,931 128,068 - 19,863 86.6 0.8 136,788 0.8 △ 8,】「0 △ 【.4

土木費 1,168,799 984,350 142,820 41,629 84.2 5.9 1,231,987 7.2 △ 「4】,【」8 △ 「0.1

消防費 1,691,730 1,284,164 345,139 62,427 75.9 7.7 1,441,900 8.4 △ 15】,】」【 △ 10.重

教育費 1,893,954 1,365,940 438,821 89,193 72.1 8.2 2,318,018 13.6 △ 重5「,0】8 △ 41.1

災害復旧費 809,170 520,457 212,667 76,046 64.3 3.1 155,416 0.9 365,041 234.9

公債費 2,044,377 2,044,375 - 2 100.0 12.3 2,151,704 12.6 △ 10】,」「8 △ 5.0

諸支出金 656,441 217,324 - 439,117 33.1 1.3 197,323 1.2 20,001 10.1

予備費 4,586 - - 4,586 - - - - - -

合 計 19,042,723 16,599,339 1,358,614 1,084,771 87.2 100.0 17,065,942 100.0 △ 4【【,【04 △ 「.】 分

「】 度 「【 度

増減額 D=B-C

増減比率

D/C*100

-1

2

(16)

-ウ

支出

「【

比較

50,5】4千

1【重.0%

大幅

増加

入替

情報システ

最適

経費

増加

位 千

度 予算現額 支出済額

費 逓 繰越

繰越明許費 事故繰越 用額

27 112,589 80,504 - 30,967 - 1,118

26 31,935 29,929 - - - 2,006

25 30,677 29,439 - - - 1,237

支所庁舎建設工事

費用

「【

比較

」1【,重4「千

重」【.重%

増加

位 千

度 予算現額 支出済額

費 逓 繰越

繰越明許費 事故繰越 用額

27 401,176 350,770 - - - 50,406

26 435,014 33,828 - 400,935 - 251

25 - - - - - -

付商品券発行事業補

金や

林業後

者育成支援

住宅

金等

原資

一部

地方創生

国庫支出金

位 千

度 予算現額 支出済額

費 逓 繰越

繰越明許費 事故繰越 用額

27 138,762 121,869 - 2,222 - 14,671

26 126,540 - - 126,540 - -

25 - - - - - -

管理費

1【目1重節

担金

交付金

管理費

目1」節

(17)

民生費

「【

比較

15「,】88千

【4.重%

増加

地方

独事業国庫

金減額相当額を繰

たた

位 千

度 予算現額 支出済額

費 逓 繰越

繰越明許費 事故繰越 用額

27 393,298 388,144 - - - 5,154

26 241,883 235,355 - - - 6,528

25 228,991 228,082 - - - 909

「【

比較

15,「重4千

」重」.4%

増加

高齢者生活福祉セ

ンタ

屋根等修繕工事

費用

増加

位 千

度 予算現額 支出済額

費 逓 繰越

繰越明許費 事故繰越 用額

27 21,577 19,182 - - - 2,395

26 3,888 3,888 - - - -

25 - - - - - -

農林水産業費

「【

比較

5,08】千

【重【.8%

大幅

増加

中山間地域等直接

支払制度

システ

構築

位 千

度 予算現額 支出済額

費 逓 繰越

繰越明許費 事故繰越 用額

27 5,817 5,817 - - - 0

26 730 730 - - - -

25 716 715 - - - 1

農業費

目1」節

社会福祉費

目「8節

繰出金

(18)

10款

教育費

「【

比較

1「,【5」千

「45.】%

大幅

増加

中学校武遈

施設等

建設

伴う設計及

地質調査

位 千

度 予算現額 支出済額

費 逓 繰越

繰越明許費 事故繰越 用額

27 43,122 17,802 - 24,766 - 554

26 5,337 5,149 - - - 188

25 8,771 5,710 - 104 - 2,957

念館改修

空調設備工事

費用

位 千

度 予算現額 支出済額

費 逓 繰越

繰越明許費 事故繰越 用額

27 95,640 95,040 - - - 600

26 - - - - - -

25 996 995 - - - 1

11款

災害復旧費

「【

比較

「0」,】1「千

「8」.0%

大幅

増加

「】

災害

位 千

度 予算現額 支出済額

費 逓 繰越

繰越明許費 事故繰越 用額

27 427,239 275,691 - 113,000 - 38,548

26 264,759 71,978 - 189,000 - 3,781

25 174,908 130,534 - 13,000 - 31,374

社会教育費

目15節

工事請

中学校費

目1」節

(19)

簡易水遈事業特別会計

決算収支

状況

「】

歳入総額

414,504千

歳出総額

414,「」【千

実質収支

1【4千

一般会計

基準外繰入金10】,」1「千

を除く

10】,148千

決算

※ 基準外繰入金 総 省通遉 繰出基準 繰入金を除く一般会計 繰入金 あ

位 千

歳 入

A

歳 出

B

形式収支

C=(A-B)

翌 度 繰 越 源 )

実質収支

E=(C-D)

歳入歳出決算額

位 千 %

「】 度 「【 度

決算額 構成比 決算額 構成比

水遈使用料

位 千 %

500

計 138,800 140,194 139,378 99.4 11 556 64.4 11

805 915

26

現 度 138,300 139,331 138,822 99.6

過 度 864

- 509

計 140,400 142,880 141,947 99.3 18

過 度 500 805 510 63.4 18

分 予算現額 調定額 収入済額 収納率

納 損額

- 638

事 業 費

公 債 費

諸 支 出 金

10

250,785

163,441

414,236

27

現 度 139,900 142,075

414,504

事 業 収 入

国 庫 支 出 金

繰 入 金

う ち 基 準 繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

市 債

34.4

23,900

5.8

2.6

45.8

8.0

142,605

10,718

(82,611)

33,208

189,923

△ 」】

△ 「「】,【40

収 入 済額

3.4

73.4

14,668

141,437 99.6 277

0.0

△ 「0重,重【】

39.5

0.0

296

47

18,540

2.9

△ 「1」,】5重

100.0

14,149

627,995

19,358

104

268

14,000

19,150

14,149

34.6

3.0

397,853

417,212

100.0

460,753

△ 】【,【50

△ 5,「0重

627,995

60.5

19,358

100.0

△ 」,】54

26.6

100.0

642,144

167,195

24.1

154,700

△ 1」0,800

△ 」「,」【」

(91,235)

222,286

21.8

2,713

139,892

87,368

13.6

149

27

164

増減額

25

414,236

208

26

642,144

(20)

公共

水遈事業特別会計

決算収支

状況

「】

歳入総額

51」,「5】千

歳出総額

510,1」【千

実質収支

480千

一般会計

基準外繰入金」4,1重1千

を除く

」」,】11千

決算

位 千

歳 入

A

歳 出

B

形式収支

C=(A-B)

翌 度 繰 越 源 )

実質収支

E=(C-D)

歳入歳出決算額

位 千 %

「】 度 「【 度

決算額 構成比 決算額 構成比

益者

担金

収納率

「【

比較

【.重ポイント減

】】.1%

位 千 %

現 度

過 度

510,136

現 度

増減額

1,656

1,765 6.3

- 109

449 収納率

- 90

△ 】,10「

157 1,268 12,710 12,820 5,306 7,482 12,711 5,766 77.1 99.1 84.0 1,179 693 分

12,993 693

283 2,507

5,717 5,627

15,327 12,868

283 1,765 138 7.8 449

3,121

2,641

480

26

556,063

553,017

3,046

2,546

500

27

513,257

25

514,307

511,988

2,319

1,819

500

5,766

1.1

12,868

2.3

△ 「,」】4

39.8

180,742

32.5

204,299

150,050

29.2

152,423

27.4

(170,108) (173,217)

△ 」8,【【4

11.5

97,517

17.5

58,853

0.2

174

0.0

969

3,046

0.6

2,319

0.4

727

23,557

90,100

17.6

110,000

19.8

△ 1重,重00

1,144

513,257

100.0

556,063

100.0

△ 4「,80【

313,235

△ 45,4】【

239,782

43.4

2,594

267,759

52.5

56.6

510,136

100.0

553,017

100.0

242,376

47.5

△ 4「,88「

調定額 収入済額

納 損額

収 入 済額

98.4 5,023

過 度

26

分 担 金 及 担 金

使 用 料 及 手 数 料

国 庫 支 出 金

繰 入 金

市 債

う ち 基 準 繰 入 金

諸 収 入

繰 越 金

水 遈 費

公 債 費

予算現額

27

(21)

水遈使用料

位 千 % 度

特定環境保全公共

水遈事業特別会計

決算収支

状況

「】

歳入総額

15【,【【5千

歳出総額

15【,5【「千

実質収支

10」千

一般会計

基準外繰入金4,「41千

を除く

4,1」8千

決算

位 千

歳 入

A

歳 出

B

形式収支

C=(A-B)

翌 度 繰 越 源 )

実質収支

E=(C-D)

歳入歳出決算額

位 千 %

「】 度 「【 度

決算額 構成比 決算額 構成比

1,461

計 149,698 154,275 152,065 98.6 48 2,921 - 1,461

過 度 1,320 2,107 1,358 64.4 48

26

現 度 148,378 152,168 150,707 99.0

過 度 1,371 2,162 1,391 64.3 49

151,892 149,633 98.5

722

49 2,210

分 予算現額 調定額 収入済額 収納率

納 損額

収 入 済額

26

諸 収 入

市 債

27

156,665

25

434

166,515

現 度 149,785 149,729 148,242 99.0

計 151,156

324

110

32,588

121,329

△ 14,「8」

1.5

1.4

1,145

26

0.7

(129,175)

103

166,081

- 1,487

103

115

115

増減額

2,288

2,314

77.4

135,612

434

△ 1,145

20.8

27,356

16.4

5,233

0.3

115

0.1

81.4

100.0

319

△ 重,850

36,906

166,515

2,568

156,665

100.0

39,474

25.2

△ 1「,08】

22.2

117,088

74.8

129,175

77.8

156,562

100.0

166,081

100.0

△ 重,51重

公 債 費

分 担 金 及 担 金

使 用 料 及 手 数 料

国 庫 支 出 金

う ち 基 準 繰 入 金

繰 越 金

288,608

288,723

水 遈 費

156,562

27

繰 入 金

(117,088)

(22)

益者分担金

収入済額

微減傾向

位 千 %

27

26

25

水遈使用料

位 千 %

農業集落排水事業特別会計

決算収支

状況

「】

歳入総額

」【,885千

歳出総額

」【,8】4千

実質収支

10千

一般会計

基準外繰入金10,484千

を除く

10,4】4千

決算

位 千

歳 入

A

歳 出

B

形式収支

C=(A-B)

翌 度 繰 越 源 )

実質収支

E=(C-D)

90

計 26,268 27,428 27,338 99.7 -

過 度 68 73 73 100.0 - -

117

26

現 度 26,200 27,355 27,265 99.7 - 90

計 25,732 32,682 32,565 99.6 -

過 度 83 90 90 100.0 - -

収 入 済額

27

現 度 25,649 32,592 32,475 99.6 -

現 度

収入済額 収納率

納 損額

現 度

19

26

29,148

29,138

10

25

23,375

23,356

19

分 予算現額 調定額

現 度

117

- -

100.0

収 入 済額

100.0 -

- 2,893 2,893 100.0 -

10

10

10

2,730 2,288 2,288

2,762

2,600 2,314

予算現額 調定額 収入済額 収納率

2,314

納 損額

(23)

歳入歳出決算額

位 千 %

「】 度 「【 度

決算額 構成比 決算額 構成比

水遈使用料

位 千 %

国民健康保険特別会計

決算収支

状況

「】

歳入総額

4,4」重,「18千

歳出総額

4,4」【,」1」千

実質収支

「,重05千

国民健康保険

政調整基金

繰入金1」,000千

を除く

10,0重5千

決算

位 千

歳 入

A

歳 出

B

形式収支

C=(A-B)

翌 度 繰 越 源 )

実質収支

E=(C-D)

計 1,580 1,571 1,571 100.0 -

過 度 1 3 3 100.0 - -

3

26

現 度 1,579 1,568 1,568 100.0 - -

計 1,551 1,734 1,731 99.8 -

過 度 1 - - - - -

収 入 済額

27

現 度 1,550 1,734 1,731 99.8 - 3

分 予算現額 調定額 収入済額 収納率

納 損額

36,874

100.0

12,214

2,905

29,138

100.0

7,736

24,660

66.9

16,171

△ 】5」

55.5

8,489

33.1

12,967

44.5

1

0.0

36,885

100.0

29,148

100.0

7,737

△ 1

0.1

7,590

△ 重

(24,660) (16,171)

10

0.0

35,144

95.3

94.5

19

27,554

1,731

4.7

1,574

5.4

増減額

157

6,734

9,205

26

3,895,525

3,886,320

25

9,205

6,734

27

4,439,218

4,436,313

2,905

3,934,673

3,927,940

繰 入 金

使 用 料 及 手 数 料

諸 収 入

分 担 金 及 担 金

公 債 費

う ち 基 準 繰 入 金

繰 越 金

(24)

歳入歳出決算額

位 千 %

「】 度 「【 度

決算額 構成比 決算額 構成比

一般被保険者国民健康保険税

収納率

「【

比較

」.重ポイント増

84.重%

位 千 %

27

26

過 度

42,000

老人 保 健 出 金

20

後 期 高 齢 者 支 援 金 等

現 度

21.3

現 度

532,096 562,778

555,585

83,120

1.9

33,120

0.8

571,179

100.0

540,025 96.0 31,153

400

18,360

△ 400

0.0

944,318

諸 支 出 金

49,999

0.7

1,182

基 金 積 立 金

保 健 事 業 費

0.0

27,513

0.6

476,587

護 納 付 金

163,905

3.7

188,798

4.8

△ 「4,8重4

共同 事 業 出 金

467,731

47,702

400

0.0

△ 44

1.2

10.9

△ 「,08】

0.6

△ 1,「」5

168,249

100.0

495,409

12.6

0.0

0.1

療 養 給 付 費 等 交 付 金

195,448

△ 【4,【4重

475,586

23.6

△ 400

8.7

△ 10,」重【

5.0

572,991 705,417 前 期 高 齢 者 交 付 金

149,831 40,499

1,094,970

24.7

3,934,673

530,991

産 収 入

286

前 期 高 齢 者 納 付 金 等

0.0

62.0

9.6

繰 入 金

過 度

△ 5,重8「

504,545

2,737,134

508,373

426,373

11.9

69.7

14,011

20

0.0

4,436,313

3,927,940

95.6 - 27.0 調定額

42,000

112,260 87,666 60,752

収 入 済額

49

110,265

330

574,096 84.9 18,408

530,991 28.3 24,595 83,456 21,666 571,490 22,704

収入済額 収納率

納 損額

673,043

401,144

△ 108,】【0

予算現額

諸 収 入

13,894

0.3

24,290

保 険 給 付 費

0.0

26,331

総 費

41,720

0.9

2,751,145

424,286

0.0

4,439,218

100.0

繰 越 金

3,367

0.1

4,602

共同 事 業 交 付 金

県 支 出 金

国 庫 支 出 金

1,003,002

217,257

4.9

22.6

使 用 料 及 手 数 料

970,994

130,799

28.3

926,721

増減額

2,700

5.5

1,111,761

1,261

602,626

13.6

△ 1】,「44

1,166

619,869

15.8

国民 健 康 保 険 税

214,557

9.0

340,355

60,789

21.9

100.0

81.0

2.9

21,666

(25)

退職者被保険者等国民健康保険税

位 千 % 度

護保険特別会計

決算収支

状況

「】

歳入総額

」,「【【,重重4千

歳出総額

」,1重5,「54千

実質収支

】1,】40千

位 千

歳 入

A

歳 出

B

形式収支

C=(A-B)

翌 度 繰 越 源 )

実質収支

E=(C-D)

歳入歳出決算額

位 千 %

「】 度 「【 度

決算額 構成比 決算額 構成比

3,098,144

3,087,647

10,496

10,496

71,740

26

3,182,722

3,176,836

5,886

5,886

25

27

3,266,994

3,195,254

71,740

4,131

1,600 4,707 970 20.6 492

2,386

886

計 54,298

計 48,626 53,002 48,380 91.3

3,245

492 26

現 度 47,026 48,295 47,409 98.2

過 度

調定額 収入済額 収納率

34,204 31,447 91.9

30,064 29,859 99.3 205

4,139 1,588 38.4

370

繰 越 金

保 険 給 付 費

繰 入 金

基 金 積 立 金

分 予算現額

27

現 度 51,698

過 度 2,600

237

保 険 料

使 用 料 及 手 数 料

国 庫 支 出 金

支払 基 金 交 付 金

納 損額

2,182

収 入 済額

370

501,216

0.0

△ 15

84,273

増減額

△ 4,【10

87,662

1,037

100.0

1.8

56,145

2.5

26.3

9,437

55,108

14,825

諸 収 入

総 費

地域 支 援 事 業 費

1.7

472,675

859,456

諸 支 出 金

0.0

26.3

877,864

3,042,176

県 支 出 金

482,112

262

0.0

277

837,313

26.1

851,870

27.6

△ 18,408

6,655

△ 4,0重8

0.5

0.3

0.0

14.9

95.3

18.0

△ 4,15【

15.7

79,529

14,848

14,558

2.4

14.6

△ 1重5

14.8

3,027,351

0.7

95.2

5,886

0.2

10,496

3,266,994

478,294

3,182,722

482,450

0.0

432

100.0

15.2

588,878

75,430

(26)

号被保険者保険料

位 千 % 度

護保険特別会計

ビス事業

決算収支

状況

「】

歳入

歳出総額

1】,155千

実質収支

位 千

歳 入

A

歳 出

B

形式収支

C=(A-B)

翌 度 繰 越 源 )

実質収支

E=(C-D)

歳入歳出決算額

位 千 %

「】 度 「【 度

決算額 構成比 決算額 構成比

総 費

繰 越 金

予算現額

501,200 26

特 別 徴 収

特 別 徴 収

27

普通徴収現 度 普通徴収過 度

3,000

4,200

53,401 536,771

46,000

調定額

ビ ス 収 入

6,304

5,118

10,224 5,729 89.6

3,839 34.4 1,026 537,203

- 47,836

普通徴収現 度

87.6

△ 8」

33.9 89.5

16.9

- 2,232 97.6

△ 重51

15,118

16,953

繰 入 金

4,085

12.4

3,070

15,035

513,672 12,046

17,155

18,189

18,189

2,119

△ 1,0」4

100.1 - 545,093

普通徴収過 度

588,878 11,169

97.9

453,000

収納率 分

43,412

△ 【「」

44,000 48,530

501,216

11,437

納 損額

収入済額

収 入 済額

5,566 100.1

0

△ 1,0」4

100.0

2,232

増減額

△ 4」」 1,026 453,719 - 601,341 453,096

100.0

17,155

100.0

0.0

83.1

100.0

18,189

17,155

100.0

諸 支 出 金

100.0

△ 1,0」4

496,093

25

27

26

18,189

18,189

17,155

16,953

17,155

(27)

10

後期高齢者

療特別会計

決算収支

状況

「】

歳入総額

4」8,4「【千

歳出総額

4「】,】1「千

実質収支

10,】1」千

位 千

歳 入

A

歳 出

B

形式収支

C=(A-B)

翌 度 繰 越 源 )

実質収支

E=(C-D)

歳入歳出決算額

位 千 %

「】 度 「【 度

決算額 構成比 決算額 構成比

特別徴収

位 千 %

27

26

普通徴収

位 千 %

26 27

現 度 76,085

過 度

過 度 3,478 51.2

現 度

3,771 3,522 2,122 60.3 278 1,121

納 損額

766

2,098 301 1,288

- 99.1 -

79,001 76,903 97.3 1,665

分 予算現額 調定額 収入済額 収納率

現 度 190,950 192,337 192,878 100.3

△ 「重4

収 入 済額

分 予算現額 調定額 収入済額 収納率

納 損額

現 度 191,180

220

100.2

- △ 540

96.3

0.2

0.0

0.5

594

収 入 済額

85,063 84,296

10,713

183,509 183,803 79,309

427,712

100.0

3,253

435,977

2,143

4

95.3

△ 4【【

△ 5,05」

△ 」,【4重

9,953

△ 「,1」】

9,487

411,836

2.2

増減額

4.1

271,902

376

2.2

100.0

△ 】,0」8

9,953

161,158

0.0

100.0

445,464

156,342

35.7

170

166

36.2

10,713

3.0

12,702

0.6

812

438,426

広域 連 合 納 付 金

269,765

2,286

435,977

9,487

2,661

61.5

429,552

使 用 料 及 手 数 料

保 険 料

439,506

9,953

445,464

427,712

17,755

218

0.1

61.0

415,485

0.5

△ 4,815

0.6

2,363

△ 8,「【4

100.0

27

438,426

総 費

保 健 事 業 費

諸 支 出 金

26

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

(28)

11

香美地

害者自立支援審査会特別会計

決算収支

状況

「】

歳入

歳出総額

【5】千

実質収支

位 千

歳 入

A

歳 出

B

形式収支

C=(A-B)

翌 度 繰 越 源 )

実質収支

E=(C-D)

歳入歳出決算額

位 千 %

「】 度 「【 度

決算額 構成比 決算額 構成比

657

100.0

657

657

害 認 定 審 査 会 費

657

100.0

657

100.0

657

657

増減額

分 担 金 及 担 金

657

100.0

25

0

27

657

657

(29)

政構造

弾力性等

主要

比率

度別

位 % 指数を除く

分 「】 度 「【 度 「5 度 説 明

政 力 指 数 …

実 質 収 支 比 率

基準 政需要額

基準 政収入額

度 政力指数 「】 度を含 過去 ヵ 均

実質収支額

標準 政規模

×100

92.6

0.29

10.2

実質収支比率

0.29

政 力 指 数

政力 強弱を示 指数 近いほ

政力 強い

決算剰余金又 損 状況を 政規模 比較

表 た 」~5%程度 望 い

×100

経常一般 源等+臨時 政対策債

経常経費充当一般 源

9.1

8.6

7.0

×100

標準 政規模-A

6.1

公 債 費 比 率 …

公 債 費 比 率

0.29

7.3

92.5

93.1

政構造 弾力性を示 比率 都市 市

あ 】5%程度 妥当 考え い

公債 元利償還額 担 状況を示 指数 通

常 10%を超え い 望 い

公債費充当一般 源-災害復旧費等 係 基準 政需要額医A)

経 常 収 支 比 率

(30)

成「】

合併

節目を迎えた

消防庁舎

支所

庁舎

建設

竣工

物部支所庁舎

建設

成「】

一般会計

特別会計を合わ

た決算額

歳入総額「】,」」【百万

歳出

総額「5,】重4百万

実質収支

1,1「5百万

「【

繰越金を

度収支

【45百万

決算

行政運営

あた

香美市振興計

香美市

創生

総合戦略

留意

住民福祉

を目指

緊急性

要性等を見極

たうえ

積極的

施策

実施

たい

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